Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 27.05.2010 № 400

Документ имеет не последнюю редакцию.
                   Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                   
               ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                               
                                                                                                     
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом  для  реализации  Программы,  по  задачам  и подпрограммам
приведены в таблице N 3.

                                                           Таблица N 3

----------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬
¦        ГРБС, источник расходов        ¦             Объем финансирования (тыс. руб.)              ¦
¦                                       +-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦                                       ¦   всего   ¦   2007    ¦   2008    ¦   2009    ¦   2010    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                        1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"                         ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦2 032 872,4¦ 270 010,5 ¦ 178 669,7 ¦ 171 713,7 ¦1 412 478,5¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 41 569,5  ¦ 14 839,8  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 26 729,7  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦1 987 893,6¦ 254 336,5 ¦ 178 419,7 ¦ 169 388,6 ¦1 385 748,8¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦  3 409,3  ¦   834,2   ¦   250,0   ¦  2 325,1  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГРБС Департамент строительства         ¦ 358 030,9 ¦ 120 496,5 ¦ 82 241,9  ¦ 73 407,8  ¦ 81 884,7  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦  7 730,5  ¦  7 730,5  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 310 654,9 ¦ 100 738,0 ¦ 54 624,4  ¦ 73 407,8  ¦ 81 884,7  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 39 645,5  ¦ 12 028,0  ¦ 27 617,5  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГРБС Департамент имущественно-земельных¦ 35 000,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 35 000,0  ¦
¦отношений                              ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 35 000,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 35 000,0  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подпрограмме 1                ¦2 425 903,3¦ 390 507,0 ¦ 260 911,6 ¦ 245 121,5 ¦1 529 363,2¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦  7 730,5  ¦  7 730,5  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 41 569,5  ¦ 14 839,8  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 26 729,7  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦2 333 548,5¦ 355 074,5 ¦ 233 044,1 ¦ 242 796,4 ¦1 502 633,5¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 43 054,8  ¦ 12 862,2  ¦ 27 867,5  ¦  2 325,1  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                           2. Подпрограмма "Развитие общего образования"                           ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦5 051 400,3¦ 642 269,9 ¦1 060 246,9¦ 947 937,7 ¦2 400 945,8¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 243 504,6 ¦ 79 008,1  ¦ 64 188,6  ¦ 53 255,5  ¦ 47 052,4  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦1 755 552,7¦ 118 932,1 ¦ 129 689,8 ¦ 95 144,0  ¦1 411 786,8¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦2 826 423,4¦ 371 899,3 ¦ 781 896,8 ¦ 730 520,7 ¦ 942 106,6 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 225 919,6 ¦ 72 430,4  ¦ 84 471,7  ¦ 69 017,5  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГРБС Департамент строительства         ¦ 140 902,1 ¦ 110 546,8 ¦   267,8   ¦  7 158,7  ¦ 22 928,8  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 66 763,6  ¦ 66 710,3  ¦   53,3    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 74 138,5  ¦ 43 836,5  ¦   214,5   ¦  7 158,7  ¦ 22 928,8  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подпрограмме 2                ¦5 192 302,4¦ 752 816,7 ¦1 060 514,7¦ 955 096,4 ¦2 423 874,6¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 310 268,2 ¦ 145 718,4 ¦ 64 241,9  ¦ 53 255,5  ¦ 47 052,4  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦1 755 552,7¦ 118 932,1 ¦ 129 689,8 ¦ 95 144,0  ¦1 411 786,8¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦2 900 561,9¦ 415 735,8 ¦ 782 111,3 ¦ 737 679,4 ¦ 965 035,4 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 225 919,6 ¦ 72 430,4  ¦ 84 471,7  ¦ 69 017,5  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                       3. Подрограмма "Развитие дополнительного образования"                       ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦ 579 648,1 ¦ 83 732,9  ¦ 23 131,1  ¦ 17 371,2  ¦ 455 412,9 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 48 353,9  ¦ 48 353,9  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 525 620,2 ¦ 33 824,0  ¦ 21 431,1  ¦ 14 952,2  ¦ 455 412,9 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦  5 674,0  ¦  1 555,0  ¦  1 700,0  ¦  2 419,0  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГРБС Департамент строительства         ¦ 72 226,7  ¦    0,0    ¦  1 700,0  ¦  3 408,3  ¦ 67 118,4  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 13 118,4  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 13 118,4  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 59 108,3  ¦    0,0    ¦  1 700,0  ¦  3 408,3  ¦ 54 000,0  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подпрограмме 3                ¦ 651 874,8 ¦ 83 732,9  ¦ 24 831,1  ¦ 20 779,5  ¦ 522 531,3 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 13 118,4  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 13 118,4  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 48 353,9  ¦ 48 353,9  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 584 728,5 ¦ 33 824,0  ¦ 23 131,1  ¦ 18 360,5  ¦ 509 412,9 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦  5 674,0  ¦  1 555,0  ¦  1 700,0  ¦  2 419,0  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                            4. Подпрограмма "Комплексная безопасность"                             ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦ 245 941,9 ¦ 51 236,0  ¦ 70 524,1  ¦ 123 798,7 ¦   383,1   ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 149 195,5 ¦ 31 050,7  ¦ 35 018,1  ¦ 82 743,6  ¦   383,1   ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 96 746,4  ¦ 20 185,3  ¦ 35 506,0  ¦ 41 055,1  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подпрограмме 4                ¦ 245 941,9 ¦ 51 236,0  ¦ 70 524,1  ¦ 123 798,7 ¦   383,1   ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 149 195,5 ¦ 31 050,7  ¦ 35 018,1  ¦ 82 743,6  ¦   383,1   ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 96 746,4  ¦ 20 185,3  ¦ 35 506,0  ¦ 41 055,1  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"                     ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦ 378 031,4 ¦ 84 971,2  ¦ 77 814,4  ¦ 93 909,5  ¦ 121 336,3 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 40 306,7  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 17 834,4  ¦ 22 472,3  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 327 553,9 ¦ 84 871,2  ¦ 77 278,7  ¦ 75 406,2  ¦ 89 997,8  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦  9 406,8  ¦   60,0    ¦   235,7   ¦   244,9   ¦  8 866,2  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦   764,0   ¦   40,0    ¦   300,0   ¦   424,0   ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подпрограмма 6                ¦ 378 031,4 ¦ 84 971,2  ¦ 77 814,4  ¦ 93 909,5  ¦ 121 336,3 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 40 306,7  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 17 834,4  ¦ 22 472,3  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 327 553,9 ¦ 84 871,2  ¦ 77 278,7  ¦ 75 406,2  ¦ 89 997,8  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦  9 406,8  ¦   60,0    ¦   235,7   ¦   244,9   ¦  8 866,2  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦   764,0   ¦   40,0    ¦   300,0   ¦   424,0   ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                       6. Подпрограмма "Повышение эффективности управления"                        ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦ 56 670,0  ¦ 43 726,0  ¦  3 696,0  ¦  9 248,0  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 11 470,0  ¦ 11 470,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 26 835,0  ¦ 26 835,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦  2 235,0  ¦   615,0   ¦   910,0   ¦   710,0   ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 16 130,0  ¦  4 806,0  ¦  2 786,0  ¦  8 538,0  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по подпрограмме 6                ¦ 56 670,0  ¦ 43 726,0  ¦  3 696,0  ¦  9 248,0  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 11 470,0  ¦ 11 470,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦ 26 835,0  ¦ 26 835,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦  2 235,0  ¦   615,0   ¦   910,0   ¦   710,0   ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 16 130,0  ¦  4 806,0  ¦  2 786,0  ¦  8 538,0  ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                                         Программа в целом                                         ¦
+---------------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ГРБС Управление образования города     ¦8 344 564,1¦1 175 946,5¦1 414 082,2¦1 363 978,8¦4 390 556,6¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 295 281,3 ¦ 90 478,1  ¦ 64 188,6  ¦ 71 089,9  ¦ 69 524,7  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦2 199 865,0¦ 293 832,0 ¦ 206 968,5 ¦ 170 550,2 ¦1 528 514,3¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦5 500 774,5¦ 691 785,5 ¦1 017 911,4¦ 998 560,0 ¦2 792 517,6¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 348 643,3 ¦ 99 850,9  ¦ 125 013,7 ¦ 123 778,7 ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГРБС Департамент строительства         ¦ 571 159,7 ¦ 231 043,3 ¦ 84 209,7  ¦ 83 974,8  ¦ 171 931,9 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 87 612,5  ¦ 74 440,8  ¦   53,3    ¦    0,0    ¦ 13 118,4  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 443 901,7 ¦ 144 574,5 ¦ 56 538,9  ¦ 83 974,8  ¦ 158 813,5 ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 39 645,5  ¦ 12 028,0  ¦ 27 617,5  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ГРБС Департамент имущественно-земельных¦ 35 000,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 35 000,0  ¦
¦отношений                              ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦ 35 000,0  ¦    0,0    ¦    0,0    ¦    0,0    ¦ 35 000,0  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Итого по Программе в целом             ¦8 950 723,8¦1 406 989,8¦1 498 291,9¦1 447 953,6¦4 597 488,5¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства федерального бюджета          ¦ 382 893,8 ¦ 164 918,9 ¦ 64 241,9  ¦ 71 089,9  ¦ 82 643,1  ¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦средства областного бюджета            ¦2 199 865,0¦ 293 832,0 ¦ 206 968,5 ¦ 170 550,2 ¦1 528 514,3¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦бюджет города                          ¦5 979 676,2¦ 836 360,0 ¦1 074 450,3¦1 082 534,8¦2 986 331,1¦
+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦иные источники                         ¦ 388 288,8 ¦ 111 878,9 ¦ 152 631,2 ¦ 123 778,7 ¦    0,0    ¦
L---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------

     Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять  за
счет  средств  федерального,  областного  и  городского бюджетов.  Для
реализации  Программы  привлекаются  также  средства,  полученные   от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

                    Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
               ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

     Муниципальными заказчиками   Программы   являются   муниципальные
учреждения    "Управление    образования    города   Ростова-на-Дону",
"Департамент координации строительства и перспективного развития".
     Муниципальный заказчик:
     - разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные  правовые
акты, необходимые для реализации Программы;
     - подготавливает предложения по формированию перечня  программных
мероприятий;
     - подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения  по
уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год,
уточняет  затраты  по  программным  мероприятиям,  а  также   механизм
реализации Программы;
     - несет   ответственность   за   своевременную   и   качественную
подготовку   и   реализацию   Программы,   обеспечивает    эффективное
использование средств, выделяемых на ее реализацию;
     - организует  внедрение   информационных   технологий   в   целях
управления реализацией  Программы  и  контроля  за  ходом  программных
мероприятий;
     - подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы.
     Заказчик-координатор  -  муниципальное   учреждение   "Управление
образования города Ростова-на-Дону":
     - проводит   мониторинг   результатов   реализации    программных
мероприятий;
     - организует независимую оценку  показателей  результативности  и
эффективности  программных  мероприятий,   их   соответствия   целевым
показателям;
     - с учетом выделяемых на реализацию  Программы  средств  ежегодно
уточняет затраты по программным мероприятиям.

                   Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
              ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

     В  целях  привлечения  общественности  к  управлению   Программой
муниципальным заказчиком Программы создается координационный совет.  В
его состав входят ученые и  специалисты  в  соответствующих  областях,
представители предпринимательского  сообщества,  общественных,  в  том
числе молодежных, объединений, а  также  представители  муниципального
заказчика и других органов исполнительной власти.
     Регламент  работы  координационного  совета  и  его  персональный
состав утверждаются муниципальным учреждением "Управление  образования
города Ростова-на-Дону".
     Основными задачами координационного совета являются:
     - рассмотрение тематики программных мероприятий;
     - рассмотрение   материалов   о   ходе   реализации   программных
мероприятий и предоставление рекомендаций по  их  уточнению,  а  также
рассмотрение итогов реализации Программы;
     - выявление научных, технических и организационных проблем в ходе
реализации Программы и разработка предложений по их решению.

   Раздел 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
               ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

     Социальная  эффективность  реализации  Программы  определяется  с
помощью  системы  показателей  и  индикаторов,  отражающих   следующие
стратегические  приоритеты  развития  городского  сообщества  в  сфере
образования:
     - обеспечение конституционных прав жителей  города  на  получение
образования;
     - создание  социальных  и  организационно-правовых  условий   для
умножения человеческого капитала как стратегического ресурса повышения
конкурентоспособности  каждого  жителя  города  и   всего   городского
сообщества в рыночной среде;
     - обеспечение  гарантий  качества  образовательных  услуг  и   их
соответствия требованиям государственного образовательного стандарта.
     При выборе показателей и  индикаторов  используются  достоверные,
сравнимые и доступные данные.
     Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по  следующим
направлениям:
     а) повышение качества общего образования:
     выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в
возрасте  5-6  лет,  получающих  дошкольное  образование,   уменьшение
количества неуспевающих и второгодников в начальной школе);
     повышение      функциональной       грамотности       выпускников
общеобразовательной   школы   (рост   уровня    грамотности    чтения,
математической   и   компьютерной   грамотности,    естественнонаучной
грамотности обучающихся);
     б) улучшение  социальной   ориентации   учащихся   и   достижение
социального равенства в получении образования:
     профилирование  школьного  образования   (увеличение   количества
учащихся, занимающихся по профилированным программам);
     увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;
     расширение   возможности   получения   образования    детьми    с
ограниченными возможностями;
     расширение возможности получения  дополнительного  образования  в
соответствии с запросами населения (увеличение количества  учащихся  в
возрасте  до  15  лет,  обучающихся  по   программам   дополнительного
образования);
     обеспечение  доступности   образования   (уменьшение   количества
несовершеннолетних   в   возрасте   8-15   лет,   не   обучающихся   в
образовательных учреждениях);
     увеличение количества учащихся  в  возрасте  17-18  лет,  успешно
завершивших полное среднее образование;
     в) повышение эффективности финансирования образования:
     сокращение  числа  учебных  заведений,  учебно-материальная  база
которых требует капитального ремонта или которые находятся в аварийном
состоянии;
     рост инвестиций, направляемых на модернизацию основных фондов,  и
прирост  нефинансовых  активов  в  области  образования   (рост   доли
негосударственных  фондов  в  финансировании  образования,  увеличение
расходов  на  образование  за  счет  средств  всех  источников,   рост
удельного   веса   финансирования   образования   за   счет    средств
негосударственных источников в общем объеме финансирования);
     обновление учебно-материальной   базы   учреждений    образования
(увеличение   удельного   веса   учебных   расходов   в  общем  объеме
финансирования   образования,   увеличение    числа    образовательных
учреждений,     имеющих     учебно-лабораторную,     компьютерную    и
технологическую  базу,  соответствующую  современным   требованиям   и
нормам);
     расширение     системы     программно-целевого     финансирования
образования;
     г) расширение социального партнерства и  использование  следующих
принципов в управлении образованием:
     развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего
образования (увеличение  удельного  веса  образовательных  учреждений,
имеющих попечительские, управляющие общественные советы);
     развитие   системы    общественной    экспертизы,    общественных
консультаций, общественного мониторинга состояния и  развития  системы
образования.
     В  результате  реализации  мероприятий  Программы  предполагается
обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:
     а) на муниципальном уровне:
     повышение конкурентоспособности учреждений образования;
     повышение эффективности использования бюджетных средств  в  сфере
образования  за счет создания эффективной системы обеспечения качества
образовательных     услуг,     широкого      включения      в      нее
общественно-государственных структур и профессиональных объединений;
     повышение  уровня  образовательной   информации,   ее   качества,
прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;
     введение новых форм управления в системе образования;
     модернизацию   технологической   и   социальной    инфраструктуры
образования;
     б) на уровне образовательных учреждений:
     увеличение   количества   инновационно-активных   образовательных
комплексов и сетевых образовательных структур;
     рост негосударственного финансирования образовательных программ;
     улучшение  финансового  состояния   и   повышение   эффективности
деятельности учреждений сферы образования, сохранение и поступательное
развитие их инновационного потенциала;
     в) в сфере социальной привлекательности образования:
     расширение возможностей профессиональной самореализации молодежи;
     повышение уровня доходов работников сферы образования;
     предотвращение  оттока  перспективных  педагогических  кадров   в
другие отрасли;
     г) в бюджетной сфере:
     концентрация средств бюджета на развитии системообразующих "точек
роста" в сфере образования;
     повышение прозрачности и результативности  бюджетных  расходов  в
сфере образования;
     содействие  развитию   различных   организационно-правовых   форм
образовательных учреждений;
     повышение уровня внебюджетного софинансирования образования.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева


Информация по документу
Читайте также