Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2013 № 698

| материальной      |         |          |              |            |             |

| помощи            |         |          |              |            |             |

| неработающим      |         |          |              |            |             |

| пенсионерам,      |         |          |              |            |             |

| пострадавшим     в|         |          |              |            |             |

| результате        |         |          |              |            |             |

| чрезвычайных      |         |          |              |            |             |

| ситуаций         и|         |          |              |            |             |

| стихийных бедствий|         |          |              |            |             |

| регионального,    |         |          |              |            |             |

| межрегионального и|         |          |              |            |             |

| федерального      |         |          |              |            |             |

| характера.        |         |          |              |            |             |

|                   |         |          |              +------------+-------------+

|                   |         |          |              | Федеральный|             |

|                   |         |          |              | бюджет     |             |

|                   |         |          |              +------------+-------------+

|                   |         |          |              | Областной  |  1 867,6 (в |

|                   |         |          |              | бюджет     |    рамках   |

|                   |         |          |              |            | подпрограммы|

|                   |         |          |              |            |  "Развитие  |

|                   |         |          |              |            |     мер     |

|                   |         |          |              |            |  социальной |

|                   |         |          |              |            |  поддержки  |

|                   |         |          |              |            |  отдельных  |

|                   |         |          |              |            |  категорий  |

|                   |         |          |              |            | граждан" на |

|                   |         |          |              |            |  2014-2016  |

|                   |         |          |              |            |    годы)    |

|                   |         |          |              +------------+-------------+

|                   |         |          |              | Местный    |             |

|                   |         |          |              | бюджет     |             |

|                   |         |          |              +------------+-------------+

|                   |         |          |              | Прочие     |   1 867,6   |

|                   |         |          |              | источники  |             |

+-------------------+---------+----------+-------------++-----------++-------------+

| Задача 2:  Укрепление  материально-технической   базы| Всего      |    28690,6   |

| государственных  стационарных учреждений  социального|            |              |

| обслуживания населения Нижегородской области         |            |              |

|                                                      +------------+--------------+

|                                                      | Федеральный|              |

|                                                      | бюджет     |              |

|                                                      +------------+--------------+

|                                                      | Областной  |   14 345,3   |

|                                                      | бюджет     |              |

|                                                      +------------+--------------+

|                                                      | Местный    |              |

|                                                      | бюджет     |              |

|                                                      +------------+--------------+

|                                                      | Прочие     |   14 345,3   |

|                                                      | источники  |              |

+-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+

| Мероприятие 2.1.  | Прочие   | 2014  | Министерство  | Всего      |   24 210,0   |

| Проведение ремонта| расходы  | год   | социальной    |            |              |

| в ГБУ  "Городецкий|          |       | политики      |            |              |

| ПНИ": ремонт жилых|          |       | Нижегородской |            |              |

| корпусов N 1, N 2,|          |       | области,   ГБУ|            |              |

| расположенных    в|          |       | "Городецкий   |            |              |

| п.Смиркино;       |          |       | ПНИ"       (по|            |              |

|                   |          |       | согласованию) |            |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Федеральный|              |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Областной  |   12 105,0   |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Местный    |              |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Прочие     |   12 105,0   |

|                   |          |       |               | источники  |              |

+-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+

| Мероприятие 2.2.  | Прочие   | 2014  | Министерство  | Всего      |     833,0    |

| Проведение ремонта| расходы  | год   | социальной    |            |              |

| в    ГБУ     "СРЦИ|          |       | политики      |            |              |

| "Красный      Яр":|          |       | Нижегородской |            |              |

| замена   окон    в|          |       | области,   ГБУ|            |              |

| жилом корпусе N 2;|          |       | "СРЦИ "Красный|            |              |

|                   |          |       | Яр"        (по|            |              |

|                   |          |       | согласованию) |            |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Федеральный|              |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Областной  |     416,5    |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Местный    |              |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Прочие     |     416,5    |

|                   |          |       |               | источники  |              |

+-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+

| Мероприятие 2.3.  | Прочие   | 2014  | Министерство  | Всего      |    3 647,6   |

| Приобретение      | расходы  | год   | социальной    |            |              |

| технологического  |          |       | политики      |            |              |

| оборудования,     |          |       | Нижегородской |            |              |

| предметов         |          |       | области,   ГБУ|            |              |

| длительного       |          |       | "Городецкий   |            |              |

| пользования    для|          |       | ПНИ"       (по|            |              |

| ГБУ    "Городецкий|          |       | согласованию) |            |              |

| ПНИ":    оснащение|          |       |               |            |              |

| жилых  корпусов  N|          |       |               |            |              |

| 1,       N       2|          |       |               |            |              |

| расположенных    в|          |       |               |            |              |

| п.Смиркино.       |          |       |               |            |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Федеральный|              |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Областной  |    1 823,8   |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Местный    |              |

|                   |          |       |               | бюджет     |              |

|                   |          |       |               +------------+--------------+

|                   |          |       |               | Прочие     |    1 823,8   |

|                   |          |       |               | источники  |              |

+-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+

 

              2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

     

     Финансирование Подпрограммы  осуществляется  за  счет  субсидий

Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета.

     Объем софинансирования  мероприятий  Подпрограммы  из   средств

областного бюджета должен составлять не менее 50 процентов.

     

                                тыс. рублей

+--------------------+--------------------+-----------------------------+

|    Наименование    |      Источники     |           2014 год          |

|   государственных  |   финансирования   |                             |

|     заказчиков     |                    |                             |

+--------------------+--------------------+-----------------------------+

| Министерство       | Всего, в том числе:| 32 425,8                    |

| социальной политики|                    |                             |

| Нижегородской      |                    |                             |

| области            |                    |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Федеральный бюджет,|                             |

|                    | в том числе:       |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Капвложения        |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | НИОКР              |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Прочие расходы     |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Областной бюджет, в| 16 212,9 (в том числе 1867,6|

|                    | том числе:         | тыс. рублей     в     рамках|

|                    |                    | подпрограммы  "Развитие  мер|

|                    |                    | социальной         поддержки|

|                    |                    | отдельных категорий граждан"|

|                    |                    | на 2014-2016 годы)          |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Капвложения        |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | НИОКР              |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Прочие расходы     | 16 212,9                    |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Местный бюджет,   в|                             |

|                    | том числе:         |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Капвложения        |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | НИОКР              |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Прочие расходы     |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Прочие источники, в| 16 212,9                    |

|                    | том числе:         |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Капвложения        |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | НИОКР              |                             |

|                    +--------------------+-----------------------------+

|                    | Прочие расходы     | 16 212,9                    |

+--------------------+--------------------+-----------------------------+

      

            2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

 

+---------------------+-------------+--------------------------------------------+

|    Наименование     |  Единицы    |  Значения индикаторов цели Подпрограммы    |

|  индикаторов цели   | измерения   |                                            |

|    Подпрограммы     |индикаторов  |                                            |

|                     |    цели     |                                            |

|                     |Подпрограммы |                                            |

|                     |             +-------------+-------------+----------------+

|                     |             | На момент   |По окончании |      Без       |

|                     |             | разработки  | реализации  | программного   |

|                     |             |Подпрограммы |Подпрограммы | вмешательства  |

|                     |             |             |             |    (после      |

|                     |             |             |             |предполагаемого |

|                     |             |             |             |     срока      |

|                     |             |             |             |  реализации    |

|                     |             |             |             | Подпрограммы)  |

+---------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+

|Доля увеличения      |% от общего  |     0       |   0,922     |       0        |

|числа  койко-мест  в | количества  |             |             |                |

|стационарных         |койко-мест в |             |             |                |

|учреждениях          |стационарных |             |             |                |

|социального          |учреждениях  |             |             |                |

|обслуживания         |             |             |             |                |

|Нижегородской        |             |             |             |                |

|области,  в   рамках |             |             |             |                |

|действующей          |             |             |             |                |

|Подпрограммы         |             |             |             |                |

+---------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+

|Доля престарелых     |% от общего  |     0       |   1,907     |       0        |

|граждан и инвалидов, | количества  |             |             |                |

|которым     улучшены |проживающих  |             |             |                |

|условия проживания и |     в       |             |             |                |

|обслуживания       в |стационарных |             |             |                |

|рамках   действующей |учреждениях  |             |             |                |

|Подпрограммы         |             |             |             |                |

+---------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+

 

            2.8. Показатели непосредственных результатов

                      реализации Подпрограммы

 

+-----------------------------+----------+--------------+

|  Наименование показателей   | Единицы  |  Значение    |

|        Подпрограммы         |измерения | показателей  |

|                             |          |Подпрограммы  |

+-----------------------------+----------+--------------+

|Число койко-мест,  созданных |   Ед.    |     75       |

|для            стационарного |          |              |

|обслуживания  пенсионеров  и |          |              |

|инвалидов                    |          |              |

+-----------------------------+----------+--------------+

|Количество престарелых       |   Ед.    |     155      |

|граждан и инвалидов, которым |          |              |

|улучшены условия  проживания |          |              |

|и обслуживания               |          |              |

+-----------------------------+----------+--------------+

 

         2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

     

     Эффективность реализации  Подпрограммы  при  полном   ресурсном

обеспечении, приведет:

     1. К  увеличению числа  койко-мест  в стационарных  учреждениях

социального  обслуживания  населения   для  престарелых  граждан   и

инвалидов.

     2. К  увеличению количества  престарелых  граждан и  инвалидов,

проживающих  в стационарных  учреждениях,  которым улучшены  условия

проживания и обслуживания.

     Общественная эффективность   реализации   Подпрограммы    будет

выражаться в создании  комфортных условий проживания и  обслуживания

престарелых   граждан  и   инвалидов,   сокращении  очередности   на

стационарное обслуживание  за  счет создания  дополнительных мест  в

учреждениях   социального   обслуживания   населения   Нижегородской

области.

 

             2.10. Внешние факторы, негативно влияющие

      на реализацию Подпрограммы и мероприятия по их снижению

 

     Внешними факторами,  которые   могут   негативно  повлиять   на

реализацию Подпрограммы, могут явиться:

     1. Сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет

к недофинансированию мероприятий Подпрограммы  и выполнению их не  в

полном объеме.

     2. Невыполнение условий финансирования из бюджета ПФР.

     В качестве  снижения   негативного  влияния  внешних   факторов

предполагается    подготовка     предложений,    направленных     на

финансирование мероприятий Подпрограммы в полном объеме,  разработка

и внесение  изменений  в соответствующие  нормативные правовые  акты

Нижегородской области.

     

              2.11. Система организации и контроля за

                      исполнением Подпрограммы

     

     Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство

Нижегородской области.

 

 

                        ___________________

 

 

 


Информация по документу
Читайте также