Расширенный поиск

Постановление Правительства Пермского края от 19.05.2011 № 283-п

Документ имеет не последнюю редакцию.
     Также в  целях  повышения  уровня,   качества   и   оперативности
предоставления   государственных   услуг   населению   и  организациям
Пермского  края  целесообразно  создание  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг на территории
Пермского края.
     4.6.2. Задача 6.1. Повышение открытости и прозрачности информации
о государственных и муниципальных финансах (ИС1).
     4.6.2.1. Мероприятия:
     разработка перечня информации о государственных  и  муниципальных
финансах,  обязательной  для размещения в сети Интернет,  согласование
перечня информации и периодичности ее размещения  с  заинтересованными
органами  власти,  принятие нормативного правового акта Пермского края
(6.1.1);
     разработка приказа    Министерства   финансов   Пермского   края,
устанавливающего  ответственных  за   размещение   в   сети   Интернет
информации  в  соответствии  с  принятым  нормативным  правовым  актом
(6.1.2);
     изменение сайта  Министерства  финансов  Пермского  края  в целях
исполнения нормативного правового акта Правительства Пермского края  и
приказа Министерства финансов Пермского края (6.1.3);
     разработка варианта представления бюджета в понятной для  граждан
форме,   изменение   технологии  организации  и  проведения  публичных
слушаний с целью более активного взаимодействия общества и государства
при формировании бюджета - проект "Понятный бюджет" (6.1.4).
     4.6.2.2. Результат проводимых мероприятий:
     принят нормативный  правовой  акт  Правительства  Пермского края,
устанавливающий  перечень  и  периодичность  размещения  информации  о
государственных и муниципальных финансах в сети Интернет;
     утвержден приказ   Министерства    финансов    Пермского    края,
устанавливающий ответственных за размещение в сети Интернет информации
в соответствии с принятым нормативным правовым актом;
     изменен сайт   Министерства   финансов  Пермского  края,  на  нем
размещена информация о  государственных  и  муниципальных  финансах  в
соответствии   с   нормативным   правовым   актом.  Увеличен  объем  и
регулярность обновления общедоступной информации о  государственных  и
муниципальных финансах;
     напечатана брошюра,  представляющая  бюджет  Пермского   края   в
понятной для граждан форме.
     4.6.2.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     подтверждением эффективности   выполнения  мероприятий  является:
размещение и обновление на сайте информации в соответствии с  перечнем
и периодичностью, установленными нормативным правовым актом региона.
     4.6.3. Задача 6.2.  Развитие  единой  автоматизированной  системы
управления общественными финансами.
     4.6.3.1. Мероприятия:
     внедрение централизованного  решения  по управлению общественными
финансами Пермского края посредством обеспечения  исполнения  бюджетов
органов местного самоуправления в программном продукте,  установленном
в Министерстве финансов Пермского края (6.2.1);
     обучение новым     технологиям     сотрудников     подразделений,
обеспечивающих  деятельность  автоматизированной  системы   управления
общественными финансами (6.2.2).
     4.6.3.2. Результат проводимых мероприятий;
     автоматизация процесса  исполнения  бюджета  в  органах  местного
самоуправления районов Коми-Пермяцкого округа  и  поселений  Пермского
края.  Наличие  инструмента,  позволяющего  повысить  оперативность  и
эффективность  управления  бюджетным  процессом  в  Пермском  крае   и
муниципальных образованиях Пермского края.
     4.6.4. Задача 6.3.  Повышение открытости деятельности учреждений,
оказывающих государственные услуги (ИС5).
     4.6.4.1. Мероприятия:
     организация отдельного  раздела на сайте органа,  осуществляющего
функции и полномочия учредителя,  для каждого бюджетного и автономного
учреждения с размещением информации о стоимости государственных услуг,
финансируемых  из  бюджета,  порядке  оказания  услуг  и  существующих
стандартах,  об  оказываемых  платных  услугах,  основных финансовых и
качественных   показателях   отчетности   учреждения   о    выполнении
государственного задания (6.3.1).
     Определение порядка размещения информации в сети Интернет;
     мониторинг размещения   информации   о  результатах  деятельности
государственных учреждений Пермского  края  за  отчетный  год  в  сети
Интернет (6.3.2).
     4.6.4.2. Результат проводимых мероприятий:
     обеспечение публичности  и прозрачности деятельности учреждений в
новых формах;
     определен порядок    размещения    информации    о    результатах
деятельности государственных учреждений Пермского края за отчетный год
в сети Интернет;
     результат мониторинга показывает долю государственных  учреждений
Пермского  края,  информация  о  результатах деятельности которых,  за
отчетный  год  размещена  в  сети  Интернет,  а  также  результат   их
деятельности.
     4.6.4.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     Повышение доли   государственных   учреждений   Пермского   края,
информация  о  результатах  деятельности  которых  за   отчетный   год
размещена   в  сети  Интернет,  повышение  эффективности  деятельности
государственных учреждений  Пермского  края,  доступности  и  качества
государственных услуг.
     4.6.5. Задача 6.4 Перевод государственных и  муниципальных  услуг
Пермского  края  в  электронный  вид.  Развитие сервисов для упрощения
процедур взаимодействия общества и государства на территории Пермского
края с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
(ИС2 - ИС4, ИС6 - ИС10).
     4.6.5.1. Мероприятия:
     выполнение работ по переводу услуг (функций) из приложения 1(1) к
распоряжению  Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
N   1993-р   "Об   утверждении   сводного    перечня    первоочередных
государственных  и муниципальных услуг,  предоставляемых в электронном
виде" на предоставление в электронном виде (6.4.1);
     выполнение работ  по  переводу  государственных  и  муниципальных
услуг (функций) Пермского края в электронный вид (для услуг (функций),
не  вошедших  в  сводный  перечень  первоочередных  услуг (функций) из
приложения 1(1) к распоряжению Правительства Российской  Федерации  от
17   декабря  2009  г.  N  1993-р  "Об  утверждении  сводного  перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг,  предоставляемых
в электронном виде") (6.4.2);
     выполнение работ  по  созданию  и  функционированию  региональной
системы  межведомственного и межуровневого электронного взаимодействия
(6.4.3);
     выполнение работ,   направленных  на  обеспечение  на  территории
Пермского края предоставления государственных и муниципальных услуг  с
использованием    универсальных   электронных   карт.   В   частности,
обеспечение на территории Пермского края выпуска, выдачи, обслуживания
и  хранения  (до  момента  выдачи гражданам) универсальных электронных
карт,  ведение реестра  универсальных  электронных  карт,  содержащего
сведения   о  выданных  на  территории  Пермского  края  универсальных
электронных картах, а также подключение и функционирование электронных
приложений универсальных электронных карт, за исключением электронного
банковского приложения (6.4.4);
     создание многофункциональных        центров        предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае (6.4.5);
     подготовка   и   размещение   на   официальных   сайтах   органов
государственной   власти   Пермского   края  и  Портале  Правительства
Пермского   края   информации   о  плановых  и  ожидаемых  результатах
деятельности (6.4.6).
     4.6.5.2. Результат проводимых мероприятий:
     реализация 3,  4,  5 этапов перехода на  предоставление  услуг  в
электронном виде для услуг (функций) из приложения 1(1) к распоряжению
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.  N 1993-р "Об
утверждении   сводного   перечня   первоочередных   государственных  и
муниципальных   услуг,   предоставляемых   в   электронном   виде"   с
использованием портала государственных и муниципальных услуг Пермского
края;
     реализация 3,    4,   5   этапов   перехода   на   предоставление
государственных и муниципальных услуг  (функций)  в  электронном  виде
(для  услуг  (функций),  не вошедших в сводный перечень первоочередных
услуг  (функций)  из  приложения  1(1)  к  распоряжению  Правительства
Российской  Федерации  от 17 декабря 2009 г.  N 1993-р "Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде");
     переход органов исполнительной власти,  ОМСУ  Пермского  края  на
межведомственное   и   межуровневое   электронное  взаимодействие  при
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
     выдача и возможность использования универсальных электронных карт
на  территории  Пермского  края,  в  том  числе   при   предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
     предоставление государственных   и    муниципальных    услуг    в
многофункциональных центрах Пермского края;
     информирование населения  о  плановых  и  ожидаемых   результатах
деятельности ИОГВ ПК с использованием сети Интернет.
     4.6.5.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     предоставление государственных    и    муниципальных    услуг   в
электронном виде, в том числе с использованием Портала государственных
и  муниципальных  услуг  Пермского  края и многофункциональных центров
позволит повысить эффективность государственного управления и местного
самоуправления Пермского края,  взаимодействия гражданского общества и
бизнеса с органами государственной власти,  повысить уровень, качество
и  оперативность  предоставления  государственных  услуг  населению  и
организациям Пермского края.

     4.7. Седьмое   направление   "Повышение  эффективности  бюджетных
          расходов на местном уровне" (МУ)

     4.7.1. Текущая ситуация.
     Состояние развития и управления финансовой  сферой  муниципальных
образований Пермского края характеризуется следующими моментами.
     4.7.1.1. В Пермском крае по состоянию на 01  января  2011  г.  на
территории   48   муниципальных  районов  (городских  округов)  и  310
поселений осуществляют деятельность 3069 муниципальных  учреждений,  в
том   числе   253   автономных,  2816  бюджетных.  С  целью  повышения
эффективности деятельности муниципальных  учреждений  ОМСУ  проводится
работа   по   реформированию   бюджетных   учреждений   в  оптимальные
организационно-правовые  формы,  введению  новой  правовой   формы   -
автономного учреждения и бюджетного учреждения - получателя субсидии.
     Это требует разработки и утверждения в муниципальных образованиях
Пермского края соответствующей нормативной правой базы.
     4.7.1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в   Пермском   крае  муниципальными  районами  и  городскими  округами
осуществляется  среднесрочное  планирование   местных   бюджетов.   За
исключением  Кизеловского муниципального района все городские округа и
муниципальные районы (47) перешли на трехлетнее  планирование  местных
бюджетов.
     4.7.1.3. В целях обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта  установлены   доходы,   закрепленные   за   соответствующими
бюджетами   на  постоянной  основе.  Это  предопределяет  устойчивость
поступления доходов в  бюджеты  муниципальных  образований  и  создает
возможности для их стабильного роста.
     Вместе с тем исполнение доходной части местных  бюджетов  зависит
от уровня собираемости налогов, от темпов роста недоимки по платежам в
бюджеты муниципальных образований.
     4.7.1.4. В     муниципальных    образованиях    Пермского    края
предоставляются  услуги   учреждений   здравоохранения,   образования,
культуры  и  т.д.  С  целью  определения единых требований,  условий и
объема по каждой услуге в муниципальных  образованиях  Пермского  края
должны  быть  утверждены положения о муниципальных услугах и стандарты
качества предоставления муниципальных услуг.
     Актуальной в  Пермском  крае  является  проблема  приведения сети
учреждений социальной сферы (образования,  здравоохранения  и  др.)  в
нормативное состояние.
     4.7.1.5. В настоящее время в муниципальных образованиях Пермского
края   практически  отсутствует  система  контроля  качества  оказания
муниципальных услуг.  Такая система должна быть создана с привлечением
территориального   общественного   самоуправления  и  представительных
органов местного самоуправления.
     4.7.1.6. Повышение  эффективности  деятельности  органов местного
самоуправления  Пермского  края  возможно  при   условии   закрепления
персональной    ответственности    руководителей    органов    местных
администраций за выполнение показателей результативности  деятельности
возглавляемого органа муниципальной власти.  По состоянию на 01 января
2011 г.  года  лишь  в  12  муниципальных  образованиях  оплата  труда
руководителей    органов   местных   администраций   производится   по
результатам профессиональной служебной деятельности.
     4.7.2. Задача    7.1.    Повышение   эффективности   деятельности
муниципальных учреждений (МУ1).
     4.7.2.1. Мероприятия:
     мониторинг принятия органами  местного  самоуправления  Пермского
края  нормативных правовых актов,  обеспечивающих переход учреждений к
новым организационно-правовым формам (7.1.1);
     разработка методологических  подходов по организации и проведению
органами   местного   самоуправления   мониторинга   состояния    сети
муниципальных   учреждений   и   динамики   показателей   деятельности
учреждений (7.1.2).
     4.7.2.2. Результат проводимых мероприятий:
     во всех  муниципальных  образованиях   приняты   правовые   акты,
обеспечивающие  переход  учреждений  к  новым  организационно-правовым
формам. Проведение мониторинга состояния сети муниципальных учреждений
и динамики показателей деятельности учреждений.
     4.7.2.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     перевод всех   муниципальных   учреждений   края   в  оптимальные
организационно-правовые  формы,  позволяющие  повысить   эффективность
работы     учреждений     (в    части    введения    формата    работы
"заказчик-подрядчик",  сокращения   неэффективных   расходов,   вывода
непрофильных услуг на аутсорсинг и др.). Возможность для руководителей
перенимать лучший опыт работы аналогичных учреждений,  как следствие -
оптимизировать процесс принятия решений. Информирование общественности
(общественный контроль) и получение обратной связи.
     4.7.3. Задача   7.2.   Обеспечение  преемственности  принимаемого
трехлетнего бюджета по отношению к действующему бюджету (МУ 2).
     4.7.3.1. Мероприятия:
     мониторинг и  контроль  среднесрочного  бюджетного   планирования
муниципальными   образованиями  Пермского  края  (мониторинг  принятия
местных бюджетов) (7.2.1).
     4.7.3.2. Результат проводимых мероприятий:
     все ОМСУ утверждают трехлетний бюджет на очередной финансовый год
и    плановый   период,   сохраняется   преемственность   принимаемого
трехлетнего бюджета по отношению к действующему.
     4.7.3.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     Стабильность, предсказуемость   и    преемственность    бюджетной
политики в муниципальных образованиях Пермского края.
     4.7.4. Задача 7.3.  Повышение  финансовой  устойчивости  бюджетов
муниципальных образований Пермского края (МУ3, МУ9).
     4.7.4.1. Мероприятия:
     совершенствование методики     оценки     качества    финансового
менеджмента в муниципальных образованиях.  Оценка качества  управления
муниципальными  финансами в Пермском крае,  включающая оценку качества
(точности)   планирования,   качества   исполнения   консолидированных
бюджетов  муниципальных  районов,  городских округов и др.  Мониторинг
состояния недоимки.  Учет данного показателя при  принятии  решений  о
предоставлении  межбюджетных  трансфертов  муниципальным образованиям.
Введение интегрального показателя "Управление общественными финансами"
в  Положение  о  конкурсе  муниципальных  районов  и городских округов
Пермского  края  по  достижению   наиболее   результативных   значений
показателей  социально-экономического развития муниципальных районов и
городских  округов   Пермского   края,   утвержденное   постановлением
Правительства Пермского края от 27.11.2008 N 664-п (7.3.1);
     активизация института самообложения граждан (7.3.2);
     формирование в  бюджетах  муниципальных районов фондов финансовой
поддержки поселений Пермского края (7.3.3);
     совершенствование методики распределения межбюджетных трансфертов
в  Пермском  крае  в  части  стимулирования  муниципальных  районов  к
передаче  поселениям  на  постоянной  основе налогов,  закрепленных за
уровнем муниципальных районов (7.3.4).
     4.7.4.2. Результат проводимых мероприятий:
     рост доходов консолидированных  бюджетов  муниципальных  районов,
городских округов;
     темп роста объема недоимки не превышает инфляции в регионе;
     в поселениях  края  проведены  референдумы  и  приняты решения по
вопросу введения самообложения граждан;
     обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.
     4.7.4.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     повышение стабильности доходной части местных бюджетов.  Снижение
удельного   веса   дотационных   территорий    в    крае.    Повышение
самостоятельности бюджетов поселений.
     4.7.5. Задача  7.4.   Создание   системы   управления   качеством
предоставляемых муниципальных услуг (МУ4, МУ6).
     4.7.5.1. Мероприятия:
     оказание содействия  во  взаимодействии  с  отраслевыми  органами
государственной  власти  края  по  вопросу  подготовки   положений   о
муниципальных услугах (7.4.1);
     мониторинг принятия правовых актов ОМСУ, утверждающих положения о
муниципальных услугах (7.4.2);
     организация обучения представителей муниципальных образований  по
вопросу    создания    системы    общественного    контроля   качества
предоставления муниципальных услуг (7.4.3);
     мониторинг введения      общественного      контроля     качества
предоставления услуг в муниципальных образованиях края (7.4.4).
     4.7.5.2. Результат проводимых мероприятий:
     утверждены положения   о   муниципальных    услугах    во    всех
муниципальных образованиях края;
     наличие актуальной для деятельности ОМСУ информации;
     информированность ОМСУ  по вопросу создания системы общественного
контроля качества предоставления муниципальных услуг;
     во всех   муниципальных   образованиях   органы  территориального
общественного самоуправления и(или) представительные  органы  местного
самоуправления поселений проводят оценку качества муниципальных услуг.
     4.7.5.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     повышение прозрачности    использования   средств   муниципальных
бюджетов на предоставление услуг.  Повышение эффективности контроля за
исполнением стандартов качества.
     4.7.6. Задача 7.5. Утверждение стандартов качества предоставления
муниципальных услуг в муниципальных образованиях Пермского края (МУ5).
     4.7.6.1. Мероприятия:
     разработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг
на  основе  единого  комплекса  по   конструированию   стандартов   на
территории Пермского края (7.5.1);
     мониторинг утверждения   стандартов    качества    предоставления
муниципальных услуг в муниципальных образованиях края (7.5.2).
     4.7.6.2. Результат проводимых мероприятий:
     подготовленные проекты  стандартов  качества  муниципальных услуг
для всех муниципальных образований Пермского края;
     утвержденные стандарты   качества   предоставления  муниципальных
услуг во всех муниципальных образованиях Пермского края.
     4.7.6.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     повышение качества  муниципальных  услуг  в  Пермском  крае   без
существенного увеличения финансового обеспечения на их предоставление.
     повышение прозрачности   информации   по   предоставлению   услуг
населению Пермского края.
     4.7.7. Задача   7.6.   Развитие   системы   контроля   приведения
учреждений    социальной    сферы,   расположенных   в   муниципальных
образованиях Пермского края, в нормативное состояние (МУ7).
     4.7.7.1. Мероприятия:
     выделение субсидий  из   фонда   софинансирования   расходов   на
приведение учреждений социальной сферы,  расположенных в муниципальных
образованиях Пермского края, в нормативное состояние (7.6.1).
     4.7.7.2. Результат проводимых мероприятий:
     своевременное принятие мер ОМСУ по приведению объектов социальной
сферы в нормативное состояние.
     4.7.7.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     увеличение количества   объектов  социальной  сферы,  не  имеющих
предписаний  государственных  органов  пожарного  и   потребительского
надзора. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций.
     4.7.8. Задача  7.7.  Внедрение  системы  мотивации  муниципальных
служащих,    учитывающей    результаты    профессиональной   служебной
деятельности (МУ8).
     4.7.8.1. Мероприятия:
     организация обучения представителей муниципальных образований  по
вопросу    внедрения   системы   мотивации   муниципальных   служащих,
учитывающей   результаты   профессиональной   служебной   деятельности
(7.7.1);
     мониторинг введения   системы   оплаты   труда   по   результатам
профессиональной   служебной  деятельности  муниципальных  служащих  в
муниципальных образованиях Пермского края (7.7.2).
     4.7.8.2. Результат проводимых мероприятий:
     информированность ОМСУ по  вопросу  внедрения  системы  мотивации
муниципальных   служащих,   учитывающей   результаты  профессиональной
служебной деятельности;
     ежегодный аналитический отчет.
     4.7.8.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     повышение эффективности  работы руководителей ОМСУ,  выраженное в
достижении целевых показателей,  установленных в соглашениях Пермского
края с муниципальными образованиями.

     4.8. Восьмое  направление    "Развитие системы   государственного
          (муниципального) финансового контроля" (ФК)

     4.8.1. Текущая ситуация.
     В настоящее время на федеральном уровне предполагается проведение
реформы финансового контроля,  внесение  соответствующих  изменений  в
Бюджетный    кодекс   Российской   Федерации   и   другие   документы,
регламентирующие процедуры сферы применения  контрольных  мероприятий.
На   региональном   уровне   необходимо  совершенствовать  контрольные
процедуры на общем  фоне  либерализации  бюджетного  законодательства,
особенно в части оценки эффективности и экономической целесообразности
расходования бюджетных средств.
     4.8.2. Задача    8.1.    Организация   действенного   внутреннего
государственного    (муниципального)    финансового    контроля     за
эффективностью использования бюджетных средств (ФК1,ФК2, ФК3,ФК4,ФК5).
     4.8.2.1. Мероприятия:
     развитие нормативно-правового   и  методологического  обеспечения
контрольной деятельности путем разработки нормативных  правовых  актов
Пермского края и методических рекомендаций (регламентов), определяющих
вопросы государственного финансового контроля (8.1.1);
     разработка порядка   размещения   на   сайте  органа  финансового
контроля информации о результатах проведенных мероприятий (8.1.2);
     осуществление проверок   использования  средств,  выделенных  для
выполнения доведенных до объекта финансового контроля  государственных
заданий на оказание государственных услуг (8.1.3);
     осуществление проверок   состояния   ведомственного   финансового
контроля, осуществляемого ГРБС (8.1.4);
     повышение квалификации работников, осуществляющих государственный
(муниципальный) финансовый контроль (8.1.5).
     4.8.2.2. Результат проводимых мероприятий:
     повышение качества и эффективности осуществления государственного
финансового контроля;
     снижение неэффективного,      нецелевого     и     неправомерного
использования бюджетных средств,  предотвращение нарушений  бюджетного
законодательства;
     открытость информации  с  целью  укрепления   финансово-бюджетной
дисциплины, снижение уровня коррупции.
     4.8.2.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     совершенствование инструментов  государственного (муниципального)
финансового контроля за использованием бюджетных средств,  обеспечение
экономии   бюджетных   средств   вследствие  сокращения  неэффективных
расходов.
     4.8.3. Задача   8.2.   Создание   единой   системы  регионального
государственного финансового контроля за счет автоматизации  процессов
контрольной деятельности (ФК6).
     4.8.3.1. Мероприятия:
     внедрение на   региональном   уровне   программного  обеспечения,
направленного  на  автоматизацию  контрольной  деятельности  ИОГВ   ПК
(8.2.1).
     4.8.3.2. Результат проводимых мероприятий:
     централизованное координирование           контрольно-ревизионной
деятельности;
     формирование единого   информационного   пространства   в  рамках
проведения контрольно-ревизионной деятельности;
     упрощение процесса    подготовки    к    проведению   контрольных
мероприятий;
     формирование достоверной  статистической  отчетности  о полноте и
эффективности проводимых контрольных мероприятий;
     увеличение прозрачности   проверок  при  совместной  деятельности
нескольких контролирующих органов;
     повышение оперативности  отслеживания  выполнения запланированных
проверок в отчетном периоде.
     4.8.3.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     автоматизация контрольной    деятельности    позволит    повысить
качество,   количество,   прозрачность   контрольных   мероприятий   и
скоординированность действий ИОГВ ПК при проведении проверок.
     4.8.4. Задача 8.3.  Уточнение полномочий органов,  осуществляющих
государственный финансовый контроль (ФК7).
     4.8.4.1. Мероприятия:
     разработка нормативных правовых актов, определяющих координацию и
методологическое    обеспечение   деятельности   ИОГВ   ПК   в   части
осуществления государственного финансового контроля (8.3.1);
     организация комплексного     взаимодействия     между    органами
государственного финансового контроля (КСП ПК, ИОГВ ПК) путем создания
межведомственного  органа  для  разработки методики взаимодействия при
проведении совместных контрольных  мероприятий,  порядка  передаваемой
информации по результатам контрольных мероприятий, определения случаев
обращений в КСП ПК (8.3.2);
     разработка предложений  по  укреплению  контрольных подразделений
ИОГВ ПК (8.3.3.).
     4.8.4.2. Результат проводимых мероприятий:
     отсутствие дублирования  контрольных   действий   и   оптимизация
нагрузки на субъекты и объекты государственного финансового контроля;
     эффективность мероприятий по решению задачи;
     координация деятельности   органов  государственного  финансового
контроля   позволит   повысить   качество    проводимых    контрольных
мероприятий.
     4.8.5. Задача  8.4.  Развитие  внутреннего   финансового   аудита
(внутреннего контроля) в ИОГВ ПК (ФК8).
     4.8.5.1. Мероприятия:
     разработка методологических    рекомендаций    по   осуществлению
внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) (8.4.1).
     4.8.5.2. Результат проводимых мероприятий:
     повышение экономности,    результативности    и     эффективности
использования бюджетных средств;
     снижение правонарушений в сфере использования бюджетных средств.
     4.8.5.3. Эффективность мероприятий по решению задачи:
     применение передовых  методов   организации   контроля   позволит
снизить  количество  нарушений  в  сфере  бюджетного законодательства,
снизить  стоимость  контрольных  мероприятий  на  единицу  проверяемых
бюджетных средств.

         V. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы         

     Основные показатели    результативности    реализации   задач   и
мероприятий программы сводятся к следующему.
     5.1. Обеспечение сбалансированности краевого бюджета с понижением
максимального уровня дефицитности бюджета Пермского  края  (без  учета
безвозмездных поступлений) (ОС1) до 4,7 %.
     5.2. Переход на программно-целевые методы управления с доведением
доли расходов бюджета,  формируемых в рамках программ,  в общем объеме
расходов бюджета (за  исключением  расходов,  осуществляемых  за  счет
субвенций из федерального бюджета) до 80 % (ПР1);
     5.3. Увеличение  доли   расходов   на   осуществление   бюджетных
инвестиций,  осуществляемых  в  рамках  долгосрочных  и  ведомственных
целевых программ, до 100 % (ПР3).
     5.4. Повышение  качества финансового менеджмента,  доведение доли
руководителей органов исполнительной  власти  Пермского  края,  оплата
труда  которых  зависит  от  показателей  результатов профессиональной
служебной деятельности, до 100% (ПР4).
     5.5. Обеспечение  финансового  сопровождения  проводимой  реформы
государственных   (муниципальных)   учреждений   с   доведением   доли
автономных   учреждений   в  общем  числе  государственных  учреждений
Пермского края до 17,8 % (РБ2), увеличение доли бюджетных и автономных
учреждений  Пермского края,  для которых по всем субсидиям установлены
государственные задания, до 100 % (РБ3).
     5.6. Увеличение доли расходов на оказание государственных услуг в
сфере  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты   населения,
культуры, физической культуры и спорта, оказываемых негосударственными
(немуниципальными)  организациями  и   государственными   учреждениями
субъекта Российской Федерации, до 15,0 % (РБ7);
     5.7. Обеспечение  стабильности  финансирования  ведомственных   и
долгосрочных целевых программ с уменьшением доли программ,  по которым
утвержденный объем финансирования изменился в течение  отчетного  года
более чем на 15 % от первоначального, до 10 % (ПА6);
     5.8. Повышение открытости рассмотрения и утверждения долгосрочных
целевых программ за счет увеличения доли программ, принятых в отчетном
году, проекты которых прошли публичные обсуждения, до 100 % (ПА9);
     5.9. Повышение  эффективности функций государственного управления
с увеличением числа государственных услуг по осуществлению  юридически
значимых действий, предоставляемых в электронной форме, до 90 % (ГУ1);
     5.10. Обеспечение  дальнейшего  развития  информационной  системы
управления  государственными (муниципальными) финансами,  связанного с
созданием специализированного ресурса  в  сети  Интернет,  отражающего
актуальную  информацию  о  государственных  и  муниципальных  финансах
(ИС1),  увеличением доли государственных  учреждений  Пермского  края,
информация   о   результатах  деятельности  которых  за  отчетный  год
размещена в сети Интернет, до 100 % (ИС5);
     5.11. Повышение   доли   муниципальных   образований,  в  которых
нормативно   установлены   требования   к   качеству    предоставления
муниципальных услуг, до 77 % (МУ5);
     5.12. Создание механизма  мотивации  ОМСУ  к  реализации  мер  по
повышению   эффективности   бюджетных   расходов,  по  доведению  доли
муниципальных  образований,  в  которых  оплата  труда   руководителей
органов  местной администрации зависит от результатов профессиональной
служебной деятельности, до 50 % (МУ8);
     5.13. Повышение     эффективности     системы    государственного
финансового контроля с увеличением доли органов исполнительной власти,
имеющих  подразделения  либо специалистов по осуществлению внутреннего
финансового аудита (внутреннего контроля),  до 100 %  (ФК8) и снижение
стоимости контрольных мероприятий на единицу расходов бюджета.

             VI. Система управления реализацией Программы             

     Коллегиальным   межведомственным  органом  управления  Программой
является  рабочая  группа  Правительства  Пермского  края по повышению
эффективности   бюджетных   расходов   (далее   -   Рабочая   группа),
ответственная  за  принятие решений по выполнению Программы, требующих
координации   взаимодействия   отраслевых  и  территориальных  органов
исполнительной власти Пермского края. В целях выполнения вышеуказанных
функций  Рабочая  группа  проводит заседания не реже 1 раза в месяц. К
деятельности   Рабочей   группы   могут   привлекаться   представители
экспертного сообщества. (В    редакции   Постановления   Правительства
Пермского края от 14.11.2011 г. N 879-п)
     Рабочая группа  рассматривает и утверждает Сводный отчет,  отчеты
по направлениям Программы и принимает решение о необходимости внесения
изменений  в  Программу  и  выполнения  отраслевыми и территориальными
органами  исполнительной  власти   Пермского   края   мероприятий   по
реализации   Программы.   Утвержденные   Рабочей   группой  решения  о
корректировке Программы направляются в  Правительство  Пермского  края
для внесения изменений в Программу.
     Рабочая Группа несет ответственность за  достижение  поставленных
целей   и   задач   Программы,   за  обеспечение  контроля  исполнения
мероприятий Программы, достижение целевых показателей, закрепленных за
исполнителями Программы.
     Ответственным исполнителем   Программы   является    Министерство
финансов Пермского края (далее - ответственный исполнитель Программы),
которое в рамках своей компетенции:
     осуществляет общее  руководство и оперативный контроль реализации
Программы;
     разрабатывает в  пределах  своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации Программы;
     осуществляет оперативное   управление   Программой,   координацию
исполнения конкретных мероприятий Программы,  является  уполномоченным
органом  для  осуществления  взаимодействия  с  ИОГВ ПК,  структурными
подразделениями  Аппарата  Правительства  Пермского   края   с   целью
реализации Программы;
     обеспечивает реализацию  Программы  в  соответствии  с   перечнем
программных мероприятий и в пределах средств,  предусмотренных законом
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год  и
плановый  период,  а  также  в соответствии с заключенными контрактами
(договорами, соглашениями) с участниками Программы;
     выявляет отклонения    фактических   результатов   от   плановых,
устанавливает причины отклонений и определяет меры по их устранению;
     готовит информационные  справки  и  аналитические  доклады о ходе
реализации  Программы  Правительству  Пермского   края,   Министерству
финансов Российской Федерации.
     Ответственный исполнитель   осуществляет   ежемесячный   контроль
исполнения   Программы   с  использованием  средств  автоматизации  на
основании   анализа   отчетов   заказчиков   Программы.   По    итогам
представленной информации готовит предложения (в случае необходимости)
по корректировке Программы и действиям,  которые необходимо  совершить
отраслевым  и  территориальным  органам  исполнительной  власти края в
целях эффективной реализации Программы,  а  также  составляет  сводный
ежеквартальный отчет о ходе исполнения Программы.
     Исполнителями Программы являются Министерство финансов  Пермского
края,   другие   уполномоченные   ИОГВ   ПК   -   ГРБС   и  учредители
государственных краевых учреждений,  ОМСУ,  структурные  подразделения
Аппарата Правительства Пермского края.
     Исполнители Программы:
     выполняют функции ГРБС;
     обеспечивают достижение  целевых  показателей   программы   путем
выполнения мероприятий Программы;
     разрабатывают и принимают необходимые для реализации  мероприятий
Программы нормативные правовые акты;
     обеспечивают реализацию  Программы  в  соответствии  с   перечнем
закрепленных  за  ними  программных  мероприятий и в пределах средств,
предусмотренных законом Пермского края о  бюджете  Пермского  края  на
очередной  финансовый год и плановый период,  а также в соответствии с
заключенными  контрактами  (договорами,  соглашениями)  с  участниками
Программы;
     выявляют отклонения фактических результатов закрепленных за  ними
мероприятий от плановых, устанавливают причины отклонений и определяют
меры по их устранению;
     обеспечивают постоянный    мониторинг    выполнения   мероприятий
Программы (в том числе целевых показателей и  индикаторов),  с  учетом
оптимального   распределения   функций   и  обязанностей  между  всеми
участниками Программы,  а также применения современных  информационных
технологий;
     готовят и   направляют   ответственному   исполнителю   Программы
ежеквартальные и годовые отчеты об исполнении Программы в соответствии
с требованиями, установленными решением Рабочей группы.
     Участниками Программы являются:
     привлекаемые к   реализации   программных    мероприятий    ОМСУ,
государственные  краевые  и  муниципальные  учреждения  и организации,
выбираемые в порядке,  установленном  законодательством  о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
государственных или муниципальных  нужд,  для  реализации  мероприятий
программы.
     Реализация Программы осуществляется через  выполнение  конкретных
мероприятий    по    повышению   эффективности   бюджетных   расходов,
предусмотренных Программой на основе:
     государственных контрактов, заключаемых исполнителями Программы с
участниками отдельных мероприятий,
     путем бюджетного    финансирования    участников    Программы   в
соответствии с бюджетной росписью;
     путем предоставления  субсидий  участникам  Программы  в порядке,
установленном  Правительством  Пермского   края   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации и Пермского края;
     принятия необходимы  для   реализации   мероприятий   нормативных
правовых актов.
     Финансовый контроль использования средств бюджета Пермского края,
направленных  на реализацию Программы,  осуществляется контролирующими
органами в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Итоговый  контроль  исполнения  Программы  осуществляет  Правительство
Пермского края.

           VII. Ресурсное обеспечение реализации Программы           

     Финансирование Программы предлагается осуществлять  прежде  всего
за  счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета
в объеме 496,0 млн. руб. (В   редакции   Постановления   Правительства
Пермского края от 14.11.2011 г. N 879-п)
     Для софинансирования проектов Программы будут привлечены средства
федерального  бюджета,   предусмотренные   на   реализацию   Программы
Правительства   Российской   Федерации   по   повышению  эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года,  утвержденной распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от 30 июня 2010 г.  N 1101-р.  В
соответствии  с  данной  Программой  предусмотрено  предоставление   и
распределение  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов
Российской Федерации на  реализацию  региональных  программ  повышения
эффективности   бюджетных   расходов,   условия   которого  утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации (11).
     Кроме того,   предполагается   финансирование   ряда  мероприятий
Программы ОМСУ в объеме 25 млн.  руб. за счет средств местных бюджетов
на  условиях  софинансирования  расходов  из  краевого  бюджета  путем
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов,  условия  и   порядок
которого  утверждаются  нормативными  правовыми  актами  Правительства
Пермского края.
     Прогнозный  объем  финансирования  мероприятий  Программы на весь
период составляет 521,0 млн. руб., в том числе (млн. руб.):         (В
редакции      Постановления      Правительства      Пермского     края
от 14.11.2011 г. N 879-п)

|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| Источники финансирования |   2011   |   2012   |   2013   |  Всего  |
|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|            1             |     2    |     3    |     4    |    5    |
|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|федеральный бюджет и      |     148,9|     184,9|     162,2|    496,0|
|бюджет Пермского края     |          |          |          |         |
|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|местные бюджеты           |       5,0|      10,0|      10,0|     25,0|
|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Итого                     |     153,9|     194,9|     172,2|    521,0|
|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
     (Таблица  в  редакции  Постановления Правительства Пермского края
от 14.11.2011 г. N 879-п)

———————————————————————————————————
     (11) Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от   31
декабря  2010  г.  N  1203  "Об  утверждении  Правил  предоставления и
распределения субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  реализацию  региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов".

                                       Приложение 1
                                       к Программе Правительства
                                       Пермского края по повышению
                                       эффективности бюджетных
                                       расходов на период до 2013 года


       Контрольные точки хода реализации мероприятий Программы       
       Правительства Пермского края по повышению эффективности       
              бюджетных расходов на период до 2013 года              
        (В редакции Постановлений Правительства Пермского края
         от 14.12.2011 г. N 1024-п; от 02.03.2012 г. N 95-п)

|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|Контрольные точки (мероприятия Программы)|   Дата   |    Ответственный    |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|                    1                    |    2     |          3          |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.1.3. Утверждена методика оценки        |01.12.2013|Министерство финансов|
|эффективности расходных обязательств и   |          |   Пермского края    |
|регламента инвентаризации расходных      |          |                     |
|обязательств с возможностью отказа от    |          |                     |
|исполнения неэффективных расходов.       |          |                     |
|Ежегодно проводится инвентаризация       |          |                     |
|расходных обязательств                   |          |                     |
     (В    редакции   Постановления   Правительства   Пермского   края
от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.1.5. Заключены соглашения с            |01.04.2011|Министерство финансов|
|муниципальными образованиями Пермского   |          |   Пермского края    |
|края о мерах по повышению эффективности  |          |                     |
|использования бюджетных средств и        |          |                     |
|увеличению поступлений налоговых         |          |                     |
|неналоговых доходов местных бюджетов,    |          |                     |
|включающих необходимость выполнения      |          |                     |
|условий по сокращению объема просроченной|          |                     |
|кредиторской задолженности местного      |          |                     |
|бюджета                                  |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.1.5. Заключены соглашения с            |01.04.2012|Министерство финансов|
|муниципальными образованиями Пермского   |          |   Пермского края    |
|края о мерах по повышению эффективности  |          |                     |
|использования бюджетных средств,         |          |                     |
|включающих необходимость разработки      |          |                     |
|программы повышения эффективности        |          |                     |
|бюджетных расходов                       |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.1.6. Подготовлены заключения о         |Ежегодно, |Министерство финансов|
|соответствии требованиям бюджетного      | до 31.12 |   Пермского края    |
|законодательства Российской Федерации    |          |                     |
|проекта местного бюджета на очередной    |          |                     |
|финансовый год и плановый период в       |          |                     |
|отношении бюджетов высокодотационных     |          |                     |
|муниципальных образований Пермского края |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.2.2. Принят закон Пермского края "О    |31.12.2012|    Министерство     |
|государственно-частном партнерстве в     |          |транспорта Пермского |
|Пермском крае"                           |          |        края         |
     (В    редакции   Постановления   Правительства   Пермского   края
от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.2.2. Утверждена документация для       |01.07.2012|    Министерство     |
|проведения торгов в целях реализации     |          |транспорта Пермского |
|проектов, осуществляемых в рамках        |          |        края         |
|государственно-частного партнерства      |          |                     |
|(анализ исходной информации и            |          |                     |
|рекомендаций в отношении договорной и    |          |                     |
|нормативной базы, применимой к проектам, |          |                     |
|проработка правовых, финансовых и        |          |                     |
|технических аспектов проектов, подготовка|          |                     |
|конкурсной документации, проведение      |          |                     |
|конкурсов)                               |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|1.3.2. Издан приказ Министерства финансов|31.12.2011|Министерство финансов|
|Пермского края об утверждении методики   |          |   Пермского края    |
|формализованного прогнозирования доходов |          |                     |
|бюджета Пермского края по основным       |          |                     |
|налогам                                  |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.1. Принят закон о внесении изменений |01.07.2011|Министерство финансов|
|в Закон Пермского края от 12.10.2007     |          |   Пермского края    |
|N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском|          |                     |
|крае" в части внедрения программно-      |          |                     |
|целевых принципов бюджетного планирования|          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.1. Принят закон о внесении изменений |01.05.2012|Министерство финансов|
|в Закон Пермского края от 12.10.2007     |          |   Пермского края    |
|N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском|          |                     |
|крае" в части установления программно-   |          |                     |
|целевых методов бюджетного планирования  |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.2. Утвержден порядок разработки,     |01.04.2012|    Администрация    |
|реализации и оценки эффективности        |          |губернатора Пермского|
|государственных программ Пермского края  |          | края, Министерство  |
|нормативным правовым актом Пермского края|          | финансов Пермского  |
|                                         |          |        края         |
     (В    редакции   Постановления   Правительства   Пермского   края
от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.3. Утвержден перечень государственных|01.04.2012|    Администрация    |
|программ Пермского края нормативным актом|          |губернатора Пермского|
|края                                     |          | края, аналитическое |
|                                         |          | управление аппарата |
|                                         |          |    Правительства    |
|                                         |          |   Пермского края    |
     (В    редакции   Постановления   Правительства   Пермского   края
от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.4. Принято постановление             |01.04.2012|    Аналитическое    |
|Правительства Пермского края о           |          | управление аппарата |
|требованиях и методических рекомендациях |          |    Правительства    |
|к порядку разработки государственных     |          |   Пермского края,   |
|программ Пермского края                  |          |Министерство финансов|
|                                         |          |   Пермского края    |
     (В    редакции   Постановления   Правительства   Пермского   края
от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.5. Утверждены государственные        |01.05.2012|Исполнительные органы|
|программы Пермского края                 |          |   государственной   |
|                                         |          |власти Пермского края|
|                                         |          |  (далее - ИОГВ ПК)  |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.6. Принято постановление             |01.10.2012|Министерство финансов|
|Правительства Пермского края о           |          |   Пермского края    |
|закреплении расходов бюджета Пермского   |          |                     |
|края по государственным программам       |          |                     |
|Пермского края                           |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.7. Издан приказ Министерства финансов|01.07.2012|Министерство финансов|
|Пермского края о внесении изменений в    |          |   Пермского края    |
|Приказ Министерства финансов Пермского   |          |                     |
|края о Методике планирования бюджетных   |          |                     |
|ассигнований с учетом программно-целевых |          |                     |
|методов                                  |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.9. Составлен проект бюджета Пермского|01.10.2012|Министерство финансов|
|края на очередной финансовый год и       |          |   Пермского края    |
|плановый период в соответствии с         |          |                     |
|программно-целевыми методами бюджетного  |          |                     |
|планирования                             |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.10. Разработаны методические         |01.03.2013|Министерство финансов|
|рекомендации для муниципальных           |          |   Пермского края    |
|образований Пермского края по            |          |                     |
|формированию местных бюджетов с учетом   |          |                     |
|программно-целевых методов бюджетного    |          |                     |
|планирования                             |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.1.11. Проведены семинары для           |01.03.2013|Министерство финансов|
|государственных служащих Пермского края и|          |   Пермского края    |
|служащих органов местного самоуправления |          |                     |
|по обучению основам программно-целевых   |          |                     |
|методов бюджетного планирования          |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.3.1. Актуализированы действующие       |31.12.2011|    Администрация    |
|служебные контракты, установлены для     |          |губернатора Пермского|
|руководителей исполнительных органов края|          |        края         |
|при приеме на работу показатели          |          |                     |
|эффективности и результативности их      |          |                     |
|служебной деятельности в качестве        |          |                     |
|неотъемлемого условия служебного         |          |                     |
|контракта. Расширен перечень показателей |          |                     |
|эффективности и результативности,        |          |                     |
|закрепленных в служебных контрактах      |          |                     |
|руководителей ИОГВ ПК                    |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
     Строка   2.4.1.  (Утратила  силу  -  Постановление  Правительства
Пермского края от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|2.5.1. Заключены результативные контракты|31.12.2012|      ИОГВ ПК,       |
|с руководителями государственных         |          |   осуществляющие    |
|учреждений Пермского края. Внесены в     |          |функции и полномочия |
|контракты руководителей показатели       |          |     учредителя      |
|эффективности и качества предоставления  |          |                     |
|государственных услуг, эффективности     |          |                     |
|содержания государственного имущества,   |          |                     |
|показатели энергоэффективности           |          |                     |
|деятельности учреждения, предельных      |          |                     |
|размеров кредиторской задолженности      |          |                     |
|учреждений                               |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|3.1.1. Приняты нормативно-правовые       |31.12.2011|     Департамент     |
|документы и локальные нормативные акты,  |          |     управления      |
|регулирующие деятельность государственных|          |  государственными   |
|учреждений Пермского края, в целях их    |          |учреждениями аппарата|
|приведения в соответствие с требованиями |          |    Правительства    |
|Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ|          |   Пермского края,   |
|"О внесении изменений в отдельные        |          |     департамент     |
|законодательные акты Российской Федерации|          |управления ресурсами |
|в связи с совершенствованием правового   |          |      аппарата       |
|положения государственных (муниципальных)|          |    Правительства    |
|учреждений" (далее - Федеральный закон   |          |   Пермского края,   |
|N 83-ФЗ)                                 |          |департамент создания |
|                                         |          |   комфортной среды  |
|                                         |          | проживания Аппарата |
|                                         |          |    Правительства    |
|                                         |          |   Пермского края,   |
|                                         |          |     департамент     |
|                                         |          |   муниципального    |
|                                         |          |  развития аппарата  |
|                                         |          |    Правительства    |
|                                         |          |   Пермского края,   |
|                                         |          |     департамент     |
|                                         |          |    человеческого    |
|                                         |          | потенциала аппарата |
|                                         |          |    Правительства    |
|                                         |          |Пермского края, ИОГВ |
|                                         |          | ПК, осуществляющие  |
|                                         |          |функции и полномочия |
|                                         |          |     учредителя      |
     (В    редакции   Постановления   Правительства   Пермского   края
от 02.03.2012 г. N 95-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|3.2.4. Принято постановление             |31.12.2012|    Аналитическое    |
|Правительства Пермского края о внесении  |          | управление аппарата |
|изменений в Постановление Правительства  |          |    Правительства    |
|Пермского края от 06.08.2010 N 465-п "Об |          |   Пермского края    |
|утверждении Порядка исполнения и внесения|          |                     |
|изменений в государственное задание на   |          |                     |
|оказание государственных услуг           |          |                     |
|(выполнение работ) и объем его           |          |                     |
|финансового обеспечения, мониторинга и   |          |                     |
|контроля за исполнением государственного |          |                     |
|и планового задания на оказание          |          |                     |
|государственных услуг (выполнение работ)"|          |                     |
|в части дополнения разделом "Санкции     |          |                     |
|(штрафы, изъятие) за нарушение условий   |          |                     |
|выполнения государственных заданий"      |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
     Строка   3.3.1.  (Утратила  силу  -  Постановление  Правительства
Пермского края от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|4.2.1. Принято постановление             |01.10.2011|    Аналитическое    |
|Правительства Пермского края о внесении  |          | управление аппарата |
|изменений в постановления Правительства  |          |    Правительства    |
|Пермского края от 10.02.2009 N 62-п "О   |          |   Пермского края,   |
|разработке, утверждении и реализации     |          |Министерство финансов|
|ведомственных целевых программ", от      |          |   Пермского края    |
|11.02.2009 N 63-п "О разработке,         |          |                     |
|формировании и реализации долгосрочных   |          |                     |
|целевых программ" в части изменения      |          |                     |
|объемов финансирования целевых программ в|          |                     |
|течение отчетного года не более чем на   |          |                     |
|15%                                      |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
     Строка   4.3.1.  (Утратила  силу  -  Постановление  Правительства
Пермского края от 14.12.2011 г. N 1024-п)
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|4.3.2. Принято постановление             |01.03.2012|    Аналитическое    |
|Правительства Пермского края о внесении  |          | управление аппарата |
|изменений в Постановление Правительства  |          |    Правительства    |
|Пермского края от 11.02.2009 N 63-п "О   |          |   Пермского края,   |
|разработке, формировании и реализации    |          |Министерство финансов|
|долгосрочных целевых программ" в части   |          |   Пермского края    |
|установления требований о проведении     |          |                     |
|публичных обсуждений проектов            |          |                     |
|долгосрочных целевых программ и          |          |                     |
|размещении проектов долгосрочных целевых |          |                     |
|программ на официальном сайте            |          |                     |
|Правительства Пермского края             |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|4.4.1. Издан приказ о внесении изменений |01.09.2011|Министерство финансов|
|в Приказ Министерства финансов Пермского |          |   Пермского края    |
|края об утверждении Методики планирования|          |                     |
|бюджетных ассигнований (в связи с        |          |                     |
|вступлением в силу Федерального закона от|          |                     |
|08.05.2010 N 83-ФЗ)                      |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|4.4.2. Издан приказ о внесении изменений |01.09.2012|Министерство финансов|
|в Приказ Министерства финансов Пермского |          |   Пермского края    |
|края от 01.04.2008 N 41 "Об утверждении  |          |                     |
|Порядка составления обоснований бюджетных|          |                     |
|ассигнований Пермского края"             |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|4.6.1. Принято постановление             | Ежегодно |Министерство финансов|
|Правительства Пермского края о внесении  | до 01.06 |   Пермского края    |
|изменений в Постановление Правительства  |          |                     |
|Пермского края о формировании бюджета    |          |                     |
|края в управленческой структуре расходов |          |                     |
|в части совершенствования порядка        |          |                     |
|формирования управленческого бюджета     |          |                     |
|Пермского края                           |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|5.1.1. Утверждено Положение об           |31.03.2012|Министерство финансов|
|организации проведения мониторинга       |          |   Пермского края    |
|качества финансового менеджмента главных |          |                     |
|распорядителей бюджетных средств         |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|5.3.1. Определен перечень государственных|31.12.2011|    Аналитическое    |
|услуг, результатом оказания которых      |          | управление аппарата |
|являются юридически значимые действия в  |          |    Правительства    |
|электронном виде                         |          |   Пермского края    |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|6.1.1. Принят нормативный правовой акт о |31.12.2011|Министерство финансов|
|перечне информации о государственных и   |          |   Пермского края    |
|муниципальных финансах, обязательной для |          |                     |
|размещения в сети Интернет               |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|6.1.4. Реализован проект "Понятный       |31.12.2012|Министерство финансов|
|бюджет"                                  |          |   Пермского края    |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|6.3.1. Создан отдельный раздел на сайте  |01.12.2013|      ИОГВ ПК,       |
|органа, осуществляющего функции и        |          |   осуществляющие    |
|полномочия учредителя, для каждого       |          |функции и полномочия |
|бюджетного и автономного учреждения с    |          |     учредителя      |
|размещением информации о стоимости       |          |                     |
|государственных услуг, финансируемых из  |          |                     |
|бюджета, порядке оказания услуг и        |          |                     |
|существующих стандартов, об оказываемых  |          |                     |
|платных услугах, основных финансовых и   |          |                     |
|качественных показателях отчетности      |          |                     |
|учреждения о выполнении государственного |          |                     |
|задания. Определен порядок размещения    |          |                     |
|информации в сети Интернет               |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|7.1.2. Утверждены рекомендации по        |01.10.2011|Министерство финансов|
|организации и проведению органами        |          |   Пермского края,   |
|местного самоуправления мониторинга      |          |    Министерство     |
|состояния сети муниципальных учреждений и|          |    регионального    |
|динамики показателей деятельности        |          | развития Пермского  |
|учреждений                               |          |        края         |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|7.4.3. Проведено обучение представителей |31.03.2012|    Министерство     |
|муниципальных образований по вопросу     |          |    регионального    |
|создания системы общественного контроля  |          | развития Пермского  |
|качества предоставления муниципальных    |          | края, Министерство  |
|услуг                                    |          | финансов Пермского  |
|                                         |          |        края         |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|7.5.1. Установлены примерные стандарты   |30.11.2012|    Министерство     |
|качества предоставления муниципальных    |          |    регионального    |
|услуг на основе единого комплекса по     |          | развития Пермского  |
|конструированию стандартов на территории |          | края, Министерство  |
|Пермского края                           |          | финансов Пермского  |
|                                         |          |        края         |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|7.7.1. Проведено обучение представителей |31.05.2012|    Министерство     |
|муниципальных образований по вопросу     |          |    регионального    |
|внедрения системы мотивации муниципальных|          | развития Пермского  |
|служащих, учитывающей результаты         |          | края, Министерство  |
|профессиональной служебной деятельности  |          | финансов Пермского  |
|                                         |          |        края         |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|8.1.1. Приняты нормативные правовые акты |31.12.2012|Министерство финансов|
|Пермского края и утверждены методические |          |Пермского края, ИОГВ |
|рекомендации (регламенты), определяющие  |          |         ПК          |
|вопросы государственного финансового     |          |                     |
|контроля                                 |          |                     |
+-----------------------------------------+----------+---------------------+
|8.2.1. Введено в промышленную            |01.07.2012|Министерство финансов|
|эксплуатацию программное обеспечение,    |          |   Пермского края    |
|направленное на автоматизацию контрольной|          |                     |
|деятельности ИОГВ ПК                     |          |                     |
|—————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|

                                       Приложение 2
                                       к Программе Правительства
                                       Пермского края по повышению
                                       эффективности бюджетных
                                       расходов на период до 2013 года


   Перечень целевых показателей реализации Программы Правительства
   Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на   
                         период до 2013 года                         

|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Код |   Наименование    |          Формулы расчета показателя           |  Годы и соответствующие им  |
|    |    показателя     |                                               |    значения показателей     |
|    |                   |                                               |—————|—————|—————|—————|—————|
|    |                   |                                               |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  |         2         |                       3                       |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ОС |1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных и местных бюджетов                 |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|ОС1 |Отношение дефицита |                 ДЕФ - СО - ПА                 |  0  |  0  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|    |бюджета Пермского  |          И   = --------------- x 100,         |     |     |     |     |     |
|    |края к доходам без |           11       Д - БП                     |     |     |     |     |     |
|    |учета объема       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |безвозмездных      |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |поступлений, %     |ДЕФ - размер дефицита бюджета Пермского края;  |     |     |     |     |     |
|    |                   |СО - размер снижения остатков средств на счетах|     |     |     |     |     |
|    |                   |по учету средств бюджета Пермского края;       |     |     |     |     |     |
|    |                   |ПА - объем поступлений от продажи акций и иных |     |     |     |     |     |
|    |                   |форм участия в капитале, находящихся в         |     |     |     |     |     |
|    |                   |собственности Пермского края;                  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Д - общий объем доходов бюджета Пермского края;|     |     |     |     |     |
|    |                   |БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края из федерального бюджета         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС2 |Отношение          |                         гар                   | 0,8 | 1,7 |менее|менее|менее|
|    |государственного   |                  ГД - ГД                      |     |     | 10  | 10  | 10  |
|    |долга (за вычетом  |           И   = ------------ x 100,           |     |     |     |     |     |
|    |выданных гарантий) |            12     Д - БП                      |     |     |     |     |     |
|    |к доходам бюджета, |                                               |     |     |     |     |     |
|    |%                  |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГД - размер государственного долга Пермского   |     |     |     |     |     |
|    |                   |края на отчетную дату;                         |     |     |     |     |     |
|    |                   |  гар                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГД    - размер государственного долга Пермского|     |     |     |     |     |
|    |                   |края в части предоставленных государственных   |     |     |     |     |     |
|    |                   |гарантий;                                      |     |     |     |     |     |
|    |                   |Д - общий объем доходов бюджета Пермского края;|     |     |     |     |     |
|    |                   |БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края из федерального бюджета         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС4 |Отношение объема   |                     просроч                   |0,01 |0,002|  0  |  0  |  0  |
|    |просроченной       |                   КЗ                          |     |     |     |     |     |
|    |кредиторской       |            И   = ----------- x 100,           |     |     |     |     |     |
|    |задолженности к    |             13         субв                   |     |     |     |     |     |
|    |расходам бюджета, %|                   Р - Р                       |     |     |     |     |     |
|    |                   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |  просроч                                      |     |     |     |     |     |
|    |                   |КЗ        - объем просроченной кредиторской    |     |     |     |     |     |
|    |                   |задолженности по расходам бюджета Пермского    |     |     |     |     |     |
|    |                   |края;                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р - общий объем расходов бюджета Пермского     |     |     |     |     |     |
|    |                   |края;                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   | субв                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р     - объем расходов бюджета Пермского края, |     |     |     |     |     |
|    |                   |осуществляемых за счет субвенций,              |     |     |     |     |     |
|    |                   |предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Российской Федерации                           |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС7 |Утверждена методика|                                               | нет | нет | да  | да  | да  |
|    |формализованного   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |прогнозирования    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |доходов бюджета    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края по  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |основным налогам и |                                               |     |     |     |     |     |
|    |сборам             |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС8 |Доля условно       |                                               | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 9,6 |10,5-|
|    |утвержденных на    |                                               |     |     |     |     |11,5 |
|    |плановый период    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |расходов бюджета   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, %  |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС9 |Средняя долговая   |                    SUM МД                     | 0,6 | 1,0 |менее|менее|менее|
|    |нагрузка на местные|                          i                    |     |     |  5  |  5  |  5  |
|    |бюджеты, %         |       И   = --------------------- x 100,      |     |     |     |     |     |
|    |                   |        16                   субв              |     |     |     |     |     |
|    |                   |              (SUM Д  - SUM P    )             |     |     |     |     |     |
|    |                   |                    i        i                 |     |     |     |     |     |
|    |                   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |МД  - размер муниципального долга i-го         |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа) по   |     |     |     |     |     |
|    |                   |состоянию на 1 января соответствующего года;   |     |     |     |     |     |
|    |                   |Д  - объем доходов бюджета i-го муниципального |     |     |     |     |     |
|    |                   | i                                             |     |     |     |     |     |
|    |                   |района (городского округа);                    |     |     |     |     |     |
|    |                   | субв                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р     - объем расходов бюджета i-го            |     |     |     |     |     |
|    |                   | i                                             |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа),     |     |     |     |     |     |
|    |                   |осуществляемых за счет субвенций,              |     |     |     |     |     |
|    |                   |предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Российской Федерации                           |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС10|Отношение объема   |                       просроч                 | 0,6 | 0,4 |менее|менее|менее|
|    |просроченной       |                 SUM КЗ                        |     |     |  3  |  3  |  3  |
|    |кредиторской       |                       i                       |     |     |     |     |     |
|    |задолженности к    |       И   = -------------------- x 100,       |     |     |     |     |     |
|    |расходам местных   |        17                  субв               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетов, %        |              SUM Р  - SUM Р                   |     |     |     |     |     |
|    |                   |                   i        i                  |     |     |     |     |     |
|    |                   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |  просроч                                      |     |     |     |     |     |
|    |                   |КЗ        - объем просроченной кредиторской    |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |задолженности по расходам i-го муниципального  |     |     |     |     |     |
|    |                   |района (городского округа);                    |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р  - объем расходов бюджета i-го               |     |     |     |     |     |
|    |                   | i                                             |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа);     |     |     |     |     |     |
|    |                   | субв                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р     - объем расходов бюджета i-го            |     |     |     |     |     |
|    |                   | i                                             |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа),     |     |     |     |     |     |
|    |                   |осуществляемых за счет субвенций,              |     |     |     |     |     |
|    |                   |предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Российской Федерации                           |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС11|Среднее отношение  |                         субв                  |  -  | 0,1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
|    |дефицита местных   |        SUM ДЕФ  - SUM СО     - SUM ПА         |     |     |     |     |     |
|    |бюджетов к доходам,|               i         i            i        |     |     |     |     |     |
|    |%                  | И   = --------------------------------- x 100,|     |     |     |     |     |
|    |                   |  18               субв                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |              SUM Д     - SUM БП               |     |     |     |     |     |
|    |                   |                   i            i              |     |     |     |     |     |
|    |                   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |ДЕФ  - размер дефицита бюджета i-го            |     |     |     |     |     |
|    |                   |   i                                           |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа);     |     |     |     |     |     |
|    |                   |СО  - размер снижения остатков средств на      |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |счетах по учету средств бюджета i-го           |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа);     |     |     |     |     |     |
|    |                   |ПА  - объем поступлений от продажи акций и     |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |иных форм участия в капитале, находящихся в    |     |     |     |     |     |
|    |                   |собственности i-го муниципального района       |     |     |     |     |     |
|    |                   |(городского округа);                           |     |     |     |     |     |
|    |                   |Д  - общий объем доходов бюджета i-го          |     |     |     |     |     |
|    |                   | i                                             |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа);     |     |     |     |     |     |
|    |                   |БП  - объем безвозмездных поступлений в бюджет |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |i-го муниципального района (городского округа) |     |     |     |     |     |
|    |                   |из бюджетов бюджетной системы Российской       |     |     |     |     |     |
|    |                   |Федерации                                      |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ОС12|Доля условно       |                                               | 5,3 | 6,6 | 8,5-| 9,5-|10,5-|
|    |утвержденных на    |                                               |     |     | 9,5 |10,5 |11,5 |
|    |плановый период    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |расходов местных   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетов, %        |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ПР |2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти|
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|ПР1 |Удельный вес       |                      РП                       |18,7 |18,1 |10-20|10-20| 80  |
|    |расходов бюджета   |            И   = ----------- x 100,           |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края,    |             21         субв                   |     |     |     |     |     |
|    |формируемых в      |                   Р - Р                       |     |     |     |     |     |
|    |рамках программ, % |                                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |РП - объем расходов бюджета Пермского края на  |     |     |     |     |     |
|    |                   |реализацию программ (государственных,          |     |     |     |     |     |
|    |                   |долгосрочных, ведомственных и иных программ,   |     |     |     |     |     |
|    |                   |включая средства на обязательное медицинское   |     |     |     |     |     |
|    |                   |страхование неработающего населения);          |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р - объем расходов бюджета Пермского края;     |     |     |     |     |     |
|    |                   | субв                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р     - объем расходов бюджета Пермского края, |     |     |     |     |     |
|    |                   |осуществляемых за счет субвенций,              |     |     |     |     |     |
|    |                   |предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Российской Федерации.                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |В случае если расходы на реализацию одной      |     |     |     |     |     |
|    |                   |программы полностью или частично учитываются в |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходах на реализацию иных программ, в целях  |     |     |     |     |     |
|    |                   |расчета значения индикатора такие расходы      |     |     |     |     |     |
|    |                   |учитываются только по одному типу программ     |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПР3 |Доля расходов на   |                     РБИЦП                     | 99  | 98  | 100 | 100 | 100 |
|    |осуществление      |              И   = ------- x 100,             |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных          |               21     РБИ                      |     |     |     |     |     |
|    |инвестиций,        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществляемых в   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |рамках программ, % |РБИЦП - объем расходов бюджета Пермского края  |     |     |     |     |     |
|    |                   |на осуществление бюджетных инвестиций,         |     |     |     |     |     |
|    |                   |включенных в состав программ, за исключением   |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходов, производимых за счет межбюджетных    |     |     |     |     |     |
|    |                   |трансфертов из федерального бюджета на         |     |     |     |     |     |
|    |                   |бюджетные инвестиции;                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |РБИ - объем расходов бюджета Пермского края на |     |     |     |     |     |
|    |                   |осуществление бюджетных инвестиций.            |     |     |     |     |     |
|    |                   |В случае если расходы на реализацию одной      |     |     |     |     |     |
|    |                   |программы полностью или частично учитываются в |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходах на реализацию иных программ, в целях  |     |     |     |     |     |
|    |                   |расчета такие расходы учитываются только по    |     |     |     |     |     |
|    |                   |одному типу программ                           |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПР4 |Доля руководителей |                        рез                    |70-90|70-90| 100 | 100 | 100 |
|    |органов            |                    ИОГВ                       |     |     |     |     |     |
|    |исполнительной     |             И   = --------- x 100,            |     |     |     |     |     |
|    |власти Пермского   |              22      ИОГВ                     |     |     |     |     |     |
|    |края, оплата труда |                                               |     |     |     |     |     |
|    |которых зависит от |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |показателей        |    рез                                        |     |     |     |     |     |
|    |результатов        |ИОГВ    - количество исполнительных органов    |     |     |     |     |     |
|    |профессиональной   |государственной власти Пермского края, оплата  |     |     |     |     |     |
|    |служебной          |труда руководителей которых зависит от         |     |     |     |     |     |
|    |деятельности, %    |показателей результативности профессиональной  |     |     |     |     |     |
|    |                   |служебной деятельности;                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |ИОГВ - количество исполнительных органов       |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края          |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПР5 |Нормативно         |                                               | нет | нет | да  | да  |  да |
|    |установлена        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обязательность     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |использования      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |целевых показателей|                                               |     |     |     |     |     |
|    |долгосрочных и     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |ведомственных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |целевых программ в |                                               |     |     |     |     |     |
|    |качестве           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |показателей        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |результативности   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |профессиональной   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |служебной          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |деятельности       |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПР6 |Средняя доля оплаты|                         рез                   |50 и |50 и |50 и |50 и |50 и |
|    |труда руководителей|                  SUM ДЗП                      |более|более|более|более|более|
|    |органов            |                         j                     |     |     |     |     |     |
|    |исполнительной     |           И   = ------------ x 100,           |     |     |     |     |     |
|    |власти Пермского   |            23       ИОГВ                      |     |     |     |     |     |
|    |края, зависящая от |                                               |     |     |     |     |     |
|    |показателей        |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |результативности   |   рез                                         |     |     |     |     |     |
|    |профессиональной   |ДЗП    - доля оплаты труда руководителя j-го   |     |     |     |     |     |
|    |служебной          |   j                                           |     |     |     |     |     |
|    |деятельности, %    |исполнительного органа государственной власти, |     |     |     |     |     |
|    |                   |зависящая по состоянию на отчетную дату от     |     |     |     |     |     |
|    |                   |показателей результативности профессиональной  |     |     |     |     |     |
|    |                   |служебной деятельности. Определяется в         |     |     |     |     |     |
|    |                   |соответствии с условиями служебных контрактов, |     |     |     |     |     |
|    |                   |правовых актов как максимальный процент        |     |     |     |     |     |
|    |                   |сокращения (увеличения) общего размера оплаты  |     |     |     |     |     |
|    |                   |труда государственного служащего при           |     |     |     |     |     |
|    |                   |невыполнении (выполнении) всех установленных   |     |     |     |     |     |
|    |                   |показателей результативности профессиональной  |     |     |     |     |     |
|    |                   |служебной деятельности;                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |ИОГВ - количество исполнительных органов       |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края          |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПР7 |Доля руководителей |                       рез                     | 0,3 | 3,8 |42,4 |83,7 |83,7 |
|    |государственных    |                     ГУ                        |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |              И   = ------- x 100,             |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, с  |               24     ГУ                       |     |     |     |     |     |
|    |которыми заключены |                                               |     |     |     |     |     |
|    |результативные     |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |контракты, %       |  рез                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГУ    - количество руководителей               |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных учреждений Пермского края, с   |     |     |     |     |     |
|    |                   |которыми заключены результативные контракты    |     |     |     |     |     |
|    |                   |(контракты, предполагающие достижение          |     |     |     |     |     |
|    |                   |определенных результатов к определенному       |     |     |     |     |     |
|    |                   |сроку), по состоянию на конец отчетного периода|     |     |     |     |     |
|    |                   |(без учета казенных учреждений Пермского края, |     |     |     |     |     |
|    |                   |являющихся органами государственной власти     |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края);                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГУ - общее количество государственных          |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края (без учета казенных  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края, являющихся органами |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края)         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| РБ |3. Реструктуризация бюджетного сектора                                                           |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|РБ1 |Доля казенных      |                      ГКУ                      |  0  |  0  | 35  | 35  | 35  |
|    |учреждений в общем |               И   = ----- x 100,              |     |     |     |     |     |
|    |числе              |                31    ГУ                       |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края (без|ГКУ - количество государственных казенных      |     |     |     |     |     |
|    |учета органов      |учреждений Пермского края по состоянию на конец|     |     |     |     |     |
|    |государственной    |отчетного периода (без учета казенных          |     |     |     |     |     |
|    |власти), %         |учреждений Пермского края, являющихся органами |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края);        |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГУ - общее количество государственных          |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края (без учета казенных  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края, являющихся органами |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края).        |     |     |     |     |     |
|    |                   |В переходный период реализации Федерального    |     |     |     |     |     |
|    |                   |закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении       |     |     |     |     |     |
|    |                   |изменений в отдельные законодательные акты     |     |     |     |     |     |
|    |                   |Российской Федерации в связи с                 |     |     |     |     |     |
|    |                   |совершенствованием правового положения         |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных (муниципальных) учреждений"    |     |     |     |     |     |
|    |                   |(далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) бюджетные  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждения, не получающие субсидии на          |     |     |     |     |     |
|    |                   |возмещение нормативных затрат на оказание ими  |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных услуг (выполнение работ),      |     |     |     |     |     |
|    |                   |учитываются как казенные учреждения            |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ2 |Доля               |                      ГАУ                      | 5,7 |14,9 |17,7 |17,8 |17,8 |
|    |государственных    |               И   = ----- x 100,              |     |     |     |     |     |
|    |автономных         |                32    ГУ                       |     |     |     |     |     |
|    |учреждений,        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |оказывающих        |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |государственные    |ГАУ - количество государственных автономных    |     |     |     |     |     |
|    |услуги, в общем    |учреждений Пермского края, оказывающих         |     |     |     |     |     |
|    |числе              |государственные услуги, по состоянию на конец  |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |отчетного периода;                             |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |ГУ - общее количество государственных          |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, %  |учреждений Пермского края (без учета казенных  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края, являющихся органами |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края)         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ3 |Доля бюджетных и   |                    гз      гз                 |94,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |автономных         |                 ГАУ   + ГБУ                   |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |          И   = --------------- x 100,         |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, для|           33      ГАУ + ГБУ                   |     |     |     |     |     |
|    |которых по всем    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |субсидиям          |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |установлены        |   гз                                          |     |     |     |     |     |
|    |государственные    |ГАУ   - количество государственных автономных  |     |     |     |     |     |
|    |задания            |учреждений Пермского края, для которых по      |     |     |     |     |     |
|    |                   |состоянию на конец отчетного периода           |     |     |     |     |     |
|    |                   |установлены государственные задания;           |     |     |     |     |     |
|    |                   |   гз                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГБУ   - количество государственных бюджетных   |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края, для которых по      |     |     |     |     |     |
|    |                   |состоянию на конец отчетного периода           |     |     |     |     |     |
|    |                   |установлены государственные задания;           |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГАУ - количество государственных автономных    |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края;                     |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГБУ - количество государственных бюджетных     |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края                      |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ4 |Доля бюджетных и   |                   усл      усл                |96,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |автономных         |                ГАУ    + ГБУ                   |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |         И   = ----------------- x 100,        |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, для|          34       ГАУ + ГБУ                   |     |     |     |     |     |
|    |которых объем      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |расходов на        |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |оказание           |   усл                                         |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |ГАУ    - количество государственных автономных |     |     |     |     |     |
|    |услуг (выполнение  |учреждений Пермского края, для которых субсидии|     |     |     |     |     |
|    |работ) определен   |на финансовое обеспечение государственного     |     |     |     |     |     |
|    |раздельно по       |задания (в части оказания государственных      |     |     |     |     |     |
|    |оказываемым        |услуг, выполнения работ) предоставляются       |     |     |     |     |     |
|    |государственным    |раздельно по видам государственных услуг       |     |     |     |     |     |
|    |услугам            |(работ), оказываемых (выполняемых)             |     |     |     |     |     |
|    |(выполняемым       |государственным учреждением (по состоянию на   |     |     |     |     |     |
|    |работам), %        |конец отчетного периода);                      |     |     |     |     |     |
|    |                   |   усл                                         |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГБУ    - количество государственных бюджетных  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края, для которых         |     |     |     |     |     |
|    |                   |финансовое обеспечение государственного задания|     |     |     |     |     |
|    |                   |(в части оказания государственных услуг,       |     |     |     |     |     |
|    |                   |выполнения работ) осуществляется раздельно по  |     |     |     |     |     |
|    |                   |видам государственных услуг (работ),           |     |     |     |     |     |
|    |                   |оказываемых (выполняемых) государственным      |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждением (по состоянию на конец отчетного   |     |     |     |     |     |
|    |                   |периода);                                      |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГАУ - количество государственных автономных    |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края;                     |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГБУ - количество государственных бюджетных     |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края.                     |     |     |     |     |     |
|    |                   |Для учета при определении значений показателей |     |     |     |     |     |
|    |                   |   усл     усл                                 |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГАУ   , ГБУ    государственное бюджетное или   |     |     |     |     |     |
|    |                   |автономное учреждение должно:                  |     |     |     |     |     |
|    |                   |1) оказывать (выполнять) одну государственную  |     |     |     |     |     |
|    |                   |услугу (работу);                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |2) получать раздельное финансирование          |     |     |     |     |     |
|    |                   |(отдельные субсидии) на оказание каждой        |     |     |     |     |     |
|    |                   |оказываемой государственной услуги (выполнение |     |     |     |     |     |
|    |                   |работы)                                        |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ5 |Доля               |                  форм      форм               | 94  |97,3 |99,1 |99,1 |99,1 |
|    |государственных    |               ГАУ     + ГБУ                   |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |        И   = ------------------- x 100,       |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, для|         35       ГАУ + ГБУ                    |     |     |     |     |     |
|    |которых объем      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных          |   форм                                        |     |     |     |     |     |
|    |ассигнований на    |ГАУ     - количество государственных автономных|     |     |     |     |     |
|    |оказание           |учреждений Пермского края, для которых         |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |финансовое обеспечение государственного задания|     |     |     |     |     |
|    |услуг (выполнение  |(в части оказания государственных услуг,       |     |     |     |     |     |
|    |работ) определен с |выполнения работ) определено на основе         |     |     |     |     |     |
|    |учетом объема      |формализованного расчета, использующего        |     |     |     |     |     |
|    |оказания           |показатели, характеризующие объем оказания     |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |государственных услуг (выполнения работ) (по   |     |     |     |     |     |
|    |услуг (выполнения  |состоянию на конец отчетного периода);         |     |     |     |     |     |
|    |работ), %          |   форм                                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГБУ     - количество государственных бюджетных |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края, для которых         |     |     |     |     |     |
|    |                   |финансовое обеспечение государственного задания|     |     |     |     |     |
|    |                   |(в части оказания государственных услуг,       |     |     |     |     |     |
|    |                   |выполнения работ) определено на основе         |     |     |     |     |     |
|    |                   |формализованного расчета, использующего        |     |     |     |     |     |
|    |                   |показатели, характеризующие объем оказания     |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных услуг (выполнения работ) (по   |     |     |     |     |     |
|    |                   |состоянию на конец отчетного периода);         |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГАУ - количество государственных автономных    |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края;                     |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГБУ - количество государственных бюджетных     |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края.                     |     |     |     |     |     |
|    |                   |Для учета при определении значений показателей |     |     |     |     |     |
|    |                   |   форм     форм                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГАУ    , ГАУ     в нормативном правовом акте   |     |     |     |     |     |
|    |                   |Правительства Пермского края и(или) в приказе  |     |     |     |     |     |
|    |                   |главного распорядителя бюджетных средств,      |     |     |     |     |     |
|    |                   |регулирующих вопросы финансового обеспечения   |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных заданий соответствующего       |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждения, должна содержаться формула расчета |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходов на оказание государственных услуг     |     |     |     |     |     |
|    |                   |(выполнение работ), в которой используются     |     |     |     |     |     |
|    |                   |показатели, характеризующие объем оказания     |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной услуги (выполнения работы)     |     |     |     |     |     |
|    |                   |соответствующим государственным учреждением    |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ6 |Доля               |                      санкц                    |  0  |  0  | 60  | 100 | 100 |
|    |государственных    |                    ГУ                         |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |            И   = ----------- x 100,           |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, для|             36     ГУ - ГКУ                   |     |     |     |     |     |
|    |которых установлены|                                               |     |     |     |     |     |
|    |количественно      |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |измеримые          |  санкц                                        |     |     |     |     |     |
|    |финансовые санкции |ГУ      - количество государственных учреждений|     |     |     |     |     |
|    |(штрафы, изъятия)  |Пермского края, для которых установлены        |     |     |     |     |     |
|    |за нарушение       |количественно измеримые финансовые санкции     |     |     |     |     |     |
|    |условий выполнения |(штрафы, изъятия) за нарушение условий         |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |выполнения государственных заданий (по         |     |     |     |     |     |
|    |заданий, %         |состоянию на конец отчетного периода);         |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГУ - общее количество государственных          |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждений Пермского края (без учета органов   |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти);                       |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГКУ - количество казенных учреждений Пермского |     |     |     |     |     |
|    |                   |края (без учета органов государственной власти,|     |     |     |     |     |
|    |                   |являющихся органами государственной власти     |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края).                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |Для учета при определении значений показателя  |     |     |     |     |     |
|    |                   |  санкц                                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГУ      санкции (штрафы, изъятия) за нарушение |     |     |     |     |     |
|    |                   |условий выполнения государственных заданий     |     |     |     |     |     |
|    |                   |должны отвечать следующим условиям:            |     |     |     |     |     |
|    |                   |- санкции (штрафы, изъятия) установлены        |     |     |     |     |     |
|    |                   |нормативным правовым актом Правительства       |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края, либо приказом главного         |     |     |     |     |     |
|    |                   |распорядителя бюджетных средств, либо          |     |     |     |     |     |
|    |                   |соглашением (договором) между государственным  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждением и главным распорядителем бюджетных |     |     |     |     |     |
|    |                   |средств;                                       |     |     |     |     |     |
|    |                   |- определены случаи, при которых санкции       |     |     |     |     |     |
|    |                   |(штрафы, изъятия) применяются в обязательном   |     |     |     |     |     |
|    |                   |порядке (в том числе оказание услуг или        |     |     |     |     |     |
|    |                   |выполнение работ с нарушением установленных    |     |     |     |     |     |
|    |                   |требований к качеству, оказание услуг или      |     |     |     |     |     |
|    |                   |выполнение работ в объемах, ниже установленных |     |     |     |     |     |
|    |                   |в государственном задании);                    |     |     |     |     |     |
|    |                   |- установлен размер финансовых санкций         |     |     |     |     |     |
|    |                   |(штрафов, изъятий), применяемых в каждом из    |     |     |     |     |     |
|    |                   |установленных случаев                          |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ7 |Соотношение        |                      нго                      |12,9 |13,6 |13,8 |14,1 |15,0 |
|    |расходов на        |                     Р                         |     |     |     |     |     |
|    |оказание           |              И   = ------ x 100,              |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |               37     соц                      |     |     |     |     |     |
|    |услуг в сфере      |                     Р                         |     |     |     |     |     |
|    |образования,       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |здравоохранения,   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |социальной защиты  | нго                                           |     |     |     |     |     |
|    |населения,         |Р    - объем расходов бюджета Пермского края в |     |     |     |     |     |
|    |культуры,          |отчетном периоде на оказание государственных   |     |     |     |     |     |
|    |физкультуры и      |услуг в сфере образования, здравоохранения,    |     |     |     |     |     |
|    |спорта, оказываемых|социальной защиты населения, культуры,         |     |     |     |     |     |
|    |негосударственными |физической культуры и спорта негосударственными|     |     |     |     |     |
|    |(немуниципальными) |(немуниципальными) организациями;              |     |     |     |     |     |
|    |организациями и    | соц                                           |     |     |     |     |     |
|    |государственными   |Р    - объем расходов бюджета Пермского края в |     |     |     |     |     |
|    |учреждениями       |отчетном периоде на оказание государственных   |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края, %  |услуг в сфере образования, здравоохранения,    |     |     |     |     |     |
|    |                   |социальной защиты населения, культуры,         |     |     |     |     |     |
|    |                   |физической культуры и спорта государственными  |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждениями Пермского края.                   |     |     |     |     |     |
|    |                   |В состав государственных услуг в сфере         |     |     |     |     |     |
|    |                   |социальной защиты не могут включаться публичные|     |     |     |     |     |
|    |                   |обязательства по предоставлению социальных     |     |     |     |     |     |
|    |                   |выплат населению.                              |     |     |     |     |     |
|    |                   |Значения показателей, используемых в расчете,  |     |     |     |     |     |
|    |                   |указываются в соответствии с отчетностью об    |     |     |     |     |     |
|    |                   |исполнении бюджета Пермского края,             |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных заданий, исполненными          |     |     |     |     |     |
|    |                   |договорами, соглашениями и государственными    |     |     |     |     |     |
|    |                   |контрактами                                    |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ8 |Число              |                                               |  6  | 12  | 12  | 20  | 30  |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг, для которых |                                               |     |     |     |     |     |
|    |нормативными       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |правовыми актами   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |установлена        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обязательность     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |проведения         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |регулярного аудита |                                               |     |     |     |     |     |
|    |(оценки) качества  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |их оказания        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |независимыми       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |организациями      |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ9 |Число              |                                               |  6  | 12  | 12  | 20  | 30  |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг, для которых |                                               |     |     |     |     |     |
|    |в отчетном году    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |независимыми       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |организациями были |                                               |     |     |     |     |     |
|    |проведены и        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |опубликованы       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |результаты оценки  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |(аудита) качества  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |их оказания        |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|РБ10|Количество видов   |                                               |  6  | 10  | 16  | 16  | 16  |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |социальных услуг,  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |размещенных на     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |конкурсной основе  |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ПА |4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств                                       |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|ПА1 |Наличие            |                                               | да  | да  | да  | да  | да  |
|    |утвержденного      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджета Пермского  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |края на очередной  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансовый год и   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |плановый период    |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА2 |Порядок и методика |                                               | да  | да  | да  | да  | да  |
|    |планирования       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |ассигнований       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |предусматривают    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |планирование и     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |составление        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обоснований        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |ассигнований в     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |разрезе отдельных  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |расходных          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обязательств       |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА3 |Доля расходных     |                      уник                     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |обязательств,      |                    РО                         |     |     |     |     |     |
|    |которым в          |             И   = -------- x 100,             |     |     |     |     |     |
|    |соответствие       |              41      Р                        |     |     |     |     |     |
|    |поставлены         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |самостоятельные    |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |коды целевых статей|  уник                                         |     |     |     |     |     |
|    |(видов) расходов, %|РО     - утвержденный на текущий год объем     |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходов бюджета Пермского края на исполнение  |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходных обязательств, которым в соответствие |     |     |     |     |     |
|    |                   |поставлены уникальные (самостоятельные) коды   |     |     |     |     |     |
|    |                   |целевых статей (видов) расходов. Одному        |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходному обязательству может соответствовать |     |     |     |     |     |
|    |                   |несколько кодов целевых статей (видов) расходов|     |     |     |     |     |
|    |                   |при условии, что данные коды не используются   |     |     |     |     |     |
|    |                   |для отражения расходов на исполнение иных      |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходных обязательств;                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |Р - утвержденный на текущий год общий объем    |     |     |     |     |     |
|    |                   |расходов бюджета Пермского края.               |     |     |     |     |     |
|    |                   |Значения показателей, используемых в расчете,  |     |     |     |     |     |
|    |                   |указываются в соответствии с уточненным        |     |     |     |     |     |
|    |                   |реестром расходных обязательств Пермского края |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА4 |Число              |                     И   = У,                  | 11  | 29  | 45  | 50  | 50  |
|    |государственных    |                      42                       |     |     |     |     |     |
|    |услуг, выделенных в|                                               |     |     |     |     |     |
|    |реестре расходных  |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |обязательств как   |У - число государственных услуг, выделенных в  |     |     |     |     |     |
|    |отдельные расходные|реестре расходных обязательств как отдельные   |     |     |     |     |     |
|    |обязательства      |расходные обязательства.                       |     |     |     |     |     |
|    |                   |Государственная услуга считается выделенной как|     |     |     |     |     |
|    |                   |расходное обязательство, если обязательство по |     |     |     |     |     |
|    |                   |ее оказанию (с указанием конкретного           |     |     |     |     |     |
|    |                   |наименования государственной услуги)           |     |     |     |     |     |
|    |                   |установлено нормативным правовым актом субъекта|     |     |     |     |     |
|    |                   |Российской Федерации.                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |При оценке значения индикатора не учитываются  |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственные услуги по осуществлению        |     |     |     |     |     |
|    |                   |юридически значимых действий.                  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Значение индикатора определяется на основе     |     |     |     |     |     |
|    |                   |уточненного реестра расходных обязательств     |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края                                 |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА5 |Нормативно         |                                               | да  | да  | да  | да  | да  |
|    |утвержден          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |формализованный    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |порядок определения|                                               |     |     |     |     |     |
|    |предельных объемов |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |ассигнований,      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |доводимых до       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |главных            |                                               |     |     |     |     |     |
|    |распорядителей     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных средств в|                                               |     |     |     |     |     |
|    |процессе           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |составления проекта|                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджета            |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА6 |Доля ведомственных |                       изм                     | 37  | 18  | 15  | 15  | 10  |
|    |и долгосрочных     |                     ЦП                        |     |     |     |     |     |
|    |целевых программ,  |              И   = ------- x 100,             |     |     |     |     |     |
|    |по которым         |               43     ЦП                       |     |     |     |     |     |
|    |утвержденный объем |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансирования     |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |изменился в течение|  изм                                          |     |     |     |     |     |
|    |отчетного года     |ЦП    - количество ведомственных и долгосрочных|     |     |     |     |     |
|    |более чем на 15    |целевых программ, объем финансирования которых |     |     |     |     |     |
|    |процентов от       |изменился более чем на 15 процентов по         |     |     |     |     |     |
|    |первоначального, % |сравнению с объемом финансирования, по         |     |     |     |     |     |
|    |                   |состоянию на 1 января отчетного года           |     |     |     |     |     |
|    |                   |(учитываются отклонения как в большую, так и в |     |     |     |     |     |
|    |                   |меньшую сторону);                              |     |     |     |     |     |
|    |                   |ЦП - общее количество ведомственных и          |     |     |     |     |     |
|    |                   |долгосрочных целевых программ.                 |     |     |     |     |     |
|    |                   |Значения показателей определяются на основе    |     |     |     |     |     |
|    |                   |объемов финансирования, предусмотренных законом|     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края о бюджете по состоянию на 1     |     |     |     |     |     |
|    |                   |января отчетного года и в редакции на 31       |     |     |     |     |     |
|    |                   |декабря отчетного года                         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА7 |Процент абсолютного|                                               |0,09 |11,4 |менее|менее|менее|
|    |отклонения         |                                               |     |     |  3  |  3  |  3  |
|    |утвержденного      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |объема расходов    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджета на первый  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |год планового      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |периода от объема  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |расходов           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |соответствующего   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |года при его       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |утверждении на     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |очередной          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансовый год, %  |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА8 |Нормативно         |                                               | нет | нет | да  | да  | да  |
|    |установлена        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обязательность     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |проведения         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |публичных          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обсуждений проектов|                                               |     |     |     |     |     |
|    |долгосрочных       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |целевых программ с |                                               |     |     |     |     |     |
|    |участием оппонентов|                                               |     |     |     |     |     |
|    |данных программ    |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА9 |Доля долгосрочных  |                                               |  0  |  0  | 30  | 100 | 100 |
|    |целевых программ,  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |принятых в отчетном|                                               |     |     |     |     |     |
|    |году, проекты      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |которых прошли     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |публичные          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обсуждения, %      |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ПА13|Нормативно         |                                               |час- |час- | да  | да  | да  |
|    |закреплена         |                                               |тично|тично|     |     |     |
|    |обязательность     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |представления      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |долгосрочных и     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |ведомственных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |целевых программ в |                                               |     |     |     |     |     |
|    |составе материалов,|                                               |     |     |     |     |     |
|    |представляемых с   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |проектом бюджета   |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ГУ |5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их  |
|    |обеспечения                                                                                      |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|ГУ1 |Число              |                                               |  0  |  0  |  5  | 50  | 90  |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг по           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществлению      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |юридически значимых|                                               |     |     |     |     |     |
|    |действий,          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |предоставляемых в  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |электронной форме  |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ГУ2 |Публикация данных  |                                               | нет | нет | да  | да  | да  |
|    |мониторинга        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |качества           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансового        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |управления главных |                                               |     |     |     |     |     |
|    |распорядителей     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетных средств  |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ГУ3 |Сокращение числа   |                                               | 2-4 |менее|менее|менее|менее|
|    |государственных    |                                               |     |  2  |  2  |  2  |  2  |
|    |гражданских        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |служащих Пермского |                                               |     |     |     |     |     |
|    |края за отчетный   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |год, %             |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ИС |6. Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами        |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|ИС1 |Создан и работает  |                                               | нет | да  | да  | да  | да  |
|    |специализированный |                                               |     |     |     |     |     |
|    |сайт в сети        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |Интернет, на       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |котором размещается|                                               |     |     |     |     |     |
|    |информация о       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных и  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансах           |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС2 |Создан и работает  |                                               | нет | нет | да  | да  | да  |
|    |интернет-портал    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |оказания           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг Пермского    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |края по            |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществлению      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |юридически значимых|                                               |     |     |     |     |     |
|    |действий в         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |электронной форме  |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС3 |Создан и работает  |                                               | нет | нет | да  | да  | да  |
|    |сайт в сети        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |Интернет, имеющий  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |функцию обратной   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |связи с            |                                               |     |     |     |     |     |
|    |потребителями      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг              |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС4 |Число              |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг, по которым  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |опубликован рейтинг|                                               |     |     |     |     |     |
|    |поставщиков        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг по критерию  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |качества их        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |оказания           |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС5 |Доля               |                      публ                     |  0  |  0  | 10  | 20  | 100 |
|    |государственных    |                    ГУ                         |     |     |     |     |     |
|    |учреждений         |             И   = -------- x 100,             |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края,    |              72      ГУ                       |     |     |     |     |     |
|    |информация о       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |результатах        |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |деятельности       |  публ                                         |     |     |     |     |     |
|    |которых за отчетный|ГУ     - число государственных учреждений      |     |     |     |     |     |
|    |год размещена в    |Пермского края, информация о результатах       |     |     |     |     |     |
|    |сети Интернет      |деятельности которых за отчетный год по        |     |     |     |     |     |
|    |                   |состоянию на конец отчетного периода размещена |     |     |     |     |     |
|    |                   |в сети Интернет (без учета казенных учреждений |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края, являющихся органами            |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края);        |     |     |     |     |     |
|    |                   |ГУ - общее число государственных учреждений    |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края (без учета казенных учреждений  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края, являющихся органами            |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края).        |     |     |     |     |     |
|    |                   |Для учета при расчете значения индикатора      |     |     |     |     |     |
|    |                   |информация о результатах деятельности          |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных учреждений должна:             |     |     |     |     |     |
|    |                   |- быть размещена на сайте (портале) оказания   |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственных услуг, либо на сайте           |     |     |     |     |     |
|    |                   |Правительства Пермского края, либо на сайте    |     |     |     |     |     |
|    |                   |раскрытия информации о государственных и       |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципальных финансах;                        |     |     |     |     |     |
|    |                   |- содержать плановые и фактические значения    |     |     |     |     |     |
|    |                   |показателей, характеризующих результаты        |     |     |     |     |     |
|    |                   |деятельности отдельных учреждений, в том числе |     |     |     |     |     |
|    |                   |объемы и качество оказания учреждением         |     |     |     |     |     |
|    |                   |отдельных государственных услуг (выполнения    |     |     |     |     |     |
|    |                   |работ)                                         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС6 |Доля исполнительных|                       публ                    | 75  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |органов            |                   ИОГВ                        |     |     |     |     |     |
|    |государственной    |            И   = ---------- x 100,            |     |     |     |     |     |
|    |власти Пермского   |             74      ИОГВ                      |     |     |     |     |     |
|    |края, информация о |                                               |     |     |     |     |     |
|    |плановых и         |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |ожидаемых          |    публ                                       |     |     |     |     |     |
|    |результатах        |ИОГВ     - число исполнительных органов        |     |     |     |     |     |
|    |деятельности       |государственной власти Пермского края,         |     |     |     |     |     |
|    |которых размещена в|информация о результатах деятельности которых  |     |     |     |     |     |
|    |сети Интернет      |за отчетный год по состоянию на конец отчетного|     |     |     |     |     |
|    |                   |периода размещена в сети Интернет;             |     |     |     |     |     |
|    |                   |ИОГВ - число исполнительных органов            |     |     |     |     |     |
|    |                   |государственной власти Пермского края.         |     |     |     |     |     |
|    |                   |Для учета при расчете значения индикатора      |     |     |     |     |     |
|    |                   |информация о результатах деятельности          |     |     |     |     |     |
|    |                   |исполнительных органов государственной власти  |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края должна:                         |     |     |     |     |     |
|    |                   |- быть размещена на сайте Правительства        |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края;                                |     |     |     |     |     |
|    |                   |- содержать плановые и фактические значения    |     |     |     |     |     |
|    |                   |показателей, характеризующих реализацию        |     |     |     |     |     |
|    |                   |долгосрочных, ведомственных целевых и иных     |     |     |     |     |     |
|    |                   |программ, ответственность за реализацию которых|     |     |     |     |     |
|    |                   |закреплена за соответствующими органами        |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС8 |Процент органов    |                                               |  0  |  0  | 40  | 80  | 100 |
|    |исполнительной     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |власти, органов    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |местного           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |самоуправления     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края,    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществляющих     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |межведомственное и |                                               |     |     |     |     |     |
|    |межуровневое       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |электронное        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |взаимодействие при |                                               |     |     |     |     |     |
|    |предоставлении     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |(муниципальных)    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг              |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС9 |Организована работа|                                               | нет | нет | нет | да  | да  |
|    |по выпуску, выдаче,|                                               |     |     |     |     |     |
|    |обслуживанию       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |универсальных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |электронных карт на|                                               |     |     |     |     |     |
|    |территории         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края     |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИС10|Создан и работает  |                                               | нет | нет | нет | да  | да  |
|    |многофункциональный|                                               |     |     |     |     |     |
|    |центр              |                                               |     |     |     |     |     |
|    |предоставления     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственных и  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных услуг|                                               |     |     |     |     |     |
|    |в Пермском крае    |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| МУ |7. Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне                                  |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|МУ1 |Доля муниципальных |                       буду                    |  0  |  0  | 62  | 83  | 83  |
|    |образований, в     |                     МО                        |     |     |     |     |     |
|    |которых все        |              И   = -------- x 100,            |     |     |     |     |     |
|    |муниципальные      |               83      48                      |     |     |     |     |     |
|    |учреждения являются|                                               |     |     |     |     |     |
|    |либо бюджетными,   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |либо автономными, %|  буду                                         |     |     |     |     |     |
|    |                   |МО     - число муниципальных районов и         |     |     |     |     |     |
|    |                   |городских округов, в которых все муниципальные |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждения являются бюджетными и(или)          |     |     |     |     |     |
|    |                   |автономными.                                   |     |     |     |     |     |
|    |                   |В переходный период реализации Федерального    |     |     |     |     |     |
|    |                   |закона N 83-ФЗ бюджетные учреждения, не        |     |     |     |     |     |
|    |                   |получающие субсидии на возмещение нормативных  |     |     |     |     |     |
|    |                   |затрат на оказание ими муниципальных услуг     |     |     |     |     |     |
|    |                   |(выполнение работ), учитываются как казенные   |     |     |     |     |     |
|    |                   |учреждения                                     |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ2 |Доля расходов      |                                               | 100 | 97  | 99  | 100 | 100 |
|    |местных бюджетов,  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |утвержденных на 3  |                                               |     |     |     |     |     |
|    |года, %            |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ3 |Доля муниципальных |                                               |62,5 |83,3 | 85  | 85  | 85  |
|    |образований, в     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |которых фактические|                                               |     |     |     |     |     |
|    |доходы местного    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджета за отчетный|                                               |     |     |     |     |     |
|    |период превышают   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |первоначальный     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |план, %            |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ4 |Доля муниципальных |                                               | 33  | 56  | 79  | 80  | 81  |
|    |образований, в     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |которых нормативно |                                               |     |     |     |     |     |
|    |утверждены         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |положения о        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услугах, %         |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ5 |Доля нормативно    |                                               | 52  | 62  | 71  | 77  | 77  |
|    |установленных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |требований к       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |качеству           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |предоставления     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг, %           |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ6 |Доля муниципальных |                                               |  4  | 10  | 37  | 48  | 48  |
|    |образований, в     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |которых органы     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |территориального   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |общественного      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |самоуправления     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |и(или)             |                                               |     |     |     |     |     |
|    |представительные   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |органы местного    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |самоуправления     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |поселений          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществляют оценку|                                               |     |     |     |     |     |
|    |качества           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |услуг, %           |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ7 |Доля муниципальных |                  пож         потр             | 33  | 34  | 36  | 43  | 50  |
|    |учреждений, не     |            SUM МУ    + SUM МУ                 |     |     |     |     |     |
|    |имеющих предписаний|                  i           i                |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |     И   = ------------------------- x 100,    |     |     |     |     |     |
|    |органов пожарного и|      84           SUM МУ                      |     |     |     |     |     |
|    |потребительского   |                         i                     |     |     |     |     |     |
|    |надзора, %         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |                   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |  пож                                          |     |     |     |     |     |
|    |                   |МУ    - количество муниципальных учреждений    |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |i-го муниципального района (городского округа),|     |     |     |     |     |
|    |                   |имеющих не устраненные по состоянию на отчетную|     |     |     |     |     |
|    |                   |дату предписания государственных органов       |     |     |     |     |     |
|    |                   |пожарного надзора;                             |     |     |     |     |     |
|    |                   |  потр                                         |     |     |     |     |     |
|    |                   |МУ     - количество муниципальных учреждений   |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |i-го муниципального района (городского округа),|     |     |     |     |     |
|    |                   |имеющих не устраненные по состоянию на отчетную|     |     |     |     |     |
|    |                   |дату предписания государственных органов       |     |     |     |     |     |
|    |                   |потребительского надзора;                      |     |     |     |     |     |
|    |                   |МУ  - количество муниципальных учреждений i-го |     |     |     |     |     |
|    |                   |  i                                            |     |     |     |     |     |
|    |                   |муниципального района (городского округа)      |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ8 |Доля муниципальных |                       рез                     | 25  | 25  | 40  | 42  | 50  |
|    |образований, в     |                     МО                        |     |     |     |     |     |
|    |которых оплата     |              И   = ------- x 100,             |     |     |     |     |     |
|    |труда руководителей|               82      48                      |     |     |     |     |     |
|    |органов местной    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |администрации      |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |зависит от         |  рез                                          |     |     |     |     |     |
|    |результатов        |МО    - число муниципальных районов и городских|     |     |     |     |     |
|    |профессиональной   |округов, в которых оплата труда руководителей  |     |     |     |     |     |
|    |служебной          |двух или более органов местной администрации   |     |     |     |     |     |
|    |деятельности, %    |зависит от результатов профессиональной        |     |     |     |     |     |
|    |                   |служебной деятельности                         |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|МУ9 |Доля муниципальных |                                               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |районов,           |                                               |     |     |     |     |     |
|    |предоставляющих    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |дотации на         |                                               |     |     |     |     |     |
|    |выравнивание       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |бюджетной          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченности     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |поселений, %       |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| ФК |8. Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля                       |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|ФК1 |Соотношение объема |                          п                    |20,0 |22,02| 25  | 27  | 30  |
|    |средств бюджета    |                         Р                     |     |     |     |     |     |
|    |Пермского края,    |                    И = ----,                  |     |     |     |     |     |
|    |проверенных в      |                         Р                     |     |     |     |     |     |
|    |рамках последующего|                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственного   |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |финансового        | п                                             |     |     |     |     |     |
|    |контроля к общей   |Р  - размер объема средств бюджета Пермского   |     |     |     |     |     |
|    |сумме расходов     |края, проверенных в рамках последующего        |     |     |     |     |     |
|    |бюджета Пермского  |государственного финансового контроля;         |     |     |     |     |     |
|    |края, %            |Р - размер общей суммы расходов бюджета        |     |     |     |     |     |
|    |                   |Пермского края                                 |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК2 |Наличие нормативных|                                               |  1  |  2  |  3  |  4  |  4  |
|    |правовых актов и   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |методических       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |рекомендаций       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |(регламентов),     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |определяющих       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |вопросы            |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственного   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансового        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |контроля, кол.     |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК3 |Соотношение объема |                         пгз                   |  -  |  2  | 20  | 30  | 50  |
|    |средств на         |                        Р                      |     |     |     |     |     |
|    |выполнение         |                   И = ------,                 |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |                         гз                    |     |     |     |     |     |
|    |заданий,           |                        Р                      |     |     |     |     |     |
|    |проверенных в      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |рамках последующего|где                                            |     |     |     |     |     |
|    |государственного   | пгз                                           |     |     |     |     |     |
|    |финансового        |Р    - размер объема средств на выполнение     |     |     |     |     |     |
|    |контроля, к общей  |государственных заданий, проверенных в рамках  |     |     |     |     |     |
|    |сумме средств,     |последующего государственного финансового      |     |     |     |     |     |
|    |выделенных на      |контроля;                                      |     |     |     |     |     |
|    |выполнение         | гз                                            |     |     |     |     |     |
|    |государственных    |Р   - размер общей суммы средств, выделенных на|     |     |     |     |     |
|    |заданий, %         |выполнение государственных заданий             |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК4 |Соотношение        |                           пк                  |  4  |  4  | 20  | 70  | 100 |
|    |количества ИОГВ ПК,|                       ИОГВ                    |     |     |     |     |     |
|    |специалисты которых|                  И = --------,                |     |     |     |     |     |
|    |прошли курсы       |                        ИОГВ                   |     |     |     |     |     |
|    |повышения          |                                               |     |     |     |     |     |
|    |квалификации, к    |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |общему количеству  |    пк                                         |     |     |     |     |     |
|    |ИОГВ ПК, %         |ИОГВ   - количество ИОГВ ПК, специалисты       |     |     |     |     |     |
|    |                   |которых прошли курсы повышения квалификации;   |     |     |     |     |     |
|    |                   |ИОГВ - общее количество ИОГВ                   |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК5 |Соотношение        |                          пк                   |  2  |  2  | 10  | 25  | 40  |
|    |количества         |                       ОМС                     |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных      |                  И = -------,                 |     |     |     |     |     |
|    |образований,       |                        ОМС                    |     |     |     |     |     |
|    |специалисты которых|                                               |     |     |     |     |     |
|    |прошли курсы       |где                                            |     |     |     |     |     |
|    |повышения          |   пк                                          |     |     |     |     |     |
|    |квалификации, к    |ОМС   - количество муниципальных образований,  |     |     |     |     |     |
|    |общему количеству  |специалисты которых прошли курсы повышения     |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных      |квалификации;                                  |     |     |     |     |     |
|    |образований, %     |ОМС - общее количество муниципальных           |     |     |     |     |     |
|    |                   |образований                                    |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК6 |Наличие единой     |                                               |     |     |     |     | да  |
|    |автоматизированной |                                               |     |     |     |     |     |
|    |системы            |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществления      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |контрольной        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |деятельности в     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |исполнительных     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |органах            |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственной    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |власти Пермского   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |края               |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК7 |Доля органов       |                                               | 12  | 16  | 16  | 60  | 100 |
|    |исполнительной     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |власти, имеющих    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |подразделения либо |                                               |     |     |     |     |     |
|    |специалистов по    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществлению      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |последующего       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |государственного   |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансового        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |контроля, %        |                                               |     |     |     |     |     |
+----+-------------------+-----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ФК8 |Доля органов       |                                               |  -  |  -  | 8,8 | 44  | 100 |
|    |исполнительной     |                                               |     |     |     |     |     |
|    |власти, имеющих    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |подразделения либо |                                               |     |     |     |     |     |
|    |специалистов по    |                                               |     |     |     |     |     |
|    |осуществлению      |                                               |     |     |     |     |     |
|    |внутреннего        |                                               |     |     |     |     |     |
|    |финансового аудита |                                               |     |     |     |     |     |
|    |(внутреннего       |                                               |     |     |     |     |     |
|    |контроля), %       |                                               |     |     |     |     |     |
|————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|


Информация по документу
Читайте также