|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Брянска от 27.12.2012 № 3359-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
БРЯНСК ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2012 г. N 3359-п Об утверждении муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы в новой редакции Во исполнение Постановления Брянской городской администрации от 10.07.2012 N 1674-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ города Брянска" (в редакции Постановления Брянской городской администрации от 10.09.2012 N 2217-п) ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу города Брянска "Жилищно- коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы в новой редакции (приложение). 2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете "Брянск" и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет. 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2012 года. 4. Считать утратившим силу Постановление Брянской городской администрации от 15.10.2012 N 2554-п "Об утверждении муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы". 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Ф.Г. Лободу. Глава администрации С.М. СМИРНОВ Утверждена Постановлением Брянской городской администрации от 27.12.2012 N 3359-п МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ ПАСПОРТ муниципальной программы "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 годы Наименование муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013- 2017 годы. Ответственный исполнитель Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Соисполнители программы Отсутствуют. Перечень долгосрочных целевых программ Отсутствуют. Перечень подпрограмм "Развитие жилищного хозяйства"; "Развитие коммунального хозяйства"; "Дорожно-мостовое хозяйство"; "Благоустройство территорий города Брянска"; "Другие расходы по отрасли ЖКХ". Цели муниципальной программы Эффективное управление в сфере установленных функций. Поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно- коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающее безопасные и комфортные условия проживания граждан. Приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества. Улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Создание условий по поддержанию автодорог в нормальном состоянии с обеспечением безопасных условий движения. Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в целях своевременного и качественного обслуживания и содержания жилищного фонда и городских объектов. Задачи муниципальной программы Создание условий для эффективного управления в сфере установленных функций. Обеспечение выполнения капитального ремонта теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности. Развитие коммунальной инфраструктуры. Оснащение парка жилищно-коммунальных предприятий современной уборочной, дорожно-строительной, специальной техникой с доведением численности до приближенной к нормативной потребности. Обеспечение выполнения капитального ремонта и увеличения срока службы и эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций общежитий и многоквартирных домов. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автодорог, искусственных сооружений и других объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2013-2017 годы. Объемы ассигнований на реализацию муниципальной программы Всего: 3489013,3 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 689138,5 тыс. руб. 2014 год - 739064,3 тыс. руб. 2015 год - 685103,5 тыс. руб. 2016 год - 685103,5 тыс. руб. 2017 год - 690603,5 тыс. руб. в том числе бюджета города - 3372417,7 тыс. руб.: 2013 год - 635630,4 тыс. руб. 2014 год - 675976,8 тыс. руб. 2015 год - 685103,5 тыс. руб. 2016 год - 685103,5 тыс. руб. 2017 год - 690603,5 тыс. руб. Площадь отремонтированных дорог: 2013 год - 170,0 т. кв. м 2014 год - 130,0 т. кв. м 2015 год - 120,0 т. кв. м 2016 год - 110,0 т. кв. м 2017 год - 105,0 т. кв. м. Проведение капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 27 общежитий площадью квартир 40604,2 кв. м, в том числе: 2013 год - 5 общежитий/7714,7 кв. м; 2014 год - 5 общежитий/7864,2 кв. м; 2015 год - 6 общежитий/5724,6 кв. м; 2016 год - 7 общежитий/10653,8 кв. м; 2017 год - 4 общежития/8646,9 кв. м. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Приобретение 17 единиц техники, в том числе: 2014 году - 3 единицы 2015 году - 3 единицы 2016 году - 6 единиц 2017 году - 5 единиц. Реализация проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры: 2013 год - 4 объекта 2014 год - 2 объекта 2015 год - 3 объекта 2016 год - 2 объекта 2017 год - 3 объекта. В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 N 403 "Об утверждении Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации" комитет является отраслевым органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции в сфере жилищно- коммунального хозяйства. 1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства В муниципальной собственности города Брянска имеется около 30 км теплотрасс, объекты газоснабжения, электроснабжения. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80 процентов. Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Проблема состояния жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям не обеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, а аварийное жилье создает угрозу их жизни и здоровью. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инфраструктуры. По состоянию на 1 июля 2007 года на территории муниципального образования "город Брянск" более 50,6 тыс. кв. м жилья было признано аварийным. Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и выделение финансовой поддержки из федерального бюджета позволило кардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных на улучшение состояния жилищного фонда. В 2009-2011 годах в городе Брянске ежегодно реализовывались адресные программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета. За указанный период проведен капремонт 105 многоквартирных домов. На 79 домах проведен комплексный капремонт. В 2012 году проводится капитальный ремонт 3 многоквартирных домов. В рамках реализации адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда за указанный период расселено 250 домов. 7 домов подлежат расселению в рамках реализации программы 2012 года. Однако процесс старения жилищного фонда не позволяет решить проблему в полном объеме. В связи с этим необходимо сохранить достигнутые за 2009-2012 годы темпы обновления жилищного фонда. В настоящее время в городе Брянске находится в эксплуатации 818,1 км дорог площадью 5721 тыс. кв. м, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведения их параметров к современным условиям. Износ усовершенствованных дорог города составляет сегодня более 85%. Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, стало отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками. Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда, что позволит существенно улучшить состояние дорожной сети города, сократить долю протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям. Основные показатели, характеризующие состояние жилищно-коммунального хозяйства города Брянска |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | 2009 ГОД | 2010 ГОД | 2011 ГОД | 2012 | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | ГОД(ПЛАН) | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | КОЛИЧЕСТВО | 81(В ТОМ | 20 | 4 | 3 | | ДОМОВ, В | ЧИСЛЕ В 57 | | | | | КОТОРЫХ | МКД - | | | | | ПРОИЗВЕДЕН | КОМПЛЕКСНЫЙ) | | | | | КАПИТАЛЬНЫЙ | | | | | | РЕМОНТ (ШТ.) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | КОЛИЧЕСТВО | - | 723 | 219 | 142 | | РАССЕЛЕННЫХ | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | (ШТ.) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | КОЛИЧЕСТВО | - | 1824 | 522 | 341 | | ГРАЖДАН, | | | | | | ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ | | | | | | АВАРИЙНОГО | | | | | | ЖИЛФОНДА | | | | | | (ЧЕЛ.) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | ПЛОЩАДЬ | 26,4 | 309(В Т. Ч. 281 | 362,3 | 66,9 | | ОТРЕМОНТИРОВАН- | | Т. КВ. М - ЗА | | | | НЫХ АВТОДОРОГ | | СЧЕТ | | | | (Т. КВ. М) | | ФЕДЕРАЛЬНЫХ | | | | (КАПИТАЛЬНЫЙ И | | СРЕДСТВ | | | | ТЕКУЩИЙ | | | | | | РЕМОНТ) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 22 | - | 6 | - | | СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ | | | | | | ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | ЖКХ (ЕД) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | КОЛИЧЕСТВО | 12 | 7 | 8 | - | | ОБЩЕЖИТИЙ, В | | | | | | КОТОРЫХ | | | | | | ВЫПОЛНЕН | | | | | | КАПРЕМОНТ (ШТ) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | КОЛИЧЕСТВО | - | - | 1 | 75 | | ЗАМЕНЕННЫХ | | | | | | ЛИФТОВ | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| | КАПИТАЛЬНЫЙ | - | - | 133 - | | | РЕМОНТ | | | ДВОРОВЫЕ | | | ДВОРОВЫХ | | | ТЕРРИТОРИИ | | | ТЕРРИТОРИЙ И | | | 164 - ПРОЕЗДА | | | ПРОЕЗДОВ К НИМ | | | | | | (ЕД) | | | | | |—————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|———————————| 2. Цели и задачи муниципальной программы Стратегической целью реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение уровня и качества жизни населения. Целями муниципальной программы являются: - поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества; - повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно- коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающее безопасные и комфортные условия проживания граждан; - приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества; - улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - создание условий по поддержанию автодорог в нормальном состоянии с обеспечением безопасных условий движения; - повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в целях своевременного и качественного обслуживания и содержания жилищного фонда и городских объектов. В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи: - обеспечение выполнения капитального ремонта теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности; - развитие коммунальной инфраструктуры; - оснащение парка жилищно-коммунальных предприятий современной уборочной, дорожно-строительной, специальной техникой с доведением численности до приближенной к нормативной потребности; - обеспечение выполнения капитального ремонта и увеличения срока службы и эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций общежитий и многоквартирных домов; - обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту автодорог, искусственных сооружений, объектов внешнего благоустройства. 3. Сроки реализации муниципальной программы Реализация муниципальной программы осуществляется в 2013-2017 годах. 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы Реализация муниципальной, программы осуществляется за счет бюджетных средств. Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы - 3489013,3 тыс. рублей. Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлен в таблице. тыс. руб. |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | НАИМЕНОВАНИЕ | ИСТОЧНИК | 2013Г. | 2014Г. | 2015Г. | 2016Г. | 2017Г. | | | ФИНАНСИР- | | | | | | | | ОВАНИЯ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | МУНИЦИПАЛЬН- | ВСЕГО | 689138, 5 | 739064, 3 | 685103, | 685103, | 690603, 5 | | АЯ ПРОГРАММА | | | | 5 | 5 | | | ГОРОДА | | | | | | | | БРЯНСКА | | | | | | | | "ЖИЛИЩНО- | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОЕ | | | | | | | | И ДОРОЖНОЕ | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | | БРЯНСКА" | | | | | | | | 2013-2017 | | | | | | | | ГОДЫ | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 635630, 4 | 675976, 8 | 685103, | 685103, | 690603, 5 | | | БЮДЖЕТА | | | 5 | 5 | | | | ГОРОДА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 53508, 1 | 63087, 5 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | | | ОБЛАСТНОГ- | | | | | | | | О БЮДЖЕТА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | ВНЕБЮДЖЕ- | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | | | ТНЫЕ | | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 113300, 0 | 108300, 0 | 110900, 0 | 119000, 0 | 120300, 0 | | "РАЗВИТИЕ |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | ЖИЛИЩНОГО | СРЕДСТВА | 113300, 0 | 108300, 0 | 110900, 0 | 119000, 0 | 120300, 0 | | ХОЗЯЙСТВА" | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | ВНЕБЮДЖЕТН- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 48400, 0 | 31600, 0 | 32600, 0 | 34100, 0 | 36600. 0 | | "РАЗВИТИЕ | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГ- | | | | | | | | О ХОЗЯЙСТВА" | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 48400, 0 | 31600, 0 | 32600, 0 | 34100, 0 | 36600, 0 | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | ВНЕБЮДЖЕТН- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 384084, 3 | 443292, 8 | 373900, 0 | 363400, 0 | 397600, 0 | | "ДОРОЖНО- | | | | | | | | МОСТОВОЕ | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВО" | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 330576, 2 | 380205, 3 | 373900, 0 | 363400, 0 | 397600, 0 | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 53508, 1 | 63087, 5 | 0 | 0 | 0 | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | ВНЕБЮДЖЕТН- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 136584, 2 | 149101, 5 | 160933, 5 | 161833, 5 | 129333, 5 | | "БЛАГОУСТРОЙС- | | | | | | | | ТВО | | | | | | | | ТЕРРИТОРИЙ | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | | БРЯНСКА" | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 136584, 2 | 149101, 5 | 160933, 5 | 161833. 5 | 129333. 5 | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | ВНЕБЮДЖЕТН- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 6 770, 0 | 6 770, 0 | 6 770, 0 | 6 770, 0 | 6 770, 0 | | "ДРУГИЕ | | | | | | | | РАСХОДЫ ПО | | | | | | | | ОТРАСЛИ ЖКХ" | | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 6 770, 0 | 6 770, 0 | 6 770, 0 | 6 770, 0 | 6 770, 0 | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | | ГОРОДА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | ВНЕБЮДЖЕТН- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ | | | | | | |————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 5. Состав муниципальной программы Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: - "Развитие жилищного хозяйства", в состав которой входит ведомственная целевая программа города Брянска "Первоочередные мероприятия по повышению срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов и общежитий города Брянска" на 2013-2017 годы; - "Развитие коммунального хозяйства", в состав которой входит ведомственная целевая программа города Брянска "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2017 годы; - "Дорожно-мостовое хозяйство"; - "Благоустройство территорий города Брянска", в состав которой входит ведомственная целевая программа города Брянска "Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска" 2013-2017 годы; - "Другие расходы по отрасли ЖКХ". Ведомственные целевые программы представлены в приложениях N 1-3 к муниципальной программе. ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства" муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы Наименование подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства". Ответственный исполнитель Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Соисполнители Отсутствуют. Перечень ведомственных целевых программ подпрограммы ВЦП города Брянска "Первоочередные мероприятия по повышению срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов и общежитий города Брянска" на 2013-2017 годы. Основные мероприятия подпрограммы Компенсация выпадающих доходов при предоставлении жилищных услуг; - возмещение расходов по незаселенным муниципальным жилым помещениям; - капитальный ремонт муниципального имущества; - ремонт высвобождаемых муниципальных жилых помещений. Цели подпрограммы - повышение срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан; - улучшение жилищных условий граждан и повышение качества предоставляемых услуг. Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов; - обеспечение выполнения ремонта жилых муниципальных помещений; - обеспечение выполнения капремонта общего имущества многоквартирных домов. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы Всего: 571800,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 113300,0 тыс. руб. 2014 год - 108300,0 тыс. руб. 2015 год - 110900,0 тыс. руб. 2016 год - 119000,0 тыс. руб. 2017 год - 120300,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Проведение капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 27 общежитий площадью квартир 40604,2 кв. м, в том числе: 2013 год - 5 общежитий/7714,7 кв. м; 2014 год - 5 общежитий/7864,2 кв. м; 2015 год - 6 общежитий/5724,6 кв. м; 2016 год - 7 общежитий/10653,8 кв. м; 2017 год - 4 общежития/8646,9 кв. м. Исполнение требований жилищного законодательства. Обеспечение содержания жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими требованиями. 1. Краткая характеристика подпрограммы Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства" направлена на финансовое и организационное обеспечение расходов, связанных с приведением в надлежащее техническое и санитарное состояние муниципальных жилых помещений, находящихся в муниципальной казне, с последующим распределением их по договорам социального найма, а также на компенсацию расходов по капитальному ремонту отдельных элементов общего имущества дома (кровли, замене узлов лифтового оборудования) в доле, приходящейся на муниципальные квартиры. Финансовая поддержка в рамках подпрограммы предоставляется на возмещение организациям выпадающих доходов в связи с применением регулируемых цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию расходов на жилищные услуги, образующихся с момента ввода дома в эксплуатацию до момента заключения с гражданином договора социального найма, по освободившимся, но не заселенным муниципальным квартирам, а также муниципальным квартирам, приобретенным в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 22.09.2010 N 2431-п. ПАСПОРТ ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в подпрограмму "Развитие жилищного хозяйства" Наименование программы "Первоочередные мероприятия по повышению срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов и общежитий города Брянска" на 2013-2017 годы. Ответственный исполнитель программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Цели и задачи программы Цель: основной целью программы является повышение срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов и общежитий, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил. Задачи: - выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций; - создание технических условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей. Сроки реализаций программы 2013-2017 годы. Объем и источники финансирования Общие затраты на реализацию программы составят 117900 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 30900 тыс. рублей; 2014 год - 22300 тыс. рублей; 2015 год - 21000 тыс. рублей; 2016 год - 23700 тыс. рублей; 2017 год - 20000 тыс. рублей. Ожидаемые конечные результаты реализации программы Проведение капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 27 общежитий площадью квартир 40604,2 кв. м, в том числе: 2013 год - 5 общежитий/7714,7 кв. м; 2014 год - 5 общежитий/7864,2 кв. м; 2015 год - 6 общежитий/5724,6 кв. м; 2016 год - 7 общежитий/10653,8 кв. м; 2017 год - 4 общежития/8646,9 кв. м. ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства" муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы Наименование подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства". Ответственный исполнитель Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Соисполнители Отсутствуют. Перечень ведомственных целевых программ подпрограммы ВЦП города Брянска "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" 2013-2017 годы. Основные мероприятия подпрограммы Обеспечение населения бытовыми услугами; - обеспечение выполнения капитального ремонта бань; - возмещение расходов по отоплению незаселенных муниципальных жилых помещений; - обеспечение обслуживания объектов муниципальной собственности. Цели подпрограммы Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения города; - улучшение качества жилищно-коммунальных и бытовых услуг населению. Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения ремонта и содержания объектов, находящихся в муниципальной собственности, в надлежащем состоянии. Обеспечение выполнения капремонта городских бань. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы Всего: 183300 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 48400 т. р. 2014 год - 31600 т. р. 2015 год - 32600 т. р. 2016 год - 34100 т. р. 2017 год - 36600,0 т. р. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация проектов по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры: всего - 14, в том числе: 2013 год - 4; 2014 год - 2; 2015 год - 3; 2016 год - 2; 2017 год - 3. Повышение качества предоставления коммунальных и бытовых услуг населению. Увеличение срока эксплуатации городских бань, капремонт 2 объектов. 1. Краткая характеристика подпрограммы Построенные за бюджетные средства наружные сети газопровода, в том числе к жилым домам по пер. Урицкого и ул. 1 Мая в пос. Б. Берега (протяженностью 16,234 км), переданы в казну города. Кроме этого, в муниципальную казну переданы трансформаторные подстанции, теплотрассы. В 1-м полугодии 2012 года введены в эксплуатацию газопроводы по ул. Димитрова и Белобережской в Фокинском районе, во исполнение решений районных судов города Брянска о признании права собственности МО "город Брянск" на бесхозяйные объекты недвижимого имущества в муниципальную казну приняты теплотрассы, расположенные на территории Бежицкого и Володарского районов. В целях осуществления содержания, технического обслуживания и безопасной эксплуатации указанных муниципальных объектов (теплотрассы, газопроводы, трансформаторные подстанции) заключены договоры со специализированными организациями на их обслуживание. В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на покрытие убытков муниципальных бань в связи с применением регулируемых предельных тарифов на услуги по помывкам, а также на финансовое и организационное обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта бань. ПАСПОРТ ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в подпрограмму "Развитие коммунального хозяйства" Наименование ведомственной целевой программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2017 годы. Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Цели и задачи программы Цель: повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Задача: капитальный ремонт муниципальных теплотрасс, капитальный ремонт системы местной канализации, перевод квартир с централизованного теплоснабжения на поквартирное газовое. Сроки реализации программы 2013-2017 годы. Объемы и источники финансирования Общие затраты на реализацию программы составят 35000 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 8500 тыс. рублей; 2014 год - 7500 тыс. рублей; 2015 год - 6500 тыс. рублей; 2016 год - 6000 тыс. рублей; 2017 год - 6500 тыс. рублей. Ожидаемые конечные результаты 1. Количество реализованных проектов: всего - 14, в том числе: 2013 год - 4; 2014 год - 2; 2015 год - 3; 2016 год - 2; 2017 год - 3. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: 2013 год - на 3%, 2014 год - на 3%, 2015 год - на 3%, 2016 год - на 1%, 2017 год - на 3%. В результате реализации программы будет достигнуто повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, выполнение положений Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Подпрограмма "Дорожно-мостовое хозяйство" муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы Наименование подпрограммы "Дорожно-мостовое хозяйство". Ответственный исполнитель подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Соисполнители Отсутствуют. Перечень ведомственных целевых программ подпрограммы Отсутствует. Основные мероприятия подпрограммы Капитальный ремонт автомобильных дорог. Капитальный ремонт искусственных сооружений. Текущее содержание автомобильных дорог. Текущее содержание искусственных сооружений. Цели подпрограммы Приведение и поддержание автодорог и искусственных сооружений в соответствии со стандартами качества, в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение по ним. Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства для своевременного и качественного обслуживания и содержания городских объектов. Задачи подпрограммы Создание условий для приведения в технически исправное состояние автодорог и искусственных сооружений. Создание условий безопасного движения для транспорта и жителей города. Повышение качества услуг, предоставляемых населению. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 1962277,1 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 384084,3 тыс. руб. 2014 год - 443292,8 тыс. руб. 2015 год - 373900,0 тыс. руб. 2016 год - 363400,0 тыс. руб. 2017 год - 397600,0 тыс. руб. В том числе: средства бюджета города: 2013 год - 330576,2 тыс. руб. 2014 год - 380205,3 тыс. руб. 2015 год - 373900,0 тыс. руб. 2016 год - 363400,0 тыс. руб. 2017 год - 397600,0 тыс. руб. средства областного бюджета: 2013 год - 53508,1 тыс. руб. 2014 год - 63087,5 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Поддержание в эксплуатационном состоянии объектов дорожно- мостового хозяйства. Повышение срока эксплуатации и качества объектов дорожно- мостового хозяйства. Увеличение протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, площадь отремонтированных дорог: 2013 год - 170,0 т. кв. м 2014 год - 130,0 т. кв. м 2015 год - 120,0 т. кв. м 2016 год - 110,0 т. кв. м 2017 год - 105,0 т. кв. м. 1. Краткая характеристика подпрограммы Подпрограмма "Дорожно-мостовое хозяйство" направлена на финансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, а также ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на территории муниципального образования. Основными задачами по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства являются обеспечение нормативной работы городского транспорта, движения пешеходов, соблюдение требований санитарных норм согласно справочнику "Санитарная очистка и уборка населенных мест", а также соблюдение стандарта качества оказываемых услуг и выполняемых работ. По состоянию на 1 января 2011 года в городе Брянске насчитывается порядка 1050 дорог 1-4-й категории общей протяженностью 818 км, в том числе дорог 1-й категории с движением общественного транспорта - 174 км. Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог 7-8 лет (ежегодный амортизационный износ составляет 12,5-14,5%). Общий износ усовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка 85%. Для соблюдения межремонтных сроков капитального ремонта городских дорог необходимо ежегодно производить ремонт асфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. кв. м (объем финансовых вложений должен составлять от 700 млн. руб. до 1000 млн. руб. ежегодно в течение ближайших 5 лет). В неудовлетворительном состоянии находятся городские искусственные сооружения - мосты, путепроводы. На территории города Брянска находится 19 объектов искусственных сооружений. Большинство объектов введено в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня интенсивность транспортного потока значительно превышает их пропускную способность. Грузоподъемность не отвечает транспортным нагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. В первую очередь необходим капремонт Литейного и Октябрьского мостов, реконструкция Первомайского моста. Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, стало отсутствие возможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии с установленными межремонтными сроками при прогрессирующем росте автомобильного парка и возросшей интенсивности движения. Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить состояние дорожной сети города, планомерно сократить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Подпрограмма "Благоустройство территорий города Брянска" муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы Наименование подпрограммы "Благоустройство территорий города Брянска". Ответственный исполнитель подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Соисполнители Отсутствуют. Перечень ведомственных целевых программ подпрограммы ВЦП города Брянска "Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска" 2013-2017 годы. Основные мероприятия подпрограммы Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства: городских кладбищ, зеленых насаждений, прочих объектов; - текущее содержание объектов внешнего благоустройства: содержание электрических сетей, зеленых насаждений, кладбищ, часов, фонтанов, элементов праздничной иллюминации, обслуживание газового оборудования объектов "Вечный огонь"; - уличное освещение (эл./энергия); - содержание объектов "Вечный огонь" (газ). Цели подпрограммы Приведение и поддержание объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города в соответствии со стандартами качества, в технически исправном состоянии, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей города; - повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства для своевременного и качественного обслуживания и содержания городских объектов. Задачи подпрограммы Создание условий для приведения в технически исправное состояние объектов внешнего благоустройства и соответствия их стандартам качества; - создание комфортных условий проживания жителям города; - повышение качества услуг, предоставляемых населению. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 737786,2 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 136584,2 тыс. руб. 2014 год - 149101,5 тыс. руб. 2015 год - 160933,5 тыс. руб. 2016 год - 161833,5 тыс. руб. 2017 год - 129333,5 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Поддержание в эксплуатационном состоянии объектов внешнего благоустройства города. Повышение срока эксплуатации и качества объектов благоустройства. Приобретение 17 единиц техники, в том числе: 2014 году - 3 единицы 2015 году - 3 единицы 2016 году - 6 единиц 2017 году - 5 единиц. 1. Краткая характеристика подпрограммы Одной из насущных проблем города является содержание и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасное проживание граждан. Целью мероприятий подпрограммы является приведение и поддержание объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города в технически исправном состоянии. Основными задачами по текущему содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства является соблюдение требований санитарных норм согласно справочнику "Санитарная очистка и уборка населенных мест", а также соблюдение стандарта качества оказываемых услуг и выполняемых работ. Подпрограмма направлена на финансовое и организационное обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту и содержанию сетей наружного освещения, городских кладбищ, зеленых насаждений города, элементов праздничной иллюминации, объектов "Вечный огонь". Текущее содержание прочих объектов внешнего благоустройства включает в себя обслуживание и содержание часов, фонтанов, пляжей, уборку свалок, текущее содержание шахтных колодцев, лестничных переходов. Общая протяженность сетей наружного уличного освещения г. Брянска составляет 767,25 км, количество светильников, находящихся в эксплуатации, - более 25 тыс. шт. Выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации сетей должно осуществляться на основании технических требований периодичности работ в соответствии с "Типовыми нормами обслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом установок наружного освещения". Для создания комфортных условий проживания жителям города и повышения качества предоставляемых услуг доля включенных светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 80% от общего числа установленных. Аналогичные мероприятия в соответствии с "Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем" выполняются по текущему ремонту и аварийному обслуживанию газового оборудования объектов "Вечный огонь". В связи с отсутствием приборов учета на данных объектах объем потребления газа определяется по мощности и количеству установок, а также времени горения. ПАСПОРТ ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в подпрограмму "Благоустройство территорий города Брянска" Наименование ведомственной целевой программы "Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска" на 2013-2017 годы. Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Цель и задачи программы Цель: повышение механовооруженности предприятий жилищно- коммунального хозяйства для своевременного и качественного обслуживания и содержания дорог, жилищного фонда. Задачи: оснащение парка коммунальных предприятий современной уборочной, дорожно-строительной, специальной техникой; - доведение парка дорожно-строительной, уборочной, специальной техники организаций коммунального хозяйства до приближенной к нормативной потребности; - своевременное и качественное обслуживание и содержание автодорог, жилищного фонда города Брянска; - создание системы своевременного и качественного капитального ремонта кузовов, узлов и агрегатов. Сроки реализации программы 2013-2017 годы. Объем ассигнований на реализацию программы Общие затраты на реализацию программы составят 52000,0 тыс. рублей: 2014 год - 11400,0 тыс. рублей; 2015 год - 12600,0 тыс. рублей; 2016 год - 12000,0 тыс. рублей; 2017 год - 16000,0 тыс. рублей. Ожидаемый результат реализации программы Увеличение механовооруженности организаций ЖКХ на 17 единиц техники, в том числе: 2014 год - 3 единицы 2015 год - 3 единицы 2016 год - 6 единиц 2017 год - 5 единиц. Подпрограмма "Другие расходы по отрасли ЖКХ" муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы Наименование подпрограммы "Другие расходы по отрасли ЖКХ". Ответственный исполнитель подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Соисполнители Отсутствуют. Перечень ведомственных целевых программ подпрограммы Отсутствуют. Основные мероприятия подпрограммы Проведение прочих мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона N 185-ФЗ. Цели подпрограммы Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона N 185-ФЗ. Задачи подпрограммы Создание условий для проведения мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона N 185-ФЗ. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2013-2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы Общий объем средств на реализацию подпрограммы: 33850,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 6770,0 тыс. руб.; 2014 год - 6770,0 тыс. руб.; 2015 год - 6770,0 тыс. руб.; 2016 год - 6770,0 тыс. руб.; 2017 год - 6770,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Снос аварийных ветхих домов. Возмещение расходов по регистрации ТСЖ. Отключение домов, подлежащих сносу, от систем газоснабжения. 1. Краткая характеристика подпрограммы Подпрограмма направлена на финансовое и организационное обеспечение выполнения следующих мероприятий: - по завершении расселения граждан из ветхого жилья необходимо производить снос муниципальных домов с последующим исключением их из реестра муниципальной собственности города Брянска; - во избежание несанкционированного потребления газа сторонними лицами, несчастных случаев первоочередными мероприятиями при сносе ветхих домов является отключение этих домов от систем газоснабжения; - комитет является главным распорядителем средств бюджета города, направляемых на компенсацию затрат по регистрации ТСЖ (в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2008 N 1431-п); - на основании статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйное недвижимое имущество принимается на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органов местного самоуправления, на территории которого оно находится. В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Брянской городской администрацией, как органом местного самоуправления, в отношении бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры осуществляются следующие мероприятия: - выявление бесхозяйных объектов; - проведение технической инвентаризации, получение кадастрового паспорта; - постановка на учет в государственном регистрирующем органе; - признание в судебном порядке и регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект. Районные администрации совместно с ресурсоснабжающими организациями формируют списки бесхозяйных объектов и направляют их в комитет по ЖКХ городской администрации для проведения их технической инвентаризации. Планомерно, начиная с 2007 года, комитет в пределах лимитов денежных средств городского бюджета проводит инвентаризацию бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры. Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется в рамках данной подпрограммы. 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты. |———————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | | 2013 Г. | 2014 Г | 2015Г. | 2016Г. | 2017Г. | |———————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПЛОЩАДЬ | 170 | 130 | 120 | ПО | 105 | | ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ | | | | | | | АВТОДОРОГ (Т. М2) | | | | | | |———————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | ПРИОБРЕТЕНИЕ | - | 3 | 3 | 6 | 5 | | СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ | | | | | | | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | |———————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | КОЛИЧЕСТВО | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | | ОБЩЕЖИТИЙ, В | | | | | | | КОТОРЫХ | | | | | | | ПЛАНИРУЕТСЯ | | | | | | | ВЫПОЛНЕНИЕ | | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | | | | | РЕМОНТА (ШТ.) | | | | | | |———————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| | РЕАЛИЗАЦИЯ | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | ПРОЕКТОВ ПО | | | | | | | КАПИТАЛЬНОМУ | | | | | | | РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | | ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | | (ОБЪЕКТ) | | | | | | |———————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 10.07.2012 N 1674-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных программ города Брянска" (в редакции Постановления Брянской городской администрации от 10.09.2012 N 2217-п). ПЛАН реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————| | НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.) | ОЖИДАЕМЫЙ | | ПОДПРОГРАММ ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | РЕЗУЛЬТАТ | | МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП, | СОИСПОЛНИТЕЛЬ | | | | | ВЦП, МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | ПОДПРОГРАММ | | | | | | | | |———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | | 2013Г | 2014Г | 2015Г | 2016Г | 2017Г | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПОДПРОГРАММА | КОМИТЕТ ПО | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 113300, 000 | 108300, 000 | 110900, 000 | 119000, 000 | 120300, 000 | | | "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО | ЖИЛИЩНО- | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА" | КОММУНАЛЬНОМУ | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ | | | | | | | | | | ГОРОДСКОЙ | | | | | | | | | | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ОБЛАСТНОЙ | | | | | | | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 113300, 000 | 108300, 000 | 110900, 000 | 119000, 000 | 120300, 000 | | | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ВЦП "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 30900, 000 | 22300, 000 | 21000, 000 | 23700, 000 | 20000, 000 | УЛУЧШЕНИЕ | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОГО | | ПОВЫШЕНИЮ СРОКА | | | | | | | | СОСТОЯНИЯ | | ЭКСПЛУАТАЦИИ | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. | | КОНСТРУКТИВНЫХ И | | | | | | | | ПРОВЕДЕНИЕ | | ИНЖЕНЕРНЫХ | | | | | | | | КАПРЕМОНТА | | КОММУНИКАЦИЙ | | | | | | | | КОНСТРУКТИВНЫХ | | МНОГОКВАРТИРНЫХ | | | | | | | | ЭЛЕМЕНТОВ И | | ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ" | | | | | | | | ИНЖЕНЕРНЫХ | | (2013-2017ГГ) | | | | | | | | КОММУНИКАЦИЙ В | | | | | | | | | | ОБЩЕЖИТИЯХ: 201ЗГ- 5 | | | | | | | | | | ДОМОВ; 2014Г- 5 Д.; | | | | | | | | | | 2015Г-6Д.; 2016Г-7Д.; | | | | | | | | | | 2017Г-4Д. | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО ВЦП | 30900, 000 | 22300, 000 | 21000, 000 | 23700, 000 | 20000, 000 | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | КОМПЕНСАЦИЯ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 82100, 000 | 85700, 000 | 89600, 000 | 95000, 000 | 100000, 000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЯ | | ОРГАНИЗАЦИЯМ, | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В | | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С | | НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ И | | УСЛУГ ПО ТАРИФАМ, НЕ | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКИМИ | | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ | | | | | | | | НОРМАМИ | | ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 82100, 000 | 85700, 000 | 89600, 000 | 95000, 000 | 100000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ | | ПО СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО | | ВРЕМЕННО НЕЗАСЕЛЕННЫХ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫХ | | | | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | - | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО | | КАПРЕМОНТУ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | | | | | | | | ИМУЩЕСТВА В МКД | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО | | РЕМОНТУ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ | | | | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПОДПРОГРАММА | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 48400, 000 | 31600, 000 | 32600, 000 | 34100, 000 | 36600, 000 | | | "РАЗВИТИЕ | | | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОГО | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВА" | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 48400, 000 | 31600, 000 | 32600, 000 | 34100, 000 | 36600, 000 | | | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ВЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ И | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8500, 000 | 7500, 000 | 6500, 000 | 6000, 000 | 6500, 000 | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ | | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | | КАПРЕМОНТА 14 | | ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ | | ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОЙ | | (2013-2017ГГ) | | | | | | | | ИНФРАСТРУКТУРЫ: 201 | | | | | | | | | | ЗГ-4ОБ., 2014Г-2ОБ., | | | | | | | | | | 2015Г-ЗОБ., 2016Г-2 | | | | | | | | | | ОБ., 2017Г-3ОБ. | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО ВЦП | 8500, 000 | 7500, 000 | 6500, 000 | 6000, 000 | 6500, 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 18000, 000 | 20000, 000 | 22000, 000 | 24000, 000 | 26000, 000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ БАННЫМИ | | БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ | | | | | | | | УСЛУГАМИ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 18000, 000 | 20000, 000 | 22000, 000 | 24000, 000 | 26000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 5800, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНЬ: | | КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | | | | | | | | 201 ЗГ-КАПРЕМОНТ 2-Х | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ | | | | | | | | ОБЕКТОВ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 5800, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | СУБСИДИИ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ | | ОРГАНИЗАЦИЯМ НА | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО | | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ПО ОТОПЛЕНИЮ НЕ | | | | | | | | | | ЗАСЕЛЕННЫХ | | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ | | | | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 4000, 000 | 4000, 000 | 4000, 000 | 4000, 000 | 4000, 000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ | | ОБСЛУЖИВАНИЮ | | | | | | | | В ТЕХНИЧЕСКИ | | ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | | СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | | | | | (ГАЗОПРОВОДЫ, Т/ТРАССЫ) | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 4000, 000 | 4000, 000 | 4000, 000 | 4000, 000 | 4000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 2000, 000 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | В ОБЪЕКТЫ | | | | | | | | ЗАВЕРШЕНИЯ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | | | КАНАЛИЗАЦИОННОЙ | | | | | | | | | | СИСТЕМЫ УЛ. | | | | | | | | | | МЕНЬЖИНСКАЯ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 2000, 000 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 10000, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ ФЗ | | РАЗРАБОТКЕ СХЕМ | | | | | | | | "0 ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 10000, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПОДПРОГРАММА "ДО- | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 330576, 200 | 380205, 300 | 373900, 000 | 363400, 000 | 397600, 000 | | | РОЖНО-МОСТОВОЕ | | | | | | | | | | ХОЗЯЙСТВО" | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ОБЛАСТНОЙ | 53508, 100 | 63087, 500 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | | | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 384084, 300 | 443292, 800 | 373900, 000 | 363400, 000 | 397600, 000 | | | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 864, 000 | 1071, 600 | 1328, 800 | 4000, 000 | 4000, 000 | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | СЛУЖБЫ АВТОДОРОГ | | КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | | | | | | | | | | АВТОДОРОГ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 864, 000 | 1071, 600 | 1328, 800 | 4000, 000 | 4000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 0, 000 | 104000, 000 | 112000, 000 | 100000, 000 | 100000, 000 | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИИ ИССО | | КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | | | | | | | | | | ИСКУССТВЕННЫХ | | | | | | | | | | СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 0, 000 | 104000, 000 | 112000, 000 | 100000, 000 | 100000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8000, 000 | 8000, 000 | 8000, 000 | 8000, 000 | 8000, 000 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | В СООТВЕТСТВИИ С | | СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ | | НАСАЖДЕНИЙ | | | | | | | | НОРМАМИ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 8000, 000 | 8000, 000 | 8000, 000 | 8000, 000 | 8000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 7200, 000 | 7200, 000 | 7200, 000 | 7200, 000 | 7200, 000 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | В СООТВЕТСТВИИ С | | ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ | | ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ | | | | | | | | НОРМАМИ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 7200, 000 | 7200, 000 | 7200, 000 | 7200, 000 | 7200, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3381, 000 | 3498, 000 | 3630, 000 | 3630, 000 | 3630, 000 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЧИМ | | | | | | | | В СООТВЕТСТВИИ С | | РАСХОДАМ ПО | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ | | СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | НОРМАМИ | | ВНЕШНЕГО | | | | | | | | | | БЛАГОУСТРОЙСТВА (ЧАСЫ, | | | | | | | | | | ФОНТАНЫ, ИЛЛ.) ГАЗ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 3381, 000 | 3498, 000 | 3630, 000 | 3630, 000 | 3630, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЧИМ | | | | | | | | В СООТВЕТСТВИИ С | | РАБОТАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ | | ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО | | | | | | | | НОРМАМИ | | БЛАГОУСТРОЙСТВА | | | | | | | | | | (СВАЛКИ, ПЛЯЖИ, СОБ.) | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3, 200 | 3, 500 | 3, 500 | 3, 500 | 3, 500 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | В СООТВЕТСТВИИ С | | ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ | | ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | НОРМАМИ | | (ВЕЧНЫЕ ОГНИ) | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 3, 200 | 3, 500 | 3, 500 | 3, 500 | 3, 500 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 85000, 000 | 88000, 000 | 98500, 000 | 100000, 000 | 63500, 000 | ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ И | | НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | ДОРОГ ГОРОДА В | | | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С | | | | | | | | | | НОРМАМИ И РЕЖИМОМ | | | | | | | | | | ГОРЕНИЯ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 85000, 000 | 88000, 000 | 98500, 000 | 100000, 000 | 63500, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ОБЛАСТНОЙ | 53508, 100 | 63087, 500 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | РЕМОНТ ДОРОГ: 2013Г- | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | БЮДЖЕТ | | | | | | 170Т. М2, 2014Г-130 Т. | | РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | М2., 2015Г- 120Т. М2., | | АВТОДОРОГ | | | | | | | | 2016Г-110Т. М2., | | | | | | | | | | 2017Г-105Т. М2. | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 316712, 200 | 262133, 7 | 247571, 200 | 246400, 000 | 280600, 000 | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 370220, 300 | 325221, 200 | 247571, 200 | 246400, 000 | 280600, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 13000, 000 | 13000, 000 | 13000, 000 | 13000, 000 | 13000, 000 | СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ИССО В СООТВЕТСТВИИ | | РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | С ТЕХНИЧЕСКИМИ И | | ИСКУССТВЕННЫХ | | | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ | | СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | НОРМАМИ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 13000, 000 | 13000, 000 | 13000, 000 | 13000, 000 | 13000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПОДПРОГРАММА | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 136584, 200 | 149101, 500 | 160933, 500 | 161833, 500 | 129333, 500 | | | "БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИЙ Г. БРЯНСКА" | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 136584, 200 | 149101, 500 | 160933, 500 | 161833, 500 | 129333, 500 | | | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ВЦП" ПОВЫШЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 0, 000 | 11400, 000 | 12600, 000 | 12000, 000 | 16000, 000 | ПРИОБРЕТЕНИЕ | | МЕХА-НО-ВООРУЖЕННОСТИ | | | | | | | | СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ | | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО- | | | | | | | | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ: | | КОММУ-НАЛЬНОГО | | | | | | | | 2014Г-3ЕД., 2015Г- | | ХОЗЯЙСТВА Г. БРЯНСКА" | | | | | | | | 3ЕД., 2016Г-6 ЕД., | | 2013-2017ГГ | | | | | | | | 2017Г-5ЕД. | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО ВЦП | 0, 000 | 11400, 000 | 12600, 000 | 12000, 000 | 16000, 000 | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 14000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | КАПРЕМОНТ ЗЕЛЕНЫХ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | НАСАЖДЕНИЙ В | | КАПРЕМОНТУ ЗЕЛЕНЫХ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С | | НАСАЖДЕНИЙ | | | | | | | | ЕЖЕГОДНЫМ ГРАФИКОМ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 14000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | И.О. В СООТВЕТСТВИИ С | | ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКИМИ | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | | | | | | | | ТРЕБОВАНИЯМИ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | 12000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПОДПРОГРАММА "ДРУГИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 6770, 000 | 6770, 000 | 6770, 000 | 6770, 000 | 6770, 000 | | | РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ | | | | | | | | | | ЖКХ- | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 6770, 000 | 6770, 000 | 6770, 000 | 6770, 000 | 6770, 000 | | | | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ | | | | | | | | РАСХОДОВ ПО СНОСУ | | ЖКХ (СНОС ВЕТХОГО | | | | | | | | ВЕТХИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ | | ЖИЛЬЯ) | | | | | | | | В СООТВЕТСТВИИ С НПА | | | | | | | | | | БГА | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | 1000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 20, 000 | 20, 000 | 20, 000 | 20, 000 | 20, 000 | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ | | ПО ПОДГОТОВКЕ | | | | | | | | ПО РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ | | МЕРОПРИЯТИЙ В ЧАСТИ | | | | | | | | ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | РЕАЛИЗАЦИИ N 185-ФЗ | | | | | | | | ЗАЯВЛЕНИЙ | | (КОМПЕ-САЦИЯ РАСХОДОВ | | | | | | | | | | ПО РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ) | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 20, 000 | 20, 000 | 20, 000 | 20, 000 | 20, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОТКЛЮЧЕНИЮ ПОДАЧИ | | РЕАЛИЗАЦИИ N 185-ФЗ | | | | | | | | ГАЗА К ДОМАМ, | | (ОТКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | | | ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ | | ГАЗОПРОВОДОВ) | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ | | ПО ОЦЕНКЕ | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ ЖКХ | | НЕДВИЖИМОСТИ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 2500, 000 | 2500, 000 | 2500, 000 | 2500, 000 | 2500, 000 | ОПЛАТА СТРАХОВЫХ | | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ | | | | | | | | ПЛАТЕЖЕЙ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | РОТЕХНИЧЕСКИХ | | ИТОГО ПО | 2500, 000 | 2500, 000 | 2500, 000 | 2500, 000 | 2500, 000 | | | СООРУЖЕНИЙ | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————| |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | ОПЛАТА РАСХОДОВ ПО | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | | | | | | | | РЕШЕНИЮ СУДОВ | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | | | | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| | ВСЕГО ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 635 630, 4 | 675 976, 8 | 685 103, 5 | 685 103, 5 | 690603, 5 | | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ОБЛАСТНОЙ | 53508, 100 0, | 63087, 500 | 0, 000 0, 0 | 0, 000 0, 0 | 0, 000 0, 0 | | | | | БЮДЖЕТ | 0 | 0, 0 | | | | | | | | ПРОЧИЕ | | | | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | ИТОГО ПО | 689 138, 5 | 739 064, 3 | 685 103, 5 | 685 103, 5 | 690 603, 5 | | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | | ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————|————————————————————|————————————————|———————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————| Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Г.И. ЯШЕНИНА Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству В.А. КАРБОВСКИЙ Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата А.В. ШАРОВ Приложение N 1 к муниципальной программе, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 27.12.2012 N 3359-п ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА города Брянска "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА БРЯНСКА" на 2013-2017 годы ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование программы "Первоочередные мероприятия по повышению срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов и общежитий города Брянска" на 2013-2017 годы. Ответственный исполнитель программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Цели и задачи программы Цель: основной целью программы является повышение срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов и общежитий, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил. Задачи: - выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации конструктивных элементов и инженерных коммуникаций; - создание технических условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей. Сроки реализации программы 2013-2017 годы. Объем и источники финансирования Общие затраты на реализацию программы составят 117900 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 30900 тыс. рублей; 2014 год - 22300 тыс. рублей; 2015 год - 21000 тыс. рублей; 2016 год - 23700 тыс. рублей; 2017 год - 20000 тыс. рублей. Ожидаемые конечные результаты реализации программы Проведение капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 27 общежитий площадью квартир 40604,2 кв. м, в том числе: 2013 год - 5 общежитий/7714,7 кв. м; 2014 год - 5 общежитий/7864,2 кв. м; 2015 год - 6 общежитий/5724,6 кв. м; 2016 год - 7 общежитий/10653,8 кв. м; 2017 год - 4 общежития/8646,9 кв. м. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Жилищно-коммунальное хозяйство является важной составной частью инфраструктуры города Брянска. Подавляющее большинство многоквартирных домов и общежитий, расположенных на территории муниципального образования "город Брянск", построены в шестидесятые - начале восьмидесятых годов прошлого века. Срок эксплуатации большей части жилищного фонда города давно перешагнул установленный норматив эксплуатации без проведения капитального ремонта, который составляет от 8 до 25 лет. Около 50% от общего количества домов имеют износ от 30 до 60%, около 15% домов имеют износ свыше 60%. Большая часть общежитий принята в собственность города Брянска от предприятий-банкротов без возмещения затрат. Бывшие собственники не уделяли должного внимания вопросам содержания и своевременного текущего ремонта, противопожарной безопасности зданий. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт конструктивным элементам зданий и внутридомовым инженерным коммуникациям не производился. Денежные средства на восстановление жилья, принятого по процедуре банкротства, не выделялись. На момент ввода в действие с 1 марта 2005 года Жилищного кодекса Российской Федерации изменились основные положения эксплуатации жилищного фонда. На территории города Брянска сложился значительный капитальный недоремонт жилых зданий. При этом приватизация жилищного фонда производилась без предварительного приведения в технически исправное состояние общих элементов здания, так как система проведения капитального ремонта жилищного фонда в городе на протяжении значительного периода практически отсутствовала. Вследствие недоремонтов стремительно стареющие конструктивные элементы зданий и внутридомовые инженерные коммуникации пришли в негодность. В настоящее время многие из них находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, в результате чего возникают чрезвычайные и предаварийные ситуации, связанные с сохранностью жилищного фонда и, как следствие, угрозой для жизни жильцов. Как показывают ежегодные сезонные обследования технического состояния жилых зданий, в целях улучшения эксплуатационных качеств, предотвращения аварийных ситуаций и исключения дальнейшего разрушения необходимо проведение элементам общего имущества домов капитального ремонта как в комплексе, так и выборочно. Из-за отсутствия принятия своевременных действенных мер по решению указанной проблемы возникли ситуации, требующие безотлагательных решений. Особую обеспокоенность вызывает техническое состояние кровельных покрытий, инженерных коммуникаций, электропроводки общежитий. В силу технических особенностей данных зданий, в которых имеются общие кухни, душевые, санузлы на несколько жилых комнат, санитарно-техническое оборудование приходит в технически неисправное состояние чаще. Также одной из причин плохого состояния отделки и инженерного оборудования является безразличное отношение и низкий социальный уровень проживающих. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|