Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 10.09.2013 № 637-р

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


10.09.2013                   г. Красноярск                     N 637-р

                                      Утратилo силу - Распоряжение
                                    Правительства Красноярского края
                                        от 18.03.2014 г. N 151-р

     1. В соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского  края,
постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N  602-п
"Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения    и    реализации
ведомственных целевых программ" внести  в  распоряжение  Правительства
Красноярского края от 12.03.2013 N 177-р следующее изменение:
     ведомственную  целевую  программу    "Развитие    государственной
молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы"  изложить  в
новой редакции согласно приложению.
     2.  Опубликовать  распоряжение  в  "Ведомостях  высших    органов
государственной  власти  Красноярского  края"  и    на    "Официальном
интернетпортале    правовой    информации    Красноярского       края"
(www.zakon.krskstate.ru).
     3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края                                        В.П. Томенко



                                          Приложение
                                          к распоряжению Правительства
                                          Красноярского края
                                          от 10.09.2013 N 637-р

                                          Приложение
                                          к распоряжению Правительства
                                          Красноярского края от
                                          12.03.2013 N 177-р

                   Ведомственная целевая программа
 "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на
                           2013-2015 годы"

              1. Паспорт ведомственной целевой программы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование ведомственной целевой программы      | "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае          |
|                                                   | на 2013-2015 годы" (далее - программа)                                     |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| Наименование органа исполнительной власти края    | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского           |
|                                                   | края (далее - Министерство)                                                |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| Основание для разработки программы                | постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п       |
|                                                   | "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации               |
|                                                   | ведомственных целевых программ"                                            |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| Цель и задачи программы                           | цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах                |
|                                                   | Красноярского края                                                         |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Задачи:                                                                    |
|                                                   | 1.  Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений.                    |
|                                                   | 2.  Поддержка талантливой и одаренной молодежи.                            |
|                                                   | 3.  Информирование молодежи о потенциальных позитивных                     |
|                                                   |     возможностях развития и занятости.                                     |
|                                                   | 4.  Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди          |
|                                                   |     молодежи.                                                              |
|                                                   | 5.  Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в             |
|                                                   |     социальную практику.                                                   |
|                                                   | 6.  Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в               |
|                                                   |     молодежной среде.                                                      |
|                                                   | 7.  Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование         |
|                                                   |     механизмов работы с молодежью                                          |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели                                | доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных деятельностью          |
|                                                   | молодежных общественных организаций, молодежных движений и                 |
|                                                   | проектов, от общей численности молодежи края (увеличение с 30%             |
|                                                   | (226 502 человека) в 2013 году до 31% (232 503 человека) в 2015 году);     |
|                                                   | количество поддержанных предпринимательских, инновационных и               |
|                                                   | социальных проектов, реализованных молодежью (увеличение с 210             |
|                                                   | проектов в 2013 году до 225 проектов в 2015 году);                         |
|                                                   | доля муниципальных районов и городских округов края, имеющих               |
|                                                   | муниципальные молодежные центры (сохранение 87% в 2013 году, 87% в         |
|                                                   | 2014 году)                                                                 |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
| Общий объем финансирования с разбивкой по годам с | общий объем финансирования по программе на 2013-2015 гг. - 913 405,1       |
| учетом всех уровней бюджетной системы             | тыс. рублей. В 2013 году объем финансирования составил 312 295,5 тыс.      |
|                                                   | рублей, в том числе средства краевого бюджета - 312 295,5 тыс. рублей, в   |
|                                                   | 2014 году - 298 859,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -       |
|                                                   | 298 859,3 тыс. рублей; в 2015 году - 302 250,3 тыс. рублей, в том числе из |
|                                                   | краевого бюджета - 302 250,3 тыс. рублей                                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    2. Основные разделы программы

                          2.1. Цели и задачи

     Молодежь в значительной части обладает тем  уровнем  мобильности,
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от
других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит
от жизненной позиции, социального и профессионального  самоопределения
молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и
благополучия.  Молодежная  политика   является    сферой,    создающей
уникальную  формирующую  и  развивающую  среду  для  человека.   Через
многоуровневую    организационную    систему    формируются     навыки
самоорганизации  молодого  человека,  определяющие   его    социальное
поведение и гражданскую ответственность.
     Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики
Министерством, краевыми  государственными  учреждениями  по  работе  с
молодежью реализуются крупные сетевые проекты. Наиболее яркие из  них:
межрегиональный  молодежный  образовательный  форум  "ТИМ    "Бирюса",
сетевой  проект  "Новый  фарватер",  "IQ-бал",  "Студенческая  весна".
Дальнейшая  систематическая  работа  по    развитию    компетентностей
осуществляется сетью учреждений по  работе  с  молодежью,  молодежными
объединениями и движениями.
     В  настоящее  время  в  крае  действует  72  молодежных   центра.
Молодежи, систематически посещающей  центры,  -  3,2%.  В  крае  также
действует  11  крупных  краевых  движений  (в  том  числе  "Патриоты",
"Волонтеры", "КВН", "Экстремальный спорт",  "Молодежное  Правительство
дублеров", "Молодежный парламент", "Красноярские краевые  студенческие
отряды")  и  более  400  молодежных   общественных    организаций    и
объединений. Число молодежи, вовлеченной в  деятельность  объединений,
составляет 25,1% от общей численности молодых людей в  возрасте  14-30
лет.
     Сложившаяся    в    крае    отраслевая    система    регулируется
основополагающим документом - Законом Красноярского края от 08.12.2006
N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края" и
иными  нормативными  правовыми  актами:  постановлением  Правительства
Красноярского края от 24.02.2012 N  64-п  "Об  утверждении  нормативов
минимальной обеспеченности молодых граждан краевыми государственными и
муниципальными учреждениями по  работе  с  молодежью",  постановлением
Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в  сфере
молодежной политики на 2011-2013 годы",  постановлением  Правительства
Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении  долгосрочной
целевой программы "Патриотическое воспитание  молодежи"  на  2012-2014
годы".
     Приоритетные  направления  реализации  региональной    молодежной
политики:
     1. "Формирование актива".
     2. "Поддержка и забота".
     3. "Современность и развитие".
     4. "Внутренние процессы молодежной политики".
     В рамках  каждого  направления  решаются  задачи  по  преодолению
проблем формирования и развития  потенциала  молодежи,  общих  проблем
социально-экономического развития региона,  внутренних  проблем  сферы
государственной молодежной политики.
     Приоритетное  направление  "Формирование  актива"  направлено  на
решение следующих  проблем:  недостаточная  социальная  и  гражданская
активность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция,  отсутствие  у
молодежи навыков командной  работы,  самоуправления,  самоорганизации;
нежелание молодежи брать ответственность за  существующую  ситуацию  в
обществе, свое  поведение.  Данное  направление  осуществляется  через
следующие краевые проекты: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", грантовый  конкурс
по поддержке молодежных инициатив "Красноярский молодежный форум".
     Через реализацию направления "Поддержка и забота"  муниципальными
и  государственными  учреждениями  по  работе  с  молодежью  создаются
условия  для  поддержки,  самореализации  и  интеграции  молодежи    в
социально-экономические  отношения.  Популярность  движений  "Трудовые
отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой  студенческий  отряд"
(ККСО)  среди  молодежи    обеспечена    сформированной    идеологией,
государственной  поддержкой,  спрогнозированной  мотивацией    участия
подростков и студентов. Существующая потребность в рабочих местах  для
несовершеннолетних в 2 раза  выше,  чем  возможность  их  организации.
Запрос молодежи на гарантированную трудовую практику  в  отрядах  ККСО
слабо поддерживается производственными отраслями края. В  разные  годы
существования движения было трудоустроено студентов: 2008 год  -  5615
чел., 2009 год - 5011 чел., 2010 год - 4795  чел.,  2011  год  -  4097
чел., 2012 год - 4180 чел.
     Приоритетное направление "Современность и развитие",  реализуемое
Министерством, обеспечивает трансляцию  общечеловеческих  ценностей  в
молодежную среду через лидеров, референтных  лиц,  акции,  PR-проекты,
развитие новых современных технологий,  позиционирование  отрасли  как
стартовой  и  ресурсной  площадки  для   молодежи.    Проекты    этого
направления:  "ТИМ  "Бирюса",  "IQ-бал",   Молодежное    Правительство
дублеров, Молодежный парламент, портал  "МЫМОЛОДЫЕ.  РФ",  проекты  по
развитию предприимчивости среди школьников и молодежи.
     Для организации качественной работы с молодежной средой требуется
развитая        инфраструктура,        современные         технологии,
высококвалифицированные кадры.  Приоритетное  направление  "Внутренние
процессы молодежной политики"  -  развитие  инфраструктуры  молодежной
политики, повышение доступности и качества услуг  в  сфере  молодежной
политики.  В  рамках  данного  направления  развивается  краевая  сеть
муниципальных молодежных центров,  формируется  единое  информационное
пространство отрасли, пополняется база данных молодежи.
     На сегодняшний день 18% муниципальных образований края (городских
округов и муниципальных районов)  не  имеют  учреждений  по  работе  с
молодежью.  На  уровне  муниципальных  образований  края  недостаточно
эффективно  реализуются    стратегические    задачи    государственной
молодежной политики в  связи  с  несформированной  кадровой  политикой
отрасли,  недостаточным  методическим  сопровождением    деятельности,
неразвитой  материально-технической  базой  муниципальных   молодежных
центров.
     Для решения указанных кадровых  проблем  Министерством  проведена
работа по открытию  бакалавриата  по  направлению  подготовки  040-700
"Организация работы с молодежью" в КГПУ им. Астафьева, созданы  отделы
методической  работы  в  подведомственных  учреждениях,    традиционно
проводится отраслевая  методическая  конференция  "Теория  и  практика
организации    работы    с    молодежью",    выстраивается     система
профессиональной  подготовки,  аттестации  специалистов  и  учреждений
отрасли.  В  2013  году  планируется  проведение  методической   смены
федерального  уровня  образовательного  форума  "ТИМ   "Бирюса"    для
специалистов молодежной политики.
     Цель программы:  развитие  и  реализация  потенциала  молодежи  в
интересах Красноярского края.
     Для достижения поставленной  цели  необходимо  решение  следующих
задач:
     1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений.
     2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.
     3.  Информирование   молодежи    о    потенциальных    позитивных
возможностях развития и занятости.
     4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства  среди
молодежи.
     5. Реализация проектов, направленных  на  вовлечение  молодежи  в
социальную практику.
     6.  Развитие  гражданственности,  толерантности,  патриотизма   в
молодежной среде.
     7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование
механизмов работы с молодежью.

         2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

     Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013-2015  годы
составляет 913  405,1  тыс.  рублей,  что  соответствует  формированию
доходов  по  источникам  финансирования  государственной    молодежной
политики Красноярского края.
     В 2013 году весь  объем  расходных  обязательств  составляет  312
295,5 тыс. рублей.
     В 2014 году весь  объем  расходных  обязательств  составляет  298
859,3 тыс. рублей.
     В 2015 году весь  объем  расходных  обязательств  составляет  302
250,3 тыс. рублей.
     Расходные  обязательства  Министерства  и  формирование   доходов
представлены в приложении N 1 к программе.

               2.3. Планируемые результаты деятельности

     Цели, целевые  показатели,  задачи,  показатели  результативности
представлены в приложении N 2 к программе.
     Целевые  показатели  на  долгосрочный  период   представлены    в
приложении N 3 к программе.

     2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
                              программы

     Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам
и мероприятиям программы представлено в приложении N 4 к программе.
     Распределение планируемых  объемов  финансирования  программы  по
источникам  и  направлениям  расходования  средств   представлено    в
приложении N 5 к программе.
     Финансирование научно-технической  и  инновационной  деятельности
представлено в приложении N 6 к программе.
     В  планируемом  периоде  не  предусмотрено   финансирование    на
реализацию научной деятельности Министерства, в связи с отсутствием  в
крае учреждений, уполномоченных  заниматься  научной  деятельностью  в
области молодежной политики. Требуется изучение ситуации,  поиск  иных
механизмов взаимодействия отрасли с наукой.
     Распределение планируемых  объемов  финансирования  программы  по
кодам  классификации  операций  сектора  государственного   управления
представлено в приложениях N 7, 8 к программе.

      2.5. План действий Министерства по реализации программных
               мероприятий на очередной финансовый год

     Для достижения  планируемых  целевых  показателей  и  показателей
результативности  в  приложении  N  9  к  программе  представлен  план
действий Министерства.
     С декабря 2011 года проведена работа по приведению в соответствие
наименований должностей, штатной численности специалистов и методистов
краевых  и  муниципальных  учреждений.  Показатели,    характеризующие
потребность в кадровом  потенциале  по  отрасли  молодежной  политики,
представлены в приложении N 10 к программе.

                                  Приложение N 1
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

Расходные обязательства  министерства  спорта,  туризма  и  молодежной
          политики Красноярского края и формирование доходов

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование                                                                                              | Отчетный       | Текущий        | Очередной      | Первый год        | Второй год        |
|       |                                                                                                           | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода |
|       |                                                                                                           | -2011 год      | - 2012 год     | -2013 год      | -2014 год         | -2015 год         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием правового акта)                                    |                |                |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 1     | Осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью       | 0,0            | 163 492,7      | 156 881,7      | 131 525,8         | 128 588,1         |
|       | (подпункт 58 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах          |                |                |                |                   |                   |
|       | организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти            |                |                |                |                   |                   |
|       | субъектов Российской Федерации", статья 7 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445               |                |                |                |                   |                   |
|       | "О государственной молодежной политике", Закон Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых      |                |                |                |                   |                   |
|       | социальных грантах"; долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014     |                |                |                |                   |                   |
|       | годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п; долгосрочная    |                |                |                |                   |                   |
|       | целевая программа "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы,          |                |                |                |                   |                   |
|       | утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, долгосрочная целевая  |                |                |                |                   |                   |
|       | программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013     |                |                |                |                   |                   |
|       | годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п)                 |                |                |                |                   |                   |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 2     | Участие в реализации на территории края федеральных программ в сфере молодежной политики, содействие      | 0,0            | 6 011,0        | 681,0          | 681,0             | 681,0             |
|       | международным и региональным связям в сфере молодежной политики согласно подпункту 58 пункта 2 статьи     |                |                |                |                   |                   |
|       | 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных           |                |                |                |                   |                   |
|       | (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; ст.   |                |                |                |                   |                   |
|       | 103 Устава Красноярского края; ст. 7 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной |                |                |                |                   |                   |
|       | молодежной политике"; постановлению Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п                |                |                |                |                   |                   |
|       | "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым           |                |                |                |                   |                   |
|       | государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым            |                |                |                |                   |                   |
|       | обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"    |                |                |                |                   |                   |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 3     | Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий для подведомственных министерству спорта,       | 0,0            | 168 397,6      | 154 732,8      | 166 652,5         | 172 981,2         |
|       | туризма и молодежной политики бюджетных и автономных учреждений согласно пунктам 3, 4 статьи 69.2         |                |                |                |                   |                   |
|       | Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ      |                |                |                |                   |                   |
|       | "Об автономных учреждениях"; подпункту 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ     |                |                |                |                   |                   |
|       | "О некоммерческих организациях"; постановлению Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п      |                |                |                |                   |                   |
|       | "Об утверждении порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых               |                |                |                |                   |                   |
|       | государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"                 |                |                |                |                   |                   |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
|       | Итого расходов                                                                                            | 0,0            | 337 901,2      | 312 295,5      | 298 859,3         | 302 250,3         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| Формирование доходов (по видам доходов)                                                                           |                |                |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 1     | Федеральный бюджет                                                                                        |                | 5 330,0        | 0,0            | 0,0               | 0,0               |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 2     | Краевой бюджет                                                                                            | 0,0            | 332 571,2      | 312 295,5      | 298 859,3         | 302 250,3         |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
| 3     | Доходы от платной деятельности                                                                            |                |                |                |                   |                   |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------|
|       | Итого доходов                                                                                             | 0,0            | 337 901,2      | 312 295,5      | 298 859,3         | 302 250,3         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 2
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

    Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, показатели результатов      | Единица   | Вес показателя   | Источник      | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|       |                                           | измерения | результативности | информации    |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Доля молодежи, охваченной деятельностью   | %         |                  | ведомственная | 21,6   | 25,1   | 30     | 31     | 31     |
|       | молодежных общественных организаций,      |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | молодежных движений и проектов, от общей  |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | численности молодежи края                 |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2     | Доля муниципальных районов и городских    | %         |                  | ведомственная | 75     | 79     | 87     | 87     | 87     |
|       | округов края, имеющих муниципальные       |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | молодежные центры, к общему числу         |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | муниципальных районов и городских         |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | округов края                              |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3     | Количество поддержанных                   | ед.       |                  | ведомственная | 200    | 205    | 210    | 220    | 225    |
|       | предпринимательских, инновационных и      |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | социальных проектов, реализованных        |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | молодежью                                 |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | Количество молодежных общественных        | %         | 0,10             | ведомственная | 417    | 437    | 451    | 474    | 478    |
|       | организаций, молодежных движений,         |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | объединений                               |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5     | Количество лидеров общественных           | ед.       | 0,10             | ведомственная | 700    | 1 000  | 346    | 346    | 346    |
|       | организаций, получивших поддержку в       |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | форме участия в федеральных конкурсах и   |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | проектах, стажировках, международных      |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | программах обмена                         |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | Количество одаренных и талантливых        | ед.       | 0,06             | ведомственная | 532    | 547    | 497    | 497    | 497    |
|       | молодых граждан, получающих поддержку     |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7     | Количество участников мероприятий по      | ед.       | 0,02             | ведомственная | 56 000 | 59 000 | 55 836 | 55 836 | 55 836 |
|       | поддержке талантливой и одаренной         |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | молодежи                                  |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8     | Количество реализованных мероприятий,     | ед.       | 0,02             | ведомственная | 220    | 225    | 219    | 219    | 219    |
|       | проектов по поддержке талантливой и       |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | одаренной молодежи                        |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | Доля молодежи, получающей                 | %         | 0,06             | ведомственная | 77     | 80     | 24     | 24     | 24     |
|       | информационные услуги, от общего          |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | количества молодежи края                  |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 10    | Количество освещенных проектов в сфере    | ед.       | 0,04             | ведомственная | 219    | 228    | 234    | 243    | 250    |
|       | молодежной политики                       |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | Количество зарегистрированных             | ед.       | 0,1              | ведомственная | 350    | 385    | 360    | 365    | 370    |
|       | предпринимательских, инновационных и      |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | социальных проектов, разработанных        |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | молодежью                                 |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 12    | Количество молодых граждан, вовлеченных   | ед.       | 0,1              | ведомственная | 2550   | 4080   | 5000   | 5250   | 5300   |
|       | в молодежные проекты и мероприятия,       |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | направленные на развитие                  |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | предпринимательской, инновационной        |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | деятельности, научно-технического         |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | творчества                                |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13    | Количество созданных рабочих мест для     | чел.      | 0,06             | ведомственная | 11 795 | 11 900 | 12 000 | 13 000 | 13 030 |
|       | несовершеннолетних, студентов и           |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | обучающихся в государственных             |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | образовательных учреждениях               |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | профессионального образования             |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 14    | Доля молодых граждан, находящихся в       | %         | 0,04             | ведомственная | 7      | 10     | 12     | 14     | 15     |
|       | социально-опасном положении и трудной     |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | жизненной ситуации, вовлеченных в         |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | молодежные                                |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|       | проекты и мероприятия, от общего числа    |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | молодых граждан, находящихся в социально- |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | опасном положении и трудной жизненной     |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | ситуации                                  |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15    | Количество мероприятий патриотической и   | ед.       | 0,05             | ведомственная | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    |
|       | добровольческой направленности            |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 16    | Количество молодых граждан, вовлекаемых   | чел.      | 0,05             | ведомственная | 41 750 | 43 700 | 44 330 | 44 330 | 44 330 |
|       | в деятельность патриотических и           |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | добровольческих объединений               |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | Количество муниципальных молодежных       | ед.       | 0,10             | ведомственная | 56     | 59     | 72     | 72     | 72     |
|       | центров в муниципальных районах и         |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | городских округах Красноярского края      |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 18    | Количество специалистов и методистов      | чел.      | 0,02             | ведомственная | 339    | 351    | 523    | 523    | 523    |
|       | краевых государственных и муниципальных   |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | учреждений по работе с молодежью          |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 19    | Количество специалистов и методистов      | чел.      | 0,03             | ведомственная | 210    | 210    | 210    | 100    | 100    |
|       | муниципальных молодежных центров,         |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | специалистов органов по делам молодежи,   |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | повысивших квалификацию                   |           |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 20    | Численность молодых граждан,              | чел.      | 0,05             | ведомственная | 22 200 | 23 700 | 25 300 | 26 800 | 26 900 |
|       | систематически посещающих                 |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |        |
|       | муниципальные молодежные центры           |           |                  |               |        |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 3
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

              Целевые показатели на долгосрочный период

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые показатели      | Единица   | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Плановый период         | Долгосрочный период по годам                          |
|       |                               | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-------------------------------------------------------|
|       |                               |           | год - 2011 | год - 2012 | год - 2013 | первый год | второй год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|       |                               |           |            |            |            | планового  | планового  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |                               |           |            |            |            | периода -  | периода -  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |                               |           |            |            |            | 2014       | 2015       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края.                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                    |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Доля молодежи, охваченной     | %         | 21,6       | 25,1       | 31,1       | 34,7       | 38,3       | 39,1 | 39,1 | 39,5 | 39,9 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,2 |
|       | деятельностью молодежных      |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | общественных организаций,     |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | молодежных движений и         |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | проектов от общей численности |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | молодежи края                 |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+-------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2     | Доля муниципальных районов и  | %         | 75         | 79         | 82         | 85         | 87         | 88   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 95   |
|       | городских округов края,       |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | имеющих муниципальные         |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | молодежные центры, к общему   |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | числу муниципальных районов и |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | городских округов края        |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+-------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 3     | Количество поддержанных       | ед.       | 200        | 205        | 210        | 220        | 225        | 235  | 240  | 245  | 250  | 255  | 260  | 265  | 268  |
|       | предпринимательских,          |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | инновационных и социальных    |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | проектов, реализованных       |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | молодежью                     |           |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 4
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых  расходов  министерства  спорта,  туризма  и
молодежной  политики  Красноярского  края  по   целям,    задачам    и
мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие государственной
      молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия                                                     | Срок выполнения, | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей              |
|       |                                                                               | год              |--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                               |                  | всего       | 2011 | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Организация участия в международных, федеральных и межрегиональных            | 2012-2013        | 5 200,0     |      | 3 050,0   | 2 150,0   |           |           |
|       | интеллектуальных, инновационных, предпринимательских, гражданско-             |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | патриотических и молодежных мероприятиях в рамках долгосрочной целевой        |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Поддержка конкурса "Красноярский молодежный форум" в рамках реализации        | 2012-2015        | 11 890,8    |      | 2 439,3   | 3 150,5   | 3 150,5   | 3 150,5   |
|       | Закона Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | грантах"                                                                      |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Реализация международных программ обмена для лидеров молодежных               | 2012-2013        | 2 000,0     |      | 1 500,0   | 500,0     |           |           |
|       | объединений в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение              |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы,             |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края                  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 1                                                                     |                  | 19 090,8    |      | 6 989,3   | 5 800,5   | 3 150,5   | 3 150,5   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реализация проекта "Успех в твоих руках" в рамках долгосрочной целевой        | 2012-2013        | 12 400,0    |      | 6 200,0   | 6 200,0   |           |           |
|       | программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2012 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 2                                                                     |                  | 12 400,0    |      | 6 200,0   | 6 200,0   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на             | 2012-2013        | 640,0       |      | 640,0     |           |           |           |
|       | обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы                    |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края            |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание    | 2012-2013        | 2 760,0     |      | 1 660,0   | 1 100,0   |           |           |
|       | единой информационной сети для молодежи в рамках долгосрочной целевой         |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Изготовление единой фирменной продукции молодежной политики Красноярского     | 2012-2013        | 4 000,0     |      | 3 000,0   | 1 000,0   |           |           |
|       | края в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением     |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края                                              |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4     | Изготовление краевого телевизионного журнала "Наш универ" в рамках            | 2012-2013        | 1 200,0     |      | 600,0     | 600,0     |           |           |
|       | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере         |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края                                              |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5     | Организация работы краевой информационной службы для молодежи в рамках        | 2012-2013        | 2 600,0     |      | 1 300,0   | 1 300,0   |           |           |
|       | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере         |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п                        |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6     | Подготовка молодых журналистов, работающих в муниципальных молодежных,        | 2012-2013        | 900,0       |      | 900,0     |           |           |           |
|       | студенческих и школьных редакциях, в рамках долгосрочной целевой программы    |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края            |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 3                                                                     |                  | 12 100,0    |      | 8 100,0   | 4 000,0   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или) экспериментальных форм   | 2012-2015        | 1 978,2     |      | 1 978,2   |           |           |           |
|       | работы с молодежью на территории края                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие    | 2012-2013        | 7 592,9     |      | 4 192,9   | 3 400,0   |           |           |
|       | направления технического моделирования и робототехники в рамках долгосрочной  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства        |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п                                      |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Проведение фестиваля робототехники в рамках долгосрочной целевой программы    | 2012-2013        | 12 400,0    |      | 6 200,0   | 6 200,0   |           |           |
|       | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края            |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 576-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4     | Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в       | 2012-2013        | 11 330,0    |      | 8 330,0   | 3 000,0   |           |           |
|       | рамках реализации мероприятий, в том числе:                                   |                  |             |      |           |           |           |           |
|       |                                                                               |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4.1   | В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе "Развитие   | 2012-2013        | 6 000,0     |      | 3 000,0   | 3 000,0   |           |           |
|       | субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011- |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 20.11.2010 N 577-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4.2   | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на   | 2012             | 5 330,0     |      | 5 330,0   |           |           |           |
|       | государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | крестьянские (фермерские) хозяйства                                           |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 4                                                                     |                  | 33 301,1    |      | 20 701,1  | 12 600,0  | 0,0       | 0,0       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в   | 2012-2015        | 203 883,5   |      | 48 699,8  | 50 039,0  | 51 290,2  | 53 854,5  |
|       | возрасте от 14 до 17 лет                                                      |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Реализация мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей                 | 2012-2015        | 55 890,1    |      | 13 350,0  | 13 717,1  | 14 060,0  | 14 763,0  |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 5                                                                     |                  | 259 773,6   |      | 62 049,8  | 63 756,1  | 65 350,2  | 68 617,5  |
|                                                                                       |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского      | 2012-2014        | 5 500,0     |      | 2 500,0   | 1 500,0   | 1 500,0   |           |
|       | края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности     |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | муниципальных молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы,    |                  |             |      |           |           |           |           |
|       |                                                                               |                  |             |      |           |           |           |           |
|       |                                                                               |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края                  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | от 01.11.2011 N 663-п                                                         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского      | 2012-2014        | 1 500,0     |      | 500,0     | 500,0     | 500,0     |           |
|       | края на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных          |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое    |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Проведение краевого турнира по рукопашному бою среди членов и участников      | 2012-2014        | 500,0       |      | 500,0     |           |           |           |
|       | патриотических объединений Красноярского края, участников клубов              |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского     |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | края в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением   |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п                        |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4     | Проведение краевого турнира по пейнтболу среди членов и участников            | 2012-2014        | 1 300,0     |      | 500,0     | 400,0     | 400,0     |           |
|       | патриотических объединений Красноярского края, участников клубов              |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского     |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | края в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежи Красноярского края" от 01.11.2011 N 663-п                            |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5     | Обеспечение участия членов и участников патриотических объединений            |                  | 3 500,0     |      | 965,0     | 1 267,5   | 1 267,5   |           |
|       | Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания              |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | муниципальных молодежных центров Красноярского края во Всероссийской акции    |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | "Вахта памяти" в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое        |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6     | Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых   | 2012-2014        | 5 400,0     |      | 1 800,0   | 1 800,0   | 1 800,0   |           |
|       | праздников в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое            |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 7     | Организация и проведение семинаров по развитию добровольчества в Красноярском | 2012-2014        | 475,0       |      | 160,0     | 157,5     | 157,5     |           |
|       | крае в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением   |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п                        |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 8     | Организация деятельности по созданию интернет-ресурса "Карта социальных       | 2012-2014        | 2 060,0     |      | 900,0     | 580,0     | 580,0     |           |
|       | потребностей" в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое         |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 9     | Проведение церемонии награждения "Доброволец Красноярского края" в рамках     | 2012-2014        | 500,0       |      | 500,0     |           |           |           |
|       | празднования Международного дня добровольцев во имя экономического и          |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | социального развития в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое  |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п         |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 10    | Поддержка конкурса медиагрантов на реализацию информационных проектов для     | 2012-2015        | 750,0       |      | 0,0       | 250,0     | 250,0     | 250,0     |
|       | молодежных и детских объединений по взаимодействию с редакциями средств       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | массовой информации в целях размещения материалов, направленных на            |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | профилактику негативных проявлений в молодежной среде в рамках реализации     |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Закона Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных       |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | грантах"                                                                      |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 6                                                                     |                  | 21 485,0    |      | 8 325,0   | 6 455,0   | 6 455,0   | 250,0     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на             | 2012-2015        | 212 976,3   |      | 49 266,0  | 54 570,1  | 54 570,1  | 54 570,1  |
|       | поддержку деятельности муниципальных молодежных центров                       |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на             | 2012-2015        | 7 900,0     |      | 1 900,0   | 2 000,0   | 2 000,0   | 2 000,0   |
|       | реализацию молодежной политики                                                |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Проведение краевого конкурса среди муниципальных учреждений по работе с       | 2012-2013        | 1 000,0     |      | 500,0     | 500,0     |           |           |
|       | молодежью на определение лучшего муниципального молодежного центра в рамках   |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере         |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п                        |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4     | Проведение краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы    | 2012-2013        | 1 000,0     |      | 500,0     | 500,0     |           |           |
|       | молодежной политики в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение      |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы,             |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010    |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | N 576-п                                                                       |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5     | Организация курсов повышения квалификации для специалистов органов и          | 2012-2013        | 1 000,0     |      | 500,0     | 500,0     |           |           |
|       | учреждений молодежной политики муниципальных образований края в рамках        |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере         |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п                        |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по задаче 7                                                                     |                  | 223 876,3   |      | 52 666,0  | 58 070,1  | 56 570,1  | 56 570,1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма нераспределенных расходов                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в       | 2012-2015        | 198 258,2   |      | 44 599,0  | 48 639,4  | 51 826,8  | 53 193,0  |
|       | сфере молодежной политики на выполнение государственного задания              |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Предоставление субсидий на иные цели краевым государственным бюджетным        | 2012-2015        | 2 724,0     |      | 681,0     | 681,0     | 681,0     | 681,0     |
|       | учреждениям в сфере молодежной политики                                       |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевому       | 2012-2015        | 464 505,9   |      | 123 798,6 | 106 093,4 | 114 825,7 | 119 788,2 |
|       | государственному автономному учреждению "Центр молодежных инициатив           |                  |             |      |           |           |           |           |
|       | "Форум"                                                                       |                  |             |      |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4     | Предоставление средств муниципальным образованиям на введение новых систем    | 2012             | 3 791,5     |      | 3 791,5   |           |           |           |
|       | оплаты труда                                                                  |                  |             |      |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого нераспределенных расходов                                                       |                  | 665 488,1   |      | 172 870,1 | 155 413,8 | 167 333,5 | 173 662,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего по ведомственной целевой программе                                              |                  | 1 247 514,8 |      | 337 901,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 5
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

 Распределение  планируемых  объемов  финансирования    ведомственной
 целевой  программы  "Развитие  государственной  молодежной  политики
Красноярского края на 2013-2015 годы"  по  источникам  и  направлениям
                         расходования средств

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей                                            |
|                                        |------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | всего       | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год |
|                                        |             | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  |
|                                        |             | год - 2011 | год - 2012 | год - 2013 | периода -  | периода -  |
|                                        |             |            |            |            | 2014       | 2015       |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Всего                                  | 1 251 306,3 | 0,0        | 337 901,2  | 312 295,5  | 298 859,3  | 302 250,3  |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе:                           |             |            |            |            |            |            |
|                                        |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет                     | 5 330,0     |            | 5 330,0    |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| краевой бюджет                         | 1 245 976,3 | 0,0        | 332 571,2  | 312 295,5  | 298 859,3  | 302 250,3  |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе внебюджетные источники     | 0,0         |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| бюджеты муниципальных образований      |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них:                                |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| капитальные вложения                   | 2 724,0     | 0,0        | 681,0      | 681,0      | 681,0      | 681,0      |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе:                           |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет                     | 0,0         |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| краевой бюджет                         | 2 724,0     | 0,0        | 681,0      | 681,0      | 681,0      | 681,0      |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| внебюджетные источники                 |             |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| бюджеты муниципальных образований      |             |            |            |            |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 6
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной,
           научно-технической и инновационной деятельности

                                                         (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия                                    | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Оценка эффекта от реализации            |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | мероприятий                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или)         |          | 1 978,2  |          |          |          | победителями конкурса являются          |
|       | экспериментальных форм работы с молодежью на территории края |          |          |          |          |          | муниципальные образования,              |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | внедряющие современные социальные       |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | технологии, ранее не применявшиеся в    |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | работе с молодежью на территории края.  |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | По результатам конкурса определяется не |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | более 5 проектов-победителей.           |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | Технологии описываются и                |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | транслируются по территории края        |
|-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------|
| 2     | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского    |          | 4 192,9  | 3 400,0  | 0,0      | 0,0      | количество получателей субсидий не      |
|       | края на развитие направления технического моделирования и    |          |          |          |          |          | менее 17 муниципальных молодежных       |
|       | робототехники                                                |          |          |          |          |          | центров. Субсидии направлены на         |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | организацию клубов технического         |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | моделирования и робототехники с целью   |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | развития интереса молодежи к научно-    |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | техническому творчеству, вовлечения     |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | молодежи в исследовательскую и          |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | инновационную деятельность.             |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | Количество молодых граждан, постоянно   |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | посещающих клубы (кружки) по            |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | робототехнике и научно-технического     |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | творчества муниципальных молодежных     |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | центров, ежегодно 250 человек в каждом  |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | кружке (клубе)                          |
|-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------|
| 3     | Проведение фестиваля робототехники                           |          | 6 200,0  | 6 200,0  | 0,0      | 0,0      | фестиваль направлен на создание         |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | привлекательного имиджа занятий         |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | научно-техническим творчеством и        |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | инновационными разработками,            |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | необходимыми экономике края.            |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | Количество участников Сибирского        |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | робототехнического фестиваля -          |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | ежегодно не менее 3500 человек          |
|-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------|
| 4     | Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую     |          | 8 330,0  | 3 000,0  | 0,0      | 0,0      | мероприятия направлены на               |
|       | деятельность, в рамках реализации мероприятий, в том числе:  |          |          |          |          |          | формирование положительного имиджа      |
|       |                                                              |          |          |          |          |          | предпринимателя в молодежной среде      |
|-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| количество вовлеченной молодежи - 1500  |
| 4.1   | В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой      |          | 3 000,0  | 3 000,0  |          |          | чел.                                    |
|       | программе "Развитие субъектов малого и среднего              |          |          |          |          |          |                                         |
|       | предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы,  |          |          |          |          |          |                                         |
|       | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края |          |          |          |          |          |                                         |
|       | от 20.11.2010 N 577-п                                        |          |          |          |          |          |                                         |
|-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|                                         |
| 4.2   | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов          |          | 5 330,0  |          |          |          |                                         |
|       | Российской Федерации на государственную поддержку малого и   |          |          |          |          |          |                                         |
|       | среднего предпринимательства, включая крестьянские           |          |          |          |          |          |                                         |
|       | (фермерские) хозяйства                                       |          |          |          |          |          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------|
| Итого по программе                                                   | 0,0      | 20 701,1 | 12 600,0 | 0,0      | 0,0      |                                         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 7
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

  Распределение планируемых  объемов  финансирования  ведомственной
целевой программы  "Развитие  государственной  молодежной  политики  в
Красноярском крае на 2013-2015 годы" по кодам  классификации  операций
сектора государственного управления (в целом по ведомственной  целевой
                              программе)

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора государственного        | Всего     | Очередной        | Первый год          | Второй год          |
| управления                                                  |           | финансовый год - | планового периода - | планового периода - |
|                                                             |           | 2013             | 2014                | 2015                |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего                       | 913 405,1 | 312 295,5        | 298 859,3           | 302 250,3           |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|                                                             |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                 | 913 405,1 | 312 295,5        | 298 859,3           | 302 250,3           |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                          | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                              | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                      | 750,0     | 250,0            | 250,0               | 250,0               |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                            | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                     | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                     | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                          | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальный ремонт                                  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                           | 750,0     | 250,0            | 250,0               | 250,0               |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 724 993,3 | 245 824,9        | 236 888,7           | 242 279,7           |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления              | 724 993,3 | 245 824,9        | 236 888,7           | 242 279,7           |
| государственным и муниципальным организациям                |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления              | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| организациям, за исключением государственных и              |           |                  |                     |                     |
| муниципальных организаций                                   |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы          | 178 210,3 | 63 070,1         | 58 570,1            | 56 570,1            |
| Российской Федерации                                        |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                          |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| государственного управления                                 |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                          | 9 451,5   | 3 150,5          | 3 150,5             | 3 150,5             |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                          | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам          | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                              | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                     |           |                  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам          | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Приложение N 8
                                  к ведомственной целевой программе
                                  "Развитие государственной молодежной
                                  политики Красноярского края
                                  на 2013-2015 годы"

  Распределение планируемых  объемов  финансирования  ведомственной
целевой программы  "Развитие  государственной  молодежной  политики  в
Красноярском крае на 2013-2015 годы" по кодам  классификации  операций
сектора государственного управления (по  каждой  задаче  ведомственной
                          целевой программы)

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора государственного             | Всего     | Очередной        | Первый год          | Второй год          |
| управления                                                       |           | финансовый год - | планового периода - | планового периода - |
|                                                                  |           | 2013             | 2014                | 2015                |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений"    | 12 101,5  | 5 800,5          | 3 150,5             | 3 150,5             |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 12 101,5  | 5 800,5          | 3 150,5             | 3 150,5             |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 2 650,0   | 2 650,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 2 650,0   | 2 650,0          | 0,0                 |                     |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 0,0       |                  |                     |                     |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 9 451,5   | 3 150,5          | 3 150,5             | 3 150,5             |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной молодежи"            | 6 200,0   | 6 200,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 6 200,0   | 6 200,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 6 200,0   | 6 200,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 6 200,0   | 6 200,0          | 0,0                 |                     |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 0,0       |                  |                     |                     |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 3 "Информирование молодежи о потенциальных позитивных     | 4 000,0   | 4 000,0          | 0,0                 | 0,0                 |
| возможностях развития и занятости"                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 4 000,0   | 4 000,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 2 900,0   | 2 900,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 2 900,0   | 2 900,0          | 0,0                 |                     |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 1 100,0   | 1 100,0          | 0,0                 |                     |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 4 "Развитие и популяризация предприимчивости и            | 12 600,0  | 12 600,0         | 0,0                 | 0,0                 |
| новаторства среди молодежи"                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 12 600,0  | 12 600,0         | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 9 200,0   | 9 200,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 9 200,0   | 9 200,0          | 0,0                 |                     |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 3 400,0   | 3 400,0          |                     |                     |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 5 "Реализация проектов, направленных на вовлечение        | 197 723,8 | 63 756,1         | 65 350,2            | 68 617,5            |
| молодежи в социальную практику"                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 197 723,8 | 63 756,1         | 65 350,2            | 68 617,5            |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 197 723,8 | 63 756,1         | 65 350,2            | 68 617,5            |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 197 723,8 | 63 756,1         | 65 350,2            | 68 617,5            |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 0,0       |                  |                     |                     |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 6 "Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма | 13 160,0  | 6 455,0          | 6 455,0             | 250,0               |
| в молодежной среде"                                              |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 13 160,0  | 6 455,0          | 6 455,0             | 250,0               |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 750,0     | 250,0            | 250,0               | 250,0               |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 750,0     | 250,0            | 250,0               | 250,0               |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 8 410,0   | 4 205,0          | 4 205,0             | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 8 410,0   | 4 205,0          | 4 205,0             | 0,0                 |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 4 000,0   | 2 000,0          | 2 000,0             | 0,0                 |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Задача 7 "Развитие инфраструктуры молодежной политики,           | 171 210,3 | 58 070,1         | 56 570,1            | 56 570,1            |
| совершенствование механизмов работы с молодежью"                 |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 171 210,3 | 58 070,1         | 56 570,1            | 56 570,1            |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 1 500,0   | 1 500,0          | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 1 500,0   | 1 500,0          | 0,0                 |                     |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 169 710,3 | 56 570,1         | 56 570,1            | 56 570,1            |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| Сумма нераспределенных расходов                                  | 496 409,5 | 155 413,8        | 167 333,5           | 173 662,2           |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в том числе:                                                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|                                                                  |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 200 Расходы                                                      | 496 409,5 | 155 413,8        | 167 333,5           | 173 662,2           |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                    | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 211 Заработная плата                                             | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 212 Прочие выплаты                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                   | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 220 Приобретение услуг                                           | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 221 Услуги связи                                                 | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 222 Транспортные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                          | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                     | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальные расходы                                      | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 226 Прочие услуги                                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям      | 496 409,5 | 155 413,8        | 167 333,5           | 173 662,2           |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным   | 496 409,5 | 155 413,8        | 167 333,5           | 173 662,2           |
| и муниципальным организациям                                     |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за  | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| исключением государственных и муниципальных организаций          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы               | 0,0       |                  |                     |                     |
| Российской Федерации                                             |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                       | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и      | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| медицинскому страхованию населения                               |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                       | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора         | 0,0       |                  |                     |                     |
| государственного управления                                      |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 290 Прочие расходы                                               | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                             | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                        | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| в т. ч. капитальное строительство                                | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                  | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                    | 0,0       |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                   | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных        | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
| форм участия в капитале                                          |           |                  |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам               | 0,0       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также