Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 286

Документ имеет не последнюю редакцию.

   редакции   Постановления  Правительства  Нижегородской  области

от 13.10.2015 № 654)

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

Статус

 

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

328 347,6

206 935,1

211 592,1

224 859,0

233 334,2

241 978,5

1 447 046,5

 

(1) расходы областного бюджета

328 347,6

206 935,1

211 592,1

224 859,0

233 334,2

241 978,5

1 447 046,5

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Стимулирование инвестиционной деятельности"

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

200 017,4

63 263,8

63 263,8

66 996,4

70 815,1

74 710,0

539 066,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

200 017,4

63 263,8

63 263,8

66 996,4

70 815,1

74 710,0

539 066,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

37 246,8

46 558,5

46 558,5

49 305,5

52 115,9

54 982,3

286 767,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

37 246,8

46 558,5

46 558,5

49 305,5

52 115,9

54 982,3

286 767,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

12 770,6

16 705,3

16 705,3

17 690,9

18 699,2

19 727,7

102 299,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

12 770,6

16 705,3

16 705,3

17 690,9

18 699,2

19 727,7

102 299,0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

 

150 000,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

 

150 000,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

150 000,0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие государственно- частного партнерства

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

6 604,7

9 298,8

9 298,8

9 847,4

10 408,7

10 981,2

56 439,6

 

 

(1) расходы областного бюджета

6 604,7

9 298,8

9 298,8

9 847,4

10 408,7

10 981,2

56 439,6

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в Нижегородской области

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)

6 604,7

9 298,8

9 298,8

9 847,4

10 408,7

10 981,2

56 439,6

 

 

(1) расходы областного бюджета

6 604,7

9 298,8

9 298,8

9 847,4

10 408,7

10 981,2

56 439,6

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+

(5)+(6)+(7)

44 548,9

55 409,3

55 409,3

58 678,4

62 023,0

65 434,3

341 503,2

 

 

(1) расходы областного бюджета

44 548,9

55 409,3

55 409,3

58 678,4

62 023,0

65 434,3

341 503,2

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+

(5)+(6)+(7)

44 548,9

55 409,3

55 409,3

58 678,4

62 023,0

65 434,3

341 503,2

 

 

(1) расходы областного бюджета

44 548,9

55 409,3

55 409,3

58 678,4

62 023,0

65 434,3

341 503,2

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего (1)+ (2)+(3)+(4)+

(5)+(6)+(7)

77 176,6

78 963,2

83 620,2

89 336,8

90 087,4

90 853,0

510 037,2

 

 

(1) расходы областного бюджета

77 176,6

78 963,2

83 620,2

89 336,8

90 087,4

90 853,0

510 037,2

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(5) федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также