|
Расширенный поиск
Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 15.10.2013 № 2068
Документ имеет не последнюю редакцию.
количества потребителей культурных услуг должны стать сами муниципальные учреждения сферы культуры, их руководители и работники. На территории Абакана осуществляют свою деятельность 13 учреждений в сфере культуры, финансируемые из муниципального бюджета в том числе: 1) Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства: - Детская художественная школа им. Д.И. Каратанова; - Детская музыкальная школа N 1 им. А.А. Кенеля; - Детская музыкальная школа N 2;
- Детская школа искусств N 1;
- Детская школа искусств N 2;
2) Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- Абаканская централизованная библиотечная система (сеть из 14 библиотек); - Абаканская картинная галерея;
- Абаканский Дворец Молодежи;
- Городской центр культуры "Победа";
- Культурно-досуговый центр "Южный"; 3) Муниципальные автономные учреждения:
- Муниципальный духовой оркестр;
- Муниципальный ансамбль "Звоны";
- Городской общественно-культурный центр по работе с населением
по месту жительства (сеть из 7 клубов по месту жительства). Также в Абакане в форме муниципального унитарного предприятия функционирует "Детский парк "Орленок". Помимо этого культурные услуги в Абакане оказывают учреждения, находящиеся в ведении Республики Хакасии, а также частные организации. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Абакане на 2014-2016 годы" объединяет усилия всех субъектов культурного процесса в городе на выполнение поставленных целей и задач, реализацию приоритетных направлений, представленных перечнем основных мероприятий. 2. Цели и основные задачи Программы
Целью Программы является обеспечение динамичного, инновационного развития сферы культуры в городе Абакане в целях расширения доступа населения к культурным благам и услугам. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизации работы учреждений культуры; - повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития городского сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного
образования детей в сфере искусства. Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих Подпрограммах: - Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры"; - Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования детей
в сфере искусства". 3. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города
Абакана. Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы
составит 815657 тыс. рублей.
Финансирование Программы по подпрограммам и годам реализации
представлено в следующей таблице:
-----------------------------------------------------------------
|N |Наименование |Финансирование по годам |
|п/п|Подпрограммы |(тыс. руб.) |
| | |---------------------------------|
| | |2014 год|2015 год|2016 год|Итого |
|---+-------------------------+--------+--------+--------+------|
|1 |Подпрограмма 1 "Создание |153672 |187915 |197496 |539083|
| |условий для обеспечения | | | | |
| |жителей города услугами | | | | |
| |организаций культуры" | | | | |
|---+-------------------------+--------+--------+--------+------|
|2 |Подпрограмма 2 |94232 |88902 |93440 |276574|
| |"Организация | | | | |
| |дополнительного | | | | |
| |образования детей в сфере| | | | |
| |искусств" | | | | |
|---+-------------------------+--------+--------+--------+------|
| |Всего: |247904 |276817 |290936 |815657|
-----------------------------------------------------------------
(Раздел в редакции Постановления Главы города Абакана Республики Хакасия от 14.05.2014 № 901) 4. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Муниципальной программы "Развитие культуры в городе
Абакане на 2014-2016 годы" реализуются Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана в рамках двух подпрограмм и обеспечивают решение поставленных целей и задач. Основные мероприятия включают конкретизирующие мероприятия, которые представлены в перечне программных мероприятий двух подпрограмм.
5. Механизм реализации Программы
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Абакане на 2014-2016 годы" реализуется в период с 2014 по 2016 годы. Заказчиком Программы является Администрация города Абакана. Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана: - обеспечивает управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы; - разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы, при необходимости подготавливает и выполняет корректировку Программы; - осуществляет координацию деятельности ведомств и муниципальных учреждений, участвующих в реализации Программы; - обеспечивает меры и согласовывает действия по выполнению Программы; - осуществляет целевое и эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию Программы,
оценку эффективности и результативности реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы по критериям, предусмотренным целевой Программой. К реализации Программы могут быть привлечены заинтересованные организации, действующие на территории города, в том числе творческие организации и союзы, общественные объединения, ассоциации, клубы, а также иные организации. Конкретные сроки реализации и финансирование Программы определяются в соответствии с перечнем программных мероприятий двух подпрограмм на основании нормативных правовых актов Администрации города Абакана, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых с
поставщиками товаров, работ и услуг. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Абакана о бюджете города Абакана на текущий
финансовый год и (или) очередной финансовый период, в порядке, установленном для исполнения решения о бюджете. В случае изменения
объема денежных средств и (или) структуры расходных обязательств по
Программе при внесении изменений в решение о бюджете города Абакана на текущий и (или) очередной финансовый год, при поступлении средств из бюджетов иных уровней на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой, Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана готовит проект постановления Администрации города Абакана о внесении соответствующих изменений в
Программу. Программа подлежит приведению в соответствие с решением
о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. Механизм общественного контроля реализации Программы может осуществляться посредством публичного представления информации о ходе реализации Программы на сессиях Совета депутатов города Абакана, информационного сопровождения мероприятий Программы. По итогам года и в целом после завершения Программы Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана подготавливает отчет о реализации Программы с результатами оценки эффективности реализации Программы и предоставляет его в Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана в сроки, установленные Положением "О порядке оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Абакан", утвержденным Постановлением Главы города Абакана от 11.07.2011 N 1274. 6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов: ---------------------------------------------------------------------- |N |Наименование целевого |Ед. изм.|Плановый период | |п/п|индикатора | |--------------------------| | | | |2014 год|2015 год|2016 год| |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |1 |Обеспеченность | | | | | | |учреждениями культуры | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |1.1|клубами и учреждениями |ед. |7 |8 |8 | | |клубного типа | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |1.2|библиотеками |ед. |18 |18 |18 | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |1.3|парками культуры и отдыха |ед. |2 |2 |2 | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |2 |Уровень удовлетворенности |% |89 |90 |90 | | |населения качеством | | | | | | |предоставляемых услуг в | | | | | | |сфере культуры (качеством | | | | |
| |культурного обслуживания) | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |3 |Количество посещений |ед. |685900 |688300 |690700 | | |творческих мероприятий, | | | | | | |реализуемых в рамках | | | | |
| |Программы, в том числе: | |321779 |331779 |344779 | | |- культурно-досуговых | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |4 |Среднемесячная номинальная |руб. |20336 |23823 |29592 | | |начисленная заработная плата| | | | | | |работников муниципальных | | | | | | |учреждений культуры | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |5 |Количество творческих |чел. |47 |53 |53 | | |работников, осуществляющих | | | | | | |культурно-массовую работу с | | | | | | |населением в городском | | | | | | |округе | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |6 |Количество библиотечных |чел. |71 |71 |71 | | |работников, осуществляющих | | | | | | |библиотечное обслуживание | | | | | | |населения в городском округе| | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |7 |Количество работников |чел. |9 |11 |13 | | |муниципальных учреждений | | | | | | |культуры, повысивших | | | | | | |квалификацию в разных | | | | | | |формах | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |8 |Доля муниципальных |% |20 |40 |60 | | |учреждений культуры (с | | | | |
| |учетом филиалов, | | | | | | |самостоятельных | | | | | | |структурных подразделений), | | | | | | |модернизировавших | | | | | | |материально-техническую | | | | | | |базу (частично или | | | | |
| |полностью), в общем | | | | | | |количестве муниципальных | | | | | | |учреждений культуры (с | | | | |
| |учетом филиалов, | | | | | | |самостоятельных | | | | | | |структурных подразделений) | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |9 |Количество муниципальных |ед. |3 |3 |4 | | |учреждений культуры (с | | | | |
| |учетом филиалов, | | | | | | |самостоятельных | | | | | | |структурных подразделений), | | | | | | |осуществляющих проведение | | | | | | |капитального ремонта в | | | | | | |зданиях и сооружениях, | | | | | | |находящихся на их балансе | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |10 |Обновляемость библиотечных |% |3,8 |3,8 |3,9 | | |фондов муниципальных | | | | | | |публичных библиотек | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |11 |Обращаемость библиотечного |% |1,58 |1,58 |1,59 | | |фонда в муниципальных | | | | | | |публичных библиотеках | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |12 |Доля муниципальных |% |71,4 |78,6 |85,7 | | |публичных библиотек, | | | | | | |подключенных к сети | | | | | | |Интернет, в общем количестве| | | | | | |муниципальных публичных | | | | | | |библиотек | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |13 |Объем собственных |тыс. |12200 |12700 |13200 | | |электронных баз данных |записей | | | | | |муниципальных публичных | | | | | | |библиотек | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |14 |Количество |% |10 |11,7 |12,8 | | |библиографических записей в | | | | | | |сводном электронном | | | | | | |каталоге библиотек Хакасии, | | | | | | |представленных | | | | | | |муниципальными | | | | | | |публичными библиотеками, в | | | | | | |общем количестве | | | | | | |библиографических записей в | | | | | | |сводном электронном | | | | | | |каталоге библиотек Хакасии | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |15 |Количество музейных |ед. |0 |250 |300 | | |предметов, внесенных в | | | | | | |электронный каталог | | | | | | |Абаканской картинной | | | | | | |галереи | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |16 |Количество посещений |ед. |56049 |56100 |56151 | | |театрально-концертных | | | | | | |мероприятий, представленных | | | | | | |муниципальными | | | | | | |профессиональными | | | | | | |музыкальными коллективами | | | | | | |в городском округе | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |17 |Количество посещений |ед. |263831 |265150 |267006 | | |муниципальных публичных | | | | | | |библиотек в городском округе| | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |18 |Количество культурно- |ед. |1090 |1100 |1105 | | |досуговых мероприятий (в | | | | |
| |том числе выставок и | | | | | | |экскурсий), организованных | | | | | | |муниципальными | | | | | | |учреждениями культуры в | | | | | | |городском округе | | | | |
|---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |19 |Количество граждан в |чел. |2157 |2172 |2187 | | |городском округе, | | | | |
| |вовлеченных в деятельность | | | | | | |клубных (культурно- | | | | |
| |досуговых) формирований | | | | |
|---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |20 |Количество посещений |ед. |19260 |19270 |19280 | | |выставочного зала "Чылтыс" | | | | | | |Абаканской картинной | | | | | | |галереи | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |21 |Доля представленных (во всех|% |11,4 |11,6 |11,8 |
| |формах) зрителю музейных | | | | | | |предметов основного фонда | | | | | | |Абаканской картинной | | | | | | |галереи | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |22 |Количество культурных |ед. |240 |252 |260 | | |акций, проведенных | | | | | | |муниципальными | | | | | | |учреждениями | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства, в | | | | | | |городском округе | | | | |
|---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |23 |Среднемесячная номинальная |руб. |19019 |19986 |21005 | | |начисленная заработная плата| | | | | | |работников муниципальных | | | | | | |учреждений дополнительного | | | | | | |образования детей в сфере | | | | | | |искусства | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |24 |Доля муниципальных |% |20 |40 |60 | | |учреждений дополнительного | | | | | | |образования детей в сфере | | | | | | |искусства, | | | | | | |модернизировавших | | | | | | |(частично или полностью) | | | | | | |материально-техническую | | | | | | |базу в соответствии с | | | | | | |требованиями стандартов, в | | | | | | |общем количестве | | | | | | |муниципальных учреждений | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства в | | | | | | |городском округе | | | | |
|---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |25 |Количество муниципальных |ед. |1 |1 |1 | | |учреждений дополнительного | | | | | | |образования детей в сфере | | | | | | |искусства, осуществляющих | | | | | | |проведение капитального | | | | | | |ремонта в зданиях и | | | | | | |сооружениях, находящихся на | | | | | | |их балансе | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |26 |Количество направлений |ед. |29 |29 |30 | | |общеразвивающих | | | | | | |дополнительных | | | | | | |образовательных программ, | | | | | | |по которым осуществляется | | | | | | |обучение в муниципальных | | | | | | |учреждений дополнительного | | | | | | |образования детей в сфере | | | | | | |искусства | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |27 |Количество специальностей, |ед. |2 |3 |4 | | |по которым осуществляется | | | | | | |предпрофессиональная | | | | | | |подготовка в муниципальных | | | | | | |учреждениях | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |28 |Количество обучающихся в |чел. |2500 |2560 |2600 | | |учреждениях | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |29 |Доля детей, обучающихся в |% |6,1 |6,9 |7,3 | | |муниципальных учреждениях | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства, | | | | | | |привлекаемых к участию в | | | | | | |творческих мероприятиях, в | | | | | | |общем числе детей, | | | | | | |обучающихся в | | | | | | |муниципальных учреждениях | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства | | | | | |---+----------------------------+--------+--------+--------+--------| |30 |Количество детей, |чел. |87 |91 |95 | | |обучающихся в | | | | | | |муниципальных учреждениях | | | | | | |дополнительного образования | | | | | | |детей в сфере искусства, | | | | | | |занявших призовые места (1- | | | | |
| |е, 2-е, 3-е) на конкурсах, | | | | | | |смотрах и других творческих | | | | | | |мероприятиях российского и | | | | | | |международного уровня | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Комплексная оценка эффективности реализации Программы будет проводиться Заказчиком Программы на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями. Решение об эффективности Программы принимается Комиссией Администрации города Абакана по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Абакан, которая рассматривает сводный отчет Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана о реализации программ за отчетный год, включая информацию об оценке эффективности программ. Решение Комиссии об эффективности реализации Программы за отчетный год направляется в Управление культуры, молодежи и спорта
Администрации города Абакана и в Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана для использования при составлении отчета об исполнении бюджета города Абакана за отчетный год. Снижение или повышение эффективности Программы является основанием
для уменьшения или увеличения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию
Программы. Критерии оценки эффективности реализации программы:
- достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов), т.е. соответствие фактических показателей показателям результативности (целевым индикаторам), установленным при утверждении программы;
- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. Подпрограмма 1
"Создание условий для обеспечения жителей города услугами
организаций культуры"
Паспорт Подпрограммы
------------------------------------------------------
|Наименование |Подпрограмма 1 "Создание условий |
|Подпрограммы |для обеспечения жителей города |
| |услугами организаций культуры" |
|----------------+-----------------------------------|
|Документы, в |- Конституция Российской |
|соответствии с |Федерации; |
|которыми |- Федеральный Закон от 06.10.2003 |
|разработана |N 131-ФЗ "Об общих принципах |
|Подпрограмма |организации местного |
| |самоуправления в Российской |
| |Федерации"; |
| |- Основы законодательства |
| |Российской Федерации о культуре |
| |(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); |
| |- Федеральный закон от 25.06.2002 |
| |N 73-ФЗ "Об объектах культурного |
| |наследия (памятниках истории и | | |культуры) народов Российской |
| |Федерации"; |
| |- Федеральный закон от 26.05.1996 |
| |N 54-ФЗ "О музейном фонде |
| |Российской Федерации и музеях в |
| |Российской Федерации"; |
| |- Федеральный закон от 29.12.1994 |
| |N 78-ФЗ РФ "О библиотечном |
| |деле"; |
| |- Федеральный закон от 27.07.2006 |
| |N 149-ФЗ "Об информации, |
| |информационных технологиях и о |
| |защите информации"; |
| |- Указ Президента Российской |
| |Федерации от 01.06.2012 N 761 |
| |"О национальной стратегии |
| |действий в интересах детей на 2012-|
| |2017 годы"; |
| |- Постановление Правительства РФ |
| |от 03.03. 2012 N 186 |
| |"О федеральной целевой программе |
| |"Культура России (2012-2018 | | |годы)"; |
| |- Постановление Правительства РФ |
| |от 15.04.2014 N 317 |
| |"Об утверждении государственной |
| |программы Российской Федерации |
| |"Развитие культуры и туризма" на |
| |2013-2020 годы"; |
| |- Постановление Правительства РФ |
| |от 15.04.2014 N 313 |
| |"Об утверждении государственной |
| |программы Российской Федерации |
| |"Информационное общество (2011- | | |2020 годы)"; | | |- Постановление Правительства |
| |Республики Хакасия от 27.11.2012 |
| |N 817 "Об утверждении |
| |долгосрочной республиканской |
| |целевой программы "Культура |
| |Республики Хакасия (2013-2015 | | |годы)"; |
| |- Устав города Абакана |
|----------------+-----------------------------------|
|Заказчик |Администрация города Абакана |
|Подпрограммы | |
|----------------+-----------------------------------|
|Разработчик |Управление культуры молодежи и |
|Подпрограммы |спорта Администрации города |
| |Абакана |
|----------------+-----------------------------------|
|Цель |Создание условий для повышения |
|Подпрограммы |качества и разнообразия услуг, |
| |предоставляемых в сфере культуры |
| |и искусства, модернизации работы |
| |учреждений культуры |
|----------------+-----------------------------------|
|Основные задачи |1. Повышение уровня ресурсного |
|Подпрограммы |обеспечения деятельности |
| |муниципальных учреждений |
| |культуры. |
| |2. Повышение уровня оснащения |
| |муниципальных учреждений |
| |культуры современным |
| |оборудованием. |
| |3. Обеспечение сохранности и |
| |улучшение технического состояния |
| |зданий и объектов муниципальных |
| |учреждений культуры, санитарно- |
| |гигиенических условий их |
| |деятельности, |
| |антитеррористической |
| |защищенности и пожарной |
| |безопасности. |
| |4. Увеличение объемов |
| |библиотечных фондов |
| |муниципальных публичных |
| |библиотек. |
| |5. Внедрение информационных |
| |технологий в деятельность |
| |учреждений культуры. |
| |6. Совершенствование культурно- |
| |досугового, библиотечного |
| |обслуживания населения, |
| |повышение качества организуемых |
| |мероприятий |
|----------------+-----------------------------------|
|Исполнители |- Управление культуры молодежи и |
|Подпрограммы |спорта Администрации города |
| |Абакана; |
| |- подведомственные УКМиС |
| |муниципальные учреждения |
|----------------+-----------------------------------|
|Координатор |Управление культуры молодежи и |
|Подпрограммы |спорта Администрации города |
| |Абакана |
|----------------+-----------------------------------|
|Сроки и этапы |Сроки реализации Подпрограммы: |
|реализации |2014-2016 годы. |
|Подпрограммы |Подпрограмма реализуется в один |
| |этап |
|----------------+-----------------------------------|
|Объемы и |Объем финансового обеспечения |
|источники |Подпрограммы из бюджета города |
|финансирования |Абакана 539083 тыс. рублей, в том |
|Подпрограммы |числе: |
| |- 2014 год - 153672 тыс. рублей; |
| |- 2015 год - 187915 тыс. рублей; |
| |- 2016 год - 197496 тыс. рублей |
|----------------+-----------------------------------|
|Показатели |- количество учреждений культуры, |
|результативности|ед.: |
|(целевые |а) клубы и учреждения клубного |
|индикаторы) по |типа: |
|годам |- 2014 год - 7; |
| |- 2015 год - 8; |
| |- 2016 год - 8; |
| |б) библиотеки: |
| |- 2014 год - 18; |
| |- 2015 год - 18; |
| |- 2016 год - 18; |
| |в) парки культуры и отдыха: |
| |- 2014 год - 2; |
| |- 2015 год - 2; |
| |- 2016 год - 2; |
| | |
| |- уровень удовлетворенности |
| |населения качеством |
| |предоставляемых услуг в сфере |
| |культуры (качеством культурного | | |обслуживания), %: |
| |- 2014 год - 89; |
| |- 2015 год - 90; |
| |- 2016 год - 90; |
| | |
| |- количество посещений творческих |
| |мероприятий, реализуемых в |
| |рамках Подпрограммы, ед.: |
| |- 2014 год - 685900; |
| |- 2015 год - 688300; |
| |- 2016 год - 690700; |
| |в том числе культурно-досуговых: |
| |- 2014 год - 321779; |
| |- 2015 год - 331779; |
| |- 2016 год - 344779; |
| | |
| |- среднемесячная номинальная |
| |начисленная заработная плата |
| |работников муниципальных |
| |учреждений культуры, руб.: |
| |- 2014 год - 20336; |
| |- 2015 год - 23823; |
| |- 2016 год - 29592; |
| | |
| |- количество творческих |
| |работников, осуществляющих |
| |культурно-массовую работу с |
| |населением в городском округе, |
| |чел.: |
| |- 2014 год - 47; |
| |- 2015 год - 53; |
| |- 2016 год - 53; |
| | |
| |- количество библиотечных |
| |работников, осуществляющих |
| |библиотечное обслуживание |
| |населения в городском округе, чел.:|
| |- 2014 год - 71; |
| |- 2015 год - 71; |
| |- 2016 год - 71; |
| | |
| |- количество работников |
| |муниципальных учреждений |
| |культуры, повысивших |
| |квалификацию в разных формах, |
| |чел.: |
| |- 2014 год - 9; |
| |- 2015 год - 11; |
| |- 2016 год - 13; |
| | |
| |- доля муниципальных учреждений |
| |культуры (с учетом филиалов, | | |самостоятельных структурных |
| |подразделений), |
| |модернизировавших материально- |
| |техническую базу (частично или | | |полностью), в общем количестве |
| |муниципальных учреждений |
| |культуры (с учетом филиалов, | | |самостоятельных структурных |
| |подразделений), %: |
| |- 2014 год - 20; |
| |- 2015 год - 40; |
| |- 2016 год - 60; |
| | |
| |- количество муниципальных |
| |учреждений культуры (с учетом | | |филиалов, самостоятельных |
| |структурных подразделений), |
| |осуществивших проведение |
| |капитального ремонта, в зданиях и |
| |сооружениях, находящихся на их |
| |балансе, ед.: |
| |- 2014 год - 3; |
| |- 2015 год - 3; |
| |- 2016 год - 4; |
| | |
| |- обновляемость библиотечных |
| |фондов муниципальных публичных |
| |библиотек, %: |
| |- 2014 год - 3,8; |
| |- 2015 год - 3,8; |
| |- 2016 год - 3,9; |
| | |
| |- обращаемость библиотечного |
| |фонда в муниципальных публичных |
| |библиотеках, %: |
| |- 2014 год - 1,58; |
| |- 2015 год - 1,58; |
| |- 2016 год - 1,59; |
| | |
| |- доля муниципальных публичных |
| |библиотек, подключенных к сети |
| |Интернет, в общем количестве |
| |публичных библиотек городского |
| |округа, %: |
| |- 2014 год - 71,4; |
| |- 2015 год - 78,6; |
| |- 2016 год - 85,7; |
| | |
| |- объем собственных электронных |
| |баз данных муниципальных |
| |библиотек, тыс. записей: |
| |- 2014 год - 12200; |
| |- 2015 год - 12700; |
| |- 2016 год - 13200; |
| | |
| |- количество библиографических |
| |записей в сводном электронном |
| |каталоге библиотек Хакасии, |
| |представленных муниципальными |
| |публичными библиотеками, в |
| |общем количестве |
| |библиографических записей в |
| |сводном электронном каталоге |
| |библиотек Хакасии, %: |
| |- 2014 год - 10; |
| |- 2015 год - 11,7; |
| |- 2016 год - 12,8; |
| | |
| |- количество музейных предметов, |
| |внесенных в электронный каталог |
| |Абаканской картинной галереи, ед.: |
| |- 2014 год - 0; |
| |- 2015 год - 250; |
| |- 2016 год - 300; |
| | |
| |- количество посещений |
| |театрально-концертных |
| |мероприятий, представленных |
| |муниципальными |
| |профессиональными музыкальными |
| |коллективами в городском округе, |
| |ед.: |
| |- 2014 год - 56049; |
| |- 2015 год - 56100; |
| |- 2016 год - 56151; |
| | |
| |- количество посещений |
| |муниципальных публичных |
| |библиотек в городском округе, ед.: |
| |- 2014 год - 263831; |
| |- 2015 год - 265150; |
| |- 2016 год - 267006; |
| | |
| |- количество культурно-досуговых |
| |мероприятий (в том числе выставок | | |и экскурсий), организованных |
| |муниципальными учреждениями |
| |культуры в городском округе, ед.: |
| |- 2014 год - 1090; |
| |- 2015 год - 1100; |
| |- 2016 год - 1105; |
| | |
| |- количество граждан в городском |
| |округе, вовлеченных в деятельность |
| |клубных (культурно-досуговых) |
| |формирований, чел.: |
| |- 2014 год - 2157; |
| |- 2015 год - 2172; |
| |- 2016 год - 2187; |
| | |
| |- количество посещений |
| |выставочного зала "Чылтыс" |
| |Абаканской картинной галереи, ед.: |
| |- 2014 год - 19260; |
| |- 2015 год - 19270; |
| |- 2016 год - 19280; |
| | |
| |- доля представленных (во всех | | |формах) зрителю музейных |
| |предметов основного фонда |
| |Абаканской картинной галереи, %: |
| |- 2014 год - 11,4; |
| |- 2015 год - 11,6; |
| |- 2016 год - 11,8 |
|----------------+-----------------------------------|
|Ожидаемые |Ре Реализация мероприятий |
|конечные |Подпрограммы позволит увеличить |
|результаты |объем и качество услуг, |
|реализации |предоставляемых муниципальными |
|Подпрограммы |учреждениями сферы культуры, |
| |приступить к модернизации их |
| |материально-технической базы, |
| |расширить использование ими |
| |информационно- |
| |коммуникационных технологий и |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|