Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.09.2015 № 468

 

1.3. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

 

«Наименование

Ед. изм.

2013

 год*

Прогнозный период

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

 

2018 год

2019

 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения

Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Целевые индикаторы

 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

38

32

45

45

45

45

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

141,95

270

270

270

300

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

 

Направление 1.

Ремонт автодорог и мостов**

 

тыс. руб.

537190,0

545854,8

469033,7

477918,4

487712,9

490686,5

600000,0

600000,0

Направление 2. Содержание автодорог**

 

тыс. руб.

405036,8

345958,7

393464,3

370000,0

373000,0

400352,3

500000,0

500000,0

Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

 

тыс. руб.

-

-

131960,8

-

-

-

-

-

Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики

 

Целевые индикаторы

 

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального  и местного значения

 

км

0

0,0

6,10

17,9

 

18,5

41,5

12,0

10,0

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

 

км

50,19

16,38

17,87

8,14

13,36

5,0

29,40

55,0

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

 

ед.

 

3

4

4

4

5

1

2

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

 

пм

450,47

29,56

68,5

66,05

187,27

206,96

23,1

388,1

Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

 

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью

 

ед.

 

6

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

 

1

2

1

1

0

0

0

Количество мостов на  автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

-

-

-

2

0

2

0

0

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта

км

-

-

-

3,5

3,5

5,8

0

0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

62,5

62,2

61,9

61,6

61,3

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов**

 

тыс. руб.

702111,0

466223,6

336653,5

585898,4

746670,70

476561,5

1554470,0

1501820,0

Направление 2.

Субсидии МО на дорожную деятельность**

тыс. руб.

721429,0

412514,5

738843,8

600002,2

485506,7

417279,7

0

0

Общая сумма финансирования подпрограммы

тыс. руб.

2365766,8

1770551,6

2069956,1

2033819,0

2092890,3

1784880,0

2654470,0

2601820,0».

 

1.4. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

 

 

«Наименование

Ед. изм.

2013

 год*

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры

Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы

Целевой индикатор

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс.

руб.

12400,0

11845,0

13655,0

13902,0

11700,0

11450,0

11250,0

10900,0

Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1:

 

- содержание Центрального аппарата;

- текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ «Бурятрегионавтодор»

тыс. руб.

264536,1

 

34361,2

 

 

230174,9

311084,1

 

34024,8

 

 

277059,3

358545,6

 

31209,1

 

 

327336,5

 

364001,7

 

32639,7

 

 

331362,0

363399,0

 

32037,0

 

 

331362,0

363399,0

 

32037,0

 

 

331362,0

95473,8

 

32037,0

 

 

63436,8

95473,8

 

32037,0

 

 

63436,8

Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры

Целевой индикатор

Количество замечаний от федеральных органов власти в  сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1. Исключение замечаний от федеральных органов власти

млн.

руб.

-

-

-

-

-

-

-

 

1.5. Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» изложить в следующей редакции:

 

«Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия

 

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК

 

Целевой индикатор

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./ кВт. ч

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Направление расходов

5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

тыс.

руб.

233623,41

623301,00

118116,00

95968,00

38996,00

0,00

0,00

Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте

Целевой индикатор

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

ед.

285

285

285

285

285

285

285

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Направление расходов

5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях

Целевой индикатор

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/

кв. м

34,64

34,30

33,96

33,62

33,28

32,95

32,62

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов                         в муниципальных образованиях

Направления расходов:

5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению

тыс. руб.

8820,889

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г. Северобайкальска и Северо-Байкальского района

тыс. руб.

0,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии

Целевой индикатор

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

0

2

0

0

2

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Направление расходов:

5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

тыс.

руб.

0,00

0,00

65000,00

100000,00

20000,00

60000,00

120000,00»


Информация по документу
Читайте также