Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.09.2015 № 572

".

3.   В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы: 

     3.1.        В пункте 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":

3.1.1. В пункте 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы": 

- в позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1":

цифры "23 000,0" заменить цифрами "20 843,9";

слова "в 2015 году - 11 500,0 тыс. рублей;" заменить словами "в 2015 году - 9 343,9 тыс. рублей;";

- в позиции "Индикаторы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "49,42 "заменить цифрами "49,12".

3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":

3.1.2.1. Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

 

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб.

 

 

 

 

 

очередной год 2015

1 год планового периода 2016

Всего, тыс. руб.

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

9 343,9

11 500,0

20 843,9

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2016 годы

министерство социальной политики Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

прочие расходы

2015 - 2016 годы

министерство социальной политики Нижегородской области

8 543,9

10 700,0

19 243,9

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2016 годы

министерство социальной политики Нижегородской области

800,0

800,0

1 600,0

".

     3.1.2.2.  В подпункте 3 пункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1":

цифры "45,03" заменить цифрами "44,7";

цифры "49,42" заменить цифрами "49,12".

3.1.2.3. Пункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять из средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.

Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 20 843,9 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году - 9 343,9 тыс. руб.;

в 2016 году - 11 500,0 тыс. руб.;

- средств областного бюджета 20 843,9 тыс. руб., из них:

в 2015 году - 9 343,9 тыс. руб.;

в 2016 году - 11 500,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"

Всего:

9 343,9

11 500,0

 

 

Министерство социальной политики Нижегородской области

9 343,9

11 500,0

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"

 

9 343,9

11 500,0

 

 

расходы областного бюджета

9 343,9

11 500,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

10 700,0

 

расходы областного бюджета

8 543,9

10 700,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

 

расходы областного бюджета

800,0

800,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

                                   ".

 

3.2. В пункте 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":

3.2.1. В позиции  "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":

цифры "55 013 011,9" заменить цифрами "54 825 182,8";

цифры "6 160 206,0" заменить цифрами "5 972 376,9".

3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":

3.2.2.1. Пункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

 

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория    расходов   (капвложения    НИОКР и   прочие   расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, в тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Всего

Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

5 972 376,9

7 411 222,2

7 411 222,2

11 187 981,0

11 390 247,9

11 452 132,6

54 825 182,8

Основное мероприятие 2.1

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

5 961 323,7

7 396 755,5

7 396 735,8

11 172 639,9

11 374 032,3

11 435 025,2

54 736 512,4

Основное мероприятие 2.2

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

9 361,2

12 351,7

12 371,4

13 101,3

13 848,2

14 609,9

75 643,7

Основное мероприятие 2.3

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

1 692,0

2 115,0

2 115,0

2 239,8

2 367,4

2 497,5

13 026,7

".

 

3.2.2.2. В пункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" в позиции "Индикаторы" в пункте 1 цифры "58,0" заменить цифрами "62,1", цифры "68,5" заменить цифрами "65,5".

3.2.2.3. Пункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус    

Подпрограмма

государственной

программы

Государственный

заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

Очередной    год

2015

1 год

планового периода

2016

2 год

планового периода

2017

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

всего         

5 972 376,9

7 411 222,2

7 411 222,2

11 187 981,0

11 390 247,9

11 452 132,6

54 825 182,8

 

 

министерство социальной политики Нижегородской области

5 972 376,9

7 411 222,2

7 411 222,2

11 187 981,0

11 390 247,9

11 452 132,6

54 825 182,8

           

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

Статус  

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

очередной

2015

1-й год

планового периода

2016

2 год

планового периода

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма  2 

 

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

5 972 376,9

7 411 222,2

7 411 222,2

11 187 981,0

11 390 247,9

11 452 132,6

 

 

расходы областного бюджета

5 972 376,9

7 411 222,2

7 411 222,2

11 187 981,0

11 390 247,9

11 452 132,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 961 323,7

7 396 755,5

7 396 735,8

11 172 639,9

11 374 032,3

11 435 025,2

 

расходы областного бюджета

5 961 323,7

7 396 755,5

7 396 735,8

11 172 639,9

11 374 032,3

11 435 025,2

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

9 361,2

12 351,7

12 371,4

13 101,3

13 848,2

14 609,9

 

расходы областного бюджета

9 361,2

12 351,7

12 371,4

13 101,3

13 848,2

14 609,9

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

2 115,0

2 115,0

2 239,8

2 367,4

2 497,5

 

расходы областного бюджета

1 692,0

2 115,0

2 115,0

2 239,8

2 367,4

2 497,5

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также