|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 09.08.2011 № 599
Документ имеет не последнюю редакцию.
(В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 02.09.2011 г. N 694; от 17.11.2011 г. N 921; от 16.03.2012 г. N 146) 2.6. Ресурсное обеспечение Программы Программа предполагает финансирование за счет средств областного и местного бюджетов (Таблица 2). Финансирование программы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование реконструкции и/или ремонта зданий (помещений) и приобретение оборудования для создания МФЦ (мероприятие 3.6.3 раздела 2.5 "Система программных мероприятий") осуществляется с учетом софинансирования из средств местных бюджетов в размере не менее 75% от общего финансирования мероприятия. По прочим мероприятиям программы в случае участия органов местного самоуправления Нижегородской области в реализации таких мероприятий возможно привлечение софинансирования из средств местных бюджетов с ежегодным уточнением его объема. Ресурсное обеспечение Программы рассчитано на основе анализа трудозатрат и длительности выполнения каждого мероприятия Программы, затрат на поставляемое программное обеспечение и вычислительную технику в рамках реализации проектов. Стоимость человеко-дня принимается исходя из средней заработной платы специалиста (эксперта) в составе организации-исполнителя с учетом необходимых накладных расходов. При этом учитывается характер работ, и определяются соответствующие статьи расходов бюджета. Объемы бюджетного финансирования Программы корректируются ежегодно в процессе формирования бюджета Нижегородской области. Таблица 2 Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы +----------------+----------------+---------------------------------------------+ | Наименование | Источники | Годы | | | +----------+----------+----------+------------+ | государственных| финансирования | 2012, | 2013, | 2014, | Всего за | | заказчиков | | тыс. руб.| тыс. руб.| тыс. руб.| период | | | | | | | реализации | | | | | | | Программы | +----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+ | Министерство | Всего, в т.ч.: | 159 | 114 | 120 | 393 429,84 | | информационных | | 053,51 | 092,66 | 283,67 | | | технологий, | | | | | | | связи и средств| | | | | | | массовой | | | | | | | информации | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | области | | | | | | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Областной | 124 425,8| 68 935,6 | 73 416,42| 266 777,82 | | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 14 342,57| 27 177,15| 30 495,12| 72 014,84 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 110 | 41 758,45| 42 921,3 | 194 762,98 | | | | 083,23 | | | | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Местный бюджет,| 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 | | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | | | источники, в | | | | | | | т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+ | Итого по | Всего, в т.ч.: | 159 | 114 | 120 | 393 429,84 | | Программе: | | 053,51 | 092,66 | 283,67 | | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Областной | 124 425,8| 68 935,6 | 73 416,42| 266 777,82 | | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 14 342,57| 27 177,15| 30 495,12| 72 014,84 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 110 | 41 758,45| 42 921,3 | 194 762,98 | | | | 083,23 | | | | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Местный бюджет,| 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 | | | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 34 627,71| 45 157,06| 46 867,25| 126 652,02 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | | +----------------+----------+----------+----------+------------+ | | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | | | источники, в | | | | | | | т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | Капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------+----------------+----------+----------+----------+------------+ (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 02.09.2011 г. N 694; от 17.11.2011 г. N 921; от 16.03.2012 г. N 146) 2.7. Индикаторы достижения цели Программы Индикаторы достижения цели Программы представлены в таблице 3. Таблица 3 Индикаторы достижения цели Программы +----------------------------+------------+----------------------------------------+ | Наименование индикаторов | Единицы | Значения индикаторов достижения цели | | достижения цели Программы | измерения | Программы | | | +-----------+-----------+----------------+ | | индикаторов| На момент | По | Без | | | достижения | разработки| окончании | программного | | | цели | Программы | реализации| вмешательства | | | Программы | | Программы | (после | | | | | | предполагаемого| | | | | | срока | | | | | | реализации | | | | | | Программы) | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 1. Доля государственных| % | 19,23 | 63,5 | 25 | | услуг, переведенных в| | | | | | электронный вид, от общего| | | | | | числа первоочередных| | | | | | государственных услуг,| | | | | | определенных для перевода в| | | | | | электронный вид (согласно| | | | | | распоряжению Правительства| | | | | | Нижегородской области от 29| | | | | | апреля 2010 года N 773-р| | | | | | "Об утверждении| | | | | | календарного плана перехода| | | | | | на предоставление| | | | | | (исполнение) первоочередных| | | | | | государственных и| | | | | | муниципальных услуг| | | | | | (функций), оказываемых| | | | | | (исполняемых) органами| | | | | | исполнительной власти| | | | | | Нижегородской области,| | | | | | органами местного| | | | | | самоуправления | | | | | | муниципальных образований| | | | | | Нижегородской области,| | | | | | государственными и| | | | | | муниципальными учреждениями| | | | | | Нижегородской области в| | | | | | электронном виде") | | | | | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 2. Доля органов| % | Не | Не | Не | | исполнительной власти| | менее | менее | менее | | Нижегородской области,| | 30 | 65 | 50 | | имеющих официальные сайты,| | | | | | информационно наполненные в| | | | | | соответствии с действующим| | | | | |законодательством, от общего| | | | | | количества органов| | | | | | исполнительной власти| | | | | | Нижегородской области | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 3. Доля органов| % | 0 | 100 | 0 | | исполнительной власти| | | | | | Нижегородской области,| | | | | | участвующих в оказании| | | | | | государственных услуг,| | | | | | имеющих возможность| | | | | | подключения ведомственных| | | | | | информационных систем к| | | | | | региональной информационной| | | | | | системе межведомственного| | | | | | электронного взаимодействия| | | | | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 4. Доля населения| % | 0 | не менее | 0 | | Нижегородской области,| | | 30 | | | получившего универсальную| | | | | | электронную карту, от| | | | | | общего количества граждан,| | | | | | проживающих на территории| | | | | | Нижегородской области | | | | | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 5. Доля населения| % | 0 | Не | 0 | | Нижегородской области,| | | менее | | | использующего в течение года| | | 25 | | | центры телефонного| | | | | | обслуживания населения| | | | | | Нижегородской области по| | | | | | вопросам получения| | | | | | государственных и| | | | | | муниципальных услуг, для| | | | | | получения государственных и| | | | | | муниципальных услуг, от| | | | | | общего количества граждан,| | | | | | проживающих на территории| | | | | | Нижегородской области | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +----------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+ | 6. Доля граждан, положительно| % | 0 | Не | 0 | | оценивших работу | | | менее | | | Правительства Нижегородской| | | 70 | | | области по формированию| | | | | | электронного правительства и| | | | | | развитию информационного| | | | | | общества в Нижегородской| | | | | | области, от общего числа| | | | | | опрошенных | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +-----------------------------------------+-----------+-----------+----------------+ | 7. Доля муниципальных| % | 0 | Не | 0 | | районов, городских округов| | | менее | | | Нижегородской области, в| | | 27 | | | которых открылись и начали| | | | | | работу многофункциональные| | | | | | центры предоставления| | | | | | государственных и| | | | | | муниципальных услуг в| | | | | | Нижегородской области | | | | | | (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +-----------------------------------------+-----------+-----------+----------------+ | 8. Доля граждан Нижегородской| % | 0 | Не | 0 | | области, положительно | | | менее | | | оценивших работу| | | 70 | | | многофункциональных центров| | | | | | предоставления | | | | | | государственных и| | | | | | муниципальных услуг, от| | | | | | общего числа опрошенных | | | | | | (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +-----------------------------------------+-----------+-----------+----------------+ В целях проведения мониторинга реализации Программы в таблице 4 представлены промежуточные значения индикаторов достижения цели Программы, то есть с разбивкой на годовые и в целом за период реализации Программы. Таблица 4 Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам +--------------------------------------------+------------+---------------------+ | Наименование индикаторов достижения цели | Единицы | Значения индикаторов| | Программы | измерения | достижения цели | | | | Программы | | | +-------+------+------+ | | индикаторов| 2012 | 2013 | 2014 | | | достижения | год | год | год | | | цели | | | | | | Программы | | | | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 1. Доля государственных услуг, переведенных| % | 26,9 | 48,1 | 63,5 | | в электронный вид, от общего числа| | | | | | первоочередных государственных услуг,| | | | | | определенных для перевода в электронный вид| | | | | | (согласно распоряжению Правительства| | | | | | Нижегородской области от 29 апреля 2010| | | | | | года N 773-р "Об утверждении календарного| | | | | | плана перехода на предоставление| | | | | | (исполнение) первоочередных государственных| | | | | | и муниципальных услуг (функций),| | | | | | оказываемых (исполняемых) органами| | | | | | исполнительной власти Нижегородской| | | | | | области, органами местного самоуправления| | | | | | муниципальных образований Нижегородской| | | | | | области, государственными и муниципальными| | | | | | учреждениями Нижегородской области в| | | | | | электронном виде") | | | | | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 2. Доля органов | % | Не | Не | Не | | исполнительной власти | | менее | менее| менее| | Нижегородской области, | | 30 | 50 | 65 | | имеющих официальные сайты, | | | | | | информационно наполненные в | | | | | | соответствии с действующим | | | | | | законодательством, от общего | | | | | | количества органов | | | | | | исполнительной власти | | | | | | Нижегородской области | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 3. Доля органов исполнительной власти| % | 10 | 50 | 100 | | Нижегородской области, участвующих в| | | | | | оказании государственных услуг, имеющих| | | | | | возможность подключения ведомственных| | | | | | информационных систем к региональной| | | | | | информационной системе межведомственного| | | | | | электронного взаимодействия | | | | | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 4. Доля населения, получившего | % | 0 | Не | Не | | универсальную электронную карту, | | | менее| менее| | от общего количества граждан, | | | 15 | 30 | | проживающих на территории | | | | | | Нижегородской области | | | | | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 5. Доля населения | % | Не | Не | Не | | Нижегородской области, | | менее |менее |менее | | использующего в течение года | | 5 | 10 | 25 | | центры телефонного | | | | | | обслуживания населения | | | | | | Нижегородской области по | | | | | | вопросам получения | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных услуг, для | | | | | | получения государственных и | | | | | | муниципальных услуг, от | | | | | | общего количества граждан, | | | | | | проживающих на территории | | | | | | Нижегородской области | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 6. Доля граждан, положительно | % | 0 | Не | Не | | оценивших работу | | | менее| менее| | Правительства Нижегородской | | | 40 | 70 | | области по формированию | | | | | | электронного правительства и | | | | | | развитию информационного | | | | | | общества в Нижегородской | | | | | | области, от общего числа | | | | | | опрошенных | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 7. Доля муниципальных | % | Не | Не | Не | | районов, городских округов | | менее | менее|менее | | Нижегородской области, в | | 6 | 15 | 27 | | которых открылись и начали | | | | | | работу многофункциональные | | | | | | центры предоставления | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных услуг в | | | | | | Нижегородской области | | | | | | (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ | 8. Доля граждан Нижегородской | % | Не | Не | Не | | области, положительно | | менее |менее | менее| | оценивших работу | | 20 | 50 | 70 | | многофункциональных центров | | | | | | предоставления | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных услуг, от | | | | | | общего числа опрошенных | | | | | | (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области | |от 02.09.2011 г. N 694) | +--------------------------------------------+------------+-------+------+------+ (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 17.11.2011 г. N 921; от 16.03.2012 г. N 146) 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы В ходе реализации Программы при условии полного финансирования планируется достижение следующих результатов: 1. Предоставление органами исполнительной власти Нижегородской области в электронном виде 66 государственных услуг; 2. Ежемесячное использование единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области для получения государственных и муниципальных услуг более 200 тыс. человек. 3. Разработка 3 модельных нормативных актов Нижегородской области, регулирующих вопросы развития и применения информационных технологий на территории Нижегородской области. 4. Выдача гражданам Нижегородской области более 900 тыс. универсальных электронных карт уполномоченной организацией Правительства Нижегородской области для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт Нижегородской области. 5. Обращение в течение года в центр телефонного обслуживания населения по вопросам получения государственных и муниципальных услуг более 750 тыс. человек. 6. Обеспечение возможности для 37 органов исполнительной власти подключить ведомственные информационные системы к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия. 7. Введение в эксплуатацию на территории Нижегородской области 16 МФЦ: в 2012 году - 4 МФЦ, в 2013 году - 5 МФЦ, в 2014 году - 7 МФЦ. (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области от 02.09.2011 г. N 694) 2.9. Оценка эффективности реализации Программы Оценка экономической эффективности реализации Программы не проводится, так как мероприятия по внедрению информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Нижегородской области являются затратными, и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост, создавая предпосылки для формирования информационного общества в Нижегородской области на основе внедрения и массового распространения информационно-коммуникационных технологий, повышения эффективности межведомственного взаимодействия и обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде населению Нижегородской области. Оценка эффективности проектов Программы осуществляется министерством информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области на основании данных, представленных исполнителями мероприятий Программы. Таблица 5 Расчет общественно-экономической эффективности Программы +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | | На момент | 2012 | 2013 | 2014 | | | разработки| | | | | | Программы | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Индикатор цели Программы (А): | 19,23 | 26,9 | 48,1 | 63,5 | | Доля государственных услуг,| | | | | | переведенных в электронный вид, от| | | | | | общего числа первоочередных| | | | | | государственных услуг, определенных| | | | | | для перевода в электронный вид, % | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Затраты (В): | 8502 | 33727,6| 28460 | 32876,7 | | Объем расходов на мероприятия| | | | | | Программы тыс. руб. | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Общественно-экономическая | 0,002* | 0,0007 | 0,0017 | 0,0019 | | эффективность (Эо=А/В) | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Индикатор цели Программы (А): | 0 | 0 | Не | Не менее| | Доля населения Нижегородской области,| | | менее | 30 | | получившего универсальную электронную| | | 15 | | | карту, от общего количества граждан,| | | | | | проживающих на территории| | | | | | Нижегородской области | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Затраты (В): | 13 000 | 70 300 | 13 | 14 714 | | Объем расходов на мероприятия| | | 069,8 | | | Программы, тыс. руб. | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Общественно-экономическая | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | | эффективность (Эо=А/В) | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Индикатор цели Программы (А): | 0 | 6 | 15 | 27 | | Доля муниципальных районов и| | | | | | городских округов Нижегородской| | | | | | области, в которых открылись и начали| | | | | | работу многофункциональные центры| | | | | | предоставления государственных и| | | | | | муниципальных услуг в Нижегородской| | | | | | области, % | | | | | | | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Затраты (В): | 0 | 14 840 | 15878,8| 16910,92| | Объем расходов на мероприятия по| | | | | | созданию многофункциональных центров| | | | | | предоставления государственных и| | | | | | муниципальных услуг в Нижегородской| | | | | | области, тыс. руб. | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ | Общественно-экономическая | 0 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0016 | | эффективность (Эо=А/В) | | | | | +--------------------------------------+-----------+--------+--------+---------+ (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 02.09.2011 г. N 694; от 17.11.2011 г. N 921; от 16.03.2012 г. N 146) Доля государственных услуг, переведенных в электронный вид, ежегодно растет при сохранении или незначительном увеличении объемов затрат на реализацию мероприятий Программы, связанных с переводом государственных услуг в электронный вид, что свидетельствует о положительной динамике общественно-экономической эффективности реализации мероприятий Программы. Доля населения, получившего универсальную электронную карту, растет значительно большими темпами, чем растут объемы затрат на реализацию мероприятий Программы, связанных с выпуском, выдачей и обслуживанием универсальных электронных карт. Таким образом, можно говорить о повышении общественно-экономической эффективности реализации мероприятий Программы. Доля муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в которых открылись и начали работу многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области ежегодно увеличивается значительно большими темпами, чем растут затраты на реализацию мероприятий Программы по созданию многофункциональных центров, что свидетельствует о повышении общественно-экономической эффективности реализации мероприятий Программы. (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области от 02.09.2011 г. N 694) Положительная динамика показателей общественно-экономической эффективности за 2012-2014 годы свидетельствует об увеличении эффективности реализации мероприятий Программы, предусмотренных для достижения данных показателей. *- реализация первых двух этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде (размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); завершение размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде) значительно менее затратно, чем реализация последующих этапов (обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуг представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги; обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом). 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся: - отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Программой; - изменение федерального законодательства; - рост числа решаемых задач; - реализация угроз безопасности информации, в том числе недостаточное использование средств и мер защиты информации. Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы. Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий. Можно выделить следующие наиболее существенные риски успешной реализации Программы: - риск пассивного сопротивления распространению и внедрению органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Нижегородской области результатов выполнения мероприятий Программы и отсутствия мотивации их использования. В целях минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Программы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных органов государственной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области для планирования и оперативной координации их выполнения; - риск низкой эффективности реализации мероприятий Программы и недостижения запланированных результатов ее выполнения. Данный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных решений и получаемых результатов; - риск недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к изменениям в организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области. В целях минимизации данного риска в состав мероприятий Программы предполагается включить создание системы мониторинга использования информационных технологий в органах государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области и контроля достижения запланированных результатов ее реализации, организовать каналы обратной связи для получения информации о соответствии работ, выполняемых в рамках Программы, основным потребностям в области повышения эффективности использования информационных технологий в государственном управлении; - риск дублирования и несогласованности выполнения работ в рамках Программы и других программ и проектов внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области. В целях минимизации данного риска в рамках выполнения Программы планируется обеспечить реализацию задач, имеющих комплексный межведомственный характер и затрагивающих интересы многих органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области. 2.11. Система организации контроля за исполнением Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской области. _______________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|