Расширенный поиск

Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 08.05.2014 № 117

 

 

 

 

 

Приложение N 8

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 08.05.2014 N 117

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов. Основным направлением использования бюджетных средств являются мероприятия по защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков, проектирование и строительство полигона промышленных отходов, разработка нормативных документов по использованию, защите, воспроизводству городских лесов.

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб., годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план по Программе

утверждено в бюджете

план по Программе

утверждено в бюджете

план по Программе

утверждено в бюджете

Подпрограмма

"Экологическая безопасность"

Комитет городского хозяйства

70.3.00.00

0605

030

244

61318,32

24690,80

104544,38

12925,00

39130,28

12925,00

47988,71

46113,77

42999,28

44877,15

Основное мероприятие

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ

Комитет городского хозяйства

70.3.01.00

0605

030

244

5890,65

2570,00

2034,25

0,00

1805,31

0,00

3533,01

2000,00

3580,00

2000,00

Основное мероприятие

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защиты г. Улан-Удэ от наводнений и паводков

Комитет городского хозяйства

70.3.02.00

0605

030, 065

244

31682,75

6400,00

70791,53

0,00

14578,85

0,00

15344,82

18556,24

12328,29

14160,70

Основное мероприятие

Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления

Комитет городского хозяйства

70.3.03.00

0605

030, 065

244

705,16

0,00

10260,00

0,00

-

-

5000,00

-

-

-

Основное мероприятие

Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов

Комитет городского хозяйства

70.3.04.00

0605, 0407

030

244, 611

23039,76

15720,80

21458,60

12925,00

22746,12

12925,00

24110,89

25557,54

27090,99

28716,45

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Статья расходов

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

Подпрограмма

"Экологическая безопасность"

 

Всего

251068,32

24690,80

517664,38

12925,00

406610,28

12925,00

1463798,71

1604253,77

1697549,28

2925407,15

Федеральный бюджет

75600,00

0

293800,00

0

318600,00

0

1180300,00

1319800,00

1369900,00

2418150,00

Республиканский бюджет

114150,00

0

115320,00

0

45680,00

0

232310,00

235140,00

281450,00

459180,00

Местный бюджет

61318,32

24690,80

104544,38

12925,00

39130,28

12925,00

47988,71

46113,77

42999,28

44877,15

Внебюджетные источники

-

-

4000,00

0

3200,00

0

3200,00

3200,00

3200,00

3200,00

 

 

 

в том числе капитальные вложения:

22130,62

0

394465,40

0

369497,00

0

1417470,00

1565381,10

1657505,00

2884050,00

 

 

 

НИОКР

113437,35

11765,80

87474,25

0

1805,31

0

3533,01

2500,00

2000,00

2000,00

 

 

 

прочие нужды

115500,36

12925,00

35724,73

12925,00

35307,97

12925,00

42795,70

36372,67

38044,28

39357,15

 

 

 

 

 

Приложение N 9

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 08.05.2014 N 117

 

6. ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы ВЦП, основного мероприятия, мероприятий ВЦП, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

итого

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1.

Мероприятия в области инженерно-сейсмического обследования зданий с массовым пребыванием людей

Задача 1

Комитет по строительству (Комитет по культуре, Комитет по образованию)

2014

2017

МБ

161,29

0

167,55

0

391,3

0

-

-

720,14

2.

Мероприятия в области повышения устойчивости зданий либо нового строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий, в том числе:

Задача 2

 

2014

2018

Итого

291271,08

245208,00

322052,1

40840,10

369993,5

0

396965,1

191252,9

1571535,00

ФБ

195220,70

167095,70

222374,12

0

256726,09

0

284305,06

139251,22

1097877,19

РБ

69009,00

68013,10

69610,28

34233,60

80356,92

0

88989,36

43586,53

351552,10

МБ

27041,38

10099,20

30067,74

6606,50

32910,52

0

23670,64

8415,13

122105,40

ВИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на сейсмоусиление либо новое строительство в случае нецелесообразности проведения мероприятий по усилению зданий на основании существующих заключений инженерных обследований

 

Комитет по строительству, Комитет по культуре, Комитет по образованию

2014

2015

МБ

14877,58

0

16634,12

0

17396,24

0

6489,75

-

55397,69

2.2.

Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий

 

Комитет по строительству

2014

2018

Итого

276393,50

245208,00

305418,02

40840,10

352597,30

0

390475,31

191252,88

1516137,00

ФБ

195220,70

167095,70

222374,12

-

256726,09

0

284305,06

139251,22

1097877,19

РБ

69009,00

68013,10

69610,28

34233,60

80356,92

0

88989,36

43586,53

351552,09

МБ

12163,80

10099,20

13433,62

6606,50

15514,28

0

17180,89

8415,13

66707,72

ВИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

291432,4

245208,00

322219,7

40840,1

370384,8

0

396965,1

191252,9

1572254,83

Местный бюджет

27202,67

10099,20

30235,29

6606,50

33301,82

0

23670,64

8415,13

122825,55

Республиканский бюджет

69009,0

68013,10

69610,28

34233,60

80356,92

0

88989,36

43586,53

351552,09

Федеральный бюджет

195220,70

167095,70

222374,12

0

256726,09

0

284305,06

139251,22

1097877,19

Прочие источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также