Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22.05.2006 № 136

Документ имеет не последнюю редакцию.
 предпринимательства Республики Башкортостан (В редакции Постановления
 Правительства Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)

Лубышева Т.П.          - заместитель руководителя       Управления Федеральной
                         налоговой службы по Республике       Башкортостан (по
                         согласованию)

Мавлияров Х.Д.         - заместитель Премьер-министра Правительства Республики
                         Башкортостан - министр строительства, архитектуры   и
                         транспорта Республики Башкортостан

Меньшиков А.М.         - исполнительный директор        Республиканского фонда
                         обязательного медицинского страхования     Республики
                         Башкортостан

     Минасов   М.Ш.   -  первый  заместитель  министра  экономического
 развития    Республики   Башкортостан   (В   редакции   Постановления
 Правительства Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)

     Пустовгаров  Ю.Л.  -  заместитель  Премьер-министра Правительства
 Республики  Башкортостан  -  министр промышленности, инвестиционной и
 инновационной   политики   (В  редакции  Постановления  Правительства
 Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)

     Рахматуллина  З.Я.  -  (Исключен  -  Постановление  Правительства
 Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)

Самирханов А.М.        - председатель Федерации        профсоюзов   Республики
                         Башкортостан

Сарбаев Р.С.           - министр имущественных          отношений   Республики
                         Башкортостан

Сибагатуллина М.М.     - заместитель министра финансов Республики Башкортостан

Субханкулова Р.Т.      - заместитель министра финансов Республики Башкортостан

Тажитдинов И.А.        - начальник Управления       экономического  развития и
                         социальной политики         Администрации  Президента
                         Республики Башкортостан (по согласованию)

     Фаухутдинов  А.А. - министр природопользования, лесных ресурсов и
 охраны   окружающей   среды   Республики   Башкортостан  (В  редакции
 Постановления  Правительства Республики Башкортостан от 23.03.2007 г.
 N 71)

Хисматуллина Р.С.      - заместитель       министра    финансов     Республики
                         Башкортостан

     Шамигулов   Ф.Б.   -   (Исключен  -  Постановление  Правительства
 Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)

Ямалтдинов Ф.А.        - заместитель Премьер-министра Правительства Республики
                         Башкортостан - министр труда и      социальной защиты
                         населения Республики Башкортостан




                                                            Утверждено
                                          Постановлением Правительства
                                               Республики Башкортостан
                                               от 22 мая 2006 г. N 136

                               ПОЛОЖЕНИЕ
     О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                   СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

      1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила
 подготовки   и   представления  докладов  о  результатах  и  основных
 направлениях  деятельности субъектов бюджетного планирования (далее -
 доклады).
      2.  Подготовка докладов осуществляется для расширения применения
 в  бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования,
 ориентированных  на  результаты,  исходя из реализации установленного
 Бюджетным   кодексом   Российской  Федерации  принципа  эффективности
 использования бюджетных средств.
      Непосредственной    задачей    подготовки    докладов   является
 обеспечение   Правительства   Республики   Башкортостан  информацией,
 необходимой   для   составления   доклада   Правительства  Республики
 Башкортостан  о  результатах  и  целях  бюджетной  политики, проектов
 перспективного финансового плана и бюджета Республики Башкортостан на
 очередной    финансовый   год   исходя   из   наиболее   эффективного
 использования  средств бюджета Республики Башкортостан для достижения
 планируемых результатов проведения государственной политики в целом и
 в   сферах   деятельности   соответствующих   исполнительных  органов
 государственной власти Республики Башкортостан.
      Материалы  докладов  также  используются для подготовки Сводного
 доклада   о   результатах   и   основных   направлениях  деятельности
 Правительства   Республики   Башкортостан  в  порядке,  установленном
 Правительством Республики Башкортостан.
      3.  Подготовка  докладов  осуществляется  субъектами  бюджетного
 планирования   по  перечню  согласно  приложению  N  1  к  настоящему
 Положению  с  участием  в  порядке,  устанавливаемом  соответствующим
 субъектом   бюджетного  планирования,  подведомственных  ему  главных
 распорядителей  средств  бюджета  Республики Башкортостан, по которым
 субъект  бюджетного планирования в соответствии с порядком разработки
 проектов   перспективного  финансового  плана  и  бюджета  Республики
 Башкортостан   на   очередной   финансовый  год  формирует  бюджетные
 проектировки.
     4.   Подготовка   докладов   осуществляется   в   соответствии  с
 методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством финансов
 Республики  Башкортостан  совместно  с  Министерством  экономического
 развития   Республики   Башкортостан.   (В   редакции   Постановления
 Правительства Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)
      Координация   работы   по   подготовке  докладов  осуществляется
 Межведомственной    правительственной    комиссией   по   обеспечению
 своевременного   и   качественного   формирования   проекта   бюджета
 Республики   Башкортостан   на  очередной  финансовый  год  (далее  -
 Межведомственная комиссия).
      5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
      отчетный период - период, составляющий 3 года (включая текущий),
 предшествующий   году,  на  который  разрабатывается  проект  бюджета
 Республики Башкортостан;
      плановый период - очередной год и последующие 2 года;
      стратегическая  цель  -  краткое  описание  ожидаемого конечного
 общественно  значимого  результата  реализации  одной  или нескольких
 основных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетного
 планирования;
      тактическая   задача   -  краткое  описание  ожидаемых  конечных
 количественно    измеримых,    общественно    значимых    результатов
 деятельности   субъекта   бюджетного   планирования   по   конкретным
 направлениям достижения одной из стратегических целей;
      исполняемые    расходные   обязательства   субъекта   бюджетного
 планирования  -  включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования
 расходы  на  исполнение республиканских законов, нормативных правовых
 актов  Президента  Республики Башкортостан и Правительства Республики
 Башкортостан,   договоров   и   соглашений  Республики  Башкортостан,
 предусматривающих    предоставление    средств   бюджета   Республики
 Башкортостан  юридическим и физическим лицам (включая государственных
 служащих  и  работников  республиканских государственных учреждений),
 органам   государственной   власти  субъектов  Российской  Федерации,
 органам    местного   самоуправления   и   международным   финансовым
 организациям;
      результативность   бюджетных   расходов   -   соотношение  между
 результатами  деятельности  и  расходами  на  их  достижение, а также
 степень достижения планируемых результатов деятельности.
      6. Доклад включает следующие разделы:
      цели, задачи и показатели деятельности;
      расходные обязательства и формирование доходов;
      бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;
      распределение расходов по целям, задачам и программам;
      результативность бюджетных расходов.
      7.  В  первом  разделе доклада формулируются стратегические цели
 субъекта     бюджетного     планирования,     подведомственных    ему
 республиканских  служб  и  организаций,  а  также тактические задачи,
 обеспечивающие  достижение  соответствующих  целей. Для каждой цели и
 задачи приводятся значения основных показателей деятельности субъекта
 бюджетного планирования, характеризующих достижение (реализацию) этой
 цели  и  задачи  в  отчетном  и  плановом  периодах,  а также целевые
 значения по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
      8.  Во  втором  разделе доклада дается оценка объема и структуры
 исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и
 соответствующих платежей в бюджет Республики Башкортостан.
      Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются по
 форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.
      Субъекты  бюджетного  планирования,  в ведении которых находятся
 государственные  учреждения,  осуществляющие  функции  по начислению,
 контролю  за  начислением  и  уплатой  платежей  в  бюджет Республики
 Башкортостан,  а  также  государственные учреждения, имеющие право на
 предоставление  платных  услуг,  и  (или)  государственные  унитарные
 предприятия,   дополнительно  представляют  данные  о  фактических  и
 планируемых   объемах  соответствующих  видов  доходов  (налоговые  и
 неналоговые   доходы,   в   том   числе   доходы  от  приватизации  и
 использования     имущества,     находящегося    в    республиканской
 собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли государственных
 унитарных  предприятий  и  др.)  по  форме  согласно приложению N 4 к
 настоящему Положению.
      9.  В третьем разделе доклада приводится обоснование действующих
 и  (или)  планируемых бюджетных целевых программ, а также планируемой
 непрограммной  деятельности, направленных на достижение целей и задач
 субъекта бюджетного планирования.
      Краткая  характеристика  каждой  действующей и (или) планируемой
 бюджетной  целевой  программы  и краткая характеристика непрограммной
 деятельности  субъекта  бюджетного  планирования  приводятся по форме
 согласно приложению N 5 к настоящему Положению.
      В    случае    необходимости   обосновываются   предложения   по
 существенному  изменению  действующих  либо  по  принятию (в пределах
 бюджета  субъекта  бюджетного  планирования)  новых бюджетных целевых
 программ,  производится  оценка затрат, необходимых для осуществления
 предлагаемых  изменений,  оценивается значение предлагаемых изменений
 для   ожидаемых  результатов  деятельности,  рассматриваются  внешние
 условия   и   риски,   связанные   с  реализацией  бюджетных  целевых
 программ.
      10.   В   четвертом  разделе  доклада  приводится  распределение
 отчетных  и  планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по
 целям,  задачам  и  бюджетным  целевым  программам  по форме согласно
 приложению N 6 к настоящему Положению.
      При  отсутствии  данных  для  полного  распределения  отчетных и
 планируемых  расходов  по  целям  и  (или)  задачам могут приводиться
 выборочные  данные  по  отдельным  целям,  задачам  и (или) бюджетным
 целевым  программам  с  указанием  объема  (доли) не распределенных в
 соответствующем   году   расходов.  При  невозможности  представления
 сводных  данных  по  бюджету  субъекта бюджетного планирования данные
 могут   представляться  отдельно  по  республиканскому  министерству,
 республиканской службе, организации.
      В  случае,  если  программа  направлена на достижение нескольких
 целей  (решение нескольких задач) и невозможно распределение расходов
 на  ее  реализацию  между  этими  целями (задачами), допускается учет
 указанной  программы  и расходов на ее реализацию по нескольким целям
 (задачам)  с  приведением  общего объема расходов на данные программы
 ("повторного  счета")  в  соответствующей  строке  формы, указанной в
 приложении N 6 к настоящему Положению.
      Приводится  краткое  пояснение (обоснование) сложившейся и (или)
 планируемой  структуры  расходов,  дается характеристика тенденций ее
 изменения  в  отчетном  и  плановом периоде, рассматриваются факторы,
 влияющие на эти тенденции.
      11.  В  пятом  разделе доклада на основе оценки результативности
 бюджетных  расходов  субъекта бюджетного планирования даются анализ и
 обоснование  взаимосвязи  объема  (структуры)  расходов и результатов
 деятельности  субъекта  бюджетного планирования в отчетном и плановом
 периоде,  а  также  количественная  оценка результативности бюджетных
 расходов  и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные
 на  ее  повышение  (оптимизация  бюджетного сектора, расширение сферы
 применения   программно-целевых   методов   бюджетного  планирования,
 распределение    ассигнований    между   подведомственными   главными
 распорядителями,  распорядителями  и  получателями  средств  с учетом
 результатов     их     деятельности,     совершенствование    системы
 государственных закупок и т.д.).
      12.  При формировании проекта бюджета Республики Башкортостан на
 очередной финансовый год:
     первая  часть докладов, состоящая из первого и третьего разделов,
 включая  данные, указанные в приложении N 4 к настоящему Положению, а
 также   из  четвертого  и  пятого  разделов  и  данных,  указанных  в
 приложении  N  5 к настоящему Положению в части, касающейся отчетного
 периода,  представляется  до  1 июня текущего года в Межведомственную
 комиссию,    Министерство    финансов   Республики   Башкортостан   и
 Министерство экономического развития Республики Башкортостан; редакции    Постановления   Правительства   Республики   Башкортостан
 от 23.03.2007 г. N 71)
     проекты докладов, включая уточненную и доработанную первую часть,
 представляются   до   1  августа  текущего  года  в  Межведомственную
 комиссию,    Министерство    финансов   Республики   Башкортостан   и
 Министерство экономического развития Республики Башкортостан. редакции    Постановления   Правительства   Республики   Башкортостан
 от 23.03.2007 г. N 71) (Действие   приостановлено   -   Постановление
 Правительства Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)
     13. Доработанные и уточненные с учетом принятого закона о бюджете
 Республики  Башкортостан  на  соответствующий  финансовый год доклады
 представляются   до  15  декабря  текущего  года  в  Межведомственную
 комиссию,    Министерство    финансов   Республики   Башкортостан   и
 Министерство  экономического  развития  Республики  Башкортостан. редакции   Постановления  Правительства  Республики  Башкортостан  от
 23.03.2007 г. N 71) (Действие    приостановлено    -    Постановление
 Правительства Республики Башкортостан от 23.03.2007 г. N 71)




                                                        Приложение N 1
                                              к Положению о докладах о
                                                результатах и основных
                                             направлениях деятельности
                                     субъектов бюджетного планирования
                                             (в редакции Постановления
                                                         Правительства
                                               Республики Башкортостан
                                             от 23 марта 2007 г. N 71)

                                ПЕРЕЧЕНЬ
           СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
       ДОКЛАДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      Министерство     внешнеэкономических    связей,    торговли    и
 предпринимательства Республики Башкортостан
      Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан
      Министерство    жилищно-коммунального    хозяйства    Республики
 Башкортостан
      Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
     Министерство   земельных  и  имущественных  отношений  Республики
 Башкортостан   (В  редакции  Постановления  Правительства  Республики
 Башкортостан от 29.08.2007 г. N 243)
      Министерство   культуры   и   национальной  политики  Республики
 Башкортостан
      Министерство образования Республики Башкортостан
      Министерство по физической культуре, спорту и туризму Республики
 Башкортостан
      Министерство   природопользования,   лесных  ресурсов  и  охраны
 окружающей среды Республики Башкортостан
      Министерство   промышленности,  инвестиционной  и  инновационной
 политики Республики Башкортостан
      Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
      Министерство  строительства, архитектуры и транспорта Республики
 Башкортостан
      Министерство  труда  и  социальной  защиты  населения Республики
 Башкортостан
      Министерство финансов Республики Башкортостан
      Министерство экономического развития Республики Башкортостан
      Министерство юстиции Республики Башкортостан
      Государственный  комитет  Республики  Башкортостан  по земельным
 ресурсам и землеустройству
      Государственный  комитет  Республики  Башкортостан по молодежной
 политике
      Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам
      Управление  ветеринарии  при  Министерстве  сельского  хозяйства
 Республики Башкортостан
      Управление   по   делам  архивов  при  Правительстве  Республики
 Башкортостан
      Управление  по  делам  печати,  издательства  и  полиграфии  при
 Правительстве Республики Башкортостан
      Управление   по   чрезвычайным   ситуациям   при   Правительстве
 Республики Башкортостан
      Комиссия Республики Башкортостан по рынку ценных бумаг
      Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан
      Государственная  инспекция  по надзору за техническим состоянием
 самоходных  машин  и  других видов техники при Министерстве сельского
 хозяйства Республики Башкортостан
      Инспекция  государственного  архитектурно-строительного  надзора
 Республики Башкортостан
      Академия наук Республики Башкортостан
      Башкирская  академия  государственной  службы  и  управления при
 Президенте Республики Башкортостан
      Республиканский   фонд  обязательного  медицинского  страхования
 Республики Башкортостан
      Республиканское  государственное учреждение Дирекция федеральной
 целевой   программы   "Социально-экономическое   развитие  Республики
 Башкортостан до 2006 года".




                                                        Приложение N 2
                                  к Положению о докладах о результатах
                                  и основных направлениях деятельности
                                     субъектов бюджетного планирования

                          ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
             ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

-------------------T---------T--------------------T--------------------T----------¬
¦    Показатели    ¦ Единица ¦  Отчетный период   ¦  Плановый период   ¦ Целевое  ¦
¦                  ¦измерения+-----T----T---------+----------T----T----+ значение ¦
¦                  ¦         ¦ 1-й ¦2-й ¦ 3-й год ¦ 1-й год  ¦2-й ¦3-й ¦          ¦
¦                  ¦         ¦ год ¦год ¦(текущий)¦(плановый)¦год ¦год ¦          ¦
+------------------+---------+-----+----+---------+----------+----+----+----------+
¦                                      Цель 1.                                    ¦
+------------------T---------T-----T----T---------T----------T----T----T----------+
¦Показатель 1.1.   ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
¦Показатель 1.2.   ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
¦...               ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+---------+-----+----+---------+----------+----+----+----------+
¦                                    Задача 1.1.                                  ¦
+------------------T---------T-----T----T---------T----------T----T----T----------+
¦Показатель 1.1.1. ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
¦Показатель 1.1.2. ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
¦...               ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+---------+-----+----+---------+----------+----+----+----------+
¦                                    Задача 1.2.                                  ¦
+------------------T---------T-----T----T---------T----------T----T----T----------+
¦Показатель 1.2.1. ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
¦...               ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
+------------------+---------+-----+----+---------+----------+----+----+----------+
¦                                      Цель 2.                                    ¦
+------------------T---------T-----T----T---------T----------T----T----T----------+
¦Показатель 2.1.   ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
¦...               ¦         ¦     ¦    ¦         ¦          ¦    ¦    ¦          ¦
L------------------+---------+-----+----+---------+----------+----+----+-----------




                                                        Приложение N 3
                                  к Положению о докладах о результатах
                                  и основных направлениях деятельности
                                     субъектов бюджетного планирования

                                 ОЦЕНКА
                   ИСПОЛНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

----------------------------------------T---------------------------T------------¬
¦   Нормативный правовой акт (статья,   ¦Объем исполняемых расходных¦Метод оценки¦
¦    пункт, подпункт, абзац)/решение    ¦обязательств (тыс. рублей) ¦            ¦
¦                                       +---------T-------T---------+            ¦
¦                                       ¦отчетный ¦текущий¦плановый ¦            ¦
¦                                       ¦   год   ¦  год  ¦   год   ¦            ¦
+---------------------------------------+---------+-------+---------+------------+
¦Бюджет субъекта бюджетного планирования¦         ¦       ¦         ¦            ¦
¦                                       ¦         ¦       ¦         ¦            ¦
¦Справочно: обязательства, вытекающие из¦         ¦       ¦         ¦            ¦
¦договоров (соглашений)                 ¦         ¦       ¦         ¦            ¦
L---------------------------------------+---------+-------+---------+-------------




                                                        Приложение N 4
                                  к Положению о докладах о результатах
                                  и основных направлениях деятельности
                                     субъектов бюджетного планирования

                                 ОЦЕНКА
               ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(тыс. рублей)
+--------------+---------------------------+----------------------------+
| Вид платежей |      Отчетный период      |      Плановый период       |
|  (доходов)   +---------+---------+-------+--------+---------+---------+
|              | 1-й год | 2-й год |текущий| 1-й год| 2-й год | 3-й год |
|              +----+----+----+----+  год  |(плано- |(прогноз)|(прогноз)|
|              |план|факт|план|факт|(план) |  вый)  |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+
|              |    |    |    |    |       |        |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+
|              |    |    |    |    |       |        |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+
|              |    |    |    |    |       |        |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+
|              |    |    |    |    |       |        |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+
|              |    |    |    |    |       |        |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+
|Всего         |    |    |    |    |       |        |         |         |
+--------------+----+----+----+----+-------+--------+---------+---------+




                                                        Приложение N 5
                                  к Положению о докладах о результатах
                                  и основных направлениях деятельности
                                     субъектов бюджетного планирования

                         КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
      ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ БЮДЖЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

      Статус программы (федеральная целевая программа, республиканская
 целевая программа, ведомственная целевая программа)
      Цели  и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых
 будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы
      Срок реализации программы
      Цели программы
      Основные мероприятия программы (краткое описание)
      Основные показатели реализации программы

--------------------T---------T---------------------T----------------------¬
¦     Показатели    ¦ Единица ¦   Отчетный период   ¦   Плановый период    ¦
¦бюджетной программы¦измерения+-----T-----T---------+----------T-----T-----+
¦                   ¦         ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й год ¦ 1-й год  ¦ 2-й ¦ 3-й ¦
¦                   ¦         ¦ год ¦ год ¦(текущий)¦(плановый)¦ год ¦ год ¦
+-------------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+
¦         1         ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦   5     ¦    6     ¦  7  ¦  8  ¦
+-------------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+
¦Цель         (цели)¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦программы          ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦                   ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦Показатель         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦достижения         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦цели программы     ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+
¦Показатель         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦достижения         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦цели программы     ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+
¦Цель         (цели)¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦подпрограммы       ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦                   ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦Показатель         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦достижения         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦цели подпрограммы  ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦                   ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦Показатель         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦достижения         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦цели подпрограммы  ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+-----+
¦Затраты          на¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦реализацию         ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦программы -  всего,¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦в том числе        ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦подпрограмма 1     ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
¦подпрограмма 2     ¦         ¦     ¦     ¦         ¦          ¦     ¦     ¦
L-------------------+---------+-----+-----+---------+----------+-----+------


                         КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
      НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

      Цели  и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых
 будет обеспечено непрограммной деятельностью
      Основные   мероприятия   непрограммной   деятельности   (краткое
 описание)
      Основные показатели непрограммной деятельности

+---------------------+---------+-------------------+-------------------+
|     Показатели      | Единица |  Отчетный период  |  Плановый период  |
|    деятельности     |измерения+-----+-----+-------+-------+-----+-----+
|                     |         | 1-й | 2-й |3-й год|1-й год| 2-й | 3-й |
|                     |         | год | год |(теку- |(плано-| год | год |
|                     |         |     |     |  щий) |  вый) |     |     |
+---------------------+---------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+
|Цель (цели) непрог-  |         |     |     |       |       |     |     |
|раммной деятельности |         |     |     |       |       |     |     |
+---------------------+---------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+
|Показатель достижения|         |     |     |       |       |     |     |
|цели непрограммной   |         |     |     |       |       |     |     |
|деятельности         |         |     |     |       |       |     |     |
+---------------------+---------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+
|Показатель достижения|         |     |     |       |       |     |     |
|цели непрограммной   |         |     |     |       |       |     |     |
|деятельности         |         |     |     |       |       |     |     |
+---------------------+---------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+
|Затраты на осуществ- |         |     |     |       |       |     |     |
|ление непрограммной  |         |     |     |       |       |     |     |
|деятельности         |         |     |     |       |       |     |     |
+---------------------+---------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+




                                                        Приложение N 6
                                  к Положению о докладах о результатах
                                  и основных направлениях деятельности
                                     субъектов бюджетного планирования

                         РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
           СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
                   И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ<*>

      --------------------------------
      <*>  Аналогичные  формы представляются раздельно по министерству
 (ведомству),  организации, по которым субъект бюджетного планирования
 представляет бюджетные проектировки.

-------------------T-----------------------------T------------------------------¬
¦  Цели, задачи    ¦       Отчетный период       ¦       Плановый период        ¦
¦   и программы    +---------T---------T---------+----------T---------T---------+
¦  (наименования)  ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦  1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦
¦                  ¦         ¦         ¦(текущий)¦(плановый)¦         ¦         ¦
¦                  +----T----+----T----+----T----+----T-----+----T----+----T----+
¦                  ¦млн.¦про-¦млн.¦про-¦млн.¦про-¦млн.¦про- ¦млн.¦про-¦млн.¦про ¦
¦                  ¦руб-¦цен-¦руб-¦цен-¦руб-¦цен-¦руб-¦цен- ¦руб-¦цен-¦руб-¦цен-¦
¦                  ¦лей ¦тов ¦лей ¦тов ¦лей ¦тов ¦лей ¦тов  ¦лей ¦тов ¦лей ¦тов ¦
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦         1        ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦Цель 1.           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Задача 1.1.       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Программа А       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Программа Б       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦...               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Не распределено по¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦программам        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦                  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Задача 1.2.       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦...               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Не распределено по¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦задачам           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦Цель 2.           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Задача 2.1.       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦Программа А       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Программа Б       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦...               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+
¦Распределено      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦расходов          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦по целям  - всего,¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦                  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦в том числе       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦распределено    по¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦задачам           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦распределено    по¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦программам        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Не    распределено¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦расходов по целям,¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦задачам          и¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦программам        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Итого       бюджет¦    ¦ 100¦    ¦ 100¦    ¦ 100¦    ¦  100¦    ¦ 100¦    ¦ 100¦
¦субъекта          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦бюджетного        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦планирования      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Справочно:        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦расходы         на¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦программы,        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦направленные    на¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦решение нескольких¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦целей      (задач)¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦("повторный счет")¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
L------------------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----

Информация по документу
Читайте также