Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 10.06.2011 № 311

Документ имеет не последнюю редакцию.
     СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Источники и направления  |Сумма затрат (млн. рублей)              |        Примечание |
|расходов                 |                                        |                   |
|                         |————————|————————————|———————|—————————||                   |
|                         |2011г.  |2012г.      |2013г. |Всего    |                    |
|                         |        |            |       |         |                    |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|1                        |2       |3           |4      |5        |6                   |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|Всего финансовых затрат  |537,25  |     767,38 |794,95 |2099,58  |                    |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|в том числе:             |        |            |       |         |                    |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|из краевого бюджета      |515,90  |     691,00 |702,80 |1909,70  |    по согласованию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|из бюджета МО            |21,35   |      76,38 |92,15  |189,88   |    по согласованию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|                         |        |            |       |         |                    |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|Капитальные вложения     |537,25  |     767,38 |794,95 |2099,58  |                    |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|в том числе:             |        |            |       |         |                    |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|из краевого бюджета      |515,90  |     691,00 |702,80 |1909,70  |    по согласованию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|
|из бюджета МО            |21,35   |      76,38 |92,15  |189,88   |    по согласованию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————|—————————|————————————————————|

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Алтайского края" на 2011-2013 годы
                               Динамика
 важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
                         долгосрочной целевой
                              программы

|——————————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы и      | Единица   |Значение индикаторов по годам        |
|показатели                |измерения  |                                     |
|                          |           |———————————|———————————|—————————————|
|                          |           |   2011    |   2012    |    2013     |
|                          |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|1                         |    2      |    3      |    4      |     5       |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Увеличение объема воды    |млн. куб.  |  1,395    |  1,398    |   75,286    |
|питьевого качества в      |    м      |           |           |             |
|результате реализации     |           |           |           |             |
|программных мероприятий,  |           |           |           |             |
|всего                     |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Увеличение численности    |тыс. чел.  |   39,7    |   6,84    |   620,26    |
|населения, обеспеченного  |           |           |           |             |
|водой питьевого качества  |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Доля населенных пунктов,  |    %      |   90,3    |   90,5    |    90,6     |
|обеспеченных водой        |           |           |           |             |
|питьевого качества        |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Доля населения,           |    %      |   91,1    |   91,1    |    91,6     |
|обеспеченного водой       |           |           |           |             |
|питьевого качества        |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|     Снижение расхода     |тыс. т.у.т |   0,2     |   0,7     |    57,1     |
|твердого топлива          |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|     Снижение расхода     | тыс. кВт  |   34,9    |  123,7    |  10583,4    |
|электроэнергии            |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|

|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Снижение потерь тепловой  |   Гкал    |    0      |  1248,0   |  32045,6    |
|энергии                   |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Доля потерь тепловой      |    %      |   16,2    |   16,0    |    15,5     |
|энергии в процессе        |           |           |           |             |
|производства и            |           |           |           |             |
|транспортировки до        |           |           |           |             |
|потребителей              |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Увеличения объема         |тыс. м.куб |   850     |   900     |    950      |
|газопотребления;          |  в год    |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|Увеличения уровня         |    %      |   11,2    |   11,4    |    11,6     |
|газификации природным     |           |           |           |             |
|газом;                    |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|     Увеличение           |    км     |  236,4    |  183,7    |   157,7     |
|протяженности             |           |           |           |             |
|трубопроводов для         |           |           |           |             |
|транспортировки           |           |           |           |             |
|природного газа;          |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|     Увеличение           |    ед     |   3984    |   3643    |    6009     |
|количества                |           |           |           |             |
|газифицированных квартир; |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|
|     Увеличение           |    ед     |    38     |    40     |     42      |
|количества котельных      |           |           |           |             |
|работающих на природном   |           |           |           |             |
|газе                      |           |           |           |             |
|——————————————————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|


Информация по документу
Читайте также