Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 431-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Будет завершен переход на электронное
межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг, в
частности, подключение уполномоченных органов местного самоуправления ко всем
сервисам федеральных органов исполнительной власти и негосударственных фондов,
взаимодействие с которыми необходимо для своевременного и качественного
оказания услуг.
На официальном интернет-портале
министерства будет обеспечена возможность для самостоятельного получения
гражданами информации о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой
государственной услуге (мониторинг хода предоставления государственных услуг в
электронном виде).
Будет реализована возможность приема
заявлений с регионального портала государственных услуг по всем услугам.
Предоставление государственных и
муниципальных услуг по социальной поддержке во всех уполномоченных органах
местного самоуправления будет производиться по принципу "одного
окна".
В целях обеспечения открытости информации
о деятельности учреждений социального обслуживания населения края во всех
учреждениях будут созданы собственные сайты в сети Интернет.
Реализация мероприятий подпрограммы
будет способствовать:
обеспечению реализации государственной
социальной политики на всей территории края;
совершенствованию организации
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
обобщению практики применения
законодательства и проведению анализа реализации государственной социальной
политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
края.
Реализация мероприятий государственной
программы требует поэтапного повышения аналитичности
финансовой структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых
потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на
достижение показателей государственной программы.
Оценка
эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется по формуле:
где:
Ei – эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов).
Tfi – фактический индикатор, отражающий
реализацию i-го мероприятия подпрограммы, достигнутый
в ходе ее реализации.
TNi – целевой индикатор, отражающий
реализацию i-го мероприятия, предусмотренный
подпрограммой.
Оценка
эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:
где:
E –
эффективность реализации подпрограммы (процентов);
n – количество
целевых индикаторов подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается
на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы
позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и
ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном
уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов
реализации подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых,
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и
краевого бюджетов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, внебюджетных
источников. Общий объем средств на реализацию подпрограммы с 2014 по 2017 годы
составляет – 28 540 870,3 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –
6 022 568,4 тыс. руб.;
в 2015 году –
7 443 650,9 тыс. руб.;
в 2016 году –
7 528 200,5 тыс. руб.;
в 2017 году –
7 546 450,5 тыс. руб.;
из них:
из средств
федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 8 331,4 тыс. руб., в
том числе:
в 2014 году –
5 875,9 тыс. руб.;
в 2015 году –
818,5 тыс. руб.;
в 2016 году –
818,5 тыс. руб.;
в 2017 году –
818,5 тыс. руб.;
из средств
краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 25 722 302,3 тыс.
руб., в том числе:
в 2014 году –
5 352 661,9 тыс. руб.;
в 2015 году –
6 763 700,4 тыс. руб.;
в 2016 году –
6 811 320,0 тыс. руб.;
в 2017 году –
6 794 620,0 тыс. руб.;
из средств
Пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2014 по 2017 гг. –
10 332,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –
10 332,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0
тыс. руб.;
в 2016 году – 0
тыс. руб.;
в 2017 году – 0
тыс. руб.;
из внебюджетных источников за период с
2014 по 2017 гг. – 2 799 903,9 тыс. руб.; в том числе:
в 2014 году –
653 697,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 679 132,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 716 062,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 751 012,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации уполномоченных органов
местного самоуправления, муниципальными учреждениями социального обслуживания
населения мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций,
направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского
края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения".
Приложение № 1
к подпрограмме
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
Целевые индикаторы подпрограммы "Повышение качества и доступности
социальных услуг населению"
|
№ п/п
|
Цели,
задачи, показатели
|
Единица
измерения
|
Источник
информации
|
Предыдущий
отчетный период (2012 год)
|
Отчетный
финансовый год (2013 год)
|
Текущий
финансовый год (2014 год)
|
Очередной
финансовый год (2015 год)
|
Первый год
планового периода (2016 год)
|
Второй год
планового периода (2017 год)
|
|
Цель.
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
|
|
1
|
Удельный вес
койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего
числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения
|
%
|
ведомственная
отчётность
|
83,3
|
83,3
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
|
2
|
Удельный вес
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в
аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных
учреждений
|
%
|
Росстат,
форма № 3–собес (сводная), форма № 4–собес (сводная)
|
5,1
|
3,1
|
3,1
|
3,2
|
3,2
|
3,3
|
|
3
|
Удельный вес
детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу
детей-инвалидов, проживающих в крае
|
%
|
отчет по
форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи
и детей" (Минздравсоцразвития России),
социальный паспорт (сведения о категориях семей)
|
64,3
|
64,3
|
64,5
|
64,7
|
64,9
|
64,9
|
|
4
|
Удельный вес
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в
негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в
учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
|
%
|
Росстат,
форма № 3–собес (сводная), форма № 6–собес
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,5
|
2,0
|
4,0
|
|
5
|
Уровень
удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
|
%
|
социологический
опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета
|
95,4
|
97,8
|
98,4
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Приложение № 2
к подпрограмме
"Повышение
качества и
доступности
социальных услуг
населению"
Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности
социальных услуг населению"
|
Наименование
программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной
классификации
|
Расходы
(тыс. рублей), годы
|
Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении), количество получателей
|
|
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
текущий
финансовый год (справочно)
|
очередной
финансовый год
|
первый год
планового периода
|
второй год
планового периода
|
итого на
период
|
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
|
Цель
подпрограммы. Повышение уровня, качества и безопасности социального
обслуживания населения. Создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий.
|
148
|
148
|
|
|
|
6 022 568,4
|
7 443 650,9
|
7 528 200,5
|
7 546 450,5
|
28 540 870,3
|
уровень
удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг на уровне не менее 90 %
|
|
|
Задача 1.
Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному
обслуживанию
|
148
|
148
|
|
|
|
5 977 070,4
|
6 159 903,0
|
6 192 935,5
|
6 227 885,5
|
24 557 794,4
|
|
|
|
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
148
|
148
|
1002
|
0360061
|
111, 112,
244, 852, 621, 622, 465, 611, 612, 831
|
2 719 570,5
|
2 757 155,2
|
2 753 257,7
|
2 753 257,7
|
10 983 241,1
|
предоставление
112 гражданам услуг (работ) в стационарных казенных учреждениях социального
обслуживания (28 койко-мест). Обеспечение и (или) повышение уровня
удовлетворенности качеством предоставления услуг учреждений социального
обслуживания населения 803 212 гражданам ежегодно;
|
|
|
|
|
|
обеспечение
и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг
автономных учреждений социального обслуживания населения 15 842 граждан
ежегодно. Качественное предоставление социальных услуг (406 койко-мест);
|
|
|
проведение
ремонтов зданий и сооружений в течении 2015-2016 годов в 3 краевых
государственных автономных учреждениях социального обслуживаниях;
|
|
|
строительство
в 2014 году в 2 краевых государственных автономных учреждениях социального
обслуживания спальных корпусов;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предоставление
5 826 гражданам услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Предоставление 2 057 гражданам услуг в полустационарных учреждениях
социального обслуживания (435 койко-мест).
Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством
предоставления услуг бюджетных учреждений социального обслуживания населения
123 563 гражданам ежегодно;
|
|
|
приобретение
и (или) устройство основных средств в 2015-2016 годах в 8 бюджетных
учреждениях, проведение в течение 2015-2017 годов капитального ремонта в 6
бюджетных учреждениях социального обслуживания, обеспечение компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в по 9 бюджетным учреждениям
ежегодно
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
653 697,9
|
679 132,0
|
716 062,0
|
751 012,0
|
2 799 903,9
|
качественное
предоставление социальных услуг (6 695 койко-мест)
|
|
|
1.2 Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
|
148
|
148
|
1002
|
0365209
|
612
|
10 332,7
|
|
|
|
10 332,7
|
проведение в
КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014
году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
|
1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
|
148
|
148
|
1002
|
0360811
|
112, 244
|
80,9
|
|
|
|
80,9
|
обеспечение
расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства КГКУ СО
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Енисейский" по работам, выполненным в 2013 году . Обучение
специалиста технологии работы в рамках "Лекотека".
Издание методических материалов.
|
|
|
|
1.4.
Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2705
"О социальном обслуживании населения")
|
148
|
148
|
1002
|
0360151
|
530
|
2 578 666,7
|
2 714 025,3
|
2 714 025,3
|
2 714 025,3
|
10 720 742,6
|
750435
человек ежегодно
|
|
|
1.5.
Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения
лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом края от 8 июля
2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Красноярском крае")
|
148
|
148
|
1003
|
0360241
|
530, 244,
321
|
8845,8
|
8 772,0
|
8 772,0
|
8 772,0
|
35 161,8
|
63 приемных
семьи (ежегодно)
|
|
|
|
1.6.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
|
148
|
148
|
1004
|
0365941
|
611
|
1 075,9
|
818,5
|
818,5
|
818,5
|
3 531,4
|
22 человека
ежегодно
|
|
|
1.7.
Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения
|
148
|
148
|
1002
|
0365224
|
621, 611,
540
|
4 204,8
|
|
|
|
4 204,8
|
размещение
1935 чел. в 2014 году
|
|
|
|
075
|
075
|
0707
|
0365224
|
621, 611
|
595,2
|
|
|
|
595,2
|
|
|
|
Задача 2.
Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере
оказания социальных услуг
|
148
|
148
|
|
|
|
8 620,5
|
8 620,5
|
8 620,5
|
8 620,5
|
34 482,0
|
|
|
|
2.1.
Субсидия Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз
"Чернобыль" в целях возмещения затрат на оказание
консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной
поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра
лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и
членов их семей, проживающих в Красноярском крае
|
148
|
148
|
1006
|
0362672
|
630
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
2 882,8
|
3016 человек
ежегодно
|
|
|
2.2.
Субсидия Красноярской краевой общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в
целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам
(пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и
проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан
|
148
|
148
|
1006
|
0362673
|
630
|
2 945,4
|
2 945,4
|
2 945,4
|
2 945,4
|
11 781,6
|
636 человек
ежегодно
|
|
|
2.3.
Субсидия общественным организациям ветеранов на проведение социально значимых
мероприятий
|
148
|
148
|
1003
|
0362697
|
630
|
2 230,0
|
2 230,0
|
2 230,0
|
2 230,0
|
8 920,0
|
160 мероприятий
|
|
|
2.4.
Субсидия общественным организациям на возмещение затрат, связанных с
проведением лекций
|
148
|
148
|
1003
|
0362698
|
630
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
1 400,0
|
2600 часов
|
|
|
2.5.
Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на оплату
услуг сурдопереводчиков (в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке
инвалидов")
|
148
|
148
|
1003
|
0360282
|
630
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
9 497,6
|
1221 человек
ежегодно
|
|
|
Задача 3.
Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального
обслуживания населения
|
130
|
130
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
0,0
|
59 094,5
|
|
|
|
3.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень
строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета
|
130
|
130
|
1002
|
0368010
|
414
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
|
59 094,5
|
строительство
4 хозяйственных объектов краевых государственных учреждений социального
обслуживания (трех спальных корпусов и столовой)
|
|
|
Задача 4.
Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории
края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
|
148
|
148
|
|
|
|
0,0
|
1 269 610,4
|
1 309 944,5
|
1 309 944,5
|
3 889 499,4
|
|
|
|
4.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти
|
148
|
148
|
1006
|
0360021
|
121, 122,
243, 244, 852, 853, 360, 831
|
|
97 824,9
|
100 866,4
|
100 866,4
|
299 557,7
|
обеспечение
уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения
– не менее 90 % ежегодно
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом
края от 20 декабря
2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований края государственными полномочиями по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения,
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания населения")
|
148
|
148
|
1006
|
0367513
|
530
|
|
1 160 743,9
|
1 198 036,5
|
1 198 036,5
|
3 556 816,9
|
исполнение
расходных обязательств по социальной поддержке 1 082,8 тыс. граждан
|
|
|
4.3.
Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты
населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367613
|
244
|
|
421,6
|
421,6
|
421,6
|
1 264,8
|
замена
компьютерной и оргтехники в 2015-2017 годах: приобретение не менее 30
компьютеров
|
|
|
4.4.
Реализация проекта создания системы защиты персональных данных,
обрабатываемых в органах социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367615
|
244
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
4.5. Расходы
на приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble
|
148
|
148
|
1006
|
0367614
|
244
|
|
10 620,0
|
10 620,0
|
10 620,0
|
31 860,0
|
приобретение
права на использование программного обеспечения СУБД Cache,
Ensemble на 2026 рабочих мест
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство
социальной политики Красноярского края
|
148
|
|
|
|
|
5 985 095,7
|
7 438 133,9
|
7 511 500,5
|
7 546 450,5
|
28 481 180,6
|
|
|
|
Министерство
строительства и архитектуры Красноярского края
|
130
|
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
0,0
|
59 094,5
|
|
|
|
Министерство
образования и науки Красноярского края
|
075
|
|
|
|
|
595,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
595,2
|
|
|
Читайте также
|