|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 4 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Перечень мероприятий, направленных на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Адрес | Год ввода в | Серия | Площадь | Сметная | | п/п | | эксплуатацию | | технического | стоимость | | | | | | подполья | работ | | | | | |--------------+--------------| | | | | | (кв. м) | (тыс. руб.) | |-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | | Всего: сохранение устойчивости зданий | | | | 2 730 641,50 | | | жилищного фонда | | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | | на 2014-2020 годы - 402 здания | | | | | |-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | | Всего: I этап - 2014-2016 годы, 124 здания | | | | 751 058,20 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2014 год: 36 зданий | | | | 220 047,90 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2015 год: 45 зданий | | | | 241 384,20 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2016 год: 43 здания | | | | 289 626,10 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2017 год: 60 зданий | | | | 448 594,00 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2018 год: 69 зданий | | | | 471031,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2019 год: 74 здания | | | | 495126,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2020 год: 75 зданий | | | | 564830,8 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | % | Серия | Количество | Количество | Общая | Стоимость | Стоимость | | | (помещения) | | износа | | этажей | квартир | площадь, | ремонта 1 | комплексного | | | | | | | | | кв. м | кв. м, тыс. | ремонта, тыс. | | | | | | | | | | руб. | руб. | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------+---------------+--------+-------+------------+------------+----------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+----------+-------------+---------------| | | Всего: комплексный капитальный ремонт МКД на 2014-2016 годы | | 11 120 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2014 год | - | - | - | - | - | 6047 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2015 год | - | - | - | - | - | 0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2016 год | - | - | - | - | - | 5 073 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов в рамках перечня мероприятий, направленных на сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Адрес жилого дома | Год | Серия дома | Площадь, | Прогноз | Количество | Стоимость | | п/п| | постройки | | кв. м | расселения | зданий (ед.) | работ (тыс. | | | | | | | (год) | | руб.) | |----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------| | | Всего снос выселенных | | | 51830 | | 8 | 160833,7 | | | аварийных и ветхих строений, | | | | | | | | | 2014-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------| | | Всего I этап - 2014-2016 гг. | | | 20403 | | 3 | 63312,6 | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2014 год | | | 6 439 | | 1 | 19980,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2015 год | | | 7 031 | | 1 | 21817,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2016 год | | | 6 933 | | 1 | 21513,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2017 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2017 год | | | 6 312 | | 1 | 19586,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2018 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2018 год | | | 6 625 | | 1 | 20558,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2019 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2019 год | | | 6 636 | | 1 | 20592,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2020 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2020 год | | | 11 854 | | 2 | 36784,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | Количество | Площадь, | | п/п| | квартир (шт.) | кв. м | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------| | | Всего ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2014- | 1 120 | 55 755 | | | 2020 гг. | | | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------| | | Всего I этап - 2014-2016 гг. | 480 | 23 895 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2014 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2015 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2016 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2017 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2017 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2018 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2018 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2019 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2019 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2020 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2020 год | 160 | 7 965 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Программные | Код статьи | Главные | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Ожидаемый результат от | | | мероприятия, | классификации | распорядители | финансирования | | | | | | | | | реализованных | | | обеспечивающие | операций | | | | | | | | | | | программных | | | выполнение | сектора гос. | | | | | | | | | | | мероприятий | | | задач | управления | | | | | | | | | | | (в натуральном | | | | | | | | | | | | | | | выражении), эффект | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | | всего | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | | | I - этап | 2014 | 2015 | 2016 | II - этап | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 1.1 | Субсидия бюджету | министерство | всего, | 1 322 370,0 | 566 730,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 755 640,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | ремонт 51686 метров | | | муниципального образования | энергетики и | в том числе: | | | | | | | | | | | инженерных сетей | | | город Норильск на модернизацию | жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | и капитальный ремонт объектов | коммунального | | | | | | | | | | | | | | | коммунальной инфраструктуры | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | 420 000,0 | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60000,0 | 240 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 350 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 770,0 | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | 551 600,0 | 236 400,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 315 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | Итого по задаче | | | всего, | 1 322 370,0 | 566 730,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 755 640,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | | | | 1 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | 420 000,0 | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60000,0 | 240 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 350 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 770,0 | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | 551 600,0 | 236 400,0 | 78800,0 | 78800,0 | 78800,0 | 315 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 2.1 | Субсидия бюджету | министерство | всего, | 2 730 641,5 | 751 058,2 | 220 047,9 | 241 384,2 | 289 626,1 | 1 979 583,3 | 448 594,0 | 471 031,8 | 495 126,7 | 564 830,8 | укрепление фундаментов | | | муниципального образования | энергетики и | в том числе: | | | | | | | | | | | 402 зданий | | | город Норильск на сохранение | жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | устойчивости зданий | коммунального | | | | | | | | | | | | | | | перспективного жилищного фонда | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 2 727 913,7 | 750 308,0 | 219828,1 | 241143,1 | 289336,8 | 1 977 605,7 | 448145,9 | 470 561,2 | 494 632,1 | 564 266,5 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 2 727,8 | 750,2 | 219,8 | 241,1 | 289,3 | 1 977,6 | 448,1 | 470,6 | 494,6 | 564,3 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 2.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город | всего, | 450 107,2 | 450 107,2 | 158 371,5 | 158 371,5 | 133 364,2 | - | - | - | - | - | проведение ремонта 3 | | | Норильск на выполнение работ по комплексному | в том числе: | | | | | | | | | | | многоквартирных домов | | | капитальному ремонту многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 449 657,6 | 449 657,6 | 158 213,3 | 158 213,3 | 133 231,0 | - | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 449,6 | 449,6 | 158,2 | 158,2 | 133,2 | - | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 2.3 | Субсидия бюджету муниципального образования город | всего, | 160 833,7 | 63 312,6 | 19 980,9 | 21 817,9 | 21 513,8 | 97 521,1 | 19 586,8 | 20 558,0 | 20 592,2 | 36 784,1 | снос 8 аварийных и | | | Норильск на снос аварийных и ветхих строений | в том числе: | | | | | | | | | | | ветхих строений | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 160 673,0 | 63 249,3 | 19 960,9 | 21 796,1 | 21 492,3 | 97 423,7 | 19 567,2 | 20 537,5 | 20 571,6 | 36747,4 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 160,7 | 63,3 | 20,0 | 21,8 | 21,5 | 97,4 | 19,6 | 20,5 | 20,6 | 36,7 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 2.4 | Субсидия бюджету муниципального образования город | всего, | 790 545,6 | 306 091,0 | 97 094,7 | 101 949,4 | 107 046,9 | 484 454,6 | 112 399,2 | 118 019,2 | 123 920,1 | 130 116,1 | ремонт 1120 квартир | | | Норильск на ремонт квартир под переселение из | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | аварийного и ветхого жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 789 755,7 | 305 785,1 | 96 997,7 | 101 847,5 | 106 939,9 | 483 970,6 | 112 286,9 | 117 901,3 | 123 796,3 | 129986,1 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 789,9 | 305,9 | 97,0 | 101,9 | 107,0 | 484,0 | 112,3 | 117,9 | 123,8 | 130,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | Итого по задаче | | | всего, | 4 132 128,0 | 1 570 569,0 | 495 495,0 | 523 523,0 | 551 551,0 | 2 561 559,0 | 580 580,0 | 609 609,0 | 639 639,0 | 731 731,0 | | | | 2 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 4 128 000,0 | 1 569 000,0 | 495 000,0 | 523 000,0 | 551 000,0 | 2 559 000,0 | 580 000,0 | 609 000,0 | 639 000,0 | 731 000,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 4 128,0 | 1 569,0 | 495,0 | 523,0 | 551,0 | 2 559,0 | 580,0 | 609,0 | 639,0 | 731,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального | | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 3.1 | Строительство физкультурно- | министерство | всего, | | | | | | | | | | | ввод физкультурно- | | | оздоровительного комплекса в г. | спорта, туризма и | в том числе: | | | | | | | | | | | оздоровительного | | | Дудинке (крытого катка с | молодежной | | | | | | | | | | | | комплекса в городе | | | искусственным льдом на 250 мест | политики | | | | | | | | | | | | Дудинка (крытого катка | | | в г. Дудинке) | Красноярского края | | | | | | | | | | | | на 250 мест в г. Дудинке) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | - | - | | | | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | 3.2 | Завершение строительства плавательного бассейна в г. | всего, | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | ввод плавательного | | | Норильске | в том числе: | | | | | | | | | | | бассейна в г. Норильске | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | Итого по задаче | | | всего, | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | | | | 3 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | Итого по задачам | | | всего, | 5 724 498,0 | 2 137 299,0 | 684 405,0 | 712 433,0 | 740 461,0 | 3 587 199,0 | 769 490,0 | 798 519,0 | 828 549,0 | 1 190 641,0 | | | | 1-3 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | федеральный | 420 000,0 | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 240 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | краевой бюджет | 4 478 000,0 | 1 719 000,0 | 545 000,0 | 573 000,0 | 601 000,0 | 2 759 000,0 | 630 000,0 | 659 000,0 | 689 000,0 | 781 000,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | местный бюджет | 4 898,0 | 1 899,0 | 605,0 | 633,0 | 661,0 | 2 999,0 | 690,0 | 719,0 | 749,0 | 841,0 | | |-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------| | | | | | внебюджетные | 821 600,0 | 236 400,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 585 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 348 800,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ <*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года. Приложение N 7 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Отчет об исполнении мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы за ________________________ месяц (отчетный период) Период реализации программы: __________________________________________ Государственный заказчик программы (координатор программы): ______________ Форма 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Программные мероприятия | Адрес | Ед. | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | | п/п| | объекта | измере- |----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | | | | ния | за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | | | | | |----------------+-----------------+-------------------------------------+--------------------------------------| | | | | | план | факт | план | факт | план | перечис| план | освоено| план | перечис-| план | освоено| | | | | | | выпол-| | выпол- | перечис-| -лено | освоения| | перечис | лено | освоения| | | | | | | | нения | | нения | ления | | | | -ления | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Итого по программе | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 3 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Форма 2 ---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели реализации | Единицы | Объем работ в рамках мероприятий | | п/п| | измерения | программы | | | | |-----------------------------------| | | | | за месяц | с начала года | | | | |------------------+----------------| | | | | план | факт | план | факт | | | | | | выпол- | | выпол- | | | | | | нения | | нения | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 1 | Модернизация и развитие | пог. м | | | | | | | объектов коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 2 | Сохранение устойчивости | здание | | | | | | | зданий перспективного | | | | | | | | жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 3 | Выполнение работ по | здание | | | | | | | комплексному капитальному | | | | | | | | ремонту многоквартирных | | | | | | | | домов | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 4 | Снос аварийных и ветхих | здание, кв. | | | | | | | строений | м | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 5 | Ремонт квартир под | квартира | | | | | | | переселение из аварийного и | | | | | | | | ветхого жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 6 | Ввод физкультурно- | объект | | | | | | | оздоровительного комплекса в | | | | | | | | г. Дудинке (крытого катка с | | | | | | | | искусственным льдом на 250 | | | | | | | | мест в г. Дудинке) | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 7 | Ввод плавательного бассейна в | объект | | | | | | | г. Норильске | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" | | | на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | | программы, в рамках которой | | | реализуется подпрограмма | | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Орган | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | | исполнительной | (далее - Министерство); | | власти Красноярского | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - Агентство) | | края и (или) иной | | | главный | | | распорядитель | | | бюджетных средств, | | | определенный в | | | государственной | | | программе | | | соисполнителем | | | программы, | | | реализующим | | | настоящую | | | подпрограмму | | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели и задачи подпрограммы | цель подпрограммы: | | | формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задачи | | | подпрограммы: | | | повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края; | | | развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | | | внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение | | | энергетической эффективности; | | | повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения | | | энергетической эффективности | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые | | | осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных | | | домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем | | | объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории | | | Красноярского края, в том числе: | | | электрической энергии с 99,20% в 2014 году до 99,25% в 2016 году; | | | тепловой энергии с 42,56% в 2014 году до 43,41% в 2016 году; | | | воды с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году; | | | увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | | | с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т. в 2016 году; | | | увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, | | | в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с | | | 7,10% в 2014 году до 9,44% в 2016 году; | | | увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования | | | мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, | | | в общем объеме подпрограммы с 29,24% в 2014 году до 29,40% в 2016 году | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 488 707,4 тыс. | | финансирования | рублей, из них по годам: | | подпрограммы | 2014 год - 1 223 512,9 тыс. рублей; | | | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 625 936,00 тыс. рублей; | | | источники финансирования: | | | за счет средств краевого бюджета всего 113 766,5 тыс. рублей, из них по | | | годам: | | | 2014 год - 113 766,5 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | за счет средств местного бюджета всего 483,8 тыс. рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 483,8 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | за счет внебюджетных средств всего 2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 1 109 262,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Система организации | текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы | | контроля за исполнением | осуществляется Министерством; | | подпрограммы | внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением | | | бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных | | | правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за | | | полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы | | | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в | | | сфере закупок Красноярского края; | | | внешний государственный финансовый контроль за использованием средств | | | краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная | | | палата Красноярского края. | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 2.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов муниципальных бюджетов. Деятельность предприятий коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2009 N 1715-р обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными: жилые здания - 18-19 процентов; электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов; теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов; производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов; сельское хозяйство - 3-4 процента. В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 N 417 "О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273" объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 23567,76 тыс. тонн условного топлива (далее - т. у. т.), или 40 процентов от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году. Процесс энергосбережения в Красноярском крае можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в крае. 2.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия. Богатая сырьевая база Красноярского края делает его одним из лидеров в Российской Федерации. Среди ее субъектов по суммарной установленной мощности электростанций регион занимает 2-е место, а по вырабатываемой электрической энергии - 4-е. Добывая и производя большие объемы топливно-энергетических ресурсов, край является поставщиком электрической энергии, угля, дизельного топлива, топочного мазута, бензина. Производство электрической энергии (объемы которого с 2000 года увеличились на 1995 тыс. т. у. т. в Красноярском крае осуществляют гидроэлектростанции (далее - ГЭС), теплоэлектростанции (далее - ТЭЦ), городские районные электростанции (далее - ГРЭС). На долю ГЭС в 2009 году пришлось 40 процентов выработки, на долю ТЭЦ и ГРЭС - соответственно 60 процентов. Система централизованного обеспечения природным газом на территории Красноярского края отсутствует. Выработку тепла (которая сократилась относительно 2000 года на 1010 тыс. т. у. т.) осуществляют ГРЭС, ТЭЦ 1-3 изолированной ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" и отопительные котельные. Топливом для выработки электрической и тепловой энергии служат уголь и природный газ. По секторам конечного потребления в наибольших объемах потребляются электрическая энергия, нефть, теплоэнергия и уголь, которые в совокупности составляют 75,3 процента. Доля прочих топливноэнергетических ресурсов (газ сжиженный, дизельное топливо, мазут, дрова, бензин, прочие) - 24,7 процента. Основной потребитель топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае - промышленные предприятия (преимущественно обрабатывающие отрасли, представленные энергоемкими топливной, черной и цветной металлургией, химией и нефтехимией). На их долю в 2009 году пришлось до 76 процентов от общего потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае. Это говорит о том, что и наибольший потенциал энергосбережения скрыт именно в отраслях промышленности. Энергоемкость выпуска промышленной продукции в Красноярском крае превышает аналогичный показатель по России и составила в 2009 году 69 кг у. т./тыс. руб. (по России - 31 кг у. т./тыс. руб.). Это объясняется тем, что промышленность края ориентирована на энергоемкие отрасли. Электроснабжение металлургических предприятий преимущественно от ГЭС снижает энергоемкость выпуска продукции и долю электрической энергии в ее себестоимости. Так, в 2009 г. электроемкость составила 12,4 кг у. т./тыс. руб., или 37 кВт/ч/тыс. руб. (в России - 11 кг у. т./тыс. руб., или 35 кВт. ч/тыс. руб.), теплоемкость - 7,2 кг у. т./тыс. руб., или 0,05 Гкал/тыс. руб. По видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "Транспорт и связь", "Строительство", а также на предприятиях и организациях, оказывающих различные виды платных услуг населению, на фоне растущего объема производства продукции и оказания платных услуг населению согласно представленным данным статистической отчетности наблюдается повсеместное сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов. В целом по Красноярскому краю на фоне снижения численности населения наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов. Так, в 2000 году на душу населения было потреблено 1426 кг у. т. всего, 333 кг у. т. (или 994 кВт. ч) электрической энергии и 833 кг у. т. (или 5,8 Гкал) тепла. В 2009 году эти показатели составили 1549 кг у. т. всего, электрической энергии - 329 кг у. т., или 982 кВт. ч, тепла - 776 кг у. т., или 5,4 Гкал соответственно. Сравнить с динамикой в среднем по России можно на примере потребления электрической энергии, которое в 2009 году в расчете на душу населения составило 264 кг у. т. (или 825 кВт. ч). Таким образом, показатели энергопотребления как в целом по Красноярскому краю, так и по отдельным видам экономической деятельности и отраслям промышленности отражают общую тенденцию, сложившуюся на территории Российской Федерации. Анализ сводных топливно-энергетических балансов ряда регионов Российской Федерации выявил закономерности, согласно которым с ростом объемов производства ВРП снижается потребление ТЭР в расчете на выпуск единицы продукции (кг у. т./1000 руб.), при этом потребление ТЭР в целом по Красноярскому краю ежегодно увеличивается, но меньшими темпами, чем прирост производства валового регионального продукта. Планируемый к 2020 году рост объемов производства валового регионального продукта, прогнозируемый на уровне 2805,310 млрд руб., приведет к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов до 158799 тыс. т. у. т. к 2020 году (без реализации мероприятий по энергосбережению), при этом энергоемкость производства ВРП будет равна 56,6 кг у. т./1000 руб. В результате реализации комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности плановая величина экономии топливно-энергетических ресурсов к 2020 году составит 36328 тыс. т. у. т., что приведет к снижению потребления топливно-энергетических ресурсов до 125973 тыс. т. у. т. к 2020 году. При этом энергоемкость производства единицы ВРП планируется на уровне 44,91 кг у. т./1000 руб. в 2020 году, что на 40 процентов эффективнее относительно энергоемкости 2007 года. 2.3. Анализ ситуации в различных муниципальных образованиях Красноярского края. Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в различных муниципальных образованиях края выглядит следующим образом: оснащенность жилищной сферы городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 15,7 процента, по электроэнергии - 72,3 процента, по холодной воде - 25,6 процента, по горячей воде - 18,5 процента; оснащенность жилищной сферы муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 3,4 процента, по электроэнергии - 95,2 процента, по холодной воде - 10,2 процента, по горячей воде - 20,4 процента; оснащенность муниципальных учреждений городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 52,7 процента, по электроэнергии - 98,8 процента, по холодной воде - 70,9 процента, по горячей воде - 77,8 процента; оснащенность муниципальных учреждений муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 15,9 процента, по электроэнергии - 96,5 процента, по холодной воде - 29,7 процента, по горячей воде - 38,6 процента; оснащенность источников теплоснабжения городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 62,5 процента, по электроэнергии - 100 процентов; оснащенность источников теплоснабжения муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 21,7 процента, по электроэнергии - 99,9 процента. Доля общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в среднем по муниципальным образованиям края составляет 1,4 процента, электротранспорта - 3,9 процента, в то время как 94,7 процента работает на бензине и дизельном топливе. В районах края транспорта, работающего на газе и электричестве, нет. Электротранспорт существует в городах Красноярске и Ачинске, транспорт на газомоторном топливе - в Красноярске, Ачинске и Железногорске. Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг, сократит расходы бюджета, улучшит экологическую ситуацию в регионе. 2.4. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории края, включая правовое обоснование, перечень и характеристику решаемых задач. Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются: отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов; низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы; низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции; недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях; отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На основании указанного требования, а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае". Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края предусмотрено решение следующих задач: повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края; развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности; повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 2.5. Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы. Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем: изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации; стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории края путем выделения субсидий на предоставление грантов органам власти местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям. Ожидаемый экономический эффект в результате реализации подпрограммы выразится в следующем: к концу 2016 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 9 процентов. Экономия составит не менее 78276 тыс. кВт. ч электроэнергии, 315 тыс. Гкал тепловой энергии и 1930 тыс. куб. м воды; снижение в 2016 году к уровню 2009 года энергоемкости валового регионального продукта на 37,8% (к 2020 году - 0,047 т. у. т./тыс. руб.). (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) 3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 3.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 3.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1) повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края; 2) развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 3) внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 4) повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 3.3. Обоснованием выбора мероприятий подпрограммы, направленных на решение вышеуказанных задач, являются требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". 3.4. Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы. 3.5. Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме. 3.6. В результате реализации подпрограммы с учетом Требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", планируется достичь следующих показателей: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование целевого показателя в области | Единица | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | энергосбережения и повышения энергетической | измерения | | | | | | | эффективности - показателя результативности | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 1 | Динамика энергоемкости валового регионального | кг у. т./тыс. руб. | 52,69 | 50,44 | 49,74 | 49,00 | | | продукта | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 2 | Экономия электрической энергии в натуральном | тыс. кВт. ч | 3 930 408,7 | 3 930 408,7 | 3 988 307,28 | 4 046 205,87 | | | выражении | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 3 | Экономия электрической энергии в стоимостном | тыс. руб. | 4 205 537,31 | 4 205 537,31 | 4 267 488,79 | 4 329 440,27 | | | выражении | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 4 | Экономия тепловой энергии в натуральном | тыс. Гкал | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | | | выражении | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 5 | Экономия тепловой энергии в стоимостном | тыс. руб. | 46 834,76 | 46 834,76 | 49 522,18 | 52 209,59 | | | выражении | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 6 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 73 648,28 | 73 648,28 | 74 733,18 | 75 818,09 | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 7 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 1 323 290,15 | 1 323 290,15 | 1 351 936,83 | 1 380 583,5 | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 8 | Доля населения и организаций, информированных о | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | | | принципах и важности энергосбережения и | | | | | | | | энергоэффективности | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 9 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой | % | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | | | (используемой) государственными (муниципальным) | | | | | | | | учреждениями, оплата которой осуществляется с | | | | | | | | использованием приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | электрической энергии, потребляемой (используемой) | | | | | | | | государственными (муниципальным) учреждениями | | | | | | | | на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 10 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | (используемой) государственными (муниципальным) | | | | | | | | учреждениями, расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | использованием приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | тепловой энергии, потребляемой (используемой) | | | | | | | | государственными (муниципальным) учреждениями | | | | | | | | на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 11 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) | % | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | | | государственными (муниципальным) учреждениями, | | | | | | | | расчеты за которую осуществляются с использованием | | | | | | | | приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | (используемой) государственными (муниципальным) | | | | | | | | учреждениями на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 12 | Доля расходов краевого бюджета на обеспечение | % | 3,19 | 3,19 | 3,09 | 2,99 | | | энергетическими ресурсами государственных | | | | | | | | (муниципальных) учреждений (для сопоставимых | | | | | | | | условий) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 13 | Доля расходов краевого бюджета на обеспечение | % | 2,73 | 2,73 | 2,6 | 2,46 | | | энергетическими ресурсами государственных | | | | | | | | (муниципальных) учреждений (для фактических | | | | | | | | условий) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 14 | Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение | млн руб. | -156,39 | -156,39 | -151,39 | -146,38 | | | энергетическими ресурсами государственных | | | | | | | | (муниципальных) учреждений (для фактических | | | | | | | | условий) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 15 | Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение | млн руб. | 268,52 | 268,52 | 93,1 | -82,33 | | | энергетическими ресурсами государственных | | | | | | | | (муниципальных) учреждений (для сопоставимых | | | | | | | | условий) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 16 | Доля государственных учреждений, финансируемых | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | за счет средств краевого бюджета, в общем объеме | | | | | | | | государственных учреждений, в отношении которых | | | | | | | | произведено обязательное энергетическое | | | | | | | | обследование | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 17 | Доля муниципальных учреждений, в отношении | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | которых проведены обязательные энергетические | | | | | | | | обследования за счет субсидий из краевого и | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 18 | Число энергосервисных договоров (контрактов), | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | | | заключенных государственными, муниципальными | | | | | | | | заказчиками | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 19 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в | % | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | | | общем объеме государственных, муниципальных | | | | | | | | заказчиков, которыми заключены энергосервисные | | | | | | | | договоры (контракты) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 20 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | государственных, муниципальных нужд в | | | | | | | | соответствии с требованиями энергетической | | | | | | | | эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, | | | | | | | | работ, услуг для государственных, муниципальных | | | | | | | | нужд (в стоимостном выражении) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 21 | Удельные расходы краевого бюджета на | тыс. руб./чел. | 13,66 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | | | предоставление социальной поддержки гражданам по | | | | | | | | оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в | | | | | | | | расчете на одного жителя) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 22 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой | % | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | | | (используемой) в жилых домах (за исключением | | | | | | | | многоквартирных домов), расчеты за которую | | | | | | | | осуществляются с использованием приборов учета, в | | | | | | | | общем объеме электрической энергии, потребляемой | | | | | | | | (используемой) в жилых домах (за исключением | | | | | | | | многоквартирных домов) на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 23 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой | % | 30,00 | 30,10 | 41,67 | 53,33 | | | (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за | | | | | | | | которую осуществляются с использованием | | | | | | | | коллективных (общедомовых) приборов учета, в | | | | | | | | общем объеме электрической энергии, потребляемой | | | | | | | | (используемой) в многоквартирных домах на | | | | | | | | территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 24 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой | % | 88,61 | 88,61 | 89,50 | 90,38 | | | (используемой) в многоквартирных домах, оплата | | | | | | | | которой осуществляется с использованием | | | | | | | | индивидуальных и общих (для коммунальной | | | | | | | | квартиры) приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | электрической энергии, потребляемой (используемой) | | | | | | | | в многоквартирных домах на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 25 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой | % | 16,83 | 16,90 | 17,07 | 17,17 | | | (используемой) в жилых домах, расчеты за которую | | | | | | | | осуществляются с использованием приборов учета, в | | | | | | | | общем объеме тепловой энергии, потребляемой | | | | | | | | (используемой) в жилых домах на территории края (за | | | | | | | | исключением многоквартирных домов) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 26 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой | % | 43,2 | 43,2 | 43,63 | 44,06 | | | (используемой) в многоквартирных домах, оплата | | | | | | | | которой осуществляется с использованием | | | | | | | | коллективных (общедомовых) приборов учета, в | | | | | | | | общем объеме тепловой энергии, потребляемой | | | | | | | | (используемой) в многоквартирных домах на | | | | | | | | территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 27 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в | % | 32,7 | 32,7 | 33,03 | 33,35 | | | жилых домах (за исключением многоквартирных | | | | | | | | домов), расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | использованием приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | воды, потребляемой (используемой) в жилых домах | | | | | | | | (за исключением многоквартирных домов) на | | | | | | | | территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 28 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в | % | 42,60 | 42,60 | 43,03 | 43,45 | | | многоквартирных домах, расчеты за которую | | | | | | | | осуществляются с использованием коллективных | | | | | | | | (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | потребляемой (используемой) в многоквартирных | | | | | | | | домах на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 29 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в | % | 20,60 | 20,60 | 20,81 | 21,01 | | | многоквартирных домах, расчеты за которую | | | | | | | | осуществляются с использованием индивидуальных и | | | | | | | | общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, | | | | | | | | в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в | | | | | | | | многоквартирных домах на территории края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 30 | Число жилых домов, в отношении которых проведено | шт. | 490 | 490 | 495 | 500 | | | энергетическое обследование | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 31 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | | энергетическое обследование, в общем числе жилых | | | | | | | | домов | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 32 | Доля выработки электрической энергии дизельными | % | 1,25 | 1,26 | 1,64 | 1,65 | | | электростанциями, осуществляющими | | | | | | | | когенерационную выработку тепловой и | | | | | | | | электрической энергии, в общем объеме | | | | | | | | электрической энергии, вырабатываемой дизельными | | | | | | | | электростанциями Красноярского края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 33 | Динамика изменения фактического объема потерь | кВт. ч | -204 091 350 | -253 412 651 | -253 412 651 | -253 412 651 | | | электрической энергии при ее передаче по | | | | | | | | распределительным сетям | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 34 | Динамика изменения фактического объема потерь | Гкал | -221 865,02 | -1 301 492,93 | -1 301 492,93 | -1 301 492,93 | | | тепловой энергии при ее передаче | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 35 | Динамика изменения фактического объема потерь | куб. м | -1 152 124,38 | -87 459 656,00 | -87 459 656,00 | -87 459 656,00 | | | воды при ее передаче | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 36 | Динамика изменения объемов электрической энергии, | кВт. ч | -6 271 557,93 | -495 370 486,34 | -495 370 486,34 | -495 370 486,34 | | | используемой при передаче (транспортировке) воды | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 37 | Изменение удельного расхода топлива на выработку | т. у. т./кВт. ч | -0,03334 | -0,03334 | -0,03334 | -0,03334 | | | электрической энергии тепловыми электростанциями | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 38 | Изменение удельного расхода топлива на выработку | т. у. т./Гкал | -0,0072 | -0,0072 | -0,0072 | -0,0072 | | | тепловой энергии | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 39 | Доля снижения потерь электрической энергии при ее | % | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | | | передаче по распределительным сетям в общем | | | | | | | | объеме отпущенной электроэнергии | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 40 | Динамика количества высокоэкономичных по | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | использованию моторного топлива (в том числе | | | | | | | | относящихся к объектам с высоким классом | | | | | | | | энергетической эффективности) транспортных | | | | | | | | средств, относящихся к общественному транспорту, | | | | | | | | регулирование тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | котором осуществляется органами государственной | | | | | | | | власти Красноярского края | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------| | 41 | Динамика количества общественного транспорта, | шт. | 65 | 65 | 65 | 65 | | | регулирование тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | котором осуществляется органами государственной | | | | | | | | власти края, в отношении которых проведены | | | | | | | | мероприятия по энергосбережению и повышению | | | | | | | | энергетической эффективности, в том числе по | | | | | | | | замещению бензина, используемого транспортными | | | | | | | | средствами в качестве моторного топлива, природным | | | | | | | | газом | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Пункт в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) 4. Механизм реализации подпрограммы 4.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на: 1) приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии; 2) проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений; 3) информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 4) предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения; 5) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края; 6) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края; 7) проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края". 4.2. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: 1) Министерство в части финансовых средств, направляемых на следующие мероприятия подпрограммы: приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии; проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений; предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения; предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края; предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края; проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края"; 2) Агентство в части финансовых средств, направляемых на информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4.3. В 2014 году субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения по заключенным контрактам (договорам) предоставляются бюджетам муниципальных образований, являющихся получателями субсидий в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.10.2013 N 529-п "Об утверждении перечня муниципальных районов и городских округов Красноярского края - победителей конкурса по отбору муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", являющихся получателями средств субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения в 2013 году". Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения, указанным в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между Министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований Красноярского края согласно распределению субсидий бюджетам муниципальных образований, установленному приложением N 3 к подпрограмме. Для перечисления субсидии муниципальные образования в срок до 15 мая 2014 года представляют в Министерство для проверки следующие документы: 1) копии платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% от суммы субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения; 2) копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения, а также копии документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии документов представляются заверенные главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом (в двух экземплярах). Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, рассматривает поступившие документы и перечисляет субсидию бюджету муниципального образования Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств и в пределах сумм, подтвержденных контрактами (договорами). 4.4. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края осуществляется в порядке согласно приложению N 4 к подпрограмме. 4.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края осуществляется в порядке согласно приложению N 5 к подпрограмме. 4.6. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий программы, образовавшихся по результатам предоставления и расходования субсидий, указанных в пунктах 4.4-4.5 раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы", а также перераспределение данных сумм субсидий осуществляется в соответствии с порядками, указанными в пунктах 4.4-4.5 раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы". 4.7. В 2014 году Министерством осуществляется оплата приобретения энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии по государственным контрактам, заключенным в 2013 году на основании следующих документов: а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; б) копий счетов-фактур; в) копий товарно-транспортных накладных; г) копий актов приема-передачи. 4.8. В 2014 году Министерством осуществляется оплата проведения обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений по государственным контрактам, заключенным Министерством в 2013 году на основании следующих документов: а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; б) копий счетов-фактур; в) копий актов выполненных работ. 4.9. В 2014 году Министерством осуществляется оплата проведения исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края" по государственным контрактам, заключенным в 2013 году, на основании следующих документов: а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; б) копий счетов-фактур; в) копий актов сдачи-приема выполненных работ. 4.10. В 2014 году Агентством оплата в части финансовых средств, направляемых на информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется по государственным контрактам, заключенным в 2013 году, на основании следующих документов: а) копий государственных контрактов, заключенных в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; б) копий счетов-фактур; в) копий актов выполненных работ. (Раздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) 5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 5.1. Организация управления подпрограммой осуществляется в 2014- 2016 годах министерством. 5.2. Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы в 2014-2016 годах в части своей компетенции осуществляют: Министерство - по мероприятиям 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 приложения N 2 к подпрограмме; Агентство - по мероприятию 2.1 приложения N 2 к подпрограмме. (Пункт в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) 5.3. Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется министерством. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|