|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Брянской области от 30.12.2011 № 1307
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение 5 к государственной программе "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012-2015 годы) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) государственной программы Брянской области "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012-2015 годы) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ "РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" (2011-2015 ГОДЫ) СОИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВУЮТ ЦЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЗАВЕРШЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН И ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ВОЗВРАЩЕНИЕ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС; ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 2011-2015 ГОДЫ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 589 128,8 ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 80 352,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 173 485,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 124 932,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 76 450,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 133 909,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 589 128,8 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2011 ГОД - 80 352,6 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 173 485,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 124 932,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 76 450,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 133 909,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ В 2013 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ПОСТРОЕН РОДДОМ В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. КЛИНЦЫ, В 2015 ГОДУ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ДЕТСКИЙ ОНКОГЕМОТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. БРЯНСКЕ, ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС ЗЛЫНКОВСКОЙ ЦРБ, ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ВВЕДЕНО 30 КМ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ, ПЕРЕВЕДЕНО ОТОПЛЕНИЯ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 78 УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ, ПОСТРОЕНО 68 КМ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ.". УЛУЧШИТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ; ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СНИЗИТ ВТОРИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; ЗА СЧЕТ ВЫДЕЛЕННЫХ СУБСИДИЙ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ БОЛЕЕ 20 СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ НЕОБХОДИМОЕ ЖИЛЬЕ. 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом Долгосрочная целевая программа "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) направлена на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года явилась определяющим фактором в изменении экологической, социально-экономической и медико-демографической ситуации в Брянской области. Последствия катастрофы породили целый комплекс проблем, требующих решения. Для преодоления последствий катастрофы возникла необходимость применения программно-целевого метода, который обусловлен комплексностью, характеризующейся взаимосвязью и сложностью задач в области защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Запланированные объемы средств должны будут обеспечить значительное улучшение экологической ситуации и качества жизни пострадавшего населения, создать надежную и эффективную систему мониторинга получаемых доз облучения и состояния здоровья населения, ранней диагностики радиационно-индуцированных заболеваний, реабилитации загрязненных территорий, возвращения их к нормальной жизнедеятельности. В целях решения вопросов, связанных с обеспечением защиты граждан, социально-экономической реабилитации территорий Брянской области, возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности была разработана и принята долгосрочная целевая программа "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007-2010 годах" в дополнение к федеральной целевой программе "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 года N 637. За период с 2007 по 2009 год было осуществлено строительство детского онкогематологического центра в г. Брянске, расширение санаториев "Жуковский" и "Вьюнки", строительство газовых и водопроводных сетей, восстановление налогового потенциала муниципальных районов (городских округов) за счет выделенных субсидий на социально-экономическое развитие, улучшены жилищные условия участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия. Вместе с тем программные мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой программой "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007-2010 годах", требуют дальнейшего финансирования для достижения ожидаемого результата. В условиях сохраняющегося воздействия радиационных факторов важнейшей задачей в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы является создание необходимого уровня защиты населения и возможностей для экономического развития загрязненных территорий. 2. Цель, задачи программы Программа разработана для достижения завершения к 2015 году мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности. Основными задачами реализации программы являются: создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, образования, коммунального хозяйства; обеспечение жильем семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия. 3. Сроки реализации программы Долгосрочная целевая программа "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) реализуется в течение 5 лет. 4. Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования программы составляет 589 128,8 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 80 352,6 тыс. рублей; 2012 год - 173 485,0 тыс. рублей; 2013 год - 124 932,2 тыс. рублей; 2014 год - 76 450,0 тыс. рублей; 2015 год - 133 909,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 589 128,8 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 80 352,6 тыс. рублей; 2012 год - 173 485,0 тыс. рублей; 2013 год - 124 932,2 тыс. рублей; 2014 год - 76 450,0 тыс. рублей; 2015 год - 133 909,0 тыс. рублей. Объемы финансирования программы приведены в приложении 7 к государственной программе. 5. Состав программных мероприятий Состав программных мероприятий: строительство систем газоснабжения в загрязненных районах области; строительство и реконструкция водопроводных сетей в загрязненных районах области; строительство объектов здравоохранения; строительство объектов образования; субсиди на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия. 5.1. Социально-экономическая реабилитация населения и территорий, подвергшихся радиационному воздействию Здравоохранение В области остро стоит проблема ухудшения здоровья населения, проживающего на территориях, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Рост негативных тенденций состояния здоровья населения сохраняется во многом из-за недостаточного выделения средств на здравоохранение. В целях улучшения медицинского обслуживания населения, углубленной диагностики заболеваний на ранних стадиях, профилактики и реабилитации различных заболеваний программой предусматривается завершение строительства объектов здравоохранения. На реализацию данных мероприятий в 2011-2015 годах предлагается направить 298 353,3 тыс. рублей. |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |ДЕТСКИЙ |НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ | |ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ |ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЕТ 74,1 ТЫС. ДЕТЕЙ. ПРАКТИЧЕСКИ | |ЦЕНТР, Г. БРЯНСК |КАЖДЫЙ РЕБЕНОК, ПОДРОСТОК, РОДИВШИЙСЯ В | | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ ПОСЛЕ 1986 ГОДА, ИМЕЕТ ТЕ ИЛИ | | |ИНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ. В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОЙ | | |ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОС УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | | |ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ И КРОВЕНОСНОЙ | | |СИСТЕМ. | | |ДЕТСКИЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОЗВОЛИТ | | |ВЫЯВИТЬ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАННИХ СТАДИЯХ СРЕДИ | | |ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, УЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ | | |ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ, РАСШИРИТЬ СЕТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ | | |МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КАЧЕСТВЕННО И НА СОВРЕМЕННОМ | | |УРОВНЕ ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |ПАТОЛОГО- |СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ МОРГА РАСПОЛОЖЕНО В 10 МЕТРАХ | |АНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС, |ОТ ПИЩЕБЛОКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЧТО НЕ | |Г. НОВОЗЫБКОВ |СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СОСТОЯНИЕ МОРГА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. ПАТОЛОГО-| | |АНАТОМИЧЕСКОЕ | | |ОТДЕЛЕНИЕ НОВОЗЫБКОВСКОЙ ЦРБ ЯВЛЯЕТСЯ | | |МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ И ОБСЛУЖИВАЕТ ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ ОБЛАСТИ. | | |СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО КОРПУСА | | |ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ ПРИЖИЗНЕННУЮ ДИАГНОСТИКУ | | |РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ | | |ПАТОЛОГИЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ЩИТОВИДНОЙ | | |ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ, УВЕЛИЧИТЬ | | |КОЛИЧЕСТВО ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ, | | |НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ | | |ПАЦИЕНТОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ | | |АЭС | |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС ЗЛЫНКОВСКОЙ ЦРБ, Г.|СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В | |ЗЛЫНКА ЗЛЫНКОВСКОГО |ЗДАНИИ ДОВОЕННОЙ ПОСТРОЙКИ, И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ | |РАЙОНА БРЯНСКОЙ |СОСТОЯНИЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ | |ОБЛАСТИ |СНИП. | | |НОВЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС С СОВРЕМЕННЫМ | | |МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ПОЗВОЛИТ ОКАЗЫВАТЬ | | |НАСЕЛЕНИЮ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА КАЧЕСТВЕННУЮ | | |МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ | |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Образование В целях создания нормальных условий для учебно-воспитательного процесса, выполнения мероприятий по реабилитации и оздоровлению детей программой предусматривается завершение строительства начатых объектов образования на загрязненной территории. Предполагается выделить на строительство школы на 650 учащихся в г. Клинцы 33000,0 тыс. рублей. |——————————————————————————|————————————————————————————————————————————| |ШКОЛА НА 650 УЧАЩИХСЯ В |ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАННОГО ОБЪЕКТА ПОЗВОЛИТ| |Г. КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ|УЛУЧШИТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СРЕДИ| | |УЧАЩИХСЯ Г. КЛИНЦЫ | |——————————————————————————|————————————————————————————————————————————| Коммунальное строительство В целях создания благоприятных условий для проживания населения на загрязненных территориях и обеспечения инженерными сетями жилых домов программой предусматривается строительство газовых и водопроводных сетей. Для выполнения указанных мероприятий за 2011-2015 годы предполагается направить капитальные вложения в объеме 232 546,6 тыс. рублей. |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |СТРОИТЕЛЬСТВО И |НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ | |РЕКОНСТРУКЦИЯ |СТЕПЕНЬЮ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НАХОДИТСЯ 974 | |ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В|НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА. КО МНОГИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ НЕ | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ |ПОДВЕДЕНЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ, А СУЩЕСТВУЮЩИЕ | |ОБЛАСТИ |ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПРИХОДЯТ В НЕГОДНОСТЬ. | | |СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ | | |СЕТЕЙ ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО- | | |ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ | |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |ГАЗИФИКАЦИЯ В |НАСЕЛЕНИЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПРОДОЛЖАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНОЕ| |ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНАХ |ТОПЛИВО, УРОВЕНЬ | |ОБЛАСТИ |ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ, | | |ЧТО ПРИВОДИТ К ВТОРИЧНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ | | |СРЕДЫ И НАСЕЛЕНИЯ. | | |ГАЗИФИКАЦИЯ ЭТИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОЗВОЛИТ | | |ИЗБЕЖАТЬ ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Определяющим направлением в области социально-экономической реабилитации населения и территорий является создание условий для развития экономической самообеспеченности. Авария на Чернобыльской АЭС существенно отразилась на экономическом состоянии предприятий и организаций, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях области. Утрачено немало основных производственных и непроизводственных фондов, нарушены действовавшие внутрихозяйственные и межхозяйственные связи, в ряде случаев искусственно сдерживается процесс инвестирования народного хозяйства загрязненных районов, продолжается отток наиболее квалифицированной трудоспособной части населения. Кроме того, неблагоприятный социально-психологический климат отрицательно влияет на деловую активность населения, порождает иждивенческие настроения, препятствует решению общей задачи преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Целью социально-экономической реабилитации является развитие территорий и формирование условий для масштабного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в создание на загрязненных радионуклидами территориях промышленно-производственных и технико-внедренческих комплексов, отвечающих мировым стандартам. Выполнение запланированных мероприятий будет способствовать росту экономической и социальной самостоятельности пострадавших территорий. 5.2. Улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия Программой предусматривается улучшение жилищных условий: граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с работами по ликвидации ее последствий; инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации и других работах на Чернобыльской АЭС; граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; семей граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов и участников ликвидации последствий указанной катастрофы; ветеранов подразделений особого риска. Потребность в финансовых средствах на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставшими инвалидами вследствие радиационного воздействия в 2011-2015 годах составит 25 228,9 тыс. рублей, в том числе по годам 2011 год - 4 228,9 тыс. рублей; 2012 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 6 000,0 тыс. рублей. Порядок выделения субсидий из областного бюджета на улучшение жилищных условий семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия, утверждается администрацией Брянской области. 6. Прогноз конечных результатов реализации программы За счет средств программы будут построены детский онкогемотологический центр в г. Брянске, лечебный корпус Злынковской ЦРБ, роддом г. Клинцы, введено в эксплуатацию 30 км газовых сетей, 68 км водопроводных сетей, переведено отопления на природный газ в 78 учреждениях и организациях социально-культурной сферы. Важным результатом реализации программы станет социальный эффект: улучшится медицинское обслуживание детей, расширится сеть медицинских учреждений; завершится строительство объектов образования; улучшится обеспечение населения юго-западных районов питьевой водой; газификация населенных пунктов снизит вторичное загрязнение окружающей среды; за счет выделенных субсидий на улучшение жилищных условий более 20 семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и граждан, получивших заболевания или ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия, получат возможность приобрести необходимое жилье. Результаты реализации программы положительно отразятся не только на Брянской области, но и России в целом, так как проблема защиты населения и территории области от влияния последствий чернобыльской катастрофы носит не только региональный, но и общероссийский характер. Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий изложены в таблице 11: Таблица 11 |———|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————| |N |ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |ЕД. |ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | |П/П| |ИЗМ. |————|————|————|————|————| | | | |2011|2012|2013|2014|2015| |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| |1. |ВВОД В ДЕЙСТВИЕ | | | | | | | | |ОБЪЕКТОВ: | | | | | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| | |ДЕТСКИЙ |ОБЪЕКТ | - | - | - | - | 1 | | |ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ | | | | | | | | |ЦЕНТР ГУЗ "БРЯНСКАЯ | | | | | | | | |ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ | | | | | | | | |БОЛЬНИЦА", Г. БРЯНСК | | | | | | | | |—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| | |ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС |ОБЪЕКТ | - | - | - | - | 1 | | |ЗЛЫНКОВСКОЙ ЦРБ, | | | | | | | | |Г. ЗЛЫНКА | | | | | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| | |РОДДОМ Г. КЛИНЦЫ |ОБЪЕКТ | | | 1 | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| | |ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЙ |% ГОТОВНОСТИ| | | | |26,6| | |КОРПУС, Г. НОВОЗЫБКОВ | | | | | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| | |ШКОЛА НА 650 МЕСТ В Г. КЛИНЦЫ|% ГОТОВНОСТИ| | | | |22,0| |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| |2. |УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ |% |66,2|69,4|70,2|70,6|71,0| | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | | | | | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| |3. |УРОВЕНЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |% |56,7|60,1|63,4|67,2|70,2| | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | | | | | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| |4. |КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ |СЕМЬИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ | | | | | | | | |ПОСЛЕДСТВИЙ | | | | | | | | |РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И | | | | | | | | |ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ | | | | | | | | |ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ | | | | | | | | |СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ | | | | | | | | |ВСЛЕДСТВИЕ | | | | | | | | |РАДИАЦИОННОГО | | | | | | | | |ВОЗДЕЙСТВИЯ, | | | | | | | | |УЛУЧШИВШИХ ЖИЛИЩНЫЕ | | | | | | | | |УСЛОВИЯ | | | | | | | |———|—————————————————————————————|————————————|————|————|————|————|————| 7. Межбюджетные субсидии В рамках долгосрочной целевой программы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений предоставляются межбюджетные субсидии на софинансирование строительства объектов: здравоохранения; образования, коммунального строительства Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться департаментом строительства и архитектуры Брянской области по заявкам муниципальных образований. Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложению 1 к долгосрочной целевой программе. Приложение 1к долгосрочной целевой программе "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) ПОРЯДОК предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой программе " Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы). 1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности в рамках долгосрочной целевой программе "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) (далее субсидии), определяет цели, условия их предоставления, расходования и критерии отбора, порядок перечисления субсидий. 2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой программе " Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) на софинансирование строительства: газопроводных сетей; котельных к объектам социально-культурной сферы; водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей; объектов здравоохранения и образования. 3. Предоставление субсидий на цели указанные в пункте 2 настоящего Порядка осуществляется при условии обеспечения софинансирования за счет: областного бюджета в размере не более 95 процентов; местных бюджетов в размере не менее 5 процентов. 4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства и архитектуры Брянской области. 5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: процент износа водопроводных сетей, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие; сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие; отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах дворов не менее 30; отсутствие учреждений здравоохранения и образования отвечающим необходимым стандартом предоставления соответствующих услуг. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент строительства и архитектуры Брянской области. 6. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы. 7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений, заключенных с администрациями муниципальных образований, после предоставления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрены средства на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований в доход бюджетов муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства. 8. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями. 9. Органы местного самоуправления муниципальных образований размещают заказы на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение других работ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 20005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 10. Органы местного самоуправления предоставляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы. 11. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, в том числе использования средств областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований и департамент строительства и архитектуры Брянской области. МЕТОДИКА распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой программе " Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы) Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений в целях, установленных Порядком предоставления финансовой помощи муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в форме субсидии в рамках долгосрочной целевой программе " Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2011-2015 годы). Размер субсидии определяется по следующей формуле: Ci = C ? Vi ? V, где: Сi - размер субсидии бюджету i - муниципальному району (городскому округу), сельскому (городскому) поселению; С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений на строительство: газопроводных сетей; котельных к объектам социально-культурной сферы; водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей; объектов здравоохранения и образования; V - общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленных муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей, объектов здравоохранения и образования; Vi - объем затрат i - го муниципального образования согласно представленной заявки на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей, объектов здравоохранения и образования. Приложение 6 к государственной программе "Строительство и архитектура в Брянской области"(2012-2015 годы) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) государственной программы Брянской области "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012-2015 годы) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2015 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОДЫ). ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ). СОИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВУЮТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, ВКЛЮЧЕННЫХ В "ГАЗИФИКАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2015 ГОДЫ); ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПЕРЕВОД ОТОПЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ" (2009-2015 ГОДЫ); "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" (2009-2015 ГОДЫ). ЦЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ПРОГРАММЫ ОЧЕРЕДЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИРОДНЫМ ПРОГРАММЫ ГАЗОМ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА ОТОПЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВИДЕ ТОПЛИВА ПРИРОДНОГО ГАЗА; СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОТЕРЬ. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 2009-2015 ГОДЫ. ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 603 326,7 ТЫС. ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ОБЪЕМЕ 603 326,7 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЗ НИХ: 2009 ГОД - 136 931,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 97 859,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 91 537,8 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 46 801,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 74 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 74 400,0ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 81 397,0ТЫС. РУБЛЕЙ; В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОДПРОГРАММАМ: "ГАЗИФИКАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2015 ГОДЫ): 2009 ГОД - 72 663,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 41 287,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 31 395,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 16 481,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 26 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 26 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 28 451,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ВСЕГО - 242 278,9 ТЫС. РУБЛЕЙ. "ПЕРЕВОД ОТОПЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ" (2009-2015 ГОДЫ): 2009 ГОД - 41 830,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 25 144,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 22 573,8 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 15 770,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 16 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 16 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 17 946,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ВСЕГО - 156 064,2 ТЫС. РУБЛЕЙ. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" (2009-2015 ГОДЫ): 2009 ГОД - 22 437,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 31 427,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 37 569,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 14 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 32 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 32 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 35 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; ВСЕГО - 204 983,6 ТЫС. РУБЛЕЙ". ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛИТ ЗАВЕРШИТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДО 50 ЖИЛЫХ ДОМОВ. БУДЕТ ПОСТРОЕНО И ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 339,0 КМ РАЗВОДЯЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 6441 ЖИЛЫХ ДОМОВ. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЗДАСТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТОПЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ПРИВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЛУЧШИТ ИХ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПРИВЕДЕТ К ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ НИЗКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ. ИТОГОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 77 КОТЕЛЬНЫХ. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ, ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 201,9 ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Введение Долгосрочная целевая программа "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями с учетом хода реализации предыдущих программ и нацелена на продолжение газификации, водоснабжения населенных пунктов и перевод котельных объектов социально-культурного назначения на природный газ, в первую очередь в сельской местности. Долгосрочная целевая программа "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) состоит из следующих подпрограмм: "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы), "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы), "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы). 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом Газификация Брянской области природным газом началась с областного центра в 1954 году. Возможность газификации появилась благодаря строительству магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. С каждым годом протяженность газовых сетей возрастала: в 1980 году сети газификации на Брянщине составляли чуть более 1000 км, в 1990 году - более 4000 км, в 2000 году - более 10000 км, в 2007 году - более 16500 км. Уровень газификации в 2007 году составил 81 процент (аналогичный показатель по России - 62 процента), в том числе в сельской местности - 53,5 процента (аналогичный показатель по России - 44 процента). Хотя и виден значительный рост показателей в газификации, еще остается большое количество населенных пунктов, где работы по строительству уличных газопроводов выполнены не в полном объеме. На отопление объектов социально-культурного назначения расходуется большое количество твердого топлива. При его заготовке на отопительный сезон требуются значительные разовые затраты при условии предварительной оплаты за поставки. В то же время, учитывая качество различных партий поставок твердого топлива, не всегда удается при его сжигании поддерживать нужный температурный режим. Транспортные затраты на перевозку твердого топлива существенно влияют на стоимость услуг по отоплению. Реализация программы газификации области дает на сегодняшний день возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы села. Проблема обеспечения населения Брянской области доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности. В сельских населенных пунктах обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет в среднем по области 74,8 процента. Нецентрализованным водоснабжением пользуется 21,3 процента населения области, из них 98,2 процента - колодцами. Изношенность сетей водоснабжения составляет 68 процентов. Подпрограмма "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов. 2. Цель и задачи программы Цель программы: улучшение социальных условий проживания населения области, в первую очередь сельского. Задачи программы: повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом; обеспечение перевода отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на использование в виде топлива природного газа; соответствие качества питьевой воды предъявляемым требованиям нормативных актов, сокращение потерь воды в системах водоснабжения, сокращение ресурсных потерь. 3. Сроки и этапы реализации программы Выполнение намеченных программой работ предусматривается осуществить в 2009-2015 годах. 4. Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования программы составляет 603 326,7 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета в объеме 603 326,7 тыс. рублей из них: 2009 год - 136 931,1 тыс. рублей; 2010 год - 97 859,1 тыс. рублей; 2011 год - 91 537,8 тыс. рублей; 2012 год - 46 801,7 тыс. рублей; 2013 год - 74 400,0 тыс. рублей; 2014 год - 74 400,0тыс. рублей; 2015 год - 81 397,0тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы): 2009 год - 72 663,5 тыс. рублей; 2010 год - 41 287,7 тыс. рублей; 2011 год - 31 395,0 тыс. рублей; 2012 год - 16 481,7 тыс. рублей; 2013 год - 26 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 26 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 28 451,0 тыс. рублей; Всего - 242 278,9 тыс. рублей. "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы): 2009 год - 41 830,3 тыс. рублей; 2010 год - 25 144,1 тыс. рублей; 2011 год - 22 573,8 тыс. рублей; 2012 год - 15 770,0 тыс. рублей; 2013 год - 16 400,0 тыс. рублей; 2014 год - 16 400,0 тыс. рублей; 2015 год - 17 946,0 тыс. рублей; Всего - 156 064,2 тыс. рублей. "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы): 2009 год - 22 437,3 тыс. рублей; 2010 год - 31 427,3 тыс. рублей; 2011 год - 37 569,0 тыс. рублей; 2012 год - 14 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 32 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 32 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 35 000,0 тыс. рублей; Всего - 204 983,6 тыс. рублей". 5. Состав программных мероприятий Строительство систем газоснабжения и водоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) осуществляется в соответствии с приложением 7 к государственной программе. 6. Прогноз конечных результатов реализации программы Мероприятия по реализации программы к 2015 году будут способствовать: росту протяженности внутрипоселковых газопроводов и водопроводов, следовательно, увеличению числа потребителей природного газа и воды; увеличению числа газифицированных котельных для объектов социально-производственного назначения; реабилитации юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; внедрению новых ресурсосберегающих технологий; повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов. Значение целевых индикаторов долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) приведены в таблице 12. Таблица 12 |———|——————————————————————|————————|—————|——————————————————————————————————————————| | N | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК |ЕДИЗ-| ВЕЛИЧИНА ИНДИКАТОРА ПО ГОДАМ | |П/П| МЕРОПРИЯТИЙ |РЕАЛИЗА-|МЕРЕ-| | | | ПОДПРОГРАММЫ | ЦИИ | НИЯ |——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | | |ПОДПРОГ-| | 2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | | РАММЫ | | | | | | | | | |———|——————————————————————|————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |1. |СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ |2009- | КМ |103,81|58,98|44,85|23,54|35,94|35,94|35,94| | |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ |2015 Г. | | | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | | | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | |———|——————————————————————|————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |2. |ГАЗИФИКАЦИЯ |2009- | ШТ | 20 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | | |КОТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |2015 Г. | | | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ| | | | | | | | | | | |СФЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ | | | | | | | | | | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ | | | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | |———|——————————————————————|————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |3. |СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ |2009- | КМ |22,32 | 31 |38,18|14,55|31,95|31,95|31,95| | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ |2015 Г. | | | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | | | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | |———|——————————————————————|————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| Реализация программы не несет негативных экологических последствий. Планируемые мероприятия при реализации программы проходят тщательную экологическую экспертизу, а также экспертизу промбезопасности. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования мероприятий программы; недобросовестность подрядных организаций; неблагоприятная рыночная конъюнктура (непредвиденный высокий рост цен на материалы и оборудование); б) внутренние риски: организационные риски. 7. Межбюджетные субсидии В рамках долгосрочной целевой программы " Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015годы) бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений предоставляются межбюджетные субсидии на софинансирование строительства систем газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов Брянской области, газификации котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов области. Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться департаментом строительства и архитектуры Брянской области по заявкам муниципальных образований. Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений согласно приложению 1 и 2 к долгосрочной целевой программе. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) ПОРЯДОК предоставления финансовой помощи в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в рамках долгосрочной целевой программы " Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) 1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления финансовой помощи в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений из областного бюджета на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности на реализацию долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) (далее субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора и порядок перечисления субсидий. 2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений на реализацию долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) на следующие цели: строительство и реконструкция газопроводных сетей; строительство и реконструкция котельных к объектам социально-культурной сферы; строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей. 3. Предоставление субсидий на цели указанные в пункте 2 настоящего Порядка осуществляется при условии обеспечения софинансирования за счет: областного бюджета в размере не более 95 процентов; местных бюджетов в размере не менее 5 процентов. 4. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства и архитектуры Брянской области. 5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: процент износа водопроводных сетей, канализационных сетей не менее 60 процентов или их отсутствие; сбрасываемые стоки очистных сооружений не отвечают санитарным нормам или их отсутствие; отсутствие сетей газоснабжения и наличие в населенных пунктах дворов не менее 30; несоответствие тепловых режимов котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов существующим нормам; Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит департамент строительства и архитектуры Брянской области. 6. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальными образованиями, а также перечень объектов утверждается распоряжением администрации области в составе региональной адресной инвестиционной программы. 7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений, заключенных с администрациями муниципальных образований, после предоставления органами местного самоуправления копий решений о бюджете, в которых предусмотрены средства на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, перечисляет бюджетные средства в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований в доход бюджетов муниципальных образований на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства. 8. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями. 9. Органы местного самоуправления муниципальных образований размещают заказы на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных п. 2 настоящего порядка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 10. Органы местного самоуправления предоставляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы. 11. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, в том числе использования средств областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований и департамент строительства и архитектуры Брянской области. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) МЕТОДИКА Распределения финансовой помощи в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений на реализацию долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), сельских (городских) поселений в целях, установленных Порядком предоставления финансовой помощи муниципальным районам (городских округов), сельских (городских) поселений в форме субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы). Размер субсидии определяется по следующей формуле: Ci = C ? Vi ? V, где: Сi - размер субсидии бюджету i - муниципальному району (городскому округу), сельскому (городскому) поселению; С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городским округов), сельских (городских) поселений на строительство: газопроводных сетей; котельных к объектам социально-культурной сферы; водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей; V - общий объем затрат, определяемый департаментом строительства и архитектуры Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей; Vi - объем затрат i - го муниципального образования согласно представленной заявке на выделение субсидий на строительство газопроводных сетей, котельных к объектам социально-культурной сферы, водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей. Подпрограмма "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Газификация Брянской области"(2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ "ГАЗИФИКАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2009-2015 ГОДЫ) ПОДПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ЦЕЛЬ - УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПОДПРОГРАММЫ ПУНКТОВ ЗАДАЧИ - ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ПОДПРОГРАММЫ СРОК 2009-2015 ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ОБЪЕМЕ 242 278,9 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ФИНАНСИРОВАНИЯ 2009 ГОД - 72 663,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 41 287,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 31 395,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 16 481,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 26 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 26 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 28 451,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛИТ ЗАВЕРШИТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДО 50 ЖИЛЫХ ДОМОВ. БУДЕТ ПОСТРОЕНО И ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 339,0 КМ ПОДПРОГРАММЫ РАЗВОДЯЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 6441 ЖИЛЫХ ДОМА. Введение Подпрограмма "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями с учетом хода реализации предыдущих программ и нацелена на продолжение газификации, в первую очередь сельской местности. Подпрограмма "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы) предусматривает строительство разводящих газовых сетей. Данная подпрограмма обеспечивает преемственность предыдущей программы газификации объектов области. 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом Газификация Брянской области природным газом началась с областного центра в 1954 году. Возможность газификации появилась благодаря строительству магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. С каждым годом протяженность газовых сетей возрастала: в 1980 году сети газификации на Брянщине составляли чуть более 1000 км, в 1990 году - более 4000 км, в 2000 году - более 10000 км, в 2007 году - более 16500 км. Уровень газификации в 2007 году составил 81 процент (аналогичный показатель по России - 62 процента), в том числе в сельской местности - 53,5 процента (аналогичный показатель по России - 44 процента). Хотя и виден значительный рост показателей в газификации, еще остается большое количество населенных пунктов, где работы по строительству уличных газопроводов выполнены не в полном объеме. 2. Цель и задача подпрограммы Цель подпрограммы: улучшение социальных условий проживания населения области, в первую очередь сельского. Задача подпрограммы: повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом. 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы Выполнение намеченных подпрограммой работ предусматривается осуществить в 2009-2015 годах. 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 242 278,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 242 278,9 тыс. рублей: 2009 год - 72 663,5 тыс. рублей; 2010 год - 41 287,7 тыс. рублей; 2011 год - 31 395,0 тыс. рублей; 2012 год - 16 481,7 тыс. рублей; 2013 год - 26 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 26 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 28 451,0 тыс. рублей. 5. Состав программных мероприятий Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Выполнение предполагаемых мероприятий по реализации подпрограммы "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) приведено в приложении 6 к государственной программе. 6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы Мероприятия по реализации подпрограммы к 2015 году будут способствовать: росту протяженности внутрипоселковых газопроводов, а следовательно, увеличению числа потребителей природного газа; увеличению числа газифицированных котельных для объектов социально-производственного назначения; реабилитации юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; внедрению новых ресурсосберегающих технологий; повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов. Значения целевых индикаторов подпрогаммы "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) приведены в таблице 13. Таблица 13 |—————|————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————————————————| |N П/П| НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА ИНДИКАТОРА ПО ГОДАМ | | | МЕРОПРИЯТИЯ |РЕАЛИЗАЦИИ|ИЗМЕРЕНИЯ| | | | ПРОГРАММЫ |ПРОГРАММЫ | |——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | | | , | | 2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | | ГОДЫ | | | | | | | | | |—————|————————————————————|——————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |1. |СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ|2009-2015 |КМ |103,81|58,98|44,85|23,54|35,94|35,94|35,94| | |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ | | | | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | | | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | |—————|————————————————————|——————————|—————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| Подпрограмма "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ - ПОДПРОГРАММА "ПЕРЕВОД ОТОПЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ" (2009-2015 ГОДЫ) ИСПОЛНИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ЦЕЛЬ - УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПОДПРОГРАММЫ ПУНКТОВ; ЗАДАЧИ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА ОТОПЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА ПОДПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВИДЕ ТОПЛИВА ПРИРОДНОГО ГАЗА. СРОК - 2009-2015 ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ОБЪЕМЕ 156 064,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ФИНАНСИРОВАНИЯ 2009 ГОД - 41 830,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 25 144,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 22 573,8 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 15 770,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 16 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 16 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 17 946,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ - ИСПОЛНЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕВЕСТИ ОТОПЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ПРИВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЛУЧШИТ ИХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПРИВЕДЕТ К ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ НИЗКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ. ИТОГОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ БУДЕТ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 77 КОТЕЛЬНЫХ. Введение Подпрограмма "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями с учетом хода реализации предыдущих программ и нацелена на перевод котельных объектов социально-культурного назначения на природный газ, в первую очередь в сельской местности. С ростом уровня газификации населенных пунктов Брянщины возрастает и возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы села. 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом На отопление объектов социально-культурного назначения расходуется большое количество твердого топлива. При его заготовке на отопительный сезон требуются значительные разовые затраты при условии предварительной оплаты за поставки. В то же время, учитывая качество различных партий поставок твердого топлива, не всегда удается при его сжигании поддерживать нужный температурный режим. Транспортные затраты на перевозку твердого топлива существенно влияют на стоимость услуг по отоплению. Реализация подпрограммы газификации области дает на сегодняшний день возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы села. 2. Цель и задача подпрограммы Цель подпрограммы: улучшение социальных условий проживания населения области, в первую очередь сельского. Задача подпрограммы: обеспечение перевода отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на использование в виде топлива природного газа. 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы Выполнение намеченных подпрограммой работ предусматривается осуществить в 2009-2015 годах. 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 156 064,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156 064,2 тыс. рублей: 2009 год - 41 830,3 тыс. рублей; 2010 год - 25 144,1 тыс. рублей; 2011 год - 22 573,8 тыс. рублей; 2012 год - 15 770,0 тыс. рублей; 2013 год - 16 400,0 тыс. рублей; 2014 год - 16 400,0 тыс. рублей; 2015 год - 17 946,0 тыс. рублей. 5. Состав программных мероприятий Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Выполнение предполагаемых мероприятий по реализации подпрограммы "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) приведено в приложении 7 к государственной программе. 6 Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы Мероприятия по реализации подпрограммы к 2015 году будут способствовать: увеличению числа газифицированных котельных для объектов социально-производственного назначения; реабилитации юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; внедрению новых ресурсосберегающих технологий; повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов. Значения целевых индикаторов подпрограммы "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009-2015 годы) приведены в таблице 14. Таблица 14 |———|——————————————————————————————|————————|——————|——————————————————————————————————| | N | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК |ЕДИНИ-| ВЕЛИЧИНА ИНДИКАТОРА ПО ГОДАМ | |П/П| МЕРОПРИЯТИЙ |РЕАЛИЗА-| ЦА | | | | ПОДПРОГРАММЫ | ЦИИ |ИЗМЕР-|————|————|————|————|————|————|————| | | |ПОДПРОГ-| ЕНИЯ |2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015| | | | РАММЫ | | | | | | | | | |———|——————————————————————————————|————————|——————|————|————|————|————|————|————|————| |1. |ГАЗИФИКАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ| 2009- | ШТ | 20 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | | |СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ | 2015 | | | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ | | | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | |———|——————————————————————————————|————————|——————|————|————|————|————|————|————|————| Подпрограмма "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) НАИМЕНОВАНИЕ - ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" (2009-2015 ГОДЫ) ПОДПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) ЦЕЛЬ - УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПОДПРОГРАММЫ ПУНКТОВ; ЗАДАЧИ - СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ПОДПРОГРАММЫ СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ РЕСУРСНЫХ ПОТЕРЬ СРОК - 2009-2015 ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ОБЪЕМЕ 204 983,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ФИНАНСИРОВАНИЯ 2009 ГОД - 22 437,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2010 ГОД - 31 427,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2011 ГОД - 37 569,0ТЫС. РУБЛЕЙ; 2012 ГОД - 14 550,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2013 ГОД - 32 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2014 ГОД - 32 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; 2015 ГОД - 35 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ - ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 201,9 КМ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРОГРАММЫ Введение Подпрограмма "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) разработана департаментом строительства и архитектуры Брянской области совместно с муниципальными образованиями и нацелена на выполнение работ по водоснабжению населенных пунктов, в первую очередь в сельской местности. Обеспечение населения Брянской области доброкачественной питьевой водой является одной из важных социально значимых задач. Решение данной задачи непосредственно оказывает влияние на состояние здоровья проживающего населения. 1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на региональном уровне программно-целевым методом Проблема обеспечения населения Брянской области доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности. В сельских населенных пунктах обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет в среднем по области 74,8 процента. Нецентрализованным водоснабжением пользуются 21,3 процента населения области, из них 98,2 процента - колодцами. Изношенность сетей водоснабжения составляет 68 процентов. Подпрограмма "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов. 2. Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов. Задачи подпрограммы: соответствие качества питьевой воды предъявляемым требованиям нормативных актов, сокращение потерь воды в системах водоснабжения, сокращение ресурсных потерь. 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы Выполнение намеченных подпрограммой работ предусматривается осуществить в 2009-2015 годах. 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Для финансирования намеченных подпрограммой мероприятий необходимы средства в объеме 204 983,6 тыс. рублей, том числе из областного бюджета - 204 983,6 тыс. рублей: 2009 год - 22 437,3 тыс. рублей; 2010 год - 31 427,3 тыс. рублей; 2011 год - 37 569,0тыс. рублей; 2012 год - 14 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 32 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 32 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 35 000,0 тыс. рублей. 5. Состав программных мероприятий Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Выполнение предполагаемых мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы) приведено в приложении 7 к государственной программе. 6. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы Мероприятия по реализации подпрограммы к 2015 году будут способствовать: росту протяженности внутрипоселковых водопроводов, а, следовательно, увеличению числа потребителей воды; повышению качества жизни, снижению социальной напряженности в обществе. Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов. Значения целевых индикаторов подпрограммы "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (2009-2015 годы) приведены в таблице 15. Таблица 15 |———|————————————————————————————|————————|——————|————————————————————————————————————————| |N |НАИМЕНОВАНИЕ |СРОК |ЕДИНИ-|ВЕЛИЧИНА ИНДИКАТОРА ПО ГОДАМ | |П/П|МЕРОПРИЯТИЙ |РЕАЛИЗА-|ЦА | | | |ПОДПРОГРАММЫ |ЦИИ |ИЗМЕР-|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————| | | |ПОДПРОГ-|ЕНИЯ |2009 |2010|2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | |РАММЫ | | | | | | | | | |———|————————————————————————————|————————|——————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————| |1. |СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ |2009- |КМ |22,32|31 |38,18|14,55|31,95|31,95|31,95| | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ|2015 | | | | | | | | | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | |———|————————————————————————————|————————|——————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————| Приложение 7 к государственной программе Брянской области "Строительство и архитектура Брянской области" (2012-2015 годы) ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ОЖИДАЕМЫЙ | | | ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСИРОВА- | | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ | | | ПОДПРОГРАММЫ | СОИСПОЛНИТЕЛЬ | НИЯ | | РЕЗУЛЬТАТ | | | ДЦП, | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | ДЦП, | | | | | | | ПОДПРОГРАММЫ, | | | | | | | ВЦП, ВКЛЮЧЕННОЙ | | | | | | | В ПОДПРОГРАММУ, | | |—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | | | | ВЦП, ОСНОВНОГО | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЯ, | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ, | | | | | | | | | | | РЕАЛИЗУЕМЫХ В | | | | | | | | | | | РАМКАХ ОСНОВНОГО | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 1 |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 278 788,7 | 255 788,7 | 7 000,0 | 7 000,0 | 9 000,0 | | | |ГОСУДАРСТВЕННОЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММЫ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |"РАЗВИТИЕ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |СОЦИАЛЬНОЙ И |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ИНЖЕНЕРНОЙ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ИНФРАСТРУКТУРЫ" | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |(2012-2015 ГОДЫ) | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 278 788,7 | 255 788,7 | 7 000,0 | 7 000,0 | 9 000,0 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |1.1. |БЮДЖЕТНЫЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 88 898,7 | 69 898,7 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 |ОБЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ | | |ИНВЕСТИЦИИ В |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ГОТОВНОСТЬ НЕ | | |ОБЪЕКТЫ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ЗАВЕРШЕННЫХ | | |КАПИТАЛЬНОГО |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |СТРОИТЕЛЬСТВОМ | | |СТРОИТЕЛЬСТВА |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |ОБЪЕКТОВ: 2012 ГОД - | | |ГОСУДАРСТВЕННОЙ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|47,0% 2013 ГОД- | | |СОБСТВЕННОСТИ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |47,6%; 2014 ГОД - | | |СУБЪЕКТА | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |48,0%; 2015 ГОД - | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|48,6 5 | | | | |ИТОГО ПО | 88 898,7 | 69 898,7 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | | | | | |ОСНОВНОМУ | | | | | | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |1.2. |СУБСИДИИ НА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 31 500,0 | 27 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |ВВОД ЖИЛЬЯ 2012 ГОД - | | |РАЗВИТИЕ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |2555 КВ. МЕТРОВ; | | |СОЦИАЛЬНОЙ И |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ВВОД | | |ИНЖЕНЕРНОЙ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | | |ИНФРАСТРУКТУРЫ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |СЕТЕЙ 2013 ГОД - 1,705| | |В ОБЪЕКТЫ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|КМ | | |МУНИЦИПАЛЬНОЙ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |СОБСТВЕННОСТИ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 31 500,0 | 27 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | | | | | |ОСНОВНОМУ | | | | | | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |1.3. |ВЕДОМСТВЕННАЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ЦЕЛЕВАЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММА |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |"РЕГИОНАЛЬНЫЕ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |НОРМАТИВЫ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО- | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ГО | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПРОЕКТИРОВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ОБЛАСТИ" (2011- | |ИТОГО ПО ВЦП: | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |2012 ГОДЫ) | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |1.3.1.|РАЗРАБОТКА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |РАЗРАБОТКА | | |РЕГИОНАЛЬНЫХ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |РЕГИОНАЛЬНЫХ | | |НОРМАТИВОВ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|НОРМАТИВОВ | | |ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО- |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО | | |ГО |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |ПРОЕКТИРОВАНИЯ | | |ПРОЕКТИРОВАНИЯ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |1.4. |РЕАЛИЗАЦИЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 157 520,0 | 157 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |СТРОИТЕЛЬСТВО | | |МЕРОПРИЯТИЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ | | |КОМПЛЕКСНЫХ |АРХИТЕКТУРЫ | | | | | | |В Г. КАРАЧЕВ, | | |ИНВЕСТИЦИОННЫХ |БРЯНСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ | | |ПЛАНОВ СУБЪЕКТОВ |ОБЛАСТИ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |10 ТЫС. М3/В СМЕНУ | | |РФ ПО | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | | | | | | | |МОНОПРОФИЛЬНЫХ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |МУНИЦИПАЛЬНЫХ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ОБРАЗОВАНИЙ ЗА | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |СЧЕТ СРЕДСТВ | | | | | | | | | | |ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | | | | | |БЮДЖЕТА | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |(РЕКОНСТРУКЦИЯ | |ИТОГО ПО | 157 520,0 | 157 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ГОРОДСКИХ | |ОСНОВНОМУ | | | | | | | | |ОЧИСТНЫХ | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | | |СООРУЖЕНИЙ, Г. | | | | | | | | | | |КАРАЧЕВ) | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2. |ДОЛГОСРОЧНАЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 1 245 593,8 | 193 564,2 | 335 134,8 | 315 512,0 | 401 382,8 | | | |ЦЕЛЕВАЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММА |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | |"ЖИЛИЩЕ" |БРЯНСКОЙ |СРЕДСТВ | 1 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | | | |(2011-2015 ГОДЫ) |ОБЛАСТИ, |ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | | |ДЕПАРТАМЕНТ |БЮДЖЕТА (ЗА | | | | | | | | | |ТОПЛИВНО- |СЧЕТ | | | | | | | | | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО|БЕЗВОЗМЕЗДНЫ- | | | | | | | | | |КОМПЛЕКСА И |Х | | | | | | | | | |ЖИЛИЩНО- |ПОСТУПЛЕНИЙ | | | | | | | | | |КОММУНАЛЬНОГО |ОТ | | | | | | | | | |ХОЗЯЙСТВА |ФИЗИЧЕСКИХ И | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ |ЮРИДИЧЕСКИХ | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ, |ЛИЦ) | | | | | | | | | |КОМИТЕТ ПО |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | | |МОЛОДЕЖНОЙ |МЕСТНЫЙ | 1 836,0 | 300,0 | 300,0 | 601,0 | 635,0 | | | | |ПОЛИТИКЕ, |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |ФИЗИЧЕСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | | |КУЛЬТУРЕ И |ДРУГИЕ |171 310 235,2|27 815 693,1|31 546 203,0|37 842 405,8|74 105 933,3| | | | |СПОРТУ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | | |ОБЛАСТИ |ИТОГО ПО ДЦП: |173 757 665,0|28 309 557,3|32 181 637,8|38 458 518,8|74 807 951,1| | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.1. |ПОДПРОГРАММА |КОМИТЕТ ПО |ОБЛАСТНОЙ | 156 131,4 | 45 564,2 | 42 564,2 | 42 564,2 | 25 438,8 | | | |"ОБЕСПЕЧЕНИЕ |МОЛОДЕЖНОЙ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ |ПОЛИТИКЕ, |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | |СЕМЕЙ" |ФИЗИЧЕСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |(2011-2015 ГОДЫ) |КУЛЬТУРЕ И |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |СПОРТУ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | | |БРЯНСКОЙ |ДРУГИЕ | 204 093,4 | 59 561,1 | 55 639,5 | 55 639,5 | 33 253,3 | | | | |ОБЛАСТИ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | | | |ИТОГО | 360 224,8 | 105 125,3 | 98 203,7 | 98 203,7 | 58 692,1 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | |ДЦП: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.1.1 |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ |КОМИТЕТ ПО |ОБЛАСТНОЙ | 156 131,4 | 45 564,2 | 42 564,2 | 42 564,2 | 25 438,8 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ | | |МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ |МОЛОДЕЖНОЙ |БЮДЖЕТ | | | | | |346 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, | | |СОЦИАЛЬНЫХ |ПОЛИТИКЕ, |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|НУЖДАЮЩИХСЯ В | | |ВЫПЛАТ НА |ФИЗИЧЕСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |УЛУЧШЕНИИ | | |ПРИОБРЕТЕНИЕ |КУЛЬТУРЕ И |БЮДЖЕТ | | | | | |ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ | | |ЖИЛЬЯ |СПОРТУ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |БРЯНСКОЙ |ДРУГИЕ | 204 093,4 | 59 561,1 | 55 639,5 | 55 639,5 | 33 253,3 | | | | |ОБЛАСТИ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 360 224,8 | 105 125,3 | 98 203,7 | 98 203,7 | 58 692,1 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.2. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 15 348,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 6 348,0 | | | |"РАЗВИТИЕ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |МАЛОЭТАЖНОГО |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |СТРОИТЕЛЬСТВА НА |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 1 836,0 | 300,0 | 300,0 | 601,0 | 635,0 | | | |ТЕРРИТОРИИ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ОБЛАСТИ" (2011- | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |2015 ГОДЫ) | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 17 184,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 601,0 | 6 983,0 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.2.1 |ПОДГОТОВКА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 15 348,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 6 348,0 |ПОДГОТОВКА | | |ДОКУМЕНТАЦИИ ПО |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ДОКУМЕНТАЦИИ ПО | | |ПЛАНИРОВКЕ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ПЛАНИРОВКЕ | | |ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 1 836,0 | 300,0 | 300,0 | 601,0 | 635,0 |ТЕРРИТОРИИ И | | |РАЗВИТИЯ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВУ | | |МАЛОЭТАЖНОГО | | | | | | | |ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ | | |ИНДИВИДУАЛЬНОГО | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО | | |СТРОИТЕЛЬСТВА; | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ | | |СТРОИТЕЛЬСТВО | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 19,2 | | |ИНЖЕНЕРНОЙ | | | | | | | |ГА ПОД РАЗВИТИЕ | | |ИНФРАСТРУКТУРЫ. | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|МАЛОЭТАЖНОГО | | | | |ИТОГО ПО | 17 184,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 601,0 | 6 983,0 |ИНДИВИДУАЛЬНОГО | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | |ЖИЛИЩНОГО | | | | | | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВА | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.3. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 619 718,4 | 45 000,0 | 189 570,6 | 169 947,8 | 215 200,0 | | | |"МОДЕРНИЗАЦИЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ОБЪЕКТОВ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |КОММУНАЛЬНОЙ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ИНФРАСТРУКТУРЫ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |" (2011-2015 ГОДЫ)| |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 212 898,8 | 7 232,0 | 74 213,5 | 64 680,3 | 66 773,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 832 617,2 | 52 232,0 | 263 784,1 | 234 628,1 | 281 973,0 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.3.1 |СТРОИТЕЛЬСТВО И |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 110 000,0 | 33 000,0 | 23 000,0 | 26 000,0 | 28 000,0 |СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ | | |РЕКОНСТРУКЦИЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ | | |ОБЪЕКТОВ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|КОММУНАЛЬНОЙ | | |ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ИНФРАСТРУКТУРЫ С | | |ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |62,18% В 2012 ГОДУ ДО | | |И | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|61,7 % В 2015 ГОДУ | | |ВОДОПРОВОДНО- | |ДРУГИЕ | 29 320,0 | 6 600,0 | 7 337,0 | 7 499,0 | 7 884,0 | | | |КАНАЛИЗАЦИОННОГО | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ХОЗЯЙСТВА | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 139 320,0 | 39 600,0 | 30 337,0 | 33 499,0 | 35 884,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.3.2 |ПРИОБРЕТЕНИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 24 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 452,0 | | | |СПЕЦТЕХНИКИ И |ТОПЛИВНО- |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ПРЕДПРИЯТИЙ |КОМПЛЕКСА И |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ЖИЛИЩНО- |ЖИЛИЩНО- |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |КОММУНАЛЬНОГО |КОММУНАЛЬНОГО |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ХОЗЯЙСТВА |ХОЗЯЙСТВА |ДРУГИЕ | 1 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 287,0 | | | | |БРЯНСКОЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 25 739,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 739,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.3.3 |ПОДГОТОВКА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 66 800,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 30 800,0 | | | |ОБЪЕКТОВ ЖКХ К |ТОПЛИВНО- |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ЗИМЕ |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |КОМПЛЕКСА И |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |ЖИЛИЩНО- |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |КОММУНАЛЬНОГО |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |ХОЗЯЙСТВА |ДРУГИЕ | 2 949,0 | 632,0 | 632,0 | 632,0 | 1 053,0 | | | | |БРЯНСКОЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 69 749,0 | 12 632,0 | 12 632,0 | 12 632,0 | 31 853,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | |В ТОМ ЧИСЛЕ: |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 14 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | | | |РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ |ТОПЛИВНО- |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |НА ОСНОВАНИИ |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |РЕШЕНИЙ |КОМПЛЕКСА И |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ГУБЕРНАТОРА |ЖИЛИЩНО- |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |КОММУНАЛЬНОГО |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |И НА ОСНОВАНИИ |ХОЗЯЙСТВА |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |РЕШЕНИЙ |БРЯНСКОЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ГУБЕРНАТОРА |ОБЛАСТИ | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ПО ОБРАЩЕНИЯМ | |ИТОГО ПО | 14 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | | | |БРЯНСКОЙ | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | | |ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.3.4 |ПРОВЕДЕНИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 280 305,1 | 0,0 | 108 516,9 | 85 894,2 | 85 894,0 |ПРОВЕДЕНИЕ | | |КАПИТАЛЬНОГО |ТОПЛИВНО- |БЮДЖЕТ | | | | | |КАПИТАЛЬНОГО | | |РЕМОНТА |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|РЕМОНТА 163,7 ТЫС. КВ.| | |ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |КОМПЛЕКСА И |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |МЕТРОВ ОБЩЕЙ | | | |ЖИЛИЩНО- |БЮДЖЕТ | | | | | |ПЛОЩАДИ ЖИЛИЩНОГО | | | |КОММУНАЛЬНОГО |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ФОНДА | | | |ХОЗЯЙСТВА |ДРУГИЕ | 120 131,2 | 0,0 | 46 507,2 | 36 812,0 | 36 812,0 | | | | |БРЯНСКОЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 400 436,3 | 0,0 | 155 024,1 | 122 706,2 | 122 706,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.3.5 |ПЕРЕСЕЛЕНИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 138 161,3 | 0,0 | 46 053,7 | 46 053,6 | 46 054,0 |ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ | | |ГРАЖДАН ИЗ |ТОПЛИВНО- |БЮДЖЕТ | | | | | |ИЗ АВАРИЙНЫХ | | |ВЕТХОГО И |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|МНОГОКВАРТИРНЫХ | | |АВАРИЙНОГО |КОМПЛЕКСА И |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ДОМОВ ОБЩЕЙ | | |ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |ЖИЛИЩНО- |БЮДЖЕТ | | | | | |ПЛОЩАДЬЮ 7,2 ТЫС. КВ. | | | |КОММУНАЛЬНОГО |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|МЕТРОВ | | | |ХОЗЯЙСТВА |ДРУГИЕ | 59 211,6 | 0,0 | 19 737,3 | 19 737,3 | 19 737,0 | | | | |БРЯНСКОЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 197 372,9 | 0,0 | 65 791,0 | 65 790,9 | 65 791,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.4. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 454 396,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 154 396,0 | | | |"РАЗВИТИЕ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ИПОТЕЧНОГО |АРХИТЕКТУРЫ | | | | | | | | | |КРЕДИТОВАНИЯ В |БРЯНСКОЙ | | | | | | | | | |ЖИЛИЩНОМ |ОБЛАСТИ, |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |СТРОИТЕЛЬСТВЕ" |ДЕПАРТАМЕНТ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |(2011-2015 ГОДЫ) |ОБЩЕГО И |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |ПРОФЕССИОНАЛЬН-| | | | | | | | | | |ОГО ОБРАЗОВАНИЯ| | | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |ОБЛАСТИ, |ДРУГИЕ | 1 605 573,0 | 322 800,0 | 322 800,0 | 466 596,0 | 493 377,0 | | | | |АВТОНОМНАЯ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |НЕКОММЕРЧЕСКАЯ | | | | | | | | | | |ОРГАНИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |"БРЯНСКИЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |ОБЛАСТНОЙ |ИТОГО ПО | 2 059 969,0 | 422 800,0 | 422 800,0 | 566 596,0 | 647 773,0 | | | | |ЖИЛИЩНЫЙ |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | | | |ФОНД" (ПО | | | | | | | | | | |СОГЛАСОВАНИЮ) | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.4.1 |ВЫДЕЛЕНИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 454 396,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 154 396,0 |УЛУЧШЕНИЕ | | |БЮДЖЕТНЫХ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ЖИЛИЩНЫХ | | |СРЕДСТВ, |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|УСЛОВИЙ 885 СЕМЕЙ | | |ПРЕДНАЗНАЧЕН- |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ; | | |НЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ |ОБЛАСТИ, |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |АДРЕСНОЙ |АВТОНОМНАЯ | | | | | | | | | |ПОДДЕРЖКИ |НЕКОММЕРЧЕСКАЯ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |НУЖДАЮЩИХСЯ В |ОРГАНИЗАЦИЯ |ДРУГИЕ | 1 605 573,0 | 322 800,0 | 322 800,0 | 466 596,0 | 493 377,0 | | | |УЛУЧШЕНИИ |"БРЯНСКИЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ЖИЛИЩНЫХ |ОБЛАСТНОЙ | | | | | | | | | |УСЛОВИЙ, В |ЖИЛИЩНЫЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ФОРМЕ |ФОНД" (ПО |ИТОГО ПО | 2 059 969,0 | 422 800,0 | 422 800,0 | 566 596,0 | 647 773,0 | | | |БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ |СОГЛАСОВАНИЮ) |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | | |СУБСИДИЙ | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | |ИЗ НИХ: СУБСИДИЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 46 960,4 | 11 740,1 | 11 740,1 | 11 740,1 | 11 740,1 |УЛУЧШЕНИЕ | | |МОЛОДЫМ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ | | |УЧИТЕЛЯМ В |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|400 МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ | | |ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ|БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | |(С УРОВНЕМ |ОБЛАСТИ, |БЮДЖЕТ | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ В | | |ПРОЦЕНТНОЙ |ДЕПАРТАМЕНТ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ | | |СТАВКИ НЕ БОЛЕЕ |ОБЩЕГО И |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |8,5 ПРОЦЕНТА |ПРОФЕССИОНАЛЬН-|ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ГОДОВЫХ) |ОГО ОБРАЗОВАНИЯ|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |БРЯНСКОЙ |ИТОГО ПО | 46 960,4 | 11 740,1 | 11 740,1 | 11 740,1 | 11 740,1 | | | | |ОБЛАСТИ |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.5. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА | 1 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ ГОДОВОГО | | |"СТИМУЛИРОВАНИЕ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|ОБЛАСТНОГО | | | | | |ОБЪЕМА ВВОДА ЖИЛЬЯ С | | |РАЗВИТИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |БЮДЖЕТА ЗА | | | | | |394,6 ТЫС. | | |ЖИЛИЩНОГО |БРЯНСКОЙ |СЧЕТ | | | | | |КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ | | |СТРОИТЕЛЬСТВА В |ОБЛАСТИ |БЕЗВОЗМЕЗДНЫ- | | | | | |ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |Х | | | | | |ЖИЛЬЯ В 2010 ГОДУ ДО | | |" (2011-2015 ГОДЫ)| |ПОСТУПЛЕНИЙ | | | | | |694 ТЫС. КВАДРАТНЫХ | | | | |ОТ | | | | | |МЕТРОВ В 2015 ГОДУ | | | | |ФИЗИЧЕСКИХ И | | | | | | | | | | |ЮРИДИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | |ЛИЦ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 776 700,0 | 195 200,0 | 194 900,0 | 193 300,0 | 193 300,0 | | | | | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |(ПРОГНОЗ) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ |168 510 970,0|27 230 900,0|30 898 650,0|37 062 190,0|73 319 230,0| | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО |170 487 670,0|27 726 100,0|31 393 550,0|37 555 490,0|73 812 530,0| | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.5.1 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА | 1 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | | | |ТЕРРИТОРИЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | |ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ |АРХИТЕКТУРЫ |БЮДЖЕТА ЗА | | | | | | | | |ОБЪЕКТАМИ |БРЯНСКОЙ |СЧЕТ | | | | | | | | |ИНЖЕНЕРНОЙ И |ОБЛАСТИ |БЕЗВОЗМЕЗДНЫ- | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ | |Х | | | | | | | | |ИНФРАСТРУКТУРЫ | |ПОСТУПЛЕНИЙ | | | | | | | | | | |ОТ | | | | | | | | | | |ФИЗИЧЕСКИХ И | | | | | | | | | | |ЮРИДИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | |ЛИЦ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ |21 434 040,0 |4 648 350,0 |4 906 590,0 |5 681 310,0 |6 197 790,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО |22 634 040,0 |4 948 350,0 |5 206 590,0 |5 981 310,0 |6 497 790,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.5.2 |РАЗВИТИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |РАЗВИТИЕ | | |СТРОИТЕЛЬНОЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |СТРОИТЕЛЬНОЙ | | |ИНДУСТРИИ И |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ИНДУСТРИИ И | | |ПРОМЫШЛЕННОСТИ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | |СТРОИТЕЛЬНЫХ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |СТРОИТЕЛЬНЫХ | | |МАТЕРИАЛОВ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|МАТЕРИАЛОВ | | | | |ДРУГИЕ |30 702 000,0 |2 165 000,0 |1 854 000,0 | 345 000,0 |26 338 000,0| | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО |30 702 000,0 |2 165 000,0 |1 854 000,0 | 345 000,0 |26 338 000,0| | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.5.3 |РАЗВИТИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ | | |ИПОТЕЧНОГО |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |СЕМЕЙ, КОТОРЫМ БУДЕТ | | |ЖИЛИЩНОГО |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ДОСТУПНО | | |КРЕДИТОВАНИЯ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ, | | | |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|СТАНДАРТАМ | | | | |ДРУГИЕ |18 782 740,0 |3 668 310,0 |4 662 610,0 |5 155 360,0 |5 296 460,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПОМЕЩЕНИЯМИ, С | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ПОМОЩЬЮ | | | | |ИТОГО ПО |18 782 740,0 |3 668 310,0 |4 662 610,0 |5 155 360,0 |5 296 460,0 |СОБСТВЕННЫХ И | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | |ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ - С | | | | | | | | | | |12,4 ДО 30 ПРОЦЕНТОВ; | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.5.4 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ |ДЕПАРТАМЕНТ |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | 776 700,0 | 195 200,0 | 194 900,0 | 193 300,0 | 193 300,0 | | | |ЖИЛЫМИ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПОМЕЩЕНИЯМИ |АРХИТЕКТУРЫ |(ПРОГНОЗ) | | | | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ |БРЯНСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |КАТЕГОРИЙ |ОБЛАСТИ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ГРАЖДАН | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 776 700,0 | 195 200,0 | 194 900,0 | 193 300,0 | 193 300,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |2.5.5 |СТРОИТЕЛЬСТВО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ЖИЛЬЯ ЗА СЧЕТ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |СРЕДСТВ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ЗАСТРОЙЩИКОВ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ |97 592 190,0 |16 749 240,0|19 475 450,0|25 880 520,0|35 486 980,0| | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО |97 592 190,0 |16 749 240,0|19 475 450,0|25 880 520,0|35 486 980,0| | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3. |ДОЛГОСРОЧНАЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 276 998,7 | 46 801,7 | 74 400,0 | 74 400,0 | 81 397,0 | | | |ЦЕЛЕВАЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММА |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |"ИНЖЕНЕРНОЕ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ОБУСТРОЙСТВО |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ОБЛАСТИ" (2009- | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |2015 ГОДЫ) | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО ДЦП: | 276 998,7 | 46 801,7 | 74 400,0 | 74 400,0 | 81 397,0 | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3.1. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 96 932,7 | 16 481,7 | 26 000,0 | 26 000,0 | 28 451,0 | | | |"ГАЗИФИКАЦИЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ОБЛАСТИ" (2009- |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |2015 ГОДЫ) |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 96 932,7 | 16 481,7 | 26 000,0 | 26 000,0 | 28 451,0 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3.1.1 |СТРОИТЕЛЬСТВО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 96 932,7 | 16 481,7 | 26 000,0 | 26 000,0 | 28 451,0 |ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | | |СИСТЕМ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |356,93 КМ | | |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ГАЗОПРОВОДОВ | | |ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 96 932,7 | 16 481,7 | 26 000,0 | 26 000,0 | 28 451,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3.2. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 66 516,0 | 15 770,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 17 946,0 | | | |"ПЕРЕВОД |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ОТОПЛЕНИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |УЧРЕЖДЕНИЙ И |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ОРГАНИЗАЦИЙ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНО- | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |КУЛЬТУРНОЙ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |СФЕРЫ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ | | | | | | | | | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ОБЛАСТИ НА | |ИТОГО ПО | 66 516,0 | 15 770,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 17 946,0 | | | |ПРИРОДНЫЙ ГАЗ" | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | | |(2009-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3.2.1 |ГАЗИФИКАЦИЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 66 516,0 | 15 770,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 17 946,0 |ПЕРЕВОД ОТОПЛЕНИЯ НА | | |КОТЕЛЬНЫХ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 77 | | |ОБЪЕКТОВ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|КОТЕЛЬНЫХ | | |СОЦИАЛЬНО- |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |УЧРЕЖДЕНИЙ | | |КУЛЬТУРНОЙ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |СОЦИАЛЬНО- | | |СФЕРЫ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ | | |НАСЕЛЕННЫХ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 66 516,0 | 15 770,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 17 946,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3.3. |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 113 550,0 | 14 550,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | | | |"ОБЕСПЕЧЕНИЕ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |(2009-2015 ГОДЫ) | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 113 550,0 | 14 550,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |3.3.1 |СТРОИТЕЛЬСТВО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 113 550,0 | 14 550,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 |ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | | |СИСТЕМ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |219,32 КМ | | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ | | |ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ОБЛАСТИ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 113 550,0 | 14 550,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 35 000,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |4. |ДОЛГОСРОЧНАЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 508 776,2 | 173 485,0 | 124 932,2 | 76 450,0 | 133 909,0 | | | |ЦЕЛЕВАЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММА |АРХИТЕКТУРЫ | | | | | | | | | |"РЕАБИЛИТАЦИЯ |БРЯНСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |НАСЕЛЕНИЯ И |ОБЛАСТИ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ТЕРРИТОРИИ | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |БРЯНСКОЙ | | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ, | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ПОДВЕРГШИХСЯ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |РАДИАЦИОННОМУ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ВОЗДЕЙСТВИЮ | | | | | | | | | | |ВСЛЕДСТВИЕ | | | | | | | | | | |КАТАСТРОФЫ НА | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ | |ИТОГО ПО ДЦП: | 508 776,2 | 173 485,0 | 124 932,2 | 76 450,0 | 133 909,0 | | | |АЭС (2011-2015 | | | | | | | | | | |ГОДЫ) | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 4.1 |СТРОИТЕЛЬСТВО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 51 506,0 | 13 106,0 | 16 700,0 | 16 700,0 | 5 000,0 |УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ | | |СИСТЕМ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ | | |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|РАЙОНОВ | | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ОБЛАСТИ К 2015 ГОДУ | | |РАЙОНАХ ОБЛАСТИ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |ДОВЕСТИ ДО 71% | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 51 506,0 | 13 106,0 | 16 700,0 | 16 700,0 | 5 000,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 4.2 |СТРОИТЕЛЬСТВО И |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 135 788,0 | 52 379,0 | 27 250,0 | 27 250,0 | 28 909,0 |УРОВЕНЬ | | |РЕКОНСТРУКЦИЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | |ВОДОПРОВОДНЫХ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ЗАГРЯЗНЕННЫХ | | |СЕТЕЙ В |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |РАЙОНОВ | | |ЗАГРЯЗНЕННЫХ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |ОБЛАСТИ К 2015 ГОДУ | | |РАЙОНАХ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ДОВЕСТИ ДО 85% | | |ОБЛАСТИ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 135 788,0 | 52 379,0 | 27 250,0 | 27 250,0 | 28 909,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 4.3 |СТРОИТЕЛЬСТВО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 267 482,2 | 103 000,0 | 75 982,2 | 27 500,0 | 61 000,0 |ВВЕСТИ В | | |ОБЪЕКТОВ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ЭКСПЛУАТАЦИЮ | | |ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС | | | |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ЗЛЫНКОВСКОЙ ЦРБ, | | | |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |РОДДОМ В Г. КЛИНЦЫ | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 267 482,2 | 103 000,0 | 75 982,2 | 27 500,0 | 61 000,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 4.4 |СТРОИТЕЛЬСТВО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 |ПРОДОЛЖЕНИЕ | | |ОБЪЕКТОВ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ | | |ОБРАЗОВАНИЯ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|В Г. КЛИНЦЫ | | | |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 4.5 |СУБСИДИЙ НА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 21 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ | | |УЛУЧШЕНИЕ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |20 СЕМЕЙ | | |ЖИЛИЩНЫХ |АРХИТЕКТУРЫ | | | | | | |ЛИКВИДАТОРОВ | | |УСЛОВИЙ СЕМЕЙ |БРЯНСКОЙ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |УЧАСТНИКОВ |ОБЛАСТИ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ЛИКВИДАЦИИ | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПОСЛЕДСТВИЙ | | | | | | | | | | |РАДИАЦИОННЫХ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |АВАРИЙ И ГРАЖДАН, | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПОЛУЧИВШИХ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | |ЗАБОЛЕВАНИЯ | | | | | | | | | | |ИЛИ СТАВШИХ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |ИНВАЛИДАМИ | |ИТОГО ПО | 21 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | | | |ВСЛЕДСТВИЕ | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | | |РАДИАЦИОННОГО | | | | | | | | | | |ВОЗДЕЙСТВИЯ | | | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |5. |ФЕДЕРАЛЬНАЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 178 172,0 | 178 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ЦЕЛЕВАЯ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММА |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |"ПРЕОДОЛЕНИЕ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ПОСЛЕДСТВИЙ |ОБЛАСТИ, |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |РАДИАЦИОННЫХ |ДЕПАРТАМЕНТ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |АВАРИЙ НА ПЕРИОД |ЗДРАВООХРАНЕНИ-|ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |ДО 2015 ГОДА" |Я БРЯНСКОЙ |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | |ОБЛАСТИ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 178 172,0 | 178 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |ФЦП: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | 6 |ПОДПРОГРАММА |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 218 673,7 | 54 839,0 | 54 578,1 | 54 628,3 | 54 628,3 | | | |ГОСУДАРСТВЕННОЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | |ПРОГРАММЫ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |"УПРАВЛЕНИЕ В |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |СФЕРЕ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВА И | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | |АРХИТЕКТУРЫ" | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |(2012-2015 ГОДЫ) | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО | 218 673,7 | 54 839,0 | 54 578,1 | 54 628,3 | 54 628,3 | | | | | |ПОДПРОГРАММЕ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |6.1. |МАТЕРИАЛЬНО- |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 76 342,1 | 19 256,1 | 18 995,2 | 19 045,4 | 19 045,4 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | |ТЕХНИЧЕСКОЕ И |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ЭФФЕКТИВНОГО | | |ФИНАНСОВОЕ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|РУКОВОДСТВА И | | |ОБЕСПЕЧЕНИЕ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ | | |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |УСТАНОВЛЕННЫХ | | |ДЕПАРТАМЕНТА | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ФУНКЦИЙ | | |СТРОИТЕЛЬСТВА И | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ДЕПАРТАМЕНТА | | |АРХИТЕКТУРЫ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |СТРОИТЕЛЬСТВА И | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|АРХИТЕКТУРЫ | | | | |ИТОГО ПО | 76 342,1 | 19 256,1 | 18 995,2 | 19 045,4 | 19 045,4 |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |ОСНОВНОМУ | | | | | | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| |6.2. |МАТЕРИАЛЬНО- |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 142 331,6 | 35 582,9 | 35 582,9 | 35 582,9 | 35 582,9 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | |ТЕХНИЧЕСКОЕ И |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | |ЭФФЕКТИВНОГО | | |ФИНАНСОВОЕ |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|РУКОВОДСТВА И | | |ОБЕСПЕЧЕНИЕ |БРЯНСКОЙ |МЕСТНЫЙ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ | | |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТ | | | | | |УСТАНОВЛЕННЫХ | | |КАЗЕННОГО | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|ФУНКЦИЙ КАЗЕННОГО | | |УЧРЕЖДЕНИЯ | |ДРУГИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |УЧРЕЖДЕНИЯ | | |"УПРАВЛЕНИЕ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |"УПРАВЛЕНИЕ | | |КАПИТАЛЬНОГО | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|КАПИТАЛЬНОГО | | |СТРОИТЕЛЬСТВА" | |ИТОГО ПО | 142 331,6 | 35 582,9 | 35 582,9 | 35 582,9 | 35 582,9 |СТРОИТЕЛЬСТВА" | | | | |ОСНОВНОМУ | | | | | | | | | | |МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| | |ИТОГО ПО |ДЕПАРТАМЕНТ |ОБЛАСТНОЙ | 2 707 003,1 | 902 650,6 | 596 045,1 | 527 990,3 | 680 317,1 | | | |ГОСПРОГРАММЕ: |СТРОИТЕЛЬСТВА И|БЮДЖЕТ | | | | | | | | | |АРХИТЕКТУРЫ |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |БРЯНСКОЙ |СРЕДСТВ | 1 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | | | | |ОБЛАСТИ |ОБЛАСТНОГО | | | | | | | | | | |БЮДЖЕТА (ЗА | | | | | | | | | | |СЧЕТ | | | | | | | | | | |БЕЗВОЗМЕЗДНЫ- | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | |ПОСТУПЛЕНИЙ | | | | | | | | | | |ОТ | | | | | | | | | | |ФИЗИЧЕСКИХ И | | | | | | | | | | |ЮРИДИЧЕСКИХ | | | | | | | | | | |ЛИЦ) | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |МЕСТНЫЙ | 1 836,0 | 300,0 | 300,0 | 601,0 | 635,0 | | | | | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ДРУГИЕ |171 310 235,2|27 815 693,1|31 546 203,0|37 842 405,8|74 105 933,3| | | | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | |ИТОГО ПО |175 219 074,3|29 018 643,7|32 442 548,1|38 670 997,1|75 086 885,4| | | | | |ГОСУДАРСТВЕНН-| | | | | | | | | | |ОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | |——————|——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|