Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.12.2015 № 615

 

1.4. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 7

Структура подпрограммы 4 «Совершенствование

государственного управления в сфере транспорта, энергетики

и дорожного хозяйства Республики Бурятия»

 

Наименование

Ед. изм.

2013 год*

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы

Целевой индикатор

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс.

руб.

12400,0

11845,0

13655,0

13902,0

11700,0

11450,0

11250,0

10900,0

Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1:

- содержание Центрального аппарата

- текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ «Бурят-регионавтодор»

тыс. руб.

264536,1

 

34361,2

 

 

230174,9

311084,1

 

34024,8

 

 

277059,3

432882,6

 

32113,40

 

 

400769,2

364001,7

 

32639,7

 

 

331362,0

363399,0

 

32037,0

 

 

331362,0

95473,8

 

32037,0

 

 

63436,8

95473,8

 

32037,0

 

 

63436,8

95473,8

 

32037,0

 

 

63436,8

Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры

Целевой индикатор

Количество замечаний от федеральных органов власти в  сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1. Исключение замечаний от федеральных органов власти

млн.

руб.

-

-

-

-

-

-

-

 

1.5. В таблице 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» строку

 

«5.3.2. Разработка технико-эконо-мического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных

 г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района

тыс. 

руб.

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

 

изложить в следующей редакции:

 

«5.3.2. Разработка технико-эконо-мического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных

г. Северобайкальск и Северо-Байка-льского района

тыс.

 руб.

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

 

1.6. В таблице 9 «Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах»:

1.6.1. Строку

 

«Основное мероприятие 1. Развитие системы опасного поведения участников дорожного движения»

 

изложить в следующей редакции:

 

«Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения»

 

1.6.2. Строки:

 

«1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

тыс. руб.

0

2 500,0

0

0

0

0

0

1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

тыс. руб.

0

1 000,0

0

0

0

0

0

1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

тыс. руб.

0

750,0

0

0

0

0

 

изложить в следующей редакции:

 

«1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения

тыс. руб.

0

0

5 000,0

0

0

0

0

1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

тыс. руб.

0

2 500,0

2 500,0

0

0

0

0

1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

тыс. руб.

0

1 000,0

1 000,0

0

0

0

0

1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

тыс. руб.

0

750,0

1 150,0

0

0

0

 

1.7. В таблице 10 «Индикаторы (показатели) Государственной программы»:

1.7.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

 

«1.

Объем вводимой мощности

 субъектами энергетики

МВА

96

59

25

17

22

36

42

44»

 

1.7.2. Пункты 14 - 16 изложить в следующей редакции:

 

«14.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

35,4

32

45

45

45

45

15.

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах  регионального значения

пм

667

453

413,5

270

270

270

300

300

16.

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:

км

0,0

0,0

6,1

17,9

18,5

41,5

12,0

10,0»

 

1.7.3. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

 

«16.1.

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

км

-

-

3,75

17,9

18,5

41,5

0

 

1.7.4. Пункт 22№ изложить в следующей редакции:

 

«22№.

Количество мостов на автодорогах местного значения  после капитального  ремонта

шт.

 

 

1

2

0

2

0

 

1.8. Приложения №№ 1 - 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 6* к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7* к настоящему постановлению.

1.10. В приложении № 10 к Программе:

1.10.1. Строки:

 

«Итого по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

всего

408676,98

314200,63

708699,40

192696,00

205648,00

68736,00

69800,00

129900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9502,93

8784,137

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный

бюджет

13821,14

36,752

4480,00

4580,00

4680,00

4740,00

4800,00

4900,00

внебюджетные источники

385352,91

305379,74

702419,40

188116,00

200968,00

63996,00

65000,00

125000,00»

 

изложить в следующей редакции:

 

«Итого по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

всего

408676,98

314200,63

706899,40

194496,00

205648,00

68736,

00

69800,

00

129900,

00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9502,93

8784,137

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

13821,14

36,752

4480,00

4580,00

4680,00

4740,00

4800,

00

4900,00

внебюджетные источники

385352,91

305379,74

702419,40

188116,00

200968,00

63996,00

65000,

00

125000,

00»


Информация по документу
Читайте также