|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
. (Пункт в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.10.2014 г. N 491-п) Приложение N 1 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 12.08.2014 г. N 351-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица | Источник | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | Второй этап реализации подпрограммы | | | | измерения | информации | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | | год | год | год | периода | периода | | | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------------------------------------------| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в | | муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в | % | отраслевой | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | | | замене | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.2 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | отраслевой | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | | | | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 1.3 | Объем ремонта инженерных сетей | пог. м | отраслевой | 3738 | 7176 | 11057 | 14197 | 18501 | 25759 | 34844 | 47320 | 58862 | | | | | мониторинг | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Доля строений, требующих восстановления несущих | % | отраслевой | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 47 | 40 | 33 | 26 | | | способностей конструкций и оснований фундаментов | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 2.2 | Объем восстановления жилищного фонда | кв. м | отраслевой | 0 | 0 | 6047 | 6047 | 11120 | | | | | | | | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 2.3 | Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве | % | отраслевой | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 | | | строений | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 2.4 | Объем сноса аварийных и ветхих строений | кв. м | отраслевой | 9078 | 29810 | 36249 | 43280 | 50213 | 56525 | 63150 | 69786 | 81640 | | | | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 2.5 | Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом | % | отраслевой | 4 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2 | | | жилищном фонде | | мониторинг | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 2.6 | Количество отремонтированных квартир | ед. | отраслевой | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | | | | | мониторинг | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. | отраслевой | | | 1 | | | | | | | | | в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на | | мониторинг | | | | | | | | | | | | 250 мест в г. Дудинке) | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+-----------| | 3.2 | Ввод плавательного бассейна в г. Норильске | ед. | отраслевой | | | | | | | | | 1 | | | | | мониторинг | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.10.2014 г. N 491-п) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый | | | | | | результат от | | | | | | реализации | | | | | | подпрограммного | | | | | | мероприятия (в | | | | | | натуральном | | | | | | выражении) | | | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй год | второй этап реализации подпрограммы | Итого на период | | | | | | | | | финансовый | планового | планового | | | | | | | | | | | год | периода | периода | | | | | | | | | | |------------+------------+--------------+-----------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | Подпрограмма "Развитие объектов социальной | | | | | | 583 496,60 | 633 000,00 | 661 000,00 | 690 000,00 | 719 000,00 | 749 000,00 | 841 000,00 | 4 876 496,60 | | | сферы, капитальный ремонт объектов | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальной инфраструктуры и жилищного | | | | | | | | | | | | | | | | фонда муниципальных образований город | | | | | | | | | | | | | | | | Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальный район" на 2014-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающе комфортные усовия проживани в муниципальном образовании город | | Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Субсидия бюджету муниципального | Министерство | 510 | | | | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 770 000,0 | Ремонт 51 686 | | образования город Норильск на модернизацию | энергетики и жилищно- |------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------| метров | | и капитальный ремонт объектов коммунальной | коммунального | 510 | 0502 | 0437431 | 522 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 350 000,0 | инженерных сетей | | инфраструктуры | хозяйства |------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------| | | | Красноярского края | 510 | 0502 | 0435025 | 522 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60000,00 <*> | 60000,00 <*> | 60000,00 <*> | 60000,00 <*> | 60000,00 <*> | 420000,00 <*> | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Субсидия бюджету муниципального | Министерство | 510 | 0501 | 0437432 | 521 | 219 828,1 | 241 143,1 | 289 336,8 | 448 145,9 | 470 561,2 | 494 632,1 | 564 266,5 | 2 727 913,7 | Укрепление | | образования город Норильск на сохранение | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | | | фундаментов 402 | | устойчивости зданий перспективного | коммунального хозяйства| | | | | | | | | | | | | зданий | | жилищного фонда | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | Субсидия бюджету муниципального | Министерство | 510 | 0501 | 0437433 | 521 | 158 213,3 | 158 213,3 | 133 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449 657,6 | Проведение | | образования город Норильск на выполнение | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | | | ремонта 3 | | работ по комплексному капитальному ремонту | коммунального хозяйства| | | | | | | | | | | | | многоквартирных | | многоквартирных домов | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | домов | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | Субсидия бюджету муниципального | Министерство | 510 | 0501 | 0437434 | 521 | 15 960,9 | 21 796,1 | 21 492,3 | 19 567,2 | 20 537,5 | 20 571,6 | 36 747,4 | 156 673,0 | Снос 8 аварийных | | образования город Норильск на снос | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | | | и ветхих строений | | аварийных и ветхих строений | коммунального хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | Субсидия бюджету муниципального | Министерство | 510 | 0501 | 0437435 | 521 | 72 997,7 | 101 847,5 | 106 939,9 | 112 286,9 | 117 901,3 | 123 796,3 | 129 986,1 | 765 755,7 | Ремонт 1120 | | образования город Норильск на ремонт | энергетики и жилищно- | | | | | | | | | | | | | квартир | | квартир под переселение из аварийного и | коммунального хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | ветхого жилищного фонда | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Строительство физкультурно-оздоровительного | Министерство спорта и | 164 | 1101 | 0431286 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод | | комплекса в г. Дудинке (крытого катка с | молодежной политики | | | | | | | | | | | | | физкультурно- | | искусственным льдом на 250 мест в | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | оздоровительного | | г. Дудинке) | | | | | | | | | | | | | | комплекса в городе | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------| Дудинка (крытого | | Субсидия на приобретение оборудования для | Министерство спорта и | 164 | 1101 | 0435080 | 522 | 6 496,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 496,6 | катка на 250 мест в | | быстровозводимых физкультурно- | молодежной политики | | | | | | | | | | | | | г. Дудинке) | | оздоровительных комплексов, включая | Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | металлоконструкции и металлоизделия, за | | | | | | | | | | | | | | | | счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | Завершение строительства плавательного | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод плавательного | | бассейна в г. Норильске | | | | | | | | | | | | | | бассейна в | | | | | | | | | | | | | | | | г.Норильске | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | ГРБС 1 | 510 | 510 | | | | 577 000,0 | 633 000,0 | 661 000,0 | 690 000,0 | 719 000,0 | 749 000,0 | 841 000,0 | 4 870 000,0 | | |---------------------------------------------+------------------------+------+------+---------+-----+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------+----------------------| | ГРБС 2 | 164 | 164 | | | | 6 496,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 496,6 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ <*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2. Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года. Приложение N 3 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Перечень мероприятий, направленных на обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта | Объем | В том числе: | Срок реализации | Всего | В том числе по видам услуг, тыс. руб. | | | | работ, | | мероприятий | инвестиций | | | | | всего, м. |----------------------------------------------------------------------------| | |------------------------------------------------| | | | п. | коллектор | инженерные | теплоснабжение | холодное | водоотведение | | | теплоснабжение | холодное | водоотведение | | | | | | коммуникации, | | водоснабжение | | | | | водоснабжение | и очистка | | | | | | всего | | | | | | | | сточных вод | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | | Всего, модернизация и развитие объектов коммунальной | 51 686 | 4 686 | 47 000 | 25 317 | 13 561 | 8 123 | | 1 322 370 | 683 455 | 268 772 | 370 143 | | | инфраструктуры 2014-2020: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Капитальный ремонт участков магистральных коллекторов: | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС | 727 | 0 | 727 | 0 | 0 | 727 | 2013-2014 | 12 576 | 0 | 0 | 12576 | | | "Анисимова" | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 2 | Магистральный двухъярусный коллектор | 1 256 | 252 | 1 004 | 501 | 251 | 252 | 2013-2015 | 82 204 | 30 717 | 16 373 | 35114 | | | по ул. Нансена от ул. Красноярской | | | | | | | | | | | | | | до ул. Хантайской | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 3 | Магистральный двухъярусный коллектор | 206 | 48 | 158 | 104 | 54 | 0 | 2014 | 15 330 | 10 220 | 5 110 | | | | по ул. Талнахская от ул. Михайличенко | | | | | | | | | | | | | | до ул. Ленинградской | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 4 | Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК4,3 в | 510 | 0 | 510 | 340 | 170 | 0 | 2014 | 21 060 | 14 569 | 6 491 | 0 | | | сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 5 | Магистральный коллектор по ул. Советской. (перекресток | 330 | 0 | 330 | 220 | 110 | 0 | 2014 | 15 094 | 10 860 | 4 234 | 0 | | | пр. Ленина - Советская). | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 6 | Коллектор по ул. Спортивная (от Т.К.3.5. до Т.К.3.6) | 165 | 0 | 165 | 110 | 55 | 0 | 2014 | 8 736 | 6 449 | 2 287 | 0 | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 7 | Магистральный коллектор по ул. Талнахская от КП | 276 | 0 | 276 | 176 | 100 | 0 | 2014 | 10 586 | 7 259 | 3 327 | 0 | | | Пушкина до КП Талнахская Ветеранов | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 8 | Коллектор насосной подкачивающей станции (ул. | 411 | 0 | 411 | 274 | 137 | 0 | 2014 | 23 324 | 18 872 | 4 452 | 0 | | | Норильская от КП-14 до КП-6) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | | Всего по программе 2014 года | 3 881 | 300 | 3 581 | 1 725 | 877 | 979 | | 188 910 | 98 946 | 42 274 | 47 690 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Капитальный ремонт участков магистральных коллекторов: | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Магистральный двухъярусный коллектор | 950 | 190 | 760 | 380 | 190 | 190 | 2013-2015 | 110 110 | 47 710 | 22 425 | 39 975 | | | по ул. Нансена от ул. Красноярской | | | | | | | | | | | | | | до ул. Хантайской | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 2 | Магистральный коллектор по ул. Первомайская (от КП-10 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 2015 | 19 319 | 19 319 | 0 | 0 | | | до КП-20) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 3 | Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК 4.4 в | 330 | 0 | 330 | 220 | 110 | 0 | 2015 | 18 044 | 12 483 | 5 561 | 0 | | | сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе под проезжей | | | | | | | | | | | | | | частью кольца) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 4 | Магистральный коллектор по ул. Диксона | 840 | 0 | 840 | 560 | 280 | 0 | 2015 | 34 028 | 24 075 | 9 953 | 0 | | | (от ж/д N11 до ТК 3.5) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 5 | 3-й Северный Ввод | 780 | 0 | 780 | 520 | 260 | 0 | 2015 | 7 409 | 5 040 | 2 369 | 0 | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | | Всего по программе 2015 года | 3 140 | 190 | 2 950 | 1 920 | 840 | 190 | | 188 910 | 108 627 | 40 308 | 39 975 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Магистральный двухъярусный коллектор | 950 | 190 | 760 | 380 | 190 | 190 | 2016-2018 | 110 110 | 47 710 | 22 425 | 39 975 | | | по ул. Нансена от ул. Красноярской | | | | | | | | | | | | | | до ул. Хантайской (II этап) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 2 | Теплосеть и водопровод по ул. Красноярская | 870 | 0 | 870 | 580 | 290 | 0 | 2016 | 25 807 | 18 705 | 7 102 | 0 | | | (от ул. Нансена до ул. Орджоникидзе) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 3 | Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр. | 1 020 | 0 | 1 020 | 680 | 340 | 0 | 2016 | 30 357 | 22 171 | 8 186 | 0 | | | Молодежный до пр. Солнечный) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 4 | Магистральный коллектор по ул. Строителей (от ТК 1.1 до | 414 | 0 | 414 | 276 | 138 | 0 | 2016 | 17 853 | 12 902 | 4 951 | 0 | | | ж/д 13) | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | 5 | 5-й Северный Ввод | 1 050 | 0 | 1 050 | 700 | 350 | 0 | 2016 | 4 783 | 3 389 | 1 394 | 0 | |-------+---------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------------+----------------+---------------+---------------+-----------------+------------+----------------+---------------+---------------| | | Всего по программе 2016 года | 4 304 | 190 | 4 114 | 2 616 | 1 308 | 190 | | 188 910 | 104 877 | 44 058 | 39 975 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2017 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего по программе 2017 года | 7 258 | 766 | 6 492 | 2 873 | 2 176 | 1 443 | | 188 910 | 90 336 | 42 489 | 56 085 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2018 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего по программе 2018 года | 9 085 | 382 | 8 703 | 5 201 | 2 620 | 882 | | 188 910 | 111 668 | 40 841 | 36 401 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2019 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего по программе 2019 года | 12 476 | 1 436 | 11 040 | 6 216 | 3 481 | 1 343 | | 188 910 | 94 201 | 35 367 | 59 342 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2020 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего по программе 2020 года | 11 542 | 1 422 | 10 120 | 4 766 | 2 259 | 3 096 | | 188 910 | 74 800 | 23 435 | 90 675 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Перечень мероприятий, направленных на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Адрес | Год ввода в | Серия | Площадь | Сметная | | п/п | | эксплуатацию | | технического | стоимость | | | | | | подполья | работ | | | | | |--------------+--------------| | | | | | (кв. м) | (тыс. руб.) | |-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | | Всего: сохранение устойчивости зданий | | | | 2 730 641,50 | | | жилищного фонда | | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | | на 2014-2020 годы - 402 здания | | | | | |-----+--------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | | Всего: I этап - 2014-2016 годы, 124 здания | | | | 751 058,20 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2014 год: 36 зданий | | | | 220 047,90 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2015 год: 45 зданий | | | | 241 384,20 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2016 год: 43 здания | | | | 289 626,10 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2017 год: 60 зданий | | | | 448 594,00 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2018 год: 69 зданий | | | | 471031,8 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2019 год: 74 здания | | | | 495126,7 | |--------------------------------------------------+--------------+-------+--------------+--------------| | Всего 2020 год: 75 зданий | | | | 564830,8 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | % | Серия | Количество | Количество | Общая | Стоимость | Стоимость | | | (помещения) | | износа | | этажей | квартир | площадь, | ремонта 1 | комплексного | | | | | | | | | кв. м | кв. м, тыс. | ремонта, тыс. | | | | | | | | | | руб. | руб. | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------+---------------+--------+-------+------------+------------+----------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------------------------------------------------------------+------------+----------+-------------+---------------| | | Всего: комплексный капитальный ремонт МКД на 2014-2016 годы | | 11 120 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2014 год | - | - | - | - | - | 6047 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2015 год | - | - | - | - | - | 0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2016 год | - | - | - | - | - | 5 073 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов в рамках перечня мероприятий, направленных на сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Адрес жилого дома | Год | Серия дома | Площадь, | Прогноз | Количество | Стоимость | | п/п| | постройки | | кв. м | расселения | зданий (ед.) | работ (тыс. | | | | | | | (год) | | руб.) | |----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------| | | Всего снос выселенных | | | 51830 | | 8 | 160833,7 | | | аварийных и ветхих строений, | | | | | | | | | 2014-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+------------+--------------+------------+--------------+---------------+-------------| | | Всего I этап - 2014-2016 гг. | | | 20403 | | 3 | 63312,6 | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2014 год | | | 6 439 | | 1 | 19980,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2015 год | | | 7 031 | | 1 | 21817,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2016 год | | | 6 933 | | 1 | 21513,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2017 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2017 год | | | 6 312 | | 1 | 19586,8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2018 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2018 год | | | 6 625 | | 1 | 20558,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2019 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2019 год | | | 6 636 | | 1 | 20592,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2020 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2020 год | | | 11 854 | | 2 | 36784,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | Количество | Площадь, | | п/п| | квартир (шт.) | кв. м | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------| | | Всего ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда на 2014- | 1 120 | 55 755 | | | 2020 гг. | | | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------------|---------------+-------------| | | Всего I этап - 2014-2016 гг. | 480 | 23 895 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2014 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2014 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2015 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2016 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2016 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2017 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2017 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2018 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2018 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2019 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2019 год | 160 | 7 965 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2020 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого 2020 год | 160 | 7 965 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.10.2014 г. N 491-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Программные мероприятия, | Код статьи | Главные | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | | | обеспечивающие выполнение | классифика- | распорядители | финансирования | | от реализованных | | | задач | ции операций | | | | программных | | | | сектора гос. | | | | мероприятий (в | | | | управления | | | | натуральном | | | | | | | | выражении), эффект | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | I - этап | 2014 | 2015 | 2016 | II - этап | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------| | Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------| | 1.1 | Субсидия бюджету | | Министерство | Всего, в том числе: | 1 322 370,0 | 566 730,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 755 640,0 | | Ремонт 51686 метров | | | муниципального образования | | энергетики и | | | | | | 188 910,0 | 188 910,0 188 910,0 188 910,0 188 910,0 | инженерных сетей | | | город Норильск на | | жилищно- | | | | | | | | | | | модернизацию и капитальный | | коммунального | | | | | | | | | | | ремонт объектов | | хозяйства |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| --------------| | | | | | | | коммунальной | | Красноярского | федеральный | 420 000,0 | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60000,0 | 240 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | | | инфраструктуры | | края | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | 350 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 770,0 | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | 551 600,0 | 236 400,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 315 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------------------+-----------------------------------+-------------+------------------------| | | Итого по задаче 1. | | | Всего, в том числе: | 1 322 370,0 | 566 730,0 | 188 910,0 | 188 910,0 | 755 640,0 | 188 910,0 | | | | | | | | | | | | | 188 910,0 | 188 910,0 188 910,0 | 188 910,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------| --------------- | ------------| | | | | | | | федеральный | 420 000,0 | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | 240 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------| ------------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | 350 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | Местный бюджет | 770,0 | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | 551 600,0 | 236 400,0 | 78800,0 | 78800,0 | 78800,0 | 315 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------| | Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------| | 2.1 | Субсидия бюджету | | Министерство | Всего, в том числе: | 2 730 641,5 | 751 058,2 | 220 047,9 | 241 384,2 | 289 626,1 | 1 979 583,3 | 448 594,0 | 471 031,8 | 495 126,7 | 564 830,8 | Укрепление | | | муниципального образования | | энергетики и | | | | | | | | | | | | фундаментов 402 | | | город Норильск на сохранение | | жилищно- |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| зданий | | | устойчивости зданий | | коммунального | федеральный | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | перспективного жилищного | | хозяйства | бюджет | | | | | | | | | | | | | | фонда | | Красноярского |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | края | краевой бюджет | 2 727 913,7 | 750 308,0 | 219828,1 | 241143,1 | 289336,8 | 1 977 605,7 | 448145,9 | 470 561,2 | 494 632,1 | 564 266,5 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 2 727,8 | 750,2 | 219,8 | 241,1 | 289,3 | 1 977,6 | 448,1 | 470,6 | 494,6 | 564,3 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | 2.2 | Субсидия бюджету | | | Всего, в том числе: | 450 107,2 | 450 107,2 | 158 371,5 | 158 371,5 | 133 364,2 | - | - | - | - | - | Проведение ремонта 3 | | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных | | | город Норильск на | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| домов | | | выполнение работ по | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | | | | комплексному капитальному | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | ремонту многоквартирных | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | домов | | | краевой бюджет | 449 657,6 | 449 657,6 | 158 213,3 | 158 213,3 | 133 231,0 | - | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 449,6 | 449,6 | 158,2 | 158,2 | 133,2 | - | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | 2.3 | Субсидия бюджету | | | Всего, в том числе: | 156 829,7 | 59 308,6 | 15 976,9 | 21 817,9 | 21 513,8 | 97 521,1 | 19 586,8 | 20 558,0 | 20 592,2 | 36 784,1 | Снос 8 аварийных и | | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | ветхих строений | | | город Норильск на снос | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | аварийных и ветхих строений | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | 156 673,0 | 59 249,3 | 15 960,9 | 21 796,1 | 21 492,3 | 97 423,7 | 19 567,2 | 20 537,5 | 20 571,6 | 36747,4 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 156,7 | 59,3 | 16,0 | 21,8 | 21,5 | 97,4 | 19,6 | 20,5 | 20,6 | 36,7 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | 2.4 | Субсидия бюджету | | | Всего, в том числе: | 766 521,6 | 282 067,0 | 73 070,7 | 101 949,4 | 107 046,9 | 484 454,6 | 112 399,2 | 118 019,2 | 123 920,1 | 130 116,1 | Ремонт 1120 квартир | | | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | город Норильск на ремонт | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | квартир под переселение из | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | | | | аварийного и ветхого | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | жилищного фонда | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | 765 755,7 | 281 785,1 | 72 997,7 | 101 847,5 | 106 939,9 | 483 970,6 | 112 286,9 | 117 901,3 | 123 796,3 | 129986,1 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 765,9 | 281,9 | 73,0 | 101,9 | 107,0 | 484,0 | 112,3 | 117,9 | 123,8 | 130,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | | Итого по задаче 2 | | | Всего, в том числе: | 4 104 100,0 | 1 542 541,0 | 467 467,0 | 523 523,0 | 551 551,0 | 2 561 559,0 | 580 580,0 | 609 609,0 | 639 639,0 | 731 731,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | 4 100 000,0 | 1 541 000,0 | 467 000,0 | 523 000,0 | 551 000,0 | 2 559 000,0 | 580 000,0 | 609 000,0 | 639 000,0 | 731 000,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 4 100,0 | 1 541,0 | 467,0 | 523,0 | 551,0 | 2 559,0 | 580,0 | 609,0 | 639,0 | 731,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------| | Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------| | 3.1 | Строительство физкультурно- | | Министерство | Всего, в том числе: | - | - | - | | | | | | | | ввод физкультурно- | | | оздоровительного комплекса в | | спорта и | | | | | | | | | | | | оздоровительного | | | г. Дудинке (крытого катка с | | молодежной |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| комплекса в городе | | | искусственным льдом на 250 | | политики | федеральный | - | - | - | | | | | | | | Дудинка (крытого | | | мест в г. Дудинке) | | Красноярского | бюджет | | | | | | | | | | | катка на 250 мест в г. | | | | | края |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| Дудинке) | | | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | - | - | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | | | | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | 3.2 | Расходы на приобретение | | Министерство | Всего, в том числе: | 6 503,1 | 6 503,1 | 6 503,1 | | | | | | | | | | | оборудования для | | спорта и | | | | | | | | | | | | | | | быстровозводимых | | молодежной |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | физкультурно- | | политики | федеральный | 6 496,6 | 6 496,6 | 6 496,6 | | | | | | | | | | | оздоровительных комплексов, | | Красноярского | бюджет | | | | | | | | | | | | | | включая металлоконструкции | | края |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | и металлоизделия, за счет | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | средств федерального | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | бюджета | | | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | - | - | | | | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | 3.3 | Завершение строительства | | | Всего, в том числе: | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | ввод плавательного | | | плавательного бассейна в г. | | | | | | | | | | | | | | бассейна в г. Норильке | | | Норильске | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------| | | Итого по задаче 3 | | | Всего, в том числе: | 276 503,1 | 6 503,1 | 6 503,1 | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | федеральный | 6 496,6 | 6 496,6 | 6 496,6 | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------| |-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-------------------------------------+-------------------------------------------------+------------------------| | | Итого по задачам 1-3 | | | Всего, в том числе: | 5 702 973,1 | 2 115 774,1 | 662 880,1 | 3 587 199,0 | | | | | | | | | | | | 712 433,0 740 461,0 | 769 490,0 798 519,0 828 549,0 1 190 641,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------| | --------------- | | | | | | | | | | федеральный | 426 496,6 | 186 496,6 | 66 496,6 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | 240 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------| ------------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | краевой бюджет | 4 450 000,0 | 1 691 000,0 | 517 000,0 | 573 000,0 | 601 000,0 | 2 759 000,0 | 630 000,0 | 659 000,0 | 689 000,0 | 781 000,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | местный бюджет | 4 876,5 | 1 877,5 | 583,5 | 633,0 | 661,0 | 2 999,0 | 690,0 | 719,0 | 749,0 | 841,0 | | | | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| | | | | | | внебюджетные | 821 600,0 | 236 400,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 585 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 348 800,0 | | | | | | | источники | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ __________________ <*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2. Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года. Приложение N 7 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы Отчет об исполнении мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы за ________________________ месяц (отчетный период) Период реализации программы: __________________________________________ Государственный заказчик программы (координатор программы): ______________ Форма 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Программные мероприятия | Адрес | Ед. | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | | п/п| | объекта | измере- |----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | | | | ния | за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | | | | | |----------------+-----------------+-------------------------------------+--------------------------------------| | | | | | план | факт | план | факт | план | перечис| план | освоено| план | перечис-| план | освоено| | | | | | | выпол-| | выпол- | перечис-| -лено | освоения| | перечис | лено | освоения| | | | | | | | нения | | нения | ления | | | | -ления | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Итого по программе | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 3 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Форма 2 ---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели реализации | Единицы | Объем работ в рамках мероприятий | | п/п| | измерения | программы | | | | |-----------------------------------| | | | | за месяц | с начала года | | | | |------------------+----------------| | | | | план | факт | план | факт | | | | | | выпол- | | выпол- | | | | | | нения | | нения | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 1 | Модернизация и развитие | пог. м | | | | | | | объектов коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 2 | Сохранение устойчивости | здание | | | | | | | зданий перспективного | | | | | | | | жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 3 | Выполнение работ по | здание | | | | | | | комплексному капитальному | | | | | | | | ремонту многоквартирных | | | | | | | | домов | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 4 | Снос аварийных и ветхих | здание, кв. | | | | | | | строений | м | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 5 | Ремонт квартир под | квартира | | | | | | | переселение из аварийного и | | | | | | | | ветхого жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 6 | Ввод физкультурно- | объект | | | | | | | оздоровительного комплекса в | | | | | | | | г. Дудинке (крытого катка с | | | | | | | | искусственным льдом на 250 | | | | | | | | мест в г. Дудинке) | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 7 | Ввод плавательного бассейна в | объект | | | | | | | г. Норильске | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п; от 12.08.2014 г. N 351-п; от 17.10.2014 г. N 491-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" | | | на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | | программы, в рамках которой | | | реализуется подпрограмма | | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Орган | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | | исполнительной | (далее - Министерство); | | власти Красноярского | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - Агентство) | | края и (или) иной | | | главный | | | распорядитель | | | бюджетных средств, | | | определенный в | | | государственной | | | программе | | | соисполнителем | | | программы, | | | реализующим | | | настоящую | | | подпрограмму | | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели и задачи подпрограммы | цель подпрограммы: | | | формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задачи | | | подпрограммы: | | | повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края; | | | развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | | | внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение | | | энергетической эффективности; | | | повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения | | | энергетической эффективности | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые | | | осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - | | | с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме | | | энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в | | | том числе: | | | электрической энергии - с 99,20% в 2014 году | | | до 99,25% в 2016 году; | | | тепловой энергии - с 42,56% в 2014 году до 43,41% | | | в 2016 году; | | | воды - с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году; | | | увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | | | с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т. | | | в 2016 году; | | | увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в | | | общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с 7,10% в | | | 2014 году до 9,44% в 2016 году; | | | увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования | | | мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в | | | общем объеме подпрограммы с 34,0% в 2014 году до 40,0% в 2016 году | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 12.08.2014 г. N 351-п) |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы составляет | | подпрограммы | 2 576 745,9 тыс. рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 1 311 551,4 тыс. рублей; | | | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей. | | | | | | источники финансирования: | | | за счет средств краевого бюджета всего 113 766,5 тыс. | | | рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 113 766,5 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | | | | источники финансирования: | | | за счет средств федерального бюджета всего 36 980,0 тыс. | | | рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 36 980,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | | | | за счет средств местного бюджета всего 51 542,3 тыс. рублей, | | | из них по годам: | | | 2014 год - 51 542,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | | | | за счет внебюджетных средств всего 2 374 457,1 тыс. рублей, | | | из них по годам: | | | 2014 год - 1 109 262,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей. | | | | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.10.2014 г. N 491-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Система организации | текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы | | контроля за исполнением | осуществляется Министерством; | | подпрограммы | внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением | | | бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных | | | правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за | | | полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы | | | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в | | | сфере закупок Красноярского края; | | | внешний государственный финансовый контроль за использованием средств | | | краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная | | | палата Красноярского края. | (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 2.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов муниципальных бюджетов. Деятельность предприятий коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2009 N 1715-р обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными: жилые здания - 18-19 процентов; электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов; теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов; производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов; сельское хозяйство - 3-4 процента. В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 N 417 "О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273" объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 23567,76 тыс. тонн условного топлива (далее - т. у. т.), или 40 процентов от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году. Процесс энергосбережения в Красноярском крае можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в крае. 2.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия. Богатая сырьевая база Красноярского края делает его одним из лидеров в Российской Федерации. Среди ее субъектов по суммарной установленной мощности электростанций регион занимает 2-е место, а по вырабатываемой электрической энергии - 4-е. Добывая и производя большие объемы топливно-энергетических ресурсов, край является поставщиком электрической энергии, угля, дизельного топлива, топочного мазута, бензина. Производство электрической энергии (объемы которого с 2000 года увеличились на 1995 тыс. т. у. т. в Красноярском крае осуществляют гидроэлектростанции (далее - ГЭС), теплоэлектростанции (далее - ТЭЦ), городские районные электростанции (далее - ГРЭС). На долю ГЭС в 2009 году пришлось 40 процентов выработки, на долю ТЭЦ и ГРЭС - соответственно 60 процентов. Система централизованного обеспечения природным газом на территории Красноярского края отсутствует. Выработку тепла (которая сократилась относительно 2000 года на 1010 тыс. т. у. т.) осуществляют ГРЭС, ТЭЦ 1-3 изолированной ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" и отопительные котельные. Топливом для выработки электрической и тепловой энергии служат уголь и природный газ. По секторам конечного потребления в наибольших объемах потребляются электрическая энергия, нефть, теплоэнергия и уголь, которые в совокупности составляют 75,3 процента. Доля прочих топливноэнергетических ресурсов (газ сжиженный, дизельное топливо, мазут, дрова, бензин, прочие) - 24,7 процента. Основной потребитель топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае - промышленные предприятия (преимущественно обрабатывающие отрасли, представленные энергоемкими топливной, черной и цветной металлургией, химией и нефтехимией). На их долю в 2009 году пришлось до 76 процентов от общего потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае. Это говорит о том, что и наибольший потенциал энергосбережения скрыт именно в отраслях промышленности. Энергоемкость выпуска промышленной продукции в Красноярском крае превышает аналогичный показатель по России и составила в 2009 году 69 кг у. т./тыс. руб. (по России - 31 кг у. т./тыс. руб.). Это объясняется тем, что промышленность края ориентирована на энергоемкие отрасли. Электроснабжение металлургических предприятий преимущественно от ГЭС снижает энергоемкость выпуска продукции и долю электрической энергии в ее себестоимости. Так, в 2009 г. электроемкость составила 12,4 кг у. т./тыс. руб., или 37 кВт/ч/тыс. руб. (в России - 11 кг у. т./тыс. руб., или 35 кВт. ч/тыс. руб.), теплоемкость - 7,2 кг у. т./тыс. руб., или 0,05 Гкал/тыс. руб. По видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "Транспорт и связь", "Строительство", а также на предприятиях и организациях, оказывающих различные виды платных услуг населению, на фоне растущего объема производства продукции и оказания платных услуг населению согласно представленным данным статистической отчетности наблюдается повсеместное сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов. В целом по Красноярскому краю на фоне снижения численности населения наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов. Так, в 2000 году на душу населения было потреблено 1426 кг у. т. всего, 333 кг у. т. (или 994 кВт. ч) электрической энергии и 833 кг у. т. (или 5,8 Гкал) тепла. В 2009 году эти показатели составили 1549 кг у. т. всего, электрической энергии - 329 кг у. т., или 982 кВт. ч, тепла - 776 кг у. т., или 5,4 Гкал соответственно. Сравнить с динамикой в среднем по России можно на примере потребления электрической энергии, которое в 2009 году в расчете на душу населения составило 264 кг у. т. (или 825 кВт. ч). Таким образом, показатели энергопотребления как в целом по Красноярскому краю, так и по отдельным видам экономической деятельности и отраслям промышленности отражают общую тенденцию, сложившуюся на территории Российской Федерации. Анализ сводных топливно-энергетических балансов ряда регионов Российской Федерации выявил закономерности, согласно которым с ростом объемов производства ВРП снижается потребление ТЭР в расчете на выпуск единицы продукции (кг у. т./1000 руб.), при этом потребление ТЭР в целом по Красноярскому краю ежегодно увеличивается, но меньшими темпами, чем прирост производства валового регионального продукта. Планируемый к 2020 году рост объемов производства валового регионального продукта, прогнозируемый на уровне 2805,310 млрд руб., приведет к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов до 158799 тыс. т. у. т. к 2020 году (без реализации мероприятий по энергосбережению), при этом энергоемкость производства ВРП будет равна 56,6 кг у. т./1000 руб. В результате реализации комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности плановая величина экономии топливно-энергетических ресурсов к 2020 году составит 36328 тыс. т. у. т., что приведет к снижению потребления топливно-энергетических ресурсов до 125973 тыс. т. у. т. к 2020 году. При этом энергоемкость производства единицы ВРП планируется на уровне 44,91 кг у. т./1000 руб. в 2020 году, что на 40 процентов эффективнее относительно энергоемкости 2007 года. 2.3. Анализ ситуации в различных муниципальных образованиях Красноярского края. Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в различных муниципальных образованиях края выглядит следующим образом: оснащенность жилищной сферы городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 15,7 процента, по электроэнергии - 72,3 процента, по холодной воде - 25,6 процента, по горячей воде - 18,5 процента; оснащенность жилищной сферы муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 3,4 процента, по электроэнергии - 95,2 процента, по холодной воде - 10,2 процента, по горячей воде - 20,4 процента; оснащенность муниципальных учреждений городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 52,7 процента, по электроэнергии - 98,8 процента, по холодной воде - 70,9 процента, по горячей воде - 77,8 процента; оснащенность муниципальных учреждений муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 15,9 процента, по электроэнергии - 96,5 процента, по холодной воде - 29,7 процента, по горячей воде - 38,6 процента; оснащенность источников теплоснабжения городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 62,5 процента, по электроэнергии - 100 процентов; оснащенность источников теплоснабжения муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии - 21,7 процента, по электроэнергии - 99,9 процента. Доля общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в среднем по муниципальным образованиям края составляет 1,4 процента, электротранспорта - 3,9 процента, в то время как 94,7 процента работает на бензине и дизельном топливе. В районах края транспорта, работающего на газе и электричестве, нет. Электротранспорт существует в городах Красноярске и Ачинске, транспорт на газомоторном топливе - в Красноярске, Ачинске и Железногорске. Реализация настоящей подпрограммы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг, сократит расходы бюджета, улучшит экологическую ситуацию в регионе. 2.4. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории края, включая правовое обоснование, перечень и характеристику решаемых задач. Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются: отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов; низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы; низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции; недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях; отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На основании указанного требования, а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|