|
Расширенный поиск
Закон Пермской области от 25.08.2000 № 1092-160
Документ имеет не последнюю редакцию.
О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области (В редакции Закона Пермской области от 09.12.2000 г. N 1226-185) Принят Законодательным Собранием Пермской области 9 августа 2000 года Настоящий Закон в целях защиты конституционных прав граждан в Пермской области, основных социальных гарантий, нормативного обеспечения бюджетного процесса в Пермской области устанавливает нормативы минимальной бюджетной обеспеченности. Статья 1. Основные понятия, используемые в Законе Норматив минимальной бюджетной обеспеченности - минимально необходимый размер финансового обеспечения государственных или муниципальных услуг, исчисленный в расчете на конечный показатель деятельности предприятия, организации, предоставляющих данную услугу (жителя, учащегося и т.д.), или на единицу установленной социальной нормы. Уровень минимальной бюджетной обеспеченности - доля (процент) обеспечения расходов бюджета, включающих расходы, исчисленные на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и приравненных к ним расходов, доходными источниками бюджета. Минимальные социальные нормы - показатели минимальной обеспеченности населения важнейшими жилищно-коммунальными, социально-культурными и иными услугами в натуральном выражении. Расходы, приравненные к нормативным, - ограниченный нормативными правовыми актами перечень расходов областного и местных бюджетов, исчисленных в соответствии с Методикой формирования бюджетов и бюджетного регулирования в Пермской области и участвующих в бюджетном регулировании наравне с нормативными расходами. Статья 2. Уровень минимальной бюджетной обеспеченности Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области устанавливаются с учетом условий отдельных территорий области, а также потенциала финансовых ресурсов консолидированного бюджета Пермской области. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области в сфере государственного управления и местного самоуправления, образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и других расходов бюджетов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Закону. В расходы, приравненные к нормативным, включаются: содержание учреждений образования: институты повышения квалификации, курсы по переподготовке кадров, специальные профессионально-технические училища, прочие учреждения и мероприятия в области образования, методические кабинеты, фильмотеки, логопедические пункты, межшкольные учебно-производственные комбинаты, группы по централизованному хозяйственному обслуживанию отделов образования, централизованные бухгалтерии отделов образования; расходы жилищно-коммунального хозяйства и расходы других отраслей по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральными законами ветеранам, инвалидам и другим категориям льготников. В зависимости от доходов консолидированного бюджета Пермской области, прогнозируемых темпов инфляции устанавливается уровень минимальной бюджетной обеспеченности, единый для всех разделов бюджетной классификации. Уровень минимальной бюджетной обеспеченности утверждается Законом Пермской области о бюджете на очередной финансовый год. Дополнительно полученные доходы в первую очередь направляются на обеспечение расходов, рассчитанных по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности, и приравненных к ним расходов. Изменение нормативов минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области производится путем внесения изменений и дополнений в настоящий Закон. Пересмотр нормативов минимальной бюджетной обеспеченности осуществляется до утверждения бюджета Пермской области на очередной финансовый год. Статья 3. Применение нормативов минимальной бюджетной обеспеченности Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области применяются при формировании областного и местных бюджетов в Пермской области в целях бюджетного регулирования. Планирование расходов в разрезе отраслей осуществляется на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, установленных настоящим Законом, с учетом фактически существующей и вновь принятой сети бюджетных учреждений и Методики формирования бюджетов и бюджетного регулирования в Пермской области. В проекте консолидированного бюджета учитываются расходы, приравненные к нормативным, и другие расходы, включая финансирование областных целевых комплексных программ и мероприятий, обеспечивающие функции и задачи органов государственной власти Пермской области и органов местного самоуправления Пермской области. Составление проектов бюджетов и исполнение бюджетов осуществляется исходя из принципа первоочередного финансирования нормативов минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области. Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Пермской области "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области" от 19.10.98 N 249-27. Губернатор Пермской области Г.В.Игумнов 25.08.2000 N 1092-160 Приложение 1 к Закону Пермской области от 25.08.2000 N 1092-160 Минимальные социальные нормы и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Пермской области |——————————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————| | Наименование | Минимальная социальная норма | Нормативы минимальной бюджетной |Примечание | | показателей | | обеспеченности (руб.) | | | |————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————| | | | Наименование | Размер | Наименование | Размер | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0100 Государственное управление и местное самоуправление | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Функционирование |Норматив численности |1,9 чел. |Норматив бюджетных |139900 (74%) |В скобках | |законодательных |гос. служащих аппарата |на 1 депутата |расходов на содержание | |указан | |(представительных) |Законодательного | |одного государственного | |удельный | |и исполнительных |Собрания | |служащего Законодательного| |вес оплаты | |органов | | |Собрания в год | |труда | |государственной | | | | | | |власти | | | | | | | | | | | | | | |Норматив численности | |На одного депутата, |367700 (53%) | | | |депутатов, в т.ч. на | |работающего на | | | | |освобожденной основе | |освобожденной основе | | | | |устанавливается решением| | | | | | |Законодательного | | | | | | |Собрания | | | | | | | | | | | | | | | |На одного депутата, | 95000 | | | | | |работающего на | | | | | | |неосвобожденной основе | | | | | | | | | | | |Норматив численности |не установлен |Фонд заработной платы |141230 (100%) | | | |помощников депутата | |помощников депутата в | | | | | | |год | | | | | | | | | | | |Норматив численности |0,48 |Норматив бюджетных |116500 (67%) | | | |государственных служащих|государственных |расходов на содержание | | | | |и других работников |служащих |одного государственного | | | | |органов исполнительной | |служащего и иного | | | | |власти на 1 тыс. жителей| |работника органов | | | | |Пермской области | |исполнительной власти | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0105 |Норматив численности |1,1 |Норматив бюджетных |164000 (82%) | | |Прочие расходы на |государственных служащих|государственных |расходов на содержание | | | |общегосударственное |и лиц, замещающих |служащих |одного государственного | | | |управление |государственную | |служащего и лиц, | | | | |должность контрольно- | |замещающих государственную| | | | |счетной палаты на 100 | |должность | | | | |тыс. чел. населения | | | | | | | | | | | | |Государственная |Норматив численности |0,41 |Норматив бюджетных | 78000 (83%) | | |поддержка архивной |работников госархивов на| |расходов на содержание | | | |службы |10 тыс. чел. населения | |одного работника | | | | | | | | | | |Функционирование |Норматив численности | |Норматив бюджетных | 44303 (85%) | | |органов местного |муниципальных служащих | |расходов на содержание |Повышающий | | |самоуправления |и других работников на | |одного муниципального |коэффициент для| | | |1 тыс. жителей по | |служащего и другого |муниципальных | | | |группам территорий: | |работника в год |образований | | | |I группа: города с |Не более 2,4 | |(районов) с | | | |численностью населения |служащих и | |населением: | | | |от 25 до 90 тыс. чел. |других | |от 20 до 40 | | | | |работников | |тыс. чел. - | | | | | | |1,12; для | | | | | | |северных | | | | | | |территорий - | | | | | | |1,16; от 40 до | | | | | | |100 тыс. чел. -| | | | | | |1,16 | | | |II группа: города с |Не более 1,66 | |Повышающий | | | |численностью населения |служащих | |коэффициент для| | | |от 90 до 200 тыс. чел. | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |(городов) с | | | | | | |населением: | | | |III группа: г. Пермь |Не более 1,4 | |от 25 до 90 | | | | |служащих | |тыс.чел. - 1,29| | | |IV группа: районы с |Не более 6,27 | |от 90 до 200 | | | |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,42| | | |до 20 тыс. чел. | | | | | | |V группа: районы с |Не более 4,02 | |более 1000 | | | |численностью населения |служащих | |тыс.чел. - 1,92| | | |от 20 до 40 тыс. чел. | | | | | | |VI группа: районы с |Не более 3,09 | |Повышающий | | | |численностью населения |служащих | |коэффициент | | | |от 40 до 100 тыс. чел. | | |по районам | | | | | | |г. Перми 1,52 | | | |Кроме того, планируется | | | | | | |по 2 служащих на каждый | | | | | | |административный | | | | | | |населенный пункт, | | | | | | |имеющий органы местного | | | | | | |самоуправления, входящий| | | | | | |в состав муниципального | | | | | | |образования | | | | | | |Для районов области | | | | | | |используется поправочный| | | | | | |коэффициент, | | | | | | |корректирующий | | | | | | |нормативную численность | | | | | | |муниципальных служащих в| | | | | | |зависимости от плотности| | | | | | |населения в соответствии| | | | | | |с Методикой формирования| | | | | | |бюджетов | | | | | | |Норматив численности | | | | | | |увеличивается на 1 | | | | | | |единицу в связи с | | | | | | |введением в штаты | | | | | | |органов местного | | | | | | |самоуправления городов и| | | | | | |районов специалиста по | | | | | | |обслуживанию | | | | | | |компьютерной техники | |Норматив бюджетных |Устанавливается| | | | | |расходов на содержание |в кратности 1,7| | | | | |депутатов на постоянной |от норматива | | | | | |основе представительных |бюджетных | | | | | |органов местного |расходов на | | | | | |самоуправления |содержание | | | | | | |одного | | | | | | |муниципального | | | | | | |служащего и | | | | | | |другого | | | | | | |работника по | | | | | | |соответствующей| | | | | | |группе | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных |29% от | | | | | |расходов на содержание |норматива | | | | | |одного депутата, |бюджетных | | | | | |работающего на |расходов на | | | | | |неосвобожденной основе |содержание | | | | | | |депутата, | | | | | | |работающего | | | | | | |на постоянной | | | | | | |основе | | | | | |Норматив бюджетных |18,8% от | | | | | |расходов на одного |норматива | | | | | |помощника депутата |бюджетных | | | | | | |расходов, | | | | | | |определенного | | | | | | |на содержание | | | | | | |депутата, | | | | | | |работающего на | | | | | | |постоянной | | | | | | |основе | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0300 Международная деятельность | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив расходов |1000 руб. на | | | | | |на международную |одного госу- | | | | | |деятельность |дарственного | | | | | | |служащего | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0501 Управление |Патрульно-постовая |1 работник на |Расходы на содержание |51843 | | |внутренних дел |служба (ППС) |1,25 тыс. чел. |одного сотрудника, | | | | | |городского |работника | | | | | |населения или |Коэффициент по ГУВД |1,07 | | | | |на 135 дворов | | | | | | |в сельской | | | | | | |местности | | | | | | | | | | | | |Участковый инспектор |1 участковый | | | | | | |на 3,25 тыс. | | | | | | |жителей | | | | | | |городского | | | | | | |населения | | | | | | |1 участковый | | | | | | |инспектор на | | | | | | |сельскую или | | | | | | |поселковую | | | | | | |администрацию | | | | | | | | | | | | |Государственная |1 инспектор | | | | | |инспекция безопасности |на 10 тыс. ед. | | | | | |дорожного движения |поставленного | | | | | | |на учет | | | | | | |автотранспорта | | | | | | |в год | | | | | | | | | | | | |Дорожно-патрульная |Устанавливается | | | | | |служба государственной |согласно | | | | | |инспекции безопасности |Указу | | | | | |дорожного движения (ДПС)|президента от | | | | | | |12.02.1993 | | | | | | |N 209 (в | | | | | | |редакции Указа | | | | | | |президента от | | | | | | |02.12.98 | | | | | | |N 1454) | | | | | |Инспектор по делам |1 инспектор | | | | | |несовершеннолетних |на 4,5 тыс. | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | |1 инспектор | | | | | |Подразделения по |из расчета на | | | | | |исполнению |5 тыс. | | | | | |административного |административных | | | | | |Законодательства |материалов | | | | | |Российской Федерации |в год | | | | | | |Штатная | | | | | |Специальные приемники |численность | | | | | |для лиц, подвергнутых |устанавливается в | | | | | |административному аресту|зависимости от | | | | | | |количества | | | | | | |мест, согласно | | | | | | |Указу | | | | | | |президента | | | | | | |от 12.02.93 | | | | | | |N 209 (в | | | | | | |редакции Указа | | | | | | |президента от | | | | | | |02.12.98 | | | | | | |N 1454) | | | | | | |6 работников | | | | | | |на 100 тыс. | | | | |Специализированное | |жителей |Расходы на одного |45713 | | |монтажно- | | |работника | | | |эксплуатационное | | | | | | |управление | | | | | | |внутренних дел | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0501 | | |Расходы на содержание |3805 | | |Войсковая часть | | |одного военнослужащего | | | |5437 | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0509 Управление | | |Расходы на |39868 | | |государственной | | |содержание одного | | | |противопожарной | | |сотрудника, работника | | | |службы | | | | | | | | | | | | | |Муниципальная | |Один пожарный |Расходы на содержание | | | |противопожарная | |на 650 жителей |одного пожарного |18940 | | |служба | |сельской | | | | | | |(поселковой) | | | | | | |администрации, | | | | | | |на балансе | | | | | | |которой | | | | | | |имеется | | | | | | |пожарное депо, | | | | | | |пожарный или | | | | | | |приспособленный | | | | | | |для целей | | | | | | |пожаротушения | | | | | | |автомобиль | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0701 Топливно-энергетический комплекс | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | |Возмещение разницы в | | | | | | |цене на твердое топливо | | | | | | |планируется на | | | | | | |количество домовладений | | | | | | |для лиц, пользующихся | | | | | | |льготой по оплате | | | | | | |твердого топлива в | | | | | | |соответствии с | | | | | | |федеральным и областным | | | | | | |законодательствами | | | | | | | | | | | | | |Нормы отпуска твердого | | | | | | |топлива населению на | | | | | | |1 домовладение в год: | | | | | | |Дрова: | |Дрова: | | | | |- при занимаемой |5 скл. |1. Средняя по области |133 | | | |полезной площади до 20 |куб. м. |стоимость 1 куб. м. без | | | | |кв. м. | |НДС, в т.ч. по группам | | | | | | |территорий: | |Приложение | | | | |1 группа |106 |2 | | | | |2 группа |185 | | | | | |2. Средняя по области |16 | | | | | |50% скидка в оплате | | | | | | |транспортных услуг | | | | | | |по доставке 1 куб. м. | | | | | | |до дома | | | | |- при занимаемой |10 скл. | | | | | |полезной площади свыше |куб. м. | | | | | |20 кв. м. | | | | | | |Уголь: | |Уголь: | | | | |- при занимаемой |2,5 тонны |1. Средняя по области |393 | | | |полезной площади до 25 | |стоимость 1 тонны без | | | | |кв. м. | |НДС | | | | |- при занимаемой | |2. Средняя по области |23 | | | |полезной площади свыше |3,5 тонны |50% скидка в оплате | | | | |25 кв. м. | |транспортных услуг | | | | | | |по доставке 1 тонны | | | | | | |до дома | | | | |Предельный уровень | | | | | | |платежей граждан в | | | | | | |процентах от стоимости | | | | | | |твердого топлива: | | | | | | |2000 год |56% | | | | | |2001 год |61% | | | | | |2002 год |66% | | | | | |2003 год |71% | | | | | |2004 год |76% | | | | | |2005 год |81% | | | | | |2006 год |86% | | | | | |2007 год |91% | | | | | |2008 год |100% | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0801 Сельскохозяйственное производство (для формирование бюджетов территорий) | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Государственная | | |На 1 тн. продукции, |180 | | |поддержка | | |поставленной в областной | | | |крестьянских | | |продовольственный фонд | | | |(фермерских) | | |в пересчете на условное | | | |хозяйств | | |зерно | | | |Дотация на | | |На 1 тн. продукции, |50 | | |сельскохозяйственную | | |поставленной в областной | | | |продукцию | | |продовольственный фонд | | | | | | |в пересчете на условное | | | | | | |зерно | | | |Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |1480 (60%) | | |государственной | | |населения г. Перми | | | |ветеринарной сети | | | | | | |учреждений | | |На 1 условную голову КРС |85 (60%) | | | | | |Коэффициент по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |0,3 |Приложение | | | | |2 группа |0,7 | 3 | | | | |3 группа |1 | | | | | |4 группа |1,5 | | | | | |5 группа |2,4 | | | | | |6 группа |3,7 | | |Содержание | | |На 1 условную пробу |88 | | |государственной | | |Коэффициент по группам | | | |семенной инспекции | | |территорий: | | | | | | |1 группа |1 |Приложение | | | | |2 группа |1,45 | 4 | | | | |3 группа |4,5 | | | | | | | | | |Содержание объектов | | |На 1000 работающих |358852 | | |социальной | | |в сельском хозяйстве | | | |инфраструктуры села, | | |района, имеющего | | | |находящихся на | | |объекты социальной | | | |балансе | | |инфраструктуры села на | | | |сельскохозяйственных | | |балансе | | | |предприятий | | |сельскохозяйственных | | | | | | |предприятий | | | | | | |Коэффициент по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |3,35 |Приложение | | | | |2 группа |0,30 | 5 | | | | |3 группа |0,15 | | | | | |4 группа |0,11 | | | | | | | | | |Мероприятия по | | |На 1 стоящую на учете | | | |надзору за | | |машину: | | | |техническим | | |- для районов и городов, |36 | | |состоянием | | |где в инспекции | | | |самоходных машин | | |Гостехнадзора | | | |и механизмов | | |зарегистрировано 1000 и | | | | | | |более самоходных машин | | | | | | |- для районов и городов, |59 | | | | | |где в инспекции | | | | | | |Гостехнадзора | | | | | | |зарегистрировано менее | | | | | | |1000 самоходных машин | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0802 Земельные ресурсы | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Текущие расходы | | |на 1 га пашни |53 | | |по повышению | | | | | | |плодородия почв | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | | |землеустройству, | | |суммы платы за землю | | | |ведению земельного | | | | | | |кадастра и | | | | | | |мониторингу земель | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0801 Сельскохозяйственное производство (при формировании областного бюджета) | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Государственная | | |На 1 усл. голову КРС |1600 | | |поддержка племенного | | | | | | |животноводства | | | | | | |Компенсация части | | |На 1 тн. продукции, |85 | | |стоимости | | |поставленной в областной | | | |комбикормов | | |продовольственный фонд в | | | |специализированным | | |пересчете на усл. зерно | | | |сельхозпредприятиям | | | | | | | | | | | | | |Государственная | | |На 1 тн. семян в зерновом |540 | | |поддержка элитного | | |эквиваленте | | | |семеноводства | | | | | | | | | | | | | |Государственная | | |на главу крестьянского |12000 | | |поддержка | | |(фермерского) хозяйства | | | |крестьянских | | | | | | |(фермерских) | | |на члена семьи главы |2400 | | |хозяйств - | | |крестьянского | | | |единовременные | | |(фермерского) хозяйства | | | |пособия семьям, | | | | | | |переселяющимся в | | | | | | |сельскую местность | | | | | | |для создания | | | | | | |крестьянских | | | | | | |(фермерских) | | | | | | |хозяйств | | | | | | | | | | | | | |Формирование | | |На 1 тн. продукции, |22 |с учетом | |областного | | |поставленной в областной | |сумм, | |лизингового фонда | | |продовольственный фонд в | |поступающих| | | | |пересчете на усл. зерно | |от возврата| | | | | | |ранее | | | | | | |выданных | | | | | | |средств | | | | | | | | |Подготовка кадров | | |В процентах от нормативных|до 1% | | |и опытно- | | |расходов на сельское | | | |производственные | | |хозяйство | | | |работы | | | | | | | | | | | | | |Финансирование | | |В процентах от нормативных|до 1% | | |проекта "АРИС" | | |расходов на сельское | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | | | |Противоэпизооти- | | |На 1000 усл. голов |530 | | |ческие мероприятия | | |КРС | | | | | | | | | | |Компенсация части | | |На 1 тн. продукции, |214 | | |затрат | | |поставленной в областной | | | |энергоресурсов на | | |продовольственный фонд в | | | |выращивание овощей | | |пересчете на усл. зерно | | | |закрытого грунта | | | | | | |специализированными | | | | | | |сельхозпредприятиями | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0802 Земельные ресурсы и землеустройство | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Текущие расходы по | | |В процентах от плановой |до 50% | | |повышению плодородия | | |суммы платы за землю | | | |почв (приобретение | | | | | | |минеральных | | | | | | |удобрений) | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по | | |В процентах от плановой |до 44% | | |землеустройству, | | |суммы платы за землю | | | |ведению земельного | | | | | | |кадастра и | | | | | | |мониторингу земель | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Содержание | | |На 1000 чел. постоянного |170 | | |аналитического | | |населения Пермской | | | |центра Пермского | | |области | | | |областного комитета | | | | | | |по охране природы | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0904 Гидрометеорология | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Гидрометеорологическое| | |На 1000 чел. постоянного |600 | | |обеспечение и | | |населения Пермской | | | |мониторинг | | |области | | | |загрязнения | | | | | | |окружающей среды в | | | | | | |интересах народного | | | | | | |хозяйства Пермской | | | | | | |области | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Содержание службы | | |На 1000 чел. постоянного |320 | | |спасения на водах | | |населения Пермской | | | |государственной | | |области | | | |инспекции по | | | | | | |маломерным судам | | | | | | |Пермской области | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1001 Автомобильный транспорт | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив покрытия убытков | |Приложение | | | | |от городских и пригородных| | 6 | | | | |пассажирских перевозок на | | | | | | |автомобильном транспорте | | | | | | |на 1 муниципального жителя| | | | | | |в год | | | | | | |в среднем по области, |113 | | | | | |в т.ч. по группам: | | | | | | |1 группа |145 | | | | | |2 группа |108 | | | | | |3 группа |93 | | | | | |4 группа |43 | | | | | |- в т.ч.: | | | | | | |норматив покрытия убытков | | | | | | |от городских и пригородных| | | | | | |перевозок лиц, | | | | | | |пользующихся льготами в | | | | | | |соответствии с ФЗ | | | | | | |"О ветеранах" | | | | | | |1 группа |33 | | | | | |2 группа |25 | | | | | |3 группа |20 | | | | | |4 группа |10 | | | | | |норматив покрытия убытков | | | | | | |от городских и пригородных| | | | | | |перевозок лиц, | | | | | | |пользующихся льготами в | | | | | | |соответствии с ФЗ "О | | | | | | |социальной защите | | | | | | |инвалидов в Российской | | | | | | |Федерации" | | | | | | |1 группа |6 | | | | | |2 группа |4 | | | | | |3 группа |3 | | | | | |4 группа |1 | | | | | |Норматив приобретения | |Приложение | | | | |подвижного состава | | 7 | | | | |пассажирского | | | | | | |автомобильного транспорта | | | | | | |на 1 муниципального жителя| | | | | | |в год | | | | | | |в среднем по области, |28 | | | | | |в т.ч. по группам: | | | | | | |1 группа |26 | | | | | |2 группа |38 | | | | | |3 группа |21 | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1004 Водный транспорт | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив возмещения | | | | | | |расходов по пассажирским | | | | | | |перевозкам на речном | | | | | | |транспорте (включая | | | | | | |убытки от перевозки | | | | | | |пассажиров водным | | | | | | |транспортом в местном | | | | | | |сообщении и на переправах,| | | | | | |в том числе убытки, | | | | | | |полученные от перевозки | | | | | | |граждан, пользующихся | | | | | | |льготами в соответствии с | | | | | | |федеральными законами | | | | | | |"О ветеранах" и "О | | | | | | |социальной защите | | | | | | |инвалидов в Российской | | | | | | |Федерации") на 1 жителя в | | | | | | |год | | | | | | |г. Пермь |0,04 | | | | | |Чердынский район |1 | | | | | |ООО "КСК" |0,2 | | | | | |ОАО "Порт Левшино" |0,3 | | | | | |г. Березники |0,8 | | | | | |г. Добрянка |5,66 | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1005 Горэлектротранспорт | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив покрытия убытков | | | | | | |от пассажирских перевозок | | | | | | |на горэлектротранспорте на| | | | | | |1 муниципального жителя в | | | | | | |год | | | | | | |г. Пермь |59 | | | | | |г. Березники |44 | | | | | |- в том числе: | | | | | | |норматив покрытия убытков | | | | | | |от пассажирских перевозок | | | | | | |лиц, пользующихся льготами| | | | | | |в соответствии с ФЗ | | | | | | |"О ветеранах" | | | | | | |г. Пермь |15,33 | | | | | |г. Березники |8,80 | | | | | |- норматив покрытия | | | | | | |убытков от пассажирских | | | | | | |перевозок лиц, | | | | | | |пользующихся льготами в | | | | | | |соответствии с ФЗ "О | | | | | | |социальной защите | | | | | | |инвалидов в РФ" | | | | | | |г. Пермь |2,19 | | | | | |г. Березники |1,32 | | | | | |Норматив приобретения |17 | | | | | |подвижного состава | | | | | | |пассажирского | | | | | | |горэлектротранспорта на | | | | | | |1 муниципального жителя | | | | | | |в год | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1200 Жилищно-коммунальное хозяйство | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1201 |Предельный уровень | |Предельная стоимость | |Приложение | |Жилищное хозяйство |платежей граждан в | |предоставляемых | | 8 | | |процентах от стоимости | |жилищно-коммунальных | | | | |жилищно-коммунальных | |услуг на 1 кв. м. общей | | | | |услуг: | |площади жилья в месяц | | | | |2000 год |56% |в среднем по области, |9,71 | | | |2001 год |61% |в т.ч. по группам: | | | | |2002 год |66% |- г. Пермь, Пермский | | | | |2003 год |71% |район |10,72 | | | |2004 год |76% |в т.ч. - содержание и | | | | |2005 год |81% |ремонт жилищного фонда |3,33 | | | |2006 год |86% |- капитальный ремонт |1,53 | | | |2007 год |91% |- отопление и горячее | | | | |2008 год |100% |водоснабжение |5,86 | | | | | |1 группа |9,21 | | | |Максимально допустимая | |в т.ч. - содержание и | | | | |доля собственных | |ремонт жилищного фонда |1,97 | | | |расходов граждан на | |- капитальный ремонт |1,83 | | | |оплату жилья | |- отопление и горячее | | | | |2000 год |18% |водоснабжение |5,41 | | | |2001 год |19% |2 группа |8,34 | | | |2002 год |20% |в т.ч. - содержание и | | | | |2003 год |21% |ремонт жилищного фонда |1,55 | | | |2004 год |22% |- капитальный ремонт |1,94 | | | |2005 год |23% |- отопление и горячее |4,85 | | | |2006 год |24% |водоснабжение | | | | |2007 год |25% |3 группа |7,75 | | | |2008 год |25% |в т.ч. - содержание и | | | | | | |ремонт жилищного фонда |1,02 | | | | | |- капитальный ремонт |1,53 | | | | | |- отопление и горячее | | | | | | |водоснабжение |5,20 | | | | | |4 группа |5,23 | | | | | |в т.ч. - содержание и | | | | | | |ремонт жилищного фонда |0,93 | | | | | |- капитальный ремонт |1,86 | | | | | |- отопление и горячее | | | | | | |водоснабжение |2,44 | | | | | | | | | | |Размер социальной | | | | | | |нормы площади жилья | | | | | | |- на одного члена | | | | | | |семьи, состоящей из | | | | | | |трех и более человек - | | | | | | |18 кв. м. | | | | | | |- на семью из двух | | | | | | |человек - 42 кв. м. | | | | | | |- на одиноко проживающих| | | | | | |граждан - 33 кв. м. | | | | | | | | | | | | |Субсидии на оплату |Количество граждан, | |Норматив бюджетных затрат | |Приложение | |жилья и коммунальных |проживающих в | |на выплату субсидий по | | 8 | |услуг |муниципальном жилищном | |оплате жилищно- | | | | |фонде (в т.ч. | |коммунальных услуг на 1 | | | | |общежития), ТСЖ, ЖСК, | |жителя в год | | | | |частном жилищном фонде | |в среднем по области |108,9 | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |г. Пермь, Пермский район |86,0 | | | | | |1 группа |154,6 | | | | | |2 группа |133,3 | | | | | |3 группа |43,1 | | | | | |4 группа |22,5 | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1202 |Содержание и ремонт | |Норматив возмещения из |126,7 |Приложение | |Коммунальное |объектов внешнего | |бюджета расходов на | | 9 | |хозяйство |благоустройства: | |благоустройство городов и | | | | |а) дороги | |населенных пунктов в | | | | |б) мосты | |расчете на 1 жителя в год | | | | |в) городские зеленые | |в среднем по области | | | | |насаждения | |в т.ч. по группам | | | | |г) кладбища | | | | | | |д) гидросооружения | | | | | | |е) уличное освещение | |г. Пермь |173,4 | | | |ж) прочие объекты | |1 группа |112,3 | | | |Приобретение | |2 группа |118,4 | | | |оборудования для работ | |3 группа |49,6 | | | |по благоустройству | | | | | | | | | | | | | |Предельный уровень | |Предельная стоимость | | | | |платежей граждан в | |1 куб. м. воды | | | | |процентах от стоимости | |в среднем по области, |2,39 |Приложение | | |услуг по водоснабжению | |в т.ч. по группам: | | 9 | | |и водоотведению: | | | | | | |2000 год |56% |г. Пермь |3,56 | | | |2001 год |61% |1 группа |2,23 | | | |2002 год |66% |2 группа |2,52 | | | |2003 год |71% |3 группа |1,96 | | | |2004 год |76% |Предельная стоимость | | | | |2005 год |81% |1 куб. м. сточных вод | | | | |2006 год |86% |в среднем по области, |2,40 | | | |2007 год |91% |в т.ч. по группам: | | | | |2008 год |100% | | | | | |Нормы водопотребления | |г. Пермь |3,54 | | | |в сутки на 1 человека | |1 группа |1,83 | | | | | |2 группа |1,67 | | | | | |3 группа |2,58 | | | |а) в г. Перми и других |200 л. | | | | | |городах областного | | | | | | |значения |175 л. | | | | | |б) в других городах и | | | | | | |населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | |Возмещению подлежат: | | | | | | |- убытки, полученные | | | | | | |муниципальными | | | | | | |предприятиями, | | | | | | |оказывающими услуги | | | | | | |водоснабжения и | | | | | | |водоотведения в | | | | | | |территориях, где | | | | | | |удельный вес объема | | | | | | |воды, стоков, | | | | | | |реализованных населению | | | | | | |в общем объеме | | | | | | |реализации составляет | | | | | | |60% и более | | | | | | |- разница в тарифах на | | | | | | |услуги водоснабжения | | | | | | |и водоотведения, | | | | | | |оказываемых ведомствами | | | | | | |для населения | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1203 | | |Норматив возмещения из | | | |Прочие структуры | | |бюджета убытков по | | | |коммунального | | |эксплуатации бань на | | | |хозяйства | | |1 жителя в год | | | | | | |в среднем по области |9,64 | | | | | |в т.ч. по группам: | | | | | | |г. Пермь |5,90 | | | | | |1 группа |15,42 | | | | | |2 группа |10,09 | | | | | |3 группа |6,92 | | | | | | | | | | |Расходы БТИ на |20% от общего |Норматив возмещения | |Приложение | | |проведение оценки |числа объектов |расходов на проведение | | 9 | | |объектов недвижимости | |оценки объектов | | | | |При расчете учитывается | |недвижимости, | | | | |нормативное количество | |принадлежащих гражданам | | | | |объектов недвижимости, | |на праве собственности в | | | | |подлежащей | |расчете на 1 жителя в год | | | | |инвентаризации в год | |в среднем по области |1,44 | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |г. Пермь |0,29 | | | | | |1 группа |1,53 | | | | | |2 группа |3,63 | | | | | |3 группа |1,77 | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | |2300 и стихийных бедствий | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | |Главное управление |1 учреждение |Норматив бюджетных |3,86 (50%) | | | |по делам ГО и ЧС | |расходов в год по главному| | | | |на область | |управлению на 1 жителя | | | | | | | | | | | |Спецпредприятие "Щит" |1 учреждение |По спецпредприятию |0,58 (90%) | | | |на область | |"Щит" на 1 жителя | | | | | | | | | | | |Управления и штабы |1 учреждение |По управлениям ГО городов |497000 (80%) | | | |гражданской обороны в |на город с |на 1 учреждение | | | | |городах |населением | | | | | | |свыше 75 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | |Служба спасения | |Норматив по содержанию |5,08 (86%) | | | | | |службы спасения в рублях | | | | | | |на год на 1 жителя | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1400 Образование | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив затрат на | | | | | | |текущее содержание 1 | | | | | | |учащегося (воспитанника) | | | | | | |в год: | | | | |Детские дошкольные | | | | | | |учреждения: | | | | | | | | |По детским дошкольным | | | | |наполняемость групп: | |учреждениям: | | | | |дошкольного возраста |20 чел. |для городской местности |7752 (55%) | | | |ясельного возраста | |для сельской местности |8899 (55%) | | | |от 1 до 3 лет |15 чел. |С круглосуточным | | | | |от 3 до 7 лет |20 чел. |пребыванием детей: | | | | | | |для городской местности |9084(55%) | | | | | |для сельской местности |10038(55%) | | | |Специализированные | | | | | | |дошкольные учреждения | |по специализированным | | | | |для детей, состоящих на | |дошкольным учреждениям: | | | | |учете с туберкулезной | |для городской местности |11108 (55%) | | | |интоксикацией | |для сельской местности |11555 (55%) | | | |Наполняемость групп: | | | | | | |возраст до 3 лет |до 10 чел. | | | | | |свыше 3 лет |до 15 чел. |Увеличение норматива | | | | | | |затрат по детским | | | | | | |дошкольным учреждениям, | | | | | | |расположенным в рабочих | | | | | | |поселках на 3,5% | | | | |Общеобразовательные | | | | | | |школы (включая | | | | | | |негосударственные) | | | | | | | | |По начальным школам: | | | | |Наполняемость классов: | |для городской местности |5676 (65%) | | | |в городской местности |25 чел. |для сельской местности |7805 (65%) | | | |в сельской местности |20 чел. |По основным школам: | | | | | | |для городской местности |6468 (65%) | | | |Наполняемость групп | |для сельской местности |9594 (65%) | | | |продленного дня: | |По средним школам: | | | | |в городской местности |до 25 чел. |для городской местности |3798 (65%) | | | |в сельской местности |до 20 чел. |для сельской местности |6481 (65%) | | | | | |По гимназиям, лицеям: | | | | |Площадь кабинетов на | |для городской местности |4919 (65%) | | | |1 учащегося: |2,5 кв.м. |для сельской местности |7314 (65%) | | | | | | | | | | |Наполняемость групп | |По пришкольным | | | | |по пришкольным | |интернатам: |3592 (45%) | | | |интернатам: |до 40 чел. | | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |затрат по | | | | | | |общеобразовательным | | | | | | |школам, расположенным в | | | | | | |рабочих поселках на 4% | | | | | | | | | | | |Наполняемость классов | |Увеличение норматива | | | | |в малокомплектных | |затрат на текущее | | | | |школах: | |содержание 1 учащегося | | | | |при объединении 2-х |не более 25 |для малокомплектных школ: | | | | |классов |чел. |- по начальным школам с | | | | |при объединении 3-4 |не более 15 |числом учащихся до 40 | | | | |классов |чел. |чел. для сельской | | | | | | |местности на 15%; | | | | | | |- по основным школам с | | | | | | |числом учащихся до 160 | | | | | | |чел. для сельской | | | | | | |местности на 15%; | | | | | | |- по средним школам с | | | | | | |числом учащихся до 200 | | | | | | |чел. для сельской | | | | | | |местности на 15%. | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |затрат на текущее | | | | | | |содержание 1 учащегося | | | | | | |в общеобразовательных | | | | | | |школах с углубленным | | | | | | |изучением различных | | | | | | |предметов: | | | | | | |для городской местности | | | | | | |на 16%; | | | | | | |для сельской местности | | | | | | |на 18% | | | | | | | | | | | | | |Затраты по фонду всеобуча | | | | | | |и курсовую подготовку | | | | | | |педагогических | | | | | | |работников - до 1% текущих| | | | | | |затрат по | | | | | | |общеобразовательным школам| | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |затрат по детским | | | | | | |дошкольным учреждениям | | | | | | |и общеобразовательным | | | | | | |школам, имеющим | | | | | | |бассейны, на 1% | | | | | | | | | | | |Специальные школы | | | | | | |и специальные | | | | | | |профессионально- | |по специальным школам | | | | |технические училища | |и специальным | | | | | | |профессионально- | | | | |Наполняемость классов | |техническим училищам для | | | | |и групп: |8-10 чел |детей с девиантным |45063 (65%) | | | | | |поведением | | | | |Вечерние и заочные | |по вечерним и заочным | | | | |общеобразовательные | |школам: | | | | |средние школы | |для городской местности |2777 (80%) | | | | | |для сельской местности |2253 (80%) | | | | | | | | | | |Школы-интернаты | | | | | | | | | | | | | |Наполняемость групп: |до 20 чел. |по школам-интернатам | | | | |в т.ч. для детей-сирот |до 10 чел. |общего типа: | | | | | | |для городской местности |19536 (60%) | | | | | |для детей-сирот |35398 (45%) | | | |Наполняемость групп: |до 12 чел. |по коррекционным школам | | | | | | |(приходящие дети): | | | | | | |для городской местности |8861 (50%) | | | | | |для сельской местности |9051 (50%) | | | |Наполняемость групп: |12 чел. |по коррекционным школам- | | | | |в т.ч. для детей-сирот |до 10 чел. |интернатам (проживающие | | | | | | |дети): | | | | | | |для городской местности |23754 (50%) | | | | | |для сельской местности |26093 (50%) | | | | | |по коррекционным школам- | | | | | | |интернатам для детей | | | | | | |сирот: | | | | | | |для городской местности |30919 (50%) | | | | | |для сельской местности |37433 (50%) | | | | | | | | | | |Наполняемость классов | |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | |и групп: |до 6 чел. |областным коррекционным | | | | | | |школам | | | | | | | | | | | |Учреждения | |По учреждениям |966 (75%) | | | |дополнительного | |дополнительного | | | | |образования | |образования: | | | | | | | | | | | |Охват не менее 50% | |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | |учащихся | |учреждениям спортивной и | | | | |общеобразовательных школ| |музыкальной направленности| | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на 1 |3,6 | | | | | |учащегося | | | | | | |общеобразовательных школ | | | | | | |для проведения мероприятий| | | | | | |По музыкальным школам | | | | | | |и школам искусств: | | | | | | |для городской местности |3779 (80%) | | | | | |для сельской местности |3877 (80%) | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент по |1,3 | | | | | |областным учреждениям | | | | | | |дополнительного | | | | | | |образования | | | | |Детские дома | | | | | | | | | | | | | |Наполняемость групп: |до 10 чел. |По детским домам: | | | | | | |для городской местности |41456 (40%) | | | | | |для сельской местности |44898 (40%) | | | | | |По детским домам | | | | | | |санаторного типа: | | | | | | |для городской местности |49975 (35%) | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива | | | | | | |затрат на текущее | | | | | | |содержание 1 воспитанника | | | | | | |для малокомплектных | | | | | | |детских домов с числом | | | | | | |детей до 30 чел. на 15% | | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент по |1,2 | | | | | |детским домам профильного | | | | | | |типа | | | | | | | | | | | |Приемные семьи: | |По приемным семьям: | | | | | | |для городской местности |22864 (40%) | | | | | |для сельской местности |25302 (40%) | | | |Дети, находящиеся | | | | | | |под опекой | |По опекаемым детям: |13984 | | | | | | | | | | | | |На выплату пособия | | | | | | |детям - сиротам: | | | | | | |- при выпуске из |2700 | | | | | |образовательных | | | | | | |учреждений | | | | | | |- при трудоустройстве |9545 | | | | | | | | | | |Профессионально- | |По профессионально- |8712 (65%) | | | |технические училища | |техническим училищам: | | | | | | | | | | | |Средние специальные | |По средним специальным | | | | |учебные заведения | |учебным заведениям | | | | | | |- педагогического и | | | | | | |медицинского профиля |8712 (65%) | | | | | | | | | | | | |- культуры |21844 (80%) | | | | | | | | | | | | |Повышающий коэффициент |1,1 | | | | | |по колледжам | | | | | | | | | | | | | |Увеличение норматива на |15827 | | | | | |текущее содержание 1 | | | | | | |обучающегося в учреждениях| | | | | | |начального и среднего | | | | | | |профессионального | | | | | | |образования из числа | | | | | | |детей-сирот | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на 1 | | | | | | |обучающегося в | | | | | | |общеобразовательных |в размере | | | | | |учреждениях, учреждениях |1,5% в день | | | | | |начального и среднего |от минимального| | | | | |профессионального |размера оплаты | | | | | |образования по |труда | | | | | |компенсационным выплатам | | | | | | |на питание | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат по | | | | | | |выплате компенсации на | | | | | | |книгоиздательскую | | | | | | |продукцию на 1 | | | | | | |педагогического работника | | | | | | |(учтен в финансовом | | | | | | |нормативе по видам | | | | | | |учреждений): | | | | | | |- по образовательным |один размер | | | | | |учреждениям |от минимального| | | | | | |размера оплаты | | | | | | |труда | | | | | |- по образовательным | | | | | | |учреждениям высшего |полтора размера| | | | | |профессионального и |от минимального| | | | | |соответствующего |размера оплаты | | | | | |дополнительного |труда | | | | | |профессионального | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на |2,6% | | | | | |федеральный комплект | | | | | | |учебников и приобретение | | | | | | |учебно-наглядных пособий | | | | | | |от текущих расходов на | | | | | | |образование | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1405 | | | | | | |Переподготовка и | | | | | | |повышение | | | | | | |квалификации | | | | | | |Училище повышения | | |Норматив затрат на |4092 (77%) | | |квалификации | | |содержание 1 слушателя | | | |медицинских и | | |в год | | | |фармацевтических | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | | |Учебно-методический | |1 учреждение |Норматив бюджетного |0,38 (82%) | | |центр ГО и ЧС на | | |финансирования по учебно- | | | |область | | |методическому центру в | | | | | | |гражданской обороне на 1 | | | | | | |жителя в год | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1407 | | | | | | |Прочие учреждения | | | | | | |в области | | | | | | |образования | | | | | | |Школа высшего | | |Норматив затрат на |21850 (50%) | | |спортивного | | |содержание | | | |мастерства | | |1 учащегося в год | | | | | | | | | | |Учебно-спортивный | | |Норматив затрат на |1275000 (50%) | | |центр олимпийской | | |содержание | | | |подготовки | | |учреждения в год | | | |"Олимпиец" | | | | | | | |Расходы на организацию |Охват не |Норматив затрат на | | | | |оздоровительной |ниже 70% от |оздоровление и отдых в | | | | |кампании для детей |общего числа |каникулярное время на 1 | | | | | |школьников |учащегося, подлежащего | | | | | |1 - 10 классов |оздоровлению: | | | | | | |в бюджетах муниципальных |174 | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |в областном бюджете от |20% | | | | | |объема программы по | | | | | | |территориям | | | | | | | | | | | | |Число детей, |Норматив затрат на текущее|1134 | | | | |подлежащих |содержание 1 ребенка в | | | | | |оздоровлению, |загородном оздоровительном| | | | | |исходя из |лагере, финансируемом за | | | | | |количества |счет средств бюджета в год| | | | | |мест и режима | | | | | | |работы | | | | | | |учреждения | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1402 | | | | | | |Лицей милиции при | | |Расходы на содержание |35957 (70%) | | |ГУВД Пермской | | |одного лицеиста | | | |области | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1501 Культура | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Клубы и учреждения | | | | | | |клубного типа |Зрительские места |50-150 мест в |Норматив затрат на текущее|96528 (55%) | | | | |населенных |содержание 1 учреждения | | | | | |пунктах с |клубного типа | | | | | |числом жителей | | | | | | |до 500 чел. | | | | | | |150-200 мест в |Поправочные коэффициенты: | | | | | |населенных | | | | | | |пунктах с |для сельской местности |1,0 | | | | |числом жителей |для сельской местности | | | | | |от 500 до |с числом зрительских | | | | | |1000 чел. |мест от 200 и выше |1,75 | | | | | | | | | | |Зрительские места на |150 мест в |для сельской местности с |3,0 | | | |1 тыс. жителей |насел. пунктах |числом зрительских мест | | | | | |с числом |от 400 и выше | | | | | |жителей от 1 |для сельской местности с |13,0 | | | | |до 3 тыс. чел. |числом зрительских мест | | | | | | |от 500 и выше | | | | | |100 мест в |для городской местности |5,3 | | | | |насел. пунктах |и районных центров | | | | | |с числом |для городской местности | | | | | |жителей от 3 |и районных центров | | | | | |до 10 тыс.чел. |с числом зрительских | | | | | | |мест от 500 и выше |13,0 | | | | |70 мест в |для областных учреждений | | | | | |насел. пунктах |и муниципал. Дворца | | | | | |с числом |культуры г. Перми | | | | | |жителей от 20 | | | | | | |тыс. чел. | |26,0 | | | | |50 мест в | | | | | | |насел. пунктах | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от 20 | | | | | | |до 50 тыс.чел. | | | | | | | | | | | | | |30 мест в | | | | | | |насел. пунктах | | | | | | |с числом жителей | | | | | | |от 50 до | | | | | | |100 тыс.чел. | | | | | | | | | | | | | |25 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |от 100 до 250 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |20 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |от 250 до 500 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |15 мест в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |свыше 500 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |Музеи |Учреждение культуры |1 учрежд. в |Норматив затрат на текущее| | | | | |населенном |содержание 1 музея |193200 (50%) | | | | |пункте с |Поправочные коэффициенты: | |Приложение | | | |числом жителей | | |к постанов-| | | |до 20 тыс. |для муниципальных | |лению | | | |чел., |учреждений: | |коллегии | | | |являющееся |в неисторическ. местности |1,0 |Министерст-| | | |центром муниц. |в исторической местности |3,0 |ва культуры| | | |образован. | | |РСФСР от | | | | | | |19.02.1990 | | | | | | |N 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |1-2 учрежд. в |для областных учреждений | | | | | |населенных | |5,0 | | | | |пунктах с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |от 20 до 50 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | |Музеи на 10 тыс. жителей|0,8 учреждения | | | | | | |для городов - | | | | | | |районных | | | | | | |центров с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |от 50 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | |0,4 учреждения | | | | | | |для городов с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |от 50 до 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | |0,24 учреждения | | | | | | |для городов | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |100 до 250 | | | | | | |тыс. чел., не | | | | | | |являющихся | | | | | | |администр. | | | | | | |центрами | | | | | | |субъектов РФ | | | | | | | | | | | | | |0,17 учреждения | | | | | | |для городов | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от | | | | | | |250 до 500 | | | | | | |тыс. чел., не | | | | | | |являющихся | | | | | | |администр. | | | | | | |центрами | | | | | | |субъектов РФ | | | | | | | | | | | |Парки культуры и |Учреждение культуры |1 парк |Норматив затрат на | | | |отдыха | |культуры и |текущее содержание 1 парка|195500 | | | | |отдыха в | | | | | | |насел. пункте | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей от 10 | | | | | | |до 100 тыс. | | | | | | |чел. |Поправочные коэф-ты: | | | | | | |для муниц. учреждений |1,0 | | | | |1 парк |для учрежд. г. Перми |1,2 | | | | |культуры и | | | | | | |отдыха на | | | | | | |каждые 100 - | | | | | | |200 тыс. | | | | | | |жителей в | | | | | | |городах с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |свыше 100 | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |Профессиональные |Места на тысячу жителей |4 - 5 мест в |Норматив затрат на | | | |театры | |городах с |содержание 1 посадочного | | | | | |числом жителей |места в театрах |7330 (60%) | | | | |свыше 100 |Поправочные коэф-ты: | | | | | |тыс. чел. |для муниц. театров |1,0 | | | | | |для обл. театров |1,83 | | | | | | | | | |Библиотеки |Учреждение культуры |1 библиотека |Норматив затрат на текущее|41240 (60%) | | | | |на населенный |содержание 1 библиотеки | | | | | |пункт с числом | | | | | | |жителей от 500 | | | | | | |до 3 тыс. |Поправочные коэф-ты: | | | | | |жител., |для сельских библиотек |1,0 | | | | |включая |для городских централ. | | | | | |филиалы |библиотек |6,0 | | | | | |для библиотек г. Перми |6,0 | | | | |1 библиотека |для обл. библиотек |102,0 | | | | |на 3 - 5 тыс. | | | | | | |жител. муниц. | | | | | | |образован. | | | | | | | | | | | |Библиотеки городские |Учреждение культуры |1 библиотека | | | | | | |на 20 тыс. | | | | | | |жител. в | | | | | | |городских | | | | | | |районах с | | | | | | |многоэтажной | | | | | | |застройкой | | | | | | |(8 и более | | | | | | |этажей) | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |на 10 - 12 | | | | | | |тыс. жителей | | | | | | |в городских | | | | | | |районах со | | | | | | |среднеэтажной | | | | | | |застройкой | | | | | | |(4 - 5 этажей) | | | | | | | | | | | |Специализированные |Учреждение культуры |1 библиотека в | | | | |детские библиотеки | |муниципальном | | | | | | |образовании с | | | | | | |числом жителей | | | | | | |до 50 тыс.чел. | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |на 6 - 10 школ | | | | | | |(4 - 7 тыс. | | | | | | |учащихся и | | | | | | |дошкольников) | | | | | | |в муниципальном | | | | | | |образовании | | | | | | |с числом | | | | | | |жителей 50 и | | | | | | |более тыс.чел. | | | | | | | | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |в каждом | | | | | | |администр. | | | | | | |районе города, | | | | | | |имеющего | | | | | | |районное | | | | | | |отделение | | | | | | |1 библиотека | | | | | | |в городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |администр. | | | | | | |центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |Библиотеки для |Учреждение культуры |1 библиотека | | | | |обслуживания | |филиал в мун. | | | | |юношества | |образовании - | | | | | | |районном | | | | | | |центре | | | | | | | | | | | | | |1 обл. | | | | | | |юношеская | | | | | | |библиотека в | | | | | | |городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |адм. центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |Специализированная |Учреждение культуры |1 спец. | | | | |библиотека для | |библиотека | | | | |слепых | |для слепых | | | | | | |в городе, | | | | | | |являющемся | | | | | | |адм. центром | | | | | | |субъекта РФ | | | | | | | | | | | |Прочие учреждения | | |Норматив затрат на |108200 (80%) | | |культуры | | |текущее содержание прочих | | | | | | |учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |Поправочные коэф-ты: | | | | | | |для муниц. учреждений |1,0 | | | | | |для учреждений г. Перми |5,0 | | | | | |для областных учрежд. |15,9 | | | | | |Норматив затрат на текущее| | | | | | |содержание: | | | | | | |зоосада г. Перми |3690000 (30%) | | | | | |планетария г. Перми |696000 (50%) | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на | | | | | | |проведение реновационных и| | | | | | |ремонтно-реставрационных | | | | | | |работ на 1 памятник | | | | | | |истории и культуры | | | | | | |- для памятников, |151400 | | | | | |находящихся на балансе | | | | | | |областных и муниципальных | | | | | | |учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |- для памятников, |42600 | | | | | |находящихся на балансе | | | | | | |прочих пользователей | | | | | | | | | | | | | |Норматив затрат на |5 | | | | | |проведение культурно - | | | | | | |массовых мероприятий в | | | | | | |расчете на 1 жителя в | | | | | | |год из числа постоянного | | | | | | |населения | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1502 Кинематография | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив бюджетных | |Приложение | | | | |затрат на возмещение | | 10 | | | | |убытков по обслуживанию | | | | | | |детских и сельских кино- | | | | | | |установок, приходящихся | | | | | | |на 1 жителя в год | | | | | | |в среднем по области, |6,3 | | | | | |в т.ч. по группам | | | | | | |территорий: | | | | | | |1 группа |0,97 | | | | | |2 группа |6,69 | | | | | |3 группа |17,17 | | | | | | | | | | | | |Норматив бюджетных затрат |2,03 | | | | | |на возмещение убытков, | | | | | | |связанных с приобретением,| | | | | | |печатанием и доставкой | | | | | | |фильмокопий на 1 жителя | | | | | | |области (областной бюджет)| | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1602 Периодическая печать и издательства | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| | | | |Норматив бюджетных затрат | | | | | | |на возмещение | | | | | | |полиграфических расходов | | | | | | |и расходов на бумагу на 1 | | | | | | |экземпляр газеты годового | | | | | | |тиража за предшествующий | | | | | | |планируемому год (4 полосы| | | | |Норматив бюджетных | |формата А3) по редакциям | | | | |затрат планируется по | |местных газет, являющихся | | | | |территориям на 1 | |официальными изданиями | | | | |редакцию, являющуюся | |органов местного | | | | |официальным изданием | |самоуправления по группам | | | | |органа местного | |территорий | |Приложение | | |самоуправления | |1 группа |0,18 | 11 | | | | |2 группа |0,235 | | | | | |3 группа |0,47 | | | | | |4 группа |0,54 | | | | | |5 группа |0,57 | | | | | |Норматив бюджетных затрат | | | | | | |на возмещение расходов на | | | | | | |распространение газет и | | | | | | |приобретение оборудования | | | | | | |на 1 экземпляр газеты | | | | | | |годового тиража за | | | | | | |предшествующий | | | | | | |планируемому год | | | | | | |(4 полосы формата А3) по | | | | | | |редакциям местных газет, | | | | | | |являющихся официальными | | | | | | |изданиями органов местного| | | | | | |самоуправления по группам | | | | | | |территорий | | | | | | |1 группа |0,036 |Приложение | | | | |2 группа |0,047 | 12 | | | | |3 группа |0,342 | | | | | |4 группа |0,285 | | | | | |Годовой тираж газеты: | | | | | | |для городских газет - | | | | | | |годовой подписной тираж | | | | | | |+ 20% продажи в розницу; | | | | | | |для районных газет - | | | | | | |годовой подписной тираж | | | | | | |+ 10% продажи в розницу | | | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |1701 Здравоохранение | |——————————————————————|————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————|———————————————|———————————| |Медицинская помощь, | | |Норматив затрат на текущее|230 (45%) | | |оказываемая за счет | | |содержание областных | | | |средств субъектов | | |учреждений здравоохранения| | | |Федерации и | | |в расчете на 1 жителя | | | |муниципальных | | |постоянного населения в | | | |образований | | |год | | | | | | |в т.ч.: | | | | | | |- на централ. мероприятия | 62,2 | | | | | | | | | |Стационарная помощь |Число к/дней на 1000 |809,7 |Норматив затрат на текущее|324 (40%) | | | |жителей | |содержание муниципальных | | | | | | |объектов здравоохранения в| | | |Стационарозамещ. |Число к/дней на 1000 | |расчете на 1 жителя | | | |помощь |жителей | 122 |постоянного населения (без| | | | | | |учета оплаты страховых | | | |Амбулаторно- |Число посещений на | |взносов за неработающее | | | |поликлин. помощь |1000 жителей |2430 |население, расходов на | | | | | | |выполнение гос. функций, | | | | | | |содержание санаториев, | | | |Скорая медицинская |Число вызовов на 1000 | |домов ребенка и возмещения| | | |помощь |жителей | 340 |затрат на содержание ЛПУ, | | | | | | |не вошедших в норматив | | | | | | |затрат на обязательное | | | | | | |медицинское страхование в | | | | | | |расчете на одного | | | | | | |неработающего жителя) с | | | | | | |учетом поправочных | | | | | | |коэффициентов, учитывающих| | | | | | |особенности | | | | | | |демографического состава | | | | | | |населения территорий. | | | | | | |Повышающий коэффициент | | | | | | |для муниципальных | | | | | | |образований, оказывающих: | | | | | | |психиатрическую помощь - | | | | | | |1,044; | | | | | | |стационарную помощь | | | | | | |по СПИД - 1,026; | | | | | | |по г. Перми - 1,031 | | | | | | | | | | | | | |Норматив возмещения |139 | | | | | |затрат на содержание | | | | | | |муниципальных объектов | | | | | | |здравоохранения в расчете | | | | | | |на 1 жителя постоянного | | | | | | |населения, не вошедших в | | | | | | |"норматив затрат на ОМС в | | | | | | |расчете на одного | | | | | | |неработающего жителя" | | | | | | | | | | |Дома ребенка |Число мест |400 |Норматив затрат на текущее|44589 (52%) | | | | | |содержание домов ребенка | | | | | | |в расчете на 1 место в год| | | | | | | | | | |Санатории |Число к/дней |575400 |Норматив затрат на текущее|114 (44%) | | | | | |содержание санаториев в | | | | | | |расчете на 1 к/дней | | | | | | | | | | |Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на 1 |201 | | |медикаментов, |федеральными законами: | |льготника в год по | | | |зубопротезирование |от 12.01.95 N 5-ФЗ | |медикаментам, | | | | |"О ветеранах" | |зубопротезированию | | | | |от 24.11.95 N 181-ФЗ | | | | | | |"О социальной защите | | | | | | |инвалидов в РФ" | | |421 | | | | | | | | | | |Постановление | |Норматив затрат на 1 |26 | | | |Правительства РФ от | |жителя в год | | | | |30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | | | |Бесплатное |Инструкция "О порядке | |Норматив затрат на 1 |333 | | |слухопротезирование |обеспечения населения | |льготника | | | | |протезно - | | | | | | |ортопедическими | | | | | | |изделиями, средствами | | | | | | |передвижения и | | | | | | |средствами, облегчающими| | | | | | |жизнь инвалидов" утв. | | | | | | |приказом МСО РСФСР N 35 | | | | | | |от 15.02.1991 | | | | | | | | | | | | |Страхование мед. | Закон Пермской области | |Норматив затрат на 1 мед. |1812 | | |работников |"Об охране здоровья | |работника с вредными | | | | |населения Пермской | |условиями труда | | | | |области" | | | | | | | | | | | | |Льготный отпуск |В соответствии с | |Норматив затрат на |1606 | | |молочных смесей |постановлением | |обеспечение молочн. | | | | |Правительства РФ от | |смесями детей до 2-х лет | | | | |21.08.92 N 610 | | | | | |Программа ОМС | | | | | | |Стационарная |Число к/дней на 1000 | |Норматив затрат на | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|