|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2011 № 455-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 1 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе (далее - муниципальное образование) по согласованию штатной численности муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), для целей предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета. 2. Согласование штатной численности осуществляется по муниципальным образованиям, являющимся получателями финансовой помощи из окружного бюджета в текущем году и плановом периоде, и основывается на принципах эффективности, необходимости и достаточности. 3. Согласование штатной численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления поселений, производится с учетом исполнения поселениями полного объема полномочий по решению вопросов местного значения. 4. При согласовании штатной численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, на очередной финансовый год и плановый период по органам местного самоуправления за основу принимаются показатели штатной численности, согласованной с департаментом муниципального развития автономного округа на текущий год. 5. Проект штатной численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, на очередной финансовый год и плановый период, подписанный главой (главой местной администрации) муниципального образования, представляется в департамент муниципального развития автономного округа в сроки, установленные графиком. Проект штатной численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, должен быть сформирован в разрезе органов местного самоуправления муниципального образования и их структурных подразделений (для муниципальных районов дополнительно в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. К таблице прикладывается пояснительная записка-обоснование в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. В качестве структурных подразделений указываются подразделения со статусом юридического лица, а также отделы, управления, департаменты, непосредственно входящие в состав местной администрации, аппарата представительного органа муниципального образования. Число муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления поселений, указывается по соответствующим графам одной строкой. 6. В случае увеличения штатной численности по сравнению с показателями, утвержденными на текущий год, обоснование должно содержать ссылки на изменения в перечне вопросов местного значения или в полномочиях органов местного самоуправления по их решению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа. 7. Самостоятельное увеличение органами местного самоуправления штатной численности по сравнению с согласованной не является основанием для увеличения объема финансовой помощи муниципальному образованию из окружного бюджета в текущем году и не учитывается при распределении дотаций из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Приложение к Порядку согласования штатной численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на очередной финансовый год и плановый период ПРОЕКТ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования _______________________________________________ на очередной финансовый год и плановый период ----T--------T---------------T--------------T--------------T--------------T-------------T-------------¬ ¦ N ¦ Наиме- ¦ Численность ¦ Численность ¦В том числе из¦ Всего ¦ Численность ¦ Младший ¦ ¦п/п¦нование ¦лиц, замещающих¦муниципальных ¦ граф 3 и 4 ¦ ¦ работников, ¦ обслужи- ¦ ¦ ¦ органа ¦ муниципальные ¦ служащих ¦ численность ¦ ¦ замещающих ¦ вающий ¦ ¦ ¦местного¦ должности и ¦ (человек) ¦муниципальных ¦ ¦должности, не¦ персонал ¦ ¦ ¦ само- ¦осуществляющих ¦ ¦ служащих, ¦ ¦отнесенные к ¦ (человек) ¦ ¦ ¦ управ- ¦свои полномочия¦ ¦осуществляющих¦ ¦ должностям ¦ ¦ ¦ ¦ ления, ¦ на постоянной ¦ ¦ переданные ¦ ¦муниципальной¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦ основе ¦ ¦ отдельные ¦ ¦ службы и ¦ ¦ ¦ ¦пального¦ (человек) ¦ ¦ государст- ¦ ¦муниципальным¦ ¦ ¦ ¦органа, ¦ ¦ ¦ венные ¦ ¦ должностям, ¦ ¦ ¦ ¦ струк- ¦ ¦ ¦ полномочия ¦ ¦ исполняющих ¦ ¦ ¦ ¦турного ¦ ¦ ¦ (человек) ¦ ¦ обязанности ¦ ¦ ¦ ¦подраз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ ¦ ¦деления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T------+-------T------+-------T------+------T------+------T------+ ¦ ¦ ¦согла- ¦проект ¦согла- ¦проект¦согла- ¦проект¦согла- ¦проект¦ сог- ¦факти-¦ сог- ¦факти-¦ ¦ ¦ ¦ 1¦на оче-¦ 1¦ на ¦ 1¦ на ¦ 1¦ на ¦ласно ¦ческая¦ласно ¦ческая¦ ¦ ¦ ¦совано ¦редной ¦совано ¦ оче- ¦совано ¦ оче- ¦совано ¦ оче- ¦штат- ¦на 01 ¦штат- ¦на 01 ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ год ¦ на ¦редной¦ на ¦редной¦ на ¦редной¦ ному ¦января¦ ному ¦января¦ ¦ ¦ ¦текущий¦ ¦текущий¦ год ¦текущий¦ год ¦текущий¦ год ¦распи-¦теку- ¦распи-¦теку- ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦ год ¦(сумма¦санию ¦ щего ¦санию ¦ щего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма ¦ граф ¦на 01 ¦ года ¦на 01 ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граф 1,¦2, 4) ¦января¦ ¦января¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3) ¦ ¦теку- ¦ ¦теку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щего ¦ ¦ щего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ ¦ +---+--------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------- -------------------------------- 1 Указывается численность, согласованная департаментом муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа. Приложение N 2 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА СОГЛАСНО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных обязательств при подготовке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно эффективности планируемых мероприятий (далее - конкурсное распределение). Объем бюджетных ассигнований на исполнение окружных долгосрочных целевых программ, целевых программ ведомств и Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) определяется в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа, регламентирующими порядок разработки, утверждения и реализации окружных долгосрочных целевых программ, целевых программ ведомств, а также формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа. 2. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации и автономного округа. 3. Конкурсное распределение проводится для определения в процессе планирования бюджетных ассигнований из окружного бюджета объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа (далее - бюджет принимаемых обязательств) включаются в окружной бюджет при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств. 4. Субъектам бюджетного планирования с учетом результатов деятельности в отчетном году (в том числе результатов исполнения бюджетных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, оценки эффективности использования субсидий, результатов выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственные задания)) проектом государственных заданий в установленные сроки необходимо: 1) подготовить предложения по формированию перечня принимаемых обязательств; 2) разработать проекты нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующее расходное обязательство; 3) подготовить финансово-экономическое обоснование, содержащее: - расчет объема средств, необходимых для исполнения принимаемых обязательств; - обоснование эффективности и результативности планируемых мероприятий; - оценку эффективности принимаемого обязательства с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов; - информацию о количественных (включая контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественных показателях, которые должны быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий. Указанные сведения направляются в департамент экономики автономного округа для проведения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка оценки эффективности планируемых мероприятий. 5. Департамент экономики автономного округа готовит мотивированные заключения и предложения по предлагаемым к принятию обязательствам, исходя из результатов оценки их эффективности и анализа соответствия целям и приоритетам социально-экономического развития автономного округа, и направляет указанные материалы в департамент финансов автономного округа. 6. Департамент финансов автономного округа на основе представленных субъектами бюджетного планирования материалов, с учетом заключения департамента экономики автономного округа: 1) составляет сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств (далее - сводный перечень); 2) проводит оценку объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения; 3) готовит предложения по формированию бюджета принимаемых обязательств. Указанные материалы представляются на рассмотрение комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. 7. На основании представленных материалов комиссия по бюджетным проектировкам с учетом возможностей окружного бюджета: 1) определяет объем бюджета принимаемых обязательств; 2) проводит ранжирование сводного перечня по уровню приоритетности принимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативности; 3) принимает решение об одобрении внесенных субъектами бюджетного планирования предложений либо их отклонении; 4) формирует перечень принимаемых обязательств, предлагаемых к финансированию. Приоритетными считаются предложения, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития автономного округа, имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств. 8. Оценка эффективности мероприятий по использованию средств бюджета принимаемых обязательств проводится следующим образом. Оценка эффективности окружных долгосрочных целевых программ и целевых программ ведомств проводится в соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа. Оценка эффективности принимаемых обязательств основана на расчете следующих критериев, имеющих соответствующий весовой коэффициент: К - соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов 1 социально-экономического развития; К - обоснованность принимаемых обязательств с учетом достижения целей 2 и задач, поставленных в документах стратегического планирования; К - финансовая эффективность принимаемого обязательства с учетом 3 эксплуатационных расходов будущих периодов; К - дополнительное число жителей автономного округа, которые получают 4 материальные преимущества, услуги социального характера (медицинские, образовательные и иные аналогичные услуги), рабочие места, возможность удовлетворить свои духовные потребности в результате принятия обязательства. Степень соответствия принимаемых обязательств по каждому критерию оценивается по балльной шкале в соответствии со следующей градацией их значений: ----T---------------------T-------T------------------------------T--------¬ ¦ N ¦ Критерии ¦Весовой¦ Градация значений критериев ¦Балльная¦ ¦п/п¦ эффективности ¦коэффи-¦ ¦ оценка ¦ ¦ ¦ принимаемых ¦ циент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-------+------------------------------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+---------------------+-------+------------------------------+--------+ ¦1. ¦К - соответствие ¦ 0,30 ¦1. Принимаемое обязательство ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦отнесено директивными ¦ ¦ ¦ ¦принимаемого ¦ ¦документами Российской ¦ ¦ ¦ ¦обязательства системе¦ ¦Федерации и (или) автономного ¦ ¦ ¦ ¦приоритетов ¦ ¦округа к приоритетным ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦ ¦направлениям социально- ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ +------------------------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦2. Принимаемое обязательство ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесено директивными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документами Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации и (или) автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округа к приоритетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ +---+---------------------+-------+------------------------------+--------+ ¦2. ¦К - обоснованность ¦ 0,25 ¦1. В результате увеличения ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦объема бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых ¦ ¦будут достигнуты показатели, ¦ ¦ ¦ ¦обязательств с учетом¦ ¦характеризующие выполнение ¦ ¦ ¦ ¦достижения целей и ¦ ¦целей, поставленных в ¦ ¦ ¦ ¦задач, поставленных в¦ ¦документах стратегического ¦ ¦ ¦ ¦документах ¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦стратегического ¦ +------------------------------+--------+ ¦ ¦планирования ¦ ¦2. В результате увеличения ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будут достигнуты показатели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеризующие выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных задач, поставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в документах стратегического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦3. Результат увеличения объема¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ассигнований не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свидетельствует о достижении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей, характеризующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение целей и задач, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставленных в документах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стратегического планирования ¦ ¦ +---+---------------------+-------+------------------------------+--------+ ¦3. ¦К - финансовая ¦ 0,25 ¦1. Проведена оценка ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦эксплуатационных расходов ¦ ¦ ¦ ¦эффективность ¦ ¦будущих периодов, финансовый ¦ ¦ ¦ ¦принимаемого ¦ ¦эффект от реализации ¦ ¦ ¦ ¦обязательства с ¦ ¦принимаемого обязательства с ¦ ¦ ¦ ¦учетом ¦ ¦учетом дополнительных доходов ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦и (или) сокращения расходов ¦ ¦ ¦ ¦расходов будущих ¦ ¦бюджета положителен ¦ ¦ ¦ ¦периодов ¦ +------------------------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦2. Проведена оценка ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будущих периодов при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации принимаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства, финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемого обязательства с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом дополнительных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и (или) сокращения расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета не выявлен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦3. Эксплуатационные расходы ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будущих периодов при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации принимаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства не оценены ¦ ¦ +---+---------------------+-------+------------------------------+--------+ ¦4. ¦К - дополнительное ¦ 0,20 ¦1. Материальные и иные ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦преимущества в результате ¦ ¦ ¦ ¦число жителей ¦ ¦реализации принимаемого ¦ ¦ ¦ ¦автономного округа, ¦ ¦обязательства получают все ¦ ¦ ¦ ¦которые получают ¦ ¦жители автономного округа ¦ ¦ ¦ ¦материальные ¦ +------------------------------+--------+ ¦ ¦преимущества, услуги ¦ ¦2. Число жителей автономного ¦ 5 ¦ ¦ ¦социального характера¦ ¦округа, получающих ¦ ¦ ¦ ¦(медицинские, ¦ ¦материальные и иные ¦ ¦ ¦ ¦образовательные и ¦ ¦преимущества в результате ¦ 5 ¦ ¦ ¦иные аналогичные ¦ ¦реализации принимаемого ¦ ¦ ¦ ¦услуги), рабочие ¦ ¦обязательства, увеличивается ¦ ¦ ¦ ¦места, возможность +-------+------------------------------+--------+ ¦ ¦удовлетворить свои ¦ ¦3. Число жителей автономного ¦ 0 ¦ ¦ ¦духовные потребности ¦ ¦округа, получающих ¦ ¦ ¦ ¦в результате принятия¦ ¦материальные и иные ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦преимущества в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации принимаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличивается ¦ ¦ L---+---------------------+-------+------------------------------+--------- Расчет оценки эффективности принимаемых обязательств проводится по формуле: I = SUM Z x N , i i где: I - оценка эффективности принимаемого обязательства; Z - весовой коэффициент i-го критерия; i N - балльная оценка по i-му критерию. i Приложение N 3 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ СВЕДЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1. В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящий Порядок определяет процедуру представления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - муниципальные образования, автономный округ) сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований (далее - принимаемые обязательства муниципальных образований). 2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют направления и объем принимаемых обязательств муниципального образования на основе параметров прогноза социально- экономического развития автономного округа и муниципального образования, перечня приоритетных направлений расходных обязательств муниципального образования, исходя из принципов эффективности и результативности бюджетных расходов. 3. Сведения об объеме бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств муниципального образования по решению каждого вопроса местного значения при наличии обоснований и фактической потребности рекомендуется представлять в объеме не более 20% от общего объема действующих обязательств по данному вопросу местного значения, за исключением случаев введения в действие новых площадей (зданий, сооружений) или новой бюджетной сети. 4. Сведения о принимаемых расходных обязательствах муниципальных образований, согласованные с руководителем финансового органа муниципального образования, направляются соответствующими органами местного самоуправления (структурными подразделениями местных администраций) в адрес соответствующих субъектов бюджетного планирования, к компетенции которого относится данное расходное обязательство, в сроки, установленные графиком, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Органы местного самоуправления муниципальных районов обеспечивают представление сведений в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего района. 5. Субъекты бюджетного планирования рассматривают представленные сведения о принимаемых расходных обязательствах муниципальных образований и направляют за подписью руководителя в адрес соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в сроки, установленные графиком, перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств муниципального образования по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 6. Органы местного самоуправления представляют субъектам бюджетного планирования на основании их запросов дополнительную информацию, подтверждающие документы и обоснования, связанные с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями. 7. Полученный перечень рекомендаций включается органами местного самоуправления муниципального образования в реестр принимаемых расходных обязательств муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, который в соответствии с приказом департамента финансов автономного округа о предоставлении органами местного самоуправления в департамент финансов автономного округа сведений, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета и составления прогноза основных характеристик консолидированного бюджета автономного округа, направляется в департамент финансов автономного округа. 8. Субъекты бюджетного планирования подготавливают и в сроки, установленные графиком, направляют в адрес департамента финансов автономного округа сводный перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения). 9. Департамент финансов автономного округа использует сведения по принимаемым расходным обязательствам, полученные от субъектов бюджетного планирования и муниципальных образований, в аналитических целях при формировании общего объема окружных (региональных) фондов финансовой поддержки муниципальных образований. 10. Субъекты бюджетного планирования информируют членов бюджетной комиссии о рекомендованных принимаемых расходных обязательствах муниципальных образований с обоснованием объема ассигнований на их исполнение. Приложение к Порядку представления органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ПЛАНИРУЕМЫМ К ПРИНЯТИЮ РАСХОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОКРУЖНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ |———————————————————|———————————————|—————|—————|——————|———————————|—————————| |Наименование |Нормативный |Раз- |Под- |КОСГУ |Сумма |Приме- | |полномочия согласно|правовой акт |дел |раз- | |(тыс. руб.)|чание | |реестру расходных |(проект), | |дел | | | | |обязательств |устанавливающий| | | | | | |муниципального |расходное | | | | | | |образования в |обязательство | | | | | | |Ямало-Ненецком | | | | | | | |автономном округе | | | | | | | |———————————————————|———————————————|—————|—————|——————|———————————|—————————| | | |X X| | | | | |———————————————————|———————————————|—————|—————|——————|———————————|—————————| | | |X X|X X| | | | |———————————————————|———————————————|—————|—————|——————|———————————|—————————| | | |X X|X X|XXX | | | |———————————————————|———————————————|—————|—————|——————|———————————|—————————| | | | | | | | | |———————————————————|———————————————|—————|—————|——————|———————————|—————————| Приложение N 4 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |———————|————————————————————————————|—————-———————-—————-———————-—————-———————| | N п/п | Показатели | По состоянию на | | | |—————-———————|—————-———————|—————-———————| | | | 31 декабря | 31 декабря | 31 декабря | | | | отчетного | текущего | планового | | | | периода | периода | периода | | | |—————|———————|—————|———————|—————|———————| | | |всего|в т.ч. |всего|в т.ч. |всего|в т.ч. | | | | |недви- | |недви- | |недви- | | | | |жимое | |жимое | |жимое | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |Имущество Ямало-Ненецкого | | | | | | | |автономного округа - всего, в т.ч. | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |1. |Имущество, находящееся в | | | | | | | | |оперативном управлении | | | | | | | | |<*> | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |2. |Имущество, находящееся в | | | | | | | | |хозяйственном ведении | | | | | | | | |<**> | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3. |Имущество казны, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.1. |сумма вкладов в уставные | |x | |x | |x | | |капиталы акционерных | | | | | | | | |обществ | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.2. |в аренде <***>, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.2.1. |у субъектов малого | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.2.2. |у организаций | | | | | | | | |государственного сектора | | | | | | | | |экономики Ямало- | | | | | | | | |Ненецкого автономного округа| | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.3. |в безвозмездном пользовании,| | | | | | | | |в т.ч.: | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.3.1. |у ГУП Ямало-Ненецкого | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.3.2. |у ОАО с участием | | | | | | | | |Ямало-Ненецкого | | | | | | | | |автономного округа | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.3.3. |в иных коммерческих | | | | | | | | |организациях | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.3.4. |у органов местного | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.3.5. |у федеральных органов власти| | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.4. |в залоге <****> | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.5. |в доверительном управлении | | | | | | | | |<*****> | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| |3.6. |неиспользуемое | | | | | | | |———————|————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|—————|———————| -------------------------------- <*> С указанием в отдельном приложении в разрезе учреждений и предприятий. <**> С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий. <***> С указанием в отдельном приложении в разрезе арендаторов. <****> С указанием в отдельном приложении в разрезе залогодержателей. <*****> С указанием в отдельном приложении в разрезе доверительных управляющих. Приложение N 5 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |N п/п |Наименование предприятия | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |1. |ОАО "Газпром" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. |ООО "Газпром добыча Уренгой" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |3. |ООО "Газпром добыча Ямбург" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |4. |ООО "Газпром добыча Надым" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |5. |ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |6. |ООО "Газпром трансгаз Сургут" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |7. |ООО "Газпром трансгаз Югорск" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |8. |ООО "Газпром бурение" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |9. |ЗАО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |10. |ОАО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |11. |ОАО "Севернефтегазпром" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |12. |ЗАО "Пургаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |13. |ОАО "НК "Роснефть" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |14. |ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |15. |ЗАО "Ванкорнефть" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |16. |ОАО "Газпром нефть" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |17. |ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |18. |ООО "Заполярнефть" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |19. |ОАО "Меретояханефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |20. |ОАО "НОВАТЭК" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |21. |ООО "НОВАТЭК - Юрхаровнефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |22. |ООО "НОВАТЭК - Таркосаленефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |23. |ОАО "Ямал-СПГ" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |24. |ОАО "Тернефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |25. |ОАО "РИТЭК" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |26. |ООО "Янгпур" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |27. |ЗАО "Роспан Интернешнл" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |28. |Филиал Корпорации Шлюмберже Лоджелко ИНК | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |29. |ООО "Пурнефть" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |30. |ЗАО "Сибирская нефтегазовая компания" (Сибнефтегаз) | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |31. |ЗАО "Нортгаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |32. |ООО "Лукойл Западная Сибирь" Территориально-Производственное | | |Предприятие "Ямалнефтегаз" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |33. |ОАО "ТНК-ВР "Менеджмент" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |34. |ОАО "Арктическая газовая компания" (Арктикгаз) | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |35. |ОАО "НК "Севернефть" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 6 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального образования ____________________________ |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————-—————| | Показатели |Единица | Год, |Отчет|Теку|Очере| Плановый | | |измерения|предшес| ный |щий |дной | период | | | |твующий| год—|год | год |—————|—————| | | |отчетно| | | |первы|второ| | | |му | | | |й год|й год| |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |I. Институциональная структура муниципальных образований | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1. Количество организаций, |единиц | | | | | | | |зарегистрированных на | | | | | | | | |территории муниципального | | | | | | | | |образования, - всего | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |количество организаций |единиц | | | | | | | |муниципальной формы | | | | | | | | |собственности - всего | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |социальной сферы |единиц | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |2. Количество муниципальных |единиц | | | | | | | |унитарных предприятий | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |3. Количество муниципальных |единиц | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |II. Эффективность использования муниципальной собственности | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1. Доходы, полученные от |тыс. руб.| | | | | | | |использования имущества, | | | | | | | | |находящегося в | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | |собственности, - всего | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы в виде прибыли, |тыс. руб.| | | | | | | |приходящейся на доли в | | | | | | | | |уставных (складочных) | | | | | | | | |капиталах | | | | | | | | |хозяйственных товариществ и | | | | | | | | |обществ, или дивидендов по | | | | | | | | |акциям, принадлежащим | | | | | | | | |муниципальным | | | | | | | | |образованиям | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы от размещения временно |тыс. руб.| | | | | | | |свободных средств бюджетов | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |проценты, полученные от |тыс. руб.| | | | | | | |предоставления бюджетных | | | | | | | | |кредитов внутри страны | | | | | | | | |за счет средств бюджетов | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы, получаемые в виде |тыс. руб.| | | | | | | |арендной либо иной платы за | | | | | | | | |передачу в возмездное | | | | | | | | |пользование | | | | | | | | |муниципального имущества| | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы от перечисления части |тыс. руб.| | | | | | | |прибыли муниципальных | | | | | | | | |унитарных предприятий, | | | | | | | | |остающейся после уплаты | | | | | | | | |налогов и обязательных | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |прочие доходы от использования|тыс. руб.| | | | | | | |имущества и прав, | | | | | | | | |находящихся в муниципальной | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |2. Доходы от продажи |тыс. руб.| | | | | | | |материальных и | | | | | | | | |нематериальных активов - всего| | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы от продажи квартир |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы от реализации |тыс. руб.| | | | | | | |имущества, находящегося в | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |доходы от продажи земельных |тыс. руб.| | | | | | | |участков, находящихся в | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |III. Производственная деятельность | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |Объем отгруженных товаров |млн. руб.| | | | | | | |собственного производства, | | | | | | | | |выполненных работ и | | | | | | | | |услуг собственными силами по | | | | | | | | |организациям муниципальной | | | | | | | | |формы собственности | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |Индекс физического объема |% | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |IV. Инвестиционная деятельность | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |Инвестиции в основной капитал |тыс. руб.| | | | | | | |организаций муниципальной | | | | | | | | |формы собственности за счет | | | | | | | | |всех источников | | | | | | | | |финансирования в ценах | | | | | | | | |соответствующего периода | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |Индекс физического объема |% | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |V. Потребительский рынок | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1. Оборот розничной торговли |тыс. руб.| | | | | | | |предприятий и организаций | | | | | | | | |муниципальной формы | | | | | | | | |собственности в ценах | | | | | | | | |соответствующего периода | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |Индекс физического объема |% | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1.1. Продовольственные товары |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1.2. Непродовольственные |тыс. руб.| | | | | | | |товары | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |2. Объем платных услуг |тыс. руб.| | | | | | | |населению организаций | | | | | | | | |муниципальной формы | | | | | | | | |собственности в ценах | | | | | | | | |соответствующего периода | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |Индекс физического объема |% | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |VI. Рынок труда | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1. Численность постоянного |тыс. чел.| | | | | | | |населения | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |2. Численность экономически |тыс. чел.| | | | | | | |активного населения | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе |тыс. чел.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |занятые |тыс. чел.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |3. Численность безработных, |тыс. чел.| | | | | | | |зарегистрированных в | | | | | | | | |органах службы занятости | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |4. Среднегодовая численность |тыс. чел.| | | | | | | |занятых в организациях | | | | | | | | |муниципальной формы | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |5. Доля занятых в организациях|% | | | | | | | |муниципальной формы | | | | | | | | |собственности в общей | | | | | | | | |численности занятых по | | | | | | | | |муниципальному образованию | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |6. Среднегодовая численность |тыс. чел.| | | | | | | |работников органов местного | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |VII. Жилищный фонд | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1. Ввод в эксплуатацию жилых |тыс. кв. | | | | | | | |домов за счет всех |м общей | | | | | | | |источников финансирования |площади | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |за счет средств местных |тыс. кв. | | | | | | | |бюджетов |м общей | | | | | | | | |площади | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |индивидуальные жилые дома, |тыс. кв. | | | | | | | |построенные населением за |м общей | | | | | | | |свой счет и (или) с помощью |площади | | | | | | | |кредитов | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |2. Общая площадь |тыс. кв. | | | | | | | |муниципального жилищного |м общей | | | | | | | |фонда |площади | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |общая площадь ветхого |тыс. кв. | | | | | | | |аварийного жилищного фонда |м общей | | | | | | | | |площади | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального| |образования | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |1. Финансовый результат - |тыс. руб.| | | | | | | |всего | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |прибыль |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |убыток |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |2. Чистая прибыль |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |3. Кредиторская задолженность |тыс. руб.| | | | | | | |на конец года | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |в том числе просроченная |тыс. руб.| | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |4. Дебиторская задолженность |тыс. руб.| | | | | | | |на конец года | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| |5. Государственная (окружная) |тыс. руб.| | | | | | | |поддержка - дотации, | | | | | | | | |субвенции, прочие целевые | | | | | | | | |средства | | | | | | | | |——————————————————————————————|—————————|———————|—————|————|—————|—————|—————| Приложение N 7 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ДОХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |N п/п |Наименование налогов, сборов и платежей | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |1. |Налог на прибыль организаций | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. |Налог на доходы физических лиц | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |3. |Налог на имущество организаций | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |4. |Земельный налог по категориям земель | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |5. |Арендная плата за землю по категориям земель | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |6. |Транспортный налог | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |7. |Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |8. |Регулярные платежи за пользование недрами | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 8 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |N п/п |Наименование показателей | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |1. |Среднегодовая численность работников, в том числе работающих | | |вахтовым методом и постоянно проживающих за пределами | | |Ямало-Ненецкого автономного округа | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. |Фонд оплаты труда | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |3. |Выплаты социального характера, в том числе необлагаемые налогом | | |на доходы физических лиц | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |4. |Численность детей в возрасте до 18 лет | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |5. |Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |6. |Планируемая цена без налогов на углеводородное сырье в разрезе | | |предприятий | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |7. |Среднегодовая остаточная стоимость имущества, признаваемого | | |объектом налогообложения | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 9 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период СУБЪЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УТОЧНЕННОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ФОРМЕ 2-П |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |N |Наименование исполнительных органов государственной власти | |п/п |Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |1. |Департамент занятости населения автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |2. |Департамент здравоохранения автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |3. |Департамент информационной политики и связей с общественностью | | |автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |4. |Департамент культуры автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |5. |Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного| | |округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |6. |Департамент образования автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |7. |Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и | | |развития нефтегазового комплекса автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |8. |Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного | | |округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |9. |Департамент строительства и жилищной политики автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |10. |Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |11. |Департамент по труду и социальной защите населения автономного | | |округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |12. |Департамент финансов автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |13. |Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса | | |автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |14. |Служба по тарифам автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |15. |Департамент по туризму автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |16. |Департамент информационных технологий и связи автономного округа | |————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 10 к Графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|————————|————————| |Наименование |Год, |От- |Текущий |Оче- |1 год |2 год | | |предшест-|чет- |год |ред- |плано- |плано- | | |вующий |ный |(оценка) |ной |вого |вого | | |отчетному|год | |год |периода |периода | |———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|————————|————————| |Источники внутреннего | | | | | | | |финансирования дефицита | | | | | | | |бюджета по кодам | | | | | | | |классификации | | | | | | | |источников | | | | | | | |финансирования дефицита | | | | | | | |бюджета | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|————————|————————| |Дефицит/профицит | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|————————|————————| |Объем долга по структуре | | | | | | | |долга | | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|