|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1164-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е О контрольных параметрах экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2006 год исполнительным органам государственной власти Свердловской области и структурным подразделениям Правительства Свердловской области В целях достижения параметров реализации Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года, исполнения параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период 2006-2008 годы, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 14.11.2005 г. № 988-ПП «Об утверждении параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период 2006-2008 годы и прогноза сводного финансового баланса Свердловской области на период 2006–2008 годы», достижения прогнозных показателей социально-экономического развития Свердловской области в 2006 году к уровню 2005 года по темпам роста валового регионального продукта — 107,2-107,8 процента, инвестиций в основной капитал в текущих ценах — 120,0-123,0 процента, балансовой прибыли (прибыль с учетом полученных убытков) — 105,0-110,0 процента, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить контрольные параметры экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2006 год исполнительным органам государственной власти Свердловской области (прилагаются). 2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области в пределах предоставленных полномочий: 1) в месячный срок определить и довести до подведомственных областных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений контрольные параметры экономических и социальных показателей развития на 2006 год с поквартальной разбивкой и осуществить необходимые меры по их достижению; организациям других форм собственности контрольные параметры определить и довести в рекомендательной форме; 2) представлять раз в квартал до 30 числа следующего за отчетным периодом месяца в Министерство экономики и труда Свердловской области информацию о достижении установленных контрольных параметров в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в том числе по итогам 9 месяцев 2006 года — дополнительно информацию об ожидаемом выполнении контрольных параметров на 2006 год по полному кругу показателей, включая представляемые по результатам работы за год. 3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать и внедрить в практику в 2006 году систему контрольных параметров экономических и социальных показателей развития муниципального образования в пределах имеющихся полномочий. 4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) в месячный срок после получения информации от исполнительных органов государственной власти Свердловской области согласно подпункту 2 пункта 2 настоящего постановления представлять сводную информацию о достижении установленных в 2006 году контрольных параметров экономических и социальных показателей развития Свердловской области Правительству Свердловской области. 5. Выполнение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2006 год учитывать при оценке итогов деятельности и стимулировании работников исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А. Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев г. Екатеринбург 30 декабря 2005 года № 1164-ПП К постановлению Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1164-ПП Контрольные параметры экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2006 год исполнительным органам государственной власти Свердловской области и структурным подразделениям Правительства Свердловской области |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | № | Министерство, | Единица | Величина | | п/п | показатели |измерения |показателя | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |Раздел | Отраслевые исполнительные органы государственной власти | | 1. | Свердловской области | |———————|———————————————————————————————————————————————————————--| | 1. | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств )| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| 1) здесь и далее — данные представляются по результатам работы за год * здесь и далее — в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 2006 год |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.2. |Объем валового регионального | млрд. |531,1–538,5| | |продукта 1) | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.3. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |107,2–107,8| | |ценах 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.4. |Объем валового регионального | тыс. |120,7–122,4| | |продукта на душу населения 1) | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.5. |к предыдущему году в текущих |процентов |115,7–117,4| | |ценах1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.6. |Объем инвестиций в основной | млрд. |103,2–105,8| | |капитал за счет всех источников | рублей | | | |финансирования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.7. |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |120,0–123,0| | | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.8. |Объем инвестиций в основной | тыс. | 23,5–24,0 | | |капитал на душу населения |рублей на | | | | | человека | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.9. |Темп роста балансовой прибыли |процентов |105,0–110,0| | |(прибыль за минусом убытков) по | | | | |кругу крупных и средних | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.10. |Темп роста балансовой прибыли |процентов |103,0–105,0| | |(прибыль за минусом убытков) | | | | |банков Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.11. |Темп роста рыночной капитализации |процентов | не ниже | | |компаний Свердловской области, | |индекса НК | | |акции которых обращаются на торгах| | «Фондовая | | |Некоммерческого партнерства (НК) | |биржа РТС» | | |«Фондовая биржа РТС» | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.12. |Охват работников отраслей |процентов | 88,0-88,5 | | |экономики коллективными договорами|от средне-| | | |(удельный вес работников, |списочной | | | |охваченных коллективными | числен- | | | |договорами) ) | ности | | | | | работаю- | | | | | щих | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| 2) здесь и далее — данные по охвату работников коллективными договорами или росту удельного веса работников, охваченных коллективными договорами, представляются по организациям, включенным в базу данных по коллективным договорам Министерства экономики и труда Свердловской области, данные в разрезе видов экономической деятельности и территорий представляются по итогам работы за год |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.13. |Выполнение областного |процентов | 100,0 | | |трехстороннего соглашения между | | | | |Правительством Свердловской | | | | |области, Федерацией профсоюзов | | | | |Свердловской области и | | | | |Свердловским областным Союзом | | | | |промышленников и предпринимателей | | | | |(работодателей) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.14. |Снижение уровня травматизма 1) |процентов | не менее | | | | |чем на 1,0 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.15. |Уровень безработицы (на конец |процентов | 1,65–1,70 | | |периода) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.16. |Обеспеченность | | | | |среднестатистической семьи в | | | | |год 1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |1.16.1.|по отношению к прожиточному уровню|процентов |315,6–319,5| | |семьи | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |1.16.2.|по отношению к минимальному |процентов |175,6–178,1| | |потребительскому бюджету семьи | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.17. |Среднемесячные денежные доходы в | рублей | 9500 | | |расчете на душу населения | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.18. |Численность населения с денежными |процентов | 13,0–12,5 | | |доходами ниже прожиточного | | | | |минимума в процентах ко всему | | | | |населению 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2. | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.2. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Энергосбережение в Свердловской | | | | |области» на 2006 год 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.3. |Проведение выставок, ярмарок при |процентов | 100,0 | | |поддержке Правительства | от плана | | | |Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.4. |Снижение соотношения прироста | процент- | на | | |потребления топлива и | ных |0,025–0,05 | | |электроэнергии и прироста индекса | пунктов | | | |промышленного производства (ИПП) | | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Инновационная деятельность | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.5. |Доля крупных и средних |процентов | 18,0–19,0 | | |организаций, осуществляющих | | | | |инновационную деятельность 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.6. |Темп роста затрат на |процентов |105,0–110,0| | |технологические инновации,1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.7. |из них затраты на |процентов |110,0–115,0| | |«продукт-инновации» 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.8. |Темп роста объемов отгруженной |процентов |115,0–120,0| | |инновационной продукции | | | | |организациями в фактических ценах | | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Добывающие и обрабатывающие | | | | |производства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.9. |Темп роста объема отгруженных | | | | |товаров собственного производства,| | | | |выполненных работ (услуг) полным | | | | |кругом организаций и в текущих | | | | |ценах к уровню предыдущего года: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.1. |добыча полезных ископаемых |процентов |112,2–112,8| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.2. |обрабатывающие производства, |процентов |113,9–114,3| | |из них: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.3. |текстильное и швейное производство|процентов |113,3–116,7| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.4. |производство кожи, изделий из кожи|процентов |116,0–120,0| | |и производство обуви | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.5. |обработка древесины и производство|процентов |115,6–117,0| | |изделий из дерева | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.6. |целлюлозно-бумажное производство, |процентов |113,5–115,4| | |издательская и полиграфическая | | | | |деятельность | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.7. |химическое производство |процентов |115,5–116,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.8. |производство резиновых и |процентов |117,4–118,6| | |пластмассовых изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.9. |металлургическое производство и |процентов |113,4–114,2| | |производство готовых металлических| | | | |изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.10.|производство машин и оборудования |процентов |116,3–117,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.11.|производство электрооборудования, |процентов |117,4–118,0| | |электронного и оптического | | | | |оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.9.12.|производство транспортных средств |процентов |118,5–119,0| | |и оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.10. |Темп роста объема инвестиций в |процентов |120,0–123,0| | |основной капитал за счет всех | к | | | |источников финансирования в | предыду- | | | |действующих ценах по кругу |щему году | | | |курируемых организаций ) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| 3) здесь и далее — данные представляются со сдвигом на один квартал. Контрольные параметры по видам экономической деятельности будут определены после получения статистической отчетности за 2005 год и внесены изменения в установленном порядке |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.11. |Темп роста прибыли прибыльных | | | | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.1.|добыча полезных ископаемых |процентов |110,0–120,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |обрабатывающие производства: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.2.|текстильное и швейное производство|процентов |110,0–120,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.3.|производство кожи, изделий из кожи|процентов |105,0–110,0| | |и производство обуви | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.4.|обработка древесины и производство|процентов |110,0–120,0| | |изделий из дерева | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.5.|целлюлозно-бумажное производство, |процентов |101,0–105,0| | |издательская и полиграфическая | | | | |деятельность | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.6.|химическое производство |процентов |105,0–110,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.7.|производство резиновых и |процентов |105,0–110,0| | |пластмассовых изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.8.|металлургическое производство и |процентов |110,0–120,0| | |производство готовых металлических| | | | |изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.9.|производство машин и оборудования |процентов |110,0–120,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.10|производство электрооборудования, |процентов |110,0–120,0| | . |электронного и оптического | | | | |оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.11.11|производство транспортных средств |процентов |105,0–110,0| | . |и оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.12. |Снижение убытков убыточных | | | | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.1.|добыча полезных ископаемых |процентов |на 5,0–10,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |обрабатывающие производства: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.2.|текстильное и швейное производство|процентов |на 5,0–10,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.3.|производство кожи, изделий из кожи|процентов | на | | |и производство обуви | | 10,0–15,0 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.4.|обработка древесины и производство|процентов |на 5,0–10,0| | |изделий из дерева | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.5.|целлюлозно-бумажное производство, |процентов |на 1,0–5,0 | | |издательская и полиграфическая | | | | |деятельность | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.6.|химическое производство |процентов | на | | | | | 10,0–15,0 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.7.|производство резиновых и |процентов | на | | |пластмассовых изделий | | 10,0–15,0 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.8.|металлургическое производство и |процентов | на | | |производство готовых металлических| | 10,0–15,0 | | |изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.9.|производство машин и оборудования |процентов |на 1,0–5,0 | | | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.10|производство электрооборудования, |процентов | на | | . |электронного и оптического | | 10,0–15,0 | | |оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.12.11|производство транспортных средств |процентов |на 5,0–10,0| | . |и оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.13. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |курируемых организаций | от числа | 30,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.14. |Темп роста номинальной начисленной| | | | |заработной платы: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.1.|добыча полезных ископаемых |процентов |118,4–123,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |обрабатывающие производства: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.2.|текстильное и швейное производство|процентов |118,4–123,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.3.|производство кожи, изделий из кожи|процентов |118,4–123,0| | |и производство обуви | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.4.|обработка древесины и производство|процентов |118,4–123,0| | |изделий из дерева | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.5.|целлюлозно-бумажное производство, |процентов |118,4–123,0| | |издательская и полиграфическая | | | | |деятельность | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.6.|химическое производство |процентов |118,4–123,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.7.|производство резиновых и |процентов |118,4–123,0| | |пластмассовых изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.8.|металлургическое производство и |процентов |118,4–123,0| | |производство готовых металлических| | | | |изделий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.9.|производство машин и оборудования |процентов |118,4–123,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.10|производство электрооборудования, |процентов |118,4–123,0| | . |электронного и оптического | | | | |оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.14.11|производство транспортных средств |процентов |118,4–123,0| | . |и оборудования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.15. |Сокращение задолженности по |процентов | 5,0–10,0 | | |выплате заработной платы к уровню,| |ежеквар-тал| | |сложившемуся на 1 января 2006 | | ьно | | |года по кругу курируемых | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.16. |Охват работников отраслей |процентов | 88,0–88,5 | | |экономики коллективными договорами|от средне-| | | |(удельный вес работников, |списочной | | | |охваченных коллективными |численно- | | | |договорами) 2) | сти ра- | | | | | ботающих | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Транспорт и связь | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.17. |Плотность автомобильных дорог | километ- | 55,8 | | |общего пользования с твердым |ров дорог | | | |покрытием 1) | на 1000 | | | | | квадрат- | | | | | ных | | | | |километров| | | | |территории| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.18. |Ввод в эксплуатацию вновь | кило- | не менее | | |построенных и реконструированных | метров | 23,7 | | |автомобильных дорог с твердым | | | | |покрытием ) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| 4) совместно со Свердловским областным государственным учреждением «Управление автомобильных дорог» |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.19. |Ремонт автомобильных дорог 4) | процент | 100,0 | | | | освоения | | | | | бюджет- | | | | | ного | | | | | финанси- | | | | | рования | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.20. |Темп роста перевозок грузов всеми |процентов |103,3–104,1| | |видами транспорта | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.21. |Темп роста объема инвестиций в |процентов | 120–123 | | |основной капитал за счет всех | | | | |источников финансирования в | | | | |действующих ценах по кругу | | | | |курируемых организаций 3) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.22. |Темп роста пассажирооборота |процентов |100,0–101,0| | |предприятий транспорта общего | | | | |пользования на душу населения | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.23. |Темп роста прибыли прибыльных |процентов |101,0–105,0| | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.24. |Снижение убытков убыточных |процентов |на 1,0–5,0 | | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.25. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |курируемых организаций | от числа | 35,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.26. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0| | |заработной платы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.27. |Сокращение задолженности по |процентов | 5,0–10,0 | | |выплате заработной платы к уровню,| |ежеквар-тал| | |сложившемуся на 1 января 2006 | | ьно | | |года по кругу курируемых | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.28. |Темп роста протяженности |процентов |103,0–105,0| | |междугородных телефонных каналов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.29. |Количество телефонных аппаратов на| | | | |100 жителей: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.29.1.|городская телефонная связь | штук | 23,0–23,2 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |2.29.2.|сельская телефонная связь | штук | 9,75–9,79 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.30. |Охват населения телевизионным |процентов | 97,0–97,2 | | |вещанием (две программы) | от общей | | | | | числен- | | | | | ности | | | | |населения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2.31. |Охват работников коллективными |процентов | 88,0–88,5 | | |договорами (удельный вес |от средне-| | | |работников, охваченных |списочной | | | |коллективными договорами) 2) |численнос-| | | | | ти ра- | | | | | ботающих | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3. | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.2. |Выполнение сетевого плана-графика |процентов | 100,0 | | |по реализации приоритетного | | | | |национального проекта «Развитие | | | | |АПК» в Свердловской области 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Контрольные параметры мониторинга | | | | |по реализации приоритетных | | | | |национальных проектов в | | | | |Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.3. |Поголовье скота и птицы (на конец | | | | |периода) в сельскохозяйственных | | | | |предприятиях: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.3.1. |Крупный рогатый скот, |тыс. голов| 216 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |в том числе | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.3.1.1|коровы |тыс. голов| 101 | | . | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.3.2. |свиньи |тыс. голов| 115 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.3.3. |птица |тыс. голов|10800–11000| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.4. |Производство продукции по | | | | |сельскохозяйственным организациям:| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.4.1. |Скот и птица (в живом весе): |тыс. тонн | 113,0 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.4.1.1|крупный рогатый скот |тыс. тонн | 22,4 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.4.1.2|свиньи |тыс. тонн | 14,4 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.4.1.3|птица |тыс. тонн | 76,2 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.4.2. |молоко |тыс. тонн | 381,5 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.5. |Объем субсидий в сельское | млн. | 465,0 | | |хозяйство за счет средств | рублей | | | |областного бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.5.1. |Субсидирование производства | млн. | 448,4 | | |животноводческой и племенной | рублей | | | |продукции, объем выданных субсидий| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.5.2. |Субсидирование процентных ставок | млн. | 16,6 | | |по кредитам, полученным в | рублей | | | |кредитных организациях, для | | | | |реализации проектов в | | | | |животноводстве и перерабатывающей | | | | |промышленности | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.6. |Подготовка кадров для работы в | человек | 1140 | | |сельском хозяйстве: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.6.1. |высшее профессиональное | человек | 240 | | |образование | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.6.2. |среднее профессиональное | человек | 100 | | |образование | | | | | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.6.3. |начальное профессиональное | человек | 800 | | |образование | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Сельское хозяйство, охота и лесное| | | | |хозяйство | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.7. |Валовая продукция сельского | млрд. | 29,8–31,5 | | |хозяйства во всех категориях | рублей | | | |хозяйств: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.8. |к предыдущему году в действующих |процентов |108,0–110,5| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.9. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |102,0–104,0| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.10. |Из общего объема валовой продукции| млрд. | 12,6–14,3 | | |сельского хозяйства объем | рублей | | | |сельскохозяйственного производства| | | | |крупных, средних и малых | | | | |сельскохозяйственных организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.11. |к предыдущему году в действующих |процентов |106,0–112,0| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.12. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |103,0–105,8| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.13. |Темп роста объема инвестиций в |процентов |120,0–123,0| | |основной капитал за счет всех | | | | |источников финансирования в | | | | |действующих ценах по кругу | | | | |курируемых организаций 3) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.14. |Темп роста прибыли прибыльных |процентов |102,0–104,0| | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.15. |Снижение убытков убыточных |процентов |на 5,0–7,0 | | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.16. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |курируемых организаций | от числа | 37,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.17. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0| | |заработной платы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.18. |Сокращение задолженности по |процентов | 5,0–10,0 | | |выплате заработной платы к уровню,| |ежеквар-тал| | |сложившемуся на 1 января 2006 | | ьно | | |года по кругу курируемых | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.19. |Выполнение областных | | | | |государственных целевых программ | | | | |1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.19.1.|«Социальное развитие села» на |процентов | 100,0 | | |2006 год | от плана | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |3.19.2.|«Создание комплекса по выращиванию|процентов | 100,0 | | |и переработке растительноядных | от плана | | | |рыб в Свердловской области» на | | | | |2006 год | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.20. |Содействие в заключении | процент- |рост на 1,0| | |коллективных договоров (рост | ных | | | |удельного веса работников, | пунктов | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) по кругу курируемых | | | | |организаций 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Производство пищевых продуктов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.21. |Темп роста объема отгруженных |процентов |115,0–115,2| | |товаров собственного производства,| | | | |выполненных работ (услуг) полным | | | | |кругом организаций в текущих ценах| | | | |к уровню предыдущего года | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.22. |Объем инвестиций в основной | млн. | 900–1100 | | |капитал за счет всех источников | рублей | | | |финансирования в действующих ценах| | | | |по кругу курируемых организаций | | | | |3) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.23. |Темп роста прибыли прибыльных |процентов |110,0–120,0| | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.24. |Снижение убытков убыточных |процентов |на 5,0–10,0| | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.25. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |курируемых организаций | от числа | 35,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.26. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0| | |заработной платы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.27. |Сокращение задолженности по |процентов | 5,0–10,0 | | |выплате заработной платы к уровню,| |ежеквар-тал| | |сложившемуся на 1 января 2006 | | ьно | | |года по кругу курируемых | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 3.28. |Содействие в заключении | процент- | рост | | |коллективных договоров (рост | ных | на 1,0 | | |удельного веса работников, | пунктов | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) по кругу курируемых | | | | |организаций 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4. | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО | | | ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.2. |Выполнение сетевого плана-графика |процентов | 100,0 | | |по реализации приоритетного | | | | |национального проекта «Доступное и| | | | |комфортное жилье — гражданам | | | | |России» в Свердловской области 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Контрольные параметры мониторинга | | | | |по реализации приоритетных | | | | |национальных проектов в | | | | |Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.3. |Объем ввода жилья | тыс. кв. | 1250 | | | | м. | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.4. |Объем ввода жилья на одного жителя| тыс. кв. | 0,28 | | |1) | м. на | | | | | человека | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.5. |Средняя обеспеченность населения | тыс. кв. |20,95–21,09| | |площадью жилых домов 1) | м. | | | | | на | | | | | человека | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.6. |Объем ипотечного жилищного | млн. | 975,0 | | |кредитования | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.7. |Количество выданных ипотечных | единиц | 1500 | | |жилищных кредитов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Строительство | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.8. |Объем работ, выполненных | млрд. | 42,0–43,0 | | |собственными силами организаций по| рублей | | | |виду деятельности «строительство» | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.9. |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |115,0–117,8| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.10. |Темп роста объема инвестиций в |процентов |120,0–123,0| | |основной капитал за счет всех | | | | |источников финансирования в | | | | |действующих ценах по кругу | | | | |курируемых организаций 3) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.11. |Темп роста прибыли прибыльных |процентов |105,0–110,0| | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.12. |Снижение убытков убыточных |процентов |на 1,0–5,0 | | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.13. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |курируемых организаций | от числа | 30,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.14. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0| | |заработной платы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.15. |Сокращение задолженности по |процентов | 5,0–10,0 | | |выплате заработной платы к уровню,| | ежеквар | | |сложившемуся на 1 января 2006 | | тально | | |года по кругу курируемых | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.16. |Содействие в заключении | процент- |рост на 1,0| | |коллективных договоров (рост | ных | | | |удельного веса работников, | пунктов | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) по кругу курируемых | | | | |организаций 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Производство прочих | | | | |неметаллических минеральных | | | | |продуктов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.17. |Темп роста объема отгруженных |процентов |110,0–115,0| | |товаров собственного производства,| | | | |выполненных работ (услуг) полным | | | | |кругом организаций в текущих ценах| | | | |к уровню предыдущего года | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.18. |Темп роста объема инвестиций в |процентов |120,0–123,0| | |основной капитал за счет всех | | | | |источников финансирования в | | | | |действующих ценах по кругу | | | | |курируемых организаций 3) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.19. |Темп роста прибыли по кругу |процентов |110,0–115,0| | |крупных и средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.20. |Снижение убытков по кругу крупных |процентов |на 1,0–5,0 | | |и средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.21. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |курируемых организаций | от числа | 30,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.22. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,4–123,0| | |заработной платы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.23. |Сокращение задолженности по |процентов | 5,0–10,0 | | |выплате заработной платы к уровню,| |ежеквар-тал| | |сложившемуся на 1 января 2006 | | ьно | | |года по кругу курируемых | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.24. |Содействие в заключении | процент- |рост на 1,0| | |коллективных договоров (рост | ных | | | |удельного веса работников, | пунктов | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) по кругу курируемых | | | | |организаций 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Жилищно-коммунальное хозяйство | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.25. |Уровень оплаты населением |процентов | 100,0 | | |жилищно-коммунальных услуг | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.26. |Объем газификации | км | 300–320 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |4.26.1.|в том числе с привлечением средств| км | 130–135 | | |областного бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.27. |Наличие в муниципальных |процентов | 71,0–80,0 | | |образованиях схем комплексного | от числа | | | |газо- и теплоснабжения 1) | муници- | | | | | пальных | | | | |образова- | | | | | ний | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.28. |Прирост числа муниципальных |процентов |не менее 40| | |образований, имеющих |от общего | | | |Энергетический паспорт | числа | | | |муниципального образования в | муници- | | | |соответствии с приказом | пальных | | | |Министерства строительства и |образова- | | | |жилищно-коммунального хозяйства | ний | | | |Свердловской области от 03.11.2005| | | | |г. № 93-а | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 4.29. |Снижение соотношения прироста | процент- | на | | |потребления топлива и | ных |0,025–0,05 | | |электроэнергии и прироста | пунктов | | | |материальной составляющей в | | | | |коммунальных услугах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5. | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств), в пределах | | | | |лимита бюджетных ассигнований, по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета (без учета бюджетных | | | | |фондов) и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.2. |Обеспечение поступлений в | тыс. | * | | |областной бюджет платы за | рублей | | | |негативное воздействие на | | | | |окружающую среду | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.3. |Организация конкурсов на добычу |конкурсов | 10 | | |общераспространенных полезных | | | | |ископаемых | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.4. |Контроль за выполнением условий | количе- | 20 | | |недропользования по выданным | ство | | | |лицензиям на добычу | проверок | | | |общераспространенных полезных | | | | |ископаемых | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.5. |Количество проверок предприятий – | единиц | 680 | | |природопользователей в части | | | | |правильности расчетов и | | | | |своевременности уплаты платежей за| | | | |негативное воздействие на | | | | |окружающую среду, зачисляемых в | | | | |областной бюджет | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.6. |Выполнение областных | | | | |государственных целевых программ | | | | |1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |5.6.1. |«Экология и природные ресурсы |процентов | 100,0 | | |Свердловской области» на 2006 год | от плана | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.7. |Обеспечение прироста питьевых | куб. | 3000 | | |подземных вод | метров в | | | | | сутки | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.8. |Объем инвестиций на | млн. | 3200 | | |природоохранные мероприятия за | рублей | | | |счет всех источников | | | | |финансирования | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.9. |Прирост численности населения, | тыс. | 72 | | |обеспеченного питьевой водой | человек | | | |стандартного качества 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.10. |Количество обустроенных | единиц | 220 | | |нецентрализованных источников | | | | |питьевого водоснабжения (родников,| | | | |колодцев, самоизливающихся | | | | |скважин) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 5.11. |Объем использования отходов |млн. тонн | 75 | | |производства и потребления | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6. | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6.2. |Исполнение доходной части | тыс. | * | | |областного бюджета | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6.3. |Финансирование расходов областного| тыс. | * | | |бюджета в соответствии с | рублей | | | |бюджетными назначениями и объемом | | | | |поступающих доходов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6.4. |Предоставление из областного | | | | |бюджета межбюджетных трансфертов | | | | |местным бюджетам в соответствии с | | | | |объемом поступающих доходов: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |6.4.1. |в форме дотаций из областных | тыс. | * | | |фондов финансовой поддержки | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |6.4.2. |в форме субвенций на реализацию | тыс. | * | | |государственного стандарта общего | рублей | | | |образования в муниципальных | | | | |образовательных учреждениях | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |6.4.3. | в форме субсидий на погашение | тыс. | * | | |задолженности муниципальных | рублей | | | |бюджетных учреждений по | | | | |начислениям на фонд оплаты труда | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6.5. |Первоочередное исполнение | млн. | * | | |платежных поручений главных | рублей | | | |распорядителей и получателей | | | | |средств областного бюджета по | | | | |выплате заработной платы | | | | |работникам областных учреждений | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 6.6. |Контроль за расходованием средств |процентов | 100,0 | | |областного бюджета муниципальными | от плана | | | |образованиями – получателями | | | | |финансовой помощи из областного | | | | |бюджета в соответствии с планом | | | | |контрольно-экономической работы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7. | МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.2. |Выполнение областных | | | | |государственных целевых программ | | | | |1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |7.2.1. |«Создание автоматизированной |процентов | 100,0 | | |системы ведения государственного | от плана | | | |земельного кадастра и учета | | | | |объектов недвижимости в | | | | |Свердловской области» на 2003–2007| | | | |годы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.3. |Дивиденды по акциям, находящимся в| тыс. | ** | | |собственности субъектов | рублей | | | |Российской Федерации | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| ** в соответствии с Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2006 год |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.4. |Доходы от сдачи в аренду | тыс. | ** | | |имущества, находящегося в | рублей | | | |государственной собственности | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.5. |в том числе доходы от сдачи в | тыс. | ** | | |аренду памятников истории и | рублей | | | |культуры Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.6. |Перечисление части прибыли, | тыс. | ** | | |остающейся после уплаты налогов и | рублей | | | |иных обязательных платежей | | | | |государственных унитарных | | | | |предприятий, созданных субъектами | | | | |Российской Федерации | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.7. |Поступления от продажи | тыс. | ** | | |государственного имущества | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.8. |Темп роста выручки |процентов | *** | | |подведомственных государственных | | | | |унитарных предприятий Свердловской| | | | |области1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| *** в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2006 год» |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.9. |Темп роста чистой прибыли (с |процентов | *** | | |учетом убытков) подведомственных | | | | |государственных унитарных | | | | |предприятий Свердловской области | | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 7.10. |Темп роста номинальной начисленной|процентов | *** | | |заработной платы к уровню | | | | |среднемесячной заработной платы | | | | |2005 года 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8. |МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.2. |Объем экспорта — всего | млн. | 6740–7060 | | | | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.3. |к предыдущему году |процентов |105,0–110,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.4. |Объем импорта — всего | млн. | 1682–1758 | | | | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.5. |к предыдущему году |процентов |110,0–115,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.6. |Экспорт металлов и изделий из них | млн. | 3454–3619 | | | | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.7. |Экспорт машин и оборудования | млн. | 230–235 | | | | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.8. |Экспорт продукции химической | млн. | 1110–1163 | | |промышленности | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.9. |Экспорт древесины и изделий из нее| млн. | 114–122 | | | | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.10. |Экспорт технологий (стоимость | млн. | 1,3–1,4 | | |соглашений) 1) | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 8.11. |Импорт технологий (стоимость | млн. | 1,0–1,1 | | |соглашений) 1) | долларов | | | | | США | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9. | МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ | | | ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.2. |Оборот розничной торговли (во всех| млрд. |288,6–293,3| | |каналах реализации) | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.3. |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |125,9–129,1| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.4. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |116,0–118,0| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.5. |Оборот общественного питания | млрд. | 13,5–13,8 | | | | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.6. |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |114,4–117,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.7. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |107,0–109,3| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.8. |Объем бытовых услуг | млрд. | 6,6–6,8 | | | | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.9. |к предыдущему году в текущих ценах|процентов |118,0–120,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.10. |к предыдущему году в сопоставимых |процентов |104,0–105,0| | |ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.11. |Темп роста прибыли прибыльных |процентов |101,0–103,0| | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.12. |Снижение убытков убыточных |процентов |на 5,0–7,0 | | |организаций по кругу крупных и | | | | |средних организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.13. |Доля «убыточного сектора» по кругу|процентов | не более | | |крупных и средних организаций | от числа | 25,0 | | | |крупных и | | | | | средних | | | | |организа- | | | | | ций | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.14. |Соотношение темпов роста | |1,01–1,015 | | |инкассации торговой выручки и | | | | |оборота розничной торговли 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.15. |Охват горячим питанием работающих |процентов | 56,0–57,0 | | | | от общей | | | | | числен- | | | | | ности | | | | |занятых на| | | | | произ- | | | | | водстве | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.16. |Темп роста номинальной начисленной|процентов |118,0–123,0| | |заработной платы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 9.17. |Содействие в заключении | процент- |рост на 1,0| | |коллективных договоров (рост | ных | | | |удельного веса работников, | пунктов | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10. | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.2. |Выполнение сетевого плана-графика |процентов | 100,0 | | |по реализации приоритетного | | | | |национального проекта в сфере | | | | |здравоохранения в Свердловской | | | | |области1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.3. |Контрольные параметры мониторинга | | | | |по реализации приоритетных | | | | |национальных проектов в | | | | |Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.3.1.|Подготовка и переподготовка врачей| человек | 100 | | |общей практики, участковых | | | | |терапевтов и педиатров1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.3.2.|Средний срок ожидания оказания | дней | 720–730 | | |высокотехнологичной медицинской | | | | |помощи кардиохирургическими | | | | |операциями 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.3.3.|Охват иммунизацией населения в |процентов | 90,0 | | |рамках национального календаря | от общей | | | |прививок 1) | числен- | | | | | ности | | | | |населения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.3.4.|Охват дополнительной |процентов | 7,0 | | |диспансеризацией работающих | от числа | | | | | работаю- | | | | | щих | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.4 |Обеспеченность | посеще- | 257,6 | | |амбулаторно-поликлиническими | ний в | | | |учреждениями 1) | смену на | | | | | 10000 | | | | |населения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.5 |Обеспеченность населения врачами и| специа- | 42,3–42,9 | | |средним медицинским персоналом 1) |листов на | | | | | 10000 | | | | |населения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.6. |Выплата текущей заработной платы | | 1,0 | | |(с начислениями) в областных | | | | |учреждениях здравоохранения | | | | |(соотношение начисленной | | | | |заработной платы к выплаченной | | | | |заработной плате) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.7. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Совершенствование оказания | | | | |медицинской помощи населению на | | | | |территории Свердловской области» | | | | |на 2005–2007 годы 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.8. |Охват населения диспансерным |процентов | 20,0–23,0 | | |наблюдением1) | от общей | | | | | числен- | | | | | ности | | | | |населения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 10.9. |Уровень госпитализации 1) | количе- | 216–220 | | | | ство | | | | | случаев | | | | |госпитали-| | | | | зации на | | | | | 1000 | | | | | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.10. |Оказание скорой медицинской помощи| количе- | 318–320 | | |1) | ство | | | | |вызовов на| | | | | 1000 | | | | | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.11. |Число посещений поликлиник одним | число | 8,7–8,9 | | |жителем области 1) | посеще- | | | | |ний в год | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.12. |Доступность специализированной |процентов | 97,0 | | |наркологической помощи населению | от общей | | | |(процент жителей области, имеющих | числен- | | | |возможность получить данный вид | ности | | | |амбулаторной медицинской помощи по|населения | | | |месту жительства у врача | | | | |психиатра-нарколога) 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.13. |Уровень удовлетворенности спроса |процентов | 80,0–86,0 | | |на лекарственные средства по | | | | |категориям граждан, подлежащим | | | | |социальной поддержке за счет | | | | |средств областного бюджета 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.14. |Смертность в трудоспособном | случаев | 8,7 | | |возрасте на 1000 человек 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.15. |Смертность от травм и отравлений | случаев | 2,7–3,0 | | |на 1000 человек трудоспособного | | | | |населения ) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| 5) здесь и далее — данные представляются со сдвигом на квартал |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.16. |Коэффициент младенческой |случаев на| 10,3–10,4 | | |смертности 5) | 1000 | | | | |родившихся| | | | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.17. |Охват работников коллективными |процентов | 88,0–88,5 | | |договорами (удельный вес | от | | | |работников, охваченных |среднеспи-| | | |коллективными договорами) 2) | сочной | | | | |численно- | | | | | сти | | | | | работаю- | | | | | щих | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.18. |Организация просветительской и | число | 1–2 | | |информационной работы о |семинаров | | | |возможностях и преимуществах | для | | | |добровольного медицинского |руководи- | | | |страхования работников | телей | | | |промышленных предприятий |предприя- | | | | | тий | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.19. |Прирост числа курируемых |процентов | 20,0 | | |учреждений (зданий), оснащенных | | | | |приборами учета расхода тепловой и| | | | |электрической энергии, горячего и | | | | |холодного водоснабжения 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |10.20. |Снижение количества |процентов | на 50,0 | | |государственных учреждений, | | | | |финансируемых через Министерство | | | | |здравоохранения Свердловской | | | | |области, работники которых | | | | |получают заработную плату ниже | | | | |прожиточного минимума | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11. | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ | | | ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.2. |Исполнение федеральных законов и | тыс. | * | | |законов Свердловской области | рублей | | | |социальной направленности | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.3. |Выплата текущей заработной платы | | 1,0 | | |(с начислениями) в областных | | | | |учреждениях социальной защиты | | | | |населения (соотношение начисленной| | | | |заработной платы к выплаченной | | | | |заработной плате) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.4. |Выполнение областных | | | | |государственных целевых программ | | | | |1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |11.4.1.|«Развитие учреждений социальной |процентов | 100,0 | | |защиты и неотложные меры | от плана | | | |социальной поддержки населения | | | | |Свердловской области» на 2006 год | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |11.4.2.|«Социальная защита граждан, |процентов | 100,0 | | |проживающих на территории | от плана | | | |Свердловской области, ставших | | | | |инвалидами вследствие увечья | | | | |(ранения, травмы, контузии) или | | | | |заболевания, полученных в период | | | | |прохождения ими военной службы, и | | | | |членов их семей» на 2005–2008 годы| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |11.4.3.|«Социальная поддержка семьи с |процентов | 100,0 | | |детьми и защита прав детей в | от плана | | | |Свердловской области» на 2006–2008| | | | |годы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.5. |Плановое количество койко-мест — |койко-мест| 7952 | | |всего | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.6. |Обеспеченность домами-интернатами |мест на 10| 18,0–18,1 | | |для престарелых и инвалидов и | тыс. | | | |детей-инвалидов — всего | жителей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.7. |Численность безнадзорных детей, | человек | 5900 | | |помещенных в стационарные | | | | |отделения учреждений социального | | | | |обслуживания семьи и детей | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.8. |Охват работников коллективными |процентов | 88,0–88,5 | | |договорами (удельный вес | от | | | |работников, охваченных |среднеспи-| | | |коллективными договорами) 2) | сочной | | | | |численнос-| | | | | ти | | | | |работающих| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 11.9. |Увеличение количества |процентов |на 3,0–5,0 | | |несовершеннолетних, проживающих в |к предыду-| | | |семьях, находящихся в социально |щему году | | | |опасном положении, прошедших | | | | |реабилитацию в учреждениях | | | | |социального обслуживания семьи и | | | | |детей 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |11.10. |Снижение количества |процентов | на 50,0 | | |государственных учреждений, | | | | |финансируемых через Министерство | | | | |социальной защиты населения | | | | |Свердловской области, работники | | | | |которых получают заработную плату | | | | |ниже прожиточного минимума | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12. | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.2. |Выплата текущей заработной платы | | 1,0 | | |(с начислениями) в областных | | | | |учреждениях культуры (соотношение | | | | |начисленной заработной платы к | | | | |выплаченной заработной плате) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.3. |Выполнение областных | | | | |государственных целевых программ | | | | |1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.3.1.|«Обеспечение развития деятельности|процентов | 100,0 | | |областных государственных | от плана | | | |учреждений культуры Свердловской | | | | |области» на 2006–2008 годы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.3.2.|«Развитие культуры и искусства на |процентов | 100,0 | | |территории Свердловской области» | от плана | | | |на 2006 год | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.4. |Количество спектаклей и концертов | единиц | 4950–5000 | | |(театров, концертных организаций) | | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.5. |Количество зрителей на спектаклях,| тыс. | 1500–1550 | | |концертах 1) | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.6. |Количество выставок, музеев в | единиц | 950–1000 | | |области 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.7. |Количество посетителей музеев | тыс. | 1405–1450 | | |(выставок) 1) | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.8. |Количество действующих клубных | единиц | 6000–6100 | | |формирований 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 12.9. |Количество участников клубных | тыс. | 120–122 | | |формирований 1) | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.10. |Количество читателей муниципальных| тыс. | 1250–1300 | | |и областных библиотек 1) | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.11. |Количество работающих | единиц | 100–105 | | |киновидеоустановок 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.12. |Количество зрителей в кинотеатрах | тыс. | 800–850 | | |(на киносеансах) 1) | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.13. |Количество работающих передвижных | единиц | 24 | | |видеоустановок, осуществляющих | | | | |кинообслуживание сельского | | | | |населения 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.14. |Количество зрителей на | тыс. | 55 | | |киносеансах1) | человек | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.15. |Количество музыкальных, | единиц | 0,3 | | |художественных, хореографических | | | | |школ и школ искусств на 1000 детей| | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.16. |Количество проведенных областных, | единиц | 45–50 | | |региональных и российских | | | | |мероприятий в сфере народного | | | | |творчества областным | | | | |государственным Дворцом народного | | | | |творчества и другими учреждениями | | | | |культуры1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.17. |Количество участников областных, | тыс. | 20–22 | | |региональных и российских | человек | | | |мероприятий в сфере народного | | | | |творчества1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.18. |Прием в средние профессиональные | человек | 450–460 | | |образовательные учреждения | | | | |культуры и искусства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.19. |Выпуск молодых специалистов | человек | 450 | | | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.20. |Доходы от оказания платных услуг | млн. | 67–72 | | |учреждениями культуры и искусства | рублей | | | |населению области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.21. |Содействие в заключении |процентных|рост на 1,0| | |коллективных договоров (рост | пунктов | | | |удельного веса работников, | | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.22. |Прирост числа курируемых |процентов | 5,0 | | |учреждений (зданий), оснащенных | | | | |приборами учета расхода тепловой и| | | | |электрической энергии, горячего и | | | | |холодного водоснабжения 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |12.23. |Снижение количества |процентов | на 50,0 | | |государственных учреждений, | | | | |финансируемых через Министерство | | | | |культуры Свердловской области, | | | | |работники которых получают | | | | |заработную плату ниже прожиточного| | | | |минимума | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13. | МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.2. |Выполнение сетевого плана-графика |процентов | 100,0 | | |по реализации приоритетного | | | | |национального проекта в сфере | | | | |образования в Свердловской области| | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.3. |Контрольные параметры мониторинга | | | | |по реализации приоритетных | | | | |национальных проектов в | | | | |Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.3.1.|Количество выпускников | человек/ | 4400/1060 | | |педагогических специальностей/ | человек | | | |количество молодых специалистов, | | | | |пришедших работать в школу 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.3.2.|Повышение квалификации педагогов | человек | 1700 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.3.3.|Подготовка кадров, имеющих высшее | | | | |образование, для 1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.3.3.|отраслей промышленности | человек | 18000 | | 1 | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.3.3.|сельского хозяйства | человек | 790 | | 2 | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.3.4.|Охват детей и подростков 7–15 лет |процентов | 99,9 | | |образовательными услугами 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.4. |Количество выпускников, успешно | | | | |прошедших итоговую аттестацию в | | | | |основной, полной средней школе, | | | | |начальном профессиональном | | | | |образовании в соответствии с | | | | |требованиями Государственного | | | | |образовательного стандарта 1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.4.1.|основного |процентов | 90,0–97,0 | | | |от общего | | | | |количества| | | | |выпускни- | | | | | ков | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.4.2.|среднего полного |процентов | 90,0–97,0 | | | |от общего | | | | |количества| | | | |выпускни- | | | | | ков | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.4.3.|начального профессионального |процентов | 85,0–95,0 | | | |от общего | | | | |количества| | | | |выпускни- | | | | | ков | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.5. |Выплата текущей заработной платы | | 1,0 | | |(с начислениями) в областных | | | | |учреждениях образования | | | | |(соотношение начисленной | | | | |заработной платы к выплаченной | | | | |заработной плате) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.6. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Развитие материально-технического| | | | |обеспечения системы образования в | | | | |Свердловской области» 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.7. |Охват детей начальным образованием|процентов |95,0–100,0 | | |1) | от общей | | | | |численнос-| | | | |ти детей, | | | | |достигших | | | | |школьного | | | | | возраста | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.8. |Охват детей дошкольного возраста |процентов | 65,0 | | |различными видами образовательных | от общей | | | |услуг 1) |численнос-| | | | | ти детей | | | | | данной | | | | | группы | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 13.9. |Устройство детей, оставшихся без |процентов |95,0–100,0 | | |попечения родителей 1) | от общей | | | | |численнос-| | | | |ти детей, | | | | |оставшихся| | | | | без | | | | |попечения | | | | |родителей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.10. |Количество детей, обучающихся в |соотноше- | 1,0 | | |кадетских школах-интернатах 1) | ние | | | | |количества| | | | |обучающих-| | | | | ся к | | | | |количеству| | | | | мест | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.11. |Доля образовательных учреждений, |процентов | 90,0–95,0 | | |создающих условия для обеспечения |от общего | | | |учащихся горячим питанием 1) | числа | | | | |учреждений| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.12. |Удельный вес образовательных |процентов | не менее | | |учреждений, предоставляющих |от общего | 20,0 | | |помещения для организации досуга, | числа | | | |дополнительных занятий детей и |учреждений| | | |взрослых физической культурой 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.13. |Охват работников коллективными |процентов | 88,0–88,5 | | |договорами (удельный вес | от | | | |работников, охваченных |среднеспи-| | | |коллективными договорами) 2) | сочной | | | | |численнос-| | | | | ти | | | | |работающих| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.14. |Прирост числа курируемых |процентов | 10,0 | | |учреждений (зданий), оснащенных | | | | |приборами учета расхода тепловой и| | | | |электрической энергии, горячего и | | | | |холодного водоснабжения 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.15. |Наличие заключений госпожарнадзора| | | | |на соответствие пожарным нормам и | | | | |правилам Российской Федерации 1): | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.15.1|в подведомственных учреждениях |процентов | 55,0–60,0 | | . | |от общего | | | | | числа | | | | | учрежде- | | | | | ний | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.15.2|в образовательных учреждениях |процентов | 55,0–60,0 | | . | |от общего | | | | | числа | | | | | учрежде- | | | | | ний | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.16. |Снижение количества детей в |процентов | на 50,0 | | |возрасте от 7 до 16 лет, не |к предыду-| | | |посещающих школу по неуважительной|щему году | | | |причине 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.17. |Увеличение количества детей, |процентов |на 8,0–10,0| | |оставшихся без попечения родителей|к предыду-| | | |и детей-сирот, охваченных |щему году | | | |семейными формами содержания и | | | | |воспитания 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |13.18. |Снижение количества |процентов | на 50,0 | | |государственных учреждений, | | | | |финансируемых через Министерство | | | | |общего и профессионального | | | | |образования Свердловской области, | | | | |работники которых получают | | | | |заработную плату ниже прожиточного| | | | |минимума | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14. | МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.2. |Выплата текущей заработной платы | | 1,0 | | |(с начислениями) в областных | | | | |учреждениях спорта (соотношение | | | | |начисленной заработной платы к | | | | |выплаченной заработной плате) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.3. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Обеспечение развития деятельности| | | | |в сфере физической культуры, | | | | |спорта и туризма, формирования | | | | |здорового образа жизни в | | | | |Свердловской области» на 2006 год | | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.4. |Подготовка мастеров спорта | человек | 210 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.5. |Подготовка мастеров спорта | человек | 20 | | |международного класса | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.6. |Население, регулярно занимающееся |процентов | 11,3 | | |физической культурой и спортом 1) | от общей | | | | |численно- | | | | | сти | | | | |населения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.7. |Количество функционирующих: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.1.|детских и юношеских спортивных | штук | 139 | | |школ | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.2.|команд мастеров (клубов) | штук | 24 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.3.|стадионов | штук | 85 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.4.|плавательных бассейнов | штук | 176 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.5.|спортивных залов | штук | 1670 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.6.|дворцов спорта | штук | 12 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.7.7.|лыжных баз | штук | 153 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.8. |Проведение | единиц | 7300 | | |физкультурно-оздоровительных и | | | | |спортивно-массовых мероприятий | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 14.9. |Количество обучающихся в | человек | 2800 | | |подведомственных областных | | | | |государственных учреждениях | | | | |дополнительного образования | | | | |Свердловской области на | | | | |безвозмездной основе за счет | | | | |финансирования из областного | | | | |бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.10. |Восстановление детских площадок по| площадок | 60 | | |месту жительства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.11. |Приобретение спортивного инвентаря| тыс. | 5400 | | |и оборудования | рублей | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.12. |Проведение туристических выставок | единиц | 3 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |14.13. |Снижение количества |процентов | на 50,0 | | |государственных учреждений, | | | | |финансируемых через Министерство | | | | |по физической культуре, спорту и | | | | |туризму Свердловской области, | | | | |работники которых получают | | | | |заработную плату ниже прожиточного| | | | |минимума | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 15. | РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ | | | ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 15.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 15.2. |Повышение тарифов на: | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.1.| электрическую энергию для |процентов | не более | | |населения (в пределах нормативов) | |чем на 20,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.2.| электрическую энергию, |процентов | не более | | |поставляемую потребителям | |чем на 10,0| | |Свердловской области (в среднем) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.3.| в том числе на услуги по передаче|процентов | не более | | |электрической энергии по | |чем на 10,0| | |распределительным сетям (в среднем| | | | |ставка за содержание сетей) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.4.| тепловую энергию жилищным |процентов | не более | | |организациям | |чем на 13,2| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.5.| природный газ, реализуемый |процентов | не более | | |населению (в среднем) | |чем на 15,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.6.| сжиженный газ, реализуемый |процентов | не более | | |населению и жилищно-строительным | |чем на 30,0| | |кооперативам | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |15.2.7.| перевозку пассажиров транспортом |процентов | не более | | |общего пользования в городском и | |чем на 20,0| | |пригородном сообщении к уровню | | | | |2005 года | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И | | | ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | | | | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.2. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Обеспечение пожарной безопасности| | | | |на объектах учреждений социальной | | | | |сферы Свердловской области» на | | | | |2005–2007 годы 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.3. |Разработка паспортов безопасности:|процентов | 100,0 | | |— опасных объектов; | от плана | | | |— территорий муниципальных | | | | |образований | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.4. |Разработка планов ликвидации |процентов | 100,0 | | |аварийных разливов нефтепродуктов:| от плана | | | |— организаций | | | | |— муниципальных образований | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.5. |Разработка планов повышения |процентов | 100,0 | | |защищенности критически важных | от плана | | | |объектов: | | | | |— организаций; | | | | |— муниципальных образований | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.6. |Обучение населения мерам пожарной | тыс. | 1000 | | |безопасности и действиям в случае | человек | | | |возникновения пожара | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.6. |Распространение наглядной агитации|тыс. штук | 200 | | |о мерах пожарной безопасности | | | | |среди населения | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 16.7. |Уменьшение количества пожаров к |процентов |на 1,5–3,0 | | |уровню 2004 года | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |16.7.1.|из них в сельской местности |процентов |на 1,0–1,5 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 17. | ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 17.1. |Снижение количества преступлений и|процентов |на 2,0–5,0 | | |антиобщественных действий, |к предыду-| | | |совершаемых несовершеннолетними 1)|щему году | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 17.2. |Увеличение раскрываемости |процентов |на 2,0–5,0 | | |преступлений по линии милиции |к предыду-| | | |общественной безопасности 1) |щему году | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 17.3. |Снижение количества |процентов |на 2,0–3,0 | | |дорожно-транспортных происшествий |к предыду-| | | |1) |щему году | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18. | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.2. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Патриотическое воспитание граждан| | | | |в Свердловской области» на 2006 | | | | |год 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.3. |Количество постоянно действующих | единиц | 40–43 | | |служб молодежного трудоустройства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.4. |Доля молодых граждан в возрасте от|процентов | 15,0–17,0 | | |12 до 18 лет, получивших услуги в | от числа | | | |клубах по месту жительства | молодых | | | | |граждан в | | | | | возрасте | | | | | от 14 до | | | | | 18 лет | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.5. |Доля молодых граждан в возрасте от|процентов | 11,0–13,0 | | |14 до 18 лет, получивших услуги в | от числа | | | |центрах профессиональной | молодых | | | |ориентации и трудоустройства |граждан в | | | |молодежи | возрасте | | | | | от 14 до | | | | | 18 лет | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.6. |Доля молодых граждан от 14 до 18 |процентов | 16,0–20,0 | | |лет, получивших услуги в центрах | от числа | | | |социально-психологической помощи | молодых | | | |молодежи |граждан от| | | | | 14 до 18 | | | | | лет | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.7. |Количество объединений работающей | единиц | 130–150 | | |молодежи на предприятиях и в | | | | |организациях Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.8. |Доля коллективных договоров в |процентов | 60,0–80,0 | | |организациях Свердловской области,|от общего | | | |предусматривающих работу с |количества| | | |молодежью |коллектив-| | | | | ных | | | | |договоров | | | | | в | | | | |организа- | | | | | циях | | | | | области | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 18.9. |Снижение количества разводов среди|процентов | на 10,0 | | |молодежи (в возрасте от 18 до | | | | |24 лет) 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |18.10. |Снижение удельного веса | процент- | на 5,0 | | |правонарушений среди молодежи в | ных | | | |общем количестве преступлений | пунктов | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19. | КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.2. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Государственная поддержка малого | | | | |предпринимательства в Свердловской| | | | |области» на 2006 год 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.3. |Доля оборота малых предприятий в |процентов | 30,0–30,5 | | |общем обороте организаций | | | | |области5) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.4. |Доля работающих в сфере малого |процентов | 19,0–20,0 | | |предпринимательства на постоянной | | | | |основе (в том числе индивидуальных| | | | |предпринимателей) в общей | | | | |численности работающих в экономике| | | | |области 5) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.5. |Количество субъектов малого | единиц | 23–24 | | |предпринимательства на 1000 | | | | |жителей Свердловской области 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.6. |Прирост общей суммы выданных |процентов | 6,0–8,0 | | |средств по системе | | | | |микрофинансирования субъектов | | | | |малого предпринимательства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.7. |Количество займов, предоставляемых| единиц | 1900–2000 | | |инфраструктурой государственной | | | | |поддержки малого | | | | |предпринимательства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.8. |Количество предоставляемых | тыс. | 19 | | |субъектам малого | единиц | | | |предпринимательства | | | | |информационно-консультационных | | | | |услуг инфраструктурой | | | | |государственной поддержки малого | | | | |предпринимательства | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 19.9. |Содействие в заключении | единиц | 250–300 | | |коллективных договоров на | | | | |предприятиях малого бизнеса с | | | | |численностью работающих свыше 10 | | | | |человек 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20. | УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.2. |Выполнение областной |процентов | 100,0 | | |государственной целевой программы | от плана | | | |«Обеспечение сохранности архивных | | | | |документов, хранящихся в | | | | |государственных архивах | | | | |Свердловской области» на 2006-2008| | | | |годы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.3. |Количество исследователей в | человек | 1174 | | |архивных учреждениях Свердловской | | | | |области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.4. |Количество дел, выданных | единиц | 20800 | | |пользователям | хранения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.5. |Количество исполненных | запросов | 11000 | | |социально-правовых запросов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.6. |Количество исполненных | запросов | 526 | | |тематических запросов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.7. |Прием управленческой документации | единиц | 1900 | | |на постоянное хранение | хранения | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.8. |Количество выставок архивных | единиц | 25 | | |документов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.9. |Подготовка исторических статей, | единиц | 35 | | |подборок, документов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |20.10. |Количество информаций, | информа- | 150 | | |подготовленных по запросам органов| ций | | | |государственной власти на основе | | | | |архивных документов | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |20.11. |Количество фондов архивов, | фондов | 20 | | |включенных в автоматизированную | | | | |систему учета 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |20.12. |Прием документов по личному | единиц | 10000 | | |составу от ликвидирующихся | хранения | | | |организаций на хранение в | | | | |областные государственные архивы | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |20.13. |Объем документов Архивного фонда |процентов | 70,0 | | |Российской Федерации, хранящихся |от общего | | | |областных государственных музеях, | объема | | | |библиотеках, архивах УрО РАН, | | | | |включенных в систему | | | | |централизованного государственного| | | | |учета | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |20.14. |Количество рассекреченных архивных| единиц | 1000 | | |документов в соответствии с | хранения | | | |действующим законодательством | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |20.15. |Доходы от оказания платных услуг | тыс. | 1500–2000 | | |архивными учреждениями населению | рублей | | | |области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 21. | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | <*> |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| <*нумерация пунктов в соответствии с официальным источником> |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.2. |Обустройство судебных участков |процентов | 100,0 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 20.3. |Укомплектование штата мировых |процентов | 95,0 | | |судей | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |Раздел | Территориальные межотраслевые исполнительные органы | | 2. | государственной власти Свердловской области | |———————|———————————————————————————————————————————————————————--| | 1. | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.1. |Исполнение бюджетных обязательств | тыс. | * | | |(как главного распорядителя | рублей | | | |бюджетных средств) по | | | | |осуществлению расходов областного | | | | |бюджета в соответствии с объемом | | | | |выполненных работ и объемом | | | | |поступающих доходов и контроль за | | | | |расходованием бюджетных средств 1)| | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | |Контрольные параметры мониторинга | | | | |по реализации приоритетных | | | | |национальных проектов в | | | | |Свердловской области | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.2. |Осуществление сетевых | | *( | | |планов-графиков по реализации | | | | |приоритетных национальных проектов| | | | |в Свердловской области на | | | | |территории округа 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| (* в соответствии с утвержденными планами в округе |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.3. |Темп роста оборота крупных и | | | | |средних организаций к предыдущему | | | | |году в текущих ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |1.3.1. |добыча полезных ископаемых |процентов |110,0–120,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |1.3.2. |обрабатывающие производства |процентов |115,0–125,0| |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| |1.3.3. |производство и распределение |процентов |105,0–115,0| | |электроэнергии, газа и воды | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.4. |Темп роста инвестиций за счет всех|процентов |110,0–120,0| | |источников финансирования в | | | | |текущих ценах по кругу крупных и | | | | |средних организаций3) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.5. |Валовая продукция сельского |процентов |108,0–110,5| | |хозяйства во всех категориях | | | | |хозяйств к предыдущему году в | | | | |действующих ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.6. |Оборот розничной торговли (во всех|процентов |125,9–129,1| | |каналах реализации) к предыдущему | | | | |году в текущих ценах | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.7. |Ввод жилых домов за счет всех | тыс. кв. | 30–35 | | |источников финансирования | метров | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.8. |из них за счет индивидуальных | тыс. кв. | 28–30 | | |застройщиков | метров | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.9. |Темп роста балансовой прибыли |процентов |110,0–115,0| | |(прибыль за минусом убытков) по | | | | |кругу крупных и средних | | | | |организаций | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.10. |Количество субъектов малого | единиц | 23–24 | | |предпринимательства на 1000 | | | | |жителей Свердловской области 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.11. |Содействие в заключении | процент- |рост на 0,5| | |коллективных договоров (рост | ных | | | |удельного веса работников, | пунктов | | | |охваченных коллективными | | | | |договорами) 2) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.12. |Снижение уровня безработицы по | процент- | на 0,1 | | |сравнению с уровнем, сложившемся | ных | | | |на 1 января 2006 года | пунктов | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.13. |Повышение уровня трудоустройства |процентов |на 2,0–2,5 | | |при содействии службы занятости | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.14. |Охват детей и подростков 7–15 лет |процентов | 99,9 | | |образовательными услугами 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.15. |Охват детей начальным образованием|процентов |95,0–100,0 | | |1) | от общей | | | | |численно- | | | | |сти детей,| | | | |достигших | | | | |школьного | | | | | возраста | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.16. |Доля образовательных учреждений, |процентов | 80,0–85,0 | | |создающих условия для обеспечения |от общего | | | |учащихся горячим питанием 1) | числа | | | | | учрежде- | | | | | ний | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.17. |Удельный вес образовательных |процентов | не менее | | |учреждений, предоставляющих |от общего | 20,0 | | |помещения для организации досуга, | числа | | | |дополнительных занятий детей и | учрежде- | | | |взрослых физической культурой 1) | ний | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.18. |Уменьшение количества пожаров к |процентов |на 1,5–3,0 | | |уровню 2005 года 1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.19. |из них в сельской местности 1) |процентов |на 1,0–1,5 | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.20. |Снижение количества преступлений и|процентов |на 2,0–5,0 | | |антиобщественных действий, |к предыду-| | | |совершаемых несовершеннолетними 1)|щему году | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.21. |Увеличение раскрываемости |процентов |на 2,0–5,0 | | |преступлений по линии милиции |к предыду-| | | |общественной безопасности 1) |щему году | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.22. |Сокращение количества |процентов |на 2,0–3,0 | | |дорожно-транспортных происшествий | | | | |1) | | | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.23. |Корректировка программ |процентов | 100,0 | | |социально-экономического развития,| от числа | | | |приведение их в соответствие с | муници- | | | |параметрами Схемы развития и | пальных | | | |размещения производительных сил на|образова- | | | |2006–2010 годы | ний, | | | | | располо- | | | | |женных на | | | | | террито- | | | | |рии округа| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.24. |Прирост числа муниципальных |процентов | 40–50 | | |образований, имеющих | от числа | | | |Энергетический паспорт | муници- | | | |муниципального образования в | пальных | | | |соответствии с приказом |образова- | | | |Министерства строительства и | ний, | | | |жилищно-коммунального хозяйства | располо- | | | |Свердловской области от |женных на | | | |03.11.2005 г. № 93-а | террито- | | | | |рии округа| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 1.25. |Прирост трехсторонних Соглашений |процентов | 6,0 | | |на территориях муниципальных | от числа | | | |образований округа | муници- | | | | | пальных | | | | |образова- | | | | | ний, | | | | | располо- | | | | |женных на | | | | | террито- | | | | |рии округа| | |———————|——————————————————————————————————|——————————|———————————| | 2. | АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА | | | СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ** | |———————|———————————————————————————————————————————————————————--| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|