Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п

Документ имеет не последнюю редакцию.




                                         Приложение N 4
                                         к подпрограмме "Развитие
                                         объектов социальной сферы,
                                         капитальный ремонт объектов
                                         коммунальной инфраструктуры и
                                         жилищного фонда муниципальных
                                         образований город Норильск
                                         и Таймырский Долгано-Ненецкий
                                         муниципальный район"
                                         на 2014-2020 годы

 Перечень мероприятий, направленных на сохранение устойчивости зданий
перспективного  жилищного  фонда    на    территории    муниципального
                     образования города Норильск

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Адрес                                      | Год ввода в  | Серия | Площадь      | Сметная      |
| п/п |                                            | эксплуатацию |       | технического | стоимость    |
|     |                                            |              |       | подполья     | работ        |
|     |                                            |              |       |--------------+--------------|
|     |                                            |              |       | (кв. м)      | (тыс. руб.)  |
|-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| 1   | 2                                          | 3            | 4     | 5            | 6            |
|-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
|     | Всего: сохранение устойчивости зданий      |              |       |              | 2 730 641,50 |
|     | жилищного фонда                            |              |       |              |              |
|     |--------------------------------------------|              |       |              |              |
|     | на 2014-2020 годы - 402 здания             |              |       |              |              |
|-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
|     | Всего: I этап - 2014-2016 годы, 124 здания |              |       |              | 751 058,20   |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2014 год: 36 зданий                        |              |       |              | 220 047,90   |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2015 год: 45 зданий                        |              |       |              | 241 384,20   |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2016 год: 43 здания                        |              |       |              | 289 626,10   |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2017 год: 60 зданий                        |              |       |              | 448 594,00   |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2018 год: 69 зданий                        |              |       |              | 471031,8     |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2019 год: 74 здания                        |              |       |              | 495126,7     |
|--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------|
| Всего 2020 год: 75 зданий                        |              |       |              | 564830,8     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту
                        многоквартирных домов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Адрес жилого дома | Год постройки |   %    | Серия | Количество | Количество |  Общая   | Стоимость   | Стоимость     |
|       |    (помещения)    |               | износа |       |   этажей   |  квартир   | площадь, | ремонта 1   | комплексного  |
|       |                   |               |        |       |            |            |  кв. м   | кв. м, тыс. | ремонта, тыс. |
|       |                   |               |        |       |            |            |          | руб.        | руб.          |
|       |                   |               |        |       |            |            |          |             |               |
|-------+-------------------+---------------+--------+-------+------------+------------+----------+-------------+---------------|
|   1   |         2         |       3       |   4    |   5   |     6      |     7      |    8     |      9      |      10       |
|-------+-----------------------------------------------------------------+------------+----------+-------------+---------------|
|       | Всего: комплексный капитальный ремонт МКД на 2014-2016 годы     |            |  11 120  |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           2014 год                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Итого 2014 год    |       -       |   -    |   -   |     -      |     -      |   6047   |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           2015 год                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Итого 2015 год    |       -       |   -    |   -   |     -      |     -      |    0     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           2016 год                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Итого 2016 год    |       -       |   -    |   -   |     -      |     -      |  5 073   |             |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                               Приложение N 5
                               к подпрограмме "Развитие объектов
                               социальной сферы, капитальный ремонт
                               объектов коммунальной инфраструктуры и
                               жилищного фонда муниципальных
                               образований город Норильск и Таймырский
                               Долгано-Ненецкий муниципальный район"
                               на 2014-2020 годы

    Выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных
 многоквартирных домов в рамках перечня мероприятий, направленных на
сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального
                      образования город Норильск

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Адрес жилого дома             | Год        | Серия дома   | Площадь,   | Прогноз      | Количество    | Стоимость   |
| п/п|                               | постройки  |              | кв. м      | расселения   | зданий (ед.)  | работ (тыс. |
|    |                               |            |              |            | (год)        |               | руб.)       |
|----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| 1  | 2                             | 3          | 4            | 5          | 6            | 7             | 8           |
|----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|    | Всего снос выселенных         |            |              | 51830      |              | 8             | 160833,7    |
|    | аварийных и ветхих строений,  |            |              |            |              |               |             |
|    | 2014-2020 гг.                 |            |              |            |              |               |             |
|    |                               |            |              |            |              |               |             |
|----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|    | Всего I этап - 2014-2016 гг.  |            |              | 20403      |              | 3             | 63312,6     |
|    |                               |            |              |            |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2014 год                |            |              | 6 439      |              | 1             | 19980,9     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2015 год                |            |              | 7 031      |              | 1             | 21817,9     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2016 год                |            |              | 6 933      |              | 1             | 21513,8     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2017 год                |            |              | 6 312      |              | 1             | 19586,8     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2018 год                |            |              | 6 625      |              | 1             | 20558,0     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2019 год                |            |              | 6 636      |              | 1             | 20592,2     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2020 год                |            |              | 11 854     |              | 2             | 36784,1     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого
                           жилищного фонда

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Показатель                                                                            | Количество    | Площадь,    |
| п/п|                                                                                       | квартир (шт.) | кв. м       |
|    |                                                                                       |               |             |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------|
| 1  | 2                                                                                     | 3             | 4           |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------|
|    | Всего ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2014- | 1 120         | 55 755      |
|    | 2020 гг.                                                                              |               |             |
|    |                                                                                       |               |             |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------|
|    | Всего I этап - 2014-2016 гг.                                                          | 480           | 23 895      |
|    |                                                                                       |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2014 год                                                                        | 160           | 7 965       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2015 год                                                                        | 160           | 7 965       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2016 год                                                                        | 160           | 7 965       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2017 год                                                                        | 160           | 7 965       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2018 год                                                                        | 160           | 7 965       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2019 год                                                                        | 160           | 7 965       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 год                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Итого 2020 год                                                                        | 160           | 7 965       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 6
                                         к подпрограмме "Развитие
                                         объектов социальной сферы,
                                         капитальный ремонт объектов
                                         коммунальной инфраструктуры и
                                         жилищного фонда
                                         муниципального образования
                                         город Норильск и Таймырский
                                         Долгано-Ненецкий
                                         муниципальный район"
                                         на 2014-2020 годы

        Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на
  реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования,
               в том числе по уровням бюджетной системы

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 15.04.2014 г. N 147-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Программные      | Код статьи    | Главные            | Источники      | Объемы финансирования, тыс. руб.       |           |           |             |           |           |           |             | Ожидаемый результат от    |
|       | мероприятия,     | классификации | распорядители      | финансирования |                                        |           |           |             |           |           |           |             | реализованных             |
|       | обеспечивающие   | операций      |                    |                |                                        |           |           |             |           |           |           |             | программных               |
|       | выполнение       | сектора гос.  |                    |                |                                        |           |           |             |           |           |           |             | мероприятий               |
|       | задач            | управления    |                    |                |                                        |           |           |             |           |           |           |             | (в натуральном            |
|       |                  |               |                    |                |                                        |           |           |             |           |           |           |             | выражении), эффект        |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+----------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    |                | всего       |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    |                |             | I - этап     | 2014      | 2015      | 2016      | II - этап   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020        |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 1     | 2                | 3             | 4                  | 5              | 6           | 7            | 8         | 9         | 10        | 11          | 12        | 13        | 14        | 15          | 16                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск                      |             |           |           |           |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 1.1   | Субсидия бюджету                 | министерство       | всего,         | 1 322 370,0 | 566 730,0    | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 755 640,0   | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0   | ремонт 51686 метров       |
|       | муниципального образования       | энергетики и       | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | инженерных сетей          |
|       | город Норильск на модернизацию   | жилищно-           |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       | и капитальный ремонт объектов    | коммунального      |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       | коммунальной инфраструктуры      | хозяйства          |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                                  | Красноярского края |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+----------------------------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | 420 000,0   | 180 000,0    | 60 000,0  | 60 000,0  | 60000,0   | 240 000,0   | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0    |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 350 000,0   | 150 000,0    | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0  | 200 000,0   | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0    |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 770,0       | 330,0        | 110,0     | 110,0     | 110,0     | 440,0       | 110,0     | 110,0     | 110,0     | 110,0       |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | 551 600,0   | 236 400,0    | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0  | 315 200,0   | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0    |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       | Итого по задаче  |               |                    | всего,         | 1 322 370,0 | 566 730,0    | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 755 640,0   | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 188 910,0   |                           |
|       | 1                |               |                    | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | 420 000,0   | 180 000,0    | 60 000,0  | 60 000,0  | 60000,0   | 240 000,0   | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0    |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 350 000,0   | 150 000,0    | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0  | 200 000,0   | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0    |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 770,0       | 330,0        | 110,0     | 110,0     | 110,0     | 440,0       | 110,0     | 110,0     | 110,0     | 110,0       |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | 551 600,0   | 236 400,0    | 78800,0   | 78800,0   | 78800,0   | 315 200,0   | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0    |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 2.1   | Субсидия бюджету                 | министерство       | всего,         | 2 730 641,5 | 751 058,2    | 220 047,9 | 241 384,2 | 289 626,1 | 1 979 583,3 | 448 594,0 | 471 031,8 | 495 126,7 | 564 830,8   | укрепление фундаментов    |
|       | муниципального образования       | энергетики и       | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | 402 зданий                |
|       | город Норильск на сохранение     | жилищно-           |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       | устойчивости зданий              | коммунального      |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       | перспективного жилищного фонда   | хозяйства          |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                                  | Красноярского края |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+----------------------------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | -           | -            | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -           | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0         |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 2 727 913,7 | 750 308,0    | 219828,1  | 241143,1  | 289336,8  | 1 977 605,7 | 448145,9  | 470 561,2 | 494 632,1 | 564 266,5   |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 2 727,8     | 750,2        | 219,8     | 241,1     | 289,3     | 1 977,6     | 448,1     | 470,6     | 494,6     | 564,3       |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | -           | -            | 0,0       | 0,0       | 0,0       | -           | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0         |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 2.2   | Субсидия бюджету муниципального образования город     | всего,         | 450 107,2   | 450 107,2    | 158 371,5 | 158 371,5 | 133 364,2 | -           | -         | -         | -         | -           | проведение ремонта 3      |
|       | Норильск на выполнение работ по комплексному          | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | многоквартирных домов     |
|       | капитальному ремонту многоквартирных домов            |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                                                       |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | -           | -            |           |           |           | -           |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 449 657,6   | 449 657,6    | 158 213,3 | 158 213,3 | 133 231,0 | -           |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 449,6       | 449,6        | 158,2     | 158,2     | 133,2     | -           |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | -           | -            |           |           |           | -           |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 2.3   | Субсидия бюджету муниципального образования город     | всего,         | 160 833,7   | 63 312,6     | 19 980,9  | 21 817,9  | 21 513,8  | 97 521,1    | 19 586,8  | 20 558,0  | 20 592,2  | 36 784,1    | снос 8 аварийных и        |
|       | Норильск на снос аварийных и ветхих строений          | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | ветхих строений           |
|       |                                                       |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | -           | -            |           |           |           | -           |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 160 673,0   | 63 249,3     | 19 960,9  | 21 796,1  | 21 492,3  | 97 423,7    | 19 567,2  | 20 537,5  | 20 571,6  | 36747,4     |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 160,7       | 63,3         | 20,0      | 21,8      | 21,5      | 97,4        | 19,6      | 20,5      | 20,6      | 36,7        |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | -           | -            |           |           |           | -           |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 2.4   | Субсидия бюджету муниципального образования город     | всего,         | 790 545,6   | 306 091,0    | 97 094,7  | 101 949,4 | 107 046,9 | 484 454,6   | 112 399,2 | 118 019,2 | 123 920,1 | 130 116,1   | ремонт 1120 квартир       |
|       | Норильск на ремонт квартир под переселение из         | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       | аварийного и ветхого жилищного фонда                  |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                                                       |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | -           | -            |           |           |           | -           |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 789 755,7   | 305 785,1    | 96 997,7  | 101 847,5 | 106 939,9 | 483 970,6   | 112 286,9 | 117 901,3 | 123 796,3 | 129986,1    |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 789,9       | 305,9        | 97,0      | 101,9     | 107,0     | 484,0       | 112,3     | 117,9     | 123,8     | 130,0       |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | -           | -            |           |           |           | -           |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       | Итого по задаче  |               |                    | всего,         | 4 132 128,0 | 1 570 569,0  | 495 495,0 | 523 523,0 | 551 551,0 | 2 561 559,0 | 580 580,0 | 609 609,0 | 639 639,0 | 731 731,0   |                           |
|       | 2                |               |                    | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | -           | -            | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -           |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 4 128 000,0 | 1 569 000,0  | 495 000,0 | 523 000,0 | 551 000,0 | 2 559 000,0 | 580 000,0 | 609 000,0 | 639 000,0 | 731 000,0   |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 4 128,0     | 1 569,0      | 495,0     | 523,0     | 551,0     | 2 559,0     | 580,0     | 609,0     | 639,0     | 731,0       |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | -           | -            | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         | -           |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального    |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
| района                                                                                       |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|                                                                                              |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 3.1   | Строительство физкультурно-      | министерство       | всего,         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | ввод физкультурно-        |
|       | оздоровительного комплекса в г.  | спорта, туризма и  | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | оздоровительного          |
|       | Дудинке (крытого катка с         | молодежной         |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | комплекса в городе        |
|       | искусственным льдом на 250 мест  | политики           |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | Дудинка (крытого катка    |
|       | в г. Дудинке)                    | Красноярского края |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | на 250 мест в г. Дудинке) |
|       |                                  |                    |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+----------------------------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | -           | -            |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+-------------------------------------------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
| 3.2   | Завершение строительства плавательного бассейна в г.  | всего,         | 270 000,0   |              |           |           |           | 270 000,0   |           |           |           | 270 000,0   | ввод плавательного        |
|       | Норильске                                             | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             | бассейна в г. Норильске   |
|       |                                                       |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------|                           |
|       |                  |               |                    | федеральный    |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------|                           |
|       |                  |               |                    | краевой бюджет |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------|                           |
|       |                  |               |                    | местный бюджет |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------|                           |
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | 270 000,0   |              |           |           |           | 270 000,0   |           |           |           | 270 000,0   |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       | Итого по задаче  |               |                    | всего,         | 270 000,0   |              |           |           |           | 270 000,0   |           |           |           | 270 000,0   |                           |
|       | 3                |               |                    | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | 270 000,0   |              |           |           |           | 270 000,0   |           |           |           | 270 000,0   |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       | Итого по задачам |               |                    | всего,         | 5 724 498,0 | 2 137 299,0  | 684 405,0 | 712 433,0 | 740 461,0 | 3 587 199,0 | 769 490,0 | 798 519,0 | 828 549,0 | 1 190 641,0 |                           |
|       | 1-3              |               |                    | в том числе:   |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|       |                  |               |                    |                |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | федеральный    | 420 000,0   | 180 000,0    | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0  | 240 000,0   | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0  | 60 000,0    |                           |
|       |                  |               |                    | бюджет         |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | краевой бюджет | 4 478 000,0 | 1 719 000,0  | 545 000,0 | 573 000,0 | 601 000,0 | 2 759 000,0 | 630 000,0 | 659 000,0 | 689 000,0 | 781 000,0   |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | местный бюджет | 4 898,0     | 1 899,0      | 605,0     | 633,0     | 661,0     | 2 999,0     | 690,0     | 719,0     | 749,0     | 841,0       |                           |
|-------+------------------+---------------+--------------------+----------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------------------|
|       |                  |               |                    | внебюджетные   | 821 600,0   | 236 400,0    | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0  | 585 200,0   | 78 800,0  | 78 800,0  | 78 800,0  | 348 800,0   |                           |
|       |                  |               |                    | источники      |             |              |           |           |           |             |           |           |           |             |                           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________
     <*>  Указанные  средства  в  настоящее  время  не    подтверждены
расходными  обязательствами  федерального    бюджета,    включены    в
подпрограмму  на  основании  п.  3.2  соглашения  о  взаимодействии  и
сотрудничестве между Министерством регионального  развития  Российской
Федерации,  Красноярским  краем,  муниципальным  образованием    город
Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель"  по  модернизации  и  развитию
объектов  социальной,  инженерной  инфраструктуры  и  жилищного  фонда
города Норильска от 31 августа 2010 года.



                               Приложение N 7
                               к подпрограмме "Развитие объектов
                               социальной сферы, капитальный ремонт
                               объектов коммунальной инфраструктуры
                               и жилищного фонда муниципальных
                               образований город Норильск и Таймырский
                               Долгано-Ненецкий муниципальный район"
                               на 2014-2020 годы


                                Отчет

 об исполнении мероприятий в  рамках  долгосрочной  целевой  программы
 "Развитие объектов  социальной  сферы,  капитальный  ремонт  объектов
 коммунальной  инфраструктуры  и   жилищного    фонда    муниципальных
 образований  город    Норильск    и    Таймырский    Долгано-Ненецкий
 муниципальный район" на 2014-2020 годы





  за ________________________ месяц
       (отчетный период)

  Период реализации программы: __________________________________________

  Государственный заказчик программы (координатор программы): ______________

  Форма 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Программные мероприятия       | Адрес       | Ед.     | Объем работ                      | Стоимость работ (тыс. руб.)                                                |
| п/п|                               | объекта     | измере- |----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |             | ния     | за месяц       | с начала года   | за месяц                            | с начала года                        |
|    |                               |             |         |----------------+-----------------+-------------------------------------+--------------------------------------|
|    |                               |             |         | план   | факт  | план   | факт   | план    | перечис| план    | освоено| план    | перечис-| план    | освоено|
|    |                               |             |         |        | выпол-|        | выпол- | перечис-| -лено  | освоения|        | перечис | лено    | освоения|        |
|    |                               |             |         |        | нения |        | нения  | ления   |        |         |        | -ления  |         |         |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------|
| 1  | 2                             | 3           | 4       | 5      | 6     | 7      | 8      | 9       | 10     | 11      | 12     | 13      | 14      | 15      | 16     |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------|
|    | Итого по программе            |             |         |        |       |        |        |         |        |         |        |         |         |         |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------|
|    | Объект 1                      |             |         |        |       |        |        |         |        |         |        |         |         |         |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------|
|    | Объект 2                      |             |         |        |       |        |        |         |        |         |        |         |         |         |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------|
|    | Объект 3                      |             |         |        |       |        |        |         |        |         |        |         |         |         |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Форма 2

----------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Показатели реализации         | Единицы     | Объем работ в рамках мероприятий  |
| п/п|                               | измерения   | программы                         |
|    |                               |             |-----------------------------------|
|    |                               |             | за месяц         | с начала года  |
|    |                               |             |------------------+----------------|
|    |                               |             | план    | факт   | план  | факт   |
|    |                               |             |         | выпол- |       | выпол- |
|    |                               |             |         | нения  |       | нения  |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 1  | 2                             | 3           | 4       | 5      | 6     | 7      |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 1  | Модернизация и развитие       | пог. м      |         |        |       |        |
|    | объектов коммунальной         |             |         |        |       |        |
|    | инфраструктуры                |             |         |        |       |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 2  | Сохранение устойчивости       | здание      |         |        |       |        |
|    | зданий перспективного         |             |         |        |       |        |
|    | жилищного фонда               |             |         |        |       |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 3  | Выполнение работ по           | здание      |         |        |       |        |
|    | комплексному капитальному     |             |         |        |       |        |
|    | ремонту многоквартирных       |             |         |        |       |        |
|    | домов                         |             |         |        |       |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 4  | Снос аварийных и ветхих       | здание, кв. |         |        |       |        |
|    | строений                      | м           |         |        |       |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 5  | Ремонт квартир под            | квартира    |         |        |       |        |
|    | переселение из аварийного и   |             |         |        |       |        |
|    | ветхого жилищного фонда       |             |         |        |       |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 6  | Ввод физкультурно-            | объект      |         |        |       |        |
|    | оздоровительного комплекса в  |             |         |        |       |        |
|    | г. Дудинке (крытого катка с   |             |         |        |       |        |
|    | искусственным льдом на 250    |             |         |        |       |        |
|    | мест в г. Дудинке)            |             |         |        |       |        |
|----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------|
| 7  | Ввод плавательного бассейна в | объект      |         |        |       |        |
|    | г. Норильске                  |             |         |        |       |        |
----------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 8
                                        к государственной программе
                                        Красноярского края
                                        "Реформирование и модернизация
                                        жилищно-коммунального
                                        хозяйства и повышение
                                        энергетической эффективности"

 1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
         эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 15.04.2014 г. N 147-п)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование подпрограммы         | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае"                                                      |
|                                   | на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма)                                                                                             |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование государственной      | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"                             |
| программы, в рамках которой       |                                                                                                                                      |
| реализуется подпрограмма          |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган                             | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края                                                         |
| исполнительной                    | (далее - Министерство);                                                                                                              |
| власти Красноярского              | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - Агентство)                                                      |
| края и (или) иной                 |                                                                                                                                      |
| главный                           |                                                                                                                                      |
| распорядитель                     |                                                                                                                                      |
| бюджетных средств,                |                                                                                                                                      |
| определенный в                    |                                                                                                                                      |
| государственной                   |                                                                                                                                      |
| программе                         |                                                                                                                                      |
| соисполнителем                    |                                                                                                                                      |
| программы,                        |                                                                                                                                      |
| реализующим                       |                                                                                                                                      |
| настоящую                         |                                                                                                                                      |
| подпрограмму                      |                                                                                                                                      |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цели и задачи подпрограммы        | цель подпрограммы:                                                                                                                   |
|                                   | формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задачи        |
|                                   | подпрограммы:                                                                                                                        |
|                                   | повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края;                                                                 |
|                                   | развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;                       |
|                                   | внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение                     |
|                                   | энергетической эффективности;                                                                                                        |
|                                   | повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения             |
|                                   | энергетической эффективности                                                                                                         |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы                | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые                                                                  |
|                                   | осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных                                                              |
|                                   | домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем                                                         |
|                                   | объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории                                                                     |
|                                   | Красноярского края, в том числе:                                                                                                     |
|                                   | электрической энергии с 99,20% в 2014 году до 99,25% в 2016 году;                                                                    |
|                                   | тепловой энергии с 42,56% в 2014 году до 43,41% в 2016 году;                                                                         |
|                                   | воды с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году;                                                                                     |
|                                   | увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием                                                              |
|                                   | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов                                                          |
|                                   | с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т. в 2016 году;                                                              |
|                                   | увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием                                                               |
|                                   | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов,                                                         |
|                                   | в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с                                                           |
|                                   | 7,10% в 2014 году до 9,44% в 2016 году;                                                                                              |
|                                   | увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования                                                             |
|                                   | мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,                                                            |
|                                   | в общем объеме подпрограммы с 29,24% в 2014 году до 29,40% в 2016 году                                                               |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации подпрограммы     | 2014-2016 годы                                                                                                                       |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемы и источники                | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 488 707,4 тыс.                                                                  |
| финансирования                    | рублей, из них по годам:                                                                                                             |
| подпрограммы                      | 2014 год - 1 223 512,9 тыс. рублей;                                                                                                  |
|                                   | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей;                                                                                                    |
|                                   | 2016 год - 625 936,00 тыс. рублей;                                                                                                   |
|                                   | источники финансирования:                                                                                                            |
|                                   | за счет средств краевого бюджета всего 113 766,5 тыс. рублей, из них по                                                              |
|                                   | годам:                                                                                                                               |
|                                   | 2014 год - 113 766,5 тыс. рублей;                                                                                                    |
|                                   | 2015 год - 0,0 тыс. рублей;                                                                                                          |
|                                   | 2016 год - 0,0 тыс. рублей;                                                                                                          |
|                                   | за счет средств местного бюджета всего 483,8 тыс. рублей, из них по годам:                                                           |
|                                   | 2014 год - 483,8 тыс. рублей;                                                                                                        |
|                                   | 2015 год - 0,0 тыс. рублей;                                                                                                          |
|                                   | 2016 год - 0,0 тыс. рублей;                                                                                                          |
|                                   | за счет внебюджетных средств всего 2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам:                                                         |
|                                   | 2014 год - 1 109 262,6 тыс. рублей;                                                                                                  |
|                                   | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей;                                                                                                    |
|                                   | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей                                                                                                     |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система организации               | текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы                                                                             |
| контроля за исполнением           | осуществляется Министерством;                                                                                                        |
| подпрограммы                      | внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением                                                                        |
|                                   | бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных                                                                  |
|                                   | правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за                                                                 |
|                                   | полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы                                                                       |
|                                   | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в                                                                   |
|                                   | сфере закупок Красноярского края;                                                                                                    |
|                                   | внешний государственный финансовый контроль за использованием средств                                                                |
|                                   | краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная                                                                     |
|                                   | палата Красноярского края.                                                                                                           |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    2. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости
                        принятия подпрограммы

      2.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел

     Анализ    потребления    топливно-энергетических    ресурсов    в
Красноярском  крае  показывает,  что  за  последние  5  лет  произошло
существенное изменение структуры тепловых  и  электрических  нагрузок.
Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии  произошел  в
бытовом секторе и промышленности.
     Задача энергосбережения особенно актуальна в  бюджетной  сфере  и
жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих  сферах  расходуется  до
40-60 процентов муниципальных бюджетов.
     Деятельность предприятий коммунального  хозяйства  сопровождается
большими  потерями  энергетических  ресурсов  при  их    производстве,
передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного  контроля
ограждающих  конструкций  зданий  показывают,  что  общие  теплопотери
зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет  ситуацию  рост
тарифов на  тепловую  и  электрическую  энергию,  опережающий  уровень
инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех  уровней  на
энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению
коммунальных платежей населения.
     В  Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2030  года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от
13.10.2009 N 1715-р обозначено, что одной из главных проблем  является
значительный    нереализованный    потенциал    организационного     и
технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего
объема внутреннего энергопотребления. Согласно  существующим  оценкам,
удельный  вес  различных  составляющих  в  общей  величине  указанного
потенциала характеризуется следующими данными:
     жилые здания - 18-19 процентов;
     электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае  в
диапазоне от 13 до 15 процентов;
     теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в
диапазоне от 9 до 10 процентов;
     производство топлива, сжигание  попутного  газа,  энергоснабжение
государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне  от  5  до  6
процентов;
     сельское хозяйство - 3-4 процента.
     В соответствии с  приказом  Министерства  регионального  развития
Российской Федерации от 26.08.2011  N  417  "О  внесении  изменений  в
Методику  расчета   значений    целевых    показателей    в    области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе
в  сопоставимых  условиях,    утвержденную    приказом    Министерства
регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273" объем
экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть
путем  реализации  мероприятий  по  энергосбережению    и    повышению
энергетической эффективности, планируется на уровне 23567,76 тыс. тонн
условного топлива (далее - т. у.  т.),  или  40  процентов  от  объема
потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году.
     Процесс энергосбережения в  Красноярском  крае  можно  обеспечить
только  программно-целевым  методом,  в  рамках  которого   необходимо
сформировать  структуру  управления,  нормативно-правовую  основу    и
финансово-экономические    механизмы,    способствующие       развитию
энергосбережения в крае.
     2.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия.
     Богатая сырьевая база Красноярского  края  делает  его  одним  из
лидеров в  Российской  Федерации.  Среди  ее  субъектов  по  суммарной
установленной мощности электростанций регион занимает 2-е место, а  по
вырабатываемой  электрической  энергии  -  4-е.  Добывая  и  производя
большие  объемы  топливно-энергетических  ресурсов,   край    является
поставщиком электрической энергии, угля, дизельного топлива, топочного
мазута, бензина.
     Производство электрической энергии (объемы которого с  2000  года
увеличились на 1995 тыс. т. у. т.  в  Красноярском  крае  осуществляют
гидроэлектростанции (далее - ГЭС), теплоэлектростанции (далее -  ТЭЦ),
городские районные электростанции (далее - ГРЭС). На долю ГЭС  в  2009
году  пришлось  40  процентов  выработки,  на  долю  ТЭЦ  и  ГРЭС    -
соответственно 60  процентов.  Система  централизованного  обеспечения
природным газом на территории Красноярского края отсутствует.
     Выработку тепла (которая сократилась относительно  2000  года  на
1010 тыс. т. у. т.)  осуществляют  ГРЭС,  ТЭЦ  1-3  изолированной  ОАО
"Норильско-Таймырская  энергетическая   компания"    и    отопительные
котельные. Топливом для выработки  электрической  и  тепловой  энергии
служат уголь и природный газ.
     По  секторам  конечного  потребления   в    наибольших    объемах
потребляются  электрическая  энергия,  нефть,  теплоэнергия  и  уголь,
которые  в  совокупности  составляют  75,3  процента.   Доля    прочих
топливноэнергетических ресурсов  (газ  сжиженный,  дизельное  топливо,
мазут, дрова, бензин, прочие) - 24,7 процента.
     Основной  потребитель    топливно-энергетических    ресурсов    в
Красноярском  крае  -  промышленные    предприятия    (преимущественно
обрабатывающие отрасли, представленные энергоемкими топливной,  черной
и цветной металлургией, химией и нефтехимией). На их долю в 2009  году
пришлось до 76 процентов от общего потребления топливно-энергетических
ресурсов в Красноярском крае. Это говорит  о  том,  что  и  наибольший
потенциал энергосбережения скрыт именно в отраслях промышленности.
     Энергоемкость выпуска промышленной продукции в Красноярском  крае
превышает аналогичный показатель по России и составила в 2009 году  69
кг у.  т./тыс.  руб.  (по  России  -  31  кг  у.  т./тыс.  руб.).  Это
объясняется тем, что промышленность края ориентирована на  энергоемкие
отрасли. Электроснабжение металлургических предприятий преимущественно
от ГЭС снижает энергоемкость выпуска продукции  и  долю  электрической
энергии в ее себестоимости. Так, в 2009  г.  электроемкость  составила
12,4 кг у. т./тыс. руб., или 37 кВт/ч/тыс. руб. (в России - 11 кг у.
т./тыс. руб., или 35 кВт. ч/тыс. руб.), теплоемкость - 7,2 кг у.
т./тыс. руб., или 0,05 Гкал/тыс. руб.
     По видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота  и
лесное хозяйство", "Транспорт и связь", "Строительство",  а  также  на
предприятиях и организациях, оказывающих различные виды платных  услуг
населению, на фоне растущего объема производства продукции и  оказания
платных услуг населению согласно представленным данным  статистической
отчетности    наблюдается    повсеместное    сокращение    потребления
топливноэнергетических ресурсов.
     В целом  по  Красноярскому  краю  на  фоне  снижения  численности
населения  наблюдается  рост    потребления    топливно-энергетических
ресурсов. Так, в 2000 году на душу населения было потреблено 1426 кг
у. т. всего, 333 кг у. т. (или 994 кВт. ч) электрической энергии и 833
кг у. т. (или 5,8 Гкал) тепла. В 2009 году  эти  показатели  составили
1549 кг у. т. всего, электрической энергии - 329 кг  у.  т.,  или  982
кВт. ч, тепла - 776 кг у. т., или 5,4 Гкал соответственно. Сравнить  с
динамикой  в  среднем  по  России  можно  на    примере    потребления
электрической энергии, которое в 2009 году в расчете на душу населения
составило 264 кг у. т. (или 825 кВт. ч).
     Таким  образом,  показатели  энергопотребления  как  в  целом  по
Красноярскому  краю,  так  и  по   отдельным    видам    экономической
деятельности  и  отраслям  промышленности  отражают  общую  тенденцию,
сложившуюся  на  территории  Российской  Федерации.  Анализ    сводных
топливно-энергетических балансов ряда  регионов  Российской  Федерации
выявил закономерности, согласно которым с ростом объемов  производства
ВРП снижается потребление ТЭР в расчете на  выпуск  единицы  продукции
(кг  у.  т./1000  руб.),  при  этом  потребление  ТЭР  в   целом    по
Красноярскому краю ежегодно увеличивается, но  меньшими  темпами,  чем
прирост производства валового регионального продукта.
     Планируемый  к  2020  году  рост  объемов  производства  валового
регионального продукта, прогнозируемый на уровне 2805,310  млрд  руб.,
приведет к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов  до
158799 тыс. т. у. т.  к  2020  году  (без  реализации  мероприятий  по
энергосбережению), при этом энергоемкость производства ВРП будет равна
56,6 кг у. т./1000 руб. В результате реализации комплекса  мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  плановая
величина  экономии  топливно-энергетических  ресурсов  к  2020    году
составит 36328 тыс. т. у. т.,  что  приведет  к  снижению  потребления
топливно-энергетических ресурсов до 125973 тыс. т. у. т. к 2020  году.
При этом энергоемкость производства единицы ВРП планируется на  уровне
44,91 кг у. т./1000 руб. в 2020 году, что на 40 процентов  эффективнее
относительно энергоемкости 2007 года.
     2.3.  Анализ  ситуации  в  различных  муниципальных  образованиях
Красноярского края.
     Ситуация  с  оснащенностью  приборами  учета  энергоресурсов    в
различных муниципальных образованиях края выглядит следующим образом:
     оснащенность жилищной  сферы  городских  округов  края  приборами
учета  составляет:  по  тепловой  энергии  -   15,7    процента,    по
электроэнергии - 72,3 процента, по холодной воде - 25,6  процента,  по
горячей воде - 18,5 процента;
     оснащенность жилищной сферы муниципальных районов края  приборами
учета  составляет:  по  тепловой  энергии  -    3,4    процента,    по
электроэнергии - 95,2 процента, по холодной воде - 10,2  процента,  по
горячей воде - 20,4 процента;
     оснащенность  муниципальных  учреждений  городских  округов  края
приборами учета составляет: по тепловой энергии -  52,7  процента,  по
электроэнергии - 98,8 процента, по холодной воде - 70,9  процента,  по
горячей воде - 77,8 процента;
     оснащенность муниципальных учреждений муниципальных районов  края
приборами учета составляет: по тепловой энергии -  15,9  процента,  по
электроэнергии - 96,5 процента, по холодной воде - 29,7  процента,  по
горячей воде - 38,6 процента;
     оснащенность источников  теплоснабжения  городских  округов  края
приборами учета составляет: по тепловой энергии -  62,5  процента,  по
электроэнергии - 100 процентов;
     оснащенность источников теплоснабжения муниципальных районов края
приборами учета составляет: по тепловой энергии -  21,7  процента,  по
электроэнергии - 99,9 процента.
     Доля  общественного  транспорта,  работающего  на    газомоторном
топливе, в среднем по муниципальным образованиям края  составляет  1,4
процента, электротранспорта -  3,9  процента,  в  то  время  как  94,7
процента работает на бензине  и  дизельном  топливе.  В  районах  края
транспорта, работающего на газе и электричестве, нет. Электротранспорт
существует в городах Красноярске и Ачинске, транспорт на  газомоторном
топливе - в Красноярске, Ачинске и Железногорске.
     Реализация настоящей подпрограммы приведет  к  созданию  реальных
стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых
коммунальных услуг, сократит расходы  бюджета,  улучшит  экологическую
ситуацию в регионе.
     2.4.  Анализ   причин    возникновения    проблем    в    области
энергосбережения  и  повышения   энергетической    эффективности    на
территории  края,  включая   правовое    обоснование,    перечень    и
характеристику решаемых задач.
     Основными   причинами    возникновения    проблем    в    области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
     отсутствие    контроля    за    получаемыми,       производимыми,
транспортируемыми   и    потребляемыми    энергоресурсами.    Причиной
возникновения  данной  проблемы  является  недостаточная  оснащенность
приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
     низкая  энергетическая  эффективность    объектов    коммунальной
инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной  сферы.  Причинами
возникновения  данной  проблемы  являются  высокая  доля   устаревшего
оборудования,  изношенных  коммунальных  сетей,   ветхих    жилых    и
общественных  зданий,  отсутствие  энергетических  паспортов  и  плана
мероприятий  по   энергосбережению    и    повышению    энергетической
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
     низкая  доля  энергоэффективного    муниципального    транспорта,
уличного освещения. Причинами возникновения данной  проблемы  являются
преобладание  транспорта,  работающего  на  бензине,   физическое    и
моральное   старение    осветительного    оборудования,    значительно
опережающее темпы его реконструкции;
     недостаточная  и  не   всегда    качественная    профессиональная
подготовка специалистов  в  области  энергосбережения  и  эффективного
использования энергетических ресурсов. Причиной  возникновения  данной
проблемы является отсутствие системы подготовки таких  специалистов  в
государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;
     отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к
энергосбережению.  Причиной  возникновения  данной  проблемы  является
отсутствие  информационной  системы  в  области  энергосбережения    и
повышения энергетической эффективности.
     В целях решения вышеуказанных проблем  на  территории  Российской
Федерации статьей 7 Федерального закона от  23.11.2009  N  261-ФЗ  "Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные  акты  Российской  Федерации"  к
полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов    Российской
Федерации  в  области  энергосбережения  и  повышения   энергетической
эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
     На основании указанного требования, а  также  учитывая  положения
постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N  1225
"О требованиях к региональным и  муниципальным  программам  в  области
энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности",  приказа
Министерства  экономического  развития   Российской    Федерации    от
17.02.2010 N 61  "Об  утверждении  примерного  перечня  мероприятий  в
области энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности,
который  может  быть  использован  в  целях  разработки  региональных,
муниципальных  программ  в  области  энергосбережения   и    повышения
энергетической эффективности" и  приказа  Министерства  экономического
развития Российской Федерации от  07.06.2010  N  273  "Об  утверждении
методики  расчета   значений    целевых    показателей    в    области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе
в сопоставимых условиях", разработана подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Красноярском крае".
     Для решения существующих проблем  в  области  энергосбережения  и
повышения энергетической  эффективности  на  территории  Красноярского
края предусмотрено решение следующих задач:
     повышение энергетической  эффективности  экономики  Красноярского
края;
     развитие    информационного    обеспечения    мероприятий      по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
     внедрение  мер  государственного  регулирования   и    финансовых
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение  энергетической
эффективности;
     повышение объемов внедрения научных  разработок  и  инновационных
технологий  для  решения   задач    энергосбережения    и    повышения
энергетической эффективности.
     2.5. Промежуточные и конечные социально-экономические  результаты
решения проблемы.
     Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы  выразится
в следующем:
     изменение менталитета граждан в отношении  экономии  потребляемых
энергоресурсов  путем  проведения  пропаганды    энергосбережения    в
средствах массовой информации;
     стимулирование  реализации  мероприятий  по  энергосбережению   и
энергетической  эффективности  на  территории  края  путем   выделения
субсидий  на  предоставление  грантов    органам    власти    местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов;
     повышение    качества    товаров    (услуг),      предоставляемых
энергоснабжающими  организациями,  организациями,  производящими   или
внедряющими    энергосберегающие    технологии,    путем    проведения
добровольной  сертификации  на  соответствие  предъявляемым   к    ним
требованиям.
     Ожидаемый  экономический  эффект    в    результате    реализации
подпрограммы выразится в следующем:
     к концу 2016 года  объем  потребления  топливно-энергетических  и
иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009
года снизится не менее чем на 9 процентов. Экономия составит не  менее
78276 тыс. кВт. ч электроэнергии, 315 тыс.  Гкал  тепловой  энергии  и
1930 тыс. куб. м воды;
     снижение  в  2016  году к уровню 2009 года энергоемкости валового
регионального  продукта  на  37,8%  (к 2020 году - 0,047 т. у. т./тыс.
руб.).  (В  редакции Постановления Правительства Красноярского края от
15.04.2014 г. N 147-п)

         3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения
                   подпрограммы, целевые индикаторы

     3.1.  Целью  подпрограммы  является  формирование  целостной    и
эффективной  системы  управления  энергосбережением    и    повышением
энергетической эффективности.
     3.2.  Для  достижения  поставленной  цели   необходимо    решение
следующих задач:
     1) повышение энергетической эффективности экономики Красноярского
края;
     2)  развитие  информационного    обеспечения    мероприятий    по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
     3) внедрение  мер  государственного  регулирования  и  финансовых
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение  энергетической
эффективности;
     4) повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных
технологий  для  решения   задач    энергосбережения    и    повышения
энергетической эффективности.
     3.3. Обоснованием выбора мероприятий  подпрограммы,  направленных
на  решение  вышеуказанных  задач,  являются  требования  Федерального
закона  от  23.11.2009  N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  повышении
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные    акты    Российской    Федерации",     постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения  энергетической  эффективности"  и   приказа    Министерства
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010  N  61  "Об
утверждении примерного перечня мероприятий в области  энергосбережения
и  повышения  энергетической  эффективности,  который    может    быть
использован в целях разработки региональных, муниципальных программ  в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
     3.4. Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.
     3.5. Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении  N
1 к подпрограмме.
     3.6. В результате реализации подпрограммы с учетом Требований  к
региональным и муниципальным программам в области  энергосбережения  и
повышения энергетической  эффективности,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности", планируется достичь следующих
показателей:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование целевого показателя в области          | Единица            | 2013 год      | 2014 год        | 2015 год        | 2016 год        |
|       | энергосбережения и повышения энергетической         | измерения          |               |                 |                 |                 |
|       | эффективности - показателя результативности         |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 1     | Динамика энергоемкости валового регионального       | кг у. т./тыс. руб. | 52,69         | 50,44           | 49,74           | 49,00           |
|       | продукта                                            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 2     | Экономия электрической энергии в натуральном        | тыс. кВт. ч        | 3 930 408,7   | 3 930 408,7     | 3 988 307,28    | 4 046 205,87    |
|       | выражении                                           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 3     | Экономия электрической энергии в стоимостном        | тыс. руб.          | 4 205 537,31  | 4 205 537,31    | 4 267 488,79    | 4 329 440,27    |
|       | выражении                                           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 4     | Экономия тепловой энергии в натуральном             | тыс. Гкал          | 21,1          | 21,1            | 21,1            | 21,1            |
|       | выражении                                           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 5     | Экономия тепловой энергии в стоимостном             | тыс. руб.          | 46 834,76     | 46 834,76       | 49 522,18       | 52 209,59       |
|       | выражении                                           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 6     | Экономия воды в натуральном выражении               | тыс. куб. м        | 73 648,28     | 73 648,28       | 74 733,18       | 75 818,09       |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 7     | Экономия воды в стоимостном выражении               | тыс. руб.          | 1 323 290,15  | 1 323 290,15    | 1 351 936,83    | 1 380 583,5     |
|       |                                                     |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 8     | Доля населения и организаций, информированных о     | %                  | 85,00         | 85,00           | 85,00           | 85,00           |
|       | принципах и важности энергосбережения и             |                    |               |                 |                 |                 |
|       | энергоэффективности                                 |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 9     | Доля объемов электрической энергии, потребляемой    | %                  | 99,06         | 99,06           | 99,06           | 99,06           |
|       | (используемой) государственными (муниципальным)     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | учреждениями, оплата которой осуществляется с       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | использованием приборов учета, в общем объеме       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | электрической энергии, потребляемой (используемой)  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | государственными (муниципальным) учреждениями       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | на территории края                                  |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 10    | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой         | %                  | 75,00         | 75,00           | 75,00           | 75,00           |
|       | (используемой) государственными (муниципальным)     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | учреждениями, расчеты за которую осуществляются с   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | использованием приборов учета, в общем объеме       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | тепловой энергии, потребляемой (используемой)       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | государственными (муниципальным) учреждениями       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | на территории края                                  |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 11    | Доля объемов воды, потребляемой (используемой)      | %                  | 91,90         | 91,90           | 91,90           | 91,90           |
|       | государственными (муниципальным) учреждениями,      |                    |               |                 |                 |                 |
|       | расчеты за которую осуществляются с использованием  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (используемой) государственными (муниципальным)     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | учреждениями на территории края                     |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 12    | Доля расходов краевого бюджета на обеспечение       | %                  | 3,19          | 3,19            | 3,09            | 2,99            |
|       | энергетическими ресурсами государственных           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (муниципальных) учреждений (для сопоставимых        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | условий)                                            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 13    | Доля расходов краевого бюджета на обеспечение       | %                  | 2,73          | 2,73            | 2,6             | 2,46            |
|       | энергетическими ресурсами государственных           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (муниципальных) учреждений (для фактических         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | условий)                                            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 14    | Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение   | млн руб.           | -156,39       | -156,39         | -151,39         | -146,38         |
|       | энергетическими ресурсами государственных           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (муниципальных) учреждений (для фактических         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | условий)                                            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 15    | Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение   | млн руб.           | 268,52        | 268,52          | 93,1            | -82,33          |
|       | энергетическими ресурсами государственных           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (муниципальных) учреждений (для сопоставимых        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | условий)                                            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 16    | Доля государственных учреждений, финансируемых      | %                  | 100,00        | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|       | за счет средств краевого бюджета, в общем объеме    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | государственных учреждений, в отношении которых     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | произведено обязательное энергетическое             |                    |               |                 |                 |                 |
|       | обследование                                        |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 17    | Доля муниципальных учреждений, в отношении          | %                  | 50,00         | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
|       | которых проведены обязательные энергетические       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | обследования за счет субсидий из краевого и         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | федерального бюджета                                |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 18    | Число энергосервисных договоров (контрактов),       | шт.                | 10            | 10              | 10              | 10              |
|       | заключенных государственными, муниципальными        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | заказчиками                                         |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 19    | Доля государственных, муниципальных заказчиков в    | %                  | 1,49          | 1,49            | 1,49            | 1,49            |
|       | общем объеме государственных, муниципальных         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | заказчиков, которыми заключены энергосервисные      |                    |               |                 |                 |                 |
|       | договоры (контракты)                                |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 20    | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для          | %                  | 100,00        | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|       | государственных, муниципальных нужд в               |                    |               |                 |                 |                 |
|       | соответствии с требованиями энергетической          |                    |               |                 |                 |                 |
|       | эффективности, в общем объеме закупаемых товаров,   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | работ, услуг для государственных, муниципальных     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | нужд (в стоимостном выражении)                      |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 21    | Удельные расходы краевого бюджета на                | тыс. руб./чел.     | 13,66         | 9,8             | 9,8             | 9,8             |
|       | предоставление социальной поддержки гражданам по    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | расчете на одного жителя)                           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 22    | Доля объемов электрической энергии, потребляемой    | %                  | 99,30         | 99,30           | 99,30           | 99,30           |
|       | (используемой) в жилых домах (за исключением        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | многоквартирных домов), расчеты за которую          |                    |               |                 |                 |                 |
|       | осуществляются с использованием приборов учета, в   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | общем объеме электрической энергии, потребляемой    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (используемой) в жилых домах (за исключением        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | многоквартирных домов) на территории края           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 23    | Доля объемов электрической энергии, потребляемой    | %                  | 30,00         | 30,10           | 41,67           | 53,33           |
|       | (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | которую осуществляются с использованием             |                    |               |                 |                 |                 |
|       | коллективных (общедомовых) приборов учета, в        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | общем объеме электрической энергии, потребляемой    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (используемой) в многоквартирных домах на           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | территории края                                     |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 24    | Доля объемов электрической энергии, потребляемой    | %                  | 88,61         | 88,61           | 89,50           | 90,38           |
|       | (используемой) в многоквартирных домах, оплата      |                    |               |                 |                 |                 |
|       | которой осуществляется с использованием             |                    |               |                 |                 |                 |
|       | индивидуальных и общих (для коммунальной            |                    |               |                 |                 |                 |
|       | квартиры) приборов учета, в общем объеме            |                    |               |                 |                 |                 |
|       | электрической энергии, потребляемой (используемой)  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | в многоквартирных домах на территории края          |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 25    | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой         | %                  | 16,83         | 16,90           | 17,07           | 17,17           |
|       | (используемой) в жилых домах, расчеты за которую    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | осуществляются с использованием приборов учета, в   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | общем объеме тепловой энергии, потребляемой         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (используемой) в жилых домах на территории края (за |                    |               |                 |                 |                 |
|       | исключением многоквартирных домов)                  |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 26    | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой         | %                  | 43,2          | 43,2            | 43,63           | 44,06           |
|       | (используемой) в многоквартирных домах, оплата      |                    |               |                 |                 |                 |
|       | которой осуществляется с использованием             |                    |               |                 |                 |                 |
|       | коллективных (общедомовых) приборов учета, в        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | общем объеме тепловой энергии, потребляемой         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (используемой) в многоквартирных домах на           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | территории края                                     |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 27    | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в    | %                  | 32,7          | 32,7            | 33,03           | 33,35           |
|       | жилых домах (за исключением многоквартирных         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | домов), расчеты за которую осуществляются с         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | использованием приборов учета, в общем объеме       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | воды, потребляемой (используемой) в жилых домах     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (за исключением многоквартирных домов) на           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | территории края                                     |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 28    | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в    | %                  | 42,60         | 42,60           | 43,03           | 43,45           |
|       | многоквартирных домах, расчеты за которую           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | осуществляются с использованием коллективных        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды,  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | потребляемой (используемой) в многоквартирных       |                    |               |                 |                 |                 |
|       | домах на территории края                            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 29    | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в    | %                  | 20,60         | 20,60           | 20,81           | 21,01           |
|       | многоквартирных домах, расчеты за которую           |                    |               |                 |                 |                 |
|       | осуществляются с использованием индивидуальных и    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | общих (для коммунальной квартиры) приборов учета,   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | многоквартирных домах на территории края            |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 30    | Число жилых домов, в отношении которых проведено    | шт.                | 490           | 490             | 495             | 500             |
|       | энергетическое обследование                         |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 31    | Доля жилых домов, в отношении которых проведено     | %                  | 0,15          | 0,15            | 0,15            | 0,15            |
|       | энергетическое обследование, в общем числе жилых    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | домов                                               |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 32    | Доля выработки электрической энергии дизельными     | %                  | 1,25          | 1,26            | 1,64            | 1,65            |
|       | электростанциями, осуществляющими                   |                    |               |                 |                 |                 |
|       | когенерационную выработку тепловой и                |                    |               |                 |                 |                 |
|       | электрической энергии, в общем объеме               |                    |               |                 |                 |                 |
|       | электрической энергии, вырабатываемой дизельными    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | электростанциями Красноярского края                 |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 33    | Динамика изменения фактического объема потерь       | кВт. ч             | -204 091 350  | -253 412 651    | -253 412 651    | -253 412 651    |
|       | электрической энергии при ее передаче по            |                    |               |                 |                 |                 |
|       | распределительным сетям                             |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 34    | Динамика изменения фактического объема потерь       | Гкал               | -221 865,02   | -1 301 492,93   | -1 301 492,93   | -1 301 492,93   |
|       | тепловой энергии при ее передаче                    |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 35    | Динамика изменения фактического объема потерь       | куб. м             | -1 152 124,38 | -87 459 656,00  | -87 459 656,00  | -87 459 656,00  |
|       | воды при ее передаче                                |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 36    | Динамика изменения объемов электрической энергии,   | кВт. ч             | -6 271 557,93 | -495 370 486,34 | -495 370 486,34 | -495 370 486,34 |
|       | используемой при передаче (транспортировке) воды    |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 37    | Изменение удельного расхода топлива на выработку    | т. у. т./кВт. ч    | -0,03334      | -0,03334        | -0,03334        | -0,03334        |
|       | электрической энергии тепловыми электростанциями    |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 38    | Изменение удельного расхода топлива на выработку    | т. у. т./Гкал      | -0,0072       | -0,0072         | -0,0072         | -0,0072         |
|       | тепловой энергии                                    |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 39    | Доля снижения потерь электрической энергии при ее   | %                  | -0,38         | -0,38           | -0,38           | -0,38           |
|       | передаче по распределительным сетям в общем         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | объеме отпущенной электроэнергии                    |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 40    | Динамика количества высокоэкономичных по            | шт.                | 4             | 4               | 4               | 4               |
|       | использованию моторного топлива (в том числе        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | относящихся к объектам с высоким классом            |                    |               |                 |                 |                 |
|       | энергетической эффективности) транспортных          |                    |               |                 |                 |                 |
|       | средств, относящихся к общественному транспорту,    |                    |               |                 |                 |                 |
|       | регулирование тарифов на услуги по перевозке на     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | котором осуществляется органами государственной     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | власти Красноярского края                           |                    |               |                 |                 |                 |
|-------+-----------------------------------------------------+--------------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 41    | Динамика количества общественного транспорта,       | шт.                | 65            | 65              | 65              | 65              |
|       | регулирование тарифов на услуги по перевозке на     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | котором осуществляется органами государственной     |                    |               |                 |                 |                 |
|       | власти края, в отношении которых проведены          |                    |               |                 |                 |                 |
|       | мероприятия по энергосбережению и повышению         |                    |               |                 |                 |                 |
|       | энергетической эффективности, в том числе по        |                    |               |                 |                 |                 |
|       | замещению бензина, используемого транспортными      |                    |               |                 |                 |                 |
|       | средствами в качестве моторного топлива, природным  |                    |               |                 |                 |                 |
|       | газом                                               |                    |               |                 |                 |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Пункт  в редакции Постановления Правительства Красноярского края
от 15.04.2014 г. N 147-п)

                 4. Механизм реализации подпрограммы

     4.1.  Средства  краевого  бюджета  на  финансирование мероприятий
подпрограммы выделяются на:
     1)  приобретение энергоэффективного технологического оборудования
и   материалов  для  реализации  мероприятий  по  модернизации  систем
энергоснабжения    для    замещения    выработки    энергоресурсов   с
использованием   дизель-генераторных   установок   на  когенерационную
выработку тепловой и электрической энергии;
     2)  проведение  обязательных  энергетических обследований органов
исполнительной  власти  края,  наделенных  правами  юридических лиц, и
краевых государственных учреждений;
     3)    информационное    обеспечение    мероприятий    в   области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
     4)  предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на
реализацию  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности  в  связи  с достижением наилучших показателей в области
энергосбережения;
     5)  предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
реализацию   мероприятий  по  проведению  обязательных  энергетических
обследований муниципальных учреждений Красноярского края;
     6)  предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского
края;
     7)  проведение  исследовательской  работы  "Технико-экономическое
обоснование   мероприятий   по   модернизации  систем  энергоснабжения
Енисейского района Красноярского края".
     4.2.  Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий подпрограммы, являются:
     1)  Министерство  в  части  финансовых  средств,  направляемых на
следующие мероприятия подпрограммы:
     приобретение  энергоэффективного  технологического оборудования и
материалов   для   реализации   мероприятий   по  модернизации  систем
энергоснабжения    для    замещения    выработки    энергоресурсов   с
использованием   дизель-генераторных   установок   на  когенерационную
выработку тепловой и электрической энергии;
     проведение   обязательных   энергетических  обследований  органов
исполнительной  власти  края,  наделенных  правами  юридических лиц, и
краевых государственных учреждений;
     предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований на
реализацию  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности  в  связи  с достижением наилучших показателей в области
энергосбережения;
     предоставление субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на
реализацию  мероприятий  по  проведению  обязательных   энергетических
обследований муниципальных учреждений Красноярского края;
     предоставление субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  на
разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского
края;
     проведение  исследовательской    работы    "Технико-экономическое
обоснование  мероприятий  по  модернизации   систем    энергоснабжения
Енисейского района Красноярского края";
     2)  Агентство  в  части  финансовых  средств,  направляемых    на
информационное обеспечение мероприятий в  области  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности.
     4.3. В 2014  году  субсидии  бюджетам  муниципальных  образований
Красноярского края на реализацию  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших
показателей  в  области  энергосбережения  по  заключенным  контрактам
(договорам)  предоставляются  бюджетам   муниципальных    образований,
являющихся  получателями  субсидий  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Красноярского края от 10.10.2013 N 529-п "Об утверждении
перечня муниципальных районов и городских округов Красноярского края -
победителей  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  в  области
энергосбережения    и    повышения    энергетической    эффективности,
разработанных в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009  N
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации", являющихся получателями  средств  субсидий  на  реализацию
мероприятий  по   энергосбережению    и    повышению    энергетической
эффективности в связи с достижением наилучших  показателей  в  области
энергосбережения в 2013 году".
     Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований   на    реализацию
мероприятий  по   энергосбережению    и    повышению    энергетической
эффективности в связи с достижением наилучших  показателей  в  области
энергосбережения,  указанным  в  абзаце  первом  настоящего    пункта,
предоставляются на основании  соглашений  о  предоставлении  субсидии,
заключенных  между  Министерством  и  администрациями  соответствующих
муниципальных образований Красноярского  края  согласно  распределению
субсидий   бюджетам    муниципальных    образований,    установленному
приложением N 3 к подпрограмме.
     Для перечисления субсидии муниципальные образования в срок до  15
мая 2014 года  представляют  в  Министерство  для  проверки  следующие
документы:
     1)  копии  платежных  документов,    подтверждающих    выполнение
обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% от
суммы  субсидий  на  реализацию  мероприятий  по  энергосбережению   и
повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших
показателей в области энергосбережения;
     2) копии муниципальных  контрактов  (договоров),  заключенных  на
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической
эффективности в связи с достижением наилучших  показателей  в  области
энергосбережения, а также копии документов,  подтверждающих  основание
заключения контрактов (договоров) в соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
     Копии документов представляются заверенные главой  муниципального
образования Красноярского края  (главой  администрации  муниципального
образования) или уполномоченным им лицом (в двух экземплярах).
     Министерство  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней   со    дня
поступления  документов,  указанных  в  абзацах  третьем,    четвертом
настоящего пункта, рассматривает поступившие документы  и  перечисляет
субсидию  бюджету  муниципального  образования  Красноярского  края  в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и   в    пределах    сумм,
подтвержденных контрактами (договорами).
     4.4.  Предоставление    и    расходование    субсидий    бюджетам
муниципальных образований  на  реализацию  мероприятий  по  проведению
обязательных  энергетических  обследований  муниципальных   учреждений
Красноярского края осуществляется в порядке согласно приложению N 4  к
подпрограмме.
     4.5. Предоставление субсидий бюджетам  муниципальных  образований
на  разработку  схем    теплоснабжения    муниципальных    образований
Красноярского края осуществляется в порядке согласно приложению N 5  к
подпрограмме.
     4.6.  Распределение  нераспределенных  остатков  сумм    субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского  края  на  реализацию
мероприятий программы, образовавшихся по результатам предоставления  и
расходования субсидий, указанных в пунктах 4.4-4.5 раздела 4 "Механизм
реализации  подпрограммы",  а  также  перераспределение  данных   сумм
субсидий осуществляется  в  соответствии  с  порядками,  указанными  в
пунктах 4.4-4.5 раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы".
     4.7. В 2014 году Министерством осуществляется оплата приобретения
энергоэффективного  технологического  оборудования  и  материалов  для
реализации мероприятий  по  модернизации  систем  энергоснабжения  для
замещения    выработки    энергоресурсов       с        использованием
дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой  и
электрической энергии по  государственным  контрактам,  заключенным  в
2013 году на основании следующих документов:
     а) копии государственного контракта, заключенного в 2013  году  в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд";
     б) копий счетов-фактур;
     в) копий товарно-транспортных накладных;
     г) копий актов приема-передачи.
     4.8. В 2014 году Министерством осуществляется  оплата  проведения
обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти
края, наделенных правами юридических лиц,  и  краевых  государственных
учреждений по государственным контрактам, заключенным Министерством  в
2013 году на основании следующих документов:
     а) копии государственного контракта, заключенного в 2013  году  в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд";
     б) копий счетов-фактур;
     в) копий актов выполненных работ.
     4.9.  В  2014 году Министерством осуществляется оплата проведения
исследовательской     работы     "Технико-экономическое    обоснование
мероприятий  по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района
Красноярского  края" по государственным контрактам, заключенным в 2013
году, на основании следующих документов:
     а)  копии  государственного контракта, заключенного в 2013 году в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд";
     б) копий счетов-фактур;
     в) копий актов сдачи-приема выполненных работ.
     4.10.  В  2014 году Агентством оплата в части финансовых средств,
направляемых  на  информационное  обеспечение  мероприятий  в  области
энергосбережения    и    повышения    энергетической    эффективности,
осуществляется по государственным контрактам, заключенным в 2013 году,
на основании следующих документов:
     а)  копий  государственных  контрактов, заключенных в 2013 году в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд";
     б) копий счетов-фактур;
     в) копий актов выполненных работ.
     (Раздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края
от 15.04.2014 г. N 147-п)

    5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

     5.1. Организация управления подпрограммой осуществляется в  2014-
2016 годах министерством.
     5.2.   Текущий   контроль  за  ходом  выполнения  подпрограммы  в
2014-2016 годах в части своей компетенции осуществляют:
     Министерство  -  по  мероприятиям  1.1,  3.1,  3.2, 3.3, 3.4, 4.1
приложения N 2 к подпрограмме;
     Агентство - по мероприятию 2.1 приложения N 2 к подпрограмме.
     (Пункт  в редакции Постановления Правительства Красноярского края
от 15.04.2014 г. N 147-п)
     5.3. Текущий контроль  за  исполнением  мероприятий  подпрограммы
осуществляется министерством.
     Внутренний  государственный  финансовый  контроль  за соблюдением
бюджетного  законодательства  Российской  Федерации и иных нормативных
правовых  актов,  регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за
полнотой   и   достоверностью  отчетности  о  реализации  подпрограммы
осуществляет  служба  финансово-экономического  контроля  и контроля в
сфере   закупок   Красноярского   края.   (В   редакции  Постановления
Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)

Информация по документу
Читайте также