|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 365
Документ имеет не последнюю редакцию.
4.2.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2, основные мероприятия Подпрограммы 2 Расширение масштабов практического использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности обусловлено необходимостью использования дополнительных резервов, способных придать новый импульс социально-экономическому и инновационному развитию Карачаево- Черкесской Республике, ставя перед ней новые цели: модернизация и развитие экономики Карачаево-Черкесской Республики за счет внедрения и использования современных инновационных технологий, базирующихся на использовании спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; повышение эффективности деятельности органов власти различного уровня Карачаево-Черкесской Республики за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; повышение безопасности жизнедеятельности на территории Карачаево- Черкесской Республики. Достижение указанных целей достигается за счет реализации следующих задач: формирование единой навигационно-информационной инфраструктуры, включая инфраструктуру пространственных данных, Карачаево-Черкесской Республики; организация контроля качества выполнения услуг, выполняемых в рамках государственных, муниципальных и частных контрактов, за счет использования технологий с использованием ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; повышение природной, биологической, техногенной безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики; повышение оперативности реагирования экстренных служб в чрезвычайных ситуациях; повышение эффективности использования ресурсов служб экстренного реагирования на территории Карачаево-Черкесской Республики; своевременное выявление и управление кризисными и чрезвычайными ситуациями; получение достоверной информации о состоянии природно-ресурсного потенциала и процессах техногенного, природного и социального характера, происходящих на территории Карачаево-Черкесской Республики; повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, специалистов предприятий для работы, с создаваемыми навигационно-информационными, геоинформационными и другими системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности. Достижение цели и решение задач Подпрограммы 2 осуществляются путем развития в Карачаево-Черкесской Республике регионального центра космических услуг, на базе которого развертывается комплекс функциональных систем спутникового мониторинга объектов, процессов и явлений на территории Карачаево-Черкесской Республики, и создания на условиях частно-государственного партнерства открытого акционерного общества, которое будет осуществлять деятельность по предоставлению различной навигационной и иной информации. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 представлен в приложении к Программе. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям: создание навигационно-информационной инфраструктуры Карачаево- Черкесской Республики, включая инфраструктуру пространственных данных; создание интеллектуальной транспортной системы Карачаево- Черкесской Республики; нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности. При согласовании выделения средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики на мероприятия Программы в 2014-2016 году будут внесены соответствующие изменения. Перечень подпрограммных мероприятий представлен по форме 2 приложения 1 к Программе. 4.2.3 Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2 Не предусмотрено. 4.2.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий Не предусмотрено. 4.2.5 Сведения о публичных нормативных обязательствах Не предусмотрено. 4.2.6 Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 В рамках реализации Подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета за счет Федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Размер финансирования будет определен по результатам конкурсного отбора в соответствии с действующим законодательством. 4.2.7 Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 2; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике Не предусмотрено. 4.2.8 Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций, на реализацию Подпрограммы 2 Не предусмотрено. 4.3. Подпрограмма 3 "Развитие промышленного производства, энергетики и связи в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма 3) 4.3.1. ПАСПОРТ Подпрограммы 3 --------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Развитие промышленного производства,| |Подпрограммы 3 |энергетики и связи в Карачаево-| | |Черкесской Республике на 2014-2016 годы | |--------------------------+----------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Министерство промышленности и энергетики| |Подпрограммы 3 |Карачаево-Черкесской Республики | |--------------------------+----------------------------------------| |Соисполнители |Министерство строительства и жилищно-| |Подпрограммы 3 |коммунального хозяйства Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |Министерство экономического развития| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |Министерство сельского хозяйства| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |органы местного самоуправления| | |муниципальных районов и городских| | |округов Карачаево-Черкесской Республики| | |(по согласованию) | |--------------------------+----------------------------------------| |Цели Подпрограммы 3 |В сфере промышленности: | | |модернизация и технологическое| | |перевооружение действующих мощностей в| | |промышленном комплексе Карачаево-| | |Черкесской Республики; содействие в| | |создании благоприятных условий для| | |ведения бизнеса в Карачаево-Черкесской| | |Республике и выпуска конкурентоспособной| | |продукции, в том числе импортозамещающей| | |продукции. | | |В сфере энергетики: | | |снижение энергоемкости валового| | |регионального продукта (далее - ВРП)| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |создание условий для устойчивого| | |социально-экономического развития| | |Карачаево-Черкесской Республики,| | |стимулирование энергосбережения. | | |В сфере связи: | | |удовлетворение потребностей| | |хозяйствующих субъектов и населения в| | |современных услугах связи | |--------------------------+----------------------------------------| |Задачи Подпрограммы 3 |В сфере промышленности: | | |содействие модернизации и| | |технологическому перевооружению| | |действующих мощностей в промышленном и| | |энергетическом комплексах Карачаево-| | |Черкесской Республики; выпуск| | |предприятиями промышленного комплекса| | |Карачаево-Черкесской Республики| | |импортозамещающей продукции; увеличение| | |объемов и номенклатуры продукции,| | |выпускаемой предприятиями промышленного| | |комплекса Карачаево-Черкесской| | |Республики; | | |содействие насыщению потребительского| | |рынка Карачаево-Черкесской Республики| | |качественными товарами, производимыми в| | |Карачаево-Черкесской Республике. | | |В сфере энергетики: | | |снижение энергоемкости ВРП Карачаево-| | |Черкесской Республики к 2020 году не| | |менее чем на 40% по отношению к 2011| | |году; | | |сокращение расходов республиканского| | |бюджета Карачаево-Черкесской Республики,| | |а также бюджетов муниципальных районов и| | |городских округов Карачаево-Черкесской| | |Республики на оплату за потребленные| | |топливно-энергетические ресурсы (далее -| | |ТЭР) при одновременном повышении| | |качества объектов жилищно-коммунальной и| | |социальной сферы Карачаево-Черкесской| | |Республики; | | |сокращение дефицита электрической| | |энергии Карачаево-Черкесской Республики| | |путем создания/развития на базе| | |современных технологий источников| | |электрической и тепловой энергии (в том| | |числе на базе использования| | |возобновляемых источников энергии); | | |повышение эффективности производства,| | |передачи, распределения и потребления| | |электрической и тепловой энергии на| | |промышленных объектах, объектах жилищно-| | |коммунального комплекса и социальной| | |сферы Карачаево-Черкесской Республики; | | |развитие нормативно-правовых, финансово-| | |экономических (налоговых) механизмов по| | |стимулированию внедрения| | |энергосберегающих технологий, материалов| | |и оборудования на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |целенаправленное внедрение современных| | |энергосберегающих технологий, материалов| | |и оборудования; | | |повышение конкурентоспособности| | |предприятий и организаций Карачаево-| | |Черкесской Республики путем сокращения| | |доли затрат на ТЭР в себестоимости| | |производимой ими продукции и оказываемых| | |услугах. | | |В сфере связи: | | |совершенствование системы почтовой связи| | |Карачаево-Черкесской Республики;| | |развитие региональных систем связи и| | |телекоммуникаций; обеспечение| | |координации деятельности между| | |участниками рынка телекоммуникационных| | |услуг | |--------------------------+----------------------------------------| |Основные целевые |В сфере промышленности: | |индикаторы и показатели |объем отгруженных товаров собственного| |Подпрограммы 3 |производства, выполненных работ и| | |оказанных услуг собственными силами по| | |видам экономической деятельности в| | |Карачаево-Черкесской Республике; | | |индекс промышленного производства в| | |Карачаево-Черкесской Республике по видам| | |экономической деятельности; доля оборота| | |организаций по видам экономической| | |деятельности в общем обороте организаций| | |всех видов деятельности Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |доля оборота организаций по видам| | |экономической деятельности в общем| | |обороте организаций всех видов| | |деятельности Карачаево-Черкесской| | |Республики; | | |доля продукции, произведенной| | |предприятиями промышленного комплекса, в| | |валовом региональном продукте Карачаево-| | |Черкесской Республики, по видам| | |экономической деятельности; | | |степень износа основных производственных| | |фондов предприятий промышленного| | |комплекса по виду экономической| | |деятельности обрабатывающие производства| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |количество новых рабочих мест на| | |предприятиях Карачаево-Черкесской| | |Республики по виду деятельности| | |производство транспортных средств,| | |реализующих инвестиционные проекты, при| | |выходе предприятий на проектную| | |мощность; | | |количество технологических| | |(индустриальных) парков; | | |доля объема инвестиций по виду| | |экономической деятельности| | |"Обрабатывающие производства. | | |В сфере энергетики: | | |энергоемкость ВРП Карачаево-Черкесской| | |Республики; | | |доля ТЭР (электрическая и тепловая| | |энергия, вода, природный газ), расчеты| | |за потребление которых осуществляются на| | |основании показаний приборов учета, в| | |общем объеме энергетических ресурсов,| | |потребляемых на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |доля энергетических ресурсов,| | |производимых с использованием| | |возобновляемых источников энергии, в| | |общем объеме энергетических ресурсов,| | |производимых на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |объем внебюджетных средств, используемых| | |для финансирования мероприятий по| | |энергосбережению и повышению| | |энергетической эффективности, в общем| | |объеме финансирования Программы; | | |экономия ТЭР в натуральном и стоимостном| | |выражении. | | |В сфере связи: | | |удельный вес населения, имеющего доступ| | |к почтовым услугам; | | |количество пунктов коллективного доступа| | |к сети Интернет, оказывающих| | |универсальные услуги связи; | | |количество соглашений о сотрудничестве,| | |заключенных с операторами традиционной и| | |сотовой связи; | | |обеспеченность населения услугами| | |почтовой связи, сотовой связи; | | |современными услугами связи и| | |телекоммуникаций; | | |количество постоянных пользователей| | |информационно-телекоммуникационной сети| | |Интернет в Карачаево-Черкесской| | |Республике; | | |количество соглашений о сотрудничестве,| | |заключенных с операторами традиционной и| | |сотовой связи; | | |количество постоянных пользователей| | |информационно-телекоммуникационной сети| | |Интернет в Карачаево-Черкесской| | |Республике; | | |общее количество обслуживаемых абонентов| | |сотовой связи на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |охват территории Карачаево-Черкесской| | |Республики: | | |сетью 2G; | | |сетью 3G; | | |охват территории Карачаево-Черкесской| | |Республики телевещанием; | | |удельный вес населения, имеющего| | |возможность приема цифрового эфирного| | |телевидения | |--------------------------+----------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014-2016 годы | |Подпрограммы 3 | | |--------------------------+----------------------------------------| |Объемы бюджетных |Объем бюджетных ассигнований на| |ассигнований на реализацию|реализацию Подпрограммы 3 за счет| |Подпрограммы 3 |средств республиканского бюджета| | |Карачаево-Черкесской Республики| | |составляет 115215,4 тыс. рублей, в том| | |числе по годам: | | |2014 год - 35452,3 тыс. рублей; | | |2015 год - 41182,4 тыс. рублей; | | |2016 год - 38580,7 тыс. рублей | |--------------------------+----------------------------------------| |Ожидаемые результаты |В сфере промышленности: | |реализации Подпрограммы 3 |объем отгруженных товаров собственного| | |производства, выполненных работ и| | |оказанных услуг собственными силами по| | |видам экономической деятельности в| | |Карачаево-Черкесской Республике| | |увеличится с 53,8 млрд. рублей в 2013| | |году до 71,6 млрд. рублей в 2016 году; | | |индекс промышленного производства| | |увеличится с 111,0% в 2014 году до| | |114,0% в 2016 году; | | |доля оборота организаций по видам| | |экономической деятельности в общем| | |обороте организаций по видам| | |деятельности Карачаево-Черкесской| | |Республики увеличится: | | |добыча полезных ископаемых - с 1,8% в| | |2014 году до 1,9% в 2016 году; | | |обрабатывающие производства - с 40,5% в| | |2014 году до 41,5% в 2016 году; | | |производство электроэнергии, газа и воды| | |с 13,5% в 2014 году до 14,5% в 2016| | |году; | | |доля продукции, произведенной| | |предприятиями промышленного комплекса, в| | |валовом региональном продукте Карачаево-| | |Черкесской Республики, по видам| | |экономической деятельности достигнет: | | |добыча полезных ископаемых - с 1,8% в| | |2014 году до 1,9% в 2016 году; | | |обрабатывающие производства - с 14,0% в| | |2014 году до 14,5% в 2016 году; | | |производство электроэнергии, газа и воды| | |с 7,8% в 2014 году до 8,0% в 2016 году; | | |степень износа основных производственных| | |фондов предприятий промышленного| | |комплекса по виду экономической| | |деятельности "Обрабатывающие| | |производства" Карачаево-Черкесской| | |Республики составит 35,5% - 34,4% за| | |период с 2014 года до 2016 года; | | |доля объема инвестиций по виду| | |экономической деятельности| | |обрабатывающие производства, в общем| | |объеме инвестиций Карачаево-Черкесской| | |Республики вырастет с 15,8% в 2014 году| | |до 16,5% в 2016 году; | | |количество новых рабочих мест на| | |предприятиях Карачаево-Черкесской| | |Республики по виду деятельности| | |производство транспортных средств",| | |реализующих инвестиционные проекты, при| | |выходе предприятий на проектную мощность| | |к 2016 году увеличится на 1200 единиц; | | |в сфере инвестиционной деятельности| | |будут созданы нормативно-правовые,| | |организационные и административные| | |условия, способствующие притоку| | |инвестиций в промышленное производство,| | |и особенно, в обрабатывающие| | |производства; | | |количество новых рабочих мест на ООО АК| | |"Дервейс", реализующего инвестиционный| | |проект, при выходе предприятия на| | |проектную мощность к 2016 году| | |увеличатся на 1200 мест и составит около| | |3000 мест; | | |создание технологических и| | |индустриальных парков, формирование| | |системы промышленных площадок, развитие| | |кластерных структур, расширение их| | |деятельности, создание благоприятных| | |условий для их эффективного| | |функционирования, обеспечит развитие| | |промышленного производства и позволит| | |повысить инновационную активность| | |хозяйствующих субъектов. | | |В сфере энергетики: | | |снижение энергоемкости валового| | |регионального продукта Карачаево-| | |Черкесской Республики на 49% к 2020 году| | |по отношению к 2011 году; | | |сокращение расходов республиканского| | |бюджета, а также бюджетов муниципальных| | |районов и городских округов Карачаево-| | |Черкесской Республики на оплату за| | |потребленные ТЭР при одновременном| | |повышении качества эксплуатации объектов| | |жилищно-коммунальной и социальной сферы| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |сокращение дефицита вырабатываемой| | |электрической энергии в Карачаево-| | |Черкесской Республике к 2020 году в 1,6| | |раза (с 55,6% от величины внутреннего| | |потребления в 2011 году до 25% к 2020| | |году); | | |снижение уровня непроизводительных| | |расходов ТЭР на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики за счет внедрения| | |новых энергосберегающих технологий,| | |материалов, оборудования; | | |достижение 100% доли объемов ТЭР| | |(электрическая и тепловая энергия, вода,| | |природный газ), расчеты за которые| | |производятся с использованием приборов| | |учета (в части многоквартирных домов - с| | |использованием коллективных приборов| | |учета), в общем объеме потребляемых ТЭР| | |на территории Карачаево-Черкесской| | |Республики; | | |достижение 25,2% доли ТЭР, производимых| | |с использованием возобновляемых| | |источников энергии и (или) вторичных| | |энергетических ресурсов, в общем объеме| | |энергетических ресурсов, производимых на| | |территории Карачаево-Черкесской| | |Республики | | |В сфере связи: | | |сохранение и развитие почтовых отделений| | |связи на территории республики, в том| | |числе в сельских населенных пунктах,| | |повышение эффективности функционирования| | |почтовых отделений связи за счет| | |расширения спектра предоставляемых| | |услуг, модернизации основных фондов,| | |внедрения и развития современных| | |почтовых и финансовых услуг; переход| | |телевизионного вещания на цифровые| | |технологии; увеличение количества| | |постоянных пользователей информационно-| | |телекоммуникационной сети Интернет в| | |Карачаево-Черкесской Республике | --------------------------------------------------------------------- 4.3.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3, основные мероприятия Подпрограммы 3 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года стратегическими целями социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в сфере развития промышленности и связи являются: обеспечение макроэкономической стабильности и достижение устойчивых темпов экономического роста; рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа Карачаево-Черкесской Республики; повышение инвестиционной и инновационной активности организаций; обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала; диверсификация структуры экономики в пользу обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей, а также сферы услуг; повышение конкурентоспособности продукции, производимой в республике; увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики Карачаево-Черкесской Республики; Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения задач. Задачами Подпрограммы 3 в сфере промышленности являются: содействие модернизации и технологическому перевооружению действующих мощностей в промышленном и энергетическом комплексах Карачаево-Черкесской Республики; выпуск предприятиями промышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики импортозамещающей продукции; увеличение объемов и номенклатуры продукции, выпускаемой предприятиями промышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики; содействие насыщению потребительского рынка Карачаево-Черкесской Республики качественными товарами, производимыми в Карачаево- Черкесской Республики. Задачами Подпрограммы 3 в сфере связи являются: совершенствование системы региональной почтовой связи; обеспечение координации деятельности между участниками рынка телекоммуникационных услуг; развитие региональных систем связи и телекоммуникаций Целевыми показателями Подпрограммы 3 являются: в сфере промышленного производства: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности в Карачаево-Черкесской Республике; индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике по видам экономической деятельности; доля оборота организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций всех видов деятельности Карачаево-Черкесской Республики; доля продукции, произведенной предприятиями промышленного комплекса, в валовом региональном продукте Карачаево-Черкесской Республики, по видам экономической деятельности; степень износа основных производственных фондов предприятий промышленного комплекса по виду экономической деятельности обрабатывающие производства Карачаево-Черкесской Республики; количество новых рабочих мест на предприятиях Карачаево- Черкесской Республики по виду деятельности производство транспортных средств, реализующих инвестиционные проекты, при выходе предприятий на проектную мощность; количество технологических (индустриальных) парков; доля объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности обрабатывающие производства, в общем объеме инвестиций Карачаево-Черкесской Республики; в сфере энергетики: Целями Подпрограммы 3 являются: снижение энергоемкости ВРП Карачаево-Черкесской Республики на 49% по сравнению с 2011 годом; создание условий для устойчивого социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; стимулирование энергосбережения. Внедрение целевых программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории Карачаево-Черкесской Республики в период 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года призвано обеспечить: сокращение дефицита электрической энергии Карачаево-Черкесской Республики к 2020 году в 1,6 раза (до уровня 25% от величины внутреннего потребления, в 2011 году - 55,6%) путем создания и развития на базе современных технологий источников производства электрической и тепловой энергии (в том числе на базе использования возобновляемых энергоресурсов); повышение эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии на промышленных объектах, объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Карачаево- Черкесской Республики; развитие нормативно-правовых, финансово-экономических (налоговых) механизмов по стимулированию внедрения энергосберегающих технологий, материалов и оборудования на территории Карачаево-Черкесской Республики; целенаправленное внедрение современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования; повышение конкурентоспособности предприятий и организаций Карачаево-Черкесской Республики путем сокращения доли затрат на ТЭР в себестоимости производимой ими продукции и оказываемых услугах; переход экономики республики к инновационному социально ориентированному типу развития с учетом реализации потенциала энергосбережения и значительного снижения энергоемкости валового регионального продукта. Выполнение Подпрограммы 3 и достижение установленных целей Подпрограммы 3 осуществляется путем реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики). В сфере связи: удельный вес населения, имеющего доступ к почтовым услугам; количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, оказывающих универсальные услуги связи; количество соглашений о сотрудничестве, заключенных с операторами традиционной и сотовой связи; количество постоянных пользователей информационно- телекоммуникационной сети Интернет в Карачаево-Черкесской Республике; общее количество обслуживаемых абонентов сотовой связи на территории Карачаево-Черкесской Республики; охват территории Карачаево-Черкесской Республики: сетью 2G; сетью 3G; охват территории Карачаево-Черкесской Республики телевещанием; удельный вес населения, имеющего возможность приема цифрового эфирного телевидения. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 приведен в приложении 1 к Программе. Направлениями основных мероприятий Подпрограммы 3, включенных в состав Программы, являются: В сфере промышленности: формирование и эффективное использование инновационной производственной инфраструктуры промышленного развития; содействие инвестиционной деятельности по развитию промышленного производства; содействие инновационному развитию хозяйствующих субъектов; содействие в формировании условий для рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала; содействие в формировании условий для развития кадрового потенциала отраслевых комплексов; содействие расширению рынков сбыта промышленной продукции республиканских товаропроизводителей; содействие устойчивой работе и развитию промышленных предприятий. В сфере энергетики: Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности энергопотребления на территории Карачаево-Черкесской Республики; создание на территории Карачаево-Черкесской Республики генерирующих мощностей, в том числе на базе возобновляемых источников энергии, и соответствующей сетевой инфраструктуры; мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде и в коммунальной инфраструктуре Карачаево-Черкесской Республики; мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте Карачаево-Черкесской Республики. В сфере связи: содействие в совершенствовании системы региональной почтовой связи; содействие в развитии региональных связи и телекоммуникаций. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приведен в форме 2 приложения 1 к Программе. 4.3.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 3 Государственное стимулирование энергосбережения и нормативно- правовое обеспечение Подпрограммы 3 включает в себя: возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученных в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности (проектов) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; предоставление инвестиционного налогового кредита, полученного для повышения энергоэффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений (удвоенная амортизация); бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование; применение пониженной налоговой ставки; льготный порядок технологического присоединения; заключение концессионных соглашений и долгосрочных договоров аренды; проведение инвестиционных конкурсов и аукционов; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого либо неэффективно используемого имущества путем передачи в аренду, продажи либо приватизации; использование льготных условий передачи права пользования земельными и иными ресурсами; предоставление гарантий и консолидации ресурсов; введение антимонопольных ограничений; оказание услуг государственными, автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на безвозмездной или льготной основе; создание пула проектов совместного осуществления; разработку рекомендаций и методик применения нормативно-правовых актов, устанавливающих и пересматривающих обязательные условия и требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, а также учет производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведение энергетических аудитов и к энергетической паспортизации объектов; методическое обеспечение разработки муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности и типовые инструменты в этой сфере (которые необходимо доводить до органов исполнительной власти и муниципалитетов Карачаево-Черкесской Республики); популяризацию реального опыта снижения потерь при использовании оптимальных режимов генерации, распределения и потребления энергии, оборудования и приборов с экономичным энергопотреблением, эффективных и оперативных средств и методов учета, контроля и регулирования энергии, улучшения теплофизических характеристик при капитальном ремонте зданий и сооружений, обустройстве и реконструкции инженерных коммуникаций; в этих целях осуществляется проведение межрегиональных встреч и конференций, содействие исполнителям реализованных проектов в размещении публикаций и информации; формирование и доведение типовых инвестиционных проектов с возможностью широкого применения в различных секторах социально- экономической инфраструктуры и быстрой адаптации в конкретных условиях республики с минимальными затратами; поддержку предприятий, научно-исследовательских и проектно- конструкторских организаций, временных творческих коллективов и индивидуальных предпринимателей по разработке и серийному выпуску видов импортозамещающего оборудования, приборов и материалов с повышенными показателями энергоэффективности или применяемых для энергосбережения; обустройство на территории республики комплекса демонстрационных и пилотных объектов с повышенной энергетической эффективностью; определение сфер и форм, создание механизмов государственно- частного партнерства в рамках реализации целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергоемких сферах (электроэнергетике, промышленности, транспорте) и программ в бюджетной, жилищной и коммунальной сфере; разработку порядка оказания энергосервисных услуг и правил учета энергосберегающего эффекта; развитие рыночных отношений при оказании услуг в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, формирование сети некоммерческих партнерств, саморегулируемых организаций, специализированных энергосервисных компаний, профильных консалтинговых и проектных организаций; подготовку специальных передач на телевизионных и радиоканалах, публикаций и статей в печатных и электронных средствах массовой информации. 4.3.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий Не предусмотрен. 4.3.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах Не предусмотрено. 4.3.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 Не предусмотрено. 4.3.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 3, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 3; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике Не предусмотрено. 4.3.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций, на реализацию Подпрограммы 3 Не предусмотрено. 4.4. Подпрограмма 4 "Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства на территории Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма 4) 4.4.1. ПАСПОРТ Подпрограммы 4 --------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Развитие транспортного обслуживания| |Подпрограммы 4 |населения и дорожного хозяйства| | |Карачаево-Черкесской Республики на| | |период 2014-2016 годы" | |--------------------------+----------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Министерство промышленности и энергетики| |Подпрограммы 4 |Карачаево-черкесской Республики | |--------------------------+----------------------------------------| |Соисполнители |Органы местного самоуправления| |Подпрограммы 4 |муниципальных районов и городских| | |округов Карачаево-Черкесской Республики| | |(по согласованию); | | |Министерство внутренних дел по| | |Карачаево-Черкесской Республике (по| | |согласованию); | | |Министерство образования и науки| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |Межрегиональное территориальное| | |управление Ространснадзора по Северо-| | |Кавказскому федеральному округу (по| | |согласованию) | |--------------------------+----------------------------------------| |Цель Подпрограммы 4 |Обеспечение потребностей населения в| | |транспортных услугах; | | |повышение технического уровня| | |транспортно-эксплуатационного состояния| | |существующих автомобильных дорог общего| | |пользования регионального и| | |межмуниципального значения,| | |обеспечивающее безопасность перевозок; | | |обеспечение безопасности дорожного| | |движения и качества оказания услуг в| | |сфере пассажирских перевозок | |--------------------------+----------------------------------------| |Задачи Подпрограммы 4 |Формирование единого транспортного| | |пространства Карачаево-Черкесской| | |Республики и удовлетворение потребностей| | |социально ориентированного развития| | |экономики и общества в| | |конкурентоспособных качественных| | |транспортных услугах; | | |обеспечение охраны жизни, здоровья| | |граждан и их имущества, повышение| | |гарантий их законных прав на безопасные| | |условия движения на дорогах и улицах; | | |формирование общественного мнения по| | |проблеме безопасности дорожного| | |движения, предупреждение опасного| | |поведения участников дорожного движения| | |на автомобильных дорогах; | | |совершенствование требований, касающихся| | |конструктивной и эксплуатационной| | |безопасности транспортных средств и| | |механизмов их реализации, повышение| | |эффективности аварийно-спасательных| | |работ и оказание экстренной медицинской| | |помощи пострадавшим в дорожно-| | |транспортных происшествиях; | | |установление правовых и экономических| | |основ транспортного обслуживания; | | |обеспечение функционирования рынка| | |транспортных услуг; | | |обеспечение единства понятий и системы| | |правового регулирования в сфере| | |деятельности пассажирского транспорта; | | |развитие транзитного потенциала| | |Карачаево-Черкесской Республики | |--------------------------+----------------------------------------| |Целевые индикаторы и |Организация транспортного обслуживания| |показатели Подпрограммы 4 |населения автомобильным транспортом,| | |включая легковое такси, в пригородном и| | |межмуниципальном сообщении и| | |железнодорожным транспортом в| | |пригородном сообщении на территории| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |обеспечение удовлетворения потребностей| | |населения в транспортных услугах,| | |отвечающих требованиям безопасности| | |дорожного движения, повышение культуры и| | |качества транспортных услуг, обеспечение| | |добросовестной конкуренции между| | |перевозчиками; | | |коэффициент плотности региональных и| | |местных автомобильных дорог в Карачаево-| | |Черкесской Республике (коэффициент| | |Энгеля); | | |количество реконструированных и| | |построенных инженерных сооружений на| | |региональных и местных автомобильных| | |дорогах на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |протяженность в Карачаево-Черкесской| | |Республике региональных автомобильных| | |дорог с усовершенствованным покрытием; | | |общая протяженность в Карачаево-| | |Черкесской Республике региональных| | |автомобильных дорог; | | |протяженность реконструированных на| | |территории Карачаево-Черкесской| | |Республики участков региональных| | |автомобильных дорог; | | |доля протяженности на территории| | |Карачаево-Черкесской Республики местных| | |автомобильных дорог, не отвечающих| | |нормативным требованиям, в общей| | |протяженности на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики местных| | |автомобильных дорог | |--------------------------+----------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014-2016 годы | |Подпрограммы 4 | | |--------------------------+----------------------------------------| |Объемы бюджетных |Объем бюджетных ассигнований на| |ассигнований на реализацию|реализацию Подпрограммы 4 за счет| |Подпрограммы 4 |средств республиканского бюджета| | |Карачаево-Черкесской Республики| | |составляет 3752285,9 тыс. рублей, в том| | |числе по годам: | | |2014 год - 1426596,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 1186485,0 тыс. рублей; | | |2016 год - 1139204,9 тыс. рублей | |--------------------------+----------------------------------------| |Ожидаемые результаты |Качественное предоставление услуг| |реализации Подпрограммы 4 |населению при перевозке пассажиров| | |автомобильным и железнодорожным| | |транспортом на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |доступность общественного транспорта для| | |отдельных категорий граждан; | | |доступность железнодорожного транспорта| | |с предоставлением 50-процентной скидкой| | |со стоимости на проезд обучающихся и| | |воспитанников общеобразовательных| | |учреждений, учащихся очной формы| | |обучения образовательных учреждений| | |начального профессионального, среднего| | |профессионального и высшего| | |профессионального образования| | |железнодорожным транспортом общего| | |пользования в пригородном сообщении на| | |территории Карачаево-Черкесской| | |Республики; | | |увеличение протяженности автомобильных| | |дорог соответствующих нормативным| | |требованиям на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |сохранение рабочих мест в дорожно-| | |эксплуатационных организациях Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |создание новых рабочих мест в дорожно-| | |эксплуатационных организациях Карачаево-| | |Черкесской Республики; | | |прирост налоговых поступлений в бюджеты| | |всех уровней бюджетной системы| | |Российской Федерации; | | |снижение негативного влияния транспорта| | |на население | --------------------------------------------------------------------- 4.4.2. Цели, задачи, целевые показатели и основные мероприятия Подпрограммы 4 Целями, задачами, целевыми показателями и основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются: улучшение качества транспортного обслуживания населения; повышение эффективности функционирования транспортной системы; предоставление права проезда отдельным категориям граждан по льготным проездным билетам; обеспечение потребностей населения в транспортных услугах; установление правовых и экономических основ транспортного обслуживания; обеспечение функционирования рынка транспортных услуг; обеспечение безопасности дорожного движения и качества оказания услуг в сфере пассажирских перевозок; реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Предоставление перевозчику права выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения, осуществляется по результатам открытого конкурса, проводимого уполномоченным органом (далее - конкурс). Конкурс проводится в целях выбора перевозчиков, обеспечивающих лучшие условия перевозки пассажиров и багажа, и является способом регулирования транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей населения в безопасных и качественных перевозках. В целом транспортная система представляет собой сложный комплексный объект, играющий важную роль в экономической и социальной сферах. В настоящее время требуется принятие неотложных мер, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы. В связи с этим существует объективная необходимость решения существующих проблем транспортного комплекса путем разработки и реализации конкретных мероприятий на основании программно-целевого метода, который является одним из наиболее эффективных по воздействию на экономику транспортного комплекса, так как позволяет в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития регионов в увязке с единой региональной политикой государства в области транспорта. 82,4% грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом - 17,6%. Подавляющая часть пассажирских перевозок производится автомобильным транспортом, они составили в 2012 году - 95,6%, железнодорожный - 4,4%. За последние два года объем перевозимых грузов автомобильным транспортом увеличился на 34,4%. Рыночные процессы - децентрализация системы снабжения, разукрупнение предприятий, снижение партионности грузов, повышение требований к скоростям их доставки и сохранности приведет к увеличению спроса на автомобильные перевозки, переключению части перевозок с других видов транспорта на автомобильный. Для решения задач должны быть осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета, выделение средств на данные цели из республиканского бюджета в полном объеме. При достижении целей решаются следующие задачи: увеличение протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям; повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального значения; снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий. создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов. Основные целевые показатели Подпрограммы 4 При организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, включая легковое такси, в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской Республики планируется увеличение к 2016 году по сравнению с 2014 годом количества перевезенных пассажиров, повышение эффективности работы пассажирского транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозки граждан пассажирским транспортом. Для оценки эффективности инвестиций на автомобильные дороги в данной программе использованы две группы показателей: прямой эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий; косвенный эффект, позволяющий оценить влияние развития сети дорог на развитие других отраслей и экономику республики в целом. Основными исходными данными для расчета прямого эффекта являлись: прогноз транспортных потоков; существующее состояние автодорог по данным диагностики; проектируемое состояние автодорог на основании объемов работ, предусмотренных программой; объемы дорожных работ и их стоимость; сроки выполнения работ в соответствии с программой. Среди показателей косвенного экономического эффекта от реализации подпрограммы взяты наиболее значительные: дополнительные налоговые поступления в бюджет от увеличения объемов дорожных работ, развития других отраслей народного хозяйства; снижение стоимости товаров и услуг в следствии уменьшения транспортных расходов; уменьшение безработицы из-за создания дополнительных рабочих мест; экономия ГСМ; сокращение вредных выбросов автотранспортом. Эффективность подпрограммы определялась в пределах расчетного периода с 2014-2016 годы. Для стоимостной оценки результатов и затрат использовались цены 2012 года. Реализация Подпрограммы 4 наряду с экономическим эффектом будет иметь ощутимый эффект в социальной сфере. К числу наиболее значимых социальных последствий можно отнести: сокращение числа погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях; сокращение шумовых воздействий и эмиссии вредных веществ; сокращение смертности в районных бездорожья из-за несвоевременного оказания медицинской помощи; развития международных и межгосударственных связей и торговли; повышение культурного уровня жизни населения. Экономическая эффективность Подпрограммы 4, социально- политические последствия обосновывают целесообразность ее утверждения и оказания государственной поддержки. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 4. В реализации Подпрограммы 4 участвуют Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию), Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Управление государственного автодорожного надзора по Карачаево-Черкесской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию), Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию). Государственный заказчик Подпрограммы 4 реализует следующие основные функции: подготовка проекта ежегодного плана мероприятий подпрограммы на следующий финансовый год и координация деятельности по вопросам, касающимся его согласования с Государственным заказчиком Подпрограммы 4; выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления и организациями различной организационно-правовой формы; сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 4; мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы 4, формирование аналитической информации о реализации указанных мероприятий и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 4; организация независимой оценки показателей результативности, эффективности мероприятий Подпрограммы 4 и их соответствия индикаторам и показателям Подпрограммы 4; осуществление деятельности по информированию общественности о ходе и результатах реализации Подпрограммы 4. Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию). Государственный заказчик Подпрограммы 4 совместно с исполнителями Подпрограммы 4 ежегодно определяет адресный перечень объектов финансирования. Передача материально-технических ресурсов (оборудование, не требующее монтажа, специальные транспортные средства), приобретенных за счет средств республиканского бюджета, осуществляется Государственным заказчиком Подпрограммы 4 в порядке, устанавливаемом действующим законодательством. 4.4.3. Прогноз сводных показателей государственных заданий Не предусмотрено. 4.4.4. Публичные нормативные обязательства Не предусмотрено. 4.4.5. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации Подпрограммы 4 За счет средств федерального бюджета будут проводиться работы в 2014 году по объектам, направленным на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием: 2014 год - 271502,00 тыс. рублей. 4.4.6. Сведения об участии муниципальных образовании в реализации Подпрограммы 4, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 4 За счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики на финансирование расходного обязательства в целя получения субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Карачаево- Черкесской Республики, на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования из средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики - 201471,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66920,40 тыс. рублей; 2015 год - 67101,95 тыс. рублей; 2016 год - 67449,35 тыс. рублей. 4.4.7. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 4 Не предусмотрено. 4.5. Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики на период 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма 5) 4.5.1. ПАСПОРТ Подпрограммы 5 -------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Повышение безопасности дорожного| |Подпрограммы 5 |движения на территории Карачаево-| | |Черкесской Республики на период 2014-| | |2016 годы" | |--------------------------+---------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Министерство промышленности и| |Подпрограммы 5 |энергетики Карачаево-Черкесской| | |Республики | |--------------------------+---------------------------------------| |Соисполнители |Органы местного самоуправления| |Подпрограммы 5 |муниципальных районов и городских| | |округов Карачаево-Черкесской Республики| | |(далее - органы местного самоуправления| | |КЧР) (по согласованию); | | |Министерство внутренних дел по| | |Карачаево-Черкесской Республике (по| | |согласованию); | | |Министерство образования и науки| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |Межрегиональное территориальное| | |управление Ространснадзора по Северо-| | |Кавказскому федеральному округу (по| | |согласованию) | |--------------------------+---------------------------------------| |Цели Подпрограммы 5 |Обеспечение охраны жизни, здоровья| | |граждан и их имущества, повышение| | |гарантий их законных прав на безопасные| | |условия движения на дорогах и улицах | |--------------------------+---------------------------------------| |Задачи Подпрограммы 5 |Формирование общественного мнения по| | |проблеме безопасности дорожного| | |движения, предупреждение опасного| | |поведения участников дорожного| | |движения; совершенствование требований,| | |касающихся конструктивной и| | |эксплуатационной безопасности| | |транспортных средств и механизмов их| | |реализации, повышение эффективности| | |аварийно-спасательных работ и оказание| | |экстренной медицинской помощи| | |пострадавшим в дорожно-транспортных| | |происшествиях | |--------------------------+---------------------------------------| |Целевые индикаторы и |Количество ДТП вследствие грубого| |показатели Подпрограммы 5 |нарушения Правил дорожного движения; | | |количество ДТП с сопутствующим фактором| | |неудовлетворительного состояния улично-| | |дорожной сети; | | |условия дорожного движения и состояние| | |улично-дорожной сети | |--------------------------+---------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014-2016 годы | |Подпрограммы 5 | | |--------------------------+---------------------------------------| |Объемы бюджетных |Объем бюджетных ассигнований на| |ассигнований на реализацию|реализацию Подпрограммы 5 за счет| |Подпрограммы 5 |средств республиканского бюджета| | |Карачаево-Черкесской Республики| | |составляет 88109,2 тыс. рублей, в том| | |числе по годам: | | |2014 год - 38797,4 тыс. рублей; | | |2015 год - 23843,4 тыс. рублей; | | |2016 год - 25468,4 тыс. рублей | | |Местный бюджет - 83954,1 тыс. рублей| | |(по согласованию) в том числе по годам:| | |2014 год - 26631,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 27962,5 тыс. рублей; | | |2016 год - 29360,6 тыс. рублей | |--------------------------+---------------------------------------| |Ожидаемые результаты |Сокращение к 2016 году количества| |реализации Подпрограммы 5 |погибших в дорожно-транспортных| | |происшествиях на 15%, снижение уровня| | |аварийности на 10% в сравнении с 2012| | |годом | -------------------------------------------------------------------- 4.5.1. Цели, задачи, целевые показатели и основные мероприятия Подпрограммы 5 Целями, задачами, целевыми показателями и основными мероприятиями Подпрограммы 5 являются: сокращение на 15% количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий; сокращение на 10% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2016 году по сравнению с 2012 годом. создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения; вовлечение в профилактическую работу институтов гражданского общества. Ежегодное увеличение количества зарегистрированных транспортных средств на территории Карачаево-Черкесской Республики привел к росту интенсивности дорожного движения, увеличению количества совершенных дорожно-транспортных происшествий, в результате чего возникает необходимость осуществления комплекса неотложных мер по совершенствованию деятельности всех субъектов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Для решения задачи должен быть осуществлен комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Карачаево-Черкесской Республики, который в значительной степени определяется целевым финансированием мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. При достижении целей решаются следующие задачи: повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств; увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов; предотвращение дорожных заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки) и автоматизированных систем управления движением; проведение системных исследований, направленных на выявление закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, их влияния на социально-экономическое развитие республики, обоснование приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий; мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Подпрограммы 5. Подпрограмма 5 рассчитана на период 2014-2016 годы. Основные целевые показатели Подпрограммы 5. При организации обеспечения безопасности дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики планируется снижение к 2016 году по сравнению с 2012 годом количества дорожно-транспортных происшествий, а так же тяжести их последствий. Для оценки эффективности две группы показателей: прямой эффект, характеризующий общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий; косвенный эффект, позволяющий оценить влияние пропагандистских компаний на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; основными исходными данными для расчета прямого эффекта являлись: состояние аварийности на автомобильных дорогах за 2012-2013 годы; основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий. Среди показателей косвенного эффекта от реализации подпрограммы: вовлечение в пропагандистскую работу волонтеров общественных организаций; создание системы пропагандистского воздействия на население; уровень воспитательной работы в сфере безопасного поведения на дорогах несовершеннолетних; уровень взаимного уважения среди участников дорожного движения. Эффективность Подпрограммы 5 определялась в пределах расчетного периода с 2014-2016 годы. Для стоимостной оценки результатов и затрат использовались цены 2012 года. К числу наиболее значимых социальных последствий можно отнести: сокращение числа погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях; повышение воспитательной работы в сфере безопасного поведения на дорогах несовершеннолетних; совершенствование организации дорожного движения. Реализация Подпрограммы 5 будет иметь ощутимый эффект в социальной сфере обосновывающие целесообразность ее утверждения и оказания государственной поддержки. 4.5.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 5 Не предусмотрено. 4.5.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий Не предусмотрено. 4.5.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах Не предусмотрено. 4.5.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 5 Не предусмотрено. 4.5.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 5, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 5; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике 2014 год - 26631 000,0 рублей; 2015 год - 27962 500,0 рублей; 2016 год - 29360 600,0 рублей (по согласованию) 4.5.8. Сведениях об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 5 Не предусмотрено. 4.6. Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации государственной Программы "Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы" (далее - Подпрограмма 6) 4.6.1. ПАСПОРТ Подпрограммы 6 --------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Обеспечение условий реализации| |Подпрограммы 6 |государственной программы "Развитие| | |промышленности, связи, информатизации| | |общества, энергетики, транспорта и| | |дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской| | |Республики на 2014-2016 годы" | |--------------------------+----------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Министерство промышленности и энергетики| |Подпрограммы 6 |Карачаево-Черкесской Республики | |--------------------------+----------------------------------------| |Соисполнители |Не предусмотрены | |Подпрограммы 6 | | |--------------------------+----------------------------------------| |Цель Подпрограммы 6 |Создание необходимых условий для| | |эффективной реализации Программы; | | |повышение эффективности реализации| | |Программы | |--------------------------+----------------------------------------| |Задачи Подпрограммы 6 |Обеспечение эффективного управления| | |Программой; | | |мониторинг хода реализации и| | |информационное сопровождение Программы; | | |анализ процессов и результатов с целью| | |своевременного принятия управленческих| | |решений; | | |повышение качества материально-| | |технического обеспечения; | | |разработка нормативных правовых,| | |методических и иных документов,| | |направленных на эффективное решение| | |задач Программы | |--------------------------+----------------------------------------| |Целевые индикаторы и |Выполнение показателей (индикаторов)| |показатели Подпрограммы 6 |Программы и подпрограмм; | | |своевременное и качественное| | |формирование отчетности об исполнении| | |мероприятий Программы; | | |своевременная подготовка отчетов о ходе| | |реализации Программы | |--------------------------+----------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014-2016 годы | |Подпрограммы 6 | | |--------------------------+----------------------------------------| |Объемы бюджетных|Объем бюджетных ассигнований на| |ассигнований на реализацию|реализацию Подпрограммы 6 за счет| |Подпрограммы 6 |средств республиканского бюджета| | |Карачаево-Черкесской Республики| | |составляет 39710,1 тыс. рублей, в том| | |числе по годам: | | |2014 год - 13236,7 тыс. рублей; | | |2015 год - 13236,7 тыс. рублей; | | |2016 год - 13236,7 тыс. рублей | |--------------------------+----------------------------------------| |Ожидаемые результаты |Реализация Подпрограммы 6 позволит| |реализации Подпрограммы 6 |обеспечить выполнение задач и достижение| | |предусмотренных государственной| | |программой и подпрограммами, включенными| | |в ее состав, показателей (индикаторов); | | |повышение и эффективное целевое| | |использование бюджетных средств,| | |направленных на обеспечение деятельности| | |Министерства - стопроцентное целевое| | |освоение бюджетных средств; | | |создание эффективной системы управления| | |реализацией Программы; | | |обеспечение реализации в полном объеме| | |мероприятий Программы, достижение ее| | |целей; | | |наличие системы мониторинга и контроля| | |реализации Программы; | | |реализация подпрограммы обеспечит| | |эффективное выполнение и своевременное| | |достижение запланированных результатов| | |Программы | --------------------------------------------------------------------- 4.6.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 6; основные мероприятия Подпрограмма 6 направлена на решение целей и задач, поставленных перед государственной программой Карачаево-Черкесской Республики "Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы" и оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы. Целью Подпрограммы 6 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, повышение эффективности реализации Программы Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач: обеспечение эффективного управления Программой; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы; анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений; повышение качества материально-технического обеспечения; разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы. Сфера реализации Подпрограммы 6 охватывает: Развитие инфраструктуры и систем управления в сфере промышленности, связи, информационного общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. Целевые индикаторы и показатели включают в себя: выполнение показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм; своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении мероприятий Программы; своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы. Реализация программы позволит создать условия для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. 4.6.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 6 Не предусмотрены. 4.6.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий Представлен в приложении к Программе. 4.6.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах Не предусмотрены. 4.6.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 6 Не предусмотрены. 4.6.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 6, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели Подпрограммы 6; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике Не предусмотрены. 4.6.8. О сведениях об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 6 Не предусмотрены. 5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав Программы Не предусмотрено. 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы 1. Риск обеспечения финансирования. 2. Операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации программы в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок, исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики. 2.1. Риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации Государственной программы. В целях уменьшения данного риска Государственной программой предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры. Снижение данного риска также можно обеспечить за счет более активного привлечения к реализации Государственной программы муниципальных образований, и организаций Карачаево-Черкесской Республики. 7. Ресурсное обеспечение Программы За счет средств федерального бюджета будут проводиться работы в 2014 году по объектам, направленным на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием: 2014 год - 271502,00 тыс. рублей. За счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики на финансирование расходного обязательства в целях получения субсидий на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования из средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики - 201471,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66920,40 тыс. рублей; 2015 год - 67101,95 тыс. рублей; 2016 год - 67449,35 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики составляет 4835431,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1837428,6 тыс. рублей; 2015 год - 1572763,6 тыс. рублей; 2016 год - 1425238,8 тыс. рублей. 8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В сфере информатизации: организация доступа населения, проживающего в Карачаево- Черкесской Республике, к государственным и муниципальным услугам в электронном виде; создание эффективной системы электронного межведомственного взаимодействия; создание и развитие системы юридически значимого электронного взаимодействия органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, граждан и организаций в Карачаево-Черкесской Республике, отвечающей международным стандартам информационной безопасности; создание и развитие систем защиты государственных информационных систем и ресурсов от различных форм внутренних и внешних информационных угроз. В сфере промышленности: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности в Карачаево-Черкесской Республике увеличится с 53,8 млрд. рублей в 2013 году до 71,6 млрд. рублей в 2016 году. Индекс промышленного производства увеличится с 111,0% в 2014 году до 114,0% в 2016 году. Доля оборота организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций по видам деятельности Карачаево-Черкесской Республики увеличится: "Добыча полезных ископаемых" - с 1,8% в 2014 году до 1,9% в 2016 году; "Обрабатывающие производства" - с 40,5% в 2014 году до 41,5% в 2016 году; "Производство электроэнергии, газа и воды" - с 13,5% в 2014 году до 14,5% в 2016 году. Доля продукции, произведенной предприятиями промышленного комплекса, в валовом региональном продукте Карачаево-Черкесской Республики, по видам экономической деятельности достигнет: "Добыча полезных ископаемых" - с 1,8% в 2014 году до 1,9% в 2016 году; "Обрабатывающие производства" - с 14,0% в 2014 году до 14,5% в 2016 году; "Производство электроэнергии, газа и воды" - с 7,8% в 2014 году до 8,0% в 2016 году. Степень износа основных производственных фондов предприятий промышленного комплекса по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" Карачаево-Черкесской Республики составит 35,5% - 34,4% за период с 2014 года до 2016 года. Доля объема инвестиций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", в общем объеме инвестиций Карачаево- Черкесской Республики вырастет с 15,8% в 2014 году до 16,5% в 2016 году. Количество новых рабочих мест на предприятиях Карачаево- Черкесской Республики по виду деятельности "производство транспортных средств", реализующих инвестиционные проекты, при выходе предприятий на проектную мощность к 2016 году увеличится на 1200 единиц. В сфере инвестиционной деятельности будут созданы нормативно- правовые, организационные и административные условия, способствующие притоку инвестиций в промышленное производство, и особенно, в обрабатывающие производства. Количество новых рабочих мест на ООО АК "Дервейс", реализующего инвестиционный проект, при выходе предприятия на проектную мощность к 2016 году увеличатся на 1200 мест и составит около 3000 мест. Создание технологических и индустриальных парков, формирование системы промышленных площадок, развитие кластерных структур, расширение их деятельности, создание благоприятных условий для их эффективного функционирования, обеспечит развитие промышленного производства и позволит повысить инновационную активность хозяйствующих субъектов. В сфере энергетики: снижение энергоемкости валового регионального продукта Карачаево- Черкесской Республики на 49% к 2020 году по отношению к 2011 году; сокращение расходов республиканского бюджета, а также бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики на оплату за потребленные ТЭР при одновременном повышении качества эксплуатации объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Карачаево-Черкесской Республики; сокращение дефицита вырабатываемой электрической энергии в Карачаево-Черкесской Республике к 2020 году в 1,6 раза (с 55,6% от величины внутреннего потребления в 2011 году до 25% к 2020 году); снижение уровня непроизводительных расходов ТЭР на территории Карачаево-Черкесской Республики за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, материалов, оборудования; достижение 100% доли объемов ТЭР (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за которые производятся с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых ТЭР на территории Карачаево-Черкесской Республики; достижение 25,2% доли ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Карачаево-Черкесской Республики. В сфере связи: сохранение и развитие почтовых отделений связи на территории республики, в том числе в сельских населенных пунктах, повышение эффективности функционирования почтовых отделений связи за счет расширения спектра предоставляемых услуг, модернизации основных фондов, внедрения и развития современных почтовых и финансовых услуг; переход телевизионного вещания на цифровые технологии; увеличение количества постоянных пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Карачаево-Черкесской Республике. Доля площади земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг в 2016 году- 40%. Доля дорожного покрытия, расположенного на территории Карачаево- Черкесской Республики, в отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг в 2016 году - 20%. Доля площади лесного фонда, расположенного на территории Карачаево-Черкесской Республики, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг в 2016 году - 10%. Доля площади особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг в 2016 году - 20%. Региональная информационно-навигационная система, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2014 году. Доля транспорта, включенного в региональную навигационно- информационную систему и обеспечивающего передачу телематической информации в региональный центр, в том числе: пассажирского транспорта - в 2016 году - 100%; автотранспорта, используемого при осуществлении перевозок детей в 2016 году - 100%; автотранспорта центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи в 2016 году - 100%; транспорта жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) в 2016 году - 100%; транспорта, перевозящего специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы по территории Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году - 100%; транспорта сельскохозяйственного назначения в 2016 году - 10%. Среднее количество обращений в месяц пользователей к системе информационно-справочного обеспечения транспортного комплекса (единиц) в 2016 году - 10000 Количество должностных лиц органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, работников государственных учреждений и организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации Программы (человек) в 2016 году - 25. Количество состоявшихся на территории Карачаево-Черкесской Республики мероприятий по вопросам использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ, интеллектуальных транспортных систем (единиц) в 2016 году - 7. Организация доступа населения, проживающего в Карачаево- Черкесской Республике, к государственным и муниципальным услугам в электронном виде. Создание эффективной системы электронного межведомственного взаимодействия. Создание и развитие системы юридически значимого электронного взаимодействия органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, граждан и организаций в Карачаево-Черкесской Республике, отвечающей международным стандартам информационной безопасности. Создание и развитие систем защиты государственных информационных систем и ресурсов от различных форм внутренних и внешних информационных угроз. В сфере транспорта и дорожного хозяйства: Качественное предоставление услуг населению при перевозке пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Карачаево-Черкесской Республики. Доступность общественного транспорта для отдельных категорий граждан. Доступность железнодорожного транспорта с предоставлением 50- процентной скидкой со стоимости на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Карачаево-Черкесской Республики. Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям на территории Карачаево-Черкесской Республики. Сохранение рабочих мест в дорожно-эксплуатационных организациях Карачаево-Черкесской Республики. Создание новых рабочих мест в дорожно-эксплуатационных организациях Карачаево-Черкесской Республики. Прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Снижение негативного влияния транспорта на население. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения: cокращение к 2016 году количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 15%, снижение уровня аварийности на 10% в сравнении с 2012 годом. Приложение к Программе Форма 1 С В Е Д Е Н И Я о составе и значениях целевых показателей Наименование государственной программы - "Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование целевого показателя | Единица | Значения целевых показателей | | п/п | |измерения|---------------------------------------------------------------| | | | | 2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | год | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа "Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта | | и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Для всех услуг требующих|проценты | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | | |межведомственного взаимодействия от| | | | | | | | |заявителей требуются только документы| | | | | | | | |личного хранения (все необходимые| | | | | | | | |документы запрашиваются по каналам| | | | | | | | |СМЭВ) | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.2. |Количество государственных услуг|проценты | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 | | |переведенных в электронный вид до 4-5| | | | | | | | |этапов (РП РФ 1993) | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.3. |Удовлетворенность населения|проценты | 0 | 33,33 | 33,33 | 66,66 | 100 | | |проживающего в Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республике, качеством предоставления| | | | | | | | |государственных и муниципальных услуг| | | | | | | | |посредством универсальной электронной| | | | | | | | |карты | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.4. |Создание многофункциональных центров в|ед. | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | | |муниципальных образованиях Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.5. |Доля услуг, предоставляемых по принципу|проценты | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | | |"одного окна" в многофункциональных| | | | | | | | |центрах предоставления государственных| | | | | | | | |и муниципальных услуг Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.6. |Обеспечение сетевой связанности и|проценты | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | | |включения в единое доменное| | | | | | | | |пространство органов исполнительной| | | | | | | | |власти и местного самоуправления| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.7. |Удовлетворенность населения качеством|проценты | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | | |предоставления информации о| | | | | | | | |предоставлении государственных и| | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.8. |Обеспечение защиты каналов связи|проценты | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |системы межведомственного электронного| | | | | | | | |взаимодействия согласно требованиям| | | | | | | | |законодательства Российской Федерации | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.9. |Распространение и внедрение средств|проценты | 0 | 100% от | 100% от | 100% от | 100% от | | |криптографической защиты информации, а| | | общего | общего | общего | общего | | |также создание, выдача и хранение| | | количества | количества | количества | количества | | |сертификатов ключей проверки| | |обратившихся|обратившихся|обратившихся | обратившихся | | |электронных подписей для лиц и| | | в текущем | в текущем | в текущем | в текущем | | |организаций, обратившихся за их| | | году | году | году | году | | |получением | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |1.10.|Создание защищенной корпоративной|проценты | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 | | |вычислительной сети органов| | | | | | | | |исполнительной власти и органов| | | | | | | | |местного самоуправления Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. |Подпрограмма 2 "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития | | | Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Доля площади земель|процентов| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | | |сельскохозяйственного назначения,| | | | | | | | |расположенных на территории Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики, в отношении| | | | | | | | |которой осуществляется спутниковый| | | | | | | | |мониторинг | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.2. |Доля дорожного покрытия, расположенного|процентов| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | | |на территории Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республики, в отношении которого| | | | | | | | |осуществляется спутниковый мониторинг | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.3. |Доля площади лесного фонда,|процентов| 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | | |расположенного на территории Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики, в отношении| | | | | | | | |которой осуществляется спутниковый| | | | | | | | |мониторинг | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.4. |Доля площади особо охраняемых природных|процентов| 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | | |территорий, расположенных на территории| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики, в| | | | | | | | |отношении которой осуществляется| | | | | | | | |спутниковый мониторинг | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.5. |Доля пассажирского транспорта,|процентов| 0 | 50 | 80 | 90 | 100 | | |включенного в региональную| | | | | | | | |навигационно-информационную систему и| | | | | | | | |обеспечивающего передачу телематической| | | | | | | | |информации в региональный центр | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.6. |Доля автотранспорта, используемого при|процентов| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |осуществлении перевозок детей,| | | | | | | | |включенного в региональную| | | | | | | | |навигационно-информационную систему и| | | | | | | | |обеспечивающего передачу телематической| | | | | | | | |информации в региональный центр | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.7. |Доля автотранспорта центра медицины|процентов| 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | | |катастроф, скорой и неотложной| | | | | | | | |медицинской помощи, включенного в| | | | | | | | |региональную навигационно-| | | | | | | | |информационную систему и| | | | | | | | |обеспечивающего передачу телематической| | | | | | | | |информации в региональный центр | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.8. |Доля транспорта жилищно-коммунального|процентов| 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | | |хозяйства включенного в региональную| | | | | | | | |навигационно-информационную систему и| | | | | | | | |обеспечивающего передачу телематической| | | | | | | | |информации в региональный центр | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.9. |Доля транспорта, перевозящего|процентов| 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | | |специальные, опасные, крупногабаритные| | | | | | | | |и тяжеловесные грузы по территории| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики,| | | | | | | | |включенного в региональную| | | | | | | | |навигационно-информационную систему и| | | | | | | | |обеспечивающего передачу телематической| | | | | | | | |информации в региональный центр | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.10.|Доля транспорта сельскохозяйственного| | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | | |назначения включенного в региональную| | | | | | | | |навигационно-информационную систему и| | | | | | | | |обеспечивающего передачу телематической| | | | | | | | |информации в региональный центр | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.11.|Среднее количество обращений в месяц| единиц | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 10000 | | |пользователей к системе информационно-| | | | | | | | |справочного обеспечения транспортного| | | | | | | | |комплекса | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.12.|Количество должностных лиц органов| человек | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | | |государственной власти Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики и органов| | | | | | | | |местного самоуправления муниципальных| | | | | | | | |образований Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республики, работников государственных| | | | | | | | |учреждений и организаций, прошедших| | | | | | | | |обучение в области использования| | | | | | | | |навигационно-информационных систем и| | | | | | | | |технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и| | | | | | | | |других результатов космической| | | | | | | | |деятельности, созданных в рамках| | | | | | | | |реализации Подпрограммы | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |2.13.|Количество состоявшихся на территории| единиц | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | | |Карачаево-Черкесской Республики| | | | | | | | |мероприятий по вопросам использования| | | | | | | | |спутниковых навигационных технологий| | | | | | | | |ГЛОНАСС, средств ДЗЗ, интеллектуальных| | | | | | | | |транспортных систем | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. |Подпрограмма 3 "Развитие промышленного производства энергетики и связи в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-| | | 2016 годы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Объем отгруженных товаров собственного| млрд. | 42,3 | 47,5 | 53,8 | 62,0 | 71,6 | | |производства, выполненных работ и| рублей | | | | | | | |оказанных услуг собственными силами по| | | | | | | | |видам экономической деятельности в| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республике, всего,| | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Добыча полезных ископаемых | | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Обрабатывающие производства | | 35,2 | 39,4 | 44,4 | 51,1 | 59,2 | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Производство электроэнергии, газа и| | 5,4 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 10,1 | | |воды | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.2. |Индекс промышленного производства в|процентов| 115,2 | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 114,0 | | |Карачаево-Черкесской Республике по| | | | | | | | |видам экономической деятельности, всего| | | | | | | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Добыча полезных ископаемых | | 100,7 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Обрабатывающие производства | | 120,7 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 110,0 | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Производство электроэнергии, газа и| | 104,7 | 104,8 | 105,0 | 105,5 | 105,5 | | |воды | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.3. |Доля оборота организаций по видам|процентов| | | | | | | |экономической деятельности в общем| | | | | | | | |обороте организаций всех видов| | | | | | | | |деятельности Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республики | | | | | | | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Добыча полезных ископаемых | | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Обрабатывающие производства | | 38,7 | 39,5 | 40,5 | 41,3 | 41,5 | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Производство электроэнергии, газа и| | 12,5 | 12,9 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | | |воды | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.4. |Доля продукции, произведенной|процентов| | | | | | | |предприятиями промышленного комплекса,| | | | | | | | |в валовом региональном продукте| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики, по| | | | | | | | |видам экономической деятельности | | | | | | | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Добыча полезных ископаемых | | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | | | | |(оценка)| | | | | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Обрабатывающие производства | | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | | | | |(оценка)| | | | | | |---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |Производство электроэнергии, газа и| | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | | |воды | |(оценка)| | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.5. |Степень износа основных|процентов| 36,7 | 35,6 | 35,5 | 34,8 | 34,4 | | |производственных фондов предприятий| | | | | | | | |промышленного комплекса по виду| | | | | | | | |экономической деятельности| | | | | | | | |"Обрабатывающие производства"| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.6. |Количество новых рабочих мест на| единиц | - | - | - | - | 1200 | | |предприятиях Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республики по виду деятельности| | | | | | | | |"производство транспортных средств",| | | | | | | | |реализующих инвестиционные проекты, при| | | | | | | | |выходе предприятий на проектную| | | | | | | | |мощность | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.7. |Количество технологических| единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |(индустриальных) парков | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.8. |Доля объема инвестиций в основной|процентов| 14,5 | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | | |капитал по виду экономической| | | | | | | | |деятельности "Обрабатывающие| | | | | | | | |производства", в общем объеме| | | | | | | | |инвестиций Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.9. |Удельный вес населения, имеющего доступ|процентов| 98,2 | 98,2 | 98 | 99,0 | 99,0 | | |к почтовым услугам | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.10.|Количество пунктов коллективного| единиц | 103 | 105 | 105 | 110 | 112 | | |доступа к сети Интернет, оказывающих| | | | | | | | |универсальные услуги связи | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.11.|Количество соглашений о сотрудничестве,| единиц | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | | |заключенных с операторами традиционной| | | | | | | | |и сотовой связи | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.12.|Количество постоянных пользователей|тыс. чел.| 26,5 | 28,5 | 30,2 | 32,0 | 33,5 | | |информационно-телекоммуникационной сети| | | | | | | | |Интернет в Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республике | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.13.|Общее количество обслуживаемых|тыс. чел.| 380 | 390 | 395 | 400 | 410 | | |абонентов сотовой связи на территории| |(оценка | (оценка) | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики | | ) | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.14.|Охват территории Карачаево-Черкесской|процентов| | | | | | | |Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |сетью 2G | | 86,3 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| | |сетью 3G | | 62,7 | 64,8 | 65,2 | 65,7 | 66,2 | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.15.|Охват территории Карачаево-Черкесской|процентов| 98,2 | 99,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | | |Республики телевещанием | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.16.|Удельный вес населения, имеющего|процентов| 37 | 80 | 90 | 95 | 95 | | |возможность приема цифрового эфирного| | | | | | | | |телевидения | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.17.|Доля объемов электрической энергии,|процентов| | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |расчеты за которую осуществляются с| | | | | | | | |использованием приборов учета (в части| | | | | | | | |многоквартирных домов - с| | | | | | | | |использованием коллективных приборов| | | | | | | | |учета), в общем объеме электрической| | | | | | | | |энергии, потребляемой на территории КЧР| | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.18.|Доля объемов тепловой энергии, расчеты|процентов| | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |за которую осуществляются с| | | | | | | | |использованием приборов учета (в части| | | | | | | | |многоквартирных домов - с| | | | | | | | |использованием коллективных приборов| | | | | | | | |учета), в общем объеме тепловой| | | | | | | | |энергии, потребляемой на территории КЧР| | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.19.|Доля объемов воды, расчеты за которую|процентов| | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |осуществляются с использованием| | | | | | | | |приборов учета (в части многоквартирных| | | | | | | | |домов - с использованием коллективных| | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме воды,| | | | | | | | |потребляемой на территории КЧР | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |3.20.|Доля объемов природного газа, расчеты|процентов| | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | | |за который осуществляются с| | | | | | | | |использованием приборов учета (в части| | | | | | | | |многоквартирных домов - с| | | | | | | | |использованием индивидуальных и общих| | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме| | | | | | | | |природного газа, потребляемого на| | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. | Подпрограмма 4"Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской | | | Республики на период 2014-2016 годы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Компенсация расходов предприятий по| | - | - | - | - | - | | |предоставлению проезда по льготным| | | | | | | | |проездным билетам отдельным категориям| | | | | | | | |граждан, оказание мер социальной| | | | | | | | |поддержки которым относится к ведению| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.2. |Компенсация потерь в доходах ОАО| | - | - | - | - | - | | |"СКППК", возникающих в результате| | | | | | | | |регулирования тарифа на перевозки| | | | | | | | |пассажиров железнодорожным транспортом| | | | | | | | |в пригородном сообщении на территории| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.3. |Компенсацию потерь в доходах| | - | - | - | - | - | | |организации железнодорожного транспорта| | | | | | | | |в связи с принятием решений,| | | | | | | | |устанавливающих льготы по тарифам на| | | | | | | | |проезд обучающихся и воспитанников| | | | | | | | |общеобразовательных учреждений,| | | | | | | | |учащихся очной формы обучения| | | | | | | | |образовательных учреждений начального| | | | | | | | |профессионального, среднего| | | | | | | | |профессионального и высшего| | | | | | | | |профессионального образования| | | | | | | | |железнодорожным транспортом общего| | | | | | | | |пользования в пригородном сообщении на| | | | | | | | |территории Карачаево-Черкесской| | | | | | | | |Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.4. |Содержание автомобильных дорог| | - | - | - | - | - | | |регионального и межмуниципального| | | | | | | | |значения | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.5. |Ремонт автомобильных дорог| | - | - | - | - | - | | |регионального и межмуниципального| | | | | | | | |значения | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.6. |Капитальный ремонт и реконструкция| | - | - | - | - | - | | |автомобильных регионального и| | | | | | | | |межмуниципального значения и| | | | | | | | |искусственных сооружений на них | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.7. |Реконструкция объектов направленных на| | - | - | - | - | - | | |прирост количества сельских населенных| | | | | | | | |пунктов, обеспеченных постоянной| | | | | | | | |круглогодичной связью с сетью| | | | | | | | |автомобильных дорог общего пользования| | | | | | | | |по дорогам с твердым покрытием | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.8. |Проектные работы, паспортизация,| | - | - | - | - | - | | |оформление прав собственности на| | | | | | | | |региональные и межмуниципальные дороги | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |4.9. |Мероприятия по совершенствованию| | - | - | - | - | - | | |организации дорожного движения| | | | | | | | |(разработка проектов по| | | | | | | | |совершенствованию организации дорожного| | | | | | | | |движения, установка, замена дорожных| | | | | | | | |знаков, дорожных ограждений, дорожной| | | | | | | | |разметки, установка светофоров) | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. | Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаево-Черкесской Республики | | | на период 2014-2016 годы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Проведение в соответствии с действующим| - | - | - | - | - | - | | |законодательством "очередной"| | | | | | | | |(внеочередной) аттестации сотрудников,| | | | | | | | |занимающих должности руководителей и| | | | | | | | |специалистов по обеспечению| | | | | | | | |безопасности дорожного движения в| | | | | | | | |организациях, предприятиях и иных| | | | | | | | |подразделениях независимо от форм| | | | | | | | |собственности, осуществляющих перевозки| | | | | | | | |грузов и пассажиров | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.2. |Введение в обязательном порядке| - | - | - | - | - | - | | |программы изучения Правил дорожного| | | | | | | | |движения при организации краткосрочных| | | | | | | | |и длительных курсов обучения учителей в| | | | | | | | |республиканском институте повышения| | | | | | | | |квалификации работников образования.| | | | | | | | |Приобретение необходимой наглядной| | | | | | | | |агитации | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.3. |Оборудовать площадки для приема|процентов| - | 25 | 50 | 75 | 100 | | |практических экзаменов | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.4. |Мероприятия по совершенствованию| | | | | | | | |организации дорожного движения| | | | | | | | |(разработка проектов по| | | | | | | | |совершенствованию организации дорожного| | | | | | | | |движения, установка, замена дорожных| | | | | | | | |знаков, дорожных ограждений, дорожной| | | | | | | | |разметки, установка светофоров,| | | | | | | | |автономных комплектов светодиодных| | | | | | | | |знаков "пешеходный переход" на| | | | | | | | |солнечных батареях.) | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.5. |Обеспечение регулярного освещения в| | | | | | | | |средствах массовой информации вопросов,| | | | | | | | |касающихся безопасности дорожного| | | | | | | | |движения, обучения населения республики| | | | | | | | |поведению на дорогах и улицах | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.6. |Приобретение и установка стационарных|комплекто| - | 6 | 8 | 6 | | | |систем автоматической фиксации| в | | | | | | | |нарушений правил дорожного движения | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.7. |Проведение смотра-конкурса "Зеленый| - | - | - | - | - | - | | |огонек" в дошкольных учреждениях в| | | | | | | | |целях снижения детского дорожно-| | | | | | | | |транспортного травматизма. | | | | | | | | |Проведение в образовательных школах: | | | | | | | | |викторины "В мире дорожных знаков"; | | | | | | | | |конкурса рисунков по теме безопасности| | | | | | | | |дорожного движения; конкурса-| | | | | | | | |соревнования "Безопасное колесо" в два| | | | | | | | |этапа (1 этап - соревнования на уровне| | | | | | | | |школ городов и районов, 2 этап -| | | | | | | | |соревнования на республиканском уровне)| | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.8. |Оформление во всех образовательных|процентов| - | 25 | 50 | 75 | 100 | | |учреждениях уголков по Правилам| | | | | | | | |дорожного движения, приобретение| | | | | | | | |плакатов, брошюр для всех учебных| | | | | | | | |заведений республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.9. |Анализ, обобщение и распространение| | | | | | | | |опыта работы лучших образовательных| | | | | | | | |учреждений республики по обучению детей| | | | | | | | |правилам безопасного поведения на| | | | | | | | |улицах и дорогах | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.10.|Организация выпусков плакатов, стендов,| | | | | | | | |баннеров, социальных роликов по| | | | | | | | |пропаганде безопасности дорожного| | | | | | | | |движения | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.11.|Изготовление и распространение| | | | | | | | |световозвращающих приспособлений в| | | | | | | | |среде дошкольников и учащихся младших| | | | | | | | |классов | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |5.12.|Обустроить места установки и выпуск| | | | | | | | |социальной рекламы по пропаганде| | | | | | | | |безопасности дорожного движения на| | | | | | | | |автодорогах федерального и| | | | | | | | |регионального значения на территории| | | | | | | | |Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие промышленности, связи, | | | информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014- | | | 2016 годы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Доля государственных служащих,| | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |прошедших повышение квалификации в| | | | | | | | |течение последних 3 лет | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |6.2. |укомплектованность должностей| | | 89 | 95 | 98 | 100 | | |государственной службы в Министерстве| | | | | | | | |экономического развития Карачаево-| | | | | | | | |Черкесской Республики | | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------+------------+------------+-------------+--------------| |6.3. |Своевременное и качественное| | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |формирование отчетности об исполнении| | | | | | | | |бюджета и мероприятий Программы | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|