|
Расширенный поиск
Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 26.05.2014 № 841
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование |Ед. | Значение показателя (индикатора) | | | показателя |изм. | | | | (индикатора) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с | | | | |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом|вариант|учетом|вариант|учетом|вариант|учетом | | | | | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | | | | |средств| |средств| |средств| |средст| |средст| |средст| |средств| | | | | | | | | | | | в | | в | | в | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Муниципальная программа | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Охват бюджетных| % | 9,0 | | 7,9 | | 25 | | 70 | | 90 | | 90 | | 90 | | | |ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | |показателями, | | | | | | | | | | | | | | | | | |характеризующими | | | | | | | | | | | | | | | | | |цели и| | | | | | | | | | | | | | | | | |результаты их| | | | | | | | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2 |Наличие |да/нет| нет | нет | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | |менеджмента | | | | | | | | | | | | | | | | | |главных | | | | | | | | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |1. Наличие |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |долгосрочного | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |(да/нет). | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |1.2. |Доля налоговых и| % | 46,6 | | 51,4 | | < 50 | | < 50 | | < 50 | | < 50 | | < 50 | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска, в| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме| | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |1.3. |Доля расходов| % | 9 | | 7,9 | | 29 | | >50 | | >70 | | >90 | | >90 | | | |городского | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |формируемых в| | | | | | | | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |программ города| | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска, в| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме| | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Соблюдения |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |порядка и сроков| | | | | | | | | | | | | | | | | |разработки | | | | | | | | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | | | | | | | | |законодательством| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.2. |Отклонение | % | 49,8 | | 40,1 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |поступления | | | | | | | | | | | | | | | | | |фактических | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета от| | | | | | | | | | | | | | | | | |первоначальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | | | | | | | | | | |назначений | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.3. |Отклонение | % | 25,6 | | 27,2 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |фактического | | | | | | | | | | | | | | | | | |объема расходов| | | | | | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета за| | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетный | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовый год| | | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | | |первоначального | | | | | | | | | | | | | | | | | |плана | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2.4 |Исполнение | % | 97,9 | | 96,8 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |расходных | | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.5. |Доля | % | 12,3 | | 20 | | 30 | | 40 | | 40 | | 50 | | 50 | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных и| | | | | | | | | | | | | | | | | |автономных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | | | | | | | |которым объем| | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидий на| | | | | | | | | | | | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |(выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | | |работ) определен| | | | | | | | | | | | | | | | | |в соответствии с| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | | |заданиями | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.6. |Соблюдение |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |законодательство-| | | | | | | | | | | | | | | | | |м требований о| | | | | | | | | | | | | | | | | |составе | | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетности об| | | | | | | | | | | | | | | | | |исполнении | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2.7 |Выполнение |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |условий | | | | | | | | | | | | | | | | | |Соглашения об | | | | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлении | | | | | | | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | |по городу | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесску, | | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |Министерством | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | |Карачаево- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.8. |Размещение на |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |официальном | | | | | | | | | | | | | | | | | |портале мэрии | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | | |(http://www.cher-| | | | | | | | | | | | | | | | | |kessk09. ru) | | | | | | | | | | | | | | | | | |информации об | | | | | | | | | | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | | | | | | | | | |исполнении | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета города | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом города Черкесска" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Отношение объема| % | 0,22 | | 0,11 | | 0,07 | | 0,06 | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |долга города| | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска к| | | | | | | | | | | | | | | | | |общему годовому| | | | | | | | | | | | | | | | | |объему доходов| | | | | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | |без учета объема| | | | | | | | | | | | | | | | | |субвенций, | | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | |из бюджетов| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2 |Доля расходов на| % | 0,23 | | 0,12 | | 0,07 | | 0,06 | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | | |обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |долга в общем| | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме расходов| | | | | | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, за| | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |субвенций, | | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | |из бюджетов| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |3. |Отсутствие |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |просроченной | | | | | | | | | | | | | | | | | |задолженности по| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальным | | | | | | | | | | | | | | | | | |долговым | | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательствам | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Наличие порядка|Да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |организации и| | | | | | | | | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |органами | | | | | | | | | | | | | | | | | |внутреннего | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | |контроля | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2 |Соотношение | % | | | | | >5 | | >20 | | >20 | | >20 | | >20 | | | |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |проверенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств местного| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета к общему| | | | | | | | | | | | | | | | | |объему расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 3 |Соотношение | % | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | |фактически | | | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий к| | | | | | | | | | | | | | | | | |количеству | | | | | | | | | | | | | | | | | |запланированных | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Обеспечение |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления мэрии| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска| | | | | | | | | | | | | | | | | |по организации| | | | | | | | | | | | | | | | | |составления и| | | | | | | | | | | | | | | | | |исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2 |Укомплектованнос-| % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |ть должностей| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | | | |службы в| | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовом | | | | | | | | | | | | | | | | | |управлении мэрии| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер и наименование |Ответственный | Срок | Ожидаемый непосредственный | Последствия | Связь с | |п/п | основного мероприятия | исполнитель |---------------------|результат (краткое описание) | нереализации | показателями | | | | | начало |окончание | | основного | муниципальной | | | | |реализации|реализации| | мероприятия | программы | | | | | | | | |(подпрограммы) | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование" | | | | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Основное мероприятие| Финансовое |01.01.2014|31.12.2018|Утверждение и исполнение |Риски | Обеспечивает | | |1.1. | управление | | |местного бюджета на |неэффективности | достижение | | |Подготовка к утверждению| мэрии | | |трехлетний период обусловлен |бюджетных | ожидаемых | | |проекта постановления|муниципального| | |переходом на программный |расходов; | результатов | | |мэрии муниципального| образования | | |бюджет (планирование, |неопределенность|подпрограммы 1 | | |образования города| города | | |контроль и последующая оценка|объемов | | | |Черкесска о проекте| Черкесска | | |эффективности использования |ресурсов, | | | |решения Думы| | | |бюджетных средств); |требующихся для | | | |муниципального | | | |доля расходов местного |реализации | | | |образования города | | | |бюджета, формируемых в рамках|приоритетных | | | |Черкесска о составлении | | | |муниципальных программ, к |задач | | | |бюджета города на | | | |общему объему расходов |экономического | | | |трехлетний период | | | |местного бюджета составит к |развития. | | | | | | | |2018 году более 90 процентов | | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |1.2 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018|Снижение рисков неисполнения |Риски увеличения|Показатель 1.1.| | |1.2. |управление | | | ранее принятых расходных |дефицита | | | |Мониторинг эффективности|мэрии | | | обязательств. Сохранение |городского | | | |применения бюджетного|муниципального| | | устойчивости городского |бюджета, риски | | | |законодательства |образования | | | бюджета без наращивания |наращивания | | | | |города | | | муниципального долга и |расходов | | | | |Черкесска | | | применения мер трехлетнего |городского | | | | | | | | бюджетного цикла |бюджета за счет | | | | | | | | |необеспеченных | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | |городского | | | | | | | | |бюджета; риски | | | | | | | | |увеличения | | | | | | | | |объема | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |долга, | | | | | | | | |увеличение | | | | | | | | |стоимости | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |долга | | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Подпрограмма 2. "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | | | | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Подготовка проектов | Нарушение | Обеспечивает | | |2.1. Разработка и|управление | | |муниципальных правовых актов,| бюджетного | достижение | | |совершенствование |мэрии | | | подготовка и размещение |законодательства| ожидаемых | | |нормативного правового|муниципального| | |нормативных актов финансового| в сфере | результатов | | |регулирования по|образования | | | управления по вопросам | организации |подпрограммы 2 | | |организации бюджетного|города | | | организации бюджетного | бюджетного | | | |процесса |Черкесска | | | процесса на портале города | процесса | | | | | | | | Черкесска | | | | | | | | |(http://www.cherkessk09.ru.) | | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |2.2 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Обеспечение качественного и | Нарушение |Показатель 3.2 | | |2.2. |управление | | | своевременного исполнения | требований | | | |Организация планирования|мэрии | | | местного бюджета | бюджетного | | | |и исполнения расходов|муниципального| | | |законодательства| | | |местного бюджета |образования | | | |в части вопросов| | | | |города | | | | планирования и | | | | |Черкесска | | | | исполнения | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |местного бюджета| | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |2.3 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Планирование бюджетных | Неисполнение | Обеспечивает | | |2.3. |управление | | |ассигнований резервного фонда| решений мэрии | достижение | | |Реализация мероприятий,|мэрии | | |мэрии города в соответствии с| города о | ожидаемых | | |планируемых в рамках|муниципального| | |бюджетным законодательством и| выделении | результатов | | |резервного фонда мэрии|образования | | | иных резервных средств; | средств из |подпрограммы 2 | | |муниципального |города | | | своевременное выделение |резервного фонда| | | |образования города|Черкесска | | |бюджетных средств по решениям|и иным способом | | | |Черкесска и иных| | | | мэрии города | резервируемых | | | |резервируемых средств на| | | | | средств | | | |исполнение расходных| | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |образования | | | | | | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |2.4.|Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018|обеспечение в открытом|Отсутствие | Показатель2.2 | | |2.4. |управление | | |доступе информации о плановых|механизма | | | |Обеспечение размещения в|мэрии | | |и фактических результатах|реализации | | | |информационно- |муниципального| | |деятельности финансового|закрепленного в| | | |телекоммуникационной |образования | | |управления |бюджетном | | | |сети "Интернет"|города | | | |законодательстве| | | |информации о бюджетном|Черкесска | | | |принципа | | | |процессе в муниципальном| | | | |прозрачности | | | |образовании | | | | |(открытости) | | | | | | | | |бюджетных данных| | | | | | | | |для широкого| | | | | | | | |круга | | | | | | | | |заинтересованных| | | | | | | | |пользователей | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |2.5.|Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018|Комплексная |Отсутствие |Обеспечивает | | |2.5. |управление | | |автоматизация |широкого |достижение | | |Автоматизация |мэрии | | |процессов учета |применения |ожидаемых | | |консолидации бюджетного|муниципального| | |муниципальных |современных и |результатов | | |учета и отчетности,|образования | | |финансов. |эффективных |подпрограммы 2 | | |переход на |города | | | |способов | | | |электронный |Черкесска | | | |удаленного | | | |документооборот в | | | | |взаимодействия | | | |сфере управления | | | | |участников | | | |общественными | | | | |бюджетного | | | |финансами, создание | | | | |процесса, | | | |и внедрение единой | | | | |сохранение | | | |системы формуляров, | | | | |дублирования | | | |используемой при | | | | |рутинных | | | |формировании | | | | |операций по | | | |электронной информации о| | | | |многократному | | | |деятельности | | | | |вводу и | | | |главных распорядителей| | | | |обработке | | | |бюджетных средств и их| | | | |данных. | | | |подведомственных | | | | | | | | |учреждений в сфере | | | | | | | | |управления | | | | | | | | |общественными | | | | | | | | |финансами. | | | | | | | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом города Черкесска" | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Сохранение объема | Неисполнение | Обеспечивает | | |3.1. |управление | | | муниципального долга города | долговых | достижение | | |Обеспечение проведения|мэрии | | | Черкесска в пределах | обязательств, | ожидаемых | | |единой политики|муниципального| | | нормативов, установленных | необоснованный | результатов | | |муниципальных |образования | | |Бюджетным кодексом Российской| рост |подпрограммы 3 | | |заимствований города|города | | | Федерации | муниципального | | | |Черкесска, управления|Черкесска | | | | долга города | | | |муниципальным долгом в| | | | | Черкесска | | | |соответствии с Бюджетным| | | | | | | | |кодексом Российской| | | | | | | | |Федерации | | | | | | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |3.2 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Планирование расходов на | Нарушение |Показатель 3.1 | | |3.2. |управление | | | обслуживание муниципального | бюджетного | | | |Объем расходов на|мэрии | | | долга города Черкесска в |законодательства| | | |обслуживание |муниципального| | | пределах нормативов, | , неисполнение | | | |муниципального долга|образования | | | установленных Бюджетным | обязательств | | | |города Черкесска |города | | |кодексом Российской Федерации| | | | | |Черкесска | | | и своевременное исполнение | | | | | | | | | обязательств | | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |3.3.|Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018|Отсутствие просроченной|некачественная |Показатель 3.1 | | |3.3. |управление | | |задолженности по расходам на|организация | | | |Обеспечение |мэрии | | |обслуживание муниципального|исполнения | | | |своевременных расчетов|муниципального| | |долга |местного | | | |по долговым|образования | | | |бюджета, | | | |обязательствам |города | | | |увеличение | | | |муниципального |Черкесска | | | |неэффективных | | | |образования | | | | |расходов | | | | | | | | |местного бюджета| | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 4. "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1.|Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Подготовка к утверждению | Ненадлежащее | Обеспечивает | | |4.1. |управление | | | нормативных правовых | исполнение | достижение | | |Нормативное правовое|мэрии | | | документов по вопросам | бюджета | результатов | | |регулирование и|муниципального| | | контроля и надзора в | (бюджетного |подпрограммы 4 | | |методическое обеспечение|образования | | | финансово-бюджетной сфере | процесса), | | | |по вопросам контроля и|города | | | | бюджетного | | | |надзора в финансово-|Черкесска | | | |законодательства| | | |бюджетной сфере | | | | | | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |4.2.|Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Проведение проверок | Ненадлежащее | Обеспечивает | | |4.2. |управление | | |правомерности и эффективности| исполнение | достижение | | |Обеспечение реализации|мэрии | | | использования средств | бюджета | результатов | | |подпрограммы |муниципального| | | городского бюджета и | (бюджетного |подпрограммы 4 | | | |образования | | | материальных ценностей, | процесса), | | | | |города | | | находящихся в муниципальной | бюджетного | | | | |Черкесска | | |собственности, в рамках своей|законодательства| | | | | | | | компетенции | | | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации программы" | |----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1 |Основное мероприятие|Финансовое |01.01.2014|31.12.2018| Обеспечение реализации | Нарушение | Обеспечивает | | |5.1. |управление | | | управленческой и | бюджетного | достижение | | |Обеспечение деятельности|мэрии | | |организационной деятельности |законодательства| ожидаемых | | |финансового управления|муниципального| | | аппарата управления в целях | в сфере | результатов | | |мэрии муниципального|образования | | | повышения эффективности | организации | Программы | | |образования города|города | | | исполнения муниципальных | бюджетного | | | |Черкесска |Черкесска | | | функций | процесса | | |----+------------------------+--------------+----------+----------+-----------------------------+----------------+---------------| |5.2.|Основное мероприятие| |01.01.2014|31.12.2018|Повышение эффективности и |Снижение уровня |Показатель 5.1.| | |5.2. | | | |результативности деятельности|квалификации | | | |Формирование | | | |муниципальных служащих |муниципальных | | | |высококвалифицированного| | | | |служащих, | | | |кадрового состава | | | | |принятие | | | | | | | | |некомпетентных | | | | | | | | |решений | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске на 2014-2018 годы" СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид | Основные положения | Ответственный | Ожидаемые сроки | |п/п| нормативного | нормативного | исполнитель и | принятия | | | правового акта | правового акта | соисполнители | | |---+-------------------+---------------------------------+---------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1. "Долгосрочное финансовое планирование" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 1.1. Утверждение Программы повышение эффективности управления общественными и| | |муниципальными финансами на период до 2018 года | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Постановление мэрии|О проекте решения Думы| Финансовое управление | Ежегодно май | | |муниципального |муниципального | мэрии муниципального | | | |образования города|образования города Черкесска о | образования города | | | |Черкесска |составлении бюджета города на | Черкесска | | | | |трехлетний период | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 2. "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по | | | организации бюджетного процесса | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Приказ финансового|Об утверждении правил применения| Финансовое управление | Ноябрь | | |управления мэрии|кодов бюджетной классификации| мэрии муниципального | | | |муниципального |расходов бюджетов для составления| образования города | | | |образования города|и исполнения бюджета города| Черкесска | | | |Черкесска |Черкесска, начиная с бюджета на| | | | | |2014 год | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 4. "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Основное мероприятие 4.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам| | | контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Постановление мэрии|Порядок осуществления внутреннего | Финансовое управление | Июнь 2014 года | | |муниципального |финансового контроля и внутреннего | мэрии муниципального | | | |образования города|финансового аудита | образования города | | | |Черкесска | | Черкесска | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации программы" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности финансового управления мэрии муниципального | | | образования города Черкесска | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Постановление мэрии|Порядок составления проекта |Финансовое управление| Июнь 2014 года | | |муниципального |бюджета города Черкесска на |мэрии муниципального | | | |образования города|очередной финансовый год и | образования города | | | |Черкесска |плановый период | Черкесска | | |---+-------------------+---------------------------------------+---------------------+-----------------| | |Приказ финансового|Переутверждение приказа|Финансовое управление|Декабрь 2013 года| | |управления мэрии|финансового управления мэрии|мэрии муниципального | | | |муниципального |муниципального образования города| образования города | | | |образования города|Черкесска "Об утверждении порядка| Черкесска | | | |Черкесска |составления и ведения сводной| | | | | |бюджетной росписи бюджета города| | | | | |Черкесска и бюджетных росписей| | | | | |главных распорядителей бюджетных| | | | | |средств (главных администраторов| | | | | |источников финансирования дефицита| | | | | |бюджета)" | | | |---+-------------------+---------------------------------------+---------------------+-----------------| | |Постановление мэрии| Внесение изменений в|Финансовое управление| Июль 2014 года | | |муниципального |постановление мэрии муниципального|мэрии муниципального | | | |образования города|образования города Черкесска от| образования города | | | |Черкесска |05.09.2011 N 1560 "О Порядке| Черкесска | | | | |проведения мониторинга качества| | | | | |финансового менеджмента,| | | | | |осуществляемого главными| | | | | |распорядителями, прямыми| | | | | |получателями средств бюджета| | | | | |города Черкесска". | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный |Код бюджетной классификации 1| Расходы-2 | | | муниципальной | исполнитель, | | (тыс. руб.), годы | | | программы, | соисполнители, | | | | | подпрограммы | муниципальный |-----------------------------+---------------------------------------| | | муниципальной | заказчик- |ГРБС| Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | программы, | координатор, | | Пр | | | | | | | | | | основного | участники | | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Муниципальная | Муниципальная |Финансовое | х | х | х | Х |13550,5|14128,6|14406,8|14406,8|14399,5| |программа | программа |управление мэрии | | | | | | | | | | | | "Управление |муниципального | | | | | | | | | | | | муниципальными |образования | | | | | | | | | | | | финансами в городе |города Черкесска:| | | | | | | | | | | |Черкесске" на 2014- |всего 3, в том | | | | | | | | | | | | 2018 годы |числе: | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | |13550,5|14128,6|14406,8|14406,8|14399,5| | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | | х | х | х | х | х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 1 | "Долгосрочное |Без финансового | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | |финансовое |обеспечения | | | | | | | | | | | |планирование" | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 2 |"Нормативно- |Всего, в том | 902|0106 |04 2 1019 | 200 |1686,4 |1770,8 |1859,3 |1859,3 |1859,3 | | |методическое |числе: | | | | | | | | | | | |обеспечение и | | | | | | | | | | | | |организация | | | | | | | | | | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | |процесса" | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | |1686,4 |1770,8 |1859,3 |1859,3 |1859,3 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | | х | х | х | х | х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное | Автоматизация | | 902|0106 |04 2 1019 | 200 |1686,4 |1770,8 |1859,3 |1859,3 |1859,3 | |мероприятие 2.5.| консолидации | | | | | | | | | | | | | бюджетного учета и | | | | | | | | | | | | |отчетности, переход | | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | электронный | | | | | | | | | | | | | документооборот в | | | | | | | | | | | | | сфере управления | | | | | | | | | | | | | общественными | | | | | | | | | | | | | финансами | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | |1686,4 |1770,8 |1859,3 |1859,3 |1859,3 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | | х | х | х | х | х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 3. |"Управление |Всего, в том |902 | 1301 | 04 3 2005 | 700 | 681,1 | 616,3 | 217,4 | 217,4 | 210,1 | | |муниципальным |числе: | | | | | | | | | | | |долгом города | | | | | | | | | | | | |Черкесска" | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | | 681,1 | 616,3 | 217,4 | 217,4 | 210,1 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | |х |х |х |х |х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное |Объем расходов на | |902 | 1301 | 04 3 2005 | 700 | 681,1 | 616,3 | 217,4 | 217,4 | 210,1 | |мероприятие 3.2 |обслуживание | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |долга города | | | | | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | | 681,1 | 616,3 | 217,4 | 217,4 | 210,1 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | | х | х | х | х | х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | Подпрограмма 4.|"Организация и |Без финансового | х | х | х | х | | | | | | | |осуществление |обеспечения | | | | | | | | | | | |контроля в | | | | | | | | | | | | |финансово-бюджетной | | | | | | | | | | | | |сфере" | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 5 |"Обеспечение |Всего, в том |902 | 0106 | х | х |11183,0|11741,5|12330,1|12330,1|12330,1| | |реализации |числе: | | | | | | | | | | | |программы" | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | |11183,0|11741,5|12330,1|12330,1|12330,1| | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | | х | х | х | х | х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное |Обеспечение | |902 | 0106 | | |11142,8|11699,3|12285,8|12285,8|12285,8| |мероприятие 5.1.|деятельности | | | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | |управления мэрии | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |образования города | | | | | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | |11142,8|11699,3|12285,8|12285,8|12285,8| | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства, из| | | | | | | | | | | | |них: | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | | |902 | 0106 | 04 5 1011 | 100 |9569,6 |10047,5|10551,1|10551,1|10551,1| | | | |----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | | |902 | 0106 | 04 5 1019 | 200 |1 497,3|1572,1 |1650,9 |1650,9 |1650,9 | | | | |----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | | |902 | 0106 | 04 5 1019 | 800 | 75,9 | 79,7 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |дополнительные | | | | | х | х | х | х | х | | | |объемы ресурсов | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное |Формирование | |902 | 0106 | 04 5 1019 | 100 | 40,2 | 42,2 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | |мероприятие 5.2.|высококвалифицирова-| | | | | | | | | | | | |нного кадрового | | | | | | | | | | | | |состава | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------+-----------------+----+------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------| | | |действующие | | | | | 40,2 | 42,2 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов | | | муниципальной | исполнитель, | (тыс. руб.), годы | | | программы, | соисполнители, | | | | подпрограммы | муниципальный | | | | муниципальной | заказчик- | | | | программы, | координатор, |---------------------------------------| | | ведомственной | участники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |целевой программы, | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Муниципальная |Муниципальная |Финансовое |13550,5|14128,6|14406,8|14406,8|14399,5| |программа |программа |управление мэрии | | | | | | | |"Управление |муниципального | | | | | | | |муниципальными |образования | | | | | | | |финансами в городе |города Черкесска:| | | | | | | |Черкесске" на |всего местный | | | | | | | |2014-2018 годы |бюджет, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 1 | "Долгосрочное |Без финансового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |финансовое |обеспечения | | | | | | | |планирование" | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 2 |"Нормативно- | |1686,4 |1770,8 |1859,3 |1859,3 |1859,3 | | |методическое | | | | | | | | |обеспечение и |всего местный | | | | | | | |организация |бюджет, | | | | | | | |бюджетного |в том числе: | | | | | | | |процесса" | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное | Автоматизация | |1686,4 |1770,8 |1859,3 |1859,3 |1859,3 | |мероприятие 2.5.|консолидации | | | | | | | | |бюджетного учета и | | | | | | | | |отчетности, | | | | | | | | |переход на | | | | | | | | |электронный | | | | | | | | |документооборот в | | | | | | | | |сфере управления | | | | | | | | |общественными | | | | | | | | |финансами | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 3. |"Управление |всего местный | 681,1 | 616,3 | 217,4 | 217,4 | 210,1 | | |муниципальным |бюджет, | | | | | | | |долгом города |в том числе: | | | | | | | |Черкесска" | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное |Объем расходов на | | 681,1 | 616,3 | 217,4 | 217,4 | 210,1 | |мероприятие 3.2 |обслуживание | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |долга города | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 4. |"Организация и |без финансового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |осуществление |обеспечения | | | | | | | |контроля в | | | | | | | | |финансово- | | | | | | | | |бюджетной сфере" | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 5 |"Обеспечение |всего местный |11183,0|11741,5|12330,1|12330,1|12330,1| | |реализации |бюджет, | | | | | | | |программы" |в том числе: | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное |Обеспечение | |11142,8|11699,3|12285,8|12285,8|12285,8| |мероприятие 5.1.|деятельности | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | |управления мэрии | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |образования города | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | |----------------+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Основное |Формирование | | 40,2 | 42,2 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | |мероприятие 5.2.|высококвалифициров-| | | | | | | | |анного кадрового | | | | | | | | |состава | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование |Ед. изм.| Определение | Временные | Алгоритм формирования | Базовые показатели |Метод сбора | Объект | Охват единиц |Ответственный за сбор| | | показателя | | показателя |характеристики| (формула) | (используемые |информации, | и единица |совокупности |данных по показателю | | | | | | показателя | и методологические | в формуле) |индекс формы| наблюдения | | | | | | | | |пояснения к показателю | | отчетности | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Охват бюджетных| % |Показатель | Ежегодно |Определяется как |Сумма расходов по |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |ассигнований | |определяет долю | |отношение суммы |утвержденным |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |местного бюджета| |расходов | |расходов по |муниципальным | | | |образования города | | |показателями, | |городского | |утвержденным |программам на конец | | | |Черкесска | | |характеризующими | |бюджета, | |муниципальным |года | | | | | | |цели и результаты| |сформированных в | |программам на конец | | | | | | | |их использования| |соответствии с | |года к расходам |Расходы городского | |Местный бюджет| | | | |(%); | |программным | |городского бюджета |бюджета | | | | | | | | |принципом | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 2 |Наличие | да/нет |Показатель | Ежегодно |"да" - если проведены|Определена оценка|Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |качества финансового | | |результатов | |является | |мероприятия по оценке|качества финансового|документация| |наблюдение |менеджмента | | |качества | |подтверждением | |качества финансового|менеджмента главных| | | | | | |финансового | |осуществления | |менеджмента главных|распорядителей | | | | | | |менеджмента | |проведения оценки| |распорядителей |бюджетных средств| | | | | | |главных | |качества | |бюджетных средств |города Черкесска | | | | | | |распорядителей | |финансового | | | | | | | | | |бюджетных средств| |менеджмента | |"нет" - если не| | | | | | | |города Черкесска| |главных | |проведены мероприятия| | | | | | | |(да/нет) | |распорядителей | |по оценке качества| | | | | | | | | |бюджетных средств| |финансового менеджмента| | | | | | | | | | | |главных распорядителей| | | | | | | | | | | |бюджетных средств | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Наличие | Да/нет |Показатель | Ежегодно |"да" - если до конца |утверждена программа |Сплошное |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |долгосрочного | |является | |текущего года | |наблюдение | |наблюдение |мэрии муниципального | | |бюджетного | |подтверждением | |утверждена программа; | | | | |образования города | | |планирования | |того, что до | | | | | | |Черкесска | | |(да/нет). | |конца текущего | |"нет" - если до конца | | | | | | | | | |года утверждена | |текущего года не | | | | | | | | | |программа | |утверждена программа; | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | |эффективности | |периодичность | | | | | | | | | |управления | |показателя - годовая | | | | | | | | | |общественными и | | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | |финансами на | | | | | | | | | | | |период до 2018 | | | | | | | | | | | |года | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 2 |Доля налоговых и| % |Показатель | Ежегодно | |фактическое |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |неналоговых | |определяет | |Д=ОНН/ОД*100, где |поступление |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |доходов бюджета| |изменение | |Д - доля налоговых и |(прогнозируемое | | | |образования города | | |города Черкесска,| |структуры | |неналоговых доходов, |поступление) налоговых| | | |Черкесска | | |в общем объеме| |доходных | |ОНН - объем налоговых |и неналоговых доходов | | | | | | |доходов | |источников и | |и неналоговых доходов, |в городской бюджет за | | | | | | | | |обеспеченность | |ОД- общий объем доходов|определенный период | | | | | | | | |финансовыми | | | | | | | | | | | |ресурсами | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 3 |Доля расходов| % |Показатель | Ежегодно |Д=Суммапрогр/СуммаРх100|объем расходов гор. |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |городского | |показывает объем | | |бюджета, формируемый в|документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |бюджета, | |расходов, | |показатель |рамках муниципальных | | | |образования города | | |формируемых в| |охваченных | |рассчитывается как |программ (Суммапрогр) | | | |Черкесска | | |рамках | |программными | |отношение объема | | | | | | | |муниципальных | |мероприятиями | |расходов городского |общий объем расходов | | | | | | |программ города| | | |бюджета, формируемых в |гор. бюджета (СуммаР) | | | | | | |Черкесска, в общем| | | |рамках муниципальных | | | | | | | |объеме расходов| | | |программ, к общему | | | | | | | |местного бюджета | | | |объему расходов гор. | | | | | | | | | | | |бюджета; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |источником показателей | | | | | | | | | | | |является отчет об | | | | | | | | | | | |исполнении городскеого | | | | | | | | | | | |бюджета; | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Соблюдение порядка| да/нет |Показатель | Ежегодно |"да" - порядок и сроки |Соблюдены порядок и |Сплошное |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |и сроков| |определяет | |разработки проекта |сроки разработки |наблюдение | |наблюдение |мэрии муниципального | | |разработки проекта| |качество | |городского бюджета |проекта городского | | | |образования города | | |городского | |исполнения | |соблюдены; |бюджета, установленных| | | |Черкесска | | |бюджета, | |требований | |"нет"- порядок и сроки |бюджетным | | | | | | |установленных | |бюджетного | |разработки проекта |законодательством | | | | | | |бюджетным | |законодательства | |городского бюджета не | | | | | | | |законодательством | | | |соблюдены | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 2 |Отклонение | % |Показатель | Ежегодно |О= ФД/ПД*100 |ФД - факт. объем |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |поступления | |свидетельствует о| | |доходов |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |фактических | |наличии | | |ПД - первоначальный | | | |образования города | | |собственных | |(отсутствии) | | |план доходов | | | |Черкесска | | |доходов городского| |дополнительных | | | | | | | | | |бюджета от| |источников | | | | | | | | | |первоначальных | |доходов | | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | | | | |назначений | | | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 3 |Отклонение | % |Показатель | Ежегодно |О=ФР/ПР*100 |ФР - факт. объем |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |фактического | |свидетельствует о| | |расходов |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |объема расходов| |наличии | | |ПР - первоначальный | | | |образования города | | |городского бюджета| |(отсутствии) | | |план расходов | | | |Черкесска | | |за отчетный| |дополнительных | | | | | | | | | |финансовый год от| |источников | | | | | | | | | |первоначального | |финансирования | | | | | | | | | |плана | |расходов | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 4 |Исполнение | % |Показатель | Ежегодно |ИРО=Ф/П х 100 | |Отчетная |Главные |Сплошное |Финансовое управление| | |расходных | |отражает полноту| |указанный показатель |Объем бюджетных |документация|распорядители |наблюдение |мэрии муниципального | | |обязательств | |учета и степень| |измеряется в процентах |ассигнований на | |бюджетных | |образования города | | |города Черкесска | |исполнения | |и определяет кассовое |отчетный год в | |средств | |Черкесска | | | | |расходных | |исполнение расходных |соответствии со | | | | | | | | |обязательств | |обязательств городского|сводной бюджетной | | | | | | | | |города Черкесска | |бюджета по отношению к |росписью, тыс. рублей | | | | | | | | | | |бюджетным ассигнованиям|(П) | | | | | | | | | | |в соответствии со | | | | | | | | | | | |сводной бюджетной |кассовое исполнение | | | | | | | | | | |росписью; |городского бюджета за | | | | | | | | | | |объем утвержденных |отчетный год, тыс. | | | | | | | | | | |бюджетных ассигнований |рублей (Ф) | | | | | | | | | | |и кассовых расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |отражен в отчете об | | | | | | | | | | | |исполнении | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 5 |Доля муниципальных| % |Показатель | Ежегодно |ДУ=БАУ/ОКУ*100 |БАУ-количество |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |бюджетных и| |показывает | | |бюджетных и автономных|документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |автономных | |количество | | |учреждений; | | | |образования города | | |учреждений, | |учреждений, | | | | | | |Черкесска | | |которым объем| |изменивших тип с | | |ОКУ-общее количество | | | | | | |субсидий на| |казенных на | | |муниципальных | | | | | | |оказание | |бюджетные и | | |учреждений | | | | | | |муниципальных | |автономные | | | | | | | | | |услуг (выполнение| |учреждения | | | | | | | | | |работ) определен в| | | | | | | | | | | |соответствии с| | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | |заданиями | | | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 6 |Соблюдение | Да/нет |Показатель | Ежегодно |"да" - требования о | |Отчетная |Главные |Сплошное |Финансовое управление| | |установленных | |отражает степень| |составе отчетности | |документация|распорядители |наблюдение |мэрии муниципального | | |законодательством | |исполнения | |соблюдены; | | |бюджетных | |образования города | | |требований о| |расходных | |"нет" - требования о | | |средств | |Черкесска | | |составе отчетности| |обязательств | |составе отчетности не | | | | | | | |об исполнении| |города Черкесска | |соблюдены | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 7 |Выполнение условий | да/нет |Показатель | Ежегодно |"да" - условия | |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |Соглашения об | |определяет оценку| |соглашения выполнены; | |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |оздоровлении | |качества | |"нет" - условия | | | | |образования города | | |местных бюджетов | |организации и | |соглашения не выполнены| | | | |Черкесска | | |по городу | |осуществления | | | | | | | | | |Черкесску, | |бюджетного | | | | | | | | | |установленных | |процесса в городе| | | | | | | | | |Министерством | |Черкесске | | | | | | | | | |финансов КЧР | | | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 8 |Размещение на | да/нет |Показатель | Ежегодно |"да" - требования о | |Отчетная |Главные |Сплошное |Финансовое управление| | |официальном | |определяет | |прозрачности | |документация|распорядители |наблюдение |мэрии муниципального | | |портале мэрии | |полноту | |(открытости) соблюдены;| | |бюджетных | |образования города | | |муниципального | |представления | |"нет" - требования о | | |средств | |Черкесска | | |образования города | |информации о ходе| |прозрачности | | | | | | | |Черкесска | |исполнения | |(открытости) не | | | | | | | |(http://www.cherke-| |бюджета, а также| |соблюдены | | | | | | | |ssk09. ru) | |доступность иных| | | | | | | | | |информации об | |сведений о| | | | | | | | | |организации и | |бюджете | | | | | | | | | |исполнении бюджета | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом города Черкесска" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Отношение объема| % |Показатель | Ежегодно (на |ОГД=ГД х100 |объем государственного|Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |муниципального | |определяет | конец года) | ____ |долга Ростовской |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |долга города| |уровень долговой| | Д-Б |области (ГД) | | | |образования города | | |Черкесска к общему| |нагрузки на| | | | | | |Черкесска | | |годовому объему| |городской бюджет | |показатель |объем доходов | | | | | | |доходов местного| | | |рассчитывается как |областного бюджета (Д)| | | | | | |бюджета без учета| | | |отношение объема | | | | | | | |объема субвенций,| | | |муниципального долга на|объем безвозмездных | | | | | | |предоставляемых из| | | |конец года к общему |поступлений (Б) | | | | | | |бюджетов бюджетной| | | |объему доходов | | | | | | | |системы Российской| | | |городского бюджета без | | | | | | | |Федерации | | | |учета объема субвенций,| | | | | | | | | | | |предоставляемых из | | | | | | | | | | | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | | | |системы Российской | | | | | | | | | | | |Федерации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |объем муниципального | | | | | | | | | | | |долга, а также объем | | | | | | | | | | | |доходов городского | | | | | | | | | | | |бюджета, объем | | | | | | | | | | | |субвенций отражаются в | | | | | | | | | | | |решениях о бюджете, | | | | | | | | | | | |отчетах об | | | | | | | | | | | |исполнении городского | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 2 |Доля расходов на| % |Показатель | Ежегодно (на |Д=Робсл х100 |объем расходов на |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |обслуживание | |определяет долю | конец года) | _____ |обслуживание |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |муниципального | |расходов на | | Р-С |муниципального долга | | | |образования города | | |долга в общем| |обслуживание | |показатель |(Робсл) | | | |Черкесска | | |объеме расходов| |муниципального | |рассчитывается как | | | | | | | |местного бюджета,| |долга в общем | |отношение объема |объем расходов | | | | | | |за исключением| |объеме расходов | |расходов на |местного бюджета (Р) | | | | | | |объема субвенций,| |местного бюджета,| |обслуживание | | | | | | | |предоставляемых из| |за исключением | |муниципального долга к |безвозмездные | | | | | | |бюджетов бюджетной| |объема расходов, | |объему расходов |поступления | | | | | | |системы Российской| |которые | |городского бюджета, за |предоставляемые из | | | | | | |Федерации | |осуществляются за| |исключением объема |бюджетов бюджетной | | | | | | | | |счет субвенций, | |субвенций, |системы Российской | | | | | | | | |предоставляемых | |предоставляемых из |Федерации (С) | | | | | | | | |из бюджетов | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | |бюджетной системы| |системы Российской | | | | | | | | | |Российской | |Федерации; | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | |объем расходов | | | | | | | | | | | |городского бюджета, а | | | | | | | | | | | |также объем субвенций, | | | | | | | | | | | |предоставляемых из | | | | | | | | | | | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | | | |системы РФ отражаются в| | | | | | | | | | | |решениях о бюджете, | | | | | | | | | | | |отчетах об исполнении | | | | | | | | | | | |бюджета; | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| |3. |Отсутствие | Да/нет |Показатель | Ежегодно |Показатель | |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |просроченной | |характеризует | |рассчитывается как | |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |задолженности по| |своевременность | |отношение объема | | | | |образования города | | |муниципальным | |расчетов по | |погашения долга к | | | | |Черкесска | | |долговым | |долговым | |утвержденному объему | | | | | | | |обязательствам | |обязательствам | |графиком его погашения | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Наличие порядка| Да/нет |Показатель | Ежегодно |Да- если порядок |Утверждение порядка |Отчетная |Местный бюджет|Организация и |Финансовое управление| | |организации и| |является | |утвержден; |организации и |документация| |проведение |мэрии муниципального | | |проведения | |подтверждением | | |проведения контрольных| | |контрольных |образования города | | |контрольных | |утверждения | |Нет- если порядок |мероприятий органами | | |мероприятий |Черкесска | | |мероприятий | |порядка в целях | |неутвержден |местного | | |органами | | | |органами | |организации и | | |самоуправления | | |местного | | | |внутреннего | |проведения | | | | | |самоуправления| | | |финансового | |контрольных | | | | | | | | | |контроля | |мероприятий | | | | | | | | | | | |органами местного| | | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 2 |Соотношение объема| % |Результаты | Ежегодно |Е= <1>/<2> *100% |<1> - объем |Отчетная |Главные |Сплошное |Финансовое управление| | |проверенных | |контроль- | | |проверенных средств |документация|распорядители |наблюдение |мэрии муниципального | | |средств местного| |ревизионной | | |городского бюджета; | |бюджетных | |образования города | | |бюджета к общему| |деятельности в | | | | |средств, | |Черкесска | | |объему расходов| |сфере бюджетных | | |<2>- общая сумма | |муниципальные | | | | |местного бюджета | |правоотношений | | |расходов городского | |учреждения | | | | | | | | | |бюджета | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 3 |Соотношение | % |Обеспечение | Ежегодно |Е= <1>/<2> *100% |<1> - количество |Отчетная |Главные |Сплошное |Финансовое управление| | |количества | |реализации плана | | |фактически проведенных|документация|распорядители |наблюдение |мэрии муниципального | | |фактически | |мероприятий | | |контрольных | |бюджетных | |образования города | | |проведенных | | | | |мероприятий; | |средств, | |Черкесска | | |контрольных | | | | | | |муниципальные | | | | |мероприятий к| | | | |<2>- общее количество | |учреждения | | | | |количеству | | | | |запланированных | | | | | | |запланированных | | | | |контрольных | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Обеспечение | да/нет |Показатель | Ежегодно |"да"- обеспеченность | |Отчетная |Муниципальный |Сплошное |Финансовое управление| | |деятельности | |показывает | |муниципальной программы| |документация|бюджет |наблюдение |мэрии муниципального | | |финансового | |обеспеченность | |ресурсами; | | | | |образования города | | |управления мэрии| |реализации | |"нет"- необеспеченность| | | | |Черкесска | | |муниципального | |муниципальной | |муниципальной программы| | | | | | | |образования города| |программы | |ресурсами | | | | | | | |Черкесска по| |ресурсами для | | | | | | | | | |организации | |своевременного и | | | | | | | | | |составления и| |качественного | | | | | | | | | |исполнения бюджета| |составления и | | | | | | | | | |города Черкесска | |исполнения | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | |-----+-------------------+--------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------------+------------+--------------+--------------+---------------------| | 2 |Формирование | % | | Ежегодно |Д=ФОб/ШЧ*100 |Д- доля муниципальных |Отчетная |Местный бюджет|Сплошное |Финансовое управление| | |высококва- | | | | |служащих, прошедших |документация| |наблюдение |мэрии муниципального | | |лифицированного | | | | |обучение; | | | |образования города | | |кадрового состава | | | | |ФЧ-фактическая | | | |Черкесска | | | | | | | |численность | | | | | | | | | | | |обучившихся; | | | | | | | | | | | |ШЧ- штатная | | | | | | | | | | | |численность должностей| | | | | | | | | | | |муниципальной службы | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|