Расширенный поиск

Решение Думы Муниципального образования города Черкесска от 24.12.2013 № 99

Документ имеет не последнюю редакцию.
     (В  редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска
от 29.05.2014 г. N 45)
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация мероприятий по    |  906   |  04  |   01    | 9992100 |  200  |    873,1|
|обеспечению занятости        |        |      |         |         |       |         |
|населения и социальная       |        |      |         |         |       |         |
|поддержка безработных граждан|        |      |         |         |       |         |
|за счет средств              |        |      |         |         |       |         |
|республиканского бюджета в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Средства республиканского    |  906   |  07  |   01    | 9990300 |  200  |    350,0|
|бюджета общего характера на  |        |      |         |         |       |         |
|решение вопросов местного    |        |      |         |         |       |         |
|значения в рамках            |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятльности (Закупка товаров,|        |      |         |         |       |         |
|работ и услуг для            |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   01    |99 9 1159|  100  |    353,6|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дошкольного образования в    |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   01    |99 9 1159|  200  | 61 204,3|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дошкольного образования в    |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
     (В  редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска
от 29.05.2014 г. N 45)
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   01    |99 9 1159|  600  |  7 173,3|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дошкольного образования в    |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Предоставление субсидий     |        |      |         |         |       |         |
|бюджетным, автономным        |        |      |         |         |       |         |
|учреждениям и иным           |        |      |         |         |       |         |
|некоммерческим организациям) |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   01    |99 9 1159|  800  |    669,5|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дошкольного образования в    |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Иные бюджетные ассигнования)|        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация образовательных   |  906   |  07  |   01    |99 9 2211|  100  |121 467,0|
|программ в дошкольных        |        |      |         |         |       |         |
|образовательных учреждениях в|        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация образовательных   |  906   |  07  |   01    |99 9 2211|  200  |  2 134,5|
|программ в дошкольных        |        |      |         |         |       |         |
|образовательных учреждениях в|        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация образовательных   |  906   |  07  |   01    |99 9 2211|  600  | 10 997,8|
|программ в дошкольных        |        |      |         |         |       |         |
|образовательных учреждениях в|        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Предоставление субсидий     |        |      |         |         |       |         |
|бюджетным, автономным        |        |      |         |         |       |         |
|учреждениям и иным           |        |      |         |         |       |         |
|некоммерческим организациям) |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Мероприятия по               |  906   |  07  |   02    |06 1 2036|  200  |     89,8|
|противодействию              |        |      |         |         |       |         |
|злоупотреблению              |        |      |         |         |       |         |
|наркотическими средствами и  |        |      |         |         |       |         |
|их незаконному обороту в     |        |      |         |         |       |         |
|городе Черкесске в рамках    |        |      |         |         |       |         |
|подпрограммы "Профилактика   |        |      |         |         |       |         |
|заболеваний и формирование   |        |      |         |         |       |         |
|здорового образа жизни.      |        |      |         |         |       |         |
|Развитие первичной медико-   |        |      |         |         |       |         |
|санитарной помощи"           |        |      |         |         |       |         |
|муниципальной программы      |        |      |         |         |       |         |
|"Развитие здравоохранения в  |        |      |         |         |       |         |
|городе Черкесске" на 2014-   |        |      |         |         |       |         |
|2018 годы (Закупка товаров,  |        |      |         |         |       |         |
|работ и услуг для            |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Средства республиканского    |  906   |  07  |   02    | 9990300 |  200  |    245,0|
|бюджета общего характера на  |        |      |         |         |       |         |
|решение вопросов местного    |        |      |         |         |       |         |
|значения в рамках            |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятльности (Закупка товаров,|        |      |         |         |       |         |
|работ и услуг для            |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1259|  100  |     83,1|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных             |        |      |         |         |       |         |
|общеобразовательных          |        |      |         |         |       |         |
|учреждений в рамках          |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Расходы на     |        |      |         |         |       |         |
|выплаты персоналу в целях    |        |      |         |         |       |         |
|обеспечения выполнения       |        |      |         |         |       |         |
|функций государственными     |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1259|  200  | 32 327,9|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных             |        |      |         |         |       |         |
|общеобразовательных          |        |      |         |         |       |         |
|учреждений в рамках          |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Закупка        |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1259|  600  |  1 966,2|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных             |        |      |         |         |       |         |
|общеобразовательных          |        |      |         |         |       |         |
|учреждений в рамках          |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Предоставление |        |      |         |         |       |         |
|субсидий бюджетным,          |        |      |         |         |       |         |
|автономным учреждениям и иным|        |      |         |         |       |         |
|некоммерческим организациям) |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1259|  800  |  1 579,5|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных             |        |      |         |         |       |         |
|общеобразовательных          |        |      |         |         |       |         |
|учреждений в рамках          |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Иные бюджетные |        |      |         |         |       |         |
|ассигнования)                |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1359|  100  |  3 350,7|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дополнительного образования  |        |      |         |         |       |         |
|детей в рамках непрограммного|        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1359|  200  |    378,3|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дополнительного образования  |        |      |         |         |       |         |
|детей в рамках непрограммного|        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1359|  600  |  7 564,0|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дополнительного образования  |        |      |         |         |       |         |
|детей в рамках непрограммного|        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Предоставление субсидий     |        |      |         |         |       |         |
|бюджетным, автономным        |        |      |         |         |       |         |
|учреждениям и иным           |        |      |         |         |       |         |
|некоммерческим организациям) |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   02    |99 9 1359|  800  |      9,5|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|дополнительного образования  |        |      |         |         |       |         |
|детей в рамках непрограммного|        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Иные бюджетные ассигнования)|        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Проведение мероприятий по    |  906   |  07  |   02    |99 9 2046|  100  |     42,0|
|патриотическому воспитанию   |        |      |         |         |       |         |
|молодежи в рамках            |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Расходы на     |        |      |         |         |       |         |
|выплаты персоналу в целях    |        |      |         |         |       |         |
|обеспечения выполнения       |        |      |         |         |       |         |
|функций государственными     |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Проведение мероприятий по    |  906   |  07  |   02    |99 9 2046|  200  |    195,0|
|патриотическому воспитанию   |        |      |         |         |       |         |
|молодежи в рамках            |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Закупка        |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация мероприятий по    |  906   |  07  |   02    | 9992087 |  200  | 11 064,1|
|обеспечению горячим питанием |        |      |         |         |       |         |
|школьников в рамках          |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Закупка        |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация мероприятий по    |  906   |  07  |   02    | 9992087 |  600  |    619,2|
|обеспечению горячим питанием |        |      |         |         |       |         |
|школьников в рамках          |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Предоставление |        |      |         |         |       |         |
|субсидий муниципальным       |        |      |         |         |       |         |
|бюджетным, автономным        |        |      |         |         |       |         |
|учреждениям и иным           |        |      |         |         |       |         |
|некоммерческим организациям) |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация основных          |  906   |  07  |   02    |99 9 2201|  100  |299 517,8|
|общеобразовательных программ |        |      |         |         |       |         |
|в рамках непрограммного      |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация основных          |  906   |  07  |   02    |99 9 2201|  200  | 11 688,1|
|общеобразовательных программ |        |      |         |         |       |         |
|в рамках непрограммного      |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Реализация основных          |  906   |  07  |   02    |99 9 2201|  600  | 19 725,8|
|общеобразовательных программ |        |      |         |         |       |         |
|(Предоставление субсидий     |        |      |         |         |       |         |
|бюджетным, автономным        |        |      |         |         |       |         |
|учреждениям и иным           |        |      |         |         |       |         |
|некоммерческим организациям) |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на выплаты по оплате |  906   |  07  |   09    |92 2 1011|  100  |  5 077,3|
|труда работников органов     |        |      |         |         |       |         |
|местного самоуправления по   |        |      |         |         |       |         |
|обеспечению деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|исполнительных органов       |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |92 2 1019|  100  |     50,6|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности исполнительных  |        |      |         |         |       |         |
|органов муниципального       |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Расходы на     |        |      |         |         |       |         |
|выплаты персоналу в целях    |        |      |         |         |       |         |
|обеспечения выполнения       |        |      |         |         |       |         |
|функций государственными     |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |92 2 1019|  200  |    853,1|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности исполнительных  |        |      |         |         |       |         |
|органов муниципального       |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Закупка        |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |92 2 1019|  800  |     10,3|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности исполнительных  |        |      |         |         |       |         |
|органов муниципального       |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Иные бюджетные |        |      |         |         |       |         |
|ассигнования)                |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |99 9 1459|  100  |  5 692,2|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|(централизованных            |        |      |         |         |       |         |
|бухгалтерий) в рамках        |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Расходы на     |        |      |         |         |       |         |
|выплаты персоналу в целях    |        |      |         |         |       |         |
|обеспечения выполнения       |        |      |         |         |       |         |
|функций государственными     |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |99 9 1459|  200  |    910,9|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|(централизованных            |        |      |         |         |       |         |
|бухгалтерий) в рамках        |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Закупка        |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |99 9 1459|  800  |    111,7|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|(централизованных            |        |      |         |         |       |         |
|бухгалтерий) в рамках        |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Иные бюджетные |        |      |         |         |       |         |
|ассигнования)                |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  906   |  07  |   09    |99 9 1559|  100  |  1 056,3|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений  |        |      |         |         |       |         |
|(методических кабинетов) в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Компенсация части            |  906   |  10  |   04    |01 2 2010|  300  |  3 845,0|
|родительской платы за        |        |      |         |         |       |         |
|содержание ребенка в         |        |      |         |         |       |         |
|государственных и            |        |      |         |         |       |         |
|муниципальных образовательных|        |      |         |         |       |         |
|учреждениях, реализующих     |        |      |         |         |       |         |
|основную общеобразовательную |        |      |         |         |       |         |
|программу дошкольного        |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Социальное     |        |      |         |         |       |         |
|обеспечение и иные выплаты   |        |      |         |         |       |         |
|населению)                   |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Выплата приемной семье на    |  906   |  10  |   04    |01 2 2113|  300  |     85,1|
|содержание подоопечных детей |        |      |         |         |       |         |
|за счет средств              |        |      |         |         |       |         |
|республиканского бюджета в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках подпрограммы          |        |      |         |         |       |         |
|"Социальная поддержка семьи и|        |      |         |         |       |         |
|детей" муниципальной         |        |      |         |         |       |         |
|программы "Социальная        |        |      |         |         |       |         |
|поддержка населения города   |        |      |         |         |       |         |
|Черкесска" на 2014-2018 годы |        |      |         |         |       |         |
|(Социальное обеспечение и    |        |      |         |         |       |         |
|иные выплаты населению)      |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Оплата труда приемного       |  906   |  10  |   04    |01 2 2213|  300  |     86,8|
|родителя за счет средств     |        |      |         |         |       |         |
|республиканского бюджета в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках подпрограммы          |        |      |         |         |       |         |
|"Социальная поддержка семьи и|        |      |         |         |       |         |
|детей" муниципальной         |        |      |         |         |       |         |
|программы "Социальная        |        |      |         |         |       |         |
|поддержка населения города   |        |      |         |         |       |         |
|Черкесска" на 2014-2018 годы |        |      |         |         |       |         |
|(Социальное обеспечение и    |        |      |         |         |       |         |
|иные выплаты населению)      |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Выплаты семьям опекунов на   |  906   |  10  |   04    |01 2 2313|  300  | 11 358,6|
|содержание подопечных детей  |        |      |         |         |       |         |
|за счет средств              |        |      |         |         |       |         |
|республиканского бюджета в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках подпрограммы          |        |      |         |         |       |         |
|"Социальная поддержка семьи и|        |      |         |         |       |         |
|детей" муниципальной         |        |      |         |         |       |         |
|программы "Социальная        |        |      |         |         |       |         |
|поддержка населения города   |        |      |         |         |       |         |
|Черкесска" на 2014-2018 годы |        |      |         |         |       |         |
|(Социальное обеспечение и    |        |      |         |         |       |         |
|иные выплаты населению)      |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Организация оздоровления,    |  906   |  10  |   06    |01 2 2035|  200  |  3 317,3|
|отдыха детей в период летних |        |      |         |         |       |         |
|каникул в выездных лагерях в |        |      |         |         |       |         |
|рамках подпрограммы          |        |      |         |         |       |         |
|"Социальная поддержка семьи и|        |      |         |         |       |         |
|детей" муниципальной         |        |      |         |         |       |         |
|программы "Социальная        |        |      |         |         |       |         |
|поддержка населения города   |        |      |         |         |       |         |
|Черкесска" на 2014-2018 годы |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Организация оздоровления,    |  906   |  10  |   06    |01 2 2037|  200  |  1 862,7|
|отдыха детей в период летних |        |      |         |         |       |         |
|каникул в лагерях с дневным  |        |      |         |         |       |         |
|пребыванием в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|подпрограммы "Социальная     |        |      |         |         |       |         |
|поддержка семьи и детей"     |        |      |         |         |       |         |
|муниципальной программы      |        |      |         |         |       |         |
|"Социальная поддержка        |        |      |         |         |       |         |
|населения города Черкесска"  |        |      |         |         |       |         |
|на 2014-2018 годы (Закупка   |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Организация оздоровления,    |  906   |  10  |   06    |01 2 4600|  200  |  1 862,7|
|отдыха детей в период летних |        |      |         |         |       |         |
|каникул за счет средств      |        |      |         |         |       |         |
|республиканского бюджета в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках подпрограммы          |        |      |         |         |       |         |
|"Социальная поддержка семьи и|        |      |         |         |       |         |
|детей" муниципальной         |        |      |         |         |       |         |
|программы "Социальная        |        |      |         |         |       |         |
|поддержка населения города   |        |      |         |         |       |         |
|Черкесска" на 2014-2018 годы |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Контрольно-счетная палата    |  907   |      |         |         |       |  4 592,4|
|муниципального образования   |        |      |         |         |       |         |
|города Черкесска             |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на выплаты по оплате |  907   |  01  |   06    |93 1 1011|  100  |  1 510,3|
|труда работников органов     |        |      |         |         |       |         |
|местного самоуправления по   |        |      |         |         |       |         |
|обеспечению деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|Председателя контрольно-     |        |      |         |         |       |         |
|счетного органа              |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на выплаты по оплате |  907   |  01  |   06    |93 2 1011|  100  |  1 582,8|
|труда работников органов     |        |      |         |         |       |         |
|местного самоуправления по   |        |      |         |         |       |         |
|обеспечению деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|контрольно-счетного органа   |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  907   |  01  |   06    |93 2 1019|  100  |    221,0|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности контрольно-     |        |      |         |         |       |         |
|счетного органа              |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  907   |  01  |   06    |93 2 1019|  200  |  1 245,9|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности контрольно-     |        |      |         |         |       |         |
|счетного органа              |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  907   |  01  |   06    |93 2 1019|  800  |     32,4|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности контрольно-     |        |      |         |         |       |         |
|счетного органа              |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Иные бюджетные ассигнования)|        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Комитет по физической        |  908   |      |         |         |       | 55 830,8|
|культуре, спорту и молодежной|        |      |         |         |       |         |
|политике мэрии муниципального|        |      |         |         |       |         |
|образования города Черкесска |        |      |         |         |       |         |
     (В  редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска
от 29.05.2014 г. N 45)
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  908   |  07  |   02    |99 9 1859|  100  | 24 331,4|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений в|        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Расходы на выплаты персоналу|        |      |         |         |       |         |
|в целях обеспечения          |        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  908   |  07  |   02    |99 9 1859|  200  |  3 227,8|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений в|        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
     (В  редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска
от 29.05.2014 г. N 45)
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  908   |  07  |   02    |99 9 1859|  800  |     12,7|
|деятельности (оказание услуг)|        |      |         |         |       |         |
|подведомственных учреждений в|        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Иные бюджетные ассигнования)|        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Мероприятия в области        |  908   |  07  |   02    |99 9 2047|  200  |    791,3|
|физической культуры и спорта |        |      |         |         |       |         |
|в рамках непрограммного      |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Закупка товаров, работ и    |        |      |         |         |       |         |
|услуг для государственных    |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Мероприятия по обеспечению   |  908   |  10  |   03    |99 9 8001|  300  |  5 000,0|
|жильем молодых семей за счет |        |      |         |         |       |         |
|средств местного бюджета в   |        |      |         |         |       |         |
|рамках непрограммного        |        |      |         |         |       |         |
|направления деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|(Социальное обеспечение и    |        |      |         |         |       |         |
|иные выплаты населению)      |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Мероприятия по обеспечению   |  908   |  10  |   03    |99 9 8400|  300  | 16 584,0|
|жильем молодых семей за счет |        |      |         |         |       |         |
|средств республиканского     |        |      |         |         |       |         |
|бюджета в рамках             |        |      |         |         |       |         |
|непрограммного направления   |        |      |         |         |       |         |
|деятельности (Социальное     |        |      |         |         |       |         |
|обеспечение и иные выплаты   |        |      |         |         |       |         |
|населению)                   |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Мероприятия в области        |  908   |  11  |   01    |03 1 2043|  200  |  3 208,7|
|физической культуры и спорта |        |      |         |         |       |         |
|в рамках подпрограммы "Спорт |        |      |         |         |       |         |
|для всех" муниципальной      |        |      |         |         |       |         |
|программы "Развитие          |        |      |         |         |       |         |
|физической культуры и спорта |        |      |         |         |       |         |
|в городе Черкесске" на 2014- |        |      |         |         |       |         |
|2018 годы (Закупка товаров,  |        |      |         |         |       |         |
|работ и услуг для            |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Мероприятия по               |  908   |  11  |   01    |06 1 2036|  200  |     20,0|
|противодействию              |        |      |         |         |       |         |
|злоупотреблению              |        |      |         |         |       |         |
|наркотическими средствами и  |        |      |         |         |       |         |
|их незаконному обороту в     |        |      |         |         |       |         |
|городе Черкесске в рамках    |        |      |         |         |       |         |
|подпрограммы "Профилактика   |        |      |         |         |       |         |
|заболеваний и формирование   |        |      |         |         |       |         |
|здорового образа жизни.      |        |      |         |         |       |         |
|Развитие первичной медико-   |        |      |         |         |       |         |
|санитарной помощи"           |        |      |         |         |       |         |
|муниципальной программы      |        |      |         |         |       |         |
|"Развитие здравоохранения в  |        |      |         |         |       |         |
|городе Черкесске" на 2014-   |        |      |         |         |       |         |
|2018 годы (Закупка товаров,  |        |      |         |         |       |         |
|работ и услуг для            |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на выплаты по оплате |  908   |  11  |   05    |03 2 1011|  100  |  1 967,7|
|труда работников органов     |        |      |         |         |       |         |
|местного самоуправления по   |        |      |         |         |       |         |
|обеспечению деятельности     |        |      |         |         |       |         |
|исполнительных органов       |        |      |         |         |       |         |
|муниципального образования в |        |      |         |         |       |         |
|рамках подпрограммы          |        |      |         |         |       |         |
|"Обеспечение реализации      |        |      |         |         |       |         |
|программы" муниципальной     |        |      |         |         |       |         |
|программы "Развитие          |        |      |         |         |       |         |
|физической культуры и спорта |        |      |         |         |       |         |
|в городе Черкесске " на 2014-|        |      |         |         |       |         |
|2018 годы (Расходы на выплаты|        |      |         |         |       |         |
|персоналу в целях обеспечения|        |      |         |         |       |         |
|выполнения функций           |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  908   |  11  |   05    |03 2 1019|  100  |     80,0|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности исполнительных  |        |      |         |         |       |         |
|органов муниципального       |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|подпрограммы "Обеспечение    |        |      |         |         |       |         |
|реализации программы"        |        |      |         |         |       |         |
|муниципальной программы      |        |      |         |         |       |         |
|"Развитие физической культуры|        |      |         |         |       |         |
|и спорта в городе Черкесске "|        |      |         |         |       |         |
|на 2014-2018 годы (Расходы на|        |      |         |         |       |         |
|выплаты персоналу в целях    |        |      |         |         |       |         |
|обеспечения выполнения       |        |      |         |         |       |         |
|функций государственными     |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальными) органами,   |        |      |         |         |       |         |
|казенными учреждениями,      |        |      |         |         |       |         |
|органами управления          |        |      |         |         |       |         |
|государственными             |        |      |         |         |       |         |
|внебюджетными фондами)       |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  908   |  11  |   05    |03 2 1019|  200  |    597,2|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности исполнительных  |        |      |         |         |       |         |
|органов муниципального       |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|подпрограммы "Обеспечение    |        |      |         |         |       |         |
|реализации программы"        |        |      |         |         |       |         |
|муниципальной программы      |        |      |         |         |       |         |
|"Развитие физической культуры|        |      |         |         |       |         |
|и спорта в городе Черкесске" |        |      |         |         |       |         |
|на 2014-2018 годы (Закупка   |        |      |         |         |       |         |
|товаров, работ и услуг для   |        |      |         |         |       |         |
|государственных              |        |      |         |         |       |         |
|(муниципальных) нужд)        |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Расходы на обеспечение       |  908   |  11  |   05    |03 2 1019|  800  |     10,0|
|функций органов местного     |        |      |         |         |       |         |
|самоуправления по обеспечению|        |      |         |         |       |         |
|деятельности исполнительных  |        |      |         |         |       |         |
|органов муниципального       |        |      |         |         |       |         |
|образования в рамках         |        |      |         |         |       |         |
|подпрограммы "Обеспечение    |        |      |         |         |       |         |
|реализации программы"        |        |      |         |         |       |         |
|муниципальной программы      |        |      |         |         |       |         |
|"Развитие физической культуры|        |      |         |         |       |         |
|и спорта в городе Черкесске" |        |      |         |         |       |         |
|на 2014-2018 годы (Иные      |        |      |         |         |       |         |
|бюджетные ассигнования)      |        |      |         |         |       |         |
|-----------------------------+--------+------+---------+---------+-------+---------|
|Итого:                       |        |      |         |         |       |2235303,8|
     (В  редакции Решения Думы Муниципального образования города Черкесска
от 29.05.2014 г. N 45)
-------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Решения  Думы  Муниципального  образования  города
Черкесска от 24.04.2014 г. N 31)

     Заместитель председателя Думы                         И.Х.Гашоков
     муниципального образования
     города Черкесска



                      Приложение N 6 к решению Думы
                      муниципального образования
                      города Черкесска
                      от 24.12.2013 N 99



       Перечень муниципальных программ города Черкесска на
                            2014 год

 (В редакции Решений Думы Муниципального образования города Черкесска
            от 24.04.2014 г. N 31; от 29.05.2014 г. N 45)


                                                           тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
|   N   |                Наименование                  |   Сумма,    |
|  п/п  |                                              |  тыс. руб.  |
|-------+----------------------------------------------+-------------|
|   1   | Муниципальная     программа     "Социальная  |  445 947,2  |
|       | поддержка населения  города  Черкесска"  на  |             |
|       | 2014-2018 годы                               |             |
|-------+----------------------------------------------+-------------|
|   2   | Муниципальная  программа  города  Черкесска  |      993,8  |
|       | "Доступная среда" на 2014-2018 годы          |             |
|-------+----------------------------------------------+-------------|
|   3   | Муниципальная      программа      "Развитие  |    8 085,6  |
|       | физической  культуры  и  спорта  в   городе  |             |
|       | Черкесске" на 2014-2018 годы                 |             |
     (В   редакции  Решения  Думы  Муниципального  образования  города
Черкесска от 29.05.2014 г. N 45)
|-------+----------------------------------------------+-------------|
|   4   | Муниципальная     программа     "Управление  |   13 550,5  |
|       | муниципальными    финансами    в     городе  |             |
|       | Черкесске" на 2014-2018 годы                 |             |
|-------+----------------------------------------------+-------------|
|   5   | Муниципальная программа "Защита населения и  |    7 370,9  |
|       | территории    муниципального    образования  |             |
|       | города Черкесска от чрезвычайных  ситуаций"  |             |
|       | на 2014-2018 годы                            |             |
|-------+----------------------------------------------+-------------|
|   6   | Муниципальная      программа      "Развитие  |   39 481,1  |
|       | здравоохранения  в  городе  Черкесске"   на  |             |
|       | 2014-2018 годы                               |             |
|-------+------------------------------------------------------------|
|       | ВСЕГО:                                          515 429,1  |
     (В   редакции  Решения  Думы  Муниципального  образования  города
Черкесска от 29.05.2014 г. N 45)
----------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Решения  Думы  Муниципального  образования  города
Черкесска 
от 24.04.2014 г. N 31)

     Заместитель председателя                              И.Х.Гашоков
     Думы муниципального образования
     города Черкесска


                                         Приложение N 7 к решению Думы
                                         муниципального образования
                                         города Черкесска
                                         от 24.12.2013 N 99


                  Источники  финансирования  дефицита 
                 бюджета города Черкесска на 2014 год

 (В редакции Решений Думы Муниципального образования города Черкесска
            от 24.04.2014 г. N 31; от 29.05.2014 г. N 45)

----------------------------------------------------------------------
|Код источника финансирования| Наименование показателя  |   Сумма    |
|                            |                          |на 2014 год,|
|                            |                          | тыс. руб.  |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|                            |  Источники внутреннего   |  80 595,2  |
|                            | финансирования дефицитов |            |
|                            |         бюджетов         |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 00 00 00 0000 000 |Изменение остатков средств|  80 595,2  |
|                            |на счетах по учету средств|            |
|                            |бюджета                   |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 00 00 00 0000 500 |Увеличение        остатков|-2 154 708,6|
|                            |средств бюджетов          |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 02 00 00 0000 500 |Увеличение прочих остатков|-2 154 708,6|
|                            |средств бюджетов          |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 02 01 00 0000 510 |Увеличение прочих остатков|-2 154 708,6|
|                            |денежных средств бюджетов |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 02 01 04 0000 510 |Увеличение прочих остатков|-2 154 708,6|
|                            |денежных средств  бюджетов|            |
|                            |городских округов         |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 00 00 00 0000 600 |Уменьшение        остатков|2 235 303,8 |
|                            |средств бюджетов          |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 02 00 00 0000 600 |Уменьшение прочих остатков|2 235 303,8 |
|                            |средств бюджетов          |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 02 01 00 0000 610 |Уменьшение прочих остатков|2 235 303,8 |
|                            |денежных средств бюджетов |            |
|----------------------------+--------------------------+------------|
|902 01 05 02 01 04 0000 610 |Уменьшение прочих остатков|2 235 303,8 |
|                            |денежных средств  бюджетов|            |
|                            |городских округов         |            |
|-------------------------------------------------------+------------|
|Итого:                                                 |  80 595,2  |
----------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Решений  Думы  Муниципального  образования  города
Черкесска от 24.04.2014 г. N 31; от 29.05.2014 г. N 45)




































Информация по документу
Читайте также