Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.04.2016 № 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  к постановлению  Правительства Республики Бурятия  от 08.04.2016 № 137

 

 

 

 

 

 

"Приложение 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к Государственной программе Республики Бурятия

 

 

 

 

 

 

 

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» 
 за счет всех источников финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тысуб.), годы

2013 год*

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6129991,24

4083182,28

4296218,96

5633100,76

4159461,46

3037009,20

5732943,20

6413351,20

федеральный бюджет*

2599034,40

1350954,57

1175021,50

2059078,60

1332230,00

975080,00

2222400,00

2250000,00

республиканский бюджет

2655788,29

2130340,63

2587040,10

2755845,40

2455995,70

1880060,20

2749650,20

2697000,20

местный бюджет*

19100,00

8397,91

2121,60

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

856068,55

593489,17

532035,76

814976,76

371235,76

181869,00

760893,00

1466351,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республика Бурятия

всего

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146351,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146351,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического при-соединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики

всего

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2.

Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гусзеро

всего

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гусзеро

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление 1.2.1.

Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2.

Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

Направление 1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ «Озерная»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

Направление 1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»

всего

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»

всего

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2.

Транспорт Республики Бурятия

всего

236346,84

743186,56

377231,96

2327558,96

1120265,76

0,00

0,00

1200000,00

федеральный бюджет*

16688,40

650000,00

302183,00

1702900,00

1067000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16446,00

39920,80

21783,20

57898,20

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

203212,44

53265,76

53265,76

566760,76

53265,76

0,00

0,00

1200000,00

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.

Направление 2.1.1.

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1067000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

1067000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.

Подпрограмма 3.

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4948112,80

2469771,2

2954797,90

2666941,20

2358120,30

2759960,00

4876870,00

4851820,00

федеральный бюджет*

2582346,00

699219,60

872838,50

356178,60

265230,00

975080,00

2222400,00

2250000,00

республиканский бюджет,  в т.ч.:

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2310762,60

2092890,30

1784880,00

2654470,00

2601820,00

иные межбюджетные трансферты

 

 

423058,00

0,00

329210,30

 

 

 

Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Подпрограмма 4.

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264536,10

311084,10

432882,60

292668,80

363105,40

95180,20

95180,20

95180,20

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264536,10

311084,10

432882,60

292668,80

363105,40

95180,20

95180,20

95180,20

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего       

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года

всего

347395,5

244179,3

178970,0

183116,0

195968,0

58996,0

60000,0

120000,0

федеральный бюджет*

0,0

1735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

9039,4

8784,1

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

19100,0

36,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

319256,1

233623,4

177170,0

183116,0

195968,0

58996,0

60000,0

120000,0

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Подпрограмма 6.

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»

всего

0,00

8361,16

50736,50

97715,80

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

48614,90

94515,80

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

8361,16

2121,60

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1.

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

 

 

 

 

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2.

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

20892,10

73100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20892,10

73100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3.

Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4.

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******

всего

0,00

0,00

20150,00

21415,80

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20150,00

21415,80

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Направление 6.2.1.

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2.

Приобретение мобильных автого-родков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3.

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4.

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* справочно.

 

** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный

 

*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7

 

**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9

 

*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика  безопасности дорожного  движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 13

 

*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14

 

 


Информация по документу
Читайте также