|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------|
| 2.3 | Субсидия бюджету | | | Всего, в том числе: | 156 829,7 | 59 308,6 | 15 976,9 | 21 817,9 | 21 513,8 | 97 521,1 | 19 586,8 | 20 558,0 | 20 592,2 | 36 784,1 | Снос 8 аварийных и |
| | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | ветхих строений |
| | город Норильск на снос | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | аварийных и ветхих строений | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | краевой бюджет | 156 673,0 | 59 249,3 | 15 960,9 | 21 796,1 | 21 492,3 | 97 423,7 | 19 567,2 | 20 537,5 | 20 571,6 | 36747,4 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | 156,7 | 59,3 | 16,0 | 21,8 | 21,5 | 97,4 | 19,6 | 20,5 | 20,6 | 36,7 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------|
| 2.4 | Субсидия бюджету | | | Всего, в том числе: | 766 521,6 | 282 067,0 | 73 070,7 | 101 949,4 | 107 046,9 | 484 454,6 | 112 399,2 | 118 019,2 | 123 920,1 | 130 116,1 | Ремонт 1120 квартир |
| | муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| | город Норильск на ремонт | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | квартир под переселение из | | | федеральный | - | - | | | | - | | | | | |
| | аварийного и ветхого | | | бюджет | | | | | | | | | | | |
| | жилищного фонда | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | краевой бюджет | 765 755,7 | 281 785,1 | 72 997,7 | 101 847,5 | 106 939,9 | 483 970,6 | 112 286,9 | 117 901,3 | 123 796,3 | 129986,1 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | 765,9 | 281,9 | 73,0 | 101,9 | 107,0 | 484,0 | 112,3 | 117,9 | 123,8 | 130,0 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | - | - | | | | - | | | | | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------|
| | Итого по задаче 2 | | | Всего, в том числе: | 4 104 100,0 | 1 542 541,0 | 467 467,0 | 523 523,0 | 551 551,0 | 2 561 559,0 | 580 580,0 | 609 609,0 | 639 639,0 | 731 731,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | краевой бюджет | 4 100 000,0 | 1 541 000,0 | 467 000,0 | 523 000,0 | 551 000,0 | 2 559 000,0 | 580 000,0 | 609 000,0 | 639 000,0 | 731 000,0 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | 4 100,0 | 1 541,0 | 467,0 | 523,0 | 551,0 | 2 559,0 | 580,0 | 609,0 | 639,0 | 731,0 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------|
| Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------|
| 3.1 | Строительство физкультурно- | | Министерство | Всего, в том числе: | - | - | - | | | | | | | | ввод физкультурно- |
| | оздоровительного комплекса в | | спорта и | | | | | | | | | | | | оздоровительного |
| | г. Дудинке (крытого катка с | | молодежной |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| комплекса в городе |
| | искусственным льдом на 250 | | политики | федеральный | - | - | - | | | | | | | | Дудинка (крытого |
| | мест в г. Дудинке) | | Красноярского | бюджет | | | | | | | | | | | катка на 250 мест в г. |
| | | | края |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| Дудинке) |
| | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | - | - | 0,0 | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| 3.2 | Расходы на приобретение | | Министерство | Всего, в том числе: | 6 503,1 | 6 503,1 | 6 503,1 | | | | | | | | |
| | оборудования для | | спорта и | | | | | | | | | | | | |
| | быстровозводимых | | молодежной |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | физкультурно- | | политики | федеральный | 6 496,6 | 6 496,6 | 6 496,6 | | | | | | | | |
| | оздоровительных комплексов, | | Красноярского | бюджет | | | | | | | | | | | |
| | включая металлоконструкции | | края |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | и металлоизделия, за счет | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | |
| | средств федерального | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | бюджета | | | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------|
| 3.3 | Завершение строительства | | | Всего, в том числе: | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | ввод плавательного |
| | плавательного бассейна в г. | | | | | | | | | | | | | | бассейна в г. Норильке |
| | Норильске | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | федеральный | | | | | | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------------------|
| | Итого по задаче 3 | | | Всего, в том числе: | 276 503,1 | 6 503,1 | 6 503,1 | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | федеральный | 6 496,6 | 6 496,6 | 6 496,6 | | | | | | | | |
| | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------| |-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | краевой бюджет | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | 270 000,0 | | | | | 270 000,0 | | | | 270 000,0 | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------------+--------------+---------------+---------------------+-------------+-------------+-----------+-------------------------------------+-------------------------------------------------+------------------------|
| | Итого по задачам 1-3 | | | Всего, в том числе: | 5 702 973,1 | 2 115 774,1 | 662 880,1 | 3 587 199,0 | | |
| | | | | | | | | 712 433,0 740 461,0 | 769 490,0 798 519,0 828 549,0 1 190 641,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------| | --------------- | | | | |
| | | | | федеральный | 426 496,6 | 186 496,6 | 66 496,6 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |
| | | | | бюджет | | | | | | 240 000,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------| ------------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | краевой бюджет | 4 450 000,0 | 1 691 000,0 | 517 000,0 | 573 000,0 | 601 000,0 | 2 759 000,0 | 630 000,0 | 659 000,0 | 689 000,0 | 781 000,0 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | местный бюджет | 4 876,5 | 1 877,5 | 583,5 | 633,0 | 661,0 | 2 999,0 | 690,0 | 719,0 | 749,0 | 841,0 | |
| | | | |---------------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-------------| |
| | | | | внебюджетные | 821 600,0 | 236 400,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 585 200,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 78 800,0 | 348 800,0 | |
| | | | | источники | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________
<*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены
расходными обязательствами федерального бюджета, включены в
подпрограмму на основании п. 3.2. Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской
Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город
Норильск и ОАО "ГМК "Норильский никель" по модернизации и развитию
объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
города Норильска от 31 августа 2010 года.
Приложение N 7
к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда муниципальных
образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район"
на 2014-2020 годы
Отчет
об исполнении мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы за ________________________ месяц
(отчетный период)
Период реализации программы: __________________________________________
Государственный заказчик программы (координатор программы): ______________
Форма 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Программные мероприятия | Адрес | Ед. | Объем работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | | п/п| | объекта | измере- |----------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | | | | ния | за месяц | с начала года | за месяц | с начала года | | | | | |----------------+-----------------+-------------------------------------+--------------------------------------| | | | | | план | факт | план | факт | план | перечис| план | освоено| план | перечис-| план | освоено| | | | | | | выпол-| | выпол- | перечис-| -лено | освоения| | перечис | лено | освоения| | | | | | | | нения | | нения | ления | | | | -ления | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Итого по программе | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+--------| | | Объект 3 | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Форма 2
---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели реализации | Единицы | Объем работ в рамках мероприятий | | п/п| | измерения | программы | | | | |-----------------------------------| | | | | за месяц | с начала года | | | | |------------------+----------------| | | | | план | факт | план | факт | | | | | | выпол- | | выпол- | | | | | | нения | | нения | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 1 | Модернизация и развитие | пог. м | | | | | | | объектов коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 2 | Сохранение устойчивости | здание | | | | | | | зданий перспективного | | | | | | | | жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 3 | Выполнение работ по | здание | | | | | | | комплексному капитальному | | | | | | | | ремонту многоквартирных | | | | | | | | домов | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 4 | Снос аварийных и ветхих | здание, кв. | | | | | | | строений | м | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 5 | Ремонт квартир под | квартира | | | | | | | переселение из аварийного и | | | | | | | | ветхого жилищного фонда | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 6 | Ввод физкультурно- | объект | | | | | | | оздоровительного комплекса в | | | | | | | | г. Дудинке (крытого катка с | | | | | | | | искусственным льдом на 250 | | | | | | | | мест в г. Дудинке) | | | | | | |----+-------------------------------+-------------+---------+--------+-------+--------| | 7 | Ввод плавательного бассейна в | объект | | | | | | | г. Норильске | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8
к государственной программе
Красноярского края
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы
(В редакции Постановлений Правительства Красноярского края
от 15.04.2014 г. N 147-п; от 12.08.2014 г. N 351-п;
от 17.10.2014 г. N 491-п)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" | | | на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование государственной | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | | программы, в рамках которой | | | реализуется подпрограмма | | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Орган | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
| исполнительной | (далее - Министерство); |
| власти Красноярского | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - Агентство) |
| края и (или) иной | |
| главный | |
| распорядитель | |
| бюджетных средств, | |
| определенный в | |
| государственной | |
| программе | |
| соисполнителем | |
| программы, | |
| реализующим | |
| настоящую | |
| подпрограмму | |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цели и задачи подпрограммы | цель подпрограммы: | | | формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задачи | | | подпрограммы: | | | повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края; | | | развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | | | внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение | | | энергетической эффективности; | | | повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения | | | энергетической эффективности | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые |
| | осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - |
| | с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме |
| | энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в |
| | том числе: |
| | электрической энергии - с 99,20% в 2014 году |
| | до 99,25% в 2016 году; |
| | тепловой энергии - с 42,56% в 2014 году до 43,41% |
| | в 2016 году; |
| | воды - с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году; |
| | увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием |
| | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
| | с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т. |
| | в 2016 году; |
| | увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием |
| | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в |
| | общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с 7,10% в |
| | 2014 году до 9,44% в 2016 году; |
| | увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования |
| | мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в |
| | общем объеме подпрограммы с 34,0% в 2014 году до 40,0% в 2016 году |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 12.08.2014 г. N 351-п)
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы составляет |
| подпрограммы | 2 576 745,9 тыс. рублей, из них по годам: |
| | 2014 год - 1 311 551,4 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей. |
| | |
| | источники финансирования: |
| | за счет средств краевого бюджета всего 113 766,5 тыс. |
| | рублей, из них по годам: |
| | 2014 год - 113 766,5 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; |
| | |
| | источники финансирования: |
| | за счет средств федерального бюджета всего 36 980,0 тыс. |
| | рублей, из них по годам: |
| | 2014 год - 36 980,0 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; |
| | |
| | за счет средств местного бюджета всего 51 542,3 тыс. рублей, |
| | из них по годам: |
| | 2014 год - 51 542,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; |
| | |
| | за счет внебюджетных средств всего 2 374 457,1 тыс. рублей, |
| | из них по годам: |
| | 2014 год - 1 109 262,6 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей. |
| | |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.10.2014 г. N 491-п)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Система организации | текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы |
| контроля за исполнением | осуществляется Министерством; |
| подпрограммы | внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением |
| | бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных |
| | правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за |
| | полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы |
| | осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в |
| | сфере закупок Красноярского края; |
| | внешний государственный финансовый контроль за использованием средств |
| | краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная |
| | палата Красноярского края. |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. N 147-п)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы
2.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов муниципальных бюджетов. Деятельность предприятий коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2009 N 1715-р обозначено, что одной из главных проблем является
значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными: жилые здания - 18-19 процентов;
электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов; теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в
диапазоне от 9 до 10 процентов; производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов; сельское хозяйство - 3-4 процента.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 N 417 "О внесении изменений в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273" объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 23567,76 тыс. тонн условного топлива (далее - т. у. т.), или 40 процентов от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году. Процесс энергосбережения в Красноярском крае можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в крае. 2.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия.
Богатая сырьевая база Красноярского края делает его одним из лидеров в Российской Федерации. Среди ее субъектов по суммарной установленной мощности электростанций регион занимает 2-е место, а по
вырабатываемой электрической энергии - 4-е. Добывая и производя большие объемы топливно-энергетических ресурсов, край является поставщиком электрической энергии, угля, дизельного топлива, топочного мазута, бензина. Производство электрической энергии (объемы которого с 2000 года увеличились на 1995 тыс. т. у. т. в Красноярском крае осуществляют гидроэлектростанции (далее - ГЭС), теплоэлектростанции (далее - ТЭЦ),
городские районные электростанции (далее - ГРЭС). На долю ГЭС в 2009 году пришлось 40 процентов выработки, на долю ТЭЦ и ГРЭС - соответственно 60 процентов. Система централизованного обеспечения природным газом на территории Красноярского края отсутствует. Выработку тепла (которая сократилась относительно 2000 года на 1010 тыс. т. у. т.) осуществляют ГРЭС, ТЭЦ 1-3 изолированной ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" и отопительные котельные. Топливом для выработки электрической и тепловой энергии служат уголь и природный газ. По секторам конечного потребления в наибольших объемах потребляются электрическая энергия, нефть, теплоэнергия и уголь, которые в совокупности составляют 75,3 процента. Доля прочих топливноэнергетических ресурсов (газ сжиженный, дизельное топливо, мазут, дрова, бензин, прочие) - 24,7 процента. Основной потребитель топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае - промышленные предприятия (преимущественно обрабатывающие отрасли, представленные энергоемкими топливной, черной
и цветной металлургией, химией и нефтехимией). На их долю в 2009 году
пришлось до 76 процентов от общего потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае. Это говорит о том, что и наибольший потенциал энергосбережения скрыт именно в отраслях промышленности. Энергоемкость выпуска промышленной продукции в Красноярском крае превышает аналогичный показатель по России и составила в 2009 году 69
кг у. т./тыс. руб. (по России - 31 кг у. т./тыс. руб.). Это объясняется тем, что промышленность края ориентирована на энергоемкие
отрасли. Электроснабжение металлургических предприятий преимущественно от ГЭС снижает энергоемкость выпуска продукции и долю электрической энергии в ее себестоимости. Так, в 2009 г. электроемкость составила 12,4 кг у. т./тыс. руб., или 37 кВт/ч/тыс. руб. (в России - 11 кг у. т./тыс. руб., или 35 кВт. ч/тыс. руб.), теплоемкость - 7,2 кг у. т./тыс. руб., или 0,05 Гкал/тыс. руб. По видам экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|