Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19.12.2009 № 424-52/2

Документ имеет не последнюю редакцию.
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
     
  Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов 
                    классификации бюджета муниципального образования Белинский район
     
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|N |                    Наименование ведомств                    |Рз |Пр|   ЦСР   |   Вид   |Сумма тыс. |
|  |                                                             |   |  |         |расходов |   руб.    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                  |01 |  |         |         |  19751,4  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  |01 |04|         |         |  11823,5  |
|  |исполнительных органов государственной власти субъектов      |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, местных администраций                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций       |01 |04| 0020000 |         |  11531,0  |
|  |органов государственной власти субъектов Российской Федерации|   |  |         |         |           |
|  |и органов местного самоуправления                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Центральный аппарат                                          |01 |04| 0020400 |         |  10892,3  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |01 |04| 0020400 |   500   |  10786,3  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |01 |04| 0020400 |   930   |   106,0   |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного |01 |04| 0020800 |         |   638,7   |
|  |органа муниципального образования)                           |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |01 |04| 0020800 |   500   |   638,7   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|01 |04| 8070000 |         |   292,5   |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий              |01 |04| 8079300 |         |   292,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий на образование и       |01 |04| 8079384 |         |   269,2   |
|  |обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних|   |  |         |         |           |
|  |и защите их прав в Пензенской области                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |01 |04| 8079384 |   500   |   269,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по формированию,       |01 |04| 8079385 |         |   23,3    |
|  |содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской        |   |  |         |         |           |
|  |области.                                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |01 |04| 8079385 |   500   |   23,3    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций       |01 |06| 0020000 |         |  6060,4   |
|  |органов государственной власти субъектов Российской Федерации|   |  |         |         |           |
|  |и органов местного самоуправления                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Центральный аппарат                                          |01 |06| 0020400 |         |  6060,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |01 |06| 0020400 |   500   |  6060,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Резервные фонды                                              |01 |12|         |         |   200,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Резервные фонды                                              |01 |12| 0700000 |         |   200,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Резервные фонды местных администраций                        |01 |12| 0700500 |         |   200,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Прочие расходы                                               |01 |12| 0700500 |   013   |   200,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                           |01 |14|         |         |  1667,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |01 |14| 0029900 |         |  1429,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |01 |14| 0029900 |   001   |  1429,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с              |01 |14| 0920000 |         |   42,0    |
|  |общегосударственным управлением                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение других обязательств государства                   |01 |14| 0920300 |         |   42,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области  |01 |14| 0920301 |         |   42,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |01 |14| 0920301 |   500   |   42,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |01 |14| 7950000 |         |   196,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления |01 |14| 7958500 |         |   20,0    |
|  |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)"     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |01 |14| 7958500 |   950   |   20,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика      |01 |14| 7958800 |         |   92,0    |
|  |террористической и экстремистской деятельности в Белинском   |   |  |         |         |           |
|  |районе на 2009-2011 годы"                                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |01 |14| 7958800 |   950   |   92,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность      |01 |14| 7959400 |         |   52,0    |
|  |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |01 |14| 7959400 |   950   |   52,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры              |01 |14| 7959600 |         |   32,0    |
|  |противодействия коррупции в Белинском районе на 2009-2011    |   |  |         |         |           |
|  |годы"                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |01 |14| 7959600 |   950   |   32,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  |03 |  |         |         |   716,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Органы внутренних дел                                        |03 |02|         |         |   196,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |03 |02| 7950000 |         |   196,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика      |03 |02| 7959900 |         |   120,0   |
|  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на|   |  |         |         |           |
|  |2009-2012 годы"                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |03 |02| 7959900 |   950   |   120,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры  |03 |02| 7959800 |         |   76,6    |
|  |по противодействию злоупотреблению наркотиками и их          |   |  |         |         |           |
|  |незаконному обороту, профилактики злоупотребления            |   |  |         |         |           |
|  |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011    |   |  |         |         |           |
|  |годы"                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |03 |02| 7959800 |   950   |   76,6    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                            |03 |10|         |         |   519,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)                |03 |10| 2020000 |         |   519,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и |03 |10| 2026700 |         |   519,5   |
|  |правоохранительной деятельности                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,  |03 |10| 2026700 |   014   |   519,5   |
|  |правоохранительной деятельности и обороны                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Национальная экономика                                       |04 |  |         |         |  4830,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Сельское хозяйство и рыболовство                             |04 |05|         |         |  2884,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций       |04 |05| 0020000 |         |  2748,2   |
|  |органов государственной власти субъектов Российской Федерации|   |  |         |         |           |
|  |и органов местного самоуправления                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Центральный аппарат                                          |04 |05| 0020400 |         |  2748,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |04 |05| 0020400 |   500   |  2745,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |04 |05| 0020400 |   930   |    3,0    |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу       |04 |05| 7957000 |         |   136,0   |
|  |"Развитие сельского хозяйства Белинского района Пензенской   |   |  |         |         |           |
|  |области на 2009-2012 годы"                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |В том числе:                                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских   |04 |05| 7957034 |         |   24,0    |
|  |(фермерских), личных подсобных хозяйств                      |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |04 |05| 7957034 |   950   |   24,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных|04 |05| 7957037 |         |   60,0    |
|  |условий граждан, проживающих в сельской местности            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |04 |05| 7957037 |   950   |   60,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению       |04 |05| 7957039 |         |   52,0    |
|  |доступным жильем молодых семей м молодых специалистов на селе|   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |04 |05| 7957039 |   950   |   52,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Транспорт                                                    |04 |08|         |         |   450,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие виды транспорта                                       |04 |08| 3170000 |         |   450,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам |04 |08| 3170100 |         |   450,0   |
|  |транспорта                                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                   |04 |08| 3170100 |   006   |   450,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Дорожное хозяйство                                           |04 |09|         |         |  1000,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Дорожное хозяйство                                           |04 |09| 3150000 |         |  1000,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                                |04 |09| 3150200 |         |  1000,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования            |04 |09| 3150203 |         |  1000,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                   |04 |09| 3150203 |   006   |  1000,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики              |04 |12|         |         |   496,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |04 |12| 7950000 |         |   496,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения       |04 |12| 7957500 |         |   320,0   |
|  |земельного кадастра и государственного учета объектов        |   |  |         |         |           |
|  |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на        |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 годы"                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |04 |12| 7957500 |   950   |   320,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и        |04 |12| 7959700 |         |   176,0   |
|  |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе на   |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 годы"                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |04 |12| 7959700 |   950   |   176,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                               |05 |  |         |         |  1270,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Коммунальное хозяйство                                       |05 |02|         |         |  1270,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |05 |02| 7950000 |         |  1270,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015     |05 |02| 7951500 |         |  1270,0   |
|  |годы"                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |05 |02| 7951500 |   950   |  1270,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Образование                                                  |07 |  |         |         | 108145,2  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Дошкольное образование                                       |07 |01|         |         |  25468,8  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Детские дошкольные учреждения                                |07 |01| 4200000 |         |  25468,8  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |07 |01| 4209900 |         |  25468,8  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |07 |01| 4209900 |   001   | 24162,648 |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |07 |01| 4209900 |   930   |   6,152   |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                     |07 |01| 4209900 |   980   |   40,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет родительской платы                           |07 |01| 4209900 |   990   |  1260,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Общее образование                                            |07 |02|         |         |  72837,5  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и      |07 |02| 4210000 |         |  15997,9  |
|  |средние                                                      |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |07 |02| 4219900 |         |  15997,9  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |07 |02| 4219900 |   001   | 15972,002 |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |07 |02| 4219900 |   930   |  25,898   |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                    |07 |02| 4230000 |         |  7113,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |07 |02| 4239900 |   001   |  6663,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                     |07 |02| 4239900 |   980   |   450,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления              |07 |02| 5200000 |         |  2501,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  |07 |02| 5200900 |         |  2501,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |07 |02| 5200900 |   001   |  2501,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |07 |02| 7950000 |         |   291,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного         |07 |02| 7951600 |         |   291,5   |
|  |национального проекта "Образование" в Белинском районе на    |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 г.г."                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного         |07 |02| 7951601 |         |   26,5    |
|  |национального проекта "Образование" в Белинском районе на    |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение лучших учителей|   |  |         |         |           |
|  |школ района                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ              |07 |02| 7951601 |   950   |   26,5    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного         |07 |02| 7951602 |         |   15,0    |
|  |национального проекта "Образование" в Белинском районе на    |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ              |07 |02| 7951602 |   950   |   15,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного         |07 |02| 7951603 |         |   250,0   |
|  |национального проекта "Образование" в Белинском районе на    |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт школ района       |   |  |         |         |           |
|  |прошедших конкурсный отбор                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ              |07 |02| 7951603 |   950   |   250,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|07 |02| 8070000 |         |  46933,1  |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий              |07 |02| 8079300 |         |  46933,1  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по финансированию      |07 |02| 8079375 |         |  46933,1  |
|  |муниципальных общеобразовательных учреждений в части         |   |  |         |         |           |
|  |реализации ими федеральных государственных                   |   |  |         |         |           |
|  |общеобразовательных стандартов.                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |07 |02| 8079375 |   001   |  46933,1  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                     |07 |07|         |         |   277,8   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Программа реализации государственной молодежной политики     |07 |07| 7950800 |         |   110,0   |
|  |"Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы"               |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |07 |07| 7950800 |   950   |   110,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субсидии бюджетам муниципальных образований для              |07 |07| 8040000 |         |   167,8   |
|  |софинансирования расходных обязательств, возникающих при     |   |  |         |         |           |
|  |выполнение полномочий органов местного самоуправления по     |   |  |         |         |           |
|  |вопросам местного значения.                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субсидии на финансирование расходных обязательств            |07 |07| 8049200 |         |   167,8   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Оздоровление детей в Пензенской области                      |07 |07| 8049221 |         |   167,8   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Прочие расходы                                               |07 |07| 8049221 |   013   |   167,8   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие вопросы в области образования                         |07 |09|         |         |  9561,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций       |07 |09| 0020000 |         |   896,4   |
|  |органов государственной власти субъектов Российской Федерации|   |  |         |         |           |
|  |и органов местного самоуправления                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Центральный аппарат                                          |07 |09| 0020400 |         |   896,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |07 |09| 0020400 |   500   |   896,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Мероприятия в области образования                            |07 |09| 4360000 |         |   330,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                  |07 |09| 4360900 |         |   330,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций государственными органами                 |07 |09| 4360900 |   012   |   330,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.        |07 |09| 4529900 |         |  5910,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на обеспечение деятельности централизованной         |07 |09| 4529910 |   001   |  5000,0   |
|  |бухгалтерии                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических      |07 |09| 4529920 |   001   |   849,6   |
|  |кабинетов                                                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за      |07 |09| 4529930 |   935   |    0,4    |
|  |выполнение функций классного руководителя                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Администрирование расходов в части реализации федеральных    |07 |09| 4529940 |   936   |    7,5    |
|  |государственных общеобразовательных стандартов               |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты          |07 |09| 4529950 |   937   |   52,6    |
|  |компенсации части родительской платы                         |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |07 |09| 7950000 |         |  2121,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и    |07 |09| 7956100 |         |   240,0   |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на      |   |  |         |         |           |
|  |2008-2011 г.г."                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.        |07 |09| 7956100 |   950   |   240,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |МЦП "Организация питания детей"                              |07 |09| 7956400 |         |  1840,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа                 |07 |09| 7956401 |         |   740,0   |
|  |"Совершенствование организации горячего питания учащихся в   |   |  |         |         |           |
|  |общеобразовательных учреждениях Белинского района на         |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 годы"                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |07 |09| 7956401 |   950   |   740,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся|07 |09| 7956402 |         |  1100,0   |
|  |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011|   |  |         |         |           |
|  |г.г."                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |07 |09| 7956402 |   950   |  1100,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений     |07 |09| 9758400 |         |   41,0    |
|  |образования Белинского района с родительской общественностью |   |  |         |         |           |
|  |"Семья и школа" на 2009-2011 годы                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |07 |09| 9758400 |   950   |   41,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|07 |09| 8070000 |         |   303,6   |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий              |07 |09| 8079300 |         |   303,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по организации и       |07 |09| 8079372 |         |   303,6   |
|  |осуществлению деятельности по опеке и попечительству         |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функции органами местного самоуправления          |07 |09| 8079372 |   500   |   303,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации       |08 |  |         |         |  5649,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Культура                                                     |08 |01|         |         |  5627,3   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства|08 |01| 4400000 |         |  3119,9   |
|  |массовой информации                                          |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |08 |01| 4409900 |         |  3119,9   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |08 |01| 4409900 |   001   | 2916,381  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |08 |01| 4409900 |   930   |  33,519   |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                     |08 |01| 4409900 |   980   |   170,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Музеи и постоянные выставки                                  |08 |01| 4410000 |         |   602,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |08 |01| 4419900 |         |   602,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |08 |01| 4419900 |   001   |   592,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                     |08 |01| 4419900 |   980   |   10,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Библиотеки                                                   |08 |01| 4420000 |         |  1866,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |08 |01| 4429900 |         |  1866,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |08 |01| 4429900 |   001   |  1836,5   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                     |08 |01| 4429900 |   980   |   30,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств        |08 |01| 4500000 |         |   38,7    |
|  |массовой информации                                          |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных        |08 |01| 4500600 |         |   38,7    |
|  |образований                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |08 |01| 4500600 |   001   |   38,7    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств   |08 |06|         |         |   21,7    |
|  |массовой информации                                          |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |08 |06| 7950000 |         |   21,7    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и      |08 |06| 7959300 |         |   21,7    |
|  |развитие народных художественных промыслов и ремесел         |   |  |         |         |           |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                         |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |08 |06| 7959300 |   950   |   21,7    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                 |09 |  |         |         |  17490,5  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Стационарная медицинская помощь                              |09 |01|         |         | 10476,331 |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части        |09 |01| 4700000 |         | 10443,231 |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |09 |01| 4709900 |         | 10443,231 |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |09 |01| 4709900 |   930   |  143,231  |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание           |09 |01| 4709900 |   983   |  1000,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования          |09 |01| 4709900 |   988   |  1100,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                 |09 |01| 4709900 |   989   |  6635,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой|09 |01| 4709900 |   991   |  1565,0   |
|  |услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по           |   |  |         |         |           |
|  |медицинской помощи, оказанной в период беременности и (или)  |   |  |         |         |           |
|  |родов                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субсидии бюджетам муниципальных образований для              |09 |01| 8040000 |         |   33,1    |
|  |софинансирования расходных обязательств, возникающих при     |   |  |         |         |           |
|  |выполнении полномочий органов местного самоуправления по     |   |  |         |         |           |
|  |вопросам местного значения.                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в    |09 |01| 8049202 |         |   33,1    |
|  |муниципальных учреждениях здравоохранения.                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |09 |01| 8049202 |   001   |   33,1    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Амбулаторная помощь                                          |09 |02|         |         |  1044,9   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления              |09 |02| 5200000 |         |  1044,9   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу                      |09 |02| 5201800 |         |  1044,9   |
|  |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и         |   |  |         |         |           |
|  |медицинским сестрам скорой медицинской помощи                |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |09 |02| 5201800 |   001   |  1044,9   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Скорая медицинская помощь                                    |09 |04|         |         |   591,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления              |09 |04| 5200000 |         |   591,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу                      |09 |04| 5201800 |         |   591,1   |
|  |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и         |   |  |         |         |           |
|  |медицинским сестрам скорой медицинской помощи                |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |09 |04| 5201800 |   001   |   583,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат  |09 |04| 5201800 |   934   |    8,0    |
|  |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Физическая культура и спорт                                  |09 |08|         |         |  4021,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Центр спортивной подготовки                                  |09 |08| 4820000 |         |  3726,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |09 |08| 4829900 |         |  3726,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |09 |08| 4829900 |   001   |  3726,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |09 |08| 7950000 |         |   295,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"           |09 |08| 7953500 |         |   135,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и  |09 |08| 7953501 |         |   135,0   |
|  |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |08| 7953501 |   950   |   135,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в|09 |08| 7959100 |         |   30,0    |
|  |Белинском районе на 2009-2012 годы"                          |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |08| 7959100 |   950   |   30,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие          |09 |08| 7959200 |         |   30,0    |
|  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе  |   |  |         |         |           |
|  |на 2009-2012 годы"                                           |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |08| 7959200 |   950   |   30,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры      |09 |08| 7959500 |         |   100,0   |
|  |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"      |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ              |09 |08| 7959500 |   950   |   100,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры|09 |10|         |         | 1356,769  |
|  |и спорта                                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |09 |10| 7950000 |         | 1356,769  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011|09 |10| 7950101 |         |   50,0    |
|  |годы"                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных         |09 |10| 7950101 |   950   |   50,0    |
|  |образований                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 |09 |10| 7950501 |         |   40,0    |
|  |г.г."                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных         |09 |10| 7950501 |   950   |   40,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с     |09 |10| 7950502 |         |   50,0    |
|  |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 г.г."           |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных         |09 |10| 7950502 |   950   |   50,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на       |09 |10| 7950503 |         |   420,0   |
|  |2009-2011 г.г."                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных         |09 |10| 7950503 |   950   |   420,0   |
|  |образований                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение |09 |10| 7950504 |         |   50,0    |
|  |распространения заболевания, вызываемого вирусом             |   |  |         |         |           |
|  |иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных         |09 |10| 7950504 |   950   |   50,0    |
|  |образований                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная     |09 |10| 7951900 |         |   25,00   |
|  |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы"        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение                   |09 |10| 7951903 |         |   25,0    |
|  |психотерапевтического лечения (кодирования) лиц из           |   |  |         |         |           |
|  |малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих     |   |  |         |         |           |
|  |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных         |09 |10| 7951903 |   950   |   25,00   |
|  |образований                                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного |09 |10| 7955200 |         |   50,0    |
|  |гепатита по Белинскому району на 2009-2011 г.г."             |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |10| 7955200 |   950   |   50,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и |09 |10| 7955300 |         |   121,0   |
|  |лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на        |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 г.г."                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |10| 7955300 |   950   |   121,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития       |09 |10| 7955400 |         |   30,0    |
|  |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 г.г."  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |10| 7955400 |   950   |   30,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |10| 7956000 |         |   50,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей     |09 |10| 7956000 |   950   |   50,0    |
|  |практики на 2009-2011 г.г.                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в|09 |10| 7957900 |         |   75,0    |
|  |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на        |   |  |         |         |           |
|  |2009-2011 г.г."                                              |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |10| 7957900 |   950   |   75,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения        |09 |10| 7958600 |         |  395,769  |
|  |лечебно-профилактических учреждений Белинского района        |   |  |         |         |           |
|  |медицинскими кадрами на 2009-2011 годы"                      |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |09 |10| 7958600 |   950   |  395,769  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальная политика                                          |10 |  |         |         |  76255,1  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Пенсионное обеспечение                                       |10 |01|         |         |   364,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Пенсии                                                       |10 |01| 4900000 |         |   200,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение      |10 |01| 4910000 |         |   200,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и     |10 |01| 4910100 |         |   200,0   |
|  |муниципальных служащих                                       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств      |10 |01| 4910100 |   985   |   200,0   |
|  |местного бюджета                                             |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|10 |01| 8070000 |         |   164,6   |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий              |10 |01| 8079300 |         |   164,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона   |10 |01| 8079369 |         |   164,6   |
|  |Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении |   |  |         |         |           |
|  |за выслугу лет государственных гражданских служащих          |   |  |         |         |           |
|  |Пензенской области и лиц, замещающих государственные         |   |  |         |         |           |
|  |должности Пензенской области"                                |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |01| 8079369 |   005   |   164,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальное обслуживание населения                            |10 |02|         |         |  17225,5  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Учреждения социального обеспечения населения                 |10 |02| 5080000 |         |  4257,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений         |10 |02| 5089900 |         |  4257,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование   |10 |02| 5089900 |   956   |  2047,2   |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию        |   |  |         |         |           |
|  |деятельности по социальной защите населения                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                     |10 |02| 5089900 |   980   |   610,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание           |10 |02| 5089900 |   983   |  1600,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|10 |02| 8070000 |         |  12968,3  |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий              |10 |02| 8079300 |         |  12968,3  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке|10 |02| 8079382 |         |  12968,3  |
|  |и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и       |   |  |         |         |           |
|  |инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,|   |  |         |         |           |
|  |а также детей-сирот; детей оставшихся без попечения          |   |  |         |         |           |
|  |родителей; семей имеющих детей(в том числе многодетных семей |   |  |         |         |           |
|  |и одиноких родителей); малоимущих граждан                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                   |10 |02| 8079382 |   001   |  12968,3  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальное обеспечение населения                             |10 |03|         |         |  46910,9  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной      |10 |03| 5140000 |         |   53,1    |
|  |политики.                                                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики.                   |10 |03| 5140100 |         |   53,1    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки  |10 |03| 5140140 |         |    3,1    |
|  |работников культуры, проживающих в сельской местности на     |   |  |         |         |           |
|  |территории муниципального образования.                       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной      |10 |03| 5140143 |         |    3,1    |
|  |политики работников музеев проживающих в сельской местности  |   |  |         |         |           |
|  |на территории муниципального образования                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной     |10 |03| 5140143 |   940   |    3,1    |
|  |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников,  |   |  |         |         |           |
|  |работающих и проживающих в сельской местности на территории  |   |  |         |         |           |
|  |Пензенской области" за счет средств муниципальных образований|   |  |         |         |           |
|  |средств муниципальных образований                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета    |10 |03| 5140150 |         |   50,0    |
|  |муниципального образования                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Прочие расходы                                               |10 |03| 5140150 |   013   |   50,0    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка         |10 |03| 5220400 |         |   300,0   |
|  |многодетных семей по улучшению жилищных условий" на 2009-2011|   |  |         |         |           |
|  |годы                                                         |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 5220400 |   005   |   300,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                  |10 |03| 7950000 |         |   316,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в  |10 |03| 7955801 |         |   316,2   |
|  |Белинском районе на 2008-2011 годы"                          |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ         |10 |03| 7955801 |   950   |   316,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|10 |03| 8070000 |         |  46241,6  |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона   |10 |03| 8070300 |         |  19667,6  |
|  |Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных   |   |  |         |         |           |
|  |категорий граждан, проживающих на территории Пензенской      |   |  |         |         |           |
|  |области"                                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8070377 |         |  18441,1  |
|  |социальной поддержки предусмотренных Законом Пензенской      |   |  |         |         |           |
|  |области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий    |   |  |         |         |           |
|  |граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |   |  |         |         |           |
|  |ветеранам труда и труженикам тыла                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8070377 |   005   |  18441,1  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8070378 |         |   79,2    |
|  |социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской     |   |  |         |         |           |
|  |области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий    |   |  |         |         |           |
|  |граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |   |  |         |         |           |
|  |реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от|   |  |         |         |           |
|  |политических репрессий за счет средств федерального бюджета  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8070378 |   005   |   79,2    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8070379 |         |   51,4    |
|  |социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской     |   |  |         |         |           |
|  |области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий    |   |  |         |         |           |
|  |граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |   |  |         |         |           |
|  |реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от|   |  |         |         |           |
|  |политических репрессий.                                      |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8070379 |   005   |   51,4    |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8070380 |         |  1095,9   |
|  |социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской     |   |  |         |         |           |
|  |области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий    |   |  |         |         |           |
|  |граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |   |  |         |         |           |
|  |другим категориям граждан.                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8070380 |   005   |  1095,9   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий.             |10 |03| 8079300 |         |  26574,0  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий     |10 |03| 8079303 |         |  16670,5  |
|  |семьям, имеющим детей в соответствии с Законом Пензенской    |   |  |         |         |           |
|  |области "О пособиях семьям, имеющим детей"                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8079303 |   005   |  16670,5  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8079363 |         |  1003,6   |
|  |социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с     |   |  |         |         |           |
|  |Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки     |   |  |         |         |           |
|  |многодетных семей, проживающих на территории Пензенской      |   |  |         |         |           |
|  |области"                                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8079363 |   005   |  1003,6   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8079366 |         |   300,8   |
|  |социальной поддержки гражданам, в соответствии с Законом     |   |  |         |         |           |
|  |Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных   |   |  |         |         |           |
|  |категорий квалифицированных работников, работающих и         |   |  |         |         |           |
|  |проживающих в сельской местности на территории Пензенской    |   |  |         |         |           |
|  |области".                                                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8079366 |   005   |   300,8   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер  |10 |03| 8079368 |         |  3793,8   |
|  |социальной поддержки педагогическим работникам               |   |  |         |         |           |
|  |государственных образовательных учреждений Пензенской области|   |  |         |         |           |
|  |и муниципальных образовательных учреждений, работающих и     |   |  |         |         |           |
|  |проживающих в сельской местности, рабочих поселках(поселках  |   |  |         |         |           |
|  |городского типа) на территории Пензенской области            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8079368 |   005   |  3793,8   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по выплате социального |10 |03| 8079383 |         |   305,3   |
|  |пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального|   |  |         |         |           |
|  |закона от 12 января 1996 года N 8-Ф" О погребении и          |   |  |         |         |           |
|  |похоронном деле".                                            |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8079383 |   005   |   305,3   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по предоставлению      |10 |03| 8079390 |         |  4500,0   |
|  |гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных |   |  |         |         |           |
|  |услуг                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |03| 8079390 |   005   |  4500,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Охрана семьи и детства                                       |10 |04|         |         |  6030,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления              |10 |04| 5200000 |         |  6030,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в |10 |04| 5201000 |         |   405,1   |
|  |государственных и муниципальных образовательных учреждениях, |   |  |         |         |           |
|  |реализующих основную общеобразовательную программу           |   |  |         |         |           |
|  |дошкольного образования                                      |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |04| 5201000 |   005   |   405,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также |10 |04| 5201300 |         |  1094,2   |
|  |вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет     |   |  |         |         |           |
|  |средств Федерального бюджета                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей        |10 |04| 5201311 |         |  1094,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |04| 5201311 |   005   |  1094,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также |10 |04| 5201320 |         |  4531,1   |
|  |вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет     |   |  |         |         |           |
|  |средств бюджета Пензенской области                           |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств    |10 |04| 5201322 |         |   941,0   |
|  |бюджета Пензенской области                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |04| 5201322 |   005   |   941,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет|10 |04| 5201323 |         |  3590,1   |
|  |средств бюджета Пензенской области                           |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Социальные выплаты                                           |10 |04| 5201323 |   005   |  3590,1   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Другие вопросы в области социальной политики                 |10 |06|         |         |  5723,7   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Центральный аппарат                                          |10 |06| 0020400 |         |   144,0   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование   |10 |06| 0020400 |   956   |   112,8   |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию        |   |  |         |         |           |
|  |деятельности по социальной защите населения                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |10 |06| 0020400 |   930   |    2,2    |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной  |10 |06| 0020400 |   982   |   29,0    |
|  |труда за счет средств местного бюджета                       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового|10 |06| 8070000 |         |  5579,7   |
|  |обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,|   |  |         |         |           |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий        |   |  |         |         |           |
|  |Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        |   |  |         |         |           |
|  |переданных для осуществления органам местного самоуправления |   |  |         |         |           |
|  |в установленном порядке.                                     |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,     |10 |06| 8079300 |         |  5579,7   |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за    |   |  |         |         |           |
|  |муниципальными организациями                                 |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной  |10 |06| 8079305 |         |   207,3   |
|  |труда                                                        |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |10 |06| 8079305 |   500   |   207,3   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих   |10 |06| 8079387 |         |  5372,4   |
|  |отдельные государственные полномочия в сфере социальной      |   |  |         |         |           |
|  |поддержки населения.                                         |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления          |10 |06| 8079387 |   500   |  5372,4   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Межбюджетные трансферты                                      |11 |  |         |         |  37634,1  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и            |11 |01|         |         |  15000,0  |
|  |муниципальных образований                                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                        |11 |01| 5160000 |         |  15000,0  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                        |11 |01| 5160100 |         |  15000,0  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного |11 |01| 5160130 |         |  15000,0  |
|  |фонда финансовой поддержки                                   |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                    |11 |01| 5160130 |         |  15000,0  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального    |11 |01| 5160131 |         |  15000,0  |
|  |образования Белинский район                                  |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                    |11 |01| 5160131 |   008   |  15000,0  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и          |11 |03|         |         |  1418,1   |
|  |муниципальных образований                                    |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где |11 |03| 0013600 |         |  1159,9   |
|  |отсутствуют военные комиссариаты                             |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Фонд компенсаций                                             |11 |03| 0013600 |   009   |  1159,9   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Государственная регистрация актов гражданского состояния     |11 |03| 0013800 |         |   258,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Фонд компенсаций                                             |11 |03| 0013800 |   009   |   258,2   |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных|11 |05|         |         |  21216,0  |
|  |фондов                                                       |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих |11 |05| 7720000 |         |  21216,0  |
|  |в системе обязательного медицинского страхования в условиях  |   |  |         |         |           |
|  |одноканального финансирования медицинской помощи             |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях             |11 |05| 7720000 |   843   |  21216,0  |
|  |одноканального финансирования медицинской помощи             |   |  |         |         |           |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
|  |Итого:                                                       |   |  |         |         | 271741,6  |
|——|—————————————————————————————————————————————————————————————|———|——|—————————|—————————|———————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 9
     УТВЕРЖДЕНА
     решением Собрания представителей
     Белинского района Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
     
     Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
     
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|N |                 Наименование ведомств                 |Вед | Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид   |Сумма тыс.|
|  |                                                       |    |    |   |         |расходов |   руб.   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|1 |Администрация Белинского района -                      |901 |    |   |         |         | 30835,5  |
|  |исполнительно-распорядительный орган Белинского района |    |    |   |         |         |          |
|  |Пензенской области                                     |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Общегосударственные вопросы                            |901 | 01 |   |         |         | 13471,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Функционирование Правительства Российской Федерации,   |901 | 01 |04 |         |         | 11823,5  |
|  |высших исполнительных органов государственной власти   |    |    |   |         |         |          |
|  |субъектов Российской Федерации, местных администраций  |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций |901 | 01 |04 | 0020000 |         | 11531,0  |
|  |органов государственной власти субъектов Российской    |    |    |   |         |         |          |
|  |Федерации и органов местного самоуправления            |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Центральный аппарат                                    |901 | 01 |04 | 0020400 |         | 10892,3  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления    |901 | 01 |04 | 0020400 |   500   | 10786,3  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет        |901 | 01 |04 | 0020400 |   930   |  106,0   |
|  |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,      |    |    |   |         |         |          |
|  |закрепленного за муниципальными организациями          |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Глава местной администрации                            |901 | 01 |04 | 0020800 |         |  638,7   |
|  |(исполнительно-распорядительного органа муниципального |    |    |   |         |         |          |
|  |образования)                                           |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления    |901 | 01 |04 | 0020800 |   500   |  638,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для      |901 | 01 |04 | 8070000 |         |  292,5   |
|  |финансового обеспечения расходных обязательств         |    |    |   |         |         |          |
|  |муниципальных образований, возникающих при выполнении  |    |    |   |         |         |          |
|  |государственных полномочий Российской Федерации,       |    |    |   |         |         |          |
|  |субъектов Российской Федерации, переданных для         |    |    |   |         |         |          |
|  |осуществления органам местного самоуправления в        |    |    |   |         |         |          |
|  |установленном порядке.                                 |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий        |901 | 01 |04 | 8079300 |         |  292,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Исполнение государственных полномочий на образование и |901 | 01 |04 | 8079384 |         |  269,2   |
|  |обеспечение деятельности комиссий по делам             |    |    |   |         |         |          |
|  |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской       |    |    |   |         |         |          |
|  |области                                                |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления    |901 | 01 |04 | 8079384 |   500   |  269,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Исполнение государственных полномочий по формированию, |901 | 01 |04 | 8079385 |         |   23,3   |
|  |содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской  |    |    |   |         |         |          |
|  |области.                                               |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления    |901 | 01 |04 | 8079385 |   500   |   23,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                     |901 | 01 |14 |         |         |  1647,5  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |901 | 01 |14 | 0029900 |         |  1429,5  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 01 |14 | 0029900 |   001   |  1429,5  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с        |901 | 01 |14 | 0920000 |         |   42,0   |
|  |общегосударственным управлением                        |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение других обязательств государства             |901 | 01 |14 | 0920300 |         |   42,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской    |901 | 01 |14 | 0920301 |         |   42,0   |
|  |области                                                |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления    |901 | 01 |14 | 0920301 |   500   |   42,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований            |901 | 01 |14 | 7950000 |         |  176,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика|901 | 01 |14 | 7958800 |         |   92,0   |
|  |террористической и экстремистской деятельности в       |    |    |   |         |         |          |
|  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                    |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 01 |14 | 7958800 |   950   |   92,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность|901 | 01 |14 | 7959400 |         |   52,0   |
|  |дорожного движения в Белинском районе на 2009-2011     |    |    |   |         |         |          |
|  |годы"                                                  |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 01 |14 | 7959400 |   950   |   52,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры        |901 | 01 |14 | 7959600 |         |   32,0   |
|  |противодействия коррупции в Белинском районе на        |    |    |   |         |         |          |
|  |2009-2011 годы"                                        |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 01 |14 | 7959600 |   950   |   32,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная         |901 | 03 |   |         |         |  716,1   |
|  |деятельность                                           |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Органы внутренних дел                                  |901 | 03 |02 |         |         |  196,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований            |901 | 03 |02 | 7950000 |         |  196,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика|901 | 03 |02 | 7959900 |         |  120,0   |
|  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском    |    |    |   |         |         |          |
|  |районе на 2009-2012 годы"                              |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 03 |02 | 7959900 |   950   |  120,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные |901 | 03 |02 | 7959800 |         |   76,6   |
|  |меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и  |    |    |   |         |         |          |
|  |их незаконному обороту, профилактики злоупотребления   |    |    |   |         |         |          |
|  |психоактивными веществами в Белинском районе на        |    |    |   |         |         |          |
|  |2009-2011 годы"                                        |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 03 |02 | 7959800 |   950   |   76,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                      |901 | 03 |10 |         |         |  519,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)          |901 | 03 |10 | 2020000 |         |  519,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной          |901 | 03 |10 | 2026700 |         |  519,5   |
|  |безопасности и правоохранительной деятельности         |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной          |901 | 03 |10 | 2026700 |   014   |  519,5   |
|  |безопасности, правоохранительной деятельности и обороны|    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Национальная экономика                                 |901 | 04 |   |         |         |  1946,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Транспорт                                              |901 | 04 |08 |         |         |  450,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Другие виды транспорта                                 |901 | 04 |08 | 3170000 |         |  450,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим |901 | 04 |08 | 3170100 |         |  450,0   |
|  |видам транспорта                                       |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                             |901 | 04 |08 | 3170100 |   006   |  450,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Дорожное хозяйство                                     |901 | 04 |09 |         |         |  1000,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Дорожное хозяйство                                     |901 | 04 |09 | 3150000 |         |  1000,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                          |901 | 04 |09 | 3150200 |         |  1000,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования      |901 | 04 |09 | 3150203 |         |  1000,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                             |901 | 04 |09 | 3150203 |   006   |  1000,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики        |901 | 04 |12 |         |         |  496,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований            |901 | 04 |12 | 7950000 |         |  496,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения |901 | 04 |12 | 7957500 |         |  320,0   |
|  |земельного кадастра и государственного учета объектов  |    |    |   |         |         |          |
|  |недвижимости в Белинском районе Пензенской области на  |    |    |   |         |         |          |
|  |2009-2011 годы"                                        |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 04 |12 | 7957500 |   950   |  320,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и  |901 | 04 |12 | 7959700 |         |  176,0   |
|  |поддержки малого предпринимательства в Белинском районе|    |    |   |         |         |          |
|  |на 2009-2011 годы"                                     |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 04 |12 | 7959700 |   950   |  176,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                         |901 | 05 |   |         |         |  1270,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Коммунальное хозяйство                                 |901 | 05 |02 |         |         |  1270,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований            |901 | 05 |02 | 7950000 |         |  1270,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на         |901 | 05 |02 | 7951500 |         |  1270,0  |
|  |2010-2015 годы"                                        |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 05 |02 | 7951500 |   950   |  1270,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Образование                                            |901 | 07 |   |         |         |  3442,7  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Общее образование                                      |901 | 07 |02 |         |         |  3332,7  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми              |901 | 07 |02 | 4230000 |         |  3332,7  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |901 | 07 |02 | 4239900 |         |  3332,7  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 07 |02 | 4239900 |   001   |  2882,7  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг               |901 | 07 |02 | 4239900 |   980   |  450,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей               |901 | 07 |07 |         |         |  110,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Программа реализации государственной молодежной        |901 | 07 |07 | 7950800 |         |  110,0   |
|  |политики "Молодежь Белинского района на 2009-2011 годы"|    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 07 |07 | 7950800 |   950   |  110,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 | 08 |   |         |         |  5649,0  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Культура                                               |901 | 08 |01 |         |         |  5627,3  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и   |901 | 08 |01 | 4400000 |         |  3119,9  |
|  |средства массовой информации                           |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |901 | 08 |01 | 4409900 |         |  3119,9  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 08 |01 | 4409900 |   001   | 2916,381 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет        |901 | 08 |01 | 4409900 |   930   |  33,519  |
|  |средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,      |    |    |   |         |         |          |
|  |закрепленного за муниципальными организациями          |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг               |901 | 08 |01 | 4409900 |   980   |  170,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Музеи и постоянные выставки                            |901 | 08 |01 | 4410000 |         |  602,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |901 | 08 |01 | 4419900 |         |  602,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 08 |01 | 4419900 |   001   |  592,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг               |901 | 08 |01 | 4419900 |   980   |   10,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Библиотеки                                             |901 | 08 |01 | 4420000 |         |  1866,5  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |901 | 08 |01 | 4429900 |         |  1866,5  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 08 |01 | 4429900 |   001   |  1836,5  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг               |901 | 08 |01 | 4429900 |   980   |   30,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств  |901 | 08 |01 | 4500000 |         |   38,7   |
|  |массовой информации                                    |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных  |901 | 08 |01 | 4500600 |         |   38,7   |
|  |образований                                            |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 08 |01 | 4500600 |   001   |   38,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии,     |901 | 08 |06 |         |         |   21,7   |
|  |средств массовой информации                            |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований            |901 | 08 |06 | 7950000 |         |   21,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и|901 | 08 |06 | 7959300 |         |   21,7   |
|  |развитие народных художественных промыслов и ремесел   |    |    |   |         |         |          |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                   |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 08 |06 | 7959300 |   950   |   21,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт           |901 | 09 |   |         |         |  4021,4  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Физическая культура и спорт                            |901 | 09 |08 |         |         |  4021,4  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Центр спортивной подготовки                            |901 | 09 |08 | 4820000 |         |  3726,4  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |901 | 09 |08 | 4829900 |         |  3726,4  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями             |901 | 09 |08 | 4829900 |   001   |  3726,4  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Целевые программы муниципальных образования            |901 | 09 |08 | 7950000 |         |  295,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"     |901 | 09 |08 | 7953500 |         |  135,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового     |901 | 09 |08 | 7953501 |         |  135,0   |
|  |спорта и физической культуры в Белинском районе на     |    |    |   |         |         |          |
|  |2009-2011 годы"                                        |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 09 |08 | 7953501 |   950   |  135,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие    |901 | 09 |08 | 7959100 |         |   30,0   |
|  |футбола в Белинском районе на 2009-2012 годы"          |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 09 |08 | 7959100 |   950   |   30,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие    |901 | 09 |08 | 7959200 |         |   30,0   |
|  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском   |    |    |   |         |         |          |
|  |районе на 2009-2012 годы"                              |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ   |901 | 09 |08 | 7959200 |   950   |   30,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры|901 | 09 |08 | 7959500 |         |  100,0   |
|  |населенных пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"|    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ        |901 | 09 |08 | 7959500 |   950   |  100,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Социальная политика                                    |901 | 10 |   |         |         |  319,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Социальное обеспечение населения                       |901 | 10 |03 |         |         |  319,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной|901 | 10 |03 | 5140000 |         |   3,1    |
|  |политики                                               |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики              |901 | 10 |03 | 5140100 |         |   3,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Реализация государственных функций в области соц.      |901 | 10 |03 | 5140140 |         |   3,1    |
|  |поддержки работников культуры, проживающих в сельской  |    |    |   |         |         |          |
|  |местности на территории муниципального образования.    |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной|901 | 10 |03 | 5140143 |         |   3,1    |
|  |политики работников музеев проживающих в сельской      |    |    |   |         |         |          |
|  |местности на территории муниципального образования     |    |    |   |         |         |          |
|——|———————————————————————————————————————————————————————|————|————|———|—————————|—————————|——————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО 

Информация по документу
Читайте также