|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.10.2012 № 391
Документ имеет не последнюю редакцию.
в том числе: федеральный бюджет - 3,000 3,000 всего из них прочие нужды 3,000 3,000 региональный бюджет 0,300 0,300 - всего из них прочие нужды 0,300 0,300 1.2.3.2.25. на р. Кадамка у дер. 5,500 5,500 Средний Кадам Со- ветского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,950 4,950 всего из них прочие нужды 4,950 4,950 региональный бюджет 0,550 0,550 - всего из них прочие нужды 0,550 0,550 1.2.3.2.26. на р. Нуж в дер. Ну- 2,300 2,300 жьял Советского рай- она - всего в том числе: федеральный бюджет - 2,070 2,070 всего из них прочие нужды 2,070 2,070 региональный бюджет 0,230 0,230 - всего из них прочие нужды 0,230 0,230 1.2.3.2.27. на ручье без названия 3,685 3,685 в дер. Малый Шаплак Медведевского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 3,350 3,350 всего из них прочие нужды 3,350 3,350 региональный бюджет - 0,335 0,335 всего из них прочие нужды 0,335 0,335 1.2.3.2.28. на р. Купайка в дер. 4,900 4,900 Купай Параньгинского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,410 4,410 всего из них прочие нужды 4,410 4,410 региональный бюджет - 0,490 0,490 всего из них прочие нужды 0,490 0,490 1.2.3.2.29. на ручье без названия 4,700 4,700 у дер. Петриково Мед- ведевского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,230 4,230 всего из них прочие нужды 4,230 4,230 региональный бюджет - 0,470 0,470 всего из них прочие нужды 0,470 0,470 1.2.3.2.30. на р. Манга у дер. 6,061 6,061 Манандюр Медведевско- го района - всего в том числе: федеральный бюджет - 5,510 5,510 всего из них прочие нужды 5,510 5,510 региональный бюджет - 0,551 0,551 всего из них прочие нужды 0,551 0,551 1.2.3.2.31. на сухой балке у дер. 4,763 4,763 Васташуй Советского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,330 4,330 всего из них прочие нужды 4,330 4,330 региональный бюджет - 0,433 0,433 всего из них прочие нужды 0,433 0,433 1.2.3.2.32. на р. Печуморка у 5,100 5,100 дер. Выползово Медве- девского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,590 4,590 всего из них прочие нужды 4,590 4,590 региональный бюджет - 0,510 0,510 всего из них прочие нужды 0,510 0,510 1.2.3.2.33. на ручье без названия 4,763 4,763 у дер. Красная Горка Сернурского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,330 4,330 всего из них прочие нужды 4,330 4,330 региональный бюджет - 0,433 0,433 всего из них прочие нужды 0,433 0,433 1.2.3.2.34. на ручье без названия 5,379 5,379 в дер. Большие Ключи Сернурского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,890 4,890 всего из них прочие нужды 4,890 4,890 региональный бюджет - 0,489 0,489 всего из них прочие нужды 0,489 0,489 1.2.3.2.35. на ручье без названия 4,686 4,686 в дер. Янгранур Со- ветского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,260 4,260 всего из них прочие нужды 4,260 4,260 региональный бюджет - 0,426 0,426 всего из них прочие нужды 0,426 0,426 1.2.3.2.36. на р. Пуялка у дер. 10,200 10,200 Пуял г. Йошкар-Ола - всего в том числе: федеральный бюджет - 9,180 9,180 всего из них прочие нужды 9,180 9,180 региональный бюджет - 1,020 1,020 всего из них прочие нужды 1,020 1,020 1.2.3.2.37. на сухой балке у дер. 4,785 4,785 Медянино г. Йошкар- Ола - всего в том числе: федеральный бюджет - 4,350 4,350 всего из них прочие нужды 4,350 4,350 региональный бюджет - 0,435 0,435 всего из них прочие нужды 0,435 0,435 1.2.3.2.38. на р. Визимка в дер. 5,863 5,836 Салтакъял Куженерско- го района - всего в том числе: федеральный бюджет - 5,330 5,330 всего из них прочие нужды 5,330 5,330 региональный бюджет - 0,533 0,533 всего из них прочие нужды 0,533 0,533 1.2.3.2.39. на р. Туньинка у дер. 12,000 12,000 Одобеляк Куженерского района - всего в том числе: федеральный бюджет - 10,800 10,800 всего из них прочие нужды 10,800 10,800 региональный бюджет - 1,200 1,200 всего из них прочие нужды 1,200 1,200 1.2.3.2.40. на р. Возормашка у 7,062 7,062 дер. Возормаш Мари- Турекского района - всего в том числе: федеральный бюджет - всего из них прочие нужды 6,420 6,420 региональный бюджет - всего из них прочие нужды 0,642 0,642 1.2.4. Выполнение строитель- 0,371 0,222 0,149 ного контроля и ав- торского надзора за объектами капитально- го ремонта ГТС, нахо- дящихся в республи- канской собственнос- ти, - всего в том числе: региональный бюджет - 0,371 0,222 0,149 всего из них прочие нужды 0,371 0,222 0,149 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) 2. Восстановление и 130,532 4,583 5,283 5,283 7,283 26,450 27,450 27,600 26,600 экологическая реаби- литация водных объ- ектов (природоохран- ные мероприятия) - всего в том числе: федеральный бюджет - 79,200 1,800 18,900 19,800 19,800 18,900 всего из них: капитальные вложения 72,000 17,100 18,000 18,000 18,900 прочие нужды 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 региональный бюджет 51,332 4,583 5,283 5,283 5,483 7,550 7,650 7,800 7,700 - всего из них: капитальные вложения 8,000 1,900 2,000 2,000 2,100 прочие нужды 43,332 4,583 5,283 5,283 5,483 5,650 5,650 5,800 5,600 2.1. Осуществление государственного мониторинга водных объектов 2.1. Осуществление госу- 42,532 4,583 5,283 5,283 5,283 5,450 5,450 5,600 5,600 дарственного монито- ринга водных объек- тов - всего в том числе: республиканский бюд- 42,532 4,583 5,283 5,283 5,283 5,450 5,450 5,600 5,600 жет - всего из них прочие нужды 42,532 4,583 5,283 5,283 5,283 5,450 5,450 5,600 5,600 2.1.1. Осуществление наблю- 36,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 дений за состоянием дна, берегов, состо- янием и режимом испо- льзования водоохран- ных зон и изменениями морфометрических осо- бенностей водных объ- ектов или их частей, находящихся в федера- льной собственности и расположенных на тер- ритории Республики Марий Эл, ведение мо- ниторинга за безопас- ностью ГТС, находя- щихся в собственности Республики Марий Эл, -всего в том числе: региональный бюджет - 36,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 всего из них прочие нужды 36,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 2.1.2. Водолазное обследова- 4,900 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 ние дна рек -всего в том числе: региональный бюджет - 4,900 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 всего из них прочие нужды 4,900 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 2.1.2.3. Установление и вос- 1,632 0,083 0,083 0,083 0,083 0,250 0,250 0,400 0,400 становление специаль- ных информационных знаков - всего в том числе: региональный бюджет - 1,632 0,083 0,083 0,083 0,083 0,250 0,250 0,400 0,400 всего из них прочие нужды 1,632 0,083 0,083 0,083 0,083 0,250 0,250 0,400 0,400 2.2. Осуществление мер по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 2.2. Осуществление мер по 88,000 2,000 21,000 22,000 22,000 21,000 восстановлению и экологической реаби- литации водных объ- ектов, находящихся в федеральной соб- ственности и распо- ложенных на террито- рии Республики Марий Эл, - всего в том числе: федеральный бюджет - 79,200 1,800 18,900 19,800 19,800 всего из них: капитальные вложения 72,000 17,100 18,000 18,000 18,900 прочие нужды 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 региональный бюджет 8,800 0,200 2,100 2,200 2,200 2,100 - всего из них: капитальные вложения 8,000 1,900 2,000 2,000 2,100 прочие нужды 0,800 0,200 0,200 0,200 0,200 2.2.1. Разработка проектно- 2,000 2,000 сметной документации "Реабилитация р. Но- лька в пределах МО "Медведевский муни- ципальный район" Ре- спублики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 1,800 1,800 всего из них прочие нужды 1,800 1,800 региональный бюджет 0,200 0,200 - всего из них прочие нужды 0,200 0,200 2.2.2. Разработка проектно- 2,000 2,000 сметной документации "Реабилитация р. Сер- дяжка в пределах МО "Сернурский муниципа- льный район" Респуб- лики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 1,800 1,800 всего из них прочие нужды 1,800 1,800 региональный бюджет - 0,200 0,200 всего из них прочие нужды 0,200 0,200 2.2.3. Разработка проектно- 2,000 2,000 сметной документации "Реабилитация р. Ту- речка в пределах МО "Мари-Турекский муни- ципальный район" Ре- спублики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 1,800 1,800 всего из них прочие нужды 1,800 1,800 региональный бюджет - 0,200 0,200 всего из них прочие нужды 0,200 0,200 2.2.4. Разработка проектно- 2,000 2,000 сметной документации "Реабилитация р. Па- раньгинка в пределах МО "Параньгинский му- ниципальный район" Республики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 1,800 1,800 всего из них прочие нужды 1,800 1,800 региональный бюджет - 0,200 0,200 всего из них прочие нужды 0,200 0,200 2.2.5. Реабилитация русла р. 19,000 19,000 Нолька в пределах МО "Медведевский муници- пальный район" Ре- спублики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 17,100 17,100 всего из них капитальные 17,100 17,100 вложения региональный бюджет - 1,900 1,900 всего из них капитальные 1,900 1,900 вложения 2.2.6. Реабилитация русла 20,000 20,000 р. Сердяжка в преде- лах МО "Сернурский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 18,000 18,000 всего из них капитальные 18,000 18,000 вложения региональный бюджет 2,000 2,000 - всего из них капитальные 2,000 2,000 вложения 2.2.7. Реабилитация русла 20,000 20,000 р. Туречка в преде- лах МО "Мари-Турекс- кий муниципальный район" Республики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 18,000 18,000 всего из них капитальные 18,000 18,000 вложения региональный бюджет 2,000 2,000 - всего из них капитальные 2,000 2,000 вложения 2.2.8. Реабилитация русла р. 21,000 21,000 Параньгинка в преде- лах МО "Параньгинский муниципальный район" Республики Марий Эл - всего в том числе: федеральный бюджет - 18,900 18,900 всего из них капитальные 18,900 18,900 вложения региональный бюджет - 2,100 2,100 всего из них капитальные 2,100 2,100 вложения Всего по Программе 748,975 36,294 37,918 104,733 102,583 114,496 116,255 116,171 120,525 в том числе: федеральный бюджет - 619,459 26,614 25,570 87,945 85,950 96,400 97,940 97,590 101,450 всего из них: капитальные вложения 432,000 60,000 60,000 77,100 78,000 78,000 78,900 прочие нужды 187,459 26,614 25,570 27,945 25,950 19,300 19,940 19,590 22,550 региональный бюджет - 129,516 9,680 12,348 16,788 16,633 18,096 18,315 18,581 19,075 всего из них: капитальные вложения 48,000 6,600 6,600 8,600 8,700 8,700 8,800 прочие нужды 81,516 9,680 12,348 10,188 10,033 9,496 9,615 9,881 10,275 ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к республиканской целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013-2020 годах" МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В 2013-2020 ГОДАХ" 1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2013-2020 годах" (далее - Программа). Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального и регионального бюджетов. 2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач: а) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности ГТС путем их приведения к безопасному техническому состоянию; в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. 3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты: оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами; оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и регионального бюджета. 4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается: а) в повышении защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных ГТС к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной зашиты. 5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает: а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия. 6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года. Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации. 7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования. 8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы: а) протяженность новых сооружений берегоукрепления (километров); в) количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц); г) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации (человек); д) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров); е) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров). 9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются: а) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов); в) доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов). 10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2 к Программе. 11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации. Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом, с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий. Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году. Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год. 12. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле: n Э = 1/n Е Хфi/Хпi х 100%, i где: Э - интегральная оценка эффективности хода реализации Программы; Хфi - фактическое значение i-oгo целевого показателя по итогам отчетного года; Хпi - значение индикатора i-oгo целевого показателя, установленное при утверждении Программы; n - количество целевых показателей реализации Программы. В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы равен или больше 100 процентов, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня. 14. Эффективность расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета (далее - бюджетных средств), направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы. Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования: реализация инвестиционных проектов; реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды. 15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей: а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств; б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы; в) степень достижения целей и решения задач Программы. 16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями. 17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей: полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы; достижение запланированных результатов мероприятий Программы. Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями. 18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации. Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики. Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств. 19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается: по реализации Программы в целом; по каждому из направлений Программы; по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды). В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году; перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году; исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков. На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|