|
Расширенный поиск
Постановление Главы города Абакана Республики Хакасия от 14.10.2013 № 2059
Документ имеет не последнюю редакцию.
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014-2016 годы" от 14 октября 2013 г. г. Абакан N 2059 Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 41, ст.45 Устава города Абакана, в целях обеспечения развития коммунального хозяйства и транспорта города Абакана, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить Муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014-2016 годы" (прилагается). 2. Признать утратившим силу Постановление Главы г. Абакана от 15.11.2011 N 2188 "Об утверждении городской программы "Общественные работы" на 2012-2014 годы". 3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 4. Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы города Абакана по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта В.И. Жуковского. Глава города Абакана Н. Булакин Утверждена Постановлением Администрации г. Абакана от 14 октября 2013г. N 2059 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014-2016 годы" Паспорт Программы ------------------------------------------------------------------- |Наименование |Муниципальная программа "Развитие жилищно- | |Программы |коммунального хозяйства и транспорта города Аба- | | |кана на 2014-2016 годы" (далее - Программа) | |---------------+-------------------------------------------------| |Документы, в |- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | |соответствии с |"Об общих принципах организации местного само- | |которыми разра-|управления в Российской Федерации"; | |ботана Про- |- Бюджетный кодекс Российской Федерации; | |грамма |- Жилищный кодекс Российской Федерации; | | |- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ | | |"О безопасности дорожного движения"; | | |- Устав города Абакана; | | |- Постановление Администрации города Абакана от | | |21.11.2012 N 2287 "Об утверждении Порядка разра- | | |ботки, утверждения, реализации и проведения оцен-| | |ки эффективности реализации программ" | |---------------+-------------------------------------------------| |Заказчик |Администрация города Абакана | |Программы | | |---------------+-------------------------------------------------| |Разработчик |Управление коммунального хозяйства и транспорта | |Программы |Администрации города Абакана | |---------------+-------------------------------------------------| |Цель Програм- |Обеспечение населения города комфортными усло- | |мы |виями проживания через развитие жилищно- | | |коммунальной и транспортной инфраструктуры | |---------------+-------------------------------------------------| |Основные зада- |1. Повышение качества транспортного обслужива- | |чи Программы |ния населения, максимальное удовлетворение по- | | |требностей населения города в перевозках автобус-| | |ным и троллейбусным транспортом. | | |2. Модернизация инженерных сетей, оказание со- | | |действия муниципальным предприятиям и учреж- | | |дениям города Абакана в развитии и модернизации | | |объектов коммунальной инфраструктуры муници- | | |пальной собственности. | | |3. Организация уличного освещения. | | |4. Содержание и благоустройство территорий горо- | | |да. | | |5. Содержание и ремонт муниципальных дорог. | | |6. Реализация комплексных мер по содержанию и | | |развитию дорожной сети города для повышения | | |безопасности дорожного движения. | | |7. Переселение граждан из аварийного жилищного | | |фонда | |---------------+-------------------------------------------------| |Исполнители |- Управление коммунального хозяйства и транспор- | |Программы |та Администрации города Абакана | | |В рамках Подпрограмм: | | |- Администрация города Абакана; | | |- Городское управление образования Администра- | | |ции города Абакана; | | |- Департамент градостроительства, архитектуры и | | |землеустройства Администрации города Абакана; | | |- Комитет муниципальной экономики Администра- | | |ции города Абакана; | | |- Отдел по учету и распределению жилой площади | | |Администрации города Абакана; | | |- Городская комиссия по обеспечению безопасности | | |дорожного движения; | | |- ОГИБДД УМВД России по г. Абакану | |---------------+-------------------------------------------------| |Координатор |Управление коммунального хозяйства и транспорта | |Программы |администрации города Абакана | |---------------+-------------------------------------------------| |Сроки и этапы |Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы. | |реализации Про-|Программа реализуется в один этап | |граммы | | |---------------+-------------------------------------------------| |Перечень Под- |- Подпрограмма "Транспортное обслуживание насе- | |программ |ления"; | | |- Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйст- | | |ва, содержание и благоустройство городских терри-| | |торий"; | | |- Подпрограмма "Повышение безопасности дорож- | | |ного движения в городе Абакане"; | | |- Подпрограмма "Переселение из аварийного жи- | | |лья" | |---------------+-------------------------------------------------| |Объемы и ис- |Общий объем финансирования из бюджета города | |точники финан- |Абакана составляет | |сирования |1 396 917, 0 тыс. руб., в том числе: | |Программы |2014 год - 442579,0 тыс. руб.; | | |2015 год - 467060,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 487278,0 тыс. руб. | |---------------+-------------------------------------------------| |Показатели ре- |- доля муниципального заказа в общем объеме пас- | |зультативности |сажирских перевозок города: | |(целевые инди- |2014 год - 30%; | |каторы) по го- |2015 год - 35%; | |дам |2016 года - 40%; | | | | | |- объем пассажирских перевозок города наземным | | |электрическим транспортом: | | |2014 год - 4000 тыс. чел.; | | |2015 год - 8000 тыс. чел.; | | |2016 год - 10 000 тыс. чел.; | | | | | |- доля пассажирских перевозок города, контроли- | | |руемых с использованием системы мониторинга на | | |базе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС | | |или ГЛОНАСС/GPS: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%; | | | | | |- доля обследуемых УКХТ пассажиропотоков мар- | | |шрутной сети городского пассажирского транспорта | | |от общего объема пассажиропотоков: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%; | | | | | |- соблюдение норм и правил в области содержания | | |территорий кладбищ: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%. | | | | | |- доля освоенных средств от доведенных объемов | | |финансирования на работы по приведению дорог, | | |улиц, тротуаров и прочих территорий города в над-| | |лежащее состояние: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100% | | |2016 год - 100%. | | | | | |- коэффициент горения светильников системы | | |уличного освещения города: | | | | | |2014 год - 95%; | | |2015 год - 96%; | | |2016 год - 97%; | | | | | |- исполнение запланированных мероприятий по | | |поддержанию необходимого уровня безопасности | | |дорожного движения: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%; | | | | | |- доля освоенных средств от доведенных объемов | | |финансирования на переселение граждан из аварий- | | |ного муниципального жилищного фонда: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100% | |---------------+-------------------------------------------------| |Ожидаемые ко- |1. Снижение доли районов города, не имеющих ре- | |нечные резуль- |гулярного автобусного и (или) электрического со- | |таты реализации|общения с центральными районами г. Абакана, уве- | |Программы |личение объемов перевозок наземным электриче- | | |ским транспортом. | | |2. Повышение эффективности, качества жилищно- | | |коммунального обслуживания населения, надеж- | | |ность работы инженерных систем жизнеобеспече- | | |ния, комфортность и безопасность условий прожи- | | |вания. | | |3. Обеспечение необходимого уровня безопасности | | |дорожного движения на автомобильных дорогах г. | | |Абакана. | | |4. Переселение граждан аварийного жилищного | | |фонда в благоустроенное жилье в пределах преду- | | |смотренных средств. | |---------------+-------------------------------------------------| |Контроль ис- |Контроль исполнения программы осуществляет | |полнения Про- |Администрация города Абакана | |граммы | | ------------------------------------------------------------------- 1. Состояние и характеристика проблемы Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления города Абакана в сфере социально-экономического развития города являются повышение степени благоустройства жилищного сектора и городских территорий, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, позволяющие улучшить качество жизни населения. Статус столицы Республики Хакасия предопределяет привлекательность города Абакана как места для проживания и ведения бизнеса. По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования к качеству городской среды, к уровню благоустройства жилья, развитости и качеству улично-дорожной сети, состоянию общественных территорий, влияющих на внешний облик и экологическое благополучие города. На территориях парков и скверов проводятся общегородские культурно-развлекательные мероприятия, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг. Элементом благоустройства общественных территорий являются мемориальные комплексы, памятники и фонтаны. Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время требуется хорошо организованное освещение улиц и дорог. Проблемы в области благоустройства города и его жилищно-коммунального обеспечения связаны с износом объектов инженерной инфраструктуры, наличием значительной доли неблагоустроенных территорий в городе, высокими затратами на поддержание систем жизнеобеспечения города и развитие коммунального хозяйства. Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой в области благоустройства города и содержания инженерных сетей, направлены на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкцию и замену сетей освещения, проведение работ по улучшению внешнего облика города с учетом необходимости применения единых стилевых решений, создание в целом комфортных условий для проживания населения. Другим важным направлением деятельности органов местного самоуправления является организации транспортного обслуживания населения и развитие улично-дорожной сети города. Основными принципами организации транспортного обслуживания населения, проживающего в городе Абакане являются обеспечение приоритета общественного транспорта, как альтернативы использования личного автомобиля, реализация комплексного подхода к организации движения транспорта, повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок. Наиболее эффективным средством для повышения качества пассажирских перевозок является применение конкурсной системы привлечения автотранспортных предприятий. Это позволяет достичь более высоких показателей уровня удовлетворенности населения транспортными услугами. Бесперебойная работа городского транспорта может быть обеспечена при наличии хорошо развитой сети городских улиц и дорог, их рациональном расположении в плане города, надлежащей связи магистральных улиц между собой и с улицами местного значения. В целях предупреждения загрязненности городских улиц и дорог возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники. При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышении их грузоподъемности в городе существует необходимость строительства новых дорог, расширения улиц, ремонта дорог. Особую остроту в последнее десятилетие приобрела проблема аварийности на дорогах и улицах города. Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Частичное решение проблем, связанных с загруженностью дорог, возможно при качественной организации работы общественного транспорта, позволяющей населению города рассматривать его как альтернативное личному транспорту средство передвижения в пределах города. В рамках Программы также предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Настоящая Программа позволит скоординировать деятельность всех исполнителей, задействованных в реализации ее мероприятий для решения задач развития жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышения степени благоустройства, и, как следствие, повысить качество жизни населения, проживающего на территории города Абакана. 2. Цель и задачи Программы Целью Программы является обеспечение населения города комфортными условиями проживания через развитие жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Достижение цели Программы потребует решения следующих задач: - повышение качества транспортного обслуживания населения, максимальное удовлетворение потребностей населения города в перевозках автобусным и троллейбусным транспортом; - модернизация инженерных сетей, оказание содействия муниципальным предприятиям и учреждениям города Абакана в развитии и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности; - организация уличного освещения; - содержание и благоустройство территорий города; - содержание и ремонт муниципальных дорог; - реализация комплексных мер по содержанию и развитию дорожной сети города для повышения безопасности дорожного движения; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Финансовое обеспечение Общий объем финансирования из бюджета города Абакана составляет 1396917, 0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 442579,0 тыс. руб.; 2015 год - 467060,0 тыс. руб.; 2016 год - 487278,0 тыс. руб. 4. Перечень программных мероприятий Мероприятия Программы реализуются в рамках Подпрограмм "Транспортное обслуживание населения", "Развитие коммунального хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий", "Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане", "Переселение из аварийного жилья" и обеспечивают решение поставленных цели и задач. 5. Механизм реализации Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Абакана и организациями - исполнителями Подпрограмм. Организационные механизмы реализации Программы предполагают контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм. Координацию деятельности всех исполнителей Подпрограмм осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Система контроля за реализацией Программы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Программы. 6. Оценка эффективности Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: - достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов); - процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов: ---------------------------------------------------------------------------- |Наименование целевого индикатора |2014 год |2015 год |2016 год | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |1. Доля муниципального заказа в общем объ- |30% |35% |40% | |еме пассажирских перевозок города | | | | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |2. Объем пассажирских перевозок города на- |4000 тыс.|8000 тыс.|10000 тыс.| |земным электрическим транспортом |чел. |чел. |чел. | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |3. Доля пассажирских перевозок города, кон-|100% |100% |100% | |тролируемых с использованием системы мо- | | | | |ниторинга на базе аппаратуры спутниковой | | | | |навигации ГЛОНАСС | | | | |или ГЛОНАСС/GPS | | | | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |4. Доля обследуемых УКХТ пассажиропото- |100% |100% |100% | |ков маршрутной сети городского пассажир- | | | | |ского транспорта от общего объема пасса- | | | | |жиропотоков | | | | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |5. Доля освоенных средств от доведенных |100% |100% |100% | |объемов финансирования на работы по при- | | | | |ведению дорог, улиц, тротуаров и иных тер- | | | | |риторий города в надлежащее состояние | | | | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |6. Исполнение запланированных мероприя- |100% |100% |100% | |тий по поддержанию необходимого уровня | | | | |безопасности дорожного движения | | | | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |7. Коэффициент горения светильников улич- |95% |96% |97% | |ной системы освещения города | | | | |-------------------------------------------+---------+---------+----------| |8. Доля освоенных средств от доведенных |100% |100% |100% | |объемов финансирования на переселение | | | | |граждан из аварийного жилищного фонда | | | | ---------------------------------------------------------------------------- Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать: - снижение доли районов города, не имеющих регулярного автобусного и (или) электрического сообщения; - расширение маршрутной сети при сохранении интервалов движения: не менее 4 минут и не более 8 минут на внутримуниципальных маршрутах для маршрутной сети в центре города Абакана, и 16-20 минут для периферийных районов; - увеличение объемов перевозок наземным электрическим транспортом; - достижение регулярности выполнения рейсов на внутримуниципальных автобусных троллейбусных маршрутах; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - поддержание состояния территорий кладбищ в соответствии с нормативными требованиями; - приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками; - улучшение освещенности общественных территорий и улично-дорожной сети; - улучшение экологической обстановки на территории города. Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения" Паспорт Подпрограммы -------------------------------------------------------------------- |Наименование |Подпрограмма "Транспортное обслуживание насе- | |Подпрограммы |ления" | |----------------+-------------------------------------------------| |Документы, в |- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | |соответствии с |"Об общих принципах организации местного само- | |которыми разра- |управления в Российской Федерации"; | |ботана Подпро- |- Бюджетный кодекс Российской Федерации; | |грамма |- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ | | |"О безопасности дорожного движения"; | | |- Устав города Абакана; | | |- Постановление Администрации города Абакана от | | |21.11.2012 N 2287 "Об утверждении Порядка разра- | | |ботки, утверждения, реализации и проведения | | |оценки эффективности реализации программ" | |----------------+-------------------------------------------------| |Цель Подпро- |Повышение качественного уровня транспортного | |граммы |обслуживания населения с учетом требований к ор- | | |ганизации транспортного процесса | |----------------+-------------------------------------------------| |Основные задачи |1. Максимальное удовлетворение потребностей на- | |Подпрограммы |селения в перевозках автобусным и троллейбусным | | |транспортом. | | |2. Обеспечения регулярности, бесперебойности и | | |надежности движения общественного транспорта. | | |3. Повышение уровня комфортабельности общест- | | |венного транспорта для пассажиров | |----------------+-------------------------------------------------| |Исполнитель |Управление коммунального хозяйства и транспорта | |Подпрограммы |администрации города Абакана | |----------------+-------------------------------------------------| |Сроки реализа- |2014-2016 годы | |ции | | |Подпрограммы | | |----------------+-------------------------------------------------| |Объемы и источ- |Общий объем финансирования составляет: 334885,0 | |ники финансиро- |тыс. руб. из бюджета города Абакана, в том числе:| |вания Подпро- |2014 год - 106124,0 тыс. руб.; | |граммы |2015 год - 111536,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 117225,0 тыс. руб. | |----------------+-------------------------------------------------| |Показатели ре- |- доля муниципального заказа в общем объеме пас- | |зультативности |сажирских перевозок города: | |(целевые инди- |2014 год - 30%; | |каторы) по годам|2015 год - 35%; | | |2016 года - 40%; | | | | | |- объем пассажирских перевозок города наземным | | |электрическим транспортом: | | |2014 год - 4000 тыс. чел.; | | |2015 год - 8000 тыс. чел.; | | |2016 год - 10 000 тыс. чел.; | | | | | |- доля пассажирских перевозок города, контроли- | | |руемых с использованием системы мониторинга на | | |базе аппаратуры спутниковой навигации ГЛО- | | |НАСС или ГЛОНАСС/GPS: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%; | | | | | |- доля обследуемых УКХТ пассажиропотоков мар- | | |шрутной сети городского пассажирского транспор- | | |та от общего объема пассажиропотоков: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100% | |----------------+-------------------------------------------------| |Ожидаемые ко- |1. Снижение доли районов города, не имеющих ре- | |нечные результа-|гулярного автобусного и (или) электрического со- | |ты реализации |общения. | |Подпрограммы |2. Расширение маршрутной сети при сохранении | | |интервалов движения: не менее 4 минут и не более | | |8 минут на внутримуниципальных маршрутах для | | |маршрутной сети в центре города Абакана, и 16-20 | | |минут для периферийных районов. | |----------------+-------------------------------------------------| | |3. Увеличение объемов перевозок наземным элек- | | |трическим транспортом. | | |4. Достижение регулярности выполнения рейсов на | | |внутримуниципальных автобусных троллейбусных | | |маршрутах. | | |5. Создание единой сети диспетчерских пунктов на | | |базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС | | |или ГЛОНАСС/GPS. | | |6. Формирование рациональной маршрутной сети | | |городского пассажирского транспорта и дальней- | | |шее ее совершенствование: | -------------------------------------------------------------------- 1. Состояние и характеристика проблемы Транспортная система города уже на протяжении нескольких лет ощущает на себе постоянный рост автомобилизации населения. Индивидуальные автомобили, количество которых каждым годом увеличивается, не решают в полном объеме проблемы транспортного обслуживания жителей города. Практически исчерпана пропускная способность магистральных улиц города, заездных "карманов" остановочных пунктов общественного транспорта. Перегрузка улично- дорожной сети города ведет к увеличению времени поездки, повышению транспортной усталости, ухудшению одного из важнейших показателей транспортного обслуживания - доступности по времени, как общественного, так и индивидуального транспорта. Как показывает практика в различных городах, никакие меры по расширению дорожно-уличной сети, совершенствованию управления организацией дорожного движения, улучшению экологичности двигателей внутреннего сгорания, сами по себе бессильны решить эту проблему, если они не будут включать в себя мероприятия по развитию в городах четко функционирующих систем городского общественного транспорта и по созданию благоприятных условий для населения, в использовании этого транспорта для внутригородских передвижений, с отказом от поездок на индивидуальных легковых автомобилях. Необходимо отметить, что услугами общественного транспорта постоянно или разово пользуются все граждане города. Так как следствием работы городского пассажирского транспорта являются менее загруженные городские улицы и дороги, более чистый воздух, меньший уровень шума, то в условиях массовой автомобилизации кардинально меняется роль общественного пассажирского транспорта. Он становится не только средством для перемещения населения на территории города, а важным фактором улучшения экологической обстановки, сокращения уровня транспортных заторов, экономии энергетических ресурсов, уменьшения затрат города на инвестиции в дорожно-транспортное строительство. В настоящее время городскую маршрутную сеть обслуживают: - 17 троллейбуса - это 7,7% от общего количества транспортных средств; - 45 автобусов, являющихся собственностью индивидуальных предпринимателей, выполняют муниципальный заказ - 20,5% от общего количества транспортных средств; - 158 автобусов осуществляют перевозки на коммерческой основе - это 71,8%; - 203 транспортных средства, занятых в сфере транспортных услуг, принадлежат индивидуальным предпринимателям - это составляет 92,3% от общего количества транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в г. Абакане. В средних условиях для городов плотность маршрутной сети определяется в зависимости от численности населения и для г. Абакана должна составлять 1,8-2,0 км - 1. При меньшей плотности маршрутной сети уровень развития маршрутной системы в городе нельзя признать достаточно эффективным. Превышение нормативной плотности маршрутной сети приводит к увеличению числа пересечений маршрутов, и в результате снижается скорость движения на маршрутах, падает их провозная способность, что характерно для маршрутной сети в центре города Абакана. И, наоборот, для периферийных районов плотность маршрутной сети на порядок ниже нормативной. Интервал движения транспорта общего пользования должен составлять не менее 4 минут и не более 8 минут на внутримуниципальных маршрутах для маршрутной сети в центре города Абакана и 16-20 минут для периферийных районов. Комфорт поездки пассажиров в городском транспорте обеспечивается: - применением для перевозок подвижного состава, удовлетворяющего предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям и условиям; - содержанием оборудования салона в исправном состоянии; - соблюдением водителями плавного режима вождения. Рассматривая концепцию развития городского транспорта, в первую очередь можно выделить проблему качества обслуживания пассажиров. Для того чтобы общественный транспорт использовался чаще населением, он должен не утратить свои главные преимущества: скорость, комфорт, доступность. Кроме того, значительное влияние на выбор вида городского транспорта, помимо транспортных факторов, оказывает фактор градостроительства. План города, планировочные решения, перспективы развития города и городской транспорт должны рассматриваться в комплексе. Важно учесть интенсивность индивидуального транспорта, движение которого не должно препятствовать движению транспорта общего пользования. Все это позволит определить наиболее эффективные направления развития города и управления транспортом с целью обеспечения населения качественным транспортным обслуживанием при минимальных затратах. Общим направлением развития городского транспорта является стремление обеспечить высокую степень комфорта пассажирам, сочетая это с необходимостью обеспечить конкурентоспособность транспорта и транспортных предприятий. 2. Цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом требований к организации транспортного процесса. Для достижение цели необходимо решение следующих задач: - максимальное удовлетворение потребностей населения в перевозках автобусным и троллейбусным транспортом; - обеспечения регулярности, бесперебойности и надежности движения общественного транспорта; - повышение уровня комфортабельности общественного транспорта для пассажиров. 3. Финансовое обеспечение Общий объем финансирования составляет 334885,0 тыс. руб. из бюджета города Абакана, в том числе: 2014 год - 106124, 0 тыс. руб.; 2015 год - 111536, 0 тыс. руб.; 2016 год - 117225,0 тыс. руб. 4. Перечень мероприятий Подпрограммы В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия. -------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование мероприя- |Объемы финансирования по |Исполни-|Срок | |п/п|тий |годам (тыс. руб.) |тель |исполнения | | | |--------------------------| | | | | |2014 г. |2015 г. |2016 г. | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |1 |Разработка и принятие му- |- |- |- |УКХТ |в течение всего | | |ниципальных правовых ак- | | | | |периода действия| | |тов направленных на регу- | | | | |Подпрограммы | | |лирование отношений в | | | | | | | |сфере организации пасса- | | | | | | | |жирских перевозок | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |2 |Внедрение механизма осу- |- |- |- |УКХТ |в течение всего | | |ществления государствен- | | | | |периода действия| | |ной поддержки перевозчи- | | | | |Подпрограммы | | |ков | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |3 |Организация пассажирских |- |- |- |УКХТ |в течение всего | | |перевозок на основе за- | | | | |периода действия| | |ключаемых с перевозчика- | | | | |Подпрограммы | | |ми договоров на осуществ- | | | | | | | |ление пассажирских пере- | | | | | | | |возок | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |4 |Расширение маршрутной |- |- |- |УКХТ |в течение всего | | |сети города за счет откры- | | | | |периода действия| | |тия новых автобусных и | | | | |Подпрограммы | | |троллейбусных маршрутов | | | | | | | |и пересмотра действующих | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |5 |Проведение сплошного об- |- |- |- |УКХТ |в течение всего | | |следования одновременно | | | | |периода действия| | |на всех маршрутах не- | | | | |Подпрограммы | | |скольких видов пассажир- | | | | | | | |ского транспорта | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |6 |Систематические обследо- |- |- |- |УКХТ |в течение всего | | |вания и изучение пассажи- | | | | |периода действия| | |ропотоков по дням недели | | | | |Подпрограммы | | |и месяцам года как на от- | | | | | | | |дельных маршрутах, так и | | | | | | | |на всей маршрутной сети | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |7 |Проведение нормирования |- |- |- |УКХТ |1 раз в 2 года | | |скоростей движения авто- | | | | | | | |бусов на маршрутах | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |8 |Организация пассажирских | |- |- |УКХТ |в течение всего | | |перевозок по муниципаль- |41014,0 | | | |периода действия| | |ному заказу | | | | |Подпрограммы | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |9 |Предоставление субсидий | | | |УКХТ |в течение всего | | |на организацию пассажир- |65110,0 |68430,0 |71920,0 | |периода действия| | |ских перевозок другими | | | | |Подпрограммы | | |видами транспорта | | | | | | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| |10 |Предоставление субсидий |- |43106,0 |45305,0 |УКХТ |в течение всего | | |на организацию пассажир- | | | | |периода действия| | |ских перевозок | | | | |Подпрограммы | |---+---------------------------+--------+--------+--------+--------+----------------| | |ИТОГО по Подпрограмме | | | | | | | |всего - 334885,0 тыс. руб. |106124,0|111536,0|117225,0| | | | |в т. ч. по годам: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Механизм реализации Подпрограммы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Подпрограммы осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Организационные механизмы реализации Программы предполагают контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм. Система контроля за реализацией Подпрограммы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Подпрограммы. 6. Оценка эффективности Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: - достижение утвержденных показателей результативности (целевых показателей); - процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов: ---------------------------------------------------------------------- |Наименование целевого индикатора |2014 год |2015 год |2016 год | |--------------------------------------+---------+---------+---------| |1. Доля муниципального заказа в общем |30% |35% |40% | |объеме пассажирских перевозок города | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| |2. Объем пассажирских перевозок города|4000 тыс.|8000 тыс.|10000 | |наземным электрическим транспортом |чел. |чел. |тыс. чел.| |--------------------------------------+---------+---------+---------| |3. Доля пассажирских перевозок города,|100% |100% |100% | |контролируемых с использованием сис- | | | | |темы мониторинга на базе аппаратуры | | | | |спутниковой навигации ГЛОНАСС | | | | |или ГЛОНАСС/GPS | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| |4. Доля обследуемых УКХТ пассажиропо- |100% |100% |100% | |токов маршрутной сети городского пас- | | | | |сажирского транспорта от общего объема| | | | |пассажиропотоков | | | | ---------------------------------------------------------------------- Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать: - снижение доли районов города, не имеющих регулярного автобусного и (или) электрического сообщения; - расширение маршрутной сети при сохранении интервалов движения: не менее 4 минут и не более 8 минут на внутримуниципальных маршрутах для маршрутной сети в центре города Абакана, и 16-20 минут для периферийных районов; - увеличение объемов перевозок наземным электрическим транспортом; - достижение регулярности выполнения рейсов на внутримуниципальных автобусных троллейбусных маршрутах; - совершенствование системы управления городскими пассажирскими перевозками через создание единой сети диспетчерских пунктов на базе использования систем мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий" Паспорт Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------- |Наименование Подпрограммы |Подпрограмма "Развитие коммунального | | |хозяйства, содержание и благоустройство | | |городских территорий" (далее - Подпро- | | |грамма) | |---------------------------+-------------------------------------------| |Документы, в соответствии с|- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | |которыми разработана Под- |"Об общих принципах организации местно- | |программа |го самоуправления в Российской Федера- | | |ции"; | | |- Бюджетный кодекс Российской Федера- | | |ции; | | |- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ | | |"О безопасности дорожного движения"; | | |- Устав города Абакана; | | |- Постановление Администрации города | | |Абакана от 21.11.2012 N 2287 | | |"Об утверждении Порядка разработки, ут- | | |верждения, реализации и проведения оценки | | |эффективности реализации программ" | |---------------------------+-------------------------------------------| |Цель Подпрограммы |Развитие инженерной инфраструктуры и | | |благоустройство городских территорий | |---------------------------+-------------------------------------------| |Основные задачи Подпро- |1. Оказание содействия муниципальным | |граммы |предприятиям и учреждениям г. Абакана в | | |модернизации объектов | | |коммунальной инфраструктуры муници- | | |пальной собственности. | | |2. Содержание муниципальных дорог в гра- | | |ницах города Абакана. | | |3. Организация уличного освещения. | | |4. Улучшение организации работы по обра- | | |щению с твердыми бытовыми и биологиче- | | |скими отходами. | | |5. Благоустройство городских территорий. | | |6. Содержание территорий кладбищ в над- | | |лежащем состоянии и оказание услуг в об- | | |ласти похоронного дела | |---------------------------+-------------------------------------------| |Исполнитель Подпрограммы |Управление коммунального хозяйства и | | |транспорта администрации города Абакана | |---------------------------+-------------------------------------------| |Сроки реализации Подпро- |2014-2016 годы | |граммы | | |---------------------------+-------------------------------------------| |Объемы и источники финан- |Общий объем финансирования из бюджета | |сирования Подпрограммы |города Абакана: 940132,0 тыс. руб., в том | | |числе: | | |2014 год - 299605,0 тыс. руб.; | | |2015 год - 313424,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 327103,0 тыс. руб. | |---------------------------+-------------------------------------------| |Показатели результативности|- соблюдение норм и правил в области со- | |(целевые индикаторы) по го-|держания территорий кладбищ: | |дам | | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%. | | | | | |- доля освоенных средств от доведенных | | |объемов финансирования на работы по при- | | |ведению дорог, улиц, тротуаров и прочих | | |территорий города в надлежащее состояние: | | | | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100% | | |2016 год - 100%. | | | | | |- коэффициент горения светильников систе- | | |мы уличного освещения города: | | | | | |2014 год - 95%; | | |2015 год - 96%; | | |2016 год - 97% | |---------------------------+-------------------------------------------| |Ожидаемые конечные резуль- |1. Повышение эффективности, качества жи- | |таты реализации Подпро- |лищно-коммунального обслуживания насе- | |граммы |ления. | | |2. Обеспечение надежности работы инже- | | |нерных систем жизнеобеспечения, ком- | | |фортности и безопасности условий прожи- | | |вания. | | |3. Улучшение внешнего облика города через | | |благоустройство городских территорий. | | |4. Приведение дорог, улиц и тротуаров в со-| | |ответствие с технико-эксплуатационными | | |характеристиками. | | |5. Улучшение освещенности общественных | | |территорий и улично-дорожной сети. | | |6. Содержание территорий кладбищ в соот- | | |ветствии с установленными требованиями | ------------------------------------------------------------------------- 1. Состояние и характеристика проблемы Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решение вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, относится к вопросам местного значения. В связи с этим, основной задачей работы органов местного самоуправления является решение вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования. Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства, содержание и благоустройство городских территорий" направлена на решение вопросов, связанных с: - обеспечением работы инженерной инфраструктуры города, модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры; - благоустройством городских территорий и улучшением внешнего облика города; - содержанием и ремонтом муниципальных дорог, улиц, тротуаров; - обеспечением надежной работы системы уличного освещения; - содержанием территорий кладбищ в надлежащем состоянии. Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить проведение работ по ликвидации стихийных свалок, вывозу мусора и твердых бытовых отходов с городских территорий, уборке территорий мест общего пользования от мусора и сорной растительности, что является одним из условий улучшения санитарного содержания населенных пунктов и экологической обстановки, а также создаст условий для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период. Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию отрасли определяется тем, что: 1) решение задач Подпрограммы позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития коммунального комплекса; 2) необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней; программно-целевой метод позволяет минимизировать риски, связанные с недостаточны ресурсным обеспечением при реализации долгосрочных проектов; 3) проблемы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства. 2. Цель и задачи Целью Подпрограммы является развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство городских территорий. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: - оказание содействия муниципальным предприятиям и учреждениям г. Абакана в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности; - содержание муниципальных дорог в границах города Абакана; - организация уличного освещения; - улучшение организации работы по обращению с твердыми бытовыми и биологическими отходами; - благоустройство городских территорий; - содержание территорий кладбищ в надлежащем состоянии и оказание услуг в области похоронного дела. 3. Финансовое обеспечение Общий объем финансирования из бюджета города Абакана составляет: 940132,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 299605,0 тыс. руб.; 2015 год - 313424,0 тыс. руб.; 2016 год - 327103,0 тыс. руб. 4. Перечень мероприятий Подпрограммы В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия. ---------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование меро- |Объем финансирования по годам|Исполни-|Срок | |п/п|приятия |(тыс. руб.) |тель |исполнения | | | |-----------------------------| | | | | |2014 год |2015 год |2016 год | | | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |1 |Услуги в области жи- |6388,0 |6712,0 |7053,0 |УКХТ |В течение | | |лищно-коммунального | | | | |всего перио-| | |хозяйства, в том числе: | | | | |да действия | |---+------------------------+---------+---------+---------| |Подпрограм- | |1.1|Услуги на поставку | | | | |мы | | |нефтепродуктов (газа) |290,0 |304,0 |319,0 | | | | |для групповой газовой | | | | | | | |резервуарной установ- | | | | | | | |ки | | | | | | | |памятника воинской | | | | | | | |славы "Вечный огонь" | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |1.2|Услуги по аварийно- |38,0 |40,0 |42,0 |УКХТ | | | |техническому обслу- | | | | | | | |живанию и ремонту | | | | | | | |групповой | | | | | | | |резервуарной установ- | | | | | | | |ки памятника воинской | | | | | | | |славы "Вечный огонь" | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------| | | |1.3|Услуги по транспорти- |1500,0 |1576,0 |1656,0 | | | | |ровке умерших в морг | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------| | | |1.4|Услуги санпропускника |1900,0 |1997,0 |2099,0 | | | | |населению | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------| | | |1.5|Услуги по откачке сеп- |2660,0 |2795,0 |2937,0 | | | | |тиков жилищного фон- | | | | | | | |да г. Абакана | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |2 |Предоставление субси- |600,0 |630,0 |662,0 |УКХТ |В течение | | |дий на возмещение не- | | | | |всего перио-| | |дополученных доходов | | | | |да действия | | |от посещений общего | | | | |Подпрограм- | | |отделения муници- | | | | |мы | | |пальных бань города | | | | | | | |Абакана пенсионерами | | | | | | | |по возрасту | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |3 |Предоставление субси- |7178,0 |7544,0 |7929,0 |УКХТ |В течение | | |дий на возмещение | | | | |всего перио-| | |убытков от услуг по | | | | |да действия | | |откачке септиков жил- | | | | |Подпрограм- | | |фонда г. Абакана | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |4 |Обеспечение деятельности|48118,0 |50572,0 |53151,0 |УКХТ |В течение | | |подведомственных муници-| | | | |всего перио-| | |пальных учреждений | | | | |да действия | | |коммунального хозяйства | | | | |Подпрограм- | | |в том числе: | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------| | | |4.1|Предоставление субси- |31588,0 |33199,0 |34892,0 | | | | |дий на обеспечение де- | | | | | | | |ятельности МБУ "Аба- | | | | | | | |канское парковое хо- | | | | | | | |зяйство" | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------| | | |4.2|Предоставление субси- |16530,0 |17373,0 |18259,0 | | | | |дий на обеспечение де- | | | | | | | |ятельности МБУ "Риту- | | | | | | | |альные услуги" | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |5 |Предоставление субси- |35000,0 |36785,0 |38661,0 |УКХТ |В течение | | |дий на содержание | | | | |всего перио-| | |уличного освещения | | | | |да действия | | | | | | | |Подпрограм- | | | | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |6 |Приобретение электро- | | | | |В течение | | |энергии для уличного | | | | |всего перио-| | |освещения |27580,0 |28986,0 |30465,0 |УКХТ |да действия | | | | | | | |Подпрограм- | | | | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |7 |Предоставление субси- | | | | |В течение | | |дий на озеленение го- | | | | |всего перио-| | |родских территорий. |22000,0 |23020,0 |24092,0 | |да действия | | | | | | | |Подпрограм- | | | | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |8 |Предоставление субси- | | | | |В течение | | |дий на текущее содер- | | | | |всего перио-| | |жание объектов дорож- | | | | |да действия | | |ного хозяйства |101000,0 |105950,0 |111251,0 |УКХТ |Подпрограм- | | | | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |9 |Предоставление субси- | | | | |В течение | | |дий на обеспечение де- | | | | |всего перио-| | |ятельности средств ре- | | | | |да действия | | |гулирования дорожного | | | | |Подпрограм- | | |движения |25300,0 |26437,0 |27633,0 |УКХТ |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |10 |Предоставление субси- | | | | |В течение | | |дий на содержание и |8500,0 |8933,0 |9389,0 |УКХТ |всего перио-| | |ремонт городских фон- | | | | |да действия | | |танов | | | | |Подпрограм- | | | | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |11 |Предоставление субси- | | | | |В течение | | |дий на содержание | | | | |всего перио-| | |ливневой канализации |631,0 |663,0 |697,0 |УКХТ |да действия | | | | | | | |Подпрограм- | | | | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |12 |Оснащение организа- | | | | |В течение | | |ций коммунального хо- | | | | |всего перио-| | |зяйства техникой и | | | | |да действия | | |оборудованием в том | | | |УКХТ |Подпрограм- | | |числе: | | | | |мы | | |- предоставление суб- |6540,0 |5873,0 |4224,0 | | | | |сидий на приобретение | | | | | | | |техники по схеме ли- | | | | | | | |зинга. | | | | | | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| |13 |Иные мероприятия в | | | | |В течение | | |сфере жилищно- | | | | |всего перио-| | |коммунального хозяй- | | | | |да действия | | |ства и благоустройства |10770,0 |11319,0 |11896,0 |УКХТ |Подпрограм- | | |городских территорий | | | | |мы | |---+------------------------+---------+---------+---------+--------+------------| | |ИТОГО по Подпро- |299605,0 |313424,0 |327103,0 | | | | |грамме всего - 940132,0 | | | | | | | |тыс. руб. в том числе по| | | | | | | |годам: | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Механизм реализации Подпрограммы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Подпрограммы осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. Организационные механизмы реализации Подпрограммы предполагают контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм. Система контроля за реализацией Программы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Подпрограммы. 6. Оценка эффективности Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: - достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов); - процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. В результате реализации Подпрограммы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов: ---------------------------------------------------------------- |Наименование целевого индикатора |2014 год|2015 год|2016 год| |-----------------------------------+--------+--------+--------| |1. Доля освоенных средств от дове- |100% |100% |100% | |денных объемов финансирования на | | | | |работы по приведению дорог, улиц, | | | | |тротуаров и прочих территорий горо-| | | | |да в надлежащее состояние | | | | |-----------------------------------+--------+--------+--------| |2. Коэффициент горения светильни- |95% |96% |97% | |ков системы уличного освещения го- | | | | |рода | | | | |-----------------------------------+--------+--------+--------| |3. Соблюдение норм и правил в об- |100% |100% |100% | |ласти содержания территорий клад- | | | | |бищ | | | | ---------------------------------------------------------------- Ожидаемыми результатами в качественном выражении должно стать: - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками; - улучшение внешнего облика города; - улучшение освещенности общественных территорий и улично-дорожной сети; - улучшение экологической обстановки на территории города; - поддержание состояния территорий кладбищ в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение населения гарантиями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в части оказания ритуальных услуг в рамках полномочий органа местного самоуправления. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане" Паспорт Подпрограммы --------------------------------------------------------------- |Наименование |Подпрограмма "Повышение безопасности до- | |Подпрограммы |рожного движения в городе Абакане " (далее - | | |Подпрограмма) | |---------------+---------------------------------------------| |Документы, в |- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | |соответствии с |"Об общих принципах организации местного | |которыми разра-|самоуправления в Российской Федерации"; | |ботана Подпро- |- Бюджетный кодекс Российской Федерации; | |грамма |- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ | | |"О безопасности дорожного движения"; | | |- Устав города Абакана; | | |- Постановление Администрации города Аба- | | |кана от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении | | |Порядка разработки, утверждения, реализации | | |и проведения оценки эффективности реализа- | | |ции программ" | |---------------+---------------------------------------------| |Цель Подпро- |Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан | |граммы |и их имущества, гарантий их законных прав на | | |безопасные условия движения по дорогам го- | | |рода | |---------------+---------------------------------------------| |Основные зада- |1. Повышение уровня координации деятельно- | |чи Подпрограм- |сти органов, призванных обеспечивать безо- | |мы |пасность дорожного движения. | | |2. Совершенствование контрольно-надзорной | | |деятельности. | | |3. Использование и совершенствование про- | | |грессивных форм и | | |методов работы. | | |4. Совершенствование организации дорожного | | |движения. | | |5. Формирование общественного мнения в сфе- | | |ре безопасности | | |дорожного движения | |---------------+---------------------------------------------| |Исполнители |- Управление коммунального хозяйства и | |Подпрограммы |транспорта администрации города Абакана; | | |- Городская комиссия по обеспечению безопас- | | |ности дорожного движения; | | |- ОГИБДД УМВД России по г. Абакану; | | |- Администрация города Абакана; | | |- Городское управление образования Админи- | | |страции города Абакана | |---------------+---------------------------------------------| |Координатор |Управление коммунального хозяйства и транс- | |Подпрограммы |порта администрации города Абакана | |---------------+---------------------------------------------| |Сроки реализа- |2014-2016 годы | |ции Подпро- | | |граммы | | |---------------+---------------------------------------------| |Объемы и ис- |Общий объем финансирования из бюджета го- | |точники финан- |рода Абакана составляет 100400,0 тыс. руб., в| |сирования Под- |том числе: | |программы |2014 год - 31850,0 тыс. руб.; | | |2015 год - 35600,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 32950,0 тыс. руб. | |---------------+---------------------------------------------| |Показатели ре- |- исполнение запланированных мероприятий по | |зультативности |поддержанию необходимого уровня безопасно- | |(целевые инди- |сти дорожного движения: | |каторы) по го- |2014 год - 100%; | |дам |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%; | |---------------+---------------------------------------------| |Ожидаемые ко- |Обеспечение необходимого уровня безопасно- | |нечные резуль- |сти дорожного движения на автомобильных | |таты реализации|дорогах г. Абакана | |Подпрограммы | | --------------------------------------------------------------- 1. Состояние и характеристика проблемы Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Абакане" разработана во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". Уровень автомобилизации общества, заметно возросший в последние годы, диктует жесткие условия для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. С одной стороны, это определяется большим размером экономических потерь, связанных с аварийностью, с другой - сложностью и многоплановостью организационных, материально-технических, финансовых и других задач по ее решению. Безопасность движения транспорта стала наиболее существенным показателем транспортно-эксплуатационного состояния дорог, качества и надежности работы автотранспорта. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Ежегодно в городе растет количество дорожно-транспортных происшествий: 2009 г. - 5744, 2010 г. - 6540, 2011 г. - 6683. Только в 2011 году 674 человека травмировано, 24 человека погибло. Ситуацию с аварийностью удалось стабилизировать в 2012 году: количество ДТП составило 6335, травмировано - 590 человек, погибло - 20 человек. Сложное положение складывается с безопасностью детей в возрасте до 16 лет. Необходимо отметить, что ДТП происходят и в тех случаях, когда дети являются пассажирами легковых автомобилей. Данные показатели аварийности наблюдаются на фоне высоких темпов прироста автопарка, что создает дополнительные предпосылки к ухудшению обстановки. Основные причины повышения аварийности в г. Абакане обусловлены следующими факторами: - низкой дисциплиной участников дорожного движения; - постоянно возрастающая мобильность населения; - уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; - нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки; - сокращением штатной численности сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Абакану; - состоянием улично-дорожной сети и организацией дорожного движения, не в полной мере отвечающей предъявляемым требованиям; - слабой материально-технической базой подразделения Госавтоинспекции. На недостаточном уровне находится обеспечение безопасности пассажирских перевозок. Дорожно-транспортные происшествия происходят, в том числе, и из-за недисциплинированности пешеходов. Только за счет административных санкций положительного результата в предупреждении дорожно-транспортного травматизма среди данной категории участников дорожного движения достичь невозможно. Необходимо проводить мероприятия, предусматривающие создание для пешеходов удобных и безопасных условий для передвижения. Для преодоления указанных проблем необходимо принять меры по исправлению сложившихся негативных тенденций: - усовершенствовать систему управления обеспечением безопасности дорожного движения для своевременного и адекватного реагирования на складывающуюся обстановку на автомобильном транспорте; - усовершенствовать контрольно-надзорную деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, без которой нельзя добиться существенного улучшения работы всех субъектов транспортно-дорожного комплекса; - укрепить учебно-материальную базу, разработать и внедрить современные технологии и методики по изучению Правил дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях. Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена следующими причинами: - социально-экономическая острота проблемы; - межотраслевой и межведомственный характер проблемы; - необходимостью привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и общественных институтов. Подпрограмма содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе Абакане в 2014-2016 годах. Разработка и реализация Подпрограммы позволят комплексно подойти к проблеме снижения аварийности на автомобильном транспорте, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы. 2. Цель и задачи Целью Подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам города Условиями достижения цели Подпрограммы является решение следующих задач: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем формирования общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах и улице; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - обустройство, ремонт и содержание транспортной инфраструктуры; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Абакане; - повышение уровня координации деятельности органов, призванных обеспечивать безопасность дорожного движения; - совершенствование контрольно-надзорной деятельности; - использование и совершенствование прогрессивных форм и методов работы в области усиления безопасности дорожного движения; - совершенствование организации дорожного движения. 3. Финансовое обеспечение Общий объем финансирования из бюджета города Абакана составляет 100400,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 31850,0 тыс. руб.; 2015 год - 35600,0 тыс. руб.; 2016 год - 32950,0 тыс. руб. 4. Перечень мероприятий Подпрограммы В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия. -------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п|Наименование меро- |Объемы финансирования (тыс.|Исполнитель |Срок испол- | | |приятия |руб.) по годам | |нения | | | |---------------------------| | | | | |2014 год|2015 год|2016 год | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |1 |Совершенствование |- |- |- | | | | |системы управления | | | | | | | |вопросами безопас- | | | | | | | |ности дорожного | | | | | | | |движения | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |1.1 |Рассмотрение акту- |- |- |- |Городская ко- |По мере не- | | |альных вопросов по | | | |миссия по |обходимости, | | |снижению аварийно- | | | |обеспечению |но не реже 1 | | |сти в г. Абакане на | | | |безопасности |раза в полу- | | |заседаниях городской | | | |дорожного |годие | | |комиссии по обеспе- | | | |движения | | | |чению безопасности | | | | | | | |дорожного движения | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |1.2 |Выработка и реали- |- |- |- |ОГИБДД |Ежемесячно | | |зация адекватных | | | |УМВД России | | | |мер, направленных | | | |по г. Абакану | | | |на снижение числа | | | | | | | |дорожно- | | | | | | | |транспортных про- | | | | | | | |исшествий и степени | | | | | | | |их тяжести | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |1.3 |Разработка предло- |- |- |- |ОГИБДД |Ежеквар- | | |жений по снижению | | | |УМВД России |тально | | |аварийности в городе | | | |по г. Абакану | | | |Абакане, направле- | | | | | | | |ние их для реализа- | | | | | | | |ции в администра- | | | | | | | |цию города | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |1.4 |Выявление наиболее |- |- |- |ОГИБДД |В течение | | |опасных участков | | | |УМВД России |всего периода| | |дорог и направление | | | |по г. Абакану |действия | | |в Администрацию | | | | |Подпрограм- | | |города Абакана пред- | | | | |мы | | |ложений о выполне- | | | | | | | |нии мероприятий, | | | | | | | |направленных на по- | | | | | | | |вышение безопасно- | | | | | | | |сти дорожного дви- | | | | | | | |жения | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |1.5 |Обследование до- |- |- |- |УКХТ, |2 раза в год | | |рожных условий на | | | |ОГИБДД | | | |городских автобус- | | | |УМВД России | | | |ных маршрутах об- | | | |по г. Абакану | | | |щего пользования | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2 |Работа с участниками | | | | | | | |дорожного движения | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2.1 |Своевременное ин- |- |- |- |ОГИБДД |В течение | | |формирование насе- | | | |УМВД России |всего периода| | |ления о каждом фак- | | | |по г. Абакану |действия | | |те дорожно- | | | | |Подпрограм- | | |транспортных про- | | | | |мы | | |исшествий с тяжкими | | | | | | | |последствиями | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2.2 |Обеспечение опера- |- |- |- |ОГИБДД |В течение | | |тивного информиро- | | | |УМВД России |всего периода| | |вания водителей о | | | |по г. Абакану,|действия | | |состоянии дорог в г. | | | |Администра- |Подпрограм- | | |Абакане, очагах ава- | | | |ция |мы | | |рийности и т.д. через| | | |г. Абакана | | | |средства массовой | | | | | | | |информации | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2. 3 |Проведение детских |- |- |- |Администра- |По отдельно- | | |массовых мероприя- | | | |ция г. Абака- |му плану | | |тий по формирова- | | | |на, ГУО Ад- |ГУО Адми- | | |нию дорожно- | | | |министрации |нистрации г. | | |транспортной гра- | | | |г. Абакана |Абакана | | |мотности и дисцип- | | | | | | | |лины в т. ч.: | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2.4 |Оборудование в |- |- |- |ГУО Админи- |По отдель- | | |МДОУ ДОД " Центр | | | |страции |ному | | |детского творчества" | | | |г. Абакана |плану ГУО | | |"Кабинета безопас- | | | | |Администра- | | |ности" | | | | |ции г. Абака-| | | | | | | |на | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2.5 |Разработка и прове- |- |- |- |ГУО Админи- |В течение | | |дение целевых про- | | | |страции |всего периода| | |филактических опе- | | | |г. Абакана со-|действия | | |раций и мероприя- | | | |вместно с |Подпрограм- | | |тий, направленных на | | | |ОГИБДД |мы | | |предупреждение ава- | | | |УМВД России | | | |рийности по вине де- | | | |по г. Абакану | | | |тей школьного воз- | | | | | | | |раста | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |2.6 |Обеспечение выпуска |- |- |- |ОГИБДД |В течение | | |в эфир на каналах | | | |УМВД России |всего периода| | |радио и телевидения | | | |по |действия | | |тематических пере- | | | |г. Абакану |Подпрограм- | | |дач по вопросам | | | | |мы | | |безопасности дорож- | | | | | | | |ного движения | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |3 |Контрольно- |- |- |- | | | | |надзорная деятель- | | | | | | | |ность в сфере обес- | | | | | | | |печения безопасно- | | | | | | | |сти дорожного дви- | | | | | | | |жения | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |3.1 |Усиление контроля |- |- |- |ОГИБДД |В течение | | |при надзоре за дорож-| | | |УМВД России |всего периода| | |ным движением по | | | |по г. Абакану |действия | | |выявлению и пресече- | | | | |Подпрограм- | | |нию нарушений ПДД, | | | | |мы | | |влияющих на высокую | | | | | | | |тяжесть последствий | | | | | | | |от дорожно- | | | | | | | |транспортных проис- | | | | | | | |шествий | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |3.2 |Проведение ком- |- |- |- |ОГИБДД |Ежеквар- | | |плексных проверок, | | | |УМВД России |тально | | |направленных на сни- | | | |по г. Абакану,| | | |жение аварийности на | | | |УКХТ | | | |пассажирском транс- | | | | | | | |порте | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |3.3 |Изучение пропускной |- |- |- |УКХТ |1 раз в год | | |способности остано- | | | | | | | |вочных пунктов, рас- | | | | | | | |положенных на цен- | | | | | | | |тральных улицах го- | | | | | | | |рода | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |3.4 |Осуществление кон- |- |- |- |УКХТ |В течение | | |трольных мероприя- | | | | |всего периода| | |тий, обеспечивающих | | | | |действия | | |соблюдение графиков | | | | |Подпрограм- | | |движения автотранс- | | | | |мы | | |портными средствами, | | | | | | | |выполняющими пере- | | | | | | | |возки пассажиров | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |4 |Услуги по содержа- |29350,0 |33100,0 |30450,0 |УКХТ |В течение | | |нию улично- | | | | |всего перио- | | |дорожной сети города | | | | |да действия | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------|Подпро- | |4.1 |Ямочный ремонт ас- |14000,0 |15000,0 |16000,0 |УКХТ |граммы | | |фальтобетонного по- | | | | | | | |крытия улично- | | | | | | | |дорожной сети, заме- | | | | | | | |на бордюрного камня | | | | | | | |улично-дорожной се- | | | | | | | |ти г. Абакана | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.2 |Разработка техниче- |5000,0 |5000,0 |- |УКХТ | | | |ских паспортов авто- | | | | | | | |мобильных дорог об- | | | | | | | |щего пользования МО | | | | | | | |г. Абакан | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.3 |Организация работ по |1000,0 |1000,0 |- |УКХТ | | | |созданию автомати- | | | | | | | |зированной системы | | | | | | | |управления дорож- | | | | | | | |ным движением в г. | | | | | | | |Абакане | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.4 |Услуги по замене |3000,0 |4000,0 |6000,0 |УКХТ | | | |ламповых светофоров | | | | | | | |на светодиодные | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.5 |Строительство свето- |2500,0 |1500,0 |1500,0 |УКХТ, | | | |форных объектов | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.6 |Изготовление, уста- |1500,0 |1200,0 |1200,0 |УКХТ | | | |новка дорожных и | | | | | | | |пешеходных ограж- | | | | | | | |дений на улично- | | | | | | | |дорожной сети города | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.7 |Асфальтирование |- |1250,0 |1500,0 |УКХТ | | | |въездов, проездов | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.8 |Ремонт тротуаров и |500,0 |750,0 |1000,0 |УКХТ | | | |пешеходных зон, ус- | | | | | | | |тановка и замена бор-| | | | | | | |дюров | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.9 |Ремонт систем осве- |500,0 |400,0 |300,0 |УКХТ | | | |щения пешеходных | | | | | | | |переходов | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.10 |Ремонт пешеходных |500,0 |600,0 |500,0 |УКХТ | | | |переходов | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.11 |Разработка проекта |- |1500,0 |1500,0 |УКХТ | | | |организации дорож- | | | | | | | |ного движения улич- | | | | | | | |но-дорожной сети го- | | | | | | | |рода | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.12 |Монтажные работы |400,0 |450,0 |500,0 |УКХТ | | | |по установке искусст-| | | | | | | |венных дорожных не- | | | | | | | |ровностей | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |4.13 |Услуги по привиде- |450,0 |450,0 |450,0 |УКХТ | | | |нию в соответствие | | | | | | | |требованиям гос. | | | | | | | |стандартов знаковой | | | | | | | |сигнализации УДС | | | | | | | |города Абакана | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| |5 |Предоставление суб- |2500,0 |2500,0 |2500,0 | |В течение | | |сидий на обустройст- | | | | |всего перио- | | |во линий уличного | | | | |да действия | | |освещения районов | | | | |Подпро- | | |города | | | | |граммы | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------| | |5.1 |Долевое участие со- |2500,0 |2500,0 |2500,0 |УКХТ | | | |вместно с Муници- | | | | | | | |пальным предприяти- | | | | | | | |ем "Абаканские элек- | | | | | | | |трические сети" в | | | | | | | |строительстве линий | | | | | | | |уличного освещения | | | | | | | |районов города | | | | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| | |ИТОГО по п. 4 и п. 5 |31850,0 |35600,0 |32950,0 | | | |-----+---------------------+--------+--------+---------+--------------+-------------| | |ИТОГО по Подпро- |31850,0 |35600,0 |32950,0 | | | | |грамме всего- | | | | | | | |100400,0 тыс. руб. в | | | | | | | |том числе по годам: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Механизм реализации Подпрограммы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Подпрограммы осуществляет Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана, ОГИБДД УМВД России по г. Абакану, ГУО Администрации г. Абакана. Организационные механизмы реализации Подпрограммы предполагают контроль над сроками и качеством осуществления мероприятий Подпрограмм. Система контроля за реализацией Подпрограммы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Подпрограммы. 6. Оценка эффективности Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: - достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов); - процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; - сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации; - соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. По результатам исполнения мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах г. Абакана. Подпрограмма "Переселение из аварийного жилья" Паспорт Подпрограммы --------------------------------------------------------------------- |Наименование Под- |Подпрограмма "Переселение из аварийного жи- | |программы |лья" | |--------------------+----------------------------------------------| |Документы, в соот- |- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ | |ветствии с которыми |"Об общих принципах организации местного | |разработана Подпро- |самоуправления в Российской Федерации"; | |грамма |- Бюджетный кодекс Российской Федерации; | | |- Жилищный кодекс Российской Федерации; | | |- Устав города Абакана; | | |- Постановление Администрации города Абака- | | |на от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении По- | | |рядка разработки, утверждения, реализации и | | |проведения оценки эффективности реализации | | |программ" | |--------------------+----------------------------------------------| |Цель Подпрограммы |Переселение граждан из жилых помещений, на- | | |ходящихся в многоквартирных аварийных домах | | |в пригодные для проживания помещения | |--------------------+----------------------------------------------| |Основные задачи |1. Приобретения жилых помещений, необходи- | |Подпрограммы |мых для переселения граждан, проживающих в | | |аварийных домах по договору социального най- | | |ма. | | |2. Предоставления высвобождаемых жилых по- | | |мещений, находящихся в муниципальной собст- | | |венности, для переселения граждан, проживаю- | | |щих в аварийных домах по договору социально- | | |го найма. | | |3. Выкуп жилых помещений у собственников | | |жилых помещений, подлежащих изъятию, в свя- | | |зи с изъятием соответствующего земельного | | |участка для муниципальных нужд. | | |4. Предоставления взамен изымаемого жилого | | |помещения другого жилого помещения с заче- | | |том его стоимости в выкупную цену, по согласо-| | |ванию с собственниками жилых помещений, | | |подлежащих изъятию | |--------------------+----------------------------------------------| |Исполнители Под- |- Управление коммунального хозяйства и транс- | |программы |порта Администрации города Абакана; | | |- Комитет муниципальной экономики Админи- | | |страции города Абакана; | | |- Департамент градостроительства, архитектуры | | |и землеустройства Администрации города Аба- | | |кана; | | |- Отдел по учету и распределению жилой пло- | | |щади Администрации города Абакана | |--------------------+----------------------------------------------| |Координатор Подпро- |Управление коммунального хозяйства и транс- | |граммы |порта Администрации города Абакана | |--------------------+----------------------------------------------| |Сроки и этапы реали-|2014-2016 годы | |зации Подпрограммы | | |--------------------+----------------------------------------------| |Объемы и источники |Общий объем средств из бюджета города Абака- | |финансирования |на составляет 21500 тыс. руб., в том числе: | |Подпрограммы |2014 год - 5000,0 тыс. руб.; | | |2015 год - 6500,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 10000,0 тыс. руб. | |--------------------+----------------------------------------------| |Показатели результа-|- доля освоенных средств от доведенных объе- | |тивности (целевые |мов финансирования на переселение граждан из | |индикаторы) по годам|аварийного жилищного фонда: | | |2014 год - 100%; | | |2015 год - 100%; | | |2016 год - 100%; | |--------------------+----------------------------------------------| |Ожидаемые конечные |1. Число переселенных жителей - 71 человек. | |результаты реализа- |2. Количество аварийных домов, жители кото- | |ции Подпрограммы |рых переселены в рамках выполнения Програм- | | |мы - 6 домов. | | |3. Число освобожденных помещений - 24 квар- | | |тиры, общей площадью - 1013,0 кв. м. | | |4. Общая площадь жилых помещений, предос- | | |тавляемых для переселения граждан, прожи- | | |вающих в аварийных домах, по договорам соци- | | |ального найма - 282,6 кв. м. | | |5. Общая площадь помещений, выкупаемая у | | |собственников помещений, подлежащая изъя- | | |тию, в связи с изъятием земельного участка - | | |730,4 кв. м. | --------------------------------------------------------------------- 1. Состояние и характеристика проблемы Основными причинами возникновения аварийного жилищного фонда в г. Абакане являются: - естественное старение домов массовой застройки 30-50 годов прошлого века; - недостаточный объем финансовых ресурсов, направляемых на содержание и текущий ремонт жилищного фонда; - недостаточное финансирование мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В городе Абакане 6 многоквартирных домов, общей площадью 1013,0 м2 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. В аварийном жилищном фонде, проживает 71 человек. Данной Подпрограммой предусмотрено переселение всех граждан, проживающих в домах признанных аварийными в установленном законом порядке, по состоянию на 01.10.2013. 2. Цели и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы является переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных аварийных домах, в пригодные для проживания помещения. Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач: - приобретение жилых помещений, необходимых для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах по договору социального найма, из домов, признанных аварийными в установленном порядке; - предоставление высвобождаемых жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах по договору социального найма; - заключение соглашений о выкупе жилых помещений с собственниками жилых помещений, подлежащих изъятию, в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд. 3. Финансовое обеспечение Планируемым ресурсным обеспечением реализации Подпрограммы являются: - средства бюджета г. Абакана, направляемые на приобретение жилых помещений, равнозначных по общей площади ранее занимаемым гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, и выплату выкупной цены взамен изымаемых у собственников жилых помещений; - высвобождаемые жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляемые для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах по договору социального найма, признанных аварийными в установленном порядке. На реализацию Подпрограммы планируется направить средства, предусмотренные из бюджета города Абакана, в размере 21 500, 0 тыс. руб., в том числе: - в 2014 году - 5 000,0 тыс. руб.; - в 2015 году - 6 500,0 тыс. руб.; - в 2016 году - 10 000,0 тыс. руб. 4. Перечень мероприятий Подпрограммы Основные мероприятия Подпрограммы: - приобретение в установленном порядке жилых помещений в г. Абакане, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда равнозначного по общей площади жилого помещения и предоставление его на условиях социального найма; - выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений, подлежащих изъятию, в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд; - предоставление собственникам жилых помещений по соглашению с ними взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену; - предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, являющимся нанимателями аварийных помещений, находящихся в муниципальной собственности г. Абакана. Подпрограмма содержит перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Подпрограммы (приложение). Исполнители мероприятий указаны в механизме реализации Подпрограммы. 5. Механизм реализации Подпрограммы При реализации Подпрограммы органы местного самоуправления города Абакана взаимодействуют в следующем порядке: 1) Глава города Абакана: - издает Постановление Администрации города Абакана об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них жилых помещений в домах, включенных в Подпрограмму; - заключает соглашения о выкупе жилых помещений с собственниками жилых помещений, подлежащих изъятию, в связи с изъятия соответствующего земельного участка для муниципальных нужд или о предоставлении в собственность других жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену. 2) Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана: - обеспечивает проведение оценки жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности граждан, подлежащих изъятию; - обеспечивает проведение оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых гражданам взамен изымаемых жилых помещений; - производит в порядке, предусмотренном действующим законодательством, размещение заказа на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, предназначенных для переселения граждан, проживающих в домах, включенных в Подпрограмму, на основании договоров социального найма; - заключает договоры мены с собственниками изымаемых жилых помещений и земельных участков; - в необходимых случаях осуществляет ремонт муниципальных жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам, подлежащим выселению из домов, включенных в Подпрограмму. 3) Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана: - производит финансирование расходов, связанных с реализацией Подпрограммы; - выплачивает выкупную цену изымаемых земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений, расположенных в домах, включенных в Подпрограмму. 4) Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана: - готовит проект Постановления Администрации города Абакана об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них жилых помещений в домах включенных в Программу, за исключением жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Абакана; - направляет Постановление Администрации города Абакана об изъятии земельного участка и жилого помещения для государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; - проводит работу с собственниками жилых помещений и земельных участков, подлежащих изъятию, по заключению соглашений о выкупе жилых помещений или о предоставлении жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену; - проводит работу по заключению договоров мены с собственниками изымаемых жилых помещений и земельных участков; - в случае недостижения согласия с собственниками изымаемого земельного участка и жилого помещения о выкупной цене, предъявляет в суд иск о выкупе земельных участков и жилых помещений, подлежащих изъятию. 5) Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана готовит и направляет требования о сносе жилых помещений к собственникам жилых помещений в домах, включенных в Программу. 6) Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации города Абакана: - готовит проект Постановления Администрации города Абакана о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, включенных в Подпрограмму; - проводит работу по заключению с гражданами договоров социального найма. 6. Оценка эффективности Подпрограммы Социальная эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, за счет переселения 71 человек из 6 домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 1013,0 кв. м. Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей: - общая площадь жилых помещений, предоставляемых для переселения граждан, проживающих в аварийных домах по договорам социального найма - 282,6 кв. м.; - общая площадь помещений, выкупаемых у собственников жилых помещений, подлежащих изъятию, в связи с изъятием земельного участка - 730,4 кв. м.; - общее число освобожденных помещений в рамках реализации Программы - 24 квартир в 6 аварийных домах; - предоставление высвобождаемых жилых помещений - 7 квартиры; - общая стоимость приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 14900,0 тыс. руб.; - общая выкупная стоимость, выплаченная собственникам изымаемого жилого помещения - 6 600,0 тыс. руб.; - общий объем средств, направляемых на реализацию Программы - 21 500,0 тыс. руб. Управляющий Делами Р.А. Кабанов Приложение к Подпрограмме "Переселение из аварийного жилья" Перечень многоквартирных домов, в которых планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п|Адрес |Документ, |Число |Площадь помещений, кв. м |Количество комнат в квартире, ед.|Способ переселения |Выкупная стоимость 1 м2|Планируемая |Примечание | | | |подтверж- |жителей, | | | |площади, находящейся в |стоимость пересе-| | | | |дающий |зарегист-| | | |собственности (руб.) |ления, тыс. руб. | | | | |признание |риро- |-----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+-----------------------+-----------------+-------------| | | |дома ава- |ванных в |всего |муници- |частной соб-|всего|муниципаль- |частной соб- |по площади помещений | | | | | | | |рийным, |доме на | |пальной |ственности | |ной собствен-|ственности |---------------------------------|Количество ком- | | | | | | |название, |момент | |собствен-| | |ности | |площадь поме- |Площадь предос- |нат в предостав-| | | | | | |реквизиты |реализа- | |ности | | | | |щений, выкупае-|тавляемого поме- |ляемом помеще- | | | | | | |документа |ции Про- | | | | | | |мых по выкупной|щения по договору|нии по договору | | | | | | | |граммы | | | | | | |цене (м2) |социального найма|социального | | | | | | | | | | | | | | | | |найма | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| |I. Муниципальное образование город Абакан | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | | | |2014 год | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| |1. |улица Партизан- |Постанов- |1 |40,3 |40,3 | | | | | |40,3 | | |1900,0 | | | |ская, 85 |ление Мэра| | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: |г. Абакана| | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | |21.06.2001| | | | | | | | | | | | | | | | |N 903 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира N 1 |"- " |1 |40,30 |40,30 | |2 |2 | | |40,30 |2 | |1900,0 |покупка жило-| | | | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| |2. |улица Вяткина, |Постанов- |3 |25,4 | |25,4 |1 | |1 |25,4 | | |220,0 | | | | |75 |ление Мэра| | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: |г. Абакана| | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | |26.12.2008| | | | | | | | | | | | | | | | |N 2466 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |3 |25,4 | |25,4 |1 | |1 |25,4 | | |220,0 | |выплата вы- | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| |2. |улица |Постанов- |3 |112,6 |56,2 |56,4 | | | |56,4 |56,2 | | |2400,0 | | | |Б. Хмельницко- |ление Мэра| | | | | | | | | | | | | | | |го, 21 |г. Абакана| | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: |от | | | | | | | | | | | | | | | | |26.12.2008| | | | | | | | | | | | | | | | |N 2466 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |2 |56,2 |56,2 | |3 |3 | | |56,2 |3 | |2400,0 |покупка жило-| | |N 1 | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |56,4 | |56,4 |3 | |3 |56,4 | | |480,0 | |выплата вы- | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |Итого по году: | |7 |178,3 |96,5 |81,8 | | | | |96,5 | |700,0 |4300,0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |2015 год | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. |улица |Постанов- |11 |93,3 |46,8 |46,5 | | | |46,5 |46,9 | |390,0 |2100,0 | | | |Б. Хмельнико- |ление Мэра| | | | | | | | | | | | | | | |го,35 |г. Абакана| | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | |26.12.2008| | | | | | | | | | | | | | | | |N 2466 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |8 |46,8 |46,8 | |2 |2 | | |46,9 |2 | |2100,0 |покупка жило-| | |N 1 | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |3 |46,5 | |46,5 |2 | |2 |46,5 | | |390,0 | |выплата вы- | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| |4. |улица |Постанов- |5 |87,0 |41,8 |45,2 | | | |45,2 |41,8 | |380,0 |2100,0 | | | |Б. Хмельницко- |ление Мэра| | | | | | | | | | | | | | | |го, 65 |г. Абакана| | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: |от | | | | | | | | | | | | | | | | |26.12.2008| | | | | | | | | | | | | | | | |N 2466 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |45,2 | |45,2 |2 | |2 |45,2 | | |380,0 | |выплата вы- | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |4 |41,8 |41,8 | |2 |2 | | |41,8 | | |2100,0 |покупка жило-| | |N 2 | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| |5. |улица |Постанов- |17 |182,0 | |182,0 | | | |182,0 | | |1530,0| | | | |Островского |ление Ад- | | | | | | | | | | | | | | | |31, в том числе:|минист- | | | | | | | | | | | | | | | | |рации г. | | | | | | | | | | | | | | | | |Абакана от| | | | | | | | | | | | | | | | |10.07.2013| | | | | | | | | | | | | | | | |N 1299 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |3 |45,7 | |45,7 |2 | |2 |45,7 | | |385,0 | |выплата вы- | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |6 |54,5 | |54,5 |3 | |3 |54,5 | | |460,0 | |выплата вы- | | |N 2 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |5 |35,2 | |35,2 |1 | |1 |35,2 | | |295,0 | |выплата вы- | | |N 3 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |3 |46,6 | |46,6 |2 | |2 |46,6 | | |390,0 | |выплата вы- | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |Итого по году: | |33 |362,3 |88,6 |273,7 | | | |273,7 | | |2300,0|4200,0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |2016 год | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. |проспект Ленина,|Постанов- |31 |472,4 |97,5 |374,9 | | | |374,9 |97,5 | |3600,0|6400,0 | | | |45 |ление Мэра| | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: |г. Абакана| | | | | | | | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | | | | | | | |26.12.2008| | | | | | | | | | | | | | | | |N 2466 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |37,6 | |37,6 |2 | |2 |37,6 | | |360,0 | |выплата вы- | | |N 1 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |35,5 | |35,5 |2 | |2 |35,5 | | |340,0 | |выплата вы- | | |N 1/1 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |8 |56,8 |56,8 | |3 |3 | | |56,8 |3 | |2800,0 |покупка жило-| | |N 2 | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |34,7 | |34,7 |2 | |2 |34,7 | | |335,0 | |выплата вы- | | |N 3 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |36,9 | |36,9 |2 | |2 |36,9 | | |355,0 | |выплата вы- | | |N 3А | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |2 |38,8 | |38,8 |2 | |2 |38,8 | | |370,0 | |выплата вы- | | |N 4 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |3 |16,9 |16,9 | |1 |1 | | |16,9 |1 | |1700,0 |покупка жило-| | |N 4-1 | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |3 |56,4 | |56,4 |3 | |3 |56,4 | | |540,0 | |выплата вы- | | |N 5 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |2 |40,4 | |40,4 |2 | |2 |40,4 | | |390,0 | |выплата вы- | | |N 6 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |2 |37,1 | |37,1 |2 | |2 |37,1 | | |360.0 | |выплата вы- | | |N 6-1 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |6 |57,5 | |57,5 |3 | |3 |57,5 | | |550,0 | |выплата вы- | | |N 7 | | | | | | | | | | | | | |купной стои- | | | | | | | | | | | | | | | | |мости | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |квартира |"- " |1 |23,8 |23,8 | |1 |1 | | |23,8 |1 | |1900,0 |покупка жило-| | |N9 | | | | | | | | | | | | | |го помещения | | | | | | | | | | | | | | | | |на вторичном | | | | | | | | | | | | | | | | |рынке жилья | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |Итого по году: | |31 |472,4 |97,5 |374,9 | | | |374,9 |97,5 | |3600,0|6400,0 | | |-----+----------------+----------+---------+------+---------+------------+-----+-------------+-------------+---------------+-----------------+----------------+------+-----------------+-------------| | |Всего по Подпро-| |71 |1013,0|282,6 |730,4 | | | |730,4 |282,6 | |6600,0|14900,0 | | | |грамме: | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Управляющий Делами Р.А. Кабанов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|