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Постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                      к долгосрочной целевой программе
                                      "Устойчивое развитие сельских
                                      территорий Алтайского края"
                                      на 2012-2020 годы

                      СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
      по направлениям долгосрочной целевой программы "Устойчивое
            развитие сельских территорий Алтайского края"
                          на 2012-2020 годы

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|Источники и           |Сумма затрат в ценах 2010 года (тыс. руб.)                                               |     Примечание  |
|направления расходов  |                                                                                         |                 |
|                      |————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|                 |
|                      |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2019 г. |2020 г. | всего  |                 |
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|1                     |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |  10    |  11    |       12        |
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|Всего финансовых      |248 550 |169 450 | 2 269  | 2 435  | 2 512  | 2 890  | 2 901  | 3 091  | 3 375  |19 893  |                 |
|затрат                |        |        |  180   |  836   |  444   |  130   |  360   |  532   |  310   |  792   |                 |
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|в том числе           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
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|краевой бюджет        |116210  |130 150 |994 180 | 1 066  | 1 108  | 1275   | 1286   | 1 372  | 1 490  |   8    |                 |
|                      |        |        |        |  853   |  396   |  612   |  815   |  250   |  793   |841259  |                 |
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|федеральный бюджет    |116 600 |25 000  | 1 166  | 1253   | 1 293  | 1 489  | 1 499  | 1 596  | 1 744  |10 185  |                 |
|(на условиях          |        |        |  965   |  761   |  874   |  795   |  305   |  092   |  002   |  394   |                 |
|софинансиро-вания)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
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|местный бюджет        |15 740  |14 300  |108 035 |115 222 |110 174 |124 723 |115 240 |123 190 |140 515 |867 139 |                 |
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|Капитальные вложения  |195 300 |96 100  | 1 394  | 1 495  | 1 497  | 1 741  | 1710   | 1 857  | 2 079  |12 067  |                 |
|                      |        |        |  590   |  020   |  540   |  430   |  600   |  100   |  550   |  230   |                 |
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|в том числе           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
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|краевой бюджет        |62 960  |56 800  |595 660 |638 688 |644 996 |752 792 |746 860 |812 160 |906 460 | 5 217  |                 |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  376   |                 |
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|федеральный бюджет    |116 600 |25 000  |697 295 |747 510 |748 770 |870 715 |855 300 |928 550 | 1 039  | 6 029  |                 |
|(на условиях          |        |        |        |        |        |        |        |        |  775   |  515   |                 |
|софинансиро-вания)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
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|местный бюджет        |15 740  |14 300  |101 635 |108 822 |103 774 |117 923 |108 440 |116 390 |133 315 |820 339 |                 |
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|Прочие расходы        |53 250  |73 350  |874 590 |940 816 | 1 014  | 1 148  | 1 190  | 1 234  | 1 295  | 7 826  |                 |
|                      |        |        |        |        |  904   |  700   |  760   |  432   |  760   |  562   |                 |
|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————————————|
|в том числе           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
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|краевой бюджет        |53 250  |73 350  |398 520 |428 165 |463 400 |522 820 |539 955 |560 090 |584 333 | 3 623  |                 |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  883   |                 |
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|федеральный бюджет    |        |        |469 670 |506 251 |545 104 |619 080 |644 005 |667 542 |704 227 | 4 155  |                 |
|(на условиях          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  879   |                 |
|софинансиро-вания)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
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|местный бюджет        |        |        | 6 400  | 6 400  | 6 400  | 6 800  | 6 800  | 6 800  | 7 200  |46 800  |                 |
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                      к долгосрочной целевой программе
                                      "Устойчивое развитие сельских
                                      территорий Алтайского края"
                                      на 2012-2020 годы

                               ДИНАМИКА
      важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
        реализации долгосрочной целевой программы "Устойчивое
            развитие сельских территорий Алтайского края"
                          на 2012-2020 годы

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|Целевой индикатор                   | Единица   |Значение индикатора по годам                                                 |
|                                    |измерения  |                                                                             |
|                                    |           |————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|                                    |           |2012 г. |2013 г. |2014 г. | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 г.  |
|                                    |           |        |        |        |  г.   |  г.   |  г.   |  г.   |  г.   |          |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|1                                   |    2      |   3    |   4    |   5    |  6    |  7    |  8    |  9    |  10   |   11     |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|     Среднемесячные денежные доходы |   руб.    | 9000   | 10080  | 11390  |12300  |13100  |14500  |16000  |17600  |  21000   |
|сельского населения                 |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
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|Уровень официально                  |    %      |  3,8   |  3,6   |  3,5   | 3,4   | 3,3   | 3,2   | 3,0   | 2,8   |   2,6    |
|зарегистрированной безработицы в    |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|сельской местности                  |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|Количество кредитов, выданных на    |   ед.     |  120   |  140   |  605   | 608   | 608   | 710   | 710   | 710   |   810    |
|развитие несельскохозяйственной     |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|деятельности                        |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|Количество проектов, поддержанных в |   ед.     |  10    |  20    |  120   | 120   | 120   | 160   | 160   | 160   |   160    |
|рамках грантовой программы          |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|Ввод жилья в сельской местности     |тыс. кв. м |  230   |  260   |  300   | 350   | 400   | 460   | 540   | 620   |   750    |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|Ввод в действие                     |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|дошкольных образовательных          |   мест    |  X*    |   X    |  150   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   |   135    |
|учреждений                          |           |        |        |        |       |       |       |       |       |          |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|общеобразовательных учреждений      | уч. мест  |   X    |   X    | 2469   | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |  2000    |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|больничных учреждений               |   коек    |   X    |   X    |  85    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   |   200    |
|————————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|


|————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|1                                   |    2      |3        |4       |   5    |  6    |  7    |  8    |  9    |  10   |   11    |
|————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|     амбулаторно-поликлинических    |посещений  |X        |X       |  300   | 320   | 340   | 360   | 380   | 400   |  400    |
|учреждений                          | в смену   |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|фельдшерско-акушерских пунктов      |   ед.     |X        |X       |   1    |  1    |  1    |  2    |  2    |  2    |   2     |
|————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|плоскостных спортивных сооружений   |тыс. кв. м |X        |X       | 27,9   | 1,9   | 1,9   | 20,9  | 27,9  | 1,9   |  30,0   |
|————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|учреждений культурно-досугового     |   мест    |X        |X       |  200   | 300   | 300   | 300   | 400   | 400   |  400    |
|типа                                |           |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
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|Приобретение автоклубов             |   ед.     |X        |X       |   1    |  1    |  1    |  2    |  2    |  2    |   3     |
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|Ввод в действие распределительных   |    км     |X        |X       | 102,5  |112,7  |123,9  |136,3  |150,0  |165,0  | 181,5   |
|газовых сетей                       |           |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
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|Ввод в действие локальных           |    км     |X        |X       |  52    |  55   |  57   |  60   |  63   |  66   |   69    |
|водопроводов                        |           |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
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|Количество проектов, поддержанных в |   ед.     |5        |10      |  20    |  20   |  20   |  20   |  30   |  30   |   30    |
|рамках грантовой системы местных    |           |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
|инициатив, направленных на          |           |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
|улучшение среды обитания            |           |         |        |        |       |       |       |       |       |         |
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     * На  первом  этапе  реализации  долгосрочной  целевой  программы
данное  мероприятие  реализуется  в  рамках  иных  бюджетных   целевых
программ Алтайского края.

Информация по документу
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