Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 октября 2014 года N 758
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в таблицу 2
"Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
государственной
программы" государственной программы
"Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах
|
N п/п
|
Наименование индикатора/
непосредственного результата
|
Ед.
измерения
|
Значение индикатора/
непосредственного результата
|
|
|
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду
экономической деятельности "транспорт" (без
трубопроводного)
|
руб.
|
26719
|
30592
|
34800
|
39875
|
45790
|
51060
|
56930
|
63480
|
|
2.
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
|
млрд. руб.
|
17,2
|
22,4
|
25,5
|
29,2
|
33,0
|
37,3
|
42,2
|
47,6
|
|
Подпрограмма 1 "Ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них"
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доля региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным
требованиям, от общей протяженности региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог
|
%
|
30,2
|
28,7
|
27,3
|
26,5
|
28,4
|
29,9
|
30,0
|
30,0
|
|
2.
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в общей сети
региональных и межмуниципальных дорог
|
%
|
|
0,74
|
0,53
|
0,12
|
0,88
|
2,15
|
2,26
|
2,39
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
|
км
|
531
|
96
|
69
|
15
|
115
|
279
|
294
|
310
|
|
2.
|
Протяженность отремонтированных мостов
|
п.м
|
2537
|
207
|
272
|
0
|
510
|
540
|
573
|
608
|
|
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым
покрытием по отношению к 2014 году
|
%
|
|
100
|
143
|
100
|
294
|
159
|
167
|
182
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего
пользования
|
км
|
13,4
|
13,2
|
18,9
|
13,2
|
38,9
|
21,0
|
22,0
|
24,0
|
|
2.
|
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым
покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
|
км
|
|
|
5,7
|
5,7
|
22,6
|
39,2
|
48
|
58,8
|
|
3.
|
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по
дорогам с твердым покрытием
|
шт.
|
7
|
6
|
5
|
10
|
8
|
4
|
4
|
4
|
|
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Количество лиц, погибших в результате ДТП
|
чел.
|
726
|
699
|
676
|
668
|
615
|
575
|
536
|
502
|
|
2.
|
Количество детей, погибших в результате ДТП
|
чел.
|
22
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
|
3.
|
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения
(социальный риск)
|
чел./ 100 тыс. населения
|
22,00
|
21,08
|
20,28
|
19,85
|
19,21
|
16,95
|
15,56
|
14,91
|
|
4.
|
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц
транспортных средств (транспортный риск)
|
чел./ 10 тыс. единиц транспор-
тных средств
|
6,25
|
6,08
|
5,95
|
5,77
|
5,39
|
4,44
|
4,03
|
3,94
|
|
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Увеличение пассажироперевозок
метрополитена к уровню 2013 года
|
%
|
|
|
|
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Общая протяженность действующих линий метрополитена
|
км
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 октября 2014 года N 758
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые
в подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых
ресурсов"
государственной программы "Развитие
транспортной системы
Нижегородской области"
"2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации государственной Программы за счет средств областного
бюджета
|
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной
системы Нижегородской области"
|
Всего
|
8693 640,8
|
10 164 305,6
|
10 527 072,9
|
14 744 900,1
|
15 401 247,1
|
16 056 885,8
|
75 588 052,3
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
7 062 810,8
|
9 107 395,6
|
9 424 772,9
|
13 577 564,1
|
14 167 373,1
|
14 755 148,8
|
68 095 065,3
|
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
1 630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
7 492 987,0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
3 355 618,5
|
3 038 952,8
|
3 851 615,6
|
4 981 423,6
|
5 265 364,8
|
5 554 959,8
|
26 047 935,1
|
|
|
|
министерство транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
|
3 355 618,5
|
3 038 952,8
|
3 851 615,6
|
4 981 423,6
|
5 265 364,8
|
5 554 959,8
|
26 047 935,1
|
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
2 361 274,7
|
4 713 331,7
|
4 433 573,2
|
7 255 145,7
|
7 502 431,8
|
7 740 864,2
|
34 006 621,3
|
|
|
|
министерство транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
|
2 361 274,7
|
4 713 331,7
|
4 433 573,2
|
7 255 145,7
|
7 502 431,8
|
7 740 864,2
|
34 006 621,3
|
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
214 204,0
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
814 913,0
|
|
|
|
министерство транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
|
214 204,0
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
814 913,0
|
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
1 630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
7 492 987,0
|
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
1 630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
7 492 987,0
|
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение
реализации государственной Программы"
|
Всего
|
1 131 713,6
|
1 140 907,1
|
1 139 584,1
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
7 225 595,9
|
|
|
|
министерство транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
|
1 131 713,6
|
1 140 907,1
|
1 139 584,1
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
7 225 595,9
|
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию государственной Программы за счет всех источников
финансирования
|
Статус
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной
системы Нижегородской области"
|
Всего
|
14 962 224,9
|
15 430 459,3
|
18 248 080,5
|
18 526 120,3
|
19 220 364,9
|
20 179 779,3
|
106 567 029,2
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
8 693 640,8
|
10 164 305,6
|
10 527 072,9
|
14 744 900,1
|
15 401 247,1
|
16 056 885,8
|
75 588 052,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
439 049,0
|
1 060 602,8
|
1 387 141,6
|
1 361 545,2
|
1 439 821,8
|
1 518 099,5
|
7 206 259,9
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
5 828 215,1
|
4 204 230,9
|
6 332 546,0
|
2 418 355,0
|
2 377 976,0
|
2 603 474,0
|
23 764 797,0
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
3 356 918,5
|
3 038 952,8
|
3 851 615,6
|
4 981 423,6
|
5 265 364,8
|
5 554 959,8
|
26 047 935,1
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 355 618,5
|
3 038 952,8
|
3 851 615,6
|
4 981 423,6
|
5 265 364,8
|
5 554 959,8
|
26 047 935,1
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.1.
|
Выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
2 455 657,7
|
2 600 165,0
|
2 755 605,0
|
2 917 613,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
17 064 798,7
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 455 657,7
|
2 600 165,0
|
2 755 605,0
|
2 917 613,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
17 064 798,7
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.2.
|
Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
639 178,8
|
160 381,8
|
798 911,6
|
1 746 621,6
|
1 843 412,8
|
1 941 029,8
|
7 129 536,4
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
639 178,8
|
160 381,8
|
798 911,6
|
1 746 621,6
|
1 843 412,8
|
1 941 029,8
|
7 129 536,4
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.3.
|
Выполнение работ по
повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
257 782,0
|
278 406,0
|
297 099,0
|
317 189,0
|
338 594,0
|
361 530,0
|
1 850 600,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
257 782,0
|
278 406,0
|
297 099,0
|
317 189,0
|
338 594,0
|
361 530,0
|
1 850 600,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.4.
|
Субсидии муниципальным
районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
Всего
|
4300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4300,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1300,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие
транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
|
Всего
|
6 889 120,8
|
7 513 498,6
|
8 690 349,3
|
7 445 765,7
|
7 703 917,1
|
7 953 431,2
|
46 196 082,7
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 361 274,7
|
4 713 331,7
|
4 433 573,2
|
7 255 145,7
|
7 502 431,8
|
7 740 864,2
|
34 006 621,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
226 649,0
|
210 730,0
|
238 100,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
1 280 151,3
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
4 301 197,1
|
2 589 436,9
|
4 018 676,1
|
|
|
|
10 909 310,1
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.1.
|
Проектирование,
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
4 373 920,3
|
5 109 764,3
|
6 700 745,2
|
6 394 433,7
|
6 601 372,5
|
6 799 344,2
|
35 979 580,2
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 548 685,5
|
3 654 922,4
|
3 707 244,2
|
6 394 433,7
|
6 601 372,5
|
6 799 344,2
|
28 706 002,5
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 825 234,8
|
1 454 841,9
|
2 993 501,0
|
|
|
|
7 273 577,7
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.2.
|
Проектирование,
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования,
направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
371 446,0
|
470 709,3
|
488 229,0
|
670 092,0
|
699 574,0
|
728 953,0
|
3 429 003,3
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
371 446,0
|
470 709,3
|
488 229,0
|
670 092,0
|
699 574,0
|
728 953,0
|
3 429 003,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.3.
|
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог
|
Всего
|
1 783 754,5
|
1 573 025,0
|
1 141 375,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 498 154,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
261 143,2
|
407 700,0
|
58 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
726 943,2
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
46 649,0
|
30 730,0
|
58 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 479,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 475 962,3
|
1 134 595,0
|
1 025 175,1
|
|
|
|
3 635 732,4
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.4.
|
Субсидии на обеспечение
дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
|
Всего
|
360 000,0
|
360 000,0
|
360 000,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
2 289 344,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
180 000,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
1 144 672,3
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
180 000,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
1 144 672,3
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
253 702,9
|
258 233,9
|
45 872,5
|
217 427,2
|
134 617,5
|
133 950,5
|
1 043 804,5
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
214 204,0
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
814 913,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
4 100,0
|
3 622,8
|
3 874,9
|
3 589,2
|
4 462,5
|
3 795,5
|
23 444,9
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
34 078,9
|
39 087,1
|
40 677,6
|
83 683,0
|
0,0
|
0,0
|
197 526,6
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
|
мероприятие 3.1.
|
Создание системы пропаганды
с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере
дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1 906,4
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1 906,4
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.2.
|
Содержание сегмента
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
128 835,0
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
644 175,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
128 835,0
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
644 175,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.3.
|
Организация работы
передвижных комплексов фотовидео- фиксации нарушений правил дорожного движения
|
Всего
|
80 195,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 390,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
80 195,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 390,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.4.
|
Ремонт и техническое
обслуживание передвижных комплексов фотовидео- фиксации нарушений
правил дорожного движения "Крис-П"
|
Всего
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.5.
|
Развитие современной
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.6.
|
Повышение требований к
подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами
и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
|
Всего
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
|
мероприятие 3.7.
|
Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
38 015,9
|
42 333,1
|
44 296,6
|
86 959,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
219 065,6
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 937,0
|
3 246,0
|
3 619,0
|
3 276,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
21 539,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
34 078,9
|
39 087,1
|
40 677,6
|
83 683,0
|
|
|
197 526,6
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3 330 769,1
|
3 478 866,9
|
4 520 659,0
|
4 669 344,0
|
4 845 724,0
|
5 206 948,0
|
26 052 311,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
7 492 987,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
207 000,0
|
846 250,0
|
1 145 166, 7
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
5 901 363,7
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 492 939,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
2 334 672,0
|
2 377 976,0
|
2 603 474,0
|
12 657 960,3
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 4.1.
|
Продление линий
метрополитена в городе Нижнем Новгороде
|
Всего
|
3 330 769,1
|
3 478 866,9
|
4 520 659,0
|
4 669 344,0
|
4 845 724,0
|
5 206 948,0
|
26 052 311,0
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
7 492 987,0
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
207 000,0
|
846 250,0
|
1 145 166, 7
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
5 901 363,7
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 492 939,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
2 334 672,0
|
2 377 976,0
|
2 603 474,0
|
12 747 732,3
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение реализации
государственной Программы"
|
Всего
|
1 131 713,6
|
1 140 907,1
|
1 139 584,1
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
7 225 595,9
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 131 713,6
|
1 140 907,1
|
1 139 584,1
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
7 225 595,9
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|