|
Расширенный поиск
Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 26.05.2014 № 841
Документ имеет не последнюю редакцию.
образования. В пределах своей компетенции - обеспечивает выполнение и
создает нормативные основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств города Черкесска. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета города Черкесска. б) Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы. Стратегическая цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1) Обеспечение деятельности финансового управления мэрии муниципального образования города Черкесска по организации составления и исполнения бюджета города Черкесска (да/нет); 2) Укомплектованность должностей муниципальной службы в финансовом управлении мэрии муниципального образования города Черкесска (%).
Количественные значения показателей реализации подпрограммы по годам реализации представлены в приложении N 1 к настоящей программе. Ожидаемые конечные результаты реализации данной подпрограммы:
повышение уровня бюджетного самообеспечения; эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам; формирование и организация исполнения местного бюджета;
совершенствование форм и методов планирования доходной части местного бюджета. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. в) Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы. Ведомственные целевые программы в рамках подпрограммы не реализуются. Перечень основных мероприятий подпрограммы, ожидаемый результат и
последствия нереализации мероприятия представлены в приложении N 2 к настоящей программе. г) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы Финансовые ресурсы, необходимые для реализации
подпрограммы в 2014- 2018 годах будут приведены в соответствии с
объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы
муниципального образования города Черкесска о бюджете города Черкесска
на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации
подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее
реализации 57137,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10918,0 тыс. руб.;
2015 год – 11565,3 тыс. руб.; 2016 год – 11552,6 тыс. руб.;
2017 год – 11562,9 тыс. руб.;
2018 год – 11562,9 тыс. руб.
(Пункт в редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 27.03.2015 № 483; от 20.08.2015 № 1285) д) Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы. Основная задача финансового управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств местного бюджета. Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов исполнительной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики. Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы финансового управления по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств и минимизирует возможные риски в отношении реализации подпрограммы. Решение данной задачи позволит снизить уровень нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета города Черкесска, в
том числе - вероятность нецелевого использования бюджетных средств. VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Муниципальная программа является "обеспечивающей", ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает
значительный вклад в поддержание благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения макроэкономической стабильности и соблюдения установленных ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повышение уровня и качества жизни населения. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Думы муниципального образования города Черкесска "О бюджете города Черкесска на 2014 год". На 2015-2018 годы
объемы бюджетных ассигнований приведены в соответствии с предварительной оценкой предельного объема расходов городского бюджета на реализацию муниципальной программы с учетом изменения объема бюджетных ассигнований, связанных с прогнозируемыми расходами на обслуживание муниципального долга, а также - с учетом роста инфляции. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы по периодам, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы муниципального образования города Черкесска о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период. (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 27.03.2015 № 483)
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 66657,1 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска
от 04.09.2014 г. N 1464; от 31.12.2014 № 2162; от 27.03.2015 № 483)
2014 год - 14657,3 тыс. руб; (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 04.09.2014 г. N 1464;
от 31.12.2014 № 2162; от 27.03.2015 № 483)
2015 год - 13291,1 тыс. рублей;
2016 год - 12896,3 тыс. рублей;
2017 год - 12906,7 тыс. рублей;
2018 год - 12906,7 тыс. рублей.
(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 27.03.2015 № 483) VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
При реализации программы возможно возникновение следующих рисков,
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- изменение ситуации в экономике страны, республики, города могут
повлиять на поступление доходов в местный бюджет; - невыполнение плана по доходам отразится на исполнении расходных обязательств муниципального образования, что приведет к росту кредиторской задолженности за выполненные работы, оказанные услуги; - организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы; - возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования; - необоснованное увеличение муниципального долга и дефицита местного бюджета; - необоснованное перераспределение доходов между уровнями бюджетов; - необоснованное принятие решений, приводящее к нарушению единства бюджетной системы Российской Федерации. В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается: - формирование эффективной системы управления программой, на основе четкого распределения функций и полномочий в финансовом управлении мэрии муниципального образования города Черкесска;
- детальное планирование мероприятий программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;
- разработка и принятие правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов; - принятие иных мер в соответствии с полномочиями.
IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления: 1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр - 100%); 2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов городского бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%); 3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%). Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы. Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом V приложения 1 к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 N 2148 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска. Приложение N 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018
годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города
Черкесска от 27.03.2015 № 483)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование |Ед. | Значение показателя (индикатора) | | | показателя |изм. | | | | (индикатора) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |---------------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с | | | | |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом|вариант|учетом|вариант|учетом|вариант|учетом | | | | | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | | | | |средств| |средств| |средств| |средст| |средст| |средст| |средств| | | | | | | | | | | | в | | в | | в | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Муниципальная программа | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске" на 2014-2018 годы | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Охват бюджетных| % | 9,0 | | 7,9 | | 25 | | 70 | | 90 | | 90 | | 90 | | | |ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | |показателями, | | | | | | | | | | | | | | | | | |характеризующими | | | | | | | | | | | | | | | | | |цели и| | | | | | | | | | | | | | | | | |результаты их| | | | | | | | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2 |Наличие |да/нет| нет | нет | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | |менеджмента | | | | | | | | | | | | | | | | | |главных | | | | | | | | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Долгосрочное финансовое планирование" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |1. Наличие |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |долгосрочного | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |(да/нет). | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |1.2. |Доля налоговых и| % | 46,6 | | 51,4 | | < 50 | | < 50 | | < 50 | | < 50 | | < 50 | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска, в| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме| | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |1.3. |Доля расходов| % | 9 | | 7,9 | | 29 | | >50 | | >70 | | >90 | | >90 | | | |городского | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |формируемых в| | | | | | | | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |программ города| | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска, в| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме| | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Соблюдения |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |порядка и сроков| | | | | | | | | | | | | | | | | |разработки | | | | | | | | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | | | | | | | | |законодательством| | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.2. |Отклонение | % | 49,8 | | 40,1 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |поступления | | | | | | | | | | | | | | | | | |фактических | | | | | | | | | | | | | | | | | |собственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета от| | | | | | | | | | | | | | | | | |первоначальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | | | | | | | | | | |назначений | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.3. |Отклонение | % | 25,6 | | 27,2 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |фактического | | | | | | | | | | | | | | | | | |объема расходов| | | | | | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета за| | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетный | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовый год| | | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | | |первоначального | | | | | | | | | | | | | | | | | |плана | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2.4 |Исполнение | % | 97,9 | | 96,8 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |расходных | | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.5. |Доля | % | 12,3 | | 20 | | 30 | | 40 | | 40 | | 50 | | 50 | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных и| | | | | | | | | | | | | | | | | |автономных | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | | | | | | | |которым объем| | | | | | | | | | | | | | | | | |субсидий на| | | | | | | | | | | | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |(выполнение | | | | | | | | | | | | | | | |
| |работ) определен| | | | | | | | | | | | | | | | | |в соответствии с| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | | |заданиями | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.6. |Соблюдение |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |законодательство-| | | | | | | | | | | | | | | | | |м требований о| | | | | | | | | | | | | | | | | |составе | | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетности об| | | | | | | | | | | | | | | | | |исполнении | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2.7 |Выполнение |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |условий | | | | | | | | | | | | | | | | | |Соглашения об | | | | | | | | | | | | | | | | | |оздоровлении | | | | | | | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | |по городу | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесску, | | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |Министерством | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | |Карачаево- | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| |2.8. |Размещение на |да/нет| да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |официальном | | | | | | | | | | | | | | | | | |портале мэрии | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | | |(http://www.cher-| | | | | | | | | | | | | | | |
| |kessk09. ru) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |информации об | | | | | | | | | | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | | | | | | | | | |исполнении | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета города | | | | | | | | | | | | | | | | | |Черкесска | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом города Черкесска" | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Отношение объема| % | 22 | | 11 | | 7 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | |
| |долга города| | | | | | | | | | | | | | | |
| |Черкесска к| | | | | | | | | | | | | | | |
| |общему годовому| | | | | | | | | | | | | | | |
| |объему доходов| | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | |
| |без учета объема| | | | | | | | | | | | | | | |
| |субвенций, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | |
| |из бюджетов| | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |системы | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 27.03.2015 № 483) |-----+-----------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------| | 2 |Доля расходов на| % | 0,23 | | 0,12 | | 0,07 | | 0,06 | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | | | |обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |долга в общем| | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме расходов| | | | | | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, за| | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |субвенций, | | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | |из бюджетов| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|