Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.04.2016 № 206

".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от  13 апреля 2016 года №  206

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

 КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 3.1

 "ПОДПРОГРАММА 1 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК

2186,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

11 646,7

";

    

 

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Энергосбережение за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

2186,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

 

 

Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК

2186,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

 

 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2186,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

2186,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2686,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

2686,0

1685,2

1685,2

1685,2

2143,6

2261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

".

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от  13 апреля 2016 года №  206

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 3.2 "ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

 

 

п/п

 

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единица измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

Индикатор 1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области

%

39,5

36,7

43,9

43,9

61

61

68

68

 

Индикатор 2. Износ энергетических мощностей

%

20,4

21,9

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

 

Индикатор 3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

 

Индикатор 4. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

38,58

38,85

40,5

44,7

48,6

53

56,7

60,7

 

Индикатор 5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,7

85,29

96,9

100

100,2

101,1

101,5

101,6

 

Непосредственный результат 1.1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС

%

40

42

47

47

61

61

68

68

 

Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                            ".

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению Правительства

 Нижегородской области

от  13 апреля 2016 года №  206

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

 КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 3.3 "ПОДПРОГРАММА 3

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

подпрограммы топливных ресурсов

тыс. руб.

 

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

564,0

496,3

496,3

496,3

826,7

872,2

3751,8

Основное мероприятие 3.1 "Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы"

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК

564,0

496,3

496,3

496,3

826,7

872,2

3751,8

Основное мероприятие 3.2 "Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств"

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ";

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

топливных ресурсов за счет средств областного бюджета

 

п/п

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

564,0

496,3

496,3

496,3

826,7

872,2

 

 

Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК

564,0

496,3

496,3

496,3

826,7

872,2

   

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников

 

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

59 553,50

26 594,76

21 442,51

26 924,45

17 274,90

20 074,80

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,0

496,3

496,3

496,3

826,70

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

564,0

496,3

496,3

496,3

826,70

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

564,0

496,3

496,3

496,3

826,70

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также