|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2014 № 88
Документ имеет не последнюю редакцию.
<*> Капитальные вложения финансируются в рамках ГП "Развитие+". <**> Прочие источники - это собственные средства организаций АПК, крестьянских (фермерских) хозяйств, работников АПК, иных категорий граждан, претендующих на участие в Подпрограмме, направляемые в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: органы МСУ - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы, тыс. рублей (по годам) +---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | Наименование | Источники |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год |Всего за период| |государственных|финансирования | | | | | | | | реализации | | заказчиков | | | | | | | | | Подпрограммы | +---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | 1. |Всего, в том |909747,0|826100,0|785047,0|863000,0|905800,0|966400,0|1036000,0| 6292094,0 | |Минсельхозпрод |числе: | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Областной |570000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 | 3823270,0 | | |бюджет, в том | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 | 3793270,0 | | |вложения<*> | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы |30000,0 | | | | | | | 30000,0 | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Областной |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 | 3793270,0 | | |бюджет по ГП | | | | | | | | | | |"Развитие +" | | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Федеральный |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 | 1113400,0 | | |бюджет, в том | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 | 1113400,0 | | |вложения | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Местный бюджет,|126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 | 784424,0 | | |в том числе | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 | 784424,0 | | |вложения | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие |102000,0|57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 | 571000,0 | | |источники, в | | | | | | | | | | |том числе <**> | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |57000,0 |57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 | 526000,0 | | |вложения | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы |45000,0 | | | | | | | 45000,0 | +---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | Итого по |Всего, в том |909747,0|826100,0|785047,0|863000,0|905800,0|966400,0|1036000,0| 6292094,0 | | Подпрограмме |числе: | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Областной |570000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 | 3823270,0 | | |бюджет, в том | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 | 3793270,0 | | |вложения <*> | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы |30000,0 | | | | | | | 30000,0 | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Областной |540000,0|537950,0|500320,0|520000,0|540000,0|565000,0|590000,0 | 3793270,0 | | |бюджет по ГП | | | | | | | | | | |"Развитие +" | | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Федеральный |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 | 1113400,0 | | |бюджет, в том | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |111000,0|111800,0|114600,0|165000,0|179000,0|202000,0|230000,0 | 1113400,0 | | |вложения | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Местный бюджет,|126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 | 784424,0 | | |в том числе | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |126747,0|119350,0|113127,0|98000,0 |101800,0|109400,0|116000,0 | 784424,0 | | |вложения | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие |102000,0|57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 | 571000,0 | | |источники, в | | | | | | | | | | |том числе <**> | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Капитальные |57000,0 |57000,0 |57000,0 |80000,0 |85000,0 |90000,0 |100000,0 | 526000,0 | | |вложения | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |НИОКР | | | | | | | | | | +---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ | |Прочие расходы |45000,0 | | | | | | | 45000,0 | +---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------+ <*> Капитальные вложения финансируются в рамках ГП "Развитие+". <**> Прочие источники - это собственные средства организаций АПК, крестьянских (фермерских) хозяйств, работников АПК, иных категорий граждан, претендующих на участие в Подпрограмме, направляемые в рамках софинансирования, а также кредитные ресурсы. 2.7. Индикаторы достижения целей Подпрограммы Индикаторы достижения целей Подпрограммы представлены в следующей таблице. +-------------------+---------+-----------------------------------------+ | Наименование | Единицы | Значения индикаторов целей Подпрограммы | | индикатора целей |измерения| | | Подпрограммы | | | | | +------------+------------+---------------+ | | | на момент |по окончании| без | | | | разработки | реализации |Подпрограммного| | | |Подпрограммы|Подпрограммы| вмешательства | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ | Улучшение жилищных условий сельских жителей | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ |Ввод (приобретение)|тыс. кв. | 12,1 | 24,0 | 0 | |жилья для граждан, | м | | | | |проживающих в | | | | | |сельской местности | | | | | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ |в том числе молодых|тыс. кв. | 6,0 | 12,0 | 0 | |семей и молодых | м | | | | |специалистов | | | | | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ | Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ |Уровень газификации| % | 68,0 | 71,2 | 68,0 | |домов (квартир) | | | | | |сетевым газом в | | | | | |сельской местности | | | | | |(без учета районных| | | | | |поселков и городов | | | | | |областного | | | | | |значения) | | | | | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ |Обеспеченность | % | 68,0 | 70,5 | 68,0 | |сельского населения| | | | | |качественной | | | | | |питьевой водой | | | | | +-------------------+---------+------------+------------+---------------+ Промежуточные значения индикаторов целей Подпрограммы +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ | Наименование | Единицы |2014|2015|2016|2017|2018|2019| 2020 | | индикаторов | измерения |год |год |год |год |год |год | год | | целей |индикаторов | | | | | | | | | Подпрограммы | целей | | | | | | | | | |Подпрограммы| | | | | | | | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ | Улучшение жилищных условий сельских жителей | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ |Ввод | тыс. кв. м |12,1|13,0|16,0|18,0|20,0|22,0| 24,0 | |(приобретение) | | | | | | | | | |жилья для | | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | | |сельской | | | | | | | | | |местности | | | | | | | | | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ |в том числе | тыс. кв. м |6,0 |7,3 |7,9 |8,9 |9,9 |11,0| 12,0 | |молодых семей и| | | | | | | | | |молодых | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ | Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ |Уровень | % |68,4|69,0|69,3|70,0|70,5|71,0| 71,2 | |газификации | | | | | | | | | |домов (квартир)| | | | | | | | | |сетевым газом в| | | | | | | | | |сельской | | | | | | | | | |местности (без | | | | | | | | | |учета районных | | | | | | | | | |поселков и | | | | | | | | | |городов | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | |значения) | | | | | | | | | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ |Обеспеченность | % |68,4|68,8|69,0|69,3|69,9|70,2| 70,5 | |сельского | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |качественной | | | | | | | | | |питьевой водой | | | | | | | | | +---------------+------------+----+----+----+----+----+----+-------+ 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ | Наименование | Единицы |2014 |2015 |2016 |2017|2018|2019|2020|Всего | | индикаторов целей | измерения | год | год | год |год |год |год |год | | | Подпрограммы |индикаторов | | | | | | | | | | | целей | | | | | | | | | | |Подпрограммы| | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ | Улучшение жилищных условий сельских жителей | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Ввод (приобретение)| ед. | 161 | 173 | 213 |240 |267 |293 |320 | 1667 | |жилья для граждан, | | | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |в том числе молодых| ед. | 80 | 97 | 105 |119 |132 |147 |160 | 840 | |семей и молодых | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Количество жилых | ед. | 33 | | | | | | | 33 | |домов для | | | | | | | | | | |работников АПК | | | | | | | | | | |Нижегородской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Количество граждан,| чел. | 33 | | | | | | | 33 | |привлеченных к | | | | | | | | | | |работе в АПК | | | | | | | | | | |Нижегородской | | | | | | | | | | |области с помощью | | | | | | | | | | |механизмов | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |предоставлению | | | | | | | | | | |социальных выплат | | | | | | | | | | |на строительство | | | | | | | | | | |жилья в сельской | | | | | | | | | | |местности | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |в том числе в | чел. | 18 | | | | | | | 18 | |возрасте до 35 лет | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Прирост ввода | % |14,7 | | | | | | | 14,7 | |нового жилья в | | | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | | | |от общего ввода в | | | | | | | | | | |соответствующем | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Ввод нового жилья в| тыс. кв. м | 2,1 | | | | | | | 2,1 | |сельской местности | | | | | | | | | | |для работников АПК | | | | | | | | | | |Нижегородской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ | Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Ввод в эксплуатацию| км |196,4|201,8|220,8|240 |255 |270 |290 | 1674 | |газовых сетей | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Ввод в эксплуатацию| км |25,1 |40,3 |40,1 | 50 | 60 | 70 | 80 |365,5 | |локальных | | | | | | | | | | |водопроводов | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Ввод в эксплуатацию| км | | 2,2 | | | | | | 2,2 | |электрических сетей| | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ | Развитие социальной инфраструктуры на селе | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ |Ввод объектов | единиц | 1 | 1 | | | | | | 2 | |образования | | | | | | | | | | +-------------------+------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+------+ 2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы Общая эффективность Подпрограммы выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Нижегородской области новым комфортабельным жильем, объектами инженерной (газификация, водоснабжение) и социальной (образовательные организации) инфраструктуры. +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | Всего | | | год | год | год | год | год | год | год | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Численность сельского |677,0|668,8|660,3|651,6|642,9|634,0|625,1| х | |населения в Нижегородской | | | | | | | | | |области<>, тыс. чел. (А) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод (приобретение) жилья для |12,1 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 125,1 | |граждан, проживающих в | | | | | | | | | |сельской местности, тыс. кв. м| | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод нового жилья в сельской | 2,1 | | | | | | | 2,1 | |местности для работников АПК | | | | | | | | | |области, тыс. кв. м | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод (приобретение) жилья в |14,2 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 127,2 | |сельской местности с учетом | | | | | | | | | |всех мероприятий Подпрограммы,| | | | | | | | | |тыс. кв. м (В) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод (приобретение) жилья на |21,0 |19,4 |24,2 |27,6 |31,1 |34,7 |38,4 | х | |1000 сельских жителей, кв. м | | | | | | | | | |на 1 тыс. чел. (В/А х 1000) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод в эксплуатацию газовых |196,4|201,8|220,8| 240 | 255 | 270 | 290 | 1674,0 | |сетей, км (С) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод в эксплуатацию газовых |290,1|301,8|334,4|368,3|396,7|425,9|463,9| х | |сетей на 1000 сельских | | | | | | | | | |жителей, км на 1 тыс. чел. | | | | | | | | | |(С/А*1000) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод в эксплуатацию локальных |25,1 |40,3 |40,1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 365,5 | |водопроводов, км (Д) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод в эксплуатацию локальных |37,1 |60,3 |60,7 |76,7 |93,3 |110,4|128,0| х | |водопроводов на 1000 сельских | | | | | | | | | |жителей, км на 1 тыс. чел. | | | | | | | | | |(Д/А*1000) | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ |Ввод объектов образования, | 1 | 1 | | | | | | 2 | |единиц | | | | | | | | | +------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+ Реализация мероприятий Подпрограммы имеет положительную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, повысить доступность услуг образования для сельских жителей. За период ее реализации в сельской местности планируется ввести в эксплуатацию 168,3 тыс. кв. метров жилья, 1,7 тыс. км газовых сетей, 365,5 км локальных водопроводов, 2 образовательных организации. Общественная эффективность Подпрограммы выражается через снижение показателей нагрузки на вводимые объекты инженерной инфраструктуры (газовых сетей и локальных водопроводов) в сельской местности с помощью механизмов реализации Подпрограммы. +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | | год | год | год | год | год | год | год | +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Численность сельского населения в |677,0|668,8|660,3|651,6|642,9|634,0|625,1| |Нижегородской области<>, тыс. чел. | | | | | | | | |(А) | | | | | | | | +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Ввод в эксплуатацию газовых сетей, |196,4|201,8|220,8| 240 | 255 | 270 | 290 | |км (С) | | | | | | | | +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Общественная эффективность - | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | |коэффициент нагрузки вводимых в | | | | | | | | |эксплуатацию газовых сетей в | | | | | | | | |сельской местности (А/С) | | | | | | | | +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Ввод в эксплуатацию локальных |25,1 |40,3 |40,1 | 50 | 60 | 70 | 80 | |водопроводов, км (Д) | | | | | | | | +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Общественная эффективность - |27,0 |16,6 |16,5 |13,0 |10,7 | 9,1 | 7,8 | |коэффициент нагрузки вводимых в | | | | | | | | |эксплуатацию локальных водопроводов| | | | | | | | |в сельской местности (А/Д) | | | | | | | | +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ За счет реализации Подпрограммы коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию газовых сетей в сельской местности Нижегородской области снизится на 35,3%, а коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию локальных водопроводов на 71,1%. Таким образом, Подпрограмма имеет положительное значение эффективности реализации ее мероприятий. 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы, и мероприятия по их устранению В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию: - сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; - рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках Подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию; - отсутствие организаций агропромышленного комплекса (крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные средства на проведение Подпрограммных мероприятий. С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы запланированы следующие мероприятия: - ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов финансирования; - информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы; - привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений. 2.11. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области. _________________________________ <> - прогноз численности сельского населения в Нижегородской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области.". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|