|
Расширенный поиск
Закон Государственного Собрания Республики Марий Эл от 01.12.2005 № 59-З
Документ имеет не последнюю редакцию.
сельскому населению 2008 год 20 3,2 10,4 6,4 - - 2009 год 20 3,2 10,4 6,4 - - 600 посещений 2010 год 40 6,2 20,7 13,1 - - в смену -------------------- Всего 2006-2010 годы 282,4 44,83 150,0 87,57 - - инвестиций 2006 год 12,0 2,4 9,6 - - - 2007 год 68,15 10,67 35,4 22,08 - - 2008 год 61,75 9,77 32 19,98 - - 2009 год 69,25 11 36 22,25 - - 2010 год 71,25 10,99 37 23,26 - - ---------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы Организовать 2007 год 0,5 - - 0,5 - - сельскохозяй- активизация массовые 2008 год 0,6 - - 0,6 - - ственные и и пропаганда соревнования по 2009 год 0,7 - - 0,7 - - другие физкулыурно- игровым видам 2010 год 0,8 - - 0,8 - - предприятия спортивного спорта среди детей и движения в взрослого сельского сельской населения местности Открыть органы местного улучшение филиалы детско- самоуправления физкультурно- юношеских оздорови- спортивных тельной и школ спортивной при крупных работы сельских среди средних детей и общеобразова- юношества тельных учреждениях - 1 единица 2009 год 1 - - 1 - 10 ---------------- Всего 2007-2010 годы 3,6 - - 3,6 - 10 2007 год 0,5 - - 0,5 - - 2008 год 0,6 - - 0,6 - - 2009 год 1,7 - - 1,7 - 10 2010 год 0,8 - - 0,8 - - ---------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия По результатам Минкультуры обновление инвентаризации и Республики и повышение в соответствии со Марий Эл, территориальной схемами развития органы местного доступности ввести в действие самоуправления жителям села клубные учреждения клубных на: учреждений 1300 мест 2007-2010 годы 2,6 - 2,6 - 12 - 400 мест 2007 год 0,8 - 0,8 - 4 - 300 мест 2008 год 0,6 - 0,6 - 2 - 200 мест 2009 год 0,4 - 0,4 - 2 - 400 мест 2010 год 0,8 - 0,8 - 4 - Создать 2007-2010 годы 12,5 - 12,5 - - 20 Минкультуры улучшение передвижные 2007 год 3,7 - 3,7 - - 6 Республики культурного клубные, 2008 год 2,2 - 2,2 - - 4 Марий Эл, обслуживания библиотечные и 2009 год 2,9 - 2,9 - - 4 органы местного жителей музейные 2010 год 3,7 - 3,7 - - 6 самоуправления малолюдных учреждения, сел оснащенные и деревень необходимым культурно- информационным оборудованием Обеспечить 2007-2010 годы 0,1 - 0,1 - - 2 Минкультуры введение в развитие 2007 год 0,1 - 0,1 - - 2 Республики социокуль- сети сельских 2008 год - - - - - - Марий Эл, турный оборот музейных 2009 год - - - - - - органы местного памятников учреждений и 2010 год - - - - - - самоуправления истории, системы музеев архитектуры, под археологии, открытым небом этнографио- техники и природы Укрепить 2007-2010 годы 0,9 0,9 - - - - Минкультуры материально- 2007 год 0,1 0,1 - - - - Республики техническую базу 2008 год 0,1 0,1 - - - - Марий Эл сельских 2009 год 0,1 0,1 - - - - учреждений 2010 год 0,1 0,1 - - - - культуры ------------------ Всего инвестиций 2007-2010 годы 15,6 0,4 15,2 - 12 20 2007 год 4,7 0,1 4,6 - 4 6 2008 год 2,9 0,1 2,8 - 2 4 2009 год 3,4 0,1 3,3 - 2 4 2010 год 4,6 0,1 4,5 - 4 6 ---------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию торгового обслуживания населения в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Осуществить Минпредторг модернизация реконструкцию Республики предприятий предприятий Марий Эл, розничной розничной торговли органы местного торговли и общественного самоуправления и общепита, питания: улучшение 1 единица 2006-2010 годы 0,3 - - 0,3 1 2 обслуживания 1 единица 2006 год 0,3 - - 0,3 1 2 сельского населения Ввести в Минпредторг действие Республики предприятия Марий Эл, розничной органы торговли и местного общественного самоуправления питания: 4 единицы 2006-2010 годы 2,8 0,3 0,6 1,9 - 19 1 единица 2006 год 0,8 - - 0,8 - 6 1 единица 2008 год 0,6 0,1 0,2 0,3 - 3 1 единица 2009 год 0,7 0,1 0,2 0,4 - 5 1 единица 2010 год 0,7 0,1 0,2 0,4 - 5 Ввести в Минпредторг улучшение действие Республики бытового предприятия по Марий Эл, обслуживания оказанию органы местного сельского населению самоуправления населения, услуг создание производственной в сфере деятельности: бытовых 1 единица 2006-2010 годы 1 0,2 0,3 0,5 - 2 услуг 1 единица 2006 год 0,5 - - 0,5 - 2 дополнитель- ных мест -------------------- Всего 2006-2010 годы 3,6 0,3 0,6 2,7 3 23 инвестиций 2006 год 1,6 - - 1,6 3 10 2007 год - - - - - - 2008 год 0,6 0,1 0,2 0,3 - 3 2009 год 0,7 0,1 0,2 0,4 - 5 2010 год 0,7 0,1 0,2 0,4 - 5 ------------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию бытового обслуживания населения в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Открыть мастерские, Минпредторг улучшение приемные пункты Республики бытового бытового Марий Эл, обслуживания обслуживания органы местного сельского населения: самоуправления, населения, предприятия создание 48 единиц 2006-2010 годы 2,3 0,4 0,7 1,2 - 44 бытового в сфере 5 единиц 2006 год 0,2 - - 0,2 - 5 обслуживания бытовых услуг 8 единиц 2007 год 0,4 0,1 0,1 0,2 - 8 населения всех дополни- 12 единиц 2008 год 0,6 0,1 0,2 0,3 - 12 форм тельных мест 9 единиц 2009 год 0,5 0,1 0,2 0,2 - 9 собственности 10 единиц 2010 год 0,6 0,1 0,2 0,3 - 10 ---------------- Всего 2006-2010 годы 2,3 0,4 0,7 1,2 - 44 инвестиций 2006 год 0,2 - - 0,2 - 5 2007 год 0,4 0,1 0,1 0,2 - 8 2008 год 0,6 0,1 0,2 0,3 - 12 2009 год 0,5 0,1 0,2 0,2 - 9 2010 год 0,6 0,1 0,2 0,3 - 10 ------------------------ * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Осуществить 2006-2010 годы 297,6 40,9 57,2 199,5 - - ОАО минимизация реконструкцию 2006 год 36,1 - - 36,1 - - "Мариэнерго" затрат на и техническое 2007 год 60,7 9,5 13,3 37,9 - - обслуживание перевооружение 2008 год 63,7 10,0 13,9 39,8 - - линий электро- ВЛ-0,38кВ 2009 год 66,9 10,5 14,6 41,8 - - передачи, 2010 год 70,2 10,9 15,4 43,9 - - обеспечение срока службы не менее 40 лет без 2006-2010 годы 297,6 40,9 57,2 199,5 - - промежу- Осуществить 2006 год 36,1 - - 36,1 - - точной замены реконструкцию 2007 год 60,7 9,5 13,3 37,9 - - проводов и и техническое 2008 год 63,7 10,0 13,9 39,8 - - опор. перевооружение 2009 год 66,9 10,5 14,6 41,8 - - Внедрение ВЛ-10 кВ 2010 год 70,2 10,9 15,4 43,9 - - микропро- цессорного Осуществить 2006-2010 годы 396,8 54,4 76,3 266,1 - - управления реконструкцию 2006 год 48,1 - - 48,1 - - и защиты и техническое 2007 год 80,9 12,6 17,7 50,6 - - сетей, перевооружение 2008 год 84,9 13,3 18,6 53,0 - - централизация ТП 10/0,4 кВ 2009 год 89,2 13,9 19,5 55,8 - - управления 2010 год 93,7 14,6 20,5 58,6 - - распреде- -------------------- лением и Всего инвестиций 2006-2010 годы 992,0 136,2 190,7 665,1 - - потреблением 2006 год 120,3 - - 120,3 - - электроэнер- 2007 год 202,3 31,6 44,3 126,4 - - гии 2008 год 212,3 33,3 46,4 132,6 - - 2009 год 223,0 34,9 48,7 139,4 - - 2010 год 234,1 36,4 51,3 146,4 - - ------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию газификации в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Построить Минсельхоз улучшение и реконструировать Республики условий быта распределительные Марий Эл, сельского газовые сети: Минэкономпром населения 830 км 2006-2010 годы 348,0 87 124,0 137,0 - - Республики 70 км 2006 год 44 11 17,6 15,4 - - Марий Эл, 160 км 2007 год 64 16 22,4 25,6 - - Минстрой и ЖКХ 180 км 2008 год 72 18 25,2 28,8 - - Республики 200 км 2009 год 80 20 28 32 - - Марий Эл, 220 км 2010 год 88 22 30,8 35,2 - - органы местного самоуправления ----------------- Всего инвестиций 2006-2010 годы 348,0 87 124,0 137,0 - - 2006 год 44 11 17,6 15,4 - - 2007 год 64 16 22,4 25,6 - - 2008 год 72 18 25,2 28,8 - - 2009 год 80 20 28 32 - - 2010 год 88 22 30,8 35,2 - - ------------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Реконструировать Минстрой реконструкция локальные водопроводы и ЖКХ 38 локальных с использованием Республики водопроводов поверхностных Марий Эл, для обеспечения и подземных органы населения кондиционных вод местного (около в 30 сельских самоуправле- 3 тыс. человек) поселениях ния и животных Водопроводы личных и водозаборы: подсобных 56 км, 2007-2010 годы 2,7 1,0 1,7 - 5 5 хозяйств водой 0,100 тыс.куб.м/сутки нормированного 13 км, 2007 год 1,1 0,4 0,7 - 1 1 качества 0,035 тыс.куб.м/сутки 13 км, 2008 год 0,6 0,2 0,4 - 1 1 0,035 тыс.куб.м/сутки 11 км, 2009 год 0,5 0,2 0,3 - 1 1 0,03 тыс.куб.м/сутки 19 км 2010 год 0,5 0,2 0,3 - 2 2 Осуществить строи- Минстрой ввод в тельство локальных и ЖКХ эксплуатацию водопроводов с Республики 34 локальных использованием Марий Эл, водопроводов поверхностных и органы для обеспече- подземных кондиционных местного ния населения вод в 1,6 тыс.сельских самоуправле- (около 3,5 поселений ния тыс.человек) Водопроводы и и животных водозаборы: личных 43,9 км, 2006-2010 годы 34,1 12,6 21,5 - 5 48 подсобных 26 скважин, хозяйств 1,048 тыс.куб.м/сутки водой 7,0 км 2006 год 11,6 4,3 7,3 - 1 11 нормированного 8 км, 9 скважин, 2007 год 7,1 2,6 4,5 - 1 8 качества 0,585 тыс.куб.м/сутки 8 км, 8 скважин, 2008 год 5,7 2,1 3,6 - 1 8 0,178 тыс.куб.м/сутки 7,2 км, 6 скважин, 2009 год 4,6 1,7 2,9 - 1 7 0,285 тыс.куб.м/сутки 13,7 км, 2010 год 5,1 1,9 3,2 - 1 14 3 скважины ----------------- Всего инвестиций 99,9 км, 2006-2010 годы 36,8 13,6 23,2 - 10 53 26 скважин, 1,148 тыс.куб.м/сутки 7,0 км 2006 год 11,6 4,3 7,3 - 11 11 21 км, 9 скважин, 2007 год 8,2 3,0 5,2 - 2 9 0,62 тыс.куб.м/сутки 21 км, 8 скважин, 2008 год 6,3 2,3 4,0 - 2 9 0,213 тыс.куб.м/сутки 18,2 км, 2009 год 5,1 1,9 3,2 - 2 8 6 скважин, 0,315 тыс.куб.м/сутки 32,7 км, 2010 год 5,6 2,1 3,5 - 3 16 3 скважины ------------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Ввести емкость 2006-2010 годы 115,8 5,5 16,5 93,8 - - Минэкономпром доведение телефонной сети Республики телефонной в сельской Марий Эл, плотности до местности Минсельхоз 11,2 номера на 19500 номеров - Республики 100 человек всего Марий Эл, в том числе: филиал 3000 номеров 2006 год 18,3 - - 18,3 - - в Республике 4000 номеров 2007 год 23,6 1,3 4,0 18,3 - - Марий Эл 4000 номеров 2008 год 23,6 1,3 4,0 18,3 - - ОАО "Волга- 4000 номеров 2009 год 23,6 1,4 4,0 18,2 - - Телеком", 4500 номеров 2010 год 26,7 1,5 4,5 20,7 - - органы местного самоуправления --------------------- Всего инвестиций 2006-2010 годы 115,8 5,5 16,5 93,8 - - 2006 год 18,3 - - 18,3 - - 2007 год 23,6 1,3 4,0 18,3 - - 2008 год 23,6 1,3 4,0 18,3 - - 2009 год 23,6 1,4 4,0 18,2 - - 2010 год 26,7 1,5 4,5 20,7 - - ------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Привести Минсельхоз сокращение в нормативно- Республики эксплуата- техническое Марий Эл, ционных состояние Департамент затрат сельско- ведомственные дорожного хозяйственных автомобильные хозяйства производи- дороги, Республики телей, связывающие Марий Эл, уменьшение сельские населенные ГУ Республики потерь пункты, для приемки Марий Эл и повышение их в сеть автодорог "Марийскавтодор" качества общего пользования: сельскохо- зяйственной 110 км 2007-2010 годы 313,4 250,8 62,6 продукции, 25 км 2007 год 71,2 57 14,2 снижение 25 км 2008 год 71,2 57 14,2 стоимости 30 км 2009 год 85,5 68,4 17,1 автомо- 30 км 2010 год 85,5 68,4 17,1 бильных перевозок, повышение подвижности сельского населения Ввести Минсельхоз развитие сети в действие новые Республики сельских дорог автомобильные Марий Эл, и улучшение дороги общего Департамент транспортной пользования, дорожного связи сельских связывающие хозяйства населенных сельские населенные Республики пунктов, пункты: Марий Эл, сокращение ГУ Республики эксплуата- Марий Эл ционных "Марийскавтодор" затрат сельско- хозяйственных 206,4 км 2007-2010 годы 1048,0 1048,0 - производи- 55,30 км 2007 год 262,0 262,0 - телей, 33,30 км 2008 год 262,0 262,0 - уменьшение 49,40 км 2009 год 262,0 262,0 - потерь 68,40 км 2010 год 262,0 262,0 - и повышение ------------- качества Всего инвестиций сельскохо- 206,4 км 2007-2010 годы 1361,3 1298,7 62,6 зяйственной 55,30 км 2007 год 333,2 319,0 14,2 продукции, 33,30 км 2008 год 333,2 319,0 14,2 снижение 49,40 км 2009 год 347,5 330,4 17,1 стоимости 68,40 км 2010 год 347,4 330,3 17,1 автомо- бильных перевозок, повышение подвижности сельского населения ----------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Мероприятия по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | Срок | Объем | В том числе за | Коли- |Коли- | Ответственные | Ожидаемые мероприятия | исполнения | финан- | счет средств | чество |чество | за исполнение | результаты | | сиро- --------------------------- сохра- |вновь | мероприятий | | | вания - | феде- | респуб- | вне- | няемых |созда- | | | | всего | раль- | ликанс- | бюд- | рабочих |ваемых | | | | (млн. | ного | кого бю-| жет- | мест |рабочих | | | | рублей, | бюд- | джета | ных | (единиц) |мест | | | | в ценах | жета* | Респуб- | источ-| |(единиц)| | | | 2002 | | лики Ма-| ников | | | | | | года) | | рий Эл**| | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Инвестиционные мероприятия Проведение научных 2007-2010 годы 25,0 10,0 11,0 4,0 - - Мининформсвязи программно- исследований и 2006 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - России, методическое разработка 2007 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - Минэкономпром обеспечение программного 2008 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - Республики деятельности обеспечения 2009 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - Марий Эл, информационно- информационно- 2010 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - Минсельхоз консультацион- консультационных Республики ных служб служб, Марий Эл, по социальному определение федеральное развитию села, оптимальных технико- государственное научное экономических образовательное обеспечение решений по созданию учреждение проектирования распределительных "Марийский и строительства сетей связи в сельской институт распределитель- местности переподготовки ных сетей связи кадров агробизнеса" в сельской (далее - местности ФГОУ "МИПКА"), филиал в Республике Марий Эл ОАО "ВолгаТелеком", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Приобретение сервера 2006 год 0,3 0,15 0,15 - - - ФГОУ "МИПКА" (2 комплекта) Приобретение 0,8 0,32 0,35 0,13 - - Минсельхоз компьютеров Республики модемов, принтеров Марий Эл для предприятий, включенных в пилотный проект (16 компьютеров) Приобретение 0,15 0,06 0,07 0,02 - - администрации компьютеров муниципальных модемов, принтеров образований (районные районов информационно- консультационные пункты (далее - районные ИКП)- Советский, Горномарийский, Сернурский районы) (3 компьютера) Содержание штата 0,3 0,15 0,15 - - - ФГОУ "МИПКА" информационно- консультационного центра (далее - ИКЦ) ФГОУ "МИЛКА" Содержание штата 0,18 0,7 0,08 0,03 - - администрации районных ИКП муниципальных образований районов Обучение 0,25 0,12 0,13 - - - ФГОУ "МИПКА" консультантов для ИКЦ и районных ИКП (10 человек) Создание банка 0,1 0,05 0,05 - - - ФГОУ "МИПКА" данных ИКЦ ФГОУ "МИЛКА" Разработка, 1,0 0,5 0,5 - - - ФГОУ "МИПКА" приобретение и внедрение программных продуктов для ИКЦ ФГОУ "МИПКА" (10 комплектов) Приобретение ризографа 0,2 0,1 0,1 - - - ФГОУ "МИПКА" и миниАТС для ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Приобретение автомобиля 0,25 0,12 0,13 - - - ФГОУ "МИПКА" для ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Приобретение 0,02 0,01 0,01 - - - ФГОУ "МИПКА" специальной литературы и журналов Проведение 1,45 0,35 0,48 0,62 - - филиал в научных исследований и Республике разработка проектов по Марий Эл развитию инфо- ОАО "Волга телекоммуникацион- Телеком" ных систем, создание распределительных сетей связи для развития районных ИКП и базовых сельскохозяйствен- ных предприятий Приобретение 2007 год 0,15 0,06 0,07 0,02 - - Минсельхоз компьютеров, Республики модемов, принтеров Марий Эл (районные ИКП - Волжский, Моркинский, Звениговский районы) (3 компьютера) Приобретение 0,6 0,24 0,26 0,1 администрации компьютеров, муниципальных модемов, принтеров образований для базовых районов сельскохозяйствен- ных предприятий районных ИКП (12 комплектов) Содержание штата 0,3 0,15 0,15 ФГОУ "МИПКА" ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Содержание штата 0,36 0,14 0,16 0,06 администрации районных ИКП муниципальных образований районов Создание банка 0,1 0,05 0,05 ФГОУ "МИПКА" данных ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Обучение 0,25 0,12 0,13 ФГОУ "МИПКА" консультантов для ИКЦ и районных ИКП (10 человек) Разработка, 2,0 1,0 1,0 ФГОУ "МИПКА" приобретение и внедрение программных продуктов для ИКЦ (20 комплектов) Приобретение 0,03 0,01 0,02 ФГОУ "МИПКА" специальной литературы и журналов Проведение научных 1,21 0,23 0,36 0,62 филиал в исследований и Республике разработка проектов Марий Эл по развитию инфо- ОАО "Волга- телекоммуникацион- Телеком" ных систем, создание распределительных сетей связи для развития районных ИКП и базовых сельскохозяйствен- ных предприятий Приобретение 2008 год 0,15 0,06 0,07 0,02 Минсельхоз компьютеров, Республики модемов, принтеров Марий Эл (районные ИКП - Новоторъяльский, Оршанский, Куженерский районы) (3 компьютера) Приобретение 0,6 0,24 0,26 0,1 администрации компьютеров, муниципальных модемов, принтеров образований для базовых районов сельскохозяйствен- ных предприятий районных ИКП (12 компьютеров) Содержание штата 0,3 0,15 0,15 ФГОУ "МИПКА" ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Содержание штата 0,54 0,22 0,24 0,08 администрации районных ИКП муниципальных образований районов Обучение 0,25 0,12 0,13 ФГОУ "МИПКА" консультантов для ИКЦ и районных ИКП (10 человек) Создание банка 0,1 0,05 0,05 ФГОУ "МИПКА" данных ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Разработка, 2,0 1,0 1,0 ФГОУ "МИПКА" приобретение и внедрение программных продуктов для ИКЦ (20 компьютеров) Приобретение 0,03 0,01 0,02 ФГОУ "МИПКА" специальной литературы и журналов Проведение научных 1,03 0,15 0,28 0,60 филиал в исследований и Республике разработка проектов Марий Эл по развитию инфо- ОАО "Волга- телекоммуникацион- Телеком" ных систем, создание распределительных сетей связи для развития районных ИКП и базовых сельскохозяйствен- ных предприятий Приобретение 2009 год 0,2 0,08 0,09 0,03 Минсельхоз компьютеров, Республики модемов, принтеров Марий Эл (районные ИКП- Мари-Турекский, Параньгинский, Килемарский, Юринский районы) (4 компьютера) Приобретение 0,8 0,32 0,35 0,13 администрации компьютеров, муниципальных модемов, принтеров образований для базовых районов сельскохозяйствен- ных предприятий районных ИКП (16 компьютеров) Содержание штата 0,3 0,15 0,15 ФГОУ "МИПКА" ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Содержание штата 0,84 0,24 0,37 0,23 администрации районных ИКП муниципальных образований районов Создание банка 0,1 0,05 0,05 ФГОУ "МИПКА" данных ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Обучение 0,3 0,15 0,15 ФГОУ "МИПКА" консультантов для ИКЦ и районных ИКП (12 человек) Разработка, 2,0 1,0 1,0 ФГОУ "МИПКА" приобретение и внедрение программных продуктов для ИКЦ (20 компьютеров) Приобретение 0,03 0,01 0,02 ФГОУ "МИПКА" специальной литературы и журналов Проведение научных 0,43 - 0,02 0,41 филиал в исследований и Республике разработка проектов Марий Эл по развитию инфо- ОАО "Волга- телекоммуникацион- Телеком" ных систем, создание распределительных сетей связи для развития районных ИКП и базовых сельскохозяйствен- ных предприятий Приобретение 2010 год 2,1 0,84 0,92 0,34 Минсельхоз компьютеров, Республики модемов, принтеров Марий Эл для базовых сельскохозяйствен- ных предприятий районных ИКП (42 компьютера) Содержание штата 0,3 0,15 0,15 ФГОУ "МИПКА", ИКЦ администрации ФГОУ "МИПКА" муниципальных образований районов Содержание штата 0,84 0,31 0,26 0,27 районных ИКП Обучение 0,25 0,12 0,13 ФГОУ "МИПКА" консультантов для ИКЦ и районных ИКП (10 человек) Создание банка 0,1 0,05 0,05 ФГОУ "МИПКА" данных ИКЦ ФГОУ "МИПКА" Разработка, 1,0 0,5 0,5 ФГОУ "МИПКА" приобретение и внедрение программных продуктов для ИКЦ (10 компьютеров) Приобретение 0,02 0,01 0,01 ФГОУ "МИПКА" специальной литературы и журналов Проведение научных 0,34 - 0,15 0,19 филиал в исследований и Республике разработка проектов Марий Эл по развитию инфо- ОАО "Волга- телекоммуникацион- Телеком" ных систем, создание распределительных сетей связи для развития районных ИКП и базовых сельскохозяйствен- ных предприятий Проведение научно- 0,05 0,02 0,03 Минсельхоз практической Республики конференции по Марий Эл, итогам деятельности ФГОУ "МИПКА", информационно- филиал в консультационной и Республике телекоммуникацион- Марий Эл ной системы в ОАО "Волга- агропромышленном Телеком" комплексе Республики Марий Эл ------------------- Всего инвестиций 2006-2010 годы 25,0 10,0 11,0 4,0 - - 2006 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - 2007 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - 2008 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - 2009 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - 2010 год 5,0 2,0 2,2 0,8 - - ----------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 14 республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Распределение общего объема капитальных вложений и источников их финансирования по направлениям расходования средств (млн.рублей, в ценах 2005 года) ------------------------------------------------------------------------- |На 2006- | В том числе |2010 годы----------------------------------- |- всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | год | год | год | год | год ------------------------------------------------------------------------- Объем капитальных вложений - 3816,0 275,2 851,55 864,25 905,05 919,95 всего в том числе по направлениям: жилищное строительство 446,7 46,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0 образование 186,5 15,5 42,0 46,0 47,0 36,0 здравоохранение 282,4 12,0 68,15 61,75 69,25 71,25 и физическая культура культура 15,6 - 4,7 2,9 3,4 4,6 торгово-бытовое обслуживание 5,9 1,8 0,4 1,2 1,2 1,3 электрификация 992,0 120,3 202,3 212,3 223,0 234,1 газификация 348,0 44,0 64,0 72,0 80,0 88,0 водоснабжение 36,8 11,6 8,2 6,3 5,1 5,6 телекоммуникационная связь 115,8 18,3 23,6 23,6 23,6 26,7 дорожное строительство 1361,3 - 333,2 333,2 347,5 347,4 информационно- 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 консультационное обслуживание из общего объема капитальных вложений за счет: федерального бюджета - 1761,93 33,7 420,77 424,97 440,9 441,59 всего в том числе по направлениям: жилищное строительство 114,0 14,0 25,0 25,0 25,0 25,0 образование 51,0 - 12,0 14,0 14,0 11,0 здравоохранение 44,83 2,4 10,67 9,77 11,0 10,99 культура 0,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1 торгово-бытовое 0,7 - 0,1 0,2 0,2 0,2 обслуживание электрификация 136,2 - 31,6 33,3 34,9 36,4 газификация 87,0 11,0 16,0 18,0 20,0 22,0 водоснабжение 13,6 4,3 3,0 2,3 1,9 2,1 телекоммуникационная связь 5,5 - 1,3 1,3 1,4 1,5 дорожное строительство 1298,7 - 319,0 319,0 330,4 330,3 информационно- 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 консультационное обслуживание республиканского бюджета 877,7 70,9 195,4 194,2 206,9 210,3 Республики Марий Эл основной лимит - всего в том числе по направлениям: жилищное строительство 198,7 18,7 45,0 45,0 45,0 45,0 образование 84,5 15,5 18,0 18,0 19,0 14,0 здравоохранение и 150,0 9,6 35,4 32,0 36,0 37,0 физическая культура культура 15,2 - 4,6 2,8 3,3 4,5 торгово-бытовое 1,3 - 0,1 0,4 0,4 0,4 обслуживание электрификация 190,7 - 44,3 46,4 48,7 51,3 газификация 124,0 17,6 22,4 25,2 28,0 30,8 водоснабжение 23,2 7,3 5,2 4,0 3,2 3,5 телекоммуникационная связь 16,5 - 4,0 4,0 4,0 4,5 дорожное строительство 62,6 - 14,2 14,2 17,1 17,1 информационно- 11,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 консультационное обслуживание внебюджетные источники - 1176,37 170,6 235,38 245,08 257,25 268,06 всего в том числе по направлениям: жилищное строительство 134,0 14,0 30,0 30,0 30,0 30,0 образование 51,0 - 12,0 14,0 14,0 11,0 здравоохранение и 87,57 - 22,08 19,98 22,25 23,26 физическая культура торгово-бытовое 3,9 1,8 0,2 0,6 0,6 0,7 обслуживание электрификация 665,1 120,3 126,4 132,6 139,4 146,4 газификация 137,0 15,4 25,6 28,8 32,0 35,2 телекоммуникационная 93,8 18,3 18,3 18,3 18,2 20,7 связь информационно- 4,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 консультационное обслуживание -------------------- * Уточняется ежегодно после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. ** Подлежат ежегодно уточненного при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. ПРИЛОЖЕНИЕ N 15 к республиканской целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Распределение средств на прочие текущие расходы по источникам финансирования и направлениям их расходования (млн.рублей, в ценах 2005 года) --------------------------------------------------------------------------- |На 2006- | В том числе |2010 годы----------------------------------- |- всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | год | год | год | год | год --------------------------------------------------------------------------- Прочие текущие расходы - всего 3,6 - 0,5 0,6 1,7 0,8 здравоохранение и физическая 3,6 - 0,5 0,6 1,7 0,8 культура в том числе за счет 3,6 - 0,5 0,6 1,7 0,8 внебюджетных источников здравоохранение и физическая 3,6 - 0,5 0,6 1,7 0,8 культура ПРИЛОЖЕНИЕ N 16 к республиканско й целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Объем расходов на реализацию программы "Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям расходования средств и источникам финансирования (млн.рублей, в ценах 2005 года) --------------------------------------------------------------------------- |На 2006- | В том числе |2010 годы----------------------------------- |- всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | год | год | год | год | год --------------------------------------------------------------------------- Всего расходов 3819,6 275,2 852,05 864,85 906,75 920,75 в том числе: средства федерального 1761,93 33,7 420,77 424,97 440,9 441,59 бюджета средства 812,5 70,9 195,4 194,2 206,9 210,3 республиканского бюджета Республики Марий Эл внебюджетные источники 1179,97 170,6 235,38 245,08 257,25 268,06 Капитальные вложения - 3816,0 275,2 851,55 864,25 905,05 919,95 всего в том числе: средства федерального 1761,93 33,7 420,77 424,97 440,9 441,59 бюджета средства 877,7 70,9 195,4 194,2 206,9 210,3 республиканского бюджета Республики Марий Эл внебюджетные источники 1176,37 170,6 235,38 245,08 257,25 268,06 Прочие текущие расходы - 3,6 - 0,5 0,6 1,7 0,8 всего в том числе: средства федерального - - - - - - бюджета средства республиканского - - - - - - бюджета Республики Марий Эл внебюджетные источники 3,6 - 0,5 0,6 1,7 0,8 Из общего объема финансирования по направлениям: жилищное строительство 446,7 46,7 100,0 100,0 100,0 100,0 образование 186,5 15,5 42,0 46,0 47,0 36,0 здравоохранение и 282,4 12,0 68,15 61,75 69,25 71,25 физическая культура культура 15,6 - 4,7 2,9 3,4 4,6 торгово-бытовое обслуживание 5,9 1,8 0,4 1,2 1,2 1,3 электрификация 992,0 120,3 202,3 212,3 223,0 234,1 газификация 348,0 44,0 64,0 72,0 80,0 88,0 водоснабжение 36,8 11,6 8,2 6,3 5,1 5,6 телекоммуникационная связь 115,8 18,3 23,6 23,6 23,6 26,7 дорожное строительство 1361,3 - 333,2 333,2 347,5 347,4 информационно- 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 консультационное обслуживание Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|