Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 19.11.2010 № 297-п

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

 

 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                            ПРАВИТЕЛЬСТВА                             
                         ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО                          
                       АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ                        

 

 

                     от 19 ноября 2010 г. № 297-п                     
                           г.Ханты-Мансийск                           

 

 

   О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры    
                  «Чистая вода» на 2011 - 2013 годы                   

 

 (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

       ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.04.2013 № 125-п; от 19.04.2013 № 138-п)          

 

       В соответствии с распоряжением Правительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  от  19  сентября  2008  года № 396-рп «О
разработке   долгосрочной    целевой    программы    Ханты-Мансийского
автономного   округа   -   Югры  «Чистая  вода»  на  2010-2020  годы»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры от 30 ноября 2007 года № 306-п «О целевых и ведомственных целевых
программах Ханты-Мансийского автономного - Югры» (с изменениями  на  9
октября  2009  года),  в целях обеспечения населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры качественной  питьевой  водой  Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры п о с т а н о в л я е т:

 

       1.Утвердить  целевую  программу  Ханты-Мансийского  автономного
округа  -  Югры  «Чистая  вода»  на 2011-2013 годы (далее - Программа)
(прилагается).

 

       2.Определить государственным заказчиком-координатором Программы
Департамент    строительства,   энергетики   и   жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

 

       3.Рекомендовать      органам      местного       самоуправления
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  утвердить аналогичные
программы  и  предусмотреть  в  местных  бюджетах   средства   на   их
реализацию.

 

       4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры».

 

       5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

 

       6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Губернатора  Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры
В.Ф.Новицкого

 

 

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры                                 Н.В.Комарова

 

 

                                 Приложение
                                 к постановлению Правительства
                                 Ханты-Мансийского
                                 автономного округа - Югры
                                 от 19 ноября 2010 г. № 297-п

 

 

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Чистая 
                       вода» на 2011-2013 годы                        

 

 

                          Паспорт Программы                           

 

|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование         |«Чистая вода» на 2011-2013 годы                          |
|Программы            |                                                         |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения|распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного |
|о разработке         |округа - Югры от 19 сентября 2008 года                   |
|Программы            |№ 396-рп «О разработке долгосрочной целевой программы    |
|(наименование и номер|Ханты-Мансийского автономного и округа - Югры «Чистая    |
|соответствующего     |вода» на 2010-2020 годы»                                 |
|нормативного акта)   |                                                         |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик Программы|Департамент строительства, энергетики и                  |
|                     |жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского        |
|                     |автономного округа - Югры                                |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Дата утверждения     |постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного|
|Программы            |округа - Югры от 19 ноября 2010 года № 297-п «О целевой  |
|(наименование и номер|программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры    |
|соответствующего     |«Чистая вода» на 2011-2013 годы»                         |
|нормативного акта)   |                                                         |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный      |Департамент строительства, энергетики и                  |
|заказчик -           |жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского        |
|координатор Программы|автономного округа - Югры                                |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственные      |Департамент строительства, энергетики и                  |
|заказчики Программы  |жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского        |
|                     |автономного округа - Югры, муниципальные образования     |
|                     |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры              |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Цель Программы       |обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного      |
|                     |округа - Югры чистой питьевой водой и защита природной   |
|                     |воды от попадания в нее загрязняющих веществ             |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи Программы     |1. Обеспечение населения достаточным количеством         |
|                     |качественной питьевой воды соответствующего существующим |
|                     |нормам водопотребления и рациональное использование      |
|                     |водных ресурсов.                                         |
|                     |2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих |
|                     |веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты. |
|                     |3. Повышение надежности систем водоснабжения и           |
|                     |водоотведения.                                           |
|                     |4. Повышение эффективности управления в секторе          |
|                     |водоснабжения и водоотведения и стимулирование           |
|                     |долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и |
|                     |водоотведения                                            |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые            |реализация Программы должна обеспечить достижение        |
|непосредственные     |в 2013 году следующих показателей:                       |
|результаты реализации|1. Повышение уровня обеспечения населения                |
|Программы            |централизованными системами водоснабжения до 90,7%,      |
|                     |водоотведения до 87,5%                                   |
|                     |2. Повышение процента проб питьевой воды на выходе из    |
|                     |водоочистных сооружений, соответствующих нормативным     |
|                     |требованиям с 51,3% до 53,4%                             |
|                     |3. Повышение процента проб сточных вод после             |
|                     |канализационных очистных сооружений, соответствующих     |
|                     |нормативным требованиям с 68% до 69,1%                   |
|                     |4. Сокращение процента потерь воды в сетях водоснабжения |
|                     |до 17,9%                                                 |
|                     |5. Сокращение удельной энергоемкости сооружений очистки  |
|                     |питьевой воды до 1,55 кВт-ч/куб.м                        |
|                     |6. Сокращение удельной энергоемкости канализационных     |
|                     |очистных сооружений до 1,1 кВт-ч/куб.м                   |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации     |2011-2013 годы                                           |
|Программы            |                                                         |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм |нет                                                      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники   |на реализацию Программы в 2011-2013 годах планируется    |
|финансирования       |направить 6 677 681,5 тыс. руб., в том числе:            |
|Программы            |бюджет автономного округа - 1 138 000,0 тыс. руб.;       |
|                     |бюджет муниципальных образований - 80 556,4 тыс. руб.;   |
|                     |привлеченные внебюджетные средства - 5 459 125,1 тыс.    |
|                     |руб.                                                     |
|                     |По годам:                                                |
|                     |2011 год - 2 159 820,3 тыс. руб., в том числе:           |
|                     |бюджет автономного округа - 388 000,0 тыс. руб.;         |
|                     |бюджет муниципальных образований - 26 196,5 тыс. руб.;   |
|                     |привлеченные внебюджетные средства - 1 745 623,8 тыс.    |
|                     |руб.;                                                    |
|                     |2012 год - 2 267 930,2 тыс. руб., в том числе:           |
|                     |бюджет автономного округа - 384 000,0 тыс. руб.;         |
|                     |бюджет муниципальных образований - 27 179,4 тыс. руб.;   |
|                     |привлеченные внебюджетные средства - 1 856 750,8 тыс.    |
|                     |руб.;                                                    |
|                     |2013 год - 2 249 931,0 тыс. руб., в том числе:           |
|                     |бюджет автономного округа - 366 000,0 тыс. руб.;         |
|                     |бюджет муниципальных образований - 27 180,5 тыс. руб.;   |
|                     |привлеченные внебюджетные средства - 1 856 750,5 тыс.    |
|                     |руб.                                                     |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные   |реализация Программы обеспечит достижение в 2013 году    |
|результаты реализации|бесперебойного гарантированного удовлетворения           |
|Программы            |потребностей 69,7% населения Ханты-Мансийского           |
|                     |автономного округа - Югры в питьевой воде                |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|

 

       Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
       направлена целевая программа

 

       Обеспечение   населения   чистой   питьевой   водой    является
приоритетным  направлением  политики социально-экономического развития
России  и  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры   (далее  -
автономный округ).
       Доступность  и  качество  питьевой  воды  определяют   здоровье
населения  и  качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной
причиной  распространения  кишечных  инфекций,  гепатита  и   болезней
желудочно-кишечного  тракта, увеличивается степень риска возникновения
«воднозависимых патологий»,  и  усиливается  воздействие  на  организм
человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний
может быть связано с неудовлетворительным качеством воды.
       Обеспечение  населения  чистой  водой  окажет  непосредственное
влияние  на  снижение  смертности, в особенности детской, и увеличение
продолжительности жизни.

 

       1.1.  Источники водоснабжения

 

       Основным   источником   питьевого    и    хозяйственно-бытового
водоснабжения населенных пунктов автономного округа являются подземные
воды (76 %).
       Качество  сырой  воды  подземных  источников  не  соответствует
нормативным  требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по содержанию
железа, марганца, цветности; в  отдельных  скважинах  -  по  мутности,
фтору, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди.

 

       1.2.  Состояние систем водоподготовки

 

       Проектная  мощность  водопроводных   очистных   сооружений   по
автономному   округу  -  639,2  тыс.  куб.  м/сут.  Основные  мощности
сооружений сконцентрированы в городах и крупных поселках, тогда как  в
сельских    населенных    пунктах    полностью   отсутствуют   станции
водоподготовки. Эффективность водоподготовки, основанной, как правило,
на  традиционных  технологиях,  недостаточно  высока и не обеспечивает
нормативные содержания, в первую очередь железа и кремния, в очищенной
питьевой   воде.   Системы   обеззараживания   воды   также   работают
недостаточно эффективно.

 

       1.3.  Сети водоснабжения

 

       Основной проблемой  водопроводных  сетей  является  загрязнение
питьевой  воды  продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей
становится результатом высокой аварийности.
       В  среднем  по  автономному  округу  неучтенные   потери   воды
(коммерческие  и  физические)  составляют  около  18 % от объема воды,
подаваемой в сеть, однако в отдельных населенных пунктах  (Белоярский,
Пыть-Ях, Югорск, Советский, Лянтор) потери превышают 30 %.

 

       1.4.  Водоотведение и очистка сточных вод

 

       Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, в  целом
по автономному округу составляет около 115 млн. куб. м/год. Шестьдесят
восемь  процентов  очищенных  сточных  вод,  сбрасываемых  с  очистных
сооружений, соответствуют нормам качества, 32 % - классифицируются как
неочищенные и ненормативно очищенные.

 

       1.5.   Обеспеченность  населения   услугами   водоснабжения   и
водоотведения

 

       В   настоящее   время    обеспеченность    населения    услугой
централизованного   водоснабжения   в   целом  по  автономному  округу
составляет 90,4 %, системой централизованного водоотведения 86,9 %.  В
городах обеспеченность централизованного водоснабжения составляет 95,7
%, централизованного водоотведения 93,9 %.

 

       1.6.  Тарифы и нормы

 

       Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод  в  автономном  округе  на  уровне  средних  в  других  российских
регионах  (20  руб.  и  21  руб.  за  куб.  м  для   водоснабжения   и
водоотведения  соответственно) и приблизительно в два раза ниже, чем в
странах  Западной  Европы.  При  относительно  низком  уровне  тарифов
потребление  воды  в  автономном  округе  превышает потребление воды в
развитых странах. Это связано как с высокими потерями воды,  так  и  с
исторически сложившимся стереотипом потребления воды как «бесплатного»
ресурса, а также отсутствием стимулов по снижению потребления.
       Удельное  водопотребление  в  среднем  по  автономному   округу
составляет  около  200 л/сут. на человека, этот показатель уменьшается
из года в год. Это значительно  ниже,  чем  в  среднем  по  Российской
Федерации  (367-69  л/сут.  на одного городского жителя), однако выше,
чем в городах Западной Европы (не более  150  л).  Сокращение  объемов
нерационального  потребления  коммунальных  услуг  является  одной  из
важных задач.

 

       Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы

 

       Основные цели и задачи целевой Программы приведены  в  Паспорте
Программы.
       Целевые показатели приведены в таблице 1.
       Реализация Программы позволит:
       1.     Повысить  общий   уровень   качества   жизни   населения
автономного  округа  за  счет  повышения  качества  и надежности услуг
водоснабжения и водоотведения, а также  расширения  сферы  оказываемых
услуг.
       2.    Обеспечить бесперебойное  гарантированное  удовлетворение
потребностей   населения   автономного   округа   в  питьевой  воде  в
необходимом  количестве  с   качеством,   соответствующим   нормативам
физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственно-питьевых нужд.
       3.    Повысить  уровень  технического  обеспечения  и  улучшить
условия труда работников водоканализационного хозяйства.
       4.      Сократить    эксплуатационные    затраты    предприятий
водопроводно-канализационного   хозяйства   (далее   -  ВКХ)  за  счет
внедрения энергоэффективного  оборудования,  средств  автоматизации  и
диспетчеризации,  модернизации  технологических  процессов, сокращения
объема ремонтных работ, оптимизации работы сетей и сооружений на сетях
водоснабжения и водоотведения.
       5.    Снизить объем  и  увеличить  эффективность  использования
потребляемых ресурсов.
       6.    Улучшить экологическую ситуацию в автономном округе.
       7.    Повысить эффективность управления в секторе ВКХ.
       Непосредственная  эффективность   от   реализации   программных
мероприятий определяется достижением запланированных показателей.
       В  конечном  итоге  эффективность  выполнения  программы  будет
выражаться  в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.
       За счет строительства  новых  и  модернизации  и  реконструкции
имеющихся   очистных   сооружений   канализации  существенно  снизится
антропогенная нагрузка на водоемы автономного округа.
       После ввода в  эксплуатацию  систем  очистки  увеличится  объем
воды, прошедшей через очистные сооружения.
       Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении
надежности   и   эффективности   систем   водоснабжения   за  счет  их
модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки
воды,  восстановлении  систем  водоподготовки,  снижении уровня износа
оборудования,  использовании  станций   очистки   воды,   рациональном
использовании энергии, сырья и материалов.

 

       Раздел 3. Программные мероприятия

 

       Основные программные мероприятия приведены в таблице 2.
       Программа  предполагает   проведение   комплекса   технических,
организационно-управленческих  и научно-исследовательских мероприятий,
направленных на решение существующих проблем  водоснабжения  и  охраны
источников воды.
       Обеспечение достаточного количества и  качества  питьевой  воды
предполагает:
       модернизацию,  реконструкции  существующих  сооружений   систем
водоснабжения,  оптимизации технологических процессов, внедрения новых
материалов и технологий,
       строительство новых сооружений систем водоснабжения,
       снижение рисков вторичного загрязнения  питьевой  воды  при  ее
доставке потребителям,
       создание  возможностей  для   обеспечения   местной   доочистки
поставляемой воды у потребителя,
       подключение  новых   потребителей   к   существующим   системам
централизованного  водоснабжения за счет строительства новых водоводов
и  развития  распределительных  сетей  и   сооружений   на   сетях   с
использованием  имеющегося  резерва  производительности  водозаборов и
станций водоподготовки.
       Местоположение  новых  объектов  в   рамках   Программы   будет
осуществляться в соответствии с параметрами, определенными документами
территориального    планирования    поселений,     утвержденными     в
установленном порядке.
       Объекты водоснабжения и  водоотведения,  строительство  которых
уже  ведется,  обеспечены  проектно-сметной  документацией,  прошедшей
государственную экологическую экспертизу.
       Реализация программных мероприятий не окажет влияния на  режимы
охраны природных объектов.
       Повышение качества очищенных сточных вод  предполагает,  прежде
всего,   реконструкцию   существующих  очистных  сооружений,  а  также
строительство  в  некоторых  населенных  пунктах  локальных  модульных
сооружений  очистки  сточных  вод.  Кроме  того,  может  потребоваться
пересмотр технических условий на прием  стоков  в  муниципальные  сети
водоотведения  с  тем,  чтобы  стимулировать  устройство промышленными
потребителями  услуг  водоотведения  локальных  установок  предочистки
сточных вод.
       Повышение эффективности и  надежности  систем  водоснабжения  и
водоотведения   будет   достигаться  путем  использования  результатов
гидравлического моделирования и планирования развития сетей  и  систем
водоснабжения   и   водоотведения  при  реконструкции  и  модернизации
объектов водоснабжения и водоотведения.
       Проведение  мероприятий  по  модернизации  и  развитию   систем
водоснабжения   и   водоотведения   призвано  повысить  инвестиционную
привлекательность предприятий водопроводно-канализационного  хозяйства
и    подготовить   почву   для   привлечения   устойчивых   источников
финансирования    и    эффективных    инвестиционных    проектов     в
водопроводно-канализационное хозяйство.
       Для   финансирования   мероприятий   Программы   предполагается
использование собственных средств предприятий, в том числе привлечение
заемных средств  (займов  международных  и/или  российских  банковских
институтов).

 

       Раздел 4. Обоснование
       ресурсного обеспечения целевой программы

 

       Объем средств на реализацию Программы за счет  средств  бюджета
автономного    округа    устанавливается   законом   Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры о бюджете  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.
       Привлечение  средств  муниципальных   образований   автономного
округа  предусматривается  на реконструкцию, расширение, модернизацию,
строительство объектов водоснабжения и водоотведения.
       Привлечение внебюджетных средств  планируется  осуществлять  за
счет  средств  организаций коммунального комплекса, кредитных средств,
предоставляемых для осуществления мероприятий настоящей Программы.
       Мероприятия    Программы    по    реконструкции,    расширению,
модернизации, строительству объектов водоснабжения и водоотведения, по
частичному субсидированию процентных ставок по привлекаемым  кредитным
средствам  финансируются  и  выполняются  по программе «Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального комплекса на 2011-2013 годы».

 

       Раздел 5. Механизм реализации целевой программы

 

       Механизм   реализации   Программы   базируется   на   принципах
партнерства  исполнительных органов государственной власти автономного
округа,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
автономного  округа  и  вовлеченных в реализацию Программы организаций
коммунального комплекса автономного округа.
       Общее  руководство  и   контроль   за   реализацией   Программы
осуществляет  государственный  заказчик - координатор Программы в лице
Департамента   строительства,   энергетики   и   жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
       В  реализации   Программы   участвуют   исполнительные   органы
государственной власти автономного округа, в том числе по согласованию
органы местного самоуправления муниципальных  образований  автономного
округа, организации коммунального комплекса автономного округа.
       Реализация   мероприятия   программы   «Поставка,   монтаж    и
обслуживание  установок  доочистки  питьевой  воды в образовательных и
медицинских учреждениях автономного округа»  будет  осуществляться  за
счет  средств бюджета автономного округа в виде субсидий муниципальным
образованиям. Субсидии для муниципальных образований распределяются на
основе   предварительно   выполненных   исследовательских   работ   по
«Контролю  качества  воды»,  в  отчетах  которых   будет   содержаться
информация  о  качестве  питьевой  воды  и  перечень образовательных и
медицинских, где необходима доочистка питьевой воды.

 

 

                                 Таблица 1

 

 

 Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа -  
                 Югры «Чистая вода на 2011-2013 годы»                 

 

 

|—————|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————-|————————————|
|№ п/п|Наименование         |Базовый      |Значения показателя по годам   |Целевое     |
|     |показателей          |показатель на|                               |значение    |
|     |результатов          |начало       |                               |показателя  |
|     |                     |реализации   |                               |на момент   |
|     |                     |Программы    |                               |окончания   |
|     |                     |(конец 2009  |                               |действия    |
|     |                     |года)        |                               |Программы   |
|     |                     |             |                               |(2013 год)  |
|—————|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————-|————————————|
|     |                     |             |2011       |2012     |2013     |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|     |I.    Показатели непосредственных результатов                                   |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|1    |Обеспеченность       |90,4         |90,6       |90,6     |90,7     |90,7        |
|     |населения            |             |           |         |         |            |
|     |централизованным     |             |           |         |         |            |
|     |водоснабжением, %    |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|2    |Соответствие качества|51,32        |52         |52,6     |53,4     |53,4        |
|     |воды нормативным     |             |           |         |         |            |
|     |требованиям, % проб  |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|3    |Обеспеченность       |86,9         |87,1       |87,3     |87,5     |87,5        |
|     |населения            |             |           |         |         |            |
|     |централизованным     |             |           |         |         |            |
|     |водоотведением, %    |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|4    |Соответствие         |68           |68,3       |68,7     |69,1     |69,1        |
|     |очищенных стоков     |             |           |         |         |            |
|     |нормативным          |             |           |         |         |            |
|     |требованиям, % проб  |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|5    |Потери воды в сетях  |18,28        |18,2       |18,1     |17,9     |17,9        |
|     |водоснабжения, %     |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|6    |Удельная             |1,59         |1,57       |1,56     |1,55     |1,55        |
|     |энергоемкость        |             |           |         |         |            |
|     |сооружений очистки   |             |           |         |         |            |
|     |питьевой воды,       |             |           |         |         |            |
|     |кВт-ч/куб. м         |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|7    |Удельная             |1,13         |1,12       |1,11     |1,1      |1,1         |
|     |энергоемкость        |             |           |         |         |            |
|     |канализационных      |             |           |         |         |            |
|     |очистных сооружений, |             |           |         |         |            |
|     |кВт-ч/куб. м         |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|     |II.   Показатели конечного результата                                           |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|
|8    |Доля населения,      |68,3         |68,7       |69,2     |69,7     |69,7        |
|     |обеспеченного        |             |           |         |         |            |
|     |качественной питьевой|             |           |         |         |            |
|     |водой, %             |             |           |         |         |            |
|—————|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|————————————|

 

 

                                 Таблица 2

 

 

 Основные программные мероприятия целевой программы Ханты-Мансийского 
      автономного округа - Югры «Чистая вода на 2011-2013 годы»       

 

 

|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————----|———————————————————|
|Мероприятия Программы      |Государственный       |Источники          |Финансовые затраты, тыс. руб.                  |Ожидаемые          |
|                           |заказчик              |финансирования (в  |                                               |результаты         |
|                           |                      |том числе по       |                                               |                   |
|                           |                      |согласованию)      |                                               |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |                   |всего       |2011       |2012       |2013      |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|Цель Программы: обеспечение населения автономного округа достаточным количеством чистой питьевой воды и защита природной воды от          |
|попадания в нее загрязняющих веществ                                                                                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------|
|Задача 1. Обеспечение достаточного количества и качества питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления и           |
|рациональное использование водных ресурсов                                                                                                |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|1.1.Реконструкция,         |муниципальные         |Всего, в том числе:|2 228 861,5 |608 833,1  |810 014,4  |810 014,0 |завершить          |
|расширение, модернизация,  |образования           |                   |            |           |           |          |строительство,     |
|строительство объектов     |автономного округа    |                   |            |           |           |          |реконструкцию и    |
|водоснабжения*             |                      |                   |            |           |           |          |модернизацию       |
|                           |                      |                   |            |           |           |          |начатых            |
|                           |                      |                   |            |           |           |          |строительством     |
|                           |                      |                   |            |           |           |          |объектов           |
|                           |                      |                   |            |           |           |          |водоснабжения      |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |бюджет автономного |361 588,3   |102 397,0  |129 595,7  |129 595,6 |                   |
|                           |                      |округа             |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |бюджет             |22 390,0    |6 214,3    |8 087,9    |8 087,8   |                   |
|                           |                      |муниципальных      |            |           |           |          |                   |
|                           |                      |образований        |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |привлеченные       |1 844 883,2 |500 221,8  |672 330,8  |672 330,6 |                   |
|                           |                      |внебюджетные       |            |           |           |          |                   |
|                           |                      |средства           |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|1.1.1.Реконструкция ВОС-50 |муниципальные         |Всего, в том числе:|721 720,0   |240 573,3  |240 573,4  |240 573,3 |                   |
|тыс.куб.м/сут,             |образования           |                   |            |           |           |          |                   |
|г.Нефтеюганск              |автономного округа    |                   |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |бюджет автономного |64 954,8    |21 651,6   |21 651,6   |21 651,6  |                   |
|                           |                      |округа             |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |бюджет             |7 217,2     |2 405,7    |2 405,8    |2 405,7   |                   |
|                           |                      |муниципальных      |            |           |           |          |                   |
|                           |                      |образований        |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |привлеченные       |649 548,0   |216 516,0  |216 516,0  |216 516,0 |                   |
|                           |                      |внебюджетные       |            |           |           |          |                   |
|                           |                      |средства           |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|1.1.2.Реконструкция        |муниципальные         |Всего, в том числе:|77 700,0    |25 900,0   |25 900,0   |25 900,0  |                   |
|водопроводных сетей        |образования           |                   |            |           |           |          |                   |
|г.Нефтеюганск (ПИР)        |автономного округа    |                   |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |бюджет автономного |41 958,0    |13 986,0   |13 986,0   |13 986,0  |                   |
|                           |                      |округа             |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|                           |                      |привлеченные       |35 742,0    |11 914,0   |11 914,0   |11 914,0  |                   |
|                           |                      |внебюджетные       |            |           |           |          |                   |
|                           |                      |средства           |            |           |           |          |                   |
|———————————————————————————|——————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|1.1.3.Строительство и      |муниципальные       |Всего, в том числе:|26 000,0  |8 666,7     |8 666,7     |8 666,6    |               |
|реконструкция водопроводных|образования         |                   |          |            |            |           |               |
|сетей г.Радужный (ПИР)     |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |бюджет автономного |14 040,0  |4 680,0     |4 680,0     |4 680,0    |               |
|                           |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |привлеченные       |11 960,0  |3 986,7     |3 986,7     |3 986,6    |               |
|                           |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                           |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.4.Реконструкция ВОС мкр|муниципальные       |Всего, в том числе:|6 000,0   |2 000,0     |2 000,0     |2 000,0    |               |
|Южный г.Радужный (ПИР)     |образования         |                   |          |            |            |           |               |
|                           |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |бюджет автономного |3 240,0   |1 080,0     |1 080,0     |1 080,0    |               |
|                           |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |привлеченные       |2 760,0   |920,0       |920,0       |920,0      |               |
|                           |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                           |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.5.Реконструкция и      |муниципальные       |Всего, в том числе:|17 000,0  |5 666,7     |5 666,7     |5 666,6    |               |
|расширение водоочистных    |образования         |                   |          |            |            |           |               |
|сооружений в               |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|п.Нижнесортымский          |                    |                   |          |            |            |           |               |
|Сургутского района с 3200  |                    |                   |          |            |            |           |               |
|куб. м/сут. до 7000 куб.   |                    |                   |          |            |            |           |               |
|м/сут (ПИР)                |                    |                   |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |бюджет автономного |9 180,0   |3 060,0     |3 060,0     |3 060,0    |               |
|                           |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |привлеченные       |7 820,0   |2 606,7     |2 606,7     |2 606,6    |               |
|                           |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                           |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.6.Установка ВОС 200    |муниципальные       |Всего, в том числе:|16 000,0  |5 333,3     |5 333,3     |5 333,4    |               |
|куб. м/сут, 3НП Кондинского|образования         |                   |          |            |            |           |               |
|района (ПИР)               |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |бюджет автономного |8 640,0   |2 880,0     |2 880,0     |2 880,0    |               |
|                           |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |привлеченные       |7 360,0   |2 453,3     |2 453,3     |2 453,4    |               |
|                           |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                           |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.7.Реконструкция ВОС    |муниципальные       |Всего, в том числе:|16 000,0  |5 333,3     |5 333,3     |5 333,4    |               |
|200куб. м/сут с.Леуши      |образования         |                   |          |            |            |           |               |
|Кондинского района (ПИР)   |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |бюджет автономного |8 640,0   |2 880,0     |2 880,0     |2 880,0    |               |
|                           |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |привлеченные       |7 360,0   |2 453,3     |2 453,3     |2 453,4    |               |
|                           |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                           |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.8.Строительство ВОС-560|муниципальные       |Всего, в том числе:|11 200,0  |3 733,3     |3 733,3     |3 733,4    |               |
|куб. м/сут п.Шеркалы       |образования         |                   |          |            |            |           |               |
|Октябрьского района (ПИР)  |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |бюджет автономного |6 048,0   |2 016,0     |2 016,0     |2 016,0    |               |
|                           |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                           |                    |привлеченные       |5 152,0   |1 717,3     |1 717,3     |1 717,4    |               |
|                           |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                           |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|———————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.9.Строительство ВОС-400 |муниципальные       |Всего, в том числе:|8 000,0   |2 666,7     |2 666,7     |2 666,6    |               |
|куб. м/сут п.Карымкары      |образования         |                   |          |            |            |           |               |
|Октябрьского района (ПИР)   |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |бюджет автономного |4 320,0   |1 440,0     |1 440,0     |1 440,0    |               |
|                            |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |привлеченные       |3 680,0   |1 226,7     |1 226,7     |1 226,6    |               |
|                            |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                            |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.10.Установка ВОС 2НП    |муниципальные       |Всего, в том числе:|10 000,0  |3 333,3     |3 333,3     |3 333,4    |               |
|Нефтеюганского района (ПИР) |образования         |                   |          |            |            |           |               |
|                            |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |бюджет автономного |5 400,0   |1 800,0     |1 800,0     |1 800,0    |               |
|                            |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |привлеченные       |4 600,0   |1 533,3     |1 533,3     |1 533,4    |               |
|                            |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                            |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.11.Строительство ВОС-800|муниципальные       |Всего              |6 500,0   |2 166,7     |2 166,7     |2 166,6    |               |
|куб. м/сут.                 |образования         |В том числе:       |          |            |            |           |               |
|п.Коммунистический          |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|Советского района (ПИР)     |                    |                   |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |бюджет автономного |3 510,0   |1 170,0     |1 170,0     |1 170,0    |               |
|                            |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |привлеченные       |2 990,0   |996,7       |996,7       |996,6      |               |
|                            |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                            |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.12. Строительство       |муниципальные       |Всего              |6 500,0   |2 166,7     |2 166,7     |2 166,6    |               |
|ВОС-800 куб. м/сут.         |образования         |В том числе:       |          |            |            |           |               |
|п.Зеленоборск Советского    |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|района (ПИР)                |                    |                   |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |бюджет автономного |3 510,0   |1 170,0     |1 170,0     |1 170,0    |               |
|                            |                    |округа             |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |привлеченные       |2 990,0   |996,7       |996,7       |996,6      |               |
|                            |                    |внебюджетные       |          |            |            |           |               |
|                            |                    |средства           |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|1.1.13. Строительство сетей |муниципальные       |Всего              |5 000,0   |1 666,7     |1 666,7     |1 666,6    |               |
|водоснабжения п.Зеленоборск |образования         |В том числе:       |          |            |            |           |               |
|Советского района (ПИР)     |автономного округа  |                   |          |            |            |           |               |
|————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|——————————|————————————|————————————|———————————|———————————————|
|                            |                    |бюджет автономного |2 700,0   |900,0       |900,0       |900,0      |               |
|                            |                    |округа             |          |            |            |           |               |


Информация по документу
Читайте также