|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области от 10.04.2006 № 160-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВОКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 апреля 2006 года N 160-р Об организации системы мониторинга и контроля за реализацией приоритетных национальных проектов в Курганской области (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) В целях организации системы мониторинга и контроля за реализацией приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения населения досПравительство и развития агро (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)промышленного комплекса в Курганской области Правительство Курганской области (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) обязывает: 1. Координацию работы по ведению мониторинга реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области возложить на заместителя Губернатора Курганской области - директора департамента экономического развития и инвестиций Курганской области Болтнева Н.И. 2. Ведение мониторинга реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области возложить: по национальному проекту "Образование" в Курганской области на начальника Главного управления образования Курганской области Когана Б.А.; по национальному проекту "Здоровье" в Курганской области на начальника управления здравоохранения Курганской области Иванову Т.А.; по национальному проекту "Развитие АПК" в Курганской области на первого заместителя Губернатора Курганской области - директора департамента сельского хозяйства Курганской области Логинова Н.П.; по национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области на заместителя Губернатора Курганской области - директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В. 3. ОсуществлеПравительстваизации приоритетных национальн (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)ых проектов в Курганской области возложить на заместителя Губернатора Курганской области - руководителя аппа рата 5. Составление и представление отчетности о реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области осуществлять в соответствии с Типовой инструкцией о порядке составления и представления отчетности о реализации приоритетных национальных проектов, одобренной Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 4 от 28 февраля 2006 года, протокол N 8 от 27 июня 2006 года). (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)ер (Утратил силу - Распоряжение Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)ности о реали(Утратил силу - Распоряжение Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)альных проектов, одобренной Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 4 от 28 февраля 2006 года, протокол N 8 от 27 июня 2006 года). (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)Ут вердить (Утратил силу - Распоряжение Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) Утвердить ф(Утратил силу - Распоряжение Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)связи с наделением департамента экономического развития и инвестиций Курганской области функциями по мониторингу реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области создать в структуре департамента сектор по управлению приоритетными национальными проектами с увеличением фонда заработной платы. РЕКОМЕНДУЕТ: Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Кургана и Шадринска организовать работу по мониторингу реализации приоритПравительства ьных образованиях в соответствии с приложениями 1, 3 и 4. 9. Контроль за вып (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)олнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И. Губернатор Курган (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) ск+------------------------+-----------------+--------------------+ |Наименование мероприятия|Сроки исполнения | Ответственные за | | | | исполнение | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Представление отчетности|- годовой до 20|Главы муниципальных| |о реализации|января года,|образований (по| |приоритетных |следующего за|согласованию) | |национальных проектов в|отчетным; | | |муниципальных районах|- полугодовой до| | |Курганской области и|10 июля текущего| | |городских округах|года; | | |Кургане и Шадринске в|- квартальной до| | |исполнительные органы|10 числа месяца,| | |государственной власти|следующего за| | |Курганской области,|отчетным | | |ответственные за ведение|кварталом; | | |мониторинга реализации|- месячной до 3| | |приоритетных |числа месяца,| | |национальных проектов в|следующего за| | |Курганской области |отчетным | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Представление отчетности|- годовой до 30|Скляр Е.И. | |о реализации|января года,|Куган Б.А. | |приоритетных |следующего за|Логинов Н.П. | |национальных проектов в|отчетным; |Миронов В.В. | |Курганской области,|- полугодовой до|Перминова Е.А. | |согласованной в|15 июля текущего| | |обязательном порядке с|года; | | |Финансовым управлением|- квартальной до| | |Курганской области: |15 числа месяца,| | |- федеральным органам|следующего за| | |исполнительной власти,|отчетным | | |организующим реализацию|кварталом; | | |приоритетных |- месячной до 5| | |национальных проектов; |числа месяца,| | |- полномочному|следующего за| | |представителю Президента|отчетным | | |Российской Федерации в| | | |Уральском федеральном| | | |округе; | | | |- главному федеральному| | | |инспектору в Курганской| | | |области аппарата| | | |полномочного | | | |представителя Президента| | | |Российской Федерации в| | | |Уральском федеральном| | | |округе; | | | |- центру специальной| | | |связи и информации| | | |Федеральной службы| | | |охраны Российской| | | |Федерации в Курганской| | | |области; | | | |- Курганской областной| | | |Думе; | | | |- Департаменту| | | |экономического развития,| | | |торговли и труда| | | |Курганской области; | | | |- исполнительному|ежеквартально | | |комитету Межрегиональной| | | |ассоциации | | | |экономического | | | |взаимодействия субъектов| | | |Российской Федерации| | | |"Большой Урал" | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Взаимодействие с|постоянно |Скляр Е.И. | |федеральными органами| |Куган Б.А. | |исполнительной власти,| |Логинов Н.П. | |организующими реализацию| |Миронов В.В. | |приоритетных | | | |национальных проектов | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Взаимодействие с рабочей|постоянно |Мазеин А.Г. | |группой при главном| |Скляр Е.И. | |федеральном инспекторе в| |Куган Б.А. | |Курганской области| |Логинов Н.П. | |аппарата полномочного| |Миронов В.В. | |представителя Президента| |Болтнев Н.И. | |Российской Федерации в| | | |Уральском федеральном| | | |округе | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Организация проверки|ежеквартально |Мазеин А.Г. | |хода реализации| |Скляр Е.И. | |приоритетных | |Куган Б.А. | |национальных проектов: | |Логинов Н.П. | |- исполнительными| |Миронов В.В. | |органами государственной| |Перминова Е.А. | |власти Курганской| |Саблин В.К. | |области, ответственными| | | |за ведение мониторинга| | | |реализации приоритетных| | | |национальных проектов в| | | |Курганской области; | | | |- Управлением внутренней| | | |политики Правительства| | | |Курганской области; | | | |- Финансовым управлением| | | |Курганской области | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Направление предложений|по мере|Мазеин А.Г. | |по реализации|необходимости |Андрейченко В.В. (по| |приоритетных | |согласованию) | |национальных проектов в| |Яхонтов В.И. (по| |Курганской области от| |согласованию) | |Общественного совета по| | | |контролю за реализацией| | | |национальных | | | |приоритетных проектов,| | | |общественной приемной| | | |Губернатора Курганской| | | |области, Интернет-| | | |приемной на официальном| | | |сайте Правительства| | | |Курганской области,| | | |профсоюзных организаций,| | | |политических партий и| | | |движений, общественных| | | |объединений, трудовых| | | |коллективов, населения в| | | |Совет при Губернаторе| | | |Курганской области по| | | |реализации приоритетных| | | |национальных проектов и| | | |демографической политике| | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Представление информации|ежеквартально до|Мазеин А.Г. | |о реализации|15 числа месяца,|Скляр Е.И. | |приоритетных |следующего за|Куган Б.А. | |национальных проектов в|отчетным |Логинов Н.П. | |Курганской области с| |Миронов В.В. | |учетом отчетности,| |Перминова Е.А. | |поступающей от| |Саблин В.К. | |муниципальных | | | |образований Курганской| | | |области, справок по| | | |проверкам хода| | | |реализации проектов в| | | |Департамент | | | |экономического развития,| | | |торговли и труда| | | |Курганской области | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Представление |по мере|Болтнев Н.И. | |Департаментом |необходимости | | |экономического развития,| | | |торговли и труда| | | |Курганской области| | | |показателей мониторинга| | | |реализации приоритетных| | | |национальных проектов| | | |Губернатору Курганской| | | |области | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Проведение заседаний|ежеквартально |Мазеин А.Г. | |Совета при Губернаторе| |Болтнев Н.И. | |Курганской области по| |Скляр Е.И. | |реализации приоритетных| |Куган Б.А. | |национальных проектов и| |Логинов Н.П. | |демографической политике| |Миронов В.В. | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Проведение заседаний|ежеквартально |Мазеин А.Г. | |Общественного совета по| |Яхонтов В.И. (по| |контролю за реализацией| |согласованию) | |национальных | | | |приоритетных проектов | | | +------------------------+-----------------+--------------------+ | |национальных проектов| | | |Губернатору КургансПравительства | |области | (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) | | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Проведение заседаний|ежекварталПравительства |Болтнев Н .И. | |Курганской области по| |Скляр Е.И. (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) | |реализации приоритетных| |Куган Б.А. | |национальных проектов и| |Логинов Н.П. | |демографической политике (Утратило силу - Распоряжение Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) | |Миронов В.В. | +------------------------+-----------------+--------------------+ |Проведение заседаний|ежеквартально |Мазеин А.Г. | |Общественного совета по| |Яхонтов В.И. (по| |контролю за реализацией| |согласованию) | |национальных | | | |приоритетных проектов | | | +------------------------+-----------------+--------------------+та Администрации (Правительства) Курганской области А.Г.Мазеин Правительства Приложение 2 (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) к распоряжению Администрации (Правительства) Курганской области Правительства р КО НТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Сведения о параметрах реализации Приоритетного наци (Утратило силу - Распоряжение Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) онального проекта "Образование" в Курганской области (по состоянию на "___" ___________ 200___ г.) Форма 1-ПС (образование) +---+-------------------+----------+-----------+-----+------------+-------------+ | N | Задачи и основные | Плановое | Перио- |Зна- | Финанси- | Финансиро- | | | мероприятия <1> | значение | дичность |чение| рование | вание из | | | | на | отчета | на | из |консолидиро- | | | | текущий | | от- | федераль- | ванного | | | | год для | |чет- | ного | бюджета | | | |Курганской| | ную | бюджета, | Курганской | | | | области | |дату | млн. руб. | области, | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | +-----+------+-----+-------+ | | | | | |пла- |факти-|пла- |факти- | | | | | | |новое|ческое|новое|ческое | | | | | | | на | на | на | на | | | | | | |теку-|отчет-|теку-|отчет- | | | | | | | щий | ную | щий | ную | | | | | | | год | дату | год | дату | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ | | По направлению "Поддержка и развитие лучших | | | образцов отечественного образования" | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |1. |Стимулирование | школ | годовая | | | | | | | |общеобразовательных| |полугодовая| | | | | | | |учреждений, активно| |квартальная| | | | | | | |внедряющих | | | | | | | | | |инновационные | | | | | | | | | |образовательные | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |2. |Поддержка | человек | годовая | | | | | | | |талантливой | |полугодовая| | | | | | | |молодежи | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |3. |Поощрение лучших| человек | годовая | | | | | | | |учителей | |полугодовая| | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ | По направлению "Внедрение современных образовательных технологий" <*> | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |4. |Развитие | школ | годовая | | | | | | | |технической основы| |полугодовая| | | | | | | |современных | |квартальная| | | | | | | |информационных | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | |технологий, включая| | | | | | | | | |подключение школ к| | | | | | | | | |сети Интернет | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |5. |Развитие |комплектов| годовая | | | | | | | |технической основы| |полугодовая| | | | | | | |современных | |квартальная| | | | | | | |информационных | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | |технологий, включая| | | | | | | | | |закупку комплектов| | | | | | | | | |оборудования для| | | | | | | | | |компьютерных | | | | | | | | | |классов | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |6. |Оснащение школ| не менее | годовая | | | | | | | |ежегодно учебно-| школ |полугодовая| | | | | | | |наглядными | |квартальная| | | | | | | |пособиями и| | месячная | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ | По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в школах" | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |7. |Выплата | не менее | годовая | | | | | | | |дополнительного | тыс. |полугодовая| | | | | | | |ежемесячного | человек |квартальная| | | | | | | |денежного | | месячная | | | | | | | |вознаграждения | | | | | | | | | |классным | | | | | | | | | |руководителям | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ | По направлению "Развитие системы профессиональной подготовки в армии" | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |8. |Создание в воинских| центров | годовая | | | | | | | |частях учебных| |полугодовая| | | | | | | |центров начального| |квартальная| | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | |образования для| | | | | | | | | |военнослужащих | | | | | | | | | |срочной службы | | | | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ | По направлению "Сельский школьный автобус" | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ |9. |Приобретение | не менее | годовая | | | | | | | |школьных автобусов | |полугодовая| | | | | | | | | |квартальная| | | | | | +---+-------------------+----------+-----------+-----+-----+------+-----+-------+ <1> В соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами Приоритетного национального проекта, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 2 от 21 декабря 2005 г., раздел IV, п. 1). <*> Основные мероприятия и параметры по направлению будут уточнены по итогам рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов. Форма 1-ПС-дополнительная +-----------------------------------+---------------------+------+ | Наименование показателя, | Значение показателя | Пла- | | ед. измерения | за отчетный период | новое| | +-------------+-------+ зна- | | | абсолютное | % к | чение| | | значение |анало- | на | | | |гичному| теку-| | | |периоду| щий | | | |преды- | год | | | |дущего | | | | | года | | +-----------------------------------+-------------+-------+------+ | Стратегические показатели (одновременно с годовым | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |1. |Удельный вес численности| | | | | |учащихся 9 - 11 классов,| | | | | |обучающихся по программам| | | | | |предпрофильной подготовки,| | | | | |индивидуальным учебным планам и| | | | | |программам профильного| | | | | |обучения, % | | | | +---+-------------+-----------------+-------------+-------+------+ |2. |Численность |интеллектуальных | | | | | |молодых людей| | | | | | |(12 - 25 лет)+-----------------+-------------+-------+------+ | |- победителей|творческих | | | | | |международных| | | | | | |и +-----------------+-------------+-------+------+ | |всероссийских|спортивных | | | | | |состязаний, | | | | | | |чел. | | | | | +---+-------------+-----------------+-------------+-------+------+ |3. |Количество действующих| | | | | |ресурсных центров| | | | | |информатизации общего| | | | | |образования (в том числе| | | | | |общеобразовательных учреждений| | | | | |- ресурсных центров| | | | | |информатизации образования),| | | | | |ед. | | | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ | Тактические показатели (одновременно с квартальным и | | полугодовым отчетом по форме 1-ПС) | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |1. |Доля общеобразовательных| | | | | |учреждений, подключенных к сети| | | | | |Интернет и использующих| | | | | |Интернет-ресурсы в| | | | | |образовательном процессе, % | | | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |2. |Количество педагогов,| | | | | |получивших денежные поощрения| | | | | |лучшим учителям за счет средств| | | | | |федерального бюджета (100 тыс.| | | | | |руб.) (в целом за период с| | | | | |начала года), чел. | | | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |3. |Количество общеобразовательных| | | | | |учреждений, внедряющих| | | | | |инновационные программы,| | | | | |получивших финансирование за| | | | | |счет средств федерального| | | | | |бюджета на реализацию программ| | | | | |развития (в целом за период с| | | | | |начала года), ед. | | | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ | Оперативные показатели (одновременно с ежемесячным | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |1. |Объем финансирования|из | | | | |национального проекта|федерального | | | | |(нарастающим итогом с начала|бюджета | | | | |года), млн. руб. +-------------+-------+------+ | | |из бюджета| | | | | |Курганской | | | | | |области | | | | | +-------------+-------+------+ | | |из местных| | | | | |бюджетов | | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |2. |Количество педагогов,|всего: | | | | |получающих дополнительные+-------------+-------+------+ | |денежные выплаты за классное|в том числе:| | | | |руководство за счет субсидий из|в городской| | | | |федерального бюджета (на конец|местности в| | | | |периода), тыс. чел. |классах с| | | | | |нормативной | | | | | |численностью | | | | | |не менее 25| | | | | |человек | | | | | +-------------+-------+------+ | | |в городской| | | | | |местности в| | | | | |классах с| | | | | |численностью | | | | | |менее 25 чел.| | | | | +-------------+-------+------+ | | |в сельской| | | | | |местности в| | | | | |классах с| | | | | |численностью | | | | | |не менее 14| | | | | |человек | | | | | +-------------+-------+------+ | | |в сельской| | | | | |местности в| | | | | |классах | | | | | |численностью | | | | | |менее 14 чел.| | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |3. |Количество введенных в|всего: | | | | |эксплуатацию компьютерных+-------------+-------+------+ | |классов в общеобразовательных|в том числе:| | | | |учреждениях (в целом за период|за счет| | | | |с начала года), ед. |средств | | | | | |федерального | | | | | |бюджета | | | | | +-------------+-------+------+ | | |бюджета | | | | | |Курганской | | | | | |области (в| | | | | |т.ч. за счет| | | | | |субвенций | | | | | |местным | | | | | |бюджетам) | | | | | +-------------+-------+------+ | | |местных | | | | | |бюджетов | | | +---+-------------------------------+-------------+-------+------+ |4. |Доля педагогов, получающих дополнительные| | | | |денежные выплаты за классное руководство (за| | | | |счет субсидий из федерального бюджета), от| | | | |общего числа педагогов, осуществляющих| | | | |классное руководство (на конец периода), % | | | +---+---------------------------------------------+-------+------+ Справочная информация по Курганской области +--------------------------------+-------------+----------+------+ | Наименование показателя |Периодичность| Значение | Зна- | | | отчета |показателя|чение | | | | на |пока- | | | |01.01.2006| за- | | | | | теля | | | | | на | | | | |отчет-| | | | | ную | | | | | дату | +--------------------------------+-------------+----------+------+ Расходы консолидированного годовая бюджета Курганской области на образование: а) всего, млрд. руб., б) в расчете на одного ученика (студента) в год, всего, руб., в том числе в: школах, всего, руб., в т.ч. на оплату труда; учреждениях начального профобразования, всего, руб., в т.ч. на оплату труда; учреждениях среднего профобразования, всего, руб., в т.ч. на оплату труда; в) удельный вес в общих расходах (включая внебюджетные), % Внебюджетные расходы на годовая образование: всего, общее образование, всего, доля от общих расходов на общее образование; начальное профобразование, всего, доля от общих расходов на начальное профобразование; среднее профобразование, всего, доля от общих расходов на среднее профобразование; высшее профобразование, всего, доля от общих расходов на высшее профобразование Среднемесячная начисленная годовая заработная плата на одного полугодовая работающего в отрасли квартальная образования к среднему значению по экономике, %, всего, руб., в том числе: а) в школах, всего, учителей; б) в учреждениях начального профобразования, всего, преподавателей; в) в учреждениях среднего профобразования, всего, преподавателей Доля государственных годовая и муниципальных полугодовая общеобразовательных учреждений, финансируемых на нормативно-подушевой основе Доля государственных годовая и муниципальных общеобразовательных учреждений: находящихся в аварийном состоянии; требующих капитального ремонта Доля образовательных учреждений, годовая в которых введена система полугодовая оплаты труда с учетом результатов деятельности: школ; учреждений начального и среднего профобразования Число работающих в годовая образовательных учреждениях (на 100 обучающихся), всего, в том числе: а) в школах, всего, учителей; б) в учреждениях начального профобразования, всего, преподавателей; в) в учреждениях среднего профобразования, всего, преподавателей Средний возраст педагогических годовая работников: в школах; в учреждениях начального и среднего профобразования Число учеников (студентов) на годовая одного преподавателя: в школах; в учреждениях начального и среднего профобразования Средняя наполняемость классов годовая общеобразовательных школ: полугодовая в городах; в сельской местности Учебная нагрузка в годовая общеобразовательных школах, учебных часов в неделю: 1 - 4 классы; 5 - 9 классы; 10 - 11 классы Число выпускников годовая общеобразовательных школ, всего, сдававших ЕГЭ; в том числе: усвоивших образовательные программы по предметам "Математика" и "Русский язык и литература" в пределах государственного стандарта; усвоивших образовательные программы по предметам "Математика" и "Русский язык и литература" со средним баллом 4,5 и выше Число обучающихся в годовая образовательных учреждениях: начального профобразования, всего, в том числе по программам на базе основного (общего) образования, без получения среднего полного (общего) образования; среднего профобразования, в том числе: по программам на базе основного (общего) образования, без получения среднего полного (общего) образования Обеспеченность образовательных годовая учреждений компьютерами (число полугодовая компьютеров на 100 обучающихся): квартальная в школах; в учреждениях начального и среднего профобразования Общеобразовательные учреждения, годовая имеющие доступ к компьютерной полугодовая сети Интернет: квартальная всего, доля от общего числа Доля выпускников, работающих по годовая специальности (профессии) не менее 3 лет по окончании образовательных учреждений: начального профобразования; среднего профобразования Удельный вес детей в возрасте от годовая 3 до 6 лет, получающих дошкольное образование Сведения о параметрах реализации Приоритетного национального проекта "Здоровье" в Курганской области (по состоянию на "___" ___________ 200___ г.) Форма 1-ПС (здоровье) +---+--------------------+------------+-----------+------+-----------+----------+ | N | Задачи и основные | Плановое | Перио- | Зна- | Финанси- |Финансиро-| | | мероприятия <1> |значение на | дичность |чение | рование | вание из | | | |текущий год | отчета | на | из |консолиди-| | | | для | |отчет-| федераль- | рованного| | | | Курганской | | ную | ного | бюджета | | | | области | | дату | бюджета и |Курганской| | | | | | | бюджетов | области, | | | | | | | государ- | млн. руб.| | | | | | | ственных | | | | | | | | внебюд- | | | | | | | | жетных | | | | | | | | фондов, | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | +------+----+-----+----+ | | | | | | пла- |фак-| пла-|фак-| | | | | | |новое |ти- |новое|ти- | | | | | | | на |чес-| на |чес-| | | | | | |теку- |кое |теку-|кое | | | | | | | щий | на | щий | на | | | | | | | год |от- | год |от- | | | | | | | |чет-| |чет-| | | | | | | |ную | |ную | | | | | | | |дату| |дату| +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | По направлению "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |1. |Повышение | (на 01.01. | | | | | | | | |доступности и| 2008) | | | | | | | | |качества первичной| | | | | | | | | |медико-санитарной | | | | | | | | | |помощи, в том числе:| | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение | до | годовая | | | | | | | |коэффициента | |полугодовая| | | | | | | |совместительства в| | | | | | | | | |учреждениях, | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | |первичную медико-| | | | | | | | | |санитарную помощь | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение числа вновь| не менее | годовая | | | | | | | |заразившихся ВИЧ-| чем на | | | | | | | | |инфекцией | человек | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение |не менее чем| годовая | | | | | | | |заболеваемости | в раза | | | | | | | | |гепатитом B | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение |не менее чем| годовая | | | | | | | |заболеваемости | в раз, | | | | | | | | |краснухой | ликвидация | | | | | | | | | | врожденной | | | | | | | | | | краснухи | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |раннее выявление у| | годовая | | | | | | | |детей наследственных| | | | | | | | | |заболеваний | | | | | | | | | |(галактоземия, | | | | | | | | | |муковисцидоз и| | | | | | | | | |адреногенитальный | | | | | | | | | |синдром) | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение материнской| до на | годовая | | | | | | | |смертности | 100 тыс. | | | | | | | | | |живорождений| | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение |до на 1000| годовая | | | | | | | |младенческой | родившихся | | | | | | | | |смертности | живыми | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение частоты|не менее чем| годовая | | | | | | | |обострений и| на % | | | | | | | | |осложнений | | | | | | | | | |хронических | | | | | | | | | |заболеваний (кол-во| | | | | | | | | |случаев на 1000| | | | | | | | | |хронических больных| | | | | | | | | |в год) | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |снижение временной|не менее чем| годовая | | | | | | | |нетрудоспособности | на % | | | | | | | | |(кол-во дней на 100| | | | | | | | | |работающих в год) | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |2. |Подготовка врачей по| | | | | | | | | |специальностям: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |"Общая врачебная| чел. | годовая | | | | | | | |практика (семейная| |полугодовая| | | | | | | |медицина)" | |квартальная| | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |"Терапия" и| чел. | | | | | | | | |"Педиатрия" | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |3. |Осуществление | | годовая | | | | | | | |денежных выплат: | |полугодовая| | | | | | +---+--------------------+------------+квартальная+------+------+----+-----+----+ | |участковым врачам-| чел. | месячная | | | | | | | |терапевтам, | | | | | | | | | |участковым врачам-| | | | | | | | | |педиатрам, врачам| | | | | | | | | |общей (семейной)| | | | | | | | | |практики | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |медицинским сестрам,| чел. | | | | | | | | |работающим с| | | | | | | | | |названными врачами | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |4. |Осуществление | | годовая | | | | | | | |денежных выплат| |полугодовая| | | | | | | |медицинскому | |квартальная| | | | | | | |персоналу (с 1 июля| | месячная | | | | | | | |2006 г.): | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |фельдшерско- | чел. | | | | | | | | |акушерских пунктов | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |врачам, фельдшерам и| чел. | | | | | | | | |медсестрам скорой| | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |5. |Оснащение | | годовая | | | | | | | |диагностическим | |полугодовая| | | | | | | |оборудованием | |квартальная| | | | | | | |муниципальных | | <*> | | | | | | | |амбулаторно- | | | | | | | | | |поликлинических | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |6. |Оснащение | | годовая | | | | | | | |автомобилями скорой| |полугодовая| | | | | | | |медицинской помощи | |квартальная| | | | | | +---+--------------------+------------+ <*> +------+------+----+-----+----+ | |в том числе| | | | | | | | | |реанимобилями, | | | | | | | | | |реанимобилями с| | | | | | | | | |кювезами | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |7. |Обследование | тыс. чел. | годовая | | | | | | | |населения с целью| |полугодовая| | | | | | | |выявления ВИЧ-| |квартальная| | | | | | | |инфицированных и| | | | | | | | | |инфицированных | | | | | | | | | |вирусом гепатита C | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |в том числе лечение| тыс. чел. | | | | | | | | |названных больных | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |8. |Проведение | | годовая | | | | | | | |иммунизации | |полугодовая| | | | | | | |населения в рамках| |квартальная| | | | | | | |Национального | | | | | | | | | |календаря | | | | | | | | | |профилактических | | | | | | | | | |прививок: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |против полиомиелита| тыс. чел. | | | | | | | | |- детей, страдающих| | | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | | |заболеваниями, | | | | | | | | | |которые имеют| | | | | | | | | |относительные и| | | | | | | | | |абсолютные | | | | | | | | | |противопоказания к| | | | | | | | | |вакцинации живой| | | | | | | | | |полиомиелитной | | | | | | | | | |вакциной | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |против гепатита B -| тыс. чел. | | | | | | | | |детей, подростков,| | | | | | | | | |взрослых, не| | | | | | | | | |привитых ранее | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |против краснухи -| тыс. чел. | | | | | | | | |детей до 14 лет, лиц| | | | | | | | | |до 25 лет, не| | | | | | | | | |привитых ранее | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |против гриппа | тыс. чел. | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |9. |Обследование | тыс. чел. | годовая | | | | | | | |новорожденных детей| |полугодовая| | | | | | | |на галактоземию,| |квартальная| | | | | | | |муковисцидоз и| | | | | | | | | |адреногенитальный | | | | | | | | | |синдром | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |10.|Оплата медицинской| тыс. чел. | годовая | | | | | | | |помощи, оказываемой| |полугодовая| | | | | | | |женщинам в период| |квартальная| | | | | | | |беременности и родов| | | | | | | | | |<**> | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |11.|Проведение | | годовая | | | | | | | |диспансеризации по| |полугодовая| | | | | | | |дополнительным | |квартальная| | | | | | | |программам: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |работающего | тыс. чел. | | | | | | | | |населения | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |граждан, работающих| тыс. чел. | | | | | | | | |в отраслях с| | | | | | | | | |вредными и опасными| | | | | | | | | |производственными | | | | | | | | | |условиями | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |12.|Дополнительная | | годовая | | | | | | | |оплата первичной| |полугодовая| | | | | | | |медико-санитарной | |квартальная| | | | | | | |помощи, оказываемой:| | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |работающим гражданам| тыс. чел. | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |неработающим | тыс. чел. | | | | | | | | |пенсионерам | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | По направлению "Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью"| +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |13.|Повышение уровня| не менее | годовая | | | | | | | |обеспеченности | чем до % | | | | | | | | |населения |потребности | | | | | | | | |высокотехнологичными| | | | | | | | | |видами медицинской| | | | | | | | | |помощи | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |14.|Строительство новых| | годовая | | | | | | | |центров высоких| |полугодовая| | | | | | | |медицинских | |квартальная| | | | | | | |технологий: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +------+------+----+-----+----+ | |закладываемые центры| | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |вводимые центры | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |15.|Оказание | тыс. чел. | годовая | | | | | | | |высокотехнологичной | |полугодовая| | | | | | | |медицинской помощи| |квартальная| | | | | | | |на основе| | месячная | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ |16.|Организация | | годовая | | | | | | | |подготовки | |полугодовая| | | | | | | |медицинских кадров| |квартальная| | | | | | | |для новых центров| | | | | | | | | |высокотехнологичной | | | | | | | | | |медицинской помощи: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |врачей | чел. | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ | |среднего | чел. | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | |персонала | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+------+------+----+-----+----+ <1> В соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами Приоритетного национального проекта, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 2 от 21 декабря 2005 г., раздел IV, п. 1). <*> С приложением перечня поставленного и введенного в эксплуатацию диагностического оборудования. <**> Ежемесячная отчетность об оплате медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 852. Форма 1-ПС-дополнительная +-------------------------------+----------------+---------------+ | Наименование показателя, | Значение | Плановое | | ед. измерения | показателя за | значение на | | |отчетный период | 2006 год | | +-----+----------+ | | |абсо-| % к | | | |лют- |аналогич- | | | | ное | ному | | | |зна- | периоду | | | |чение| предыду- | | | | |щего года | | +-------------------------------+-----+----------+---------------+ | Стратегические показатели (одновременно с годовым | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ |1. |Ожидаемая продолжительность| | | | | |жизни, лет | | | | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ | Тактические показатели (одновременно с квартальным и | | полугодовым отчетом по форме 1-ПС) | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ |1. |Износ санавтотранспорта, % | | | | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ |2. |Численность участковых| | | | | |терапевтов, педиатров,| | | | | |врачей общей (семейной)| | | | | |практики и медицинских| | | | | |сестер участковых| | | | | |терапевтов, педиатров,| | | | | |врачей общей (семейной)| | | | | |практики, включенных в| | | | | |федеральный регистр| | | | | |медицинских работников,| | | | | |чел. | | | | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ |3. |Очередность на оказание| | | | | |высокотехнологичной помощи| | | | | |(на конец периода), чел. | | | | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ | Оперативные показатели (одновременно с ежемесячным | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+--------------+------------+-----+----------+---------------+ |1. |Объем |из | | | | | |финансирования|федерального| | | | | |национального |бюджета | | | | | |проекта +------------+-----+----------+---------------+ | |(нарастающим |из бюджета| | | | | |итогом с|области | | | | | |начала года),+------------+-----+----------+---------------+ | |млн. руб. |из местных| | | | | | |бюджетов | | | | | | +------------+-----+----------+---------------+ | | |из ТФОМС | | | | | | +------------+-----+----------+---------------+ | | |из ФСС | | | | +---+--------------+------------+-----+----------+---------------+ |2. |Доля участковых врачей-| | | | | |терапевтов, участковых| | | | | |врачей-педиатров и врачей| | | | | |общей (семейной) практики,| | | | | |которым за прошедший месяц| | | | | |осуществлены дополнительные| | | | | |денежные выплаты (по| | | | | |федеральным обязательствам:| | | | | |10 тыс. руб. в мес. через| | | | | |ТФОМС), в общем количестве| | | | | |врачей-терапевтов, | | | | | |участковых врачей-педиатров| | | | | |и врачей общей (семейной)| | | | | |практики, % | | | | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ |3. |Доля медицинских сестер,| | | | | |работающих с участковыми| | | | | |врачами-терапевтами, | | | | | |участковыми врачами-| | | | | |педиатрами и врачами общей| | | | | |(семейной) практики,| | | | | |которым за прошедший месяц| | | | | |осуществлены дополнительные| | | | | |денежные выплаты (по| | | | | |федеральным обязательствам:| | | | | |5 тыс. руб. в мес. через| | | | | |ТФОМС), в общем количестве| | | | | |медицинских сестер,| | | | | |работающих с участковыми| | | | | |врачами-терапевтами, | | | | | |участковыми врачами-| | | | | |педиатрами и врачами общей| | | | | |(семейной) практики, % | | | | +---+---------------------------+-----+----------+---------------+ Справочная информация по Курганской области +-------------------------------+-------------+----------+-------+ | Наименование показателя |Периодичность| Значение |Значе- | | | отчета |показателя|ние | | | | на |пока- | | | |01.01.2006|зателя | | | | |на | | | | |отчет- | | | | |ную | | | | |дату | +-------------------------------+-------------+----------+-------+ Расходы на здравоохранение годовая в расчете на душу населения из средств консолидированного бюджета Курганской области и государственных внебюджетных фондов: всего, млн. руб. доля в общих расходах консолидированного бюджета области Среднемесячная начисленная годовая заработная плата на одного полугодовая работника здравоохранения квартальная к среднему значению по экономике, %, всего, руб., в том числе: врачей; среднего медперсонала; технических работников Соотношение расходов годовая консолидированного бюджета Курганской области по видам медицинской помощи (%): а) амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, б)скорая медицинская помощь, в) стационарная медицинская помощь Доля объемов медицинской годовая помощи, оплаченной с применением методов оплаты по результатам деятельности, % Дефицит финансирования годовая Программы государственных гарантий медицинской помощи, % Амбулаторно-поликлинические годовая учреждения, в которых введена полугодовая оплата труда медицинских работников участковой службы с учетом результатов деятельности: всего, доля от общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений Амбулаторно-поликлинические годовая учреждения, оснащенные полугодовая медицинским оборудованием в соответствии с нормативами: всего, доля от общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений Медицинские учреждения, годовая переведенные на одноканальное полугодовая финансирование (возмещение расходов на оказание медицинской помощи за счет средств ТФОМС по всем видам затрат, кроме капитального ремонта, коммунальных услуг): всего, доля от общего числа медицинских учреждений Доля медицинских учреждений (% от общего числа): находящихся в аварийном состоянии; требующих капитального ремонта Смертность населения на 100 годовая тыс. чел. в год, всего, в т.ч. в трудоспособном возрасте Средний срок ожидания: годовая консультации специалиста в амбулаторно-поликлинических учреждениях; диагностических исследований в амбулаторно-поликлинических учреждениях; плановой госпитализации в стационары (кроме высокотехнологичной медицинской помощи) Среднее время ожидания прибытия годовая скорой медицинской помощи: в городах; в сельской местности Доля медицинских учреждений, годовая применяющих клинико- полугодовая экономические стандарты медицинской помощи Уровень госпитализации в годовая стационары полугодовая Средняя длительность работы годовая койки в стационаре Сведения о параметрах реализации Приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области (по состоянию на "___" ____________ 200___ г.) Форма 1-ПС (жилье) +--+-----------------+-----+-----------+-----+----------+----------+ |N |Задачи и основные|Пла- | Периодич- |Зна- | Финанси- | Финан- | | | мероприятия <1> |новое| ность | че- | рование |сирование | | | |зна- | отчета | ние | из | из | | | |чение| | на |федераль- |консолиди-| | | | на | | от- | ного |рованного | | | |теку-| |чет- | бюджета, | бюджета | | | | щий | | ную |млн. руб. |Курганской| | | | год | |дату | | области, | | | | для | | | |млн. руб. | | | |Кур- | | +-----+----+-----+----+ | | |ган- | | | пла-|фак-|пла- |фак-| | | |ской | | | но- |ти- | но- |ти- | | | | об- | | | вое |чес-| вое |чес-| | | |ласти| | | на |кое | на |кое | | | | | | |теку-| на |теку-| на | | | | | | | щий |от- | щий |от- | | | | | | | год |чет-| год |чет-| | | | | | | |ную | |ную | | | | | | | |дату| |дату| +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ | По направлению "Повышение доступности жилья" | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ |1.|Субсидирование |тыс. | годовая | | | | | | | |молодых семей при|семей|полугодовая| | | | | | | |приобретении | |квартальная| | | | | | | |жилья | | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ | По направлению "Увеличение объемов ипотечного жилищного | | кредитования" | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ |2.|Развитие | | | | | | | | | |унифицированной | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | |рефинансирования | | | | | | | | | |ипотечных | | | | | | | | | |жилищных | | | | | | | | | |кредитов, | | | | | | | | | |включая: | | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ | |снижение | до | годовая | | | | | | | |процентной ставки| % |полугодовая| | | | | | | |по ипотечным| |квартальная| | | | | | | |жилищным | | | | | | | | | |кредитам | | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ | |увеличение общего|млн. | годовая | | | | | | | |годового объема|руб. |полугодовая| | | | | | | |предоставленных | |квартальная| | | | | | | |ипотечных | | | | | | | | | |кредитов (займов)| | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ | |увеличение доли| % | годовая | | | | | | | |семей, имеющих| |полугодовая| | | | | | | |возможность | |квартальная| | | | | | | |приобрести жилье,| | | | | | | | | |соответствующее | | | | | | | | | |стандартам | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | |жилыми | | | | | | | | | |помещениями, с| | | | | | | | | |помощью | | | | | | | | | |собственных и| | | | | | | | | |заемных средств | | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+-----+----+-----+----+ | По направлению "Увеличение объемов жилищного строительства и | | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | +--+-----------------+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+ |3.|Обеспечение |млн. | годовая | | | | | | | |земельных |кв. м|полугодовая| | | | | | | |участков | | <*> | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | |инфраструктурой в| | | | | | | | | |целях увеличения| | | | | | | | | |объемов жилищного| | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | |(дополнительный | | | | | | | | | |ввод жилья) | | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+ |4.|Модернизация | до | годовая | | | | | | | |объектов | % |полугодовая| | | | | | | |коммунальной | | <*> | | | | | | | |инфраструктуры с| | | | | | | | | |целью снижения| | | | | | | | | |уровня износа| | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+ | По направлению "Выполнение государственных | | обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, | | установленных федеральным законодательством" | +--+-----------------+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+ |5.|Предоставление |тыс. | годовая | | | | | | | |субсидий на|семей|полугодовая| | | | | | | |приобретение | |квартальная| | | | | | | |жилья категориям| | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | |федеральным | | | | | | | | | |законодательством| | | | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+ |6.|Обеспечение |тыс. | годовая | | | | | | | |жильем ветеранов|семей|полугодовая| | | | | | | |и инвалидов | |квартальная| | | | | | +--+-----------------+-----+-----------+-----+------+----+-----+---+ <1> В соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами Приоритетного национального проекта, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 2 от 21 декабря 2005 г., раздел IV, п. 1). <*> С приложением перечня реализуемых в рамках Приоритетного национального проекта проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также прогноза значений показателей на 2006 г. Форма 1-ПС-дополнительная +---+---------------------------------+---------------+----------+ | | Наименование показателя, | Значение | Плановое | | | ед. измерения | показателя за | значение | | | |отчетный период| на 2006 | | | +------+--------+ год | | | | абсо-| % к | | | | |лютное| анало- | | | | |значе-|гичному | | | | | ние |периоду | | | | | | преды- | | | | | | дущего | | | | | | года | | +---+---------------------------------+------+--------+----------+ | Стратегические показатели (одновременно с годовым | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+---------------------------------+------+--------+----------+ |1. |Уровень обеспеченности жильем| | | | | |<2>, кв. м/чел. | | | | +---+---------------------------------+------+--------+----------+ |2. |Индекс доступности жилья <3>,| | | | | |лет | | | | +---+---------------------------------+------+--------+----------+ | Тактические показатели (одновременно с квартальным и | | полугодовым отчетом по форме 1-ПС) | +---+---------------------------------+------+--------+----------+ |1. |Объем введенного жилья| | | | | |(нарастающим итогом с начала| | | | | |года), тыс. кв. м | | | | +---+-----------------+---------------+------+--------+----------+ |2. |Число семей из|ветераны и| | | | | |числа отдельных|инвалиды | | | | | |категорий +---------------+------+--------+----------+ | |граждан, перед|участники | | | | | |которыми имеются|ликвидации (и| | | | | |государственные |пострадавшие | | | | | |обязательства по|от) | | | | | |обеспечению |последствий | | | | | |жильем, |радиационных | | | | | |состоящих на|аварий и| | | | | |учете для|катастроф | | | | | |получения жилья+---------------+------+--------+----------+ | |(на конец|вынужденные | | | | | |периода), ед. |переселенцы | | | | | | +---------------+------+--------+----------+ | | |выезжающие из| | | | | | |районов | | | | | | |Крайнего | | | | | | |Севера и| | | | | | |приравненных к| | | | | | |ним местностей | | | | +---+-----------------+---------------+------+--------+----------+ |3. |Количество |всего | | | | | |выданных +---------------+------+--------+----------+ | |жилищных |в том числе с| | | | | |ипотечных |использованием | | | | | |кредитов |средств | | | | | |(нарастающим |федерального | | | | | |итогом с начала |бюджета | | | | | |года), ед. +---------------+------+--------+----------+ | | |средств | | | | | | |бюджетов | | | | | | |Курганской | | | | | | |области и| | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | +---------------+------+--------+----------+ | | |из выданных с| | | | | | |использованием | | | | | | |средств | | | | | | |бюджетов всех| | | | | | |уровней: | | | | | | |выдано молодым| | | | | | |семьям | | | | | | +---------------+------+--------+----------+ | | |молодым | | | | | | |специалистам | | | | | | |на селе | | | | +---+-----------------+---------------+------+--------+----------+ | Оперативные показатели (одновременно с ежемесячным | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+-----------------+---------------+------+--------+----------+ |1. |Объем |из федерального| | | | | |финансирования |бюджета | | | | | |национального +---------------+------+--------+----------+ | |проекта |из бюджета| | | | | |(нарастающим |Курганской | | | | | |итогом с начала|области | | | | | |года), млн. руб. +---------------+------+--------+----------+ | | |из местных| | | | | | |бюджетов | | | | +---+-----------------+---------------+------+--------+----------+ <2> Отношение общей площади жилищного фонда к общей численности населения. <3> Отношение средней рыночной стоимости "стандартной" двухкомнатной квартиры общей площадью 54 кв. м к совокупному годовому доходу "среднестатистической" семьи из трех человек, из которых двое работающих, показывает, за сколько лет семья в состоянии накопить на эту квартиру, если больше ни на что не будет тратить. Справочная информация по Курганской области +-------------------------------+-------------+----------+-------+ | Наименование показателя |Периодичность| Значение | Зна- | | | отчета |показателя| чение | | | | на | пока- | | | |01.01.2006| зателя| | | | | на | | | | | отчет-| | | | | ную | | | | | дату | +-------------------------------+-------------+----------+-------+ Расходы на ЖХК из средств годовая консолидированного бюджета Курганской области Сумма задолженности предприятий годовая ЖКХ: полугодовая кредиторской; дебиторской Средний срок получения годовая разрешения на жилищное полугодовая строительство (от времени подачи заявки на предоставление земельного участка) Число поселений, в которых годовая сформирована система полугодовая градостроительного планирования на уровне поселений (генеральные планы, правила землепользования и застройки, документы планировки территорий) Число муниципалитетов, в годовая которых внедрены конкурентные полугодовая механизмы предоставления сформированных земельных участков для жилищного строительства на аукционах Участки для жилищного годовая строительства, предоставленные полугодовая на аукционах: квартальная всего, доля площади таких участков в общей площади, предоставленной под жилищное строительство Инвестиции в модернизацию годовая объектов коммунальной полугодовая инфраструктуры: всего, доля частных инвестиций, в том числе на основе концессионных соглашений Удельный вес жилищного фонда, годовая в отношении которого жилищно- полугодовая коммунальные услуги оказываются на конкурсной основе Удельный вес жилищного фонда, годовая управление которым полугодовая осуществляется собственниками в формах, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации Удельный вес жилищного фонда: годовая полугодовая ветхого и аварийного жилья; обеспеченного горячим водоснабжением, канализацией и центральным отоплением: в городах, в сельской местности Государственные и муниципальные годовая объекты ЖКХ (водоснабжение, полугодовая канализация, тепловые и электрические сети), переданные в управление частным операторам: стоимость переданных основных фондов, всего; доля от общей стоимости основных фондов ЖКХ, % Частные операторы, годовая предоставляющие услуги ЖКХ: полугодовая всего, доля от общего числа организаций, предоставляющих услуги ЖКХ, %; доля в общей стоимости услуг ЖКХ, % Сведения о параметрах реализации Приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в Курганской области (по состоянию на "___" ____________ 200___ г.) Форма 1-ПС (АПК) +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----------+----------+ | N | Задачи и основные | Плановое | Перио- |Зна-|Финансиро- |Финансиро-| | | мероприятия <4> | значение на | дичность |че- | вание из | вание из | | | | текущий год | отчета |ние | федераль- |консолиди-| | | | для | | на | ного |рованного | | | | Курганской | |от- | бюджета, | бюджета | | | | области | |чет-| млн. руб. |Курганской| | | | | |ную | | области, | | | | | |дату| |млн. руб. | | | | | | +-----+-----+-----+----+ | | | | | |пла- |фак- |пла- |фак-| | | | | | |новое| ти- |новое|ти- | | | | | | | на |чес- | на |чес-| | | | | | |теку-| кое |теку-|кое | | | | | | | щий | на | щий | на | | | | | | | год | от- | год |от- | | | | | | | |чет- | |чет-| | | | | | | | ную | |ную | | | | | | | |дату | |дату| +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ | По направлению "Ускоренное развитие животноводства" | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |1. |Увеличение | на % | годовая | | | | | | | |производства скота на|(к 2008 году)|полугодовая| | | | | | | |убой, при| | | | | | | | | |стабилизации | | | | | | | | | |поголовья крупного| | | | | | | | | |скота на уровне не| | | | | | | | | |ниже 2005 г. <*> | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |2. |Увеличение | на % | годовая | | | | | | | |производства молока |(к 2008 году)|полугодовая| | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |3. |Субсидирование | млн. руб. | годовая | | | | | | | |процентных ставок по| кредитов |полугодовая| | | | | | | |кредитам коммерческих| |квартальная| | | | | | | |банков на срок до 8| | | | | | | | | |лет на строительство,| | | | | | | | | |реконструкцию и| | | | | | | | | |модернизацию +-------------+ +----+-----+-----+-----+----+ | |животноводческих | тыс. | | | | | | | | |комплексов (ферм),| скотомест | | | | | | | | |привлечение кредитов,| | | | | | | | | |в том числе на| | | | | | | | | |создание скотомест | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |4. |Закупка и передача в| тыс. голов | годовая | | | | | | | |лизинг | |полугодовая| | | | | | | |высокопродуктивного | |квартальная| | | | | | | |племенного скота | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |5. |Закупка и передача в| тыс. | годовая | | | | | | | |лизинг техники и| скотомест |полугодовая| | | | | | | |оборудования для| |квартальная| | | | | | | |животноводства, | | | | | | | | | |создание и| | | | | | | | | |модернизация | | | | | | | | | |скотомест | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ | По направлению "Стимулирование развития малых форм | | хозяйствования в агропромышленном комплексе" | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |6. |Увеличение объема| на % | годовая | | | | | | | |реализации продукции|(к 2008 году)| | | | | | | | |личными подсобными и| | | | | | | | | |крестьянскими | | | | | | | | | |(фермерскими) | | | | | | | | | |хозяйствами | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |7. |Субсидирование | млн. руб. | годовая | | | | | | | |процентных ставок по| кредитов |полугодовая| | | | | | | |кредитам и займам,| |квартальная| | | | | | | |привлеченным на| | | | | | | | | |развитие производства| | | | | | | | | |сельхозпродукции | | | | | | | | | |личными подсобными| | | | | | | | | |хозяйствами, | | | | | | | | | |крестьянскими | | | | | | | | | |(фермерскими) | | | | | | | | | |хозяйствами и| | | | | | | | | |создаваемыми ими| | | | | | | | | |сельскохозяйственными| | | | | | | | | |потребительскими | | | | | | | | | |кооперативами, сумма| | | | | | | | | |привлеченных кредитов| | | | | | | | | |и займов | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |8. |Развитие сети|кооперативов | годовая | | | | | | | |(создание): | |полугодовая| | | | | | | |сельскохозяйственных | |квартальная| | | | | | | |потребительских | | | | | | | | | |кооперативов по| | | | | | | | | |снабжению и сбыту| | | | | | | | | |продукции личных| | | | | | | | | |подсобных и| | | | | | | | | |крестьянских | | | | | | | | | |(фермерских) хозяйств| | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |9. |сельскохозяйственных |кооперативов | годовая | | | | | | | |потребительских | |полугодовая| | | | | | | |кооперативов по| |квартальная| | | | | | | |переработке | | | | | | | | | |сельхозпродукции | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |10.|сельскохозяйственных |кооперативов | годовая | | | | | | | |потребительских | |полугодовая| | | | | | | |кредитных | |квартальная| | | | | | | |кооперативов | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |11.|Создание системы| | годовая | | | | | | | |земельно-ипотечного | |полугодовая| | | | | | | |кредитования, | | | | | | | | | |вовлечение в нее| | | | | | | | | |хозяйств со средним| | | | | | | | | |наделом земли 100 га | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ | По направлению "Обеспечение доступным жильем молодых | | специалистов (или их семей) на селе" | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ |12.|Субсидирование | тыс. | годовая | | | | | | | |строительства | кв. м |полугодовая| | | | | | | |(приобретения) жилья| жилья |квартальная| | | | | | | |для молодых| | | | | | | | | |специалистов (или их+-------------+ +----+-----+-----+-----+----+ | |семей) на селе| тыс. | | | | | | | | |хозяйствующими |специалистов | | | | | | | | |субъектами | (семей) | | | | | | | | |(работодателями) | | | | | | | | +---+---------------------+-------------+-----------+----+-----+-----+-----+----+ <4> В соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами Приоритетного национального проекта, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 2 от 21 декабря 2005 г., раздел IV, п. 1). <*> По данным органов государственной статистики. Форма 1-ПС-дополнительная +--------------------------------------------+------------+------+ | Наименование показателя, ед. измерения | Значение | Пла- | | | показателя |новое | | |за отчетный | зна- | | | период |чение | | +-----+------+ на | | |абсо-| % к | 2006 | | |лют- |анало-| год | | | ное |гично-| | | |зна- | му | | | |чение|перио-| | | | | ду | | | | |преды-| | | | |дущего| | | | | года | | +--------------------------------------------+-----+------+------+ | Стратегические показатели (одновременно с годовым | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+----------------------------------------+-----+------+------+ |1. |Производство мяса на душу населения в| | | | | |год, кг/чел. | | | | +---+----------------------------------------+-----+------+------+ |2. |Износ основных фондов в АПК (на конец| | | | | |периода), % | | | | +---+----------------------------------------+-----+------+------+ | Тактические показатели (одновременно с квартальным и | | полугодовым отчетом по форме 1-ПС) | +---+----------------------------------------+-----+------+------+ |1. |Количество фермерских хозяйств (на конец| | | | | |периода), ед. | | | | +---+--------------------+-------------------+-----+------+------+ |2. |Количество |всего | | | | | |работающих +-------------------+-----+------+------+ | |сельскохозяйственных|в том числе:| | | | | |потребительских |кредитных | | | | | |кооперативов (на+-------------------+-----+------+------+ | |конец периода), ед. |снабженческо- | | | | | | |сбытовых | | | | | | +-------------------+-----+------+------+ | | |по переработке| | | | | | |сельхозпродукции | | | | | | +-------------------+-----+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | |в | | | | | | |сельхозпредприятиях| | | | | | +-------------------+-----+------+------+ | | |в фермерских| | | | | | |хозяйствах | | | | | | +-------------------+-----+------+------+ | | |в личных подсобных| | | | | | |хозяйствах | | | | +---+--------------------+-------------------+-----+------+------+ | Оперативные показатели (одновременно с ежемесячным | | отчетом по форме 1-ПС) | +---+--------------------+-------------------+-----+------+------+ |1. |Объем финансирования|из федерального| | | | | |национального |бюджета | | | | | |проекта (нарастающим+-------------------+-----+------+------+ | |итогом с начала|из бюджета области | | | | | |года), млн. руб. +-------------------+-----+------+------+ | | |из местных бюджетов| | | | +---+--------------------+-------------------+-----+------+------+ Справочная информация по Курганской области +-------------------------------+-------------+----------+-------+ | Наименование показателя |Периодичность| Значение | Зна- | | | отчета |показателя| чение | | | | на | пока- | | | |01.01.2006| зателя| | | | | на | | | | | отчет-| | | | | ную | | | | | дату | +-------------------------------+-------------+----------+-------+ Производство скота на убой (без годовая птицы) <*>, тыс. т полугодовая Производство молока <*>, годовая тыс. т полугодовая Число скотомест, всего годовая полугодовая в том числе введенных (модернизированных) за отчетный период Поголовье крупного рогатого годовая скота, всего, полугодовая в том числе: коров; молодняка Поголовье свиней, всего годовая полугодовая Надой молока на одну корову за Правительства полугодовая (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) квартальная Среднесуточный привес за годовая отчетный период полугодовая (по сельхозорганиПравительства зводства годовая сельхозпродукции личными подсобными и крестьянскими (В редакции Распоряжения Губернатора Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) фермерскими хозяйствами (по основным видам продукции в абсолютных показателях и в % к общему производству) <*> Доля личных подсобных хозяйств, годовая реализующих сельхозпродукцию полугодовая чер (Утратило силу - Распоряжение Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) ез заготовительные и сбытовые организации Число потребительских годовая сельскохозяйственных полугодовая кооперативов: снабженческо-сбытовые; кредитные; перерабатывающие Число и показатели годовая производственной мощности полугодовая объектов по хранению и переработке сельхозпродукции, вновь введенных в эксплуатацию снабженческо-сбытовыми и перерабатывающими кооперативами (единиц по видам объектов) Площадь земель, вовлеченных в годовая систему земельной ипотеки полугодовая <*> По данным органов государственной статистики. Заместитель Губернатора Курганской области - руководитель аппарата Администрации (Правительства) Курганской области А.Г.Мазеин Правительства Приложение 3 (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) к распоряжению Администрации (Правительства) Курганской области Правительства р КО НТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ (В редакции Распоряжения Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р)ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ в_____________________________________________________________ (на (Утратило силу - Распоряжение Курганской области от 09.10.2007 г. N 303-р) именование муниципального образования) (по состоянию на "___" ____________ 200___ г.) Форма 1-ПМ (образование) +---+--------------------+----------+-----------+-----+------------+------------+ | N | Задачи и основные | Плановое | Перио- | Зна-| Финансиро- | Финансиро- | | | мероприятия <1> | значение | дичность | че- | вание из | вание из | | | |на текущий| отчета | ние |федерального| бюджета | | | | год для | | на | бюджета и | муници- | | | | муници- | | от- | бюджета | пального | | | | пального | | чет-| Курганской | образо- | | | | образо- | | ную | области, | вания | | | | вания | | дату| млн. руб. | Курганской | | | |Курганской| | | | области, | | | | области | | | | млн. руб. | | | | | | +------+-----+-------+----+ | | | | | | пла- |фак- | пла- |фак-| | | | | | |новое | ти- | новое |ти- | | | | | | | на |чес- | на |чес-| | | | | | |теку- | кое | теку- |кое | | | | | | | щий | на | щий | на | | | | | | | год | от- | год |от- | | | | | | | |чет- | |чет-| | | | | | | | ную | |ную | | | | | | | |дату | |дату| +---+--------------------+----------+-----------+-----+------+-----+-------+----+ | По направлению "Поддержка и развитие лучших образцов | | отечественного образования" | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |1. |Стимулирование | школ | годовая | | | | | | | |общеобразовательных | |полугодовая| | | | | | | |учреждений, активно| |квартальная| | | | | | | |внедряющих | | | | | | | | | |инновационные | | | | | | | | | |образовательные | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |2. |Поддержка | человек | годовая | | | | | | | |талантливой молодежи| |полугодовая| | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |3. |Поощрение лучших| человек | годовая | | | | | | | |учителей | |полугодовая| | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ | По направлению "Внедрение современных образовательных технологий" | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |4. |Развитие технической| школ | годовая | | | | | | | |основы современных| |полугодовая| | | | | | | |информационных | |квартальная| | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | |технологий, включая| | | | | | | | | |подключение школ к| | | | | | | | | |сети Интернет | | | | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |5. |Развитие технической|комплектов| годовая | | | | | | | |основы современных| |полугодовая| | | | | | | |информационных | |квартальная| | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | |технологий, включая| | | | | | | | | |закупку комплектов| | | | | | | | | |оборудования для| | | | | | | | | |компьютерных классов| | | | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |6. |Оснащение школ| не менее | годовая | | | | | | | |ежегодно учебно-| школ |полугодовая| | | | | | | |наглядными пособиями| |квартальная| | | | | | | |и оборудованием | | месячная | | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ | По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в школах" | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |7. |Выплата | не менее | годовая | | | | | | | |дополнительного | тыс. |полугодовая| | | | | | | |ежемесячного | человек |квартальная| | | | | | | |денежного | | месячная | | | | | | | |вознаграждения | | | | | | | | | |классным | | | | | | | | | |руководителям | | | | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ | По направлению "Сельский школьный автобус" | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ |8. |Приобретение | не менее | годовая | | | | | | | |школьных автобусов | |полугодовая| | | | | | | | | |квартальная| | | | | | +---+--------------------+----------+-----------+-----+-------+----+-------+----+ <1> В соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами Приоритетного национального проекта, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 2 от 21 декабря 2005 г., раздел IV, п. 1). Справочная информация по муниципальному району (городскому округу) Курганской области +--------------------------------+-------------+----------+------+ | Наименование показателя |Периодичность| Значение | Зна- | | | отчета |показателя|чение | | | | на |пока- | | | |01.01.2006| за- | | | | | теля | | | | | на | | | | |отчет-| | | | | ную | | | | | дату | +--------------------------------+-------------+----------+------+ Расходы бюджета годовая муниниципального образования Курганской области на образование: а) всего, млрд. руб., б) в расчете на одного ученика (студента) в год, всего, руб., в том числе в: школах, всего, руб., в т.ч. на оплату труда; учреждениях начального профобразования, всего, руб., в т.ч. на оплату труда; учреждениях среднего профобразования, всего, руб., в т.ч. на оплату труда; в) удельный вес в общих расходах (включая внебюджетные), % Внебюджетные расходы на годовая образование: всего, общее образование, всего, доля от общих расходов на общее образование; начальное профобразование, всего, доля от общих расходов на начальное профобразование; среднее профобразование, всего, доля от общих расходов на среднее профобразование; высшее профобразование, всего, доля от общих расходов на высшее профобразование Среднемесячная начисленная годовая заработная плата на одного полугодовая работающего в отрасли квартальная образования к среднему значению по экономике, %, всего, руб., в том числе: а) в школах, всего, учителей; б) в учреждениях начального профобразования, всего, преподавателей; в) в учреждениях среднего профобразования, всего, преподавателей Доля муниципальных годовая общеобразовательных учреждений, полугодовая финансируемых на нормативно-подушевой основе Доля муниципальных годовая общеобразовательных учреждений: находящихся в аварийном состоянии; требующих капитального ремонта Доля образовательных учреждений, годовая в которых введена система полугодовая оплаты труда с учетом результатов деятельности: школ; учреждений начального и среднего профобразования Число работающих в годовая образовательных учреждениях (на 100 обучающихся), всего, в том числе: а) в школах, всего, учителей; б) в учреждениях начального профобразования, всего, преподавателей; в) в учреждениях среднего профобразования, всего, преподавателей Средний возраст педагогических годовая работников: в школах; в учреждениях начального и среднего профобразования Число учеников (студентов) на годовая одного преподавателя: в школах; в учреждениях начального и среднего профобразования Средняя наполняемость классов годовая общеобразовательных школ: полугодовая в городах; в сельской местности Учебная нагрузка в годовая общеобразовательных школах, учебных часов в неделю: 1 - 4 классы; 5 - 9 классы; 10 - 11 классы Число выпускников годовая общеобразовательных школ, всего, сдававших ЕГЭ; в том числе: усвоивших образовательные программы по предметам "Математика" и "Русский язык и литература" в пределах государственного стандарта; усвоивших образовательные программы по предметам "Математика" и "Русский язык и литература" со средним баллом 4,5 и выше Число обучающихся в годовая образовательных учреждениях: начального профобразования, всего, в том числе по программам на базе основного (общего) образования, без получения среднего полного (общего) образования; среднего профобразования, в том числе по программам на базе основного (общего) образования, без получения среднего полного (общего) образования Обеспеченность образовательных годовая учреждений компьютерами (число полугодовая компьютеров на 100 обучающихся): квартальная в школах; в учреждениях начального и среднего профобразования Общеобразовательные учреждения, годовая имеющие доступ к компьютерной полугодовая сети Интернет: квартальная всего, доля от общего числа Доля выпускников, работающих по годовая специальности (профессии) не менее 3 лет по окончании образовательных учреждений: начального профобразования; среднего профобразования Удельный вес детей в возрасте от годовая 3 до 6 лет, получающих дошкольное образование Сведения о параметрах реализации Приоритетного национального проекта "Здоровье" в ____________________________________________________________ (наименование муниципального образования) (по состоянию на "___" ______________ 200___ г.) +---+--------------------+------------+-----------+-----+----------+------------+ |N | Задачи и основные | Плановое | Перио- | Зна-| Финанси- |Финансирова-| | | мероприятия <1> | значение | дичность | че- |рование из| ние из | | | | на текущий | отчета | ние | федераль-| бюджета | | | | год для | | на | ного | муници- | | | | муници- | | от- | бюджета, | пального | | | | пального | | чет-| средств |образования | | | | образова- | | ную |государст-| Курганской | | | | ния | | дату| венных | области, | | | | Курганской | | | внебюд- | млн. руб. | | | | области | | | жетных | | | | | | | | фондов и | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | Курган- | | | | | | | | ской | | | | | | | | области,| | | | | | | | млн. руб.| | | | | | | | | | | | | | | +-----+----+-----+------+ | | | | | | пла-|фак-|пла- |фак- | | | | | | |новое|ти- |новое| ти- | | | | | | | на |чес-| на | чес- | | | | | | |теку-|кое |теку-| кое | | | | | | | щий | на | щий | на | | | | | | | год |от- | год | от- | | | | | | | |чет-| | чет- | | | | | | | |ную | | ную | | | | | | | |дату| | дату | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | По направлению "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |1. |Повышение | (на 01.01. | | | | | | | | |доступности и| 2008) | | | | | | | | |качества первичной| | | | | | | | | |медико-санитарной | | | | | | | | | |помощи, в том числе:| | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение | до | годовая | | | | | | | |коэффициента | |полугодовая| | | | | | | |совместительства в| | | | | | | | | |учреждениях, | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | |первичную медико-| | | | | | | | | |санитарную помощь | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение |не менее чем| годовая | | | | | | | |заболеваемости | в раза | | | | | | | | |гепатитом B | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение |не менее чем| годовая | | | | | | | |заболеваемости | в раз, | | | | | | | | |краснухой | ликвидация | | | | | | | | | | врожденной | | | | | | | | | | краснухи | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение материнской| до на | годовая | | | | | | | |смертности | 100 тыс. | | | | | | | | | |живорождений| | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение |до на 1000| годовая | | | | | | | |младенческой | родившихся | | | | | | | | |смертности | живыми | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение частоты|не менее чем| годовая | | | | | | | |обострений и| на % | | | | | | | | |осложнений | | | | | | | | | |хронических | | | | | | | | | |заболеваний (кол-во| | | | | | | | | |случаев на 1000| | | | | | | | | |хронических больных| | | | | | | | | |в год) | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |снижение временной|не менее чем| годовая | | | | | | | |нетрудоспособности | на % | | | | | | | | |(кол-во дней на 100| | | | | | | | | |работающих в год) | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |2. |Подготовка врачей по| | | | | | | | | |специальностям: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |"Общая врачебная| чел. | годовая | | | | | | | |практика (семейная| |полугодовая| | | | | | | |медицина)" | |квартальная| | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |"Терапия" и| чел. | | | | | | | | |"Педиатрия" | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |3. |Осуществление | | годовая | | | | | | | |денежных выплат: | |полугодовая| | | | | | +---+--------------------+------------+квартальная+-----+-----+----+-----+------+ | |участковым врачам-| чел. | месячная | | | | | | | |терапевтам, | | | | | | | | | |участковым врачам-| | | | | | | | | |педиатрам, врачам| | | | | | | | | |общей (семейной)| | | | | | | | | |практики | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |медицинским сестрам,| чел. | | | | | | | | |работающим с| | | | | | | | | |названными врачами | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |4. |Осуществление | | годовая | | | | | | | |денежных выплат| |полугодовая| | | | | | | |медицинскому | |квартальная| | | | | | | |персоналу (с 1 июля| | месячная | | | | | | | |2006 г.): | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |фельдшерско- | чел. | | | | | | | | |акушерских пунктов | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |врачам, фельдшерам и| чел. | | | | | | | | |медсестрам скорой| | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |5. |Оснащение | | годовая | | | | | | | |диагностическим | |полугодовая| | | | | | | |оборудованием | |квартальная| | | | | | | |муниципальных | | <*> | | | | | | | |амбулаторно- | | | | | | | | | |поликлинических | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |6. |Оснащение | | годовая | | | | | | | |автомобилями скорой| |полугодовая| | | | | | | |медицинской помощи | |квартальная| | | | | | +---+--------------------+------------+ <*> +-----+-----+----+-----+------+ | |в том числе| | | | | | | | | |реанимобилями, | | | | | | | | | |реанимобилями с| | | | | | | | | |кювезами | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |7. |Обследование | тыс. чел. | годовая | | | | | | | |населения с целью| |полугодовая| | | | | | | |выявления ВИЧ-| |квартальная| | | | | | | |инфицированных и| | | | | | | | | |инфицированных | | | | | | | | | |вирусом гепатита C | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |8. |Проведение | | годовая | | | | | | | |иммунизации | |полугодовая| | | | | | | |населения в рамках| |квартальная| | | | | | | |Национального | | | | | | | | | |календаря | | | | | | | | | |профилактических | | | | | | | | | |прививок: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |против полиомиелита| тыс. чел. | | | | | | | | |- детей, страдающих| | | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | | |заболеваниями, | | | | | | | | | |которые имеют| | | | | | | | | |относительные и| | | | | | | | | |абсолютные | | | | | | | | | |противопоказания к| | | | | | | | | |вакцинации живой| | | | | | | | | |полиомиелитной | | | | | | | | | |вакциной | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |против гепатита B -| тыс. чел. | | | | | | | | |детей, подростков,| | | | | | | | | |взрослых, не| | | | | | | | | |привитых ранее | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |против краснухи -| тыс. чел. | | | | | | | | |детей до 14 лет, лиц| | | | | | | | | |до 25 лет, не| | | | | | | | | |привитых ранее | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ | |против гриппа | тыс. чел. | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |9. |Оплата медицинской| тыс. чел. | годовая | | | | | | | |помощи, оказываемой| |полугодовая| | | | | | | |женщинам в период| |квартальная| | | | | | | |беременности и родов| | | | | | | | | |<**> | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ |10.|Проведение | | годовая | | | | | | | |диспансеризации по| |полугодовая| | | | | | | |дополнительным | |квартальная| | | | | | | |программам: | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |работающего | тыс. чел. | | | | | | | | |населения | | | | | | | | +---+--------------------+------------+ +-----+-----+----+-----+------+ | |граждан, работающих| тыс. чел. | | | | | | | | |в отраслях с| | | | | | | | | |вредными и опасными| | | | | | | | | |производственными | | | | | | | | | |условиями | | | | | | | | +---+--------------------+------------+-----------+-----+-----+----+-----+------+ <1> В соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами Приоритетного национального проекта, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов (протокол N 2 от 21 декабря 2005 г., раздел IV, п. 1). <*> С приложением перечня поставленного и введенного в эксплуатацию диагностического оборудования. <**> Ежемесячная отчетность об оплате медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 852. Справочная информация по муниципальному району (городскому округу) Курганской области +-------------------------------+-------------+----------+-------+ | Наименование показателя |Периодичность| Значение | Зна- | | | отчета |показателя| чение | | | | на | пока- | | | |01.01.2006| зателя| | | | | на | | | | | отчет-| | | | | ную | | | | | дату | +-------------------------------+-------------+----------+-------+ Расходы на здравоохранение годовая в расчете на душу населения из средств бюджета муниципального образования Курганской области - всего, млн. руб. Среднемесячная начисленная годовая заработная плата на одного полугодовая работника здравоохранения квартальная к среднему значению по экономике, %, всего, руб., в том числе: врачей; среднего медперсонала; технических работников Доля объемов медицинской годовая помощи, оплаченной с применением методов оплаты по результатам деятельности, % Амбулаторно-поликлинические годовая учреждения, в которых введена полугодовая оплата труда медицинских работников участковой службы с учетом результатов деятельности: всего, доля от общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений Амбулаторно-поликлинические годовая учреждения, оснащенные полугодовая медицинским оборудованием в соответствии с нормативами: всего, доля от общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений Медицинские учреждения, годовая переведенные на одноканальное полугодовая финансирование (возмещение расходов на оказание медицинской помощи за счет Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|