Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 359

Документ имеет не последнюю редакцию.

| подпрограммы 9       | государственной программы"                    |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Ответственный        | Министерства труда  и  социального   развития |

| исполнитель          | Карачаево-Черкесской Республики               |

| подпрограммы 9       |                                               |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Соисполнители        | Нет                                           |

| подпрограммы 9       |                                               |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Цели                 | Создание необходимых условий для  эффективной |

| подпрограммы 9       | работы по реализации Госпрограммы;            |

|                      | обеспечение финансовых,      организационных, |

|                      | информационных   условий   для   работы    по |

|                      | реализации Госпрограммы;                      |

|                      | повышение эффективности            реализации |

|                      | Госпрограммы;                                 |

|                      | обеспечение эффективной  деятельности  органа |

|                      | государственной власти в социальной сфере     |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Задачи               | Обеспечение эффективного           управления |

| подпрограммы 9       | Госпрограммой;                                |

|                      | повышение качества  оказания  государственных |

|                      | услуг и исполнения государственных функций  в |

|                      | сфере  обеспечения  эффективного   управления |

|                      | финансами в социальной сфере;                 |

|                      | обеспечение эффективного управления кадровыми |

|                      | ресурсами в  социальной сфере  по  реализации |

|                      | Госпрограммы;                                 |

|                      | повышение качества   материально-технического |

|                      | обеспечения Министерства труда и  социального |

|                      | развития   Карачаево-Черкесской    Республики |

|                      | (далее - Министерство)                        |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Целевые индикаторы и | Доля государственных   служащих,    прошедших |

| показатели           | повышение квалификации в течение последних  3 |

| подпрограммы 9       | лет;                                          |

|                      | укомплектованность должностей государственной |

|                      | службы в Министерстве;                        |

|                      | своевременное и   качественное   формирование |

|                      | отчетности     об     исполнении      бюджета |

|                      | Министерством  труда и  социального  развития |

|                      | Карачаево-Черкесской Республики;              |

|                      | исполнение сметы    доходов    и     расходов |

|                      | Министерства                                  |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Этапы и сроки        | I этап - 2014 год                             |

| реализации           | II этап - 2015 год                            |

| подпрограммы 9       | III этап - 2016 год                           |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Объем бюджетных      | Общий объем      бюджетных       ассигнований |

| ассигнований         | республиканского   бюджета   на    реализацию |

| подпрограммы 9       | подпрограммы  9-63961,0  тыс. рублей,  в  том |

|                      | числе по годам:                               |

|                      | 2014 год - 25994,2 тыс. рублей                |

|                      | 2015 год - 18983,4 тыс. рублей                |

|                      | 2016 год - 18983,4 тыс. рублей                |

+----------------------+-----------------------------------------------+

| Ожидаемые результаты | Обеспечение выполнения    целей,   задач    и |

| реализации           | показателей Госпрограммы  в целом, в  разрезе |

| подпрограммы 9       | подпрограмм и основных мероприятий;           |

|                      | повышение качества  оказания  государственных |

|                      | услуг,   выполнения   работ   и    исполнения |

|                      | государственных функций в социальной сфере;   |

|                      | своевременное принятие  нормативных  правовых |

|                      | актов, необходимых для реализации мероприятий |

|                      | Госпрограммы;                                 |

|                      | реализация подпрограммы      9      обеспечит |

|                      | эффективное   выполнение   и    своевременное |

|                      | достижение    запланированных     результатов |

|                      | Госпрограммы                                  |

+----------------------+-----------------------------------------------+

 

       4.9.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 9,

                 основные мероприятия подпрограммы 9

 

     Целью подпрограммы 9 является реализация Госпрограммы, включающая

в себя основные мероприятия:

     создание необходимых условий для эффективной работы по реализации

Госпрограммы;

     обеспечение финансовых,  организационных, информационных  условий

для работы по реализации Госпрограммы;

     повышение эффективности реализации Госпрограммы;

     обеспечение эффективной   деятельности   органа   государственной

власти в социальной сфере.

     Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

     обеспечение деятельности    Министерства    как    ответственного

исполнителя Госпрограммы;

     правовое и аналитическое сопровождение реализации Госпрограммы;

     формирование государственных информационных ресурсов в социальной

сфере;

     обеспечение эффективного  межведомственного  и   межрегионального

информационного обмена;

     обеспечение эффективного управления  кадровыми ресурсами в  сфере

реализации Госпрограммы;

     повышение качества материально-технического обеспечения.

     Реализация Госпрограммы позволит:

     создать условия  для  достижения  целей Госпрограммы  в  целом  и

входящих в ее состав подпрограмм;

     повысить качество   и   доступность   государственных   услуг   в

социальной сфере;

     повысить эффективность бюджетных расходов в социальной сфере;

     обеспечить эффективное управление Госпрограммой;

     повысить качество  оказания  государственных услуг  и  исполнения

государственных функций  в сфере  обеспечения эффективного  управления

финансами в социальной сфере;

     обеспечить эффективное   управление    кадровыми   ресурсами    в

социальной сфере по реализации Госпрограммы;

     повысить качество      материально-технического       обеспечения

Министерства.

     К целевым индикаторам и показателям подпрограммы 9 относятся:

     доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в

течение последних 3 лет;

     укомплектованность должностей     государственной    службы     в

Министерстве;

     своевременное и   качественное    формирование   отчетности    об

исполнении  бюджета   Министерством  труда   и  социального   развития

Карачаево-Черкесской Республики;

     исполнение сметы доходов и расходов Министерства.

     Для достижения цели  и решения задач  подпрограммы 9  планируется

выполнение основных мероприятий:

     совершенствование обеспечения реализации Госпрограммы;

     оплата труда и начисления на нее;

     приобретение услуг;

     поступление нефинансовых активов;

     иные расходы.

 

       4.9.3. Меры государственного регулирования, направленные

              на достижение целей и задач подпрограммы 9

 

     В рамках подпрограммы  9 меры  государственного регулирования  не

предусмотрены.

     

      4.9.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

     В рамках  подпрограммы  9  государственные  задания  на  оказание

государственных услуг  (работ)  государственным бюджетным  учреждениям

Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.

 

        4.9.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

     

     В рамках подпрограммы 9 не предусмотрены.

 

   4.9.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

              которых предполагается в рамках реализации

                      мероприятий подпрограммы 9

 

     Финансирование подпрограммы  9   за  счет  средств   федерального

бюджета не предусмотрено.

     

  4.9.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации

       подпрограммы 9, включая информацию: о средствах местных

        бюджетов, использование которых предполагается на цели

      подпрограммы 9; о порядке предоставления субсидий бюджетам

      муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

 

     В рамках подпрограммы 9 не предусмотрено.

     

        4.9.8. Сведения об участии организаций, включая данные

             о прогнозных расходах указанных организаций

 

     В рамках подпрограммы 9 не предусмотрено.

 

           5. Сведения о ведомственных целевых программах,

                   включенных в состав Госпрограммы

 

     В рамках Госпрограммы  реализация ведомственных целевых  программ

не предусмотрена.

 

  6. Анализ рисков реализации Госпрограммы и описание мер управления

                   рисками реализации Госпрограммы

 

     Ответственным исполнителем   Госпрограммы   "Социальная    защита

населения  в  Карачаево-Черкесской   Республике  на  2014-2020   годы"

является     Министерство     труда     и     социального     развития

Карачаево-Черкесской Республики.

     Министерство труда  и социального  развития  Карачаево-Черкесской

Республики:

     организует реализацию    Госпрограммы,   вносит    изменения    в

Госпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов

и  показателей   Госпрограммы,   а  также   конечных  результатов   ее

реализации;

     предоставляет по  запросу  Министерства  экономического  развития

Карачаево-Черкесской     Республики    и     Министерства     финансов

Карачаево-Черкесской Республики  сведения, необходимые для  проведения

мониторинга реализации Госпрограммы;

     запрашивает у   соисполнителей   информацию,   необходимую    для

подготовки  ответов на  запросы  Министерства экономического  развития

Карачаево-Черкесской     Республики    и     Министерства     финансов

Карачаево-Черкесской Республики;

     запрашивает у   соисполнителей   информацию,   необходимую    для

проведения оценки  эффективности  Госпрограммы и  подготовки отчета  о

ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы;

     рекомендует соисполнителям   осуществлять  разработку   отдельных

мероприятий Госпрограммы;

     подготавливает годовой  отчет   и  представляет  в   Министерство

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство

финансов Карачаево-Черкесской Республики.

     Соисполнители Госпрограммы:

     участвуют в  разработке  и  осуществляют  реализацию  мероприятий

Госпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

     представляют в  установленный   срок  в   Министерство  труда   и

социального  развития   Карачаево-Черкесской  Республики   необходимую

информацию   для   подготовки   ответов   на   запросы    Министерства

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерства

финансов  Карачаево-Черкесской  Республики,  а  также  отчет  о   ходе

реализации мероприятий Госпрограммы;

     представляют в   Министерство   труда  и   социального   развития

Карачаево-Черкесской Республики информацию, необходимую для проведения

оценки  эффективности   Госпрограммы  и  подготовки   отчета  о   ходе

реализации и оценке эффективности Госпрограммы;

     представляют в   Министерство   труда  и   социального   развития

Карачаево-Черкесской Республики  копии актов,  подтверждающих сдачу  и

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено,  актов

выполнения  работ   и  иных   документов,  подтверждающих   исполнение

обязательств  по  заключенным  государственным  контрактам  в   рамках

реализации мероприятий Госпрограммы.

     Соисполнители несут ответственность за достижение результатов  по

соответствующим показателям.

     Органами государственного   финансового   контроля   могут   быть

проведены   контрольные   мероприятия   за   целевым   и   эффективным

использованием средств, выделяемых на реализацию Госпрограммы.

     Отчеты по   расходованию   средств   из   федерального    бюджета

предоставляются  в  порядке, определенном  в  Правилах  предоставления

субвенций, субсидий  и иных межбюджетных  трансфертов из  федерального

бюджета.  Главными  администраторами доходов  бюджета  на  федеральном

уровне   являются   Министерство   финансов   Российской    Федерации,

Министерство   труда  и   социальной   защиты  Российской   Федерации,

Министерство  здравоохранения   и   социального  развития   Российской

Федерации.

     По расходованию   средств    республиканского   бюджета    отчеты

предоставляются   в    Министерство   финансов    Карачаево-Черкесской

Республики.

     Факторы, которые могут помешать успешной реализации Госпрограммы,

являются внешними рисками:

     изменение федерального законодательства в части перераспределения

полномочий между   федеральными   органами   государственной   власти,

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

     высокая инфляция;

     неполное финансирование бюджетных обязательств.

     К внутренним рискам  относятся  некачественное и  несвоевременное

предоставление мер социальной поддержки.

     Министерством труда и  социального развития  Карачаево-Черкесской

Республики  регулярно  проводятся  работы  по  недопущению   ухудшения

качества и своевременности предоставления гражданам социальной помощи.

     Социальные риски связаны  с дефицитом  кадров системы  социальной

поддержки граждан, отсутствием необходимых для реализации Госпрограммы

научных  исследований  и  разработок  как на  федеральном,  так  и  на

региональном уровнях. Минимизации  данных рисков будут  способствовать

реализация  предусмотренных  в   Госпрограмме  мер,  направленных   на

повышение  престижа  профессии социальных  работников,  привлечение  в

сферу  социального обслуживания  молодых  кадров  (в том  числе  путем

реализации мероприятий  по повышению  к 2018  году средней  заработной

платы социальных  работников до  100 процентов  от средней  заработной

платы  по  Карачаево-Черкесской  Республике),  внедрение   регламентов

предоставления социальных  услуг,  разработка и  внедрение в  практику

работы социальных  служб норм,  нормативов, стандартов  предоставления

социальных услуг, ведение реестров получателей социальных услуг.

     Риски чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера

могут явиться  результатом того,  что в  настоящее время  значительная

часть  стационарных  учреждений  социального  обслуживания   населения

размещается  в   зданиях,  требующих   реконструкции,  находящихся   в

аварийном  состоянии, ветхих.  Предусмотренные  в рамках  Госпрограммы

мероприятия  по реализации  перспективных  схем размещения  учреждений

социального обслуживания населения в субъектах Российской Федерации на

период   до   2020   года,   совершенствование   системы   комплексной

безопасности   стационарных   учреждений   социального    обслуживания

населения позволят минимизировать данные риски.

     Информационные риски  определяются   отсутствием  или   частичной

недостаточностью   исходной   отчетной   и   прогнозной    информации,

используемой в процессе разработки и реализации Госпрограммы.

     С целью  управления  информационными рисками  в  ходе  реализации

Госпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

     использование статистических     показателей,      обеспечивающих

объективность оценки  хода  и результатов  реализации Госпрограммы,  а

также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в

сфере  реализации  Госпрограммы,  в  целях  повышения  их  полноты   и

информационной полезности;

     выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга

основных параметров  реализации налоговой, бюджетной,  инвестиционной,

демографической,  социальной  политики (социально  -  экономических  и

финансовых показателей);

     мониторинг и оценку исполнения целевых показателей  (индикаторов)

Госпрограммы, выявление факторов  риска, оценку их значимости  (анализ

вероятности  того,  что  произойдут  события,  способные  отрицательно

повлиять на конечные результаты реализации Госпрограммы).

 

                7. Ресурсное обеспечение Госпрограммы

 

     Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы  предусмотрено

за счет  средств федерального бюджета,  в том  числе в виде  бюджетных

ассигнований за счет средств Фонда социального страхования  Российской

Федерации,     а     также    средств     республиканского     бюджета

Карачаево-Черкесской   Республики,   средств   местных   бюджетов    и

внебюджетных источников.

     1. Средства  федерального   бюджета   предусматриваются  в   виде

субвенций  и  субсидий  в  соответствии  со  следующими   нормативными

правовыми актами:

     постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007  N

861 "Об утверждении  Методики распределения субвенций из  федерального

бюджета  между  бюджетами  субъектов Российской  Федерации  на  оплату

жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан  и  Правил

предоставления субвенций  из федерального  бюджета бюджетам  субъектов

Российской Федерации  на оплату  жилищно-коммунальных услуг  отдельным

категориям  граждан  и   осуществления  расходов  бюджетов   субъектов

Российской  Федерации,  источником  финансового  обеспечения   которых

являются указанные субвенции";

     постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005  N

579    порядке  предоставления  субвенций  из  федерального  бюджета

бюджетам субъектов  Российской Федерации на  реализацию полномочий  по

выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных

денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений";

     постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005  N

528    порядке  предоставления  из  федерального  бюджета  субвенций

бюджетам субъектов  Российской Федерации на  реализацию полномочий  по

выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-портные

средства в соответствии  с медицинскими  показаниями, или их  законным

представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору

обязательного  страхования   гражданской  ответственности   владельцев

транспортных средств";

     постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009  N

97    порядке  предоставления  субвенций  из  федерального   бюджета

бюджетам субъектов  Российской  Федерации и  бюджету  г. Байконура  на

выплату  единовременного  пособия  беременной  жене   военнослужащего,

проходящего  военную службу  по  призыву,  и ежемесячного  пособия  на

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву".

     2. Законом  Карачаево-Черкесской  Республики  о   республиканском

бюджете   предусматриваются    средства   на   выполнение    публичных

обязательств,    предусмотренных   нормативными    правовыми    актами

Карачаево-Черкесской    Республики,   мероприятия    по    социальному

обеспечению населения, расходы по содержанию.

     3. К    внебюджетным     источникам    относятся    доходы     от

предпринимательской  и иной  приносящей  доход деятельности.  К  таким

доходам относятся:

     доходы от  оказания платных  услуг  учреждениями, находящимися  в

ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

     доходы, полученные от возмещения расходов на оздоровление детей;

     доходы от прочих поступлений  учреждениям, находящимся в  ведении

органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

     доходы, поступающие по договорам за стационарное обслуживание  от

граждан пожилого возраста и инвалидов.

     Финансовое обеспечение содержания  аппарата Министерства труда  и

социального развития Карачаево-Черкесской Республики осуществляется за

счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики,

направляемых на содержание органов исполнительной власти республики.

     Объем финансового обеспечения реализации  Госпрограммы с 2014  по

2020 годы  составляет  17933844,3 тыс.  рублей, в  том  числе за  счет

средств:

     федерального бюджета - 2236908,3 тыс. рублей;

     республиканского бюджета   Карачаево-Черкесской   Республики    -

14636286,4 тыс. рублей;

     соисполнителей - 992137,2 тыс. рублей (по согласованию);

     иных источников - 68512,3 тыс. рублей.

     Объем финансового обеспечения  реализации  Госпрограммы по  годам

составляет за счет средств федерального бюджета:

     2014 год - 323705,5 тыс. рублей

     2015 год - 285363,0 тыс. рублей

     2016 год - 302116,0 тыс. рублей

     2017 год - 307601,4 тыс. рублей

     2018 год - 322969,1 тыс. рублей

     2019 год - 339105,2 тыс. рублей

     2020 год - 356048,1 тыс. рублей

     за счет  средств  республиканского  бюджета  Карачаево-Черкесской

Республики:

     2014 год - 1552516,4 тыс. рублей

     2015 год - 2418269,1 тыс. рублей

     2016 год - 1822401,6 тыс. рублей

     2017 год - 2077809,1 тыс. рублей

     2018 год - 2161898,9 тыс. рублей

     2019 год - 2254772,0 тыс. рублей

     2020 год - 2348619,3 тыс. рублей

     за счет средств соисполнителей:

     2014 год - 31054,2 тыс. рублей

     2015 год - 704083,0 тыс. рублей

     2016 год - 51400,0 тыс. рублей

     2017 год - 51400,0 тыс. рублей

     2018 год - 51400,0 тыс. рублей

     2019 год - 51400,0 тыс. рублей

     2020 год - 51400,0 тыс. рублей

     за счет средств иных источников:

     2014 год - 0,0 тыс. рублей

     2015 год - 0,0 тыс. рублей

     2016 год - 0,0 тыс. рублей

     2017 год - 14468,1 тыс. рублей

     2018 год - 16111,6 тыс. рублей

     2019 год - 17944,3 тыс. рублей

     2020 год - 19988,3 тыс. рублей

     Информация по  ресурсному  обеспечению Госпрограммы  приведена  в

приложении 7 к Госпрограмме.

     

       8. Ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы

     

                            Подпрограмма 1

     

     Обеспечение финансовой,     информационной,      консультационной

поддержки   социально  ориентированных   некоммерческих   организаций,

действующих на территории Карачаево-Черкесской Республики;

     увеличение объема  социальных  услуг,  предоставляемых  социально

ориентированными  некоммерческими  организациями,  а  также  повышение

качества их предоставления;

     прирост доли  внебюджетных  средств   в  общем  объеме   средств,

направленных  на  поддержку социально  ориентированных  некоммерческих

организаций;

     прирост числа общественных объединений, социально ориентированных

некоммерческих организаций,      взаимодействующих     с      органами

исполнительной власти республики в решении социальных задач;

     степень информированности  жителей   республики  о   деятельности

общественного сектора;

     обеспечение подготовки, переподготовки  и повышения  квалификации

сотрудников социально  ориентированных  некоммерческих организаций,  а

также  сотрудников   исполнительных  органов  государственной   власти

Карачаево-Черкесской  Республики,   осуществляющих  взаимодействие   с

социально ориентированными некоммерческими организациями;

     увеличение количества  граждан,  участвующих  в   добровольческой

деятельности;

     рост количества     мероприятий,     организованных     социально

ориентированными некоммерческими организациями.

     

                            Подпрограмма 2

     

     Повышение уровня жизни  семей с  детьми, снижение  беспризорности

среди несовершеннолетних,  расширение охвата  отдыхом и  оздоровлением

детей, в том  числе детей, находящихся  в трудной жизненной  ситуации,

укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов

и прав.

     

                            Подпрограмма 3

     

     Повышение уровня  и  качества жизни  населения,  проживающего  на

территории Карачаево-Черкесской Республики;

     отсутствие кредиторской      задолженности      по      публичным

обязательствам.

     

                            Подпрограмма 4

     

     Сохранение жизни, здоровья работника  и обеспечение охраны  труда

на каждом рабочем  месте (профилактика производственного  травматизма,

профессиональных  заболеваний и  улучшение  условий труда  работающего

населения республики).

     

                            Подпрограмма 5

     

     Охват социальными услугами не  менее 90%  пожилых людей из  числа

выявленных граждан,  нуждающихся в социальной  поддержке и  социальном

обслуживании; обеспечение услугами пункта продажи современных  средств

и предметов ухода  за пожилыми  гражданами - не  менее 1000 человек  в

год; создание  мобильных бригад  в  10 сельских  районах республики  в

целях предоставления социальных и социально-бытовых услуг их  жителям;

открытие  при  республиканском  государственном  бюджетном  учреждении

"Центр     социального      обслуживания     населения"      отделений

социально-медицинского  обслуживания   на  дому,  срочной   социальной

помощи,  клубов   "компьютерной   грамотности",  социальной   столовой

обеспечит предоставление пожилым гражданам жизненно важных услуг; ввод

в действие 2-ой  очереди республиканского государственного  бюджетного

учреждения  "Дом-интернат общего  типа  для престарелых  и  инвалидов"

позволит обеспечить стационарным социальным обслуживанием к 2020  году

274   граждан   пожилого   возраста;  создание   в   2015-2020   годах

дома-интерната  психоневрологического типа  на  50 чел./мест  позволит

обеспечить имеющуюся потребность.

 

                            Подпрограмма 6

     

     Формирование условий  устойчивого  развития доступной  среды  для

инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;

     обеспечение межведомственного взаимодействия и координации  работ

исполнительных  органов   государственной  власти,  органов   местного

самоуправления  при  формировании  условий  доступности   приоритетных

объектов и услуг в  приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и

других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;

     сбор и   систематизация  информации,   проведение   паспортизации

объектов    социальной    инфраструктуры   в    приоритетных    сферах

жизнедеятельности  инвалидов  и  других  МГН  в   Карачаево-Черкесской

Республике  с  целью размещения  в  информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, создание карты доступности вышеуказанных объектов;

     формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг  в

приоритетных  сферах   жизнедеятельности  инвалидов   и  других   МГН,

реконструкция  объектов  социальной,  транспортной  инфраструктуры   с

учетом доступности к ним инвалидов;

     обеспечение доступности   подвижного   состава   основных   видов

пассажирского, в  том числе наземного  электрического, транспорта  для

инвалидов и других  МГН в Карачаево-Черкесской Республике,  количество

транспортных средств,  оборудованных  для перевозки  МГН, составит  15

единиц;

     повышение доступности  и  качества  реабилитационных  услуг   для

инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике;

     создание 2 республиканских центров реабилитации инвалидов (разных

возрастных групп), организация работы 5 отделений дневного  пребывания

при указанных центрах позволит обеспечить более 4000 инвалидов (в  том

числе детей-инвалидов) и других МГН услугами по реабилитации;

     преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в

обществе.

     

                            Подпрограмма 7

     

     Создание в республике эффективно функционирующей сети  учреждений

социального  обслуживания  населения, увеличение  количества  граждан,

получающих социальные услуги,  и удовлетворение потребности  различных

категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований  к

объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания  в

соответствии с  государственными стандартами социального  обслуживания

населения.

     

                            Подпрограмма 8

     

     Охват социальными услугами и сопровождение не менее 98% инвалидов

по зрению  из числа  обратившихся  граждан, нуждающихся  в  социальной

поддержке и социальном обслуживании, сопровождении и реабилитации.

     Обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению.

     Обеспечение полноценной работы:

     социально-психологического реабилитационного комплекса;

     социокультурного реабилитационного комплекса;

     физкультурно-спортивного оздоровительного       реабилитационного

комплекса;

     информационного комплекса;

     реабилитационной комнаты для детей-инвалидов.

     Обеспечение инвалидов   по    зрению   техническими    средствами

реабилитации - 1330 человек.

     Направление инвалидов  по  зрению  в  медико-реабилитационные   и

реабилитационные центры Всероссийского общества слепых для прохождения

курсов медицинской,  элементарной и  профессиональной реабилитации  не

менее 35 человек.

     Направление инвалидов по зрению в учебные заведения для получения

среднего профессионального и высшего образования не менее 28 человек.

     Создание 8 рабочих мест для  инвалидов по зрению и сохранение  20

рабочих мест инвалидов по зрению.

     Обеспечение работы  и   усовершенствование  комплексной   системы

социальной  поддержки,  защиты  и  реабилитации  позволит   обеспечить

наиболее полное удовлетворение потребностей 6000 инвалидов по зрению и

детей      -      инвалидов     в      элементарной,      медицинской,

социально-психологической,    социокультурной    и    профессиональной

реабилитации ежегодно.

     Обеспечение доступности спорта, социального туризма инвалидам  по

зрению.

 

 

 

                                           Приложение 1 к Госпрограмме

 

 

                                                               Форма 1

 

 

 

                                                                             С В Е Д Е Н И Я

                                                   о составе и значениях целевых показателей государственной программы

                                                    "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на

                                                                             2014-2020 годы"

                                                       (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской     

                                                                       Республики от 22.01.2015 № 7)                    

 

Наименование государственной программы - "Социальная защита  населения

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель  государственной  программы  -  Министерство

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

 

 

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N   |     Наименование целевого показателя       |   Единица    |                                    Значения целевых показателей                                     |

|п/п  |                                            |  измерения   +-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|     |                                            |              |   2012    | 2013  |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |   2019    |  2020   |

|     |                                            |              |   год     | год   |   год     |   год     |   год     |   год     |   год     |   год     |  год    |

|     |                                            |              +-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|     |                                            |              |  отчет    |оценка | прогноз   | прогноз   | прогноз   | прогноз   | прогноз   | прогноз   |прогноз  |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

| 1   |                     2                      |      3       |    4      |  5    |    6      |    7      |    8      |    9      |    10     |    11     |   12    |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|                             Государственная программа "Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы"                               |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.   |Удельный вес малоимущих граждан, получающих |      %       |   100     | 100   |   100     |   100     |   100     |   100     |   100     |   100     |  100    |

|     |меры социальной  поддержки,  зависимые   от |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |величины  прожиточного минимума,  от  общей |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |численности обратившихся граждан            |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|2.   |Уровень предоставления    мер    социальной |      %       |   100     | 100   |   100     |   100     |   100     |   100     |   100     |   100     |  100    |

|     |поддержки  отдельным категориям  граждан  в |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |денежной форме                              |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|3.   |Доля граждан, получивших социальные  услуги |      %       |   99,3    | 99,5  |   99,6    |   99,7    |   99,8    |   99,9    |   100     |   100     |  100    |

|        учреждениях  социального   обслуживания |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |населения,   в    общем   числе    граждан, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |обратившихся за получением социальных услуг |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|        учреждения   социального   обслуживания |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |населения Карачаево-Черкесской Республики   |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|4.   |Количество социально        ориентированных | количество   |           |  20   |    30     |    30     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |некоммерческих   организаций,    получивших |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |субсидии                                    |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|                  Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2015 годы"                    |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.1  |Соответствие нормативных правовых актов КЧР |      %       |    _      | 100   |   100     |   100     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |в сфере поддержки социально ориентированных |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |некоммерческих организаций     действующему |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |законодательству Российской Федерации       |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.2  |Доступность информации                      |      %       |           | 100   |   100     |   100     |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.3  |Предоставление информационной,              |      %       |    -      |       |           |           |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |образовательной     и      консультационной |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |поддержки     социально     ориентированных |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |некоммерческих организаций                  |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.4  |Количество проектов               социально | количество   |    -      |  15   |    20     |    20     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |ориентированных некоммерческих организаций, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |получивших   софинансирование   в    рамках |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |реализации подпрограммы 1                   |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.5  |Степень достижения показателей  результатов |      %       |    -      | 100   |   100     |   100     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |проектов     социально      ориентированных |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |некоммерческих   организаций,    получивших |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |софинансирование                            |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.6  |Прирост количества       зарегистрированных |      %       |    -      |  6    |    10     |    10     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |некоммерческих  организаций  на  территории |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |Карачаево-Черкесской Республики             |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.7  |Рост средней    численности    добровольцев |      %       |           |  6    |    10     |    10     |           |           |           |           |         |

|     |социально  ориентированных   некоммерческих |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |организаций                                 |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.8  |Количество социально        ориентированных | количество   |           |  20   |    30     |    30     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |некоммерческих   организаций,    получивших |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |субсидии                                    |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.9  |Увеличение числа граждан, задействованных в |      %       |           |  6    |    10     |    10     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |мероприятиях социально      ориентированных |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |некоммерческих  организаций,  финансируемых |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |из бюджета Карачаево-Черкесской Республики  |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|1.10 |Увеличение числа    волонтеров    социально |      %       |           |  20   |    25     |    25     |    -      |    -      |    -      |    -      |   -     |

|     |ориентированных некоммерческих организаций, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |получивших     субсидии     из      бюджета |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |Карачаево-Черкесской Республики             |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|                                                         Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детей"                                                           |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|2.1  |Доля детей, проживающих  в КЧР,  охваченных |      %       |   24,9    | 24,8  |    25     |    13     |    13     |    13     |    13     |    13     |   13    |

|     |различными формами отдыха и оздоровления  в |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |течение  года,   от  общего  числа   детей, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |проживающих в республике                    |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|2.2  |Доля детей, находящихся в трудной жизненной |      %       |    51     |  54   |   54,5    |    27     |    27     |    27     |    27     |    27     |   27    |

|     |ситуации, направленных    на    отдых     и |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |оздоровление,  в общей  численности  детей, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |находящихся в  трудной жизненной  ситуации, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |подлежащих    отдыху    и     оздоровлению, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

|     |проживающих в КЧР                           |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |

+-----+--------------------------------------------+--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+

|2.3  |Удельный вес  безнадзорных  и  беспризорных |      %       |   0,06    | 0,06  |   0,05    |   0,04    |   0,03    |   0,02    |   0,02    |   0,02    |  0,01   |

|     |детей   от    общей   численности    детей, |              |           |       |           |           |           |           |           |           |         |


Информация по документу
Читайте также