|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 2 к паспорту государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |------------------------| | | | | | год | год | год | первый год | второй | | | | | | | | | планового | год | | | | | | | | | периода | планового | | | | | | | | | | периода | | | | | |------------+------------+------------+------------+-----------+---------------------------------------------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |-----+---------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели: 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты | | жилищно-коммунальных услуг населением. | | 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля убыточных организаций | % | 31,30 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | | | жилищно-коммунального | | | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Уровень износа коммунальной | % | 59,88 | 59,88 | 59,87 | 59,86 | 59,86 | 58,00 | 56,50 | 55,00 | 54,00 | 52,00 | 51,50 | 51,20 | 50,90 | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Динамика энергоемкости валового | кг у. т. | 58,52 | 52,69 | 51,91 | 51,13 | 50,35 | 49,57 | 48,79 | 48,01 | 47,23 | 46,45 | 45,67 | 44,89 | 44,11 | | | регионального продукта | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям и подпрограммам государственной программы Красноярского края --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование программы, | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | (государственная | подпрограммы | |------------------------------+--------------------------------------------------------| | программа, | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | итого на | | подпрограмма) | | | | | | | финансовый | планового | планового | период | | | | | | | | | год | периода | периода | | | | | | | | | |-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Государственная | "Реформирование и | всего расходные | | | | | 8 944 791,7 | 9 267 564,5 | 8 385 564,5 | 26 597 920,7 | | программа | модернизация жилищно- | обязательства | | | | | | | | | | | коммунального хозяйства и |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | повышение энергетической | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | эффективности" | | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | министерство | 510 | | | | 8 730 635,2 | 9 055 436,4 | 8 173 436,4 | 25 959 508,0 | | | | энергетики и | | | | | | | | | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | министерство спорта, | 164 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | туризма и | | | | | | | | | | | | молодежной | | | | | | | | | | | | политики | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | агентство печати и | 134 | | | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | | | массовых | | | | | | | | | | | | коммуникаций | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | Региональная | 368 | | | | 38 013,2 | 39 482,9 | 39 482,9 | 116 979,0 | | | | энергетическая | | | | | | | | | | | | комиссия | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | служба | 138 | | | | 166 143,3 | 172 645,2 | 172 645,2 | 511 433,7 | | | | строительного | | | | | | | | | | | | надзора и | | | | | | | | | | | | жилищного контроля | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Подпрограмма 1 | "Модернизация, | министерство | 510 | | | | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | | | реконструкция и | энергетики и | | | | | | | | | | | капитальный ремонт | жилищно- | | | | | | | | | | | объектов коммунальной | коммунального | | | | | | | | | | | инфраструктуры | хозяйства | | | | | | | | | | | муниципальных | Красноярского края | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | Красноярского края" на | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Подпрограмма 2 | "Чистая вода | министерство | 510 | | | | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 | | | Красноярского края" на | энергетики и | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | жилищно- | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Подпрограмма 3 | "Развитие объектов | всего расходные | | | | | 605 000,0 | 633 000,0 | 601 000,0 | 1 839 000,0 | | | социальной сферы, | обязательства | | | | | | | | | | | капитальный ремонт |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | объектов коммунальной | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | инфраструктуры и | | | | | | | | | | | | жилищного фонда |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | муниципальных | министерство | 510 | | | | 605 000,0 | 633 000,0 | 601 000,0 | 1 839 000,0 | | | образований город | энергетики и | | | | | | | | | | | Норильск и Таймырский | жилищно- | | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкий | коммунального | | | | | | | | | | | муниципальный район" на | хозяйства | | | | | | | | | | | 2014-2020 годы | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | министерство спорта, | 164 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | туризма и | | | | | | | | | | | | молодежной | | | | | | | | | | | | политики | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Подпрограмма 4 | "Энергосбережение и | всего расходные | | | | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | | повышение энергетической | обязательства | | | | | | | | | | | эффективности в |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | Красноярском крае" на | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | министерство | 510 | | | | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 90 000,0 | | | | энергетики и | | | | | | | | | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | агентство печати и | 134 | | | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | | | массовых | | | | | | | | | | | | коммуникаций | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации | всего расходные | | | | | 364 034,5 | 383 087,3 | 383 087,3 | 1 130 209,1 | | | государственной | обязательства | | | | | | | | | | | программы и прочие |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | мероприятия" на | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы | | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | министерство | 510 | | | | 159 878,0 | 170 959,2 | 170 959,2 | 501 796,4 | | | | энергетики и | | | | | | | | | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | Региональная | 368 | | | | 38 013,2 | 39 482,9 | 39 482,9 | 116 979,0 | | | | энергетическая | | | | | | | | | | | | комиссия | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | | | служба | 138 | | | | 166 143,3 | 172 645,2 | 172 645,2 | 511 433,7 | | | | строительного | | | | | | | | | | | | надзора и | | | | | | | | | | | | жилищного контроля | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Субвенции бюджетам | министерство | 510 | 0502 | 0497577 | 530 | 1 909 922,1 | 1 931 446,7 | 1 931 446,7 | 5 772 815,5 | | мероприятие 1 | муниципальных | энергетики и | | | | | | | | | | | образований на | жилищно- | | | | | | | | | | | компенсацию выпадающих | коммунального | | | | | | | | | | | доходов | хозяйства | | | | | | | | | | | энергоснабжающих | Красноярского края | | | | | | | | | | | организаций, связанных с | | | | | | | | | | | | применением | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | регулируемых цен | | | | | | | | | | | | (тарифов) на | | | | | | | | | | | | электрическую энергию, | | | | | | | | | | | | вырабатываемую | | | | | | | | | | | | дизельными | | | | | | | | | | | | электростанциями на | | | | | | | | | | | | территории Красноярского | | | | | | | | | | | | края для населения | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Субвенции бюджетам | министерство | 510 | 0502 | 0497578 | 530 | 3 948 046,8 | 4 215 014,2 | 4 215 014,2 | 12 378 075,2 | | мероприятие 2 | муниципальных | энергетики и | | | | | | | | | | | образований на реализацию | жилищно- | | | | | | | | | | | временных мер поддержки | коммунального | | | | | | | | | | | населения в целях | хозяйства | | | | | | | | | | | обеспечения доступности | Красноярского края | | | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Обеспечение твердым | министерство | 510 | 1003 | 0490525 | 530 | 394 197,3 | 394 197,3 | 394 197,3 | 1 182 591,9 | | мероприятие 3 | топливом граждан, | энергетики и | | | | | | | | | | | проживающих на | жилищно- | | | | | | | | | | | территории Таймырского | коммунального | | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого | хозяйства | | | | | | | | | | | муниципального района в | Красноярского края | | | | | | | | | | | домах с печным | | | | | | | | | | | | отоплением (включая | | | | | | | | | | | | доставку) | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Возмещение расходов | министерство | 510 | 0502 | 0491293 | 810 | 151 483,4 | 156 693,5 | 156 693,5 | 464 870,4 | | мероприятие 4 | газоснабжающих | энергетики и | | | | | | | | | | | организаций края, | жилищно- | | | | | | | | | | | связанных с реализацией | коммунального | | | | | | | | | | | сжиженного газа | хозяйства | | | | | | | | | | | населению края для | Красноярского края | | | | | | | | | | | бытовых нужд по | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | регулируемым ценам | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Обеспечение деятельности | министерство | 510 | 1006 | 0490061 | 621 | 13 144,8 | 14 125,5 | 14 125,5 | 41 395,8 | | мероприятие 5 | (оказание услуг) | энергетики и | | | | | | | | | | | подведомственных | жилищно- | | | | | | | | | | | учреждений | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Субсидии | министерство | 510 | 0412 | 0497722 | 466 | 418 962,8 | 500 000,0 | 0,0 | 918 962,8 | | мероприятие 6 | государственному | энергетики и | | | | | | | | | | | предприятию | жилищно- | | | | | | | | | | | Красноярского края "Центр | коммунального | | | | | | | | | | | транспортной логистики" | хозяйства | | | | | | | | | | | на строительство объектов | Красноярского края | | | | | | | | | | | внешнего | | | | | | | | | | | | электроснабжения в ЗАТО | | | | | | | | | | | | г. Железногорск | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------+----------------------+------+-------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+--------------| | Отдельное | Субсидии | министерство | 510 | 0502 | 0497723 | 466 | 590 000,0 | 590 000,0 | 590 000,0 | 1 770 000,0 | | мероприятие 7 | государственному | энергетики и | | | | | | | | | | | предприятию | жилищно- | | | | | | | | | | | Красноярского края "Центр | коммунального | | | | | | | | | | | развития коммунального | хозяйства | | | | | | | | | | | комплекса" на | Красноярского края | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | коммунальных объектов | | | | | | | | | | | | систем жизнеобеспечения | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | государственной | исполнитель, |---------------------------------------------------------------| | | программы, подпрограммы | соисполнители | очередной | первый год | второй год | итого на | | | государственной | | финансовый год | планового | планового | период | | | программы | | | периода | периода | | | | | |----------------+---------------+---------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Государственная | "Реформирование и | Всего | 10 412 853,8 | 11 015 574,8 | 10 988 525,4 | 32 416 954,0 | | программа | модернизация жилищно- |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | коммунального хозяйства и | в том числе: | | | | | | | повышение энергетической | | | | | | | | эффективности" |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | федеральный | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 | | | | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 8 884 791,7 | 9 207 564,5 | 8 385 564,5 | 26 477 920,7 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 1 462 362,1 | 1 742 877,4 | 2 541 300,0 | 5 746 539,5 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 5 700,0 | 5 133,0 | 1 661,0 | 12 494,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Подпрограмма 1 | "Модернизация, | Всего | 353 500,0 | 353 500,0 | 0,0 | 707 000,0 | | | реконструкция и |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | капитальный ремонт | в том числе: | | | | | | | объектов коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | муниципальных | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | образований | бюджет<*> | | | | | | | Красноярского края" на |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | 2014-2016 годы | краевой бюджет | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 7 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Подпрограмма 2 | "Чистая вода | Всего | 1 484 562,1 | 1 765 077,4 | 2 563 500,0 | 5 813 139,5 | | | Красноярского края" на |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | 2014-2016 годы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 1 383 562,1 | 1 664 077,4 | 2 462 500,0 | 5 510 139,5 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Подпрограмма 3 | "Развитие объектов | Всего | 684 405,0 | 712 432,9 | 740 460,9 | 2 137 298,8 | | | социальной сферы, |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | капитальный ремонт | в том числе: | | | | | | | объектов коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры и |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | жилищного фонда | федеральный | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 120 000,0 | | | муниципальных | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 545 000,0 | 573 000,0 | 601 000,0 | 1 719 000,0 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | образований город | внебюджетные | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 236 400,0 | | | Норильск и Таймырский | источники | | | | | | | Долгано-Ненецкий |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | муниципальный район" на | бюджеты | 605,0 | 633,0 | 661,0 | 1 899,0 | | | 2014-2020 годы | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Подпрограмма 4 | "Энергосбережение и | Всего | 100 595,0 | 0,0 | 0,0 | 100 595,0 | | | повышение энергетической |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | эффективности в | в том числе: | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | 2014-2016 годы |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации | Всего | 364 034,5 | 383 087,3 | 383 087,3 | 1 130 209,1 | | | государственной |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | программы и прочие | в том числе: | | | | | | | мероприятия" на 2014-2016 | | | | | | | | годы |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 364 034,5 | 383 087,3 | 383 087,3 | 1 130 209,1 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Субвенции бюджетам | Всего | 1 909 922,1 | 1 931 446,7 | 1 931 446,7 | 5 772 815,5 | | мероприятие 1 | муниципальных |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | образований на | в том числе: | | | | | | | компенсацию выпадающих | | | | | | | | доходов |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | энергоснабжающих | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | организаций, связанных с | бюджет<*> | | | | | | | применением |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | государственных | краевой бюджет | 1 909 922,1 | 1 931 446,7 | 1 931 446,7 | 5 772 815,5 | | | регулируемых цен |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | (тарифов) на | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | электрическую энергию, | источники | | | | | | | вырабатываемую |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | дизельными | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | электростанциями на | муниципальных | | | | | | | территории Красноярского | образований<**> | | | | | | | края для населения | | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Субвенции бюджетам | Всего | 3 948 046,8 | 4 215 014,2 | 4 215 014,2 | 12 378 075,2 | | мероприятие 2 | муниципальных |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | образований на реализацию | в том числе: | | | | | | | временных мер поддержки | | | | | | | | населения в целях |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | обеспечения доступности | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | коммунальных услуг | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 3 948 046,8 | 4 215 014,2 | 4 215 014,2 | 12 378 075,2 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Обеспечение твердым | Всего | 394 197,3 | 394 197,3 | 394 197,3 | 1 182 591,9 | | мероприятие 3 | топливом граждан, |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | проживающих на | в том числе: | | | | | | | территории Таймырского | | | | | | | | Долгано-Ненецкого |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | муниципального района в | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | домах с печным | бюджет<*> | | | | | | | отоплением (включая |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | доставку) | краевой бюджет | 394 197,3 | 394 197,3 | 394 197,3 | 1 182 591,9 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Возмещение расходов | Всего | 151 483,4 | 156 693,5 | 156 693,5 | 464 870,4 | | мероприятие 4 | газоснабжающих |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | организаций края, | в том числе: | | | | | | | связанных с реализацией | | | | | | | | сжиженного газа |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | населению края для | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бытовых нужд по | бюджет<*> | | | | | | | государственным |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | регулируемым ценам | краевой бюджет | 151 483,4 | 156 693,5 | 156 693,5 | 464 870,4 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Обеспечение деятельности | Всего | 13 144,8 | 14 125,5 | 14 125,5 | 41 395,8 | | мероприятие 5 | (оказание услуг) |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | подведомственных | в том числе: | | | | | | | учреждений | | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет<*> | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | краевой бюджет | 13 144,8 | 14 125,5 | 14 125,5 | 41 395,8 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Субсидии | Всего | 418 962,8 | 500 000,0 | 0,0 | 918 962,8 | | мероприятие 6 | государственному |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | предприятию | в том числе: | | | | | | | Красноярского края "Центр | | | | | | | | транспортной логистики" |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | на строительство объектов | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | внешнего | бюджет<*> | | | | | | | электроснабжения в ЗАТО |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | г. Железногорск | краевой бюджет | 418 962,8 | 500 000,0 | 0,0 | 918 962,8 | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | |------------------+----------------------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | Отдельное | Субсидии | Всего | 590 000,0 | 590 000,0 | 590 000,0 | 1 770 000,0 | | мероприятие 7 | государственному |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | предприятию | в том числе: | | | | | | | Красноярского края "Центр | | | | | | | | развития коммунального |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | комплекса" на | федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | строительство | бюджет<*> | | | | | | | коммунальных объектов |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | систем жизнеобеспечения | краевой бюджет | 590 000,0 | 590 000,0 | 590 000,0 | 1 770 000,0 | | | населения |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |-------------------+----------------+---------------+---------------+--------------| | | | бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований<**> | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. <**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе. Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе Красноярского края ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) | | услуги (работы) | | государственной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | год | год | год | периода | периода | год | год | год | периода | периода | | |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Предоставление консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Предоставление консультативной помощи | 9 000 | 9 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 11 742,9 | 10 238,6 | 7 583,5 | 8 149,3 | 8 149,3 | | по вопросам социального обеспечения | | | | | | | | | | | | жизнедеятельности (call-центр по | | | | | | | | | | | | вопросам ЖКХ), часов | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Подготовка ответов на вопросы, | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0 | 0,0 | 2 022,3 | 2 173,2 | 2 173,2 | | поступившие на официальный сайт | | | | | | | | | | | | министерства энергетики и ЖКХ | | | | | | | | | | | | Красноярского края www.gkh24. ru в | | | | | | | | | | | | разделе "Вопрос-ответ", часов | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Подготовка методических рекомендаций, | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,0 | 0,0 | 1 011,1 | 1 086,6 | 1 086,6 | | разъяснений, образцов документов | | | | | | | | | | | | операторам-диспетчерам для | | | | | | | | | | | | предоставления консультативной помощи | | | | | | | | | | | | и к размещению на официальном сайте | | | | | | | | | | | | www.gkh24. ruв блоках "Энергетика": | | | | | | | | | | | | "Жителям", часов | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Актуализация информационной базы | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0,0 | 0,0 | 2 527,9 | 2 716,4 | 2 716,4 | | "Вопросы-ответы" в программе АРМ | | | | | | | | | | | | "Регистрация заявок", часов | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подготовка специалистов государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Количество потребителей | 3 500 | 327 | 200 | 0 | 0 | 12 534,6 | 1 658,7 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | государственных услуг, человек | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обучение и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Количество потребителей | 0 | 31 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | государственных услуг, человек | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, мероприятия | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Оценка эффекта от реализации мероприятий | | п/п | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | |--------------+--------------+------------+------------+------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | населением. | | 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием | | | образований краяна реализацию пилотного | | | | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических | | | проекта по внедрению энергосберегающих | | | | | | ресурсов - 320,1 тыс. т. у. т. | | | технологий в системы энергообеспечения с | | | | | | | | | учетом технико-экономической оценки | | | | | | | | | возможности использования | | | | | | | | | возобновляемых источников энергии на | | | | | | | | | территории Красноярского края в разрезе | | | | | | | | | муниципальных образований края | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 7. Расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Строительство коммунальных объектов | 1 615 305,40 | 1 090 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | В реализованных проектах применяются высокоэффективное котельное | | | систем жизнеобеспечения населения | | | | | | оборудование с КПД свыше 80% (с получением максимальной теплоотдачи | | | | | | | | | при работе на бурых углях), решения по регулированию основных | | | | | | | | | технологических процессов, использованию энергоэффективного насосного | | | | | | | | | оборудования с частотно-регулируемыми электроприводами и удаленной | | | | | | | | | диспетчеризации работы котельных, что обеспечивает экономичный расход | | | | | | | | | топлива на выработку 1 Гкал. | | | | | | | | | При проведении модернизации и восстановления инженерных сетей | | | | | | | | | применяются современные трубная продукция и теплоизоляционные | | | | | | | | | материалы длительного срока эксплуатации, в том числе местных | | | | | | | | | производителей. При производстве работ применяются комплексы | | | | | | | | | бестраншейной прокладки линейных объектов | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1. Паспорт подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных | | | образований Красноярского края" на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной программы, в | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | | рамках которой реализуется подпрограмма | | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Исполнитель мероприятий подпрограммы | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели и задачи подпрограммы | цели подпрограммы: | | | повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; | | | задачи программы: | | | повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; | | | обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; | | | обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий | | | коммунального комплекса; | | | внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на | | | объектах коммунального комплекса Красноярского края | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы | снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | | | теплоснабжение: | | | с 4,8 ед. в 2014 году до 4,6 ед. в 2016 году; | | | водоснабжение: | | | с 6,6 ед. в 2014 году до 6,4 ед. в 2016 году; | | | водоотведение: | | | с 2,4 ед. в 2014 году до 2,35 ед. в 2016 году; | | | снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 22,15% в 2014 году до 22,0% в 2016 году; | | | увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,0% в 2014 году | | | до 85,1% в 2016 году | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы составляет 707 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: | | подпрограммы | краевого бюджета - 700 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 350 000,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 350 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | бюджетов муниципальных образований - | | | 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 3 500,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 3 500,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей | |---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Система организации контроля за исполнением | текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством; | | подпрограммы | контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово- | | | экономического контроля Красноярского края; | | | контроль за законностью и результативностью использования средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата | | | Красноярского края | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 2.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел в коммунальной инфраструктуре Красноярского края Коммунальный комплекс Красноярского края характеризует: значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов; отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводноканализационного хозяйства. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 59%. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 10% автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях Красноярского края. Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными. Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. В аварийном состоянии находятся более 30% всех существующих очистных сооружений канализации. В жилищно-коммунальном комплексе Красноярского края от общего объема очищаемых сточных вод лишь 3,0% отнесены к нормативно очищенным сточным водам в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод (СанПиН 2.1.5.980-00). В настоящее время из более 13,92 тыс. км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения требуют замены 8,2 тыс. км, из них 1,58 тыс. км тепловых, 4,5 тыс. км водопроводных и 2,12 тыс. км канализационных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 59,88%, потери ресурсов - 22,26%. 2.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия. Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий по оценкам специалистов составляет более 200,0 млрд рублей. В последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения: в 2011 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах составила: на теплоснабжение по "малой энергетике" - 1,3%; на водоснабжение - 10,4%; на водоотведение и очистку стоков - 7,01%; в 2012 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах на водоснабжение, водоотведение и очистку стоков составила 9% (планово возможно до 20%). Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно и составляет в настоящее время порядка 2,9% от потребности. Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения. 2.3. Анализ ситуации в муниципальных образованиях В настоящее время проблемой муниципальных образований Красноярского края остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям. Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 777 котельных, из них 529 теплоисточников мощностью менее 3 Гкал/ч (68%), которые обеспечивают реализацию потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труда. Основными источниками водоснабжения населения Красноярского края являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения. Централизованным водоснабжением в Красноярском крае обеспечено 95,9%, нецентрализованными водоисточниками пользуются 3,1% потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, составляет 1,0%. Доля населения Красноярского края, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 86,3%, в том числе доля городского населения - 93,4%, сельского - 58,4%. Соответственно более 300 тысяч человек в Красноярском крае используют воду, не отвечающую требованиям СанПиН. Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно очищенными и неочищенными. Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства. В водные объекты Красноярского края сбрасывается около 310 млн куб. м неочищенных сточных вод, которые содержат более 185 тыс. тонн загрязняющих веществ, загрязняют водоемы, что приводит к ухудшению качества питьевой воды. Электроснабжение северных территорий и поселений, удаленных от централизованной системы энергоснабжения, обеспечивается 120 автономными энергоисточниками (дизельными электростанциями) суммарной мощностью 107,8 тыс. кВт, работающими на жидком топливе. Энергооборудование большинства станций имеет износ 60 процентов, а на некоторых достигает 90 процентов. Подача электроэнергии потребителям производится по электрическим сетям протяженностью более 700 км. 2.4. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры Красноярского края, включая правовое обоснование Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса Красноярского края обусловлен: недостаточным объемом государственного и частного инвестирования; ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов; наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство; высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Морально и физически устаревшее оборудование является энергоемким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчетов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны. В Красноярском крае существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в том числе автономными, источниками электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными причинами, такими как наличие одной подстанции на вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью от магистральных электрических сетей. При этом ситуация в Красноярском крае осложнена децентрализацией систем тепло- и водоснабжения в границах большинства муниципальных образований. Исторически формирование инженерных систем в городах и районах Красноярского края осуществлялось по отраслевому принципу, когда при вводе производственных объектов формировалась социальная инфраструктура, обеспечиваемая локальными источниками теплоснабжения, водоснабжения, в редких случаях водоотведения. Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий. 2.5. Перечень и характеристика решаемых задач Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципальных образований Красноярского края, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества. Только путем внедрения новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса края и обеспечить населения Красноярского края питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса Красноярского края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Красноярского края и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки. 2.6. Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы В 2009 году разработана Концепция восстановления и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края до 2019 года (далее - Концепция) с объемом необходимого финансирования на реализацию мероприятий в сумме 84,7 млрд рублей. Первым этапом реализации Концепции явилась утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 596-п долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы" (далее - Программа 1). Объем бюджетных финансовых средств, предусмотренных для реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на период до 2012 года, составил 5,7 млрд рублей, из них за счет средств краевого бюджета - 5,5 млрд рублей. Приоритетно для бюджетного финансирования на первом этапе были определены мероприятия, от реализации которых достигается наибольший эффект, который в совокупности отражает достижение показателей надежности эксплуатации модернизируемых объектов, снижение эксплуатационных расходов, а также социальной эффективности. В рамках Программы 1 разработано 68 проектов, в том числе для комплексной модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения, из них по 34 проектам выполнено, заканчивается или ведется строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 2 технико-экономических обоснования оптимизации коммунальной инфраструктуры поселений, также реализовано 14 проектов, изготовленных ранее муниципальными образованиями Красноярского края. В целях повышения инвестиционной привлекательности при реализации Пилотного проекта модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края в рамках Программы 1 разработано 4 проекта строительства источников когенерации энергии (тепловой и электрической): мини-ТЭЦ в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района (3 проекта) и с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (1 проект). Реализованы проекты и завершается реализация проектов по строительству 7 источников теплоснабжения мощностью 95,42 МВт с оптимизацией инженерных сетей и закрытием аварийных и высокозатратных котельных малой мощности (г. Ужур, п. Балахта Балахтинского района, пгт Шушенское, комплексные проекты оптимизации системы теплоснабжения и водоснабжения п. Козулька Козульского района, г. Заозерный Рыбинского района, с. Краснотуранск Краснотуранского района, с. Миндерла Сухобузимского района). Завершена реализация 14 крупных проектов (этапов проектов) в области водоснабжения и водоотведения (водоснабжение с. Ермаковское, п. Козулька, г. Енисейск, п. Бор г. Назарово, п. Абалаково и с. Озерное Енисейского района, п. Атаманово, с. Мингуль, с. Седельниково Сухобузимского района, п. Большая Мурта Большемуртинского района, с. Казачинское Казачинского района, строительство канализационных коллекторов в г. Минусинске и г. Назарово, строительство очистных сооружений канализации в с. Лугавское Минусинского района). Выполнено строительство и замена инженерных сетей свыше 283 км. В результате реализации мероприятий Программы 1 на начало 2013 года достигнуты целевые показатели: снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (количество аварий на 100 км) 4,69 ед.; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,4%; увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2012 году до 84,80%; снижение удельного расхода топлива до 0,210 т. у. т. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий Программы 1 составил 2 133,98 млн рублей, из них: за счет экономии энергоресурсов - 827,56 млн рублей; от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб из современных материалов, на замену котельного оборудования - 1 306,42 млн рублей в долгосрочном периоде. Кроме того, реализация мероприятий Программы 1 позволила приостановить темпы износа основных фондов отрасли и достигнуть показателя 59,88%. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 63-п (далее - Программа 2), заменено и реконструировано: 38,3 км инженерных сетей с использованием современных полимерных и теплоизоляционных материалов; 23 котельных с заменой и ремонтом 30 котлов; 8 водозаборных сооружений и 14 водонапорных башен; установлено 4 комплекса по очистке воды; приобретено 19 единиц спецавтотехники и 43 дизельных электростанции. Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014-2016 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса Красноярского края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований Красноярского края, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве. Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Красноярского края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Красноярского края и, как и прежде, возможно только программными методами путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий. 3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 3.1. Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. 3.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края. 3.3. Исполнителем подпрограммы является Министерство. К компетенции Министерства в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 N 49-п "Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края" относятся: нормативное правовое регулирование и разработка проектов законов Красноярского края, правовых актов Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности; обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения; обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики в области жилищных отношений. Кроме того, в целях осуществления функций исполнителя программы Министерство осуществляет: организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии для подготовки предложений по вопросам реализации подпрограммы; мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовку отчетов о реализации подпрограммы; ежегодная оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативным актом Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации государственных программ. 3.4. Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы. 3.5. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении N 1 к подпрограмме. 4. Механизм реализации подпрограммы 4.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - субсидия на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края). 4.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Министерство. 4.3. Для участия в подпрограмме муниципальные образования Красноярского края (городской округ, муниципальный район в отношении поселений, входящих в состав муниципального района) до 20 марта текущего года направляют в Министерство: 1) заявку; 2) документы, подтверждающие выполнение следующих условий: наличие выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год с указанием сумм на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающей долевое участие муниципального образования Красноярского края в размере не менее 1% от суммы соответствующей субсидии; наличие пояснительной записки, содержащей информацию об объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения капитального ремонта, реконструкции и (или) приобретения и замены технологического оборудования для обеспечения надежного функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; наличие заключений уполномоченных органов государственного надзора (контроля) о техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры или актов технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденных руководителем органа местного самоуправления, уполномоченного осуществлять учет муниципального имущества; наличие дефектных ведомостей работ, сметных расчетов; наличие подтверждения расходов по финансированию неотложных мероприятий (в случае возмещения расходов на неотложные мероприятия); для объектов теплоснабжения - наличие правового акта поселения, городского округа об утверждении схем теплоснабжения на территории муниципального образования Красноярского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; для объектов водоснабжения - наличие правового акта поселения, городского округа об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Красноярского края в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". 4.4. Формы заявок и документов, подтверждающих соответствие условиям, указанным в пункте 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы, определяются Министерством. 4.5. Заявка и документы, указанные в пункте 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края (далее - представленные заявка и документы, заявитель) в Министерство позже срока, установленного пунктом 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы, не рассматриваются и заявителю не возвращаются. 4.6. Министерство рассматривает представленные заявки и документы, оценивает их на предмет соответствия требованиям и условиям, предусмотренным пунктами 4.3, 4.4 раздела 4 настоящей подпрограммы, в течение 20 рабочих дней со дня их получения. Представленные заявки и документы, не соответствующие требованиям и условиям, предусмотренным пунктами 4.3, 4.4 раздела 4 настоящей подпрограммы, не подлежат дальнейшему рассмотрению и не возвращаются заявителю. 4.7. Министерство готовит и направляет в комиссию предложения об объектах и объемах субсидии на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края до 20 апреля текущего года. 4.8. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложений, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящей подпрограммы, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом критериев отбора, указанных в пункте 4.9 подпрограммы. 4.9. Критериями отбора являются: 1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы; 2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и сроку их представления, указанным в пунктах 4.3, 4.5 подпрограммы. 4.10. По итогам работы комиссия направляет в Правительство Красноярского края предложения о распределении субсидии на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края. 4.11. Распределение субсидии на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края утверждается Правительством Красноярского края с учетом предложений Комиссии, указанных в пункте 4.10 раздела 4 настоящей подпрограммы (далее - Предложения), не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения комиссии. 4.12. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов на неотложные мероприятия, а также перераспределение сумм субсидий осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим разделом. 4.13. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов на реализацию неотложных мероприятий осуществляется Министерством на основании: постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий; соглашения, заключенного между Министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края; выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год с указанием сумм на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающей долевое участие муниципального образования Красноярского края в размере не менее 1% от суммы соответствующей субсидии. Для перечисления субсидий на возмещение расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, органы местного самоуправления дополнительно представляют в Министерство копии следующих документов: муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; актов о приемке выполненных работ; счетов-фактур на выполненные объемы работ и (или) приобретение оборудования; копий платежных документов, подтверждающих оплату расходов за счет средств местных бюджетов и долевое участие муниципальных образований Красноярского края в финансировании расходов на неотложные мероприятия в размере не менее 1% от суммы субсидии. Копии представляемых документов заверяются главой администрации муниципального образования Красноярского края. Документы для перечисления субсидии на возмещение расходов на неотложные мероприятия представляются муниципальными образованиями Красноярского края не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований производится не ранее 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения указанных субсидий. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края производится в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству. 4.14. Муниципальные образования Красноярского края - получатели средств субсидий (далее - муниципальные образования) представляют в Министерство ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию об исполнении мероприятий подпрограммы (на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде) по форме согласно приложению N 3 к подпрограмме. Годовой отчет об исполнении мероприятий подпрограммы муниципальные образования представляют в Министерство (на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде) по форме согласно приложению N 4 к подпрограмме с пояснительной запиской, содержащей информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, информацию о нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограммы с указанием причин их реализации не в полном объеме до 20 февраля года, следующего за отчетным. Ответственность за достоверность представленных отчетных материалов по объемам выполненных работ и направлениям использования субсидии возлагается на администрации муниципальных образований Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 5.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством. Министерство несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. Министерством осуществляется: мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; подготовка отчетов о реализации подпрограммы. 5.2. Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края. Контроль за законностью и результативностью использования средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края. 5.3. Отчеты о реализации подпрограммы представляются Министерством одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы Министерством представляется в министерство экономики и регионального развития Красноярского края до 1 марта года, следующего за отчетным. 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы 6.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет: обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения; снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг; повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения; снижения дефицита питьевой воды в населенных пунктах Красноярского края; создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований Красноярского края энергоресурсами. 6.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется: увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения; снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов; снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. 6.3. Снижение экологических рисков обеспечивается: сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; сокращением объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы; сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии. 6.4. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов: снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение: в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,6 ед., в 2016 году - до 4,6 ед.; водоснабжение: в 2014 году - до 6,6 ед., в 2015 году - до 6,4 ед., в 2016 году - до 6,4 ед.; водоотведение: в 2014 году - до 2,4 ед., в 2015 году - до 2,35 ед., в 2016 году - до 2,35 ед.; снижения потерь в инженерных сетях: в 2014 году - до 22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 22,0%; увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: в 2014 году - до 85,0 %, в 2015 году - до 85,1 %, в 2016 году - до 85,1%; а также планируется достигнуть: реконструкции и капитального ремонта 105,2 км инженерных сетей: тепловых сетей - 34 км, водопроводных сетей - 65 км, канализационных сетей - 6,2 км; капитального ремонта 56 котельных с заменой котельного и технологического оборудования; восстановления 18 скважинных водозаборов; капитального ремонта 10 водонапорных башен. 6.5. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 3 года составит 739 300,53 тыс. рублей, в том числе: за счет экономии энергоресурсов - 29 897,37 тыс. рублей; от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды и стоков, а также снижения аварийности на инженерных сетях - 665 392,0 тыс. рублей в долгосрочном периоде. 6.6. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы природопользователей за негативное воздействие на окружающую среду и характеризуется следующими величинами: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Единица | Объем экономии к | | | измерения | концу 2016 года | |-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------| | Суммарная экономия воды | куб. м | 232 481,0 | | |-----------+------------------| | | тыс. руб. | 4 863,87 | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------| | Суммарная экономия тепловой энергии | Гкал | 4 732,2 | | |-----------+------------------| | | тыс. руб. | 6 675,08 | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------| | Суммарная экономия топлива | т | 1 964,3 | | |-----------+------------------| | | тыс. руб. | 1 760,02 | | | | | |-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------| | Суммарная экономия от снижения затрат на устранение | тыс. руб. | 13 507,2 | | технологических инцидентов и (сбоев) и аварийных ситуаций | | | |-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------| | Снижение затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением | тыс. руб. | 665 392,0 | | межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из | | | | современных материалов, от замены котельного оборудования на | | | | энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по | | | | очистке воды и стоков | | | |-------------------------------------------------------------------+-----------+------------------| | Всего | тыс. руб. | 739 300,53 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Мероприятия подпрограммы Перечень программных мероприятий указан в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. 8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 707 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 700 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 350 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 350 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Приложение N 1 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы Перечень целевых индикаторов подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые индикаторы | Единица | Источник информации | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | п/п | | измерения | | финансовый год | финансовый год | финансовый год - | планового | планового периода | | | | | | - 2012 | - 2013 | 2014 | периода - 2015 | - 2016 | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель подпрограммы - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение интегрального | ед. на | отраслевой мониторинг | | | | | | | | показателя аварийности | 100 км | | | | | | | | | инженерных сетей: | инженерных | | | | | | | | | теплоснабжение | сетей | | до 5,0 | до 4,97 | до 4,8 | до 4,6 | до 4,6 | | | водоснабжение | | | до 6,68 | до 6,61 | до 6,6 | до 6,4 | до 6,4 | | | водоотведение | | | до 2,46 | до 2,45 | до 2,4 | до 2,35 | до 2,35 | |-----+--------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+----------------+------------------+----------------+-------------------| | 2 | Снижение потерь энергоресурсов | % | отраслевой мониторинг | до 22,4 | до 22,26 | до 22,15 | до 22,0 | до 22,0 | | | в инженерных сетях | | | | | | | | |-----+--------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+----------------+------------------+----------------+-------------------| | 3 | Увеличение доли населения, | % | данные Управления | до 84,8 | до 84,9 | до 85,0 | до 85,1 | до 85,1 | | | обеспеченного питьевой водой, | | Федеральной службы по | | | | | | | | отвечающей требованиям | | надзору в сфере защиты прав | | | | | | | | безопасности | | потребителей и благополучия | | | | | | | | | | человека по Красноярскому | | | | | | | | | | краю | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от | | | | | | реализации подпрограммного | | | | | | мероприятия (в натуральном | | | | | | выражении) | | | |--------------------------------+----------------------------------------------| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | итого на | | | | | | | | | | | | период | | | | | | | | | | | | 2014-2016 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы: | | 1. Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | | 2. Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. | | 3. Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. | | 4. Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мероприятие 1.1. Субсидии бюджетам | Минис- | 510 | 0505 | 0417571 | | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | За период 2014-2016 годов: | | муниципальных образований на | терство | | | | | | | | | капитальный ремонт | | финансирование (возмещение) расходов по | | | | | | | | | | 56 котельных с заменой | | капитальному ремонту, реконструкции | | | | | | | | | | котельного и технологического | | находящихся в муниципальной | | | | | | | | | | оборудования; | | собственности объектов коммунальной | | | | | | | | | | восстановление 18 скважинных | | инфраструктуры, источников тепловой | | | | | | | | | | водозаборов | | энергии и тепловых сетей, объектов | |------+-------+----------+------+------------+------------+-------+------------| и 10 водонапорных башен; | | электросетевого хозяйства и источников | | | | | 522 | | | | | реконструкция и капитальный | | электрической энергии, а также на | | | | | | | | | | ремонт 105,2 км инженерных | | приобретение технологического | | | | | | | | | | сетей, из них: | | оборудования, спецтехники для обеспечения | | | | | | | | | | тепловых - 34 км, | | функционирования систем теплоснабжения, | | | | | | | | | | водопроводных сетей - 65 км, | | электроснабжения, водоснабжения, | | | | | | | | | | канализационных сетей - 6,2 км | | водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|