Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2014 № 88

Документ имеет не последнюю редакцию.
     <*> Капитальные вложения финансируются в рамках ГП "Развитие+".
     <**> Прочие источники  - это  собственные средства  организаций
АПК,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  работников  АПК,   иных
категорий   граждан,  претендующих   на   участие  в   Подпрограмме,
направляемые в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы.
     
     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
     органы МСУ  -  органы  местного  самоуправления   муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области

  2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы, тыс. рублей (по годам)

+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
| Наименование  |   Источники   |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год |Всего за период|
|государственных|финансирования |        |        |        |        |        |        |         |  реализации   |
|  заказчиков   |               |        |        |        |        |        |        |         | Подпрограммы  |
+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|      1.       |Всего, в том   |909747,0|826100,0|785047,0|863000,0|905800,0|966400,0|1036000,0|   6292094,0   |
|Минсельхозпрод |числе:         |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Областной      |570000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 |   3823270,0   |
|               |бюджет, в том  |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |числе          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 |   3793270,0   |
|               |вложения<*>    |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |30000,0 |        |        |        |        |        |         |    30000,0    |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Областной      |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 |   3793270,0   |
|               |бюджет по ГП   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |"Развитие +"   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |<*>            |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Федеральный    |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 |   1113400,0   |
|               |бюджет, в том  |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |числе          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 |   1113400,0   |
|               |вложения       |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Местный бюджет,|126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 |   784424,0    |
|               |в том числе    |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 |   784424,0    |
|               |вложения       |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие         |102000,0|57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 |   571000,0    |
|               |источники, в   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |том числе <**> |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |57000,0 |57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 |   526000,0    |
|               |вложения       |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |45000,0 |        |        |        |        |        |         |    45000,0    |
+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|   Итого по    |Всего, в том   |909747,0|826100,0|785047,0|863000,0|905800,0|966400,0|1036000,0|   6292094,0   |
| Подпрограмме  |числе:         |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Областной      |570000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 |   3823270,0   |
|               |бюджет, в том  |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |числе          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 |   3793270,0   |
|               |вложения <*>   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |30000,0 |        |        |        |        |        |         |    30000,0    |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Областной      |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 |   3793270,0   |
|               |бюджет по ГП   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |"Развитие +"   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |<*>            |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Федеральный    |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 |   1113400,0   |
|               |бюджет, в том  |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |числе          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 |   1113400,0   |
|               |вложения       |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Местный бюджет,|126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 |   784424,0    |
|               |в том числе    |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 |   784424,0    |
|               |вложения       |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие         |102000,0|57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 |   571000,0    |
|               |источники, в   |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               |том числе <**> |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Капитальные    |57000,0 |57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 |   526000,0    |
|               |вложения       |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |НИОКР          |        |        |        |        |        |        |         |               |
|               +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
|               |Прочие расходы |45000,0 |        |        |        |        |        |         |    45000,0    |
+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+
     
     <*> Капитальные вложения финансируются в рамках ГП "Развитие+".
     <**> Прочие источники  - это  собственные средства  организаций
АПК,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  работников  АПК,   иных
категорий   граждан,  претендующих   на   участие  в   Подпрограмме,
направляемые в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы.

           2.7. Индикаторы достижения целей Подпрограммы
     
     Индикаторы достижения   целей   Подпрограммы   представлены   в
следующей таблице.
     
+-------------------+---------+-----------------------------------------+
|   Наименование    | Единицы | Значения индикаторов целей Подпрограммы |
| индикатора целей  |измерения|                                         |
|   Подпрограммы    |         |                                         |
|                   |         +------------+------------+---------------+
|                   |         | на момент  |по окончании|      без      |
|                   |         | разработки | реализации |Подпрограммного|
|                   |         |Подпрограммы|Подпрограммы| вмешательства |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+
|              Улучшение жилищных условий сельских жителей              |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+
|Ввод (приобретение)|тыс. кв. |    12,1    |    24,0    |       0       |
|жилья для граждан, |    м    |            |            |               |
|проживающих в      |         |            |            |               |
|сельской местности |         |            |            |               |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+
|в том числе молодых|тыс. кв. |    6,0     |    12,0    |       0       |
|семей и молодых    |    м    |            |            |               |
|специалистов       |         |            |            |               |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+
|        Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности        |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+
|Уровень газификации|    %    |    68,0    |    71,2    |     68,0      |
|домов (квартир)    |         |            |            |               |
|сетевым газом в    |         |            |            |               |
|сельской местности |         |            |            |               |
|(без учета районных|         |            |            |               |
|поселков и городов |         |            |            |               |
|областного         |         |            |            |               |
|значения)          |         |            |            |               |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+
|Обеспеченность     |    %    |    68,0    |    70,5    |     68,0      |
|сельского населения|         |            |            |               |
|качественной       |         |            |            |               |
|питьевой водой     |         |            |            |               |
+-------------------+---------+------------+------------+---------------+

       Промежуточные значения индикаторов целей Подпрограммы

+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
| Наименование  |  Единицы   |2014|2015|2016|2017|2018|2019| 2020  |
|  индикаторов  | измерения  |год |год |год |год |год |год |  год  |
|     целей     |индикаторов |    |    |    |    |    |    |       |
| Подпрограммы  |   целей    |    |    |    |    |    |    |       |
|               |Подпрограммы|    |    |    |    |    |    |       |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
|           Улучшение жилищных условий сельских жителей            |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
|Ввод           | тыс. кв. м |12,1|13,0|16,0|18,0|20,0|22,0| 24,0  |
|(приобретение) |            |    |    |    |    |    |    |       |
|жилья для      |            |    |    |    |    |    |    |       |
|граждан,       |            |    |    |    |    |    |    |       |
|проживающих в  |            |    |    |    |    |    |    |       |
|сельской       |            |    |    |    |    |    |    |       |
|местности      |            |    |    |    |    |    |    |       |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
|в том числе    | тыс. кв. м |6,0 |7,3 |7,9 |8,9 |9,9 |11,0| 12,0  |
|молодых семей и|            |    |    |    |    |    |    |       |
|молодых        |            |    |    |    |    |    |    |       |
|специалистов   |            |    |    |    |    |    |    |       |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
|     Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности      |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
|Уровень        |     %      |68,4|69,0|69,3|70,0|70,5|71,0| 71,2  |
|газификации    |            |    |    |    |    |    |    |       |
|домов (квартир)|            |    |    |    |    |    |    |       |
|сетевым газом в|            |    |    |    |    |    |    |       |
|сельской       |            |    |    |    |    |    |    |       |
|местности (без |            |    |    |    |    |    |    |       |
|учета районных |            |    |    |    |    |    |    |       |
|поселков и     |            |    |    |    |    |    |    |       |
|городов        |            |    |    |    |    |    |    |       |
|областного     |            |    |    |    |    |    |    |       |
|значения)      |            |    |    |    |    |    |    |       |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+
|Обеспеченность |     %      |68,4|68,8|69,0|69,3|69,9|70,2| 70,5  |
|сельского      |            |    |    |    |    |    |    |       |
|населения      |            |    |    |    |    |    |    |       |
|качественной   |            |    |    |    |    |    |    |       |
|питьевой водой |            |    |    |    |    |    |    |       |
+---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+

            2.8. Показатели непосредственных результатов
                      реализации Подпрограммы

+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|   Наименование    |  Единицы   |2014 |2015 |2016 |2017|2018|2019|2020|Всего |
| индикаторов целей | измерения  | год | год | год |год |год |год |год |      |
|   Подпрограммы    |индикаторов |     |     |     |    |    |    |    |      |
|                   |   целей    |     |     |     |    |    |    |    |      |
|                   |Подпрограммы|     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|                 Улучшение жилищных условий сельских жителей                 |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Ввод (приобретение)|    ед.     | 161 | 173 | 213 |240 |267 |293 |320 | 1667 |
|жилья для граждан, |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|проживающих в      |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|сельской местности |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|в том числе молодых|    ед.     | 80  | 97  | 105 |119 |132 |147 |160 | 840  |
|семей и молодых    |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|специалистов       |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Количество жилых   |    ед.     | 33  |     |     |    |    |    |    |  33  |
|домов для          |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|работников АПК     |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|Нижегородской      |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|области            |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Количество граждан,|    чел.    | 33  |     |     |    |    |    |    |  33  |
|привлеченных к     |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|работе в АПК       |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|Нижегородской      |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|области с помощью  |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|механизмов         |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|реализации         |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|мероприятий по     |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|предоставлению     |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|социальных выплат  |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|на строительство   |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|жилья в сельской   |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|местности          |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|в том числе в      |    чел.    | 18  |     |     |    |    |    |    |  18  |
|возрасте до 35 лет |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Прирост ввода      |     %      |14,7 |     |     |    |    |    |    | 14,7 |
|нового жилья в     |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|сельской местности |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|от общего ввода в  |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|соответствующем    |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|году               |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Ввод нового жилья в| тыс. кв. м | 2,1 |     |     |    |    |    |    | 2,1  |
|сельской местности |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|для работников АПК |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|Нижегородской      |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|области            |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|           Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности           |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Ввод в эксплуатацию|     км     |196,4|201,8|220,8|240 |255 |270 |290 | 1674 |
|газовых сетей      |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Ввод в эксплуатацию|     км     |25,1 |40,3 |40,1 | 50 | 60 | 70 | 80 |365,5 |
|локальных          |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
|водопроводов       |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Ввод в эксплуатацию|     км     |     | 2,2 |     |    |    |    |    | 2,2  |
|электрических сетей|            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|                 Развитие социальной инфраструктуры на селе                  |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+
|Ввод объектов      |   единиц   |  1  |  1  |     |    |    |    |    |  2   |
|образования        |            |     |     |     |    |    |    |    |      |
+-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+

         2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

     Общая эффективность  Подпрограммы  выражается  через  повышение
показателей обеспеченности сельского населения Нижегородской области
новым  комфортабельным  жильем, объектами  инженерной  (газификация,
водоснабжение)    и   социальной    (образовательные    организации)
инфраструктуры.
     
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|                              |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | Всего  |
|                              | год | год | год | год | год | год | год |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Численность сельского         |677,0|668,8|660,3|651,6|642,9|634,0|625,1|   х    |
|населения в Нижегородской     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|области<>, тыс. чел. (А)      |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод (приобретение) жилья для |12,1 | 13  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 125,1  |
|граждан, проживающих в        |     |     |     |     |     |     |     |        |
|сельской местности, тыс. кв. м|     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод нового жилья в сельской  | 2,1 |     |     |     |     |     |     |  2,1   |
|местности для работников АПК  |     |     |     |     |     |     |     |        |
|области, тыс. кв. м           |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод (приобретение) жилья в   |14,2 | 13  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 127,2  |
|сельской местности с учетом   |     |     |     |     |     |     |     |        |
|всех мероприятий Подпрограммы,|     |     |     |     |     |     |     |        |
|тыс. кв. м (В)                |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод (приобретение) жилья на  |21,0 |19,4 |24,2 |27,6 |31,1 |34,7 |38,4 |   х    |
|1000 сельских жителей, кв. м  |     |     |     |     |     |     |     |        |
|на 1 тыс. чел. (В/А х 1000)   |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод в эксплуатацию газовых   |196,4|201,8|220,8| 240 | 255 | 270 | 290 | 1674,0 |
|сетей, км (С)                 |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод в эксплуатацию газовых   |290,1|301,8|334,4|368,3|396,7|425,9|463,9|   х    |
|сетей на 1000 сельских        |     |     |     |     |     |     |     |        |
|жителей, км на 1 тыс. чел.    |     |     |     |     |     |     |     |        |
|(С/А*1000)                    |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод в эксплуатацию локальных |25,1 |40,3 |40,1 | 50  | 60  | 70  | 80  | 365,5  |
|водопроводов, км (Д)          |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод в эксплуатацию локальных |37,1 |60,3 |60,7 |76,7 |93,3 |110,4|128,0|   х    |
|водопроводов на 1000 сельских |     |     |     |     |     |     |     |        |
|жителей, км на 1 тыс. чел.    |     |     |     |     |     |     |     |        |
|(Д/А*1000)                    |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
|Ввод объектов образования,    |  1  |  1  |     |     |     |     |     |   2    |
|единиц                        |     |     |     |     |     |     |     |        |
+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
     
     Реализация мероприятий    Подпрограммы   имеет    положительную
эффективность, так  как  позволит ежегодно  осуществлять ввод  жилых
помещений и объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности,
повысить  доступность услуг  образования  для сельских  жителей.  За
период  ее реализации  в  сельской  местности планируется  ввести  в
эксплуатацию 168,3 тыс. кв. метров жилья, 1,7 тыс. км газовых сетей,
365,5 км локальных водопроводов, 2 образовательных организации.
     Общественная эффективность   Подпрограммы   выражается    через
снижение  показателей  нагрузки   на  вводимые  объекты   инженерной
инфраструктуры (газовых сетей  и локальных водопроводов) в  сельской
местности с помощью механизмов реализации Подпрограммы.
     
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                   |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |
|                                   | год | год | год | год | год | год | год |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Численность сельского населения в  |677,0|668,8|660,3|651,6|642,9|634,0|625,1|
|Нижегородской области<>, тыс. чел. |     |     |     |     |     |     |     |
|(А)                                |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ввод в эксплуатацию газовых сетей, |196,4|201,8|220,8| 240 | 255 | 270 | 290 |
|км (С)                             |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Общественная эффективность -       | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
|коэффициент нагрузки вводимых в    |     |     |     |     |     |     |     |
|эксплуатацию газовых сетей в       |     |     |     |     |     |     |     |
|сельской местности (А/С)           |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ввод в эксплуатацию локальных      |25,1 |40,3 |40,1 | 50  | 60  | 70  | 80  |
|водопроводов, км (Д)               |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Общественная эффективность -       |27,0 |16,6 |16,5 |13,0 |10,7 | 9,1 | 7,8 |
|коэффициент нагрузки вводимых в    |     |     |     |     |     |     |     |
|эксплуатацию локальных водопроводов|     |     |     |     |     |     |     |
|в сельской местности (А/Д)         |     |     |     |     |     |     |     |
+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

     За счет реализации Подпрограммы коэффициент нагрузки вводимых в
эксплуатацию газовых  сетей   в  сельской  местности   Нижегородской
области  снизится  на  35,3%,  а  коэффициент  нагрузки  вводимых  в
эксплуатацию локальных водопроводов на 71,1%.
     Таким образом,   Подпрограмма  имеет   положительное   значение
эффективности реализации ее мероприятий.
     
      2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
            Подпрограммы, и мероприятия по их устранению

     В процессе  реализации  Подпрограммы могут  проявиться  внешние
факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
     - сокращение   бюджетного   финансирования,   выделенного    на
выполнение Подпрограммы,  что  повлечет, исходя  из новых  бюджетных
параметров,  пересмотр  задач  с  точки  зрения  снижения  ожидаемых
результатов  от  их   решения,  запланированных  сроков   выполнения
мероприятий;
     - рост цен на  отдельные виды  работ, услуг, предусмотренных  в
рамках  Подпрограммных  мероприятий, что  может  повлечь  увеличение
затрат на их реализацию;
     - отсутствие     организаций    агропромышленного     комплекса
(крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные
средства на проведение Подпрограммных мероприятий.
     С целью  минимизации  влияния внешних  факторов  на  реализацию
Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
     - ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и
объемов финансирования;
     - информационное,         организационно-методическое         и
экспертно-аналитическое   сопровождение  мероприятий   Подпрограммы,
мониторинг  общественного  мнения, освещение  в  средствах  массовой
информации процессов и результатов реализации Подпрограммы;
     - привлечение   общественных   организаций,    профессиональных
экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

   2.11. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
     
     Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство
Нижегородской области.
     
_________________________________
<> - прогноз численности сельского населения в Нижегородской области
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области.".
     


Информация по документу
Читайте также