|
Расширенный поиск
Решение Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.12.2013 № 99
Документ имеет не последнюю редакцию.
(В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация мероприятий по | 906 | 04 | 01 | 9992100 | 200 | 873,1| |обеспечению занятости | | | | | | | |населения и социальная | | | | | | | |поддержка безработных граждан| | | | | | | |за счет средств | | | | | | | |республиканского бюджета в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Средства республиканского | 906 | 07 | 01 | 9990300 | 200 | 350,0| |бюджета общего характера на | | | | | | | |решение вопросов местного | | | | | | | |значения в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятльности (Закупка товаров,| | | | | | | |работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 01 |99 9 1159| 100 | 353,6| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дошкольного образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 01 |99 9 1159| 200 | 61 204,3| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дошкольного образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 01 |99 9 1159| 600 | 7 173,3| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дошкольного образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Предоставление субсидий | | | | | | | |бюджетным, автономным | | | | | | | |учреждениям и иным | | | | | | | |некоммерческим организациям) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 01 |99 9 1159| 800 | 669,5| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дошкольного образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Иные бюджетные ассигнования)| | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация образовательных | 906 | 07 | 01 |99 9 2211| 100 |121 467,0| |программ в дошкольных | | | | | | | |образовательных учреждениях в| | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация образовательных | 906 | 07 | 01 |99 9 2211| 200 | 2 134,5| |программ в дошкольных | | | | | | | |образовательных учреждениях в| | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация образовательных | 906 | 07 | 01 |99 9 2211| 600 | 10 997,8| |программ в дошкольных | | | | | | | |образовательных учреждениях в| | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Предоставление субсидий | | | | | | | |бюджетным, автономным | | | | | | | |учреждениям и иным | | | | | | | |некоммерческим организациям) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Мероприятия по | 906 | 07 | 02 |06 1 2036| 200 | 89,8| |противодействию | | | | | | | |злоупотреблению | | | | | | | |наркотическими средствами и | | | | | | | |их незаконному обороту в | | | | | | | |городе Черкесске в рамках | | | | | | | |подпрограммы "Профилактика | | | | | | | |заболеваний и формирование | | | | | | | |здорового образа жизни. | | | | | | | |Развитие первичной медико- | | | | | | | |санитарной помощи" | | | | | | | |муниципальной программы | | | | | | | |"Развитие здравоохранения в | | | | | | | |городе Черкесске" на 2014- | | | | | | | |2018 годы (Закупка товаров, | | | | | | | |работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Средства республиканского | 906 | 07 | 02 | 9990300 | 200 | 245,0| |бюджета общего характера на | | | | | | | |решение вопросов местного | | | | | | | |значения в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятльности (Закупка товаров,| | | | | | | |работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1259| 100 | 83,1| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Расходы на | | | | | | | |выплаты персоналу в целях | | | | | | | |обеспечения выполнения | | | | | | | |функций государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1259| 200 | 32 327,9| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1259| 600 | 1 966,2| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Предоставление | | | | | | | |субсидий бюджетным, | | | | | | | |автономным учреждениям и иным| | | | | | | |некоммерческим организациям) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1259| 800 | 1 579,5| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | |учреждений в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Иные бюджетные | | | | | | | |ассигнования) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1359| 100 | 3 350,7| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | | |детей в рамках непрограммного| | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1359| 200 | 378,3| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | | |детей в рамках непрограммного| | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1359| 600 | 7 564,0| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | | |детей в рамках непрограммного| | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Предоставление субсидий | | | | | | | |бюджетным, автономным | | | | | | | |учреждениям и иным | | | | | | | |некоммерческим организациям) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 02 |99 9 1359| 800 | 9,5| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | | |детей в рамках непрограммного| | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Иные бюджетные ассигнования)| | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Проведение мероприятий по | 906 | 07 | 02 |99 9 2046| 100 | 42,0| |патриотическому воспитанию | | | | | | | |молодежи в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Расходы на | | | | | | | |выплаты персоналу в целях | | | | | | | |обеспечения выполнения | | | | | | | |функций государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Проведение мероприятий по | 906 | 07 | 02 |99 9 2046| 200 | 195,0| |патриотическому воспитанию | | | | | | | |молодежи в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация мероприятий по | 906 | 07 | 02 | 9992087 | 200 | 11 064,1| |обеспечению горячим питанием | | | | | | | |школьников в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация мероприятий по | 906 | 07 | 02 | 9992087 | 600 | 619,2| |обеспечению горячим питанием | | | | | | | |школьников в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Предоставление | | | | | | | |субсидий муниципальным | | | | | | | |бюджетным, автономным | | | | | | | |учреждениям и иным | | | | | | | |некоммерческим организациям) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация основных | 906 | 07 | 02 |99 9 2201| 100 |299 517,8| |общеобразовательных программ | | | | | | | |в рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация основных | 906 | 07 | 02 |99 9 2201| 200 | 11 688,1| |общеобразовательных программ | | | | | | | |в рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Реализация основных | 906 | 07 | 02 |99 9 2201| 600 | 19 725,8| |общеобразовательных программ | | | | | | | |(Предоставление субсидий | | | | | | | |бюджетным, автономным | | | | | | | |учреждениям и иным | | | | | | | |некоммерческим организациям) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на выплаты по оплате | 906 | 07 | 09 |92 2 1011| 100 | 5 077,3| |труда работников органов | | | | | | | |местного самоуправления по | | | | | | | |обеспечению деятельности | | | | | | | |исполнительных органов | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |92 2 1019| 100 | 50,6| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности исполнительных | | | | | | | |органов муниципального | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Расходы на | | | | | | | |выплаты персоналу в целях | | | | | | | |обеспечения выполнения | | | | | | | |функций государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |92 2 1019| 200 | 853,1| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности исполнительных | | | | | | | |органов муниципального | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |92 2 1019| 800 | 10,3| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности исполнительных | | | | | | | |органов муниципального | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Иные бюджетные | | | | | | | |ассигнования) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |99 9 1459| 100 | 5 692,2| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |(централизованных | | | | | | | |бухгалтерий) в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Расходы на | | | | | | | |выплаты персоналу в целях | | | | | | | |обеспечения выполнения | | | | | | | |функций государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |99 9 1459| 200 | 910,9| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |(централизованных | | | | | | | |бухгалтерий) в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |99 9 1459| 800 | 111,7| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |(централизованных | | | | | | | |бухгалтерий) в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Иные бюджетные | | | | | | | |ассигнования) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 906 | 07 | 09 |99 9 1559| 100 | 1 056,3| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений | | | | | | | |(методических кабинетов) в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Компенсация части | 906 | 10 | 04 |01 2 2010| 300 | 3 845,0| |родительской платы за | | | | | | | |содержание ребенка в | | | | | | | |государственных и | | | | | | | |муниципальных образовательных| | | | | | | |учреждениях, реализующих | | | | | | | |основную общеобразовательную | | | | | | | |программу дошкольного | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Социальное | | | | | | | |обеспечение и иные выплаты | | | | | | | |населению) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Выплата приемной семье на | 906 | 10 | 04 |01 2 2113| 300 | 85,1| |содержание подоопечных детей | | | | | | | |за счет средств | | | | | | | |республиканского бюджета в | | | | | | | |рамках подпрограммы | | | | | | | |"Социальная поддержка семьи и| | | | | | | |детей" муниципальной | | | | | | | |программы "Социальная | | | | | | | |поддержка населения города | | | | | | | |Черкесска" на 2014-2018 годы | | | | | | | |(Социальное обеспечение и | | | | | | | |иные выплаты населению) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Оплата труда приемного | 906 | 10 | 04 |01 2 2213| 300 | 86,8| |родителя за счет средств | | | | | | | |республиканского бюджета в | | | | | | | |рамках подпрограммы | | | | | | | |"Социальная поддержка семьи и| | | | | | | |детей" муниципальной | | | | | | | |программы "Социальная | | | | | | | |поддержка населения города | | | | | | | |Черкесска" на 2014-2018 годы | | | | | | | |(Социальное обеспечение и | | | | | | | |иные выплаты населению) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Выплаты семьям опекунов на | 906 | 10 | 04 |01 2 2313| 300 | 11 358,6| |содержание подопечных детей | | | | | | | |за счет средств | | | | | | | |республиканского бюджета в | | | | | | | |рамках подпрограммы | | | | | | | |"Социальная поддержка семьи и| | | | | | | |детей" муниципальной | | | | | | | |программы "Социальная | | | | | | | |поддержка населения города | | | | | | | |Черкесска" на 2014-2018 годы | | | | | | | |(Социальное обеспечение и | | | | | | | |иные выплаты населению) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Организация оздоровления, | 906 | 10 | 06 |01 2 2035| 200 | 3 317,3| |отдыха детей в период летних | | | | | | | |каникул в выездных лагерях в | | | | | | | |рамках подпрограммы | | | | | | | |"Социальная поддержка семьи и| | | | | | | |детей" муниципальной | | | | | | | |программы "Социальная | | | | | | | |поддержка населения города | | | | | | | |Черкесска" на 2014-2018 годы | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Организация оздоровления, | 906 | 10 | 06 |01 2 2037| 200 | 1 862,7| |отдыха детей в период летних | | | | | | | |каникул в лагерях с дневным | | | | | | | |пребыванием в рамках | | | | | | | |подпрограммы "Социальная | | | | | | | |поддержка семьи и детей" | | | | | | | |муниципальной программы | | | | | | | |"Социальная поддержка | | | | | | | |населения города Черкесска" | | | | | | | |на 2014-2018 годы (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Организация оздоровления, | 906 | 10 | 06 |01 2 4600| 200 | 1 862,7| |отдыха детей в период летних | | | | | | | |каникул за счет средств | | | | | | | |республиканского бюджета в | | | | | | | |рамках подпрограммы | | | | | | | |"Социальная поддержка семьи и| | | | | | | |детей" муниципальной | | | | | | | |программы "Социальная | | | | | | | |поддержка населения города | | | | | | | |Черкесска" на 2014-2018 годы | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Контрольно-счетная палата | 907 | | | | | 4 592,4| |муниципального образования | | | | | | | |города Черкесска | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на выплаты по оплате | 907 | 01 | 06 |93 1 1011| 100 | 1 510,3| |труда работников органов | | | | | | | |местного самоуправления по | | | | | | | |обеспечению деятельности | | | | | | | |Председателя контрольно- | | | | | | | |счетного органа | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на выплаты по оплате | 907 | 01 | 06 |93 2 1011| 100 | 1 582,8| |труда работников органов | | | | | | | |местного самоуправления по | | | | | | | |обеспечению деятельности | | | | | | | |контрольно-счетного органа | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 907 | 01 | 06 |93 2 1019| 100 | 221,0| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности контрольно- | | | | | | | |счетного органа | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 907 | 01 | 06 |93 2 1019| 200 | 1 245,9| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности контрольно- | | | | | | | |счетного органа | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 907 | 01 | 06 |93 2 1019| 800 | 32,4| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности контрольно- | | | | | | | |счетного органа | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Иные бюджетные ассигнования)| | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Комитет по физической | 908 | | | | | 55 830,8| |культуре, спорту и молодежной| | | | | | | |политике мэрии муниципального| | | | | | | |образования города Черкесска | | | | | | | (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 908 | 07 | 02 |99 9 1859| 100 | 24 331,4| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений в| | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Расходы на выплаты персоналу| | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 908 | 07 | 02 |99 9 1859| 200 | 3 227,8| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений в| | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 908 | 07 | 02 |99 9 1859| 800 | 12,7| |деятельности (оказание услуг)| | | | | | | |подведомственных учреждений в| | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Иные бюджетные ассигнования)| | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Мероприятия в области | 908 | 07 | 02 |99 9 2047| 200 | 791,3| |физической культуры и спорта | | | | | | | |в рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Закупка товаров, работ и | | | | | | | |услуг для государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Мероприятия по обеспечению | 908 | 10 | 03 |99 9 8001| 300 | 5 000,0| |жильем молодых семей за счет | | | | | | | |средств местного бюджета в | | | | | | | |рамках непрограммного | | | | | | | |направления деятельности | | | | | | | |(Социальное обеспечение и | | | | | | | |иные выплаты населению) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Мероприятия по обеспечению | 908 | 10 | 03 |99 9 8400| 300 | 16 584,0| |жильем молодых семей за счет | | | | | | | |средств республиканского | | | | | | | |бюджета в рамках | | | | | | | |непрограммного направления | | | | | | | |деятельности (Социальное | | | | | | | |обеспечение и иные выплаты | | | | | | | |населению) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Мероприятия в области | 908 | 11 | 01 |03 1 2043| 200 | 3 208,7| |физической культуры и спорта | | | | | | | |в рамках подпрограммы "Спорт | | | | | | | |для всех" муниципальной | | | | | | | |программы "Развитие | | | | | | | |физической культуры и спорта | | | | | | | |в городе Черкесске" на 2014- | | | | | | | |2018 годы (Закупка товаров, | | | | | | | |работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Мероприятия по | 908 | 11 | 01 |06 1 2036| 200 | 20,0| |противодействию | | | | | | | |злоупотреблению | | | | | | | |наркотическими средствами и | | | | | | | |их незаконному обороту в | | | | | | | |городе Черкесске в рамках | | | | | | | |подпрограммы "Профилактика | | | | | | | |заболеваний и формирование | | | | | | | |здорового образа жизни. | | | | | | | |Развитие первичной медико- | | | | | | | |санитарной помощи" | | | | | | | |муниципальной программы | | | | | | | |"Развитие здравоохранения в | | | | | | | |городе Черкесске" на 2014- | | | | | | | |2018 годы (Закупка товаров, | | | | | | | |работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на выплаты по оплате | 908 | 11 | 05 |03 2 1011| 100 | 1 967,7| |труда работников органов | | | | | | | |местного самоуправления по | | | | | | | |обеспечению деятельности | | | | | | | |исполнительных органов | | | | | | | |муниципального образования в | | | | | | | |рамках подпрограммы | | | | | | | |"Обеспечение реализации | | | | | | | |программы" муниципальной | | | | | | | |программы "Развитие | | | | | | | |физической культуры и спорта | | | | | | | |в городе Черкесске " на 2014-| | | | | | | |2018 годы (Расходы на выплаты| | | | | | | |персоналу в целях обеспечения| | | | | | | |выполнения функций | | | | | | | |государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 908 | 11 | 05 |03 2 1019| 100 | 80,0| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности исполнительных | | | | | | | |органов муниципального | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |подпрограммы "Обеспечение | | | | | | | |реализации программы" | | | | | | | |муниципальной программы | | | | | | | |"Развитие физической культуры| | | | | | | |и спорта в городе Черкесске "| | | | | | | |на 2014-2018 годы (Расходы на| | | | | | | |выплаты персоналу в целях | | | | | | | |обеспечения выполнения | | | | | | | |функций государственными | | | | | | | |(муниципальными) органами, | | | | | | | |казенными учреждениями, | | | | | | | |органами управления | | | | | | | |государственными | | | | | | | |внебюджетными фондами) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 908 | 11 | 05 |03 2 1019| 200 | 597,2| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности исполнительных | | | | | | | |органов муниципального | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |подпрограммы "Обеспечение | | | | | | | |реализации программы" | | | | | | | |муниципальной программы | | | | | | | |"Развитие физической культуры| | | | | | | |и спорта в городе Черкесске" | | | | | | | |на 2014-2018 годы (Закупка | | | | | | | |товаров, работ и услуг для | | | | | | | |государственных | | | | | | | |(муниципальных) нужд) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Расходы на обеспечение | 908 | 11 | 05 |03 2 1019| 800 | 10,0| |функций органов местного | | | | | | | |самоуправления по обеспечению| | | | | | | |деятельности исполнительных | | | | | | | |органов муниципального | | | | | | | |образования в рамках | | | | | | | |подпрограммы "Обеспечение | | | | | | | |реализации программы" | | | | | | | |муниципальной программы | | | | | | | |"Развитие физической культуры| | | | | | | |и спорта в городе Черкесске" | | | | | | | |на 2014-2018 годы (Иные | | | | | | | |бюджетные ассигнования) | | | | | | | |-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------| |Итого: | | | | | |2235303,8| (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) ------------------------------------------------------------------------------------- (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.04.2014 г. N 31) Заместитель председателя Думы И.Х.Гашоков муниципального образования города Черкесска Приложение N 6 к решению Думы муниципального образования города Черкесска от 24.12.2013 N 99 Перечень муниципальных программ города Черкесска на 2014 год (В редакции Решений Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.04.2014 г. N 31; от 29.05.2014 г. N 45) тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Сумма, | | п/п | | тыс. руб. | |-------+----------------------------------------------+-------------| | 1 | Муниципальная программа "Социальная | 445 947,2 | | | поддержка населения города Черкесска" на | | | | 2014-2018 годы | | |-------+----------------------------------------------+-------------| | 2 | Муниципальная программа города Черкесска | 993,8 | | | "Доступная среда" на 2014-2018 годы | | |-------+----------------------------------------------+-------------| | 3 | Муниципальная программа "Развитие | 8 085,6 | | | физической культуры и спорта в городе | | | | Черкесске" на 2014-2018 годы | | (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) |-------+----------------------------------------------+-------------| | 4 | Муниципальная программа "Управление | 13 550,5 | | | муниципальными финансами в городе | | | | Черкесске" на 2014-2018 годы | | |-------+----------------------------------------------+-------------| | 5 | Муниципальная программа "Защита населения и | 7 370,9 | | | территории муниципального образования | | | | города Черкесска от чрезвычайных ситуаций" | | | | на 2014-2018 годы | | |-------+----------------------------------------------+-------------| | 6 | Муниципальная программа "Развитие | 39 481,1 | | | здравоохранения в городе Черкесске" на | | | | 2014-2018 годы | | |-------+------------------------------------------------------------| | | ВСЕГО: 515 429,1 | (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 29.05.2014 г. N 45) ---------------------------------------------------------------------- (В редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.04.2014 г. N 31) Заместитель председателя И.Х.Гашоков Думы муниципального образования города Черкесска Приложение N 7 к решению Думы муниципального образования города Черкесска от 24.12.2013 N 99 Источники финансирования дефицита бюджета города Черкесска на 2014 год (В редакции Решений Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.04.2014 г. N 31; от 29.05.2014 г. N 45) ---------------------------------------------------------------------- |Код источника финансирования| Наименование показателя | Сумма | | | |на 2014 год,| | | | тыс. руб. | |----------------------------+--------------------------+------------| | | Источники внутреннего | 80 595,2 | | | финансирования дефицитов | | | | бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 00 00 00 0000 000 |Изменение остатков средств| 80 595,2 | | |на счетах по учету средств| | | |бюджета | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 00 00 00 0000 500 |Увеличение остатков|-2 154 708,6| | |средств бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 02 00 00 0000 500 |Увеличение прочих остатков|-2 154 708,6| | |средств бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 02 01 00 0000 510 |Увеличение прочих остатков|-2 154 708,6| | |денежных средств бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 02 01 04 0000 510 |Увеличение прочих остатков|-2 154 708,6| | |денежных средств бюджетов| | | |городских округов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 00 00 00 0000 600 |Уменьшение остатков|2 235 303,8 | | |средств бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 02 00 00 0000 600 |Уменьшение прочих остатков|2 235 303,8 | | |средств бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 02 01 00 0000 610 |Уменьшение прочих остатков|2 235 303,8 | | |денежных средств бюджетов | | |----------------------------+--------------------------+------------| |902 01 05 02 01 04 0000 610 |Уменьшение прочих остатков|2 235 303,8 | | |денежных средств бюджетов| | | |городских округов | | |-------------------------------------------------------+------------| |Итого: | 80 595,2 | ---------------------------------------------------------------------- (В редакции Решений Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.04.2014 г. N 31; от 29.05.2014 г. N 45) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|