|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1075-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный период, год | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые | измерения | | период, год | | | | показатели | |--------------------------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Материнская | число умерших на | 26,2 | 20,5 | 19,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | | | смертность | 100 тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Младенческая | число умерших до 1 | 7,9 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | | смертность | года на 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Смертность | число умерших на | 1304,3 | 1283,9 | 1263,8 | 1244,0 | 1224,5 | 1222,9 | 1222,0 | 1221,2 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | | | населения (без | 100 тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | показателей от | | | | | | | | | | | | | | | | | внешних причин) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4 | Смертность | число умерших на | 609,3 | 609,3 | 609,2 | 609,2 | 609,1 | 609,1 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | | | населения от | 100 тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | | | болезней системы | | | | | | | | | | | | | | | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | | | | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2011-2015 | 104 350 371,3 | 14 958 452,8 | 15 317 509,4 | 21 541 880,2 | 23 554 634,1 | 28 977 894,8 | | | государственных гарантий оказания | | | | | | | | | | населению Красноярского края бесплатной | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | дифференцированно, с учетом этапности | | | | | | | | | | оказания медицинской помощи | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 28 981 829,0 | 3 693 664,2 | 6 449 733,9 | 5 672 061,2 | 6 740 438,0 | 6 425 931,7 | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2011-2015 | 69 388 165,8 | 7 410 980,9 | 8 336 133,3 | 15 338 176,8 | 16 282 553,9 | 22 020 320,9 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Работа передвижных медицинских бригад | 2011-2015 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | | | из числа штатных сотрудников на базе | | | | | | | | | | краевого государственного учреждения | | | | | | | | | | здравоохранения "Краевой госпиталь для | | | | | | | | | | ветеранов войн" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Создание эффективной системы | 2011-2015 | 8 575 335,7 | 2 076 197,5 | 2 482 130,6 | 1 331 983,2 | 1 310 739,9 | 1 374 284,5 | | | лекарственной помощи населению края. | | | | | | | | | | Формирование формулярной системы | | | | | | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 8 575 335,7 | 2 076 197,5 | 2 482 130,6 | 1 331 983,2 | 1 310 739,9 | 1 374 284,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Реализация на территории Красноярского | 2011-2015 | 4 446 680,8 | 589 444,5 | 1 012 174,5 | 954 574,5 | 923 896,0 | 966 591,3 | | | края постановления Правительства | | | | | | | | | | Российской Федерации от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | "О государственной поддержке развития | | | | | | | | | | медицинской промышленности и | | | | | | | | | | улучшении обеспечения населения и | | | | | | | | | | учреждений здравоохранения | | | | | | | | | | лекарственными средствами и изделиями | | | | | | | | | | медицинского назначения" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 4 446 680,8 | 589 444,5 | 1 012 174,5 | 954 574,5 | 923 896,0 | 966 591,3 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Реализация Закона Красноярского края от | 2011-2015 | 1 888 621,5 | 349 368,0 | 367 307,7 | 377 408,7 | 386 843,9 | 407 693,2 | | | 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | | | | | | поддержки ветеранов", Закона | | | | | | | | | | Красноярского края от 10.12.2004 | | | | | | | | | | N 12-2711 "О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | | реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | | | | пострадавшими от политических | | | | | | | | | | репрессий" в части обеспечения льготными | | | | | | | | | | лекарственными средствами, изделиями | | | | | | | | | | медицинского назначения и услугами по | | | | | | | | | | зубопротезированию, в том числе расходы | | | | | | | | | | на реализацию мер социальной поддержки | | | | | | | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 888 621,5 | 349 368,0 | 367 307,7 | 377 408,7 | 386 843,9 | 407 693,2 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Организационные мероприятия по | 2011-2012 | 22 556,1 | 18 502,3 | 4 053,8 | | | | | | обеспечению граждан лекарственными | | | | | | | | | | средствами, предназначенными для | | | | | | | | | | лечения больных гемофилией, | | | | | | | | | | муковисцидозом, гипофизарным | | | | | | | | | | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, | | | | | | | | | | рассеянным склерозом, а также после | | | | | | | | | | трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 22 556,1 | 18 502,3 | 4 053,8 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Отдельные полномочия в области | 2011-2012 | 750 134,4 | 390 615,6 | 359 518,8 | | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 750 134,4 | 390 615,6 | 359 518,8 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Оказание отдельным категориям граждан | 2011-2012 | 1 467 342,9 | 728 267,1 | 739 075,8 | | | | | | государственной социальной помощи по | | | | | | | | | | обеспечению лекарственными средствами, | | | | | | | | | | изделиями медицинского назначения, а | | | | | | | | | | также специализированными продуктами | | | | | | | | | | лечебного питания для детей-инвалидов | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 1 467 342,9 | 728 267,1 | 739 075,8 | | | | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 112 932 469,5 | 17 036 002,8 | 17 800 992,5 | 22 875 215,9 | 24 866 726,5 | 30 353 531,8 | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 37 563 927,2 | 5 771 214,2 | 8 933 217,0 | 7 005 396,9 | 8 052 530,4 | 7 801 568,7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание высокотехнологичных | 2011-2015 | 169 035,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | | | медицинских услуг населению | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 169 035,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | лечение больных, проживающих на | 2011-2015 | 169 035,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | | | территории края, в учреждениях | | | | | | | | | | здравоохранения края, оказывающих | | | | | | | | | | высокотехнологичные медицинские | | | | | | | | | | услуги, в пределах гарантированных квот | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 169 035,2 | 63 820,0 | 89 315,2 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация постановления Правительства | 2011-2013 | 586 216,5 | 193 365,3 | 196 425,6 | 196 425,6 | | | | | Красноярского края "Об утверждении | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Предупреждение и борьба с социально | | | | | | | | | | значимыми заболеваниями" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы" N 574-п от 20.11.2010 | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 586 216,5 | 193 365,3 | 196 425,6 | 196 425,6 | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, | 2011-2012 | 902 908,0 | 419 152,2 | 483 755,8 | | | | | | гепатита В и С, выявление в рамках | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта в | | | | | | | | | | сфере здравоохранения | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 56 154,3 | 28 398,5 | 27 755,8 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Реализация постановления Правительства | 2011-2015 | 51 449,6 | 9 614,7 | 8 429,6 | 11 081,8 | 11 225,9 | 11 097,6 | | | Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Комплексные меры | | | | | | | | | | противодействия распространению | | | | | | | | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 51 449,6 | 9 614,7 | 8 429,6 | 11 081,8 | 11 225,9 | 11 097,6 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие службы крови | 2011-2015 | 2 326 378,5 | 360 579,5 | 438 171,9 | 482 232,4 | 510 769,3 | 534 625,4 | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 2 326 378,5 | 360 579,5 | 438 171,9 | 482 232,4 | 510 769,3 | 534 625,4 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | развитие, организация и пропаганда | 2011-2015 | 2 277 108,7 | 351 556,2 | 428 868,3 | 472 417,1 | 500 463,2 | 523 803,9 | | | донорства крови и ее компонентов, | | | | | | | | | | осуществляемых в целях обеспечения | | | | | | | | | | специализированной медицинской | | | | | | | | | | помощи, специализированной (санитарно- | | | | | | | | | | авиационной) скорой медицинской | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 2 277 108,7 | 351 556,2 | 428 868,3 | 472 417,1 | 500 463,2 | 523 803,9 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2 | мероприятия по развитию службы крови | 2011-2015 | 49 269,8 | 9 023,3 | 9 303,6 | 9 815,3 | 10 306,1 | 10 821,5 | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 49 269,8 | 9 023,3 | 9 303,6 | 9 815,3 | 10 306,1 | 10 821,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Развитие профилактического направления | 2011-2015 | 1 826 671,7 | 297 824,7 | 1 508 007,6 | 3 981,6 | 4 950,0 | 11 907,8 | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 250 698,1 | 2 172,5 | 1 231 667,8 | 3 981,6 | 4 950,0 | 7 926,2 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.1 | иммунизация населения в рамках | 2011-2012 | 218 086,0 | 109 043,0 | 109 043,0 | | | | | | национального календаря прививок, а | | | | | | | | | | также гриппа в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.2 | дополнительная диспансеризация | 2011-2012 | 211 126,0 | 111 866,0 | 99 260,0 | | | | | | населения в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.3 | реализация постановления Правительства | 2011-2015 | 12 801,7 | 2 172,5 | 1 734,6 | 0,0 | 968,4 | 7 926,2 | | | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Безопасность дорожного | | | | | | | | | | движения в Красноярском крае" на 2009- | | | | | | | | | | 2012 годы | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 12 801,7 | 2 172,5 | 1 734,6 | 0,0 | 968,4 | 7 926,2 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.4 | совершенствование организации | 2012 | 1 116 702,9 | | 1 116 702,9 | | | | | | медицинской помощи пострадавшим при | | | | | | | | | | дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012 | 1 116 702,9 | | 1 116 702,9 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.5 | мероприятия направленные на | 2011-2012 | 256 010,3 | 74 743,2 | 181 267,1 | | | | | | обследование населения с целью | | | | | | | | | | выявления туберкулеза, лечения больных | | | | | | | | | | туберкулезом, профилактические | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012 | 109 267,1 | | 109 267,1 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.6 | оплата проезда к месту лечения, родов и | 2012-2015 | 15 908,0 | | 3 963,2 | 3 981,6 | 3 981,6 | 3 981,6 | | | обратно и одного сопровождающего | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 15 908,0 | | 3 963,2 | 3 981,6 | 3 981,6 | 3 981,6 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Совершенствование медицинской помощи | 2011-2015 | 1 493 527,1 | 488 320,8 | 534 074,9 | 150 327,5 | 157 072,9 | 163 731,0 | | | детям и женщинам | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 707 939,2 | 102 684,9 | 134 122,9 | 150 327,5 | 157 072,9 | 163 731,0 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.1 | организация работы по "родовым | 2011-2012 | 765 616,0 | 365 664,0 | 399 952,0 | | | | | | сертификатам" в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.2 | выхаживание, содержание и воспитание | 2011-2015 | 187 830,3 | 32 880,8 | 34 685,6 | 37 573,8 | 41 154,2 | 41 535,9 | | | детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | | | родителей, в учреждениях | | | | | | | | | | здравоохранения края до 4-х лет | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 187 830,3 | 32 880,8 | 34 685,6 | 37 573,8 | 41 154,2 | 41 535,9 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.3 | предоставление детям в возрасте до 2-х лет | 2011-2015 | 463 740,5 | 62 729,3 | 88 666,8 | 100 586,4 | 103 100,4 | 108 657,6 | | | из малообеспеченных семей специальных | | | | | | | | | | молочных продуктов детского питания | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 463 740,5 | 62 729,3 | 88 666,8 | 100 586,4 | 103 100,4 | 108 657,6 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.4 | обеспечение питанием беременных | 2011-2015 | 17 895,6 | 1 331,4 | 3 202,1 | 4 182,7 | 4 444,9 | 4 734,5 | | | женщин, кормящих матерей и детей до | | | | | | | | | | трех лет по заключению врачей | | | | | | | | | | (Таймырский муниципальный район) | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 17 895,6 | 1 331,4 | 3 202,1 | 4 182,7 | 4 444,9 | 4 734,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.5 | реализация Закона Красноярского края от | 2011-2015 | 38 472,7 | 5 743,3 | 7 568,4 | 7 984,6 | 8 373,4 | 8 803,0 | | | 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов | | | | | | | | | | местного самоуправления Таймырского | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального | | | | | | | | | | района и поселений, входящих в его | | | | | | | | | | состав, государственными полномочиями | | | | | | | | | | по социальной поддержке отдельных | | | | | | | | | | категорий граждан, проживающих в | | | | | | | | | | Таймырском Долгано-Ненецком | | | | | | | | | | муниципальном районе Красноярского | | | | | | | | | | края, а также по государственной | | | | | | | | | | регистрации актов гражданского | | | | | | | | | | состояния" (пп. 4 п.1 ст.1) | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 38 472,7 | 5 743,3 | 7 568,4 | 7 984,6 | 8 373,4 | 8 803,0 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.6 | проведение диспансеризации | 2011-2012 | 19 972,0 | 19 972,0 | | | | | | | пребывающих в стационарных | | | | | | | | | | учреждениях детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | находящихся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации в рамках реализации | | | | | | | | | | мероприятий приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Реализация постановления Правительства | 2011-2012 | 18 046,3 | 7 349,2 | 10 697,1 | | | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Дети" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 18 046,3 | 7 349,2 | 10 697,1 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Развитие и укрепление материально- | 2011-2014 | 20 554 775,8 | 4 610 273,5 | 6 603 212,5 | 3 957 495,0 | 3 422 853,9 | 1 960 940,9 | | | технической базы | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2014 | 20 554 775,8 | 4 610 273,5 | 6 603 212,5 | 3 957 495,0 | 3 422 853,9 | 1 960 940,9 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.1 | реализация постановления Правительства | 2011-2014 | 649 385,1 | 199 018,4 | 150 366,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | | | | Красноярского края от 14.02.2012 N 53-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Укрепление материально- | | | | | | | | | | технической базы краевых | | | | | | | | | | государственных, муниципальных | | | | | | | | | | учреждений здравоохранения и краевых | | | | | | | | | | государственных бюджетных | | | | | | | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | | | | | | профессионального и дополнительного | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | Красноярского края" на 2012-2014 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2014 | 649 385,1 | 199 018,4 | 150 366,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.2 | капитальное строительство | 2011-2012 | 13 221 509,1 | 1 647 618,1 | 2 540 472,2 | 3 802 124,0 | 3 270 353,9 | 1 960 940,9 | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 13 221 509,1 | 1 647 618,1 | 2 540 472,2 | 3 802 124,0 | 3 270 353,9 | 1 960 940,9 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.3 | строительство центральной районной | 2012 | 167 579,4 | | 167 579,4 | | | | | | больницы на 80 коек в селе Ванавара | | | | | | | | | | Эвенкийского муниципального района | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012 | 167 579,4 | | 167 579,4 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.4 | реализация постановления Правительства | 2011-2012 | 1 352 329,5 | 1 283 424,8 | 68 904,7 | | | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Улучшение демографической | | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 1 352 329,5 | 1 283 424,8 | 68 904,7 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.5 | реализация постановления Правительства | 2011-2014 | 25 757,1 | 9 909,8 | 10 847,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Реализация социально- | | | | | | | | | | экологических мероприятий, | | | | | | | | | | направленных на улучшение радиационной | | | | | | | | | | обстановки на территориях влияния | | | | | | | | | | радиационно-опасных объектов" на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2014 | 25 757,1 | 9 909,8 | 10 847,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.6 | реализация долгосрочной целевой | 2012-2013 | 3 698,0 | | 827,0 | 2 871,0 | | | | | программы "Доступная среда для | | | | | | | | | | инвалидов" на 2011-2013 годы" | | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от | | | | | | | | | | 20.11.2010 N 572-п | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2013 | 3 698,0 | | 827,0 | 2 871,0 | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.7 | реализация раздела третьего "Укрепление | 2011-2012 | 5 134 517,6 | 1 470 302,4 | 3 664 215,2 | | | | | | материально-технической базы | | | | | | | | | | медицинских учреждений" постановления | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от | | | | | | | | | | 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении | | | | | | | | | | Программы модернизации | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края на | | | | | | | | | | 2011-2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 5 134 517,6 | 1 470 302,4 | 3 664 215,2 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Реализация постановления Правительства | 2011-2012 | 16 808,8 | 10 161,9 | 6 646,9 | | | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п | | | | | | | | | | "О долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | | "Содействие занятости и социальная | | | | | | | | | | адаптация лицам, отбывающим или | | | | | | | | | | отбывшим наказание в виде лишения | | | | | | | | | | свободы в Красноярском крае" на 2010- | | | | | | | | | | 2012 годы" (включая завершение | | | | | | | | | | строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) | | | | | | | | | | (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, | | | | | | | | | | 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 16 808,8 | 10 161,9 | 6 646,9 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Реализация раздела пятого "Внедрение | 2011-2012 | 3 872 663,3 | 1 279 643,4 | 2 593 019,9 | | | | | | стандартов медицинской помощи" | | | | | | | | | | постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п | | | | | | | | | | "Об утверждении Программы | | | | | | | | | | модернизации здравоохранения | | | | | | | | | | Красноярского края на 2011-2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2011-2012 | 3 872 663,3 | 1 279 643,4 | 2 593 019,9 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Реализация мероприятий федеральной | 2011-2012 | 25 182,6 | 13 244,5 | 11 938,1 | | | | | | целевой Программы "Предупреждение и | | | | | | | | | | борьба с социально значимыми | | | | | | | | | | заболеваниями (2007-2012 годы)", | | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Российской Федерации от | | | | | | | | | | 10.05.2007 N 280 | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 25 182,6 | 13 244,5 | 11 938,1 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12.1 | подпрограмма "Сахарный диабет" | 2011-2012 | 12 817,7 | 11 755,6 | 1 062,1 | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 12 817,7 | 11 755,6 | 1 062,1 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12.2 | подпрограмма "Артериальная гипертония" | 2011-2012 | 2 145,2 | 1 488,9 | 656,3 | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 2 145,2 | 1 488,9 | 656,3 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12.3 | подпрограмма "Онкология" | 2011-2012 | | | 10 219,7 | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | | | 10 219,7 | | | | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 31 831 725,3 | 7 753 349,7 | 12 471 757,0 | 4 806 843,9 | 4 112 172,0 | 2 687 602,7 | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 25 762 684,8 | 5 401 664,4 | 8 758 383,4 | 4 806 843,9 | 4 112 172,0 | 2 683 621,1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2011-2015 | 1 125 378,2 | 1 038 921,4 | 30 180,8 | 18 684,8 | 18 757,7 | 18 833,5 | | | программы государственных гарантий | | | | | | | | | | оказания населению Красноярского края | | | | | | | | | | бесплатной медицинской помощи | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 246 330,1 | 160 460,0 | 29 594,1 | 18 684,8 | 18 757,7 | 18 833,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Расходы за счет доходов от сдачи | 2011-2015 | 1 918,1 | 1 790,1 | 18,8 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | | | имущества, находящегося в оперативном | | | | | | | | | | управлении органов государственной | | | | | | | | | | власти субъектов Российской Федерации и | | | | | | | | | | созданных ими учреждений | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 918,1 | 1 790,1 | 18,8 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Финансовое обеспечение дополнительных | 2012-2015 | 3 993 653,7 | | 824 275,6 | 1 146 650,3 | 1 156 377,7 | 866 350,1 | | | видов и условий оказания медицинской | | | | | | | | | | помощи, не установленных базовой | | | | | | | | | | программой обязательного медицинского | | | | | | | | | | страхования - обязательное медицинское | | | | | | | | | | страхование неработающего населения | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 3 993 653,7 | 0,0 | 824 275,6 | 1 146 650,3 | 1 156 377,7 | 866 350,1 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Выполнение Территориальной программы | 2011-2015 | 76 360 252,0 | 11 294 481,1 | 13 874 154,7 | 14 566 355,9 | 16 412 057,8 | 20 213 202,5 | | | обязательного медицинского страхования в | | | | | | | | | | рамках базовой программы обязательного | | | | | | | | | | медицинского страхования - обязательное | | | | | | | | | | медицинское страхование неработающего | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 76 360 252,0 | 11 294 481,1 | 13 874 154,7 | 14 566 355,9 | 16 412 057,8 | 20 213 202,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Повышение эффективности использования | 2011-2015 | 3 624 460,4 | 1 258 229,0 | 1 272 350,3 | 362 400,7 | 353 997,0 | 377 483,4 | | | ресурсов | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 3 624 460,4 | 1 258 229,0 | 1 272 350,3 | 362 400,7 | 353 997,0 | 377 483,4 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | кадровое обеспечение | 2011-2015 | 1 653 232,6 | 269 402,8 | 289 948,7 | 362 400,7 | 353 997,0 | 377 483,4 | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 653 232,6 | 269 402,8 | 289 948,7 | 362 400,7 | 353 997,0 | 377 483,4 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1.1 | предоставление среднего | 2011-2015 | 1 544 010,4 | 269 402,8 | 267 180,5 | 334 712,6 | 325 196,1 | 347 518,4 | | | профессионального медицинского | | | | | | | | | | образования в краевых государственных | | | | | | | | | | образовательных учреждениях среднего | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 1 544 010,4 | 269 402,8 | 267 180,5 | 334 712,6 | 325 196,1 | 347 518,4 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1.2 | ежегодное пособие на приобретение | 2012-2015 | 1 424,6 | | 368,9 | 334,9 | 351,6 | 369,2 | | | учебной литературы и письменных | | | | | | | | | | принадлежностей детям-сиротам и детям, | | | | | | | | | | оставшимся без попечения родителей, | | | | | | | | | | лицам из числа детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | оставшимся без попечения родителей, | | | | | | | | | | обучающимся в краевых государственных | | | | | | | | | | учреждениях начального и среднего | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 1 424,6 | | 368,9 | 334,9 | 351,6 | 369,2 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1.3 | денежная компенсация взамен одежды, | 2012-2015 | 67 147,0 | | 14 841,3 | 16 591,8 | 17 421,4 | 18 292,5 | | | обуви, бесплатного питания детям - | | | | | | | | | | сиротам и детям, оставшимся без | | | | | | | | | | попечения родителей, лицам из числа | | | | | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | попечения родителей, находящихся на | | | | | | | | | | полном государственном обеспечении | | | | | | | | | | обучающимся в краевых государственных | | | | | | | | | | учреждениях начального и среднего | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 67 147,0 | | 14 841,3 | 16 591,8 | 17 421,4 | 18 292,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1.4 | денежная компенсация взамен обеспечения | 2012-2015 | 8 633,3 | | 1 703,2 | 2 198,3 | 2 308,2 | 2 423,6 | | | одеждой, обувью, мягким инвентарем и | | | | | | | | | | оборудованием и единовременное | | | | | | | | | | денежное пособие выпускникам краевых | | | | | | | | | | государственных учреждений начального и | | | | | | | | | | среднего профессионального образования - | | | | | | | | | | детям-сиротам и детям, оставшимся без | | | | | | | | | | попечения родителей, лицам из числа | | | | | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | попечения родителей, за исключением лиц, | | | | | | | | | | продолжающих обучение по очной форме | | | | | | | | | | в образовательных учреждениях | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 8 633,3 | | 1 703,2 | 2 198,3 | 2 308,2 | 2 423,6 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1.5 | обеспечение бесплатного проезда детей- | 2012-2015 | 1 752,9 | | 384,1 | 434,2 | 455,9 | 478,7 | | | сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | | | родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | | | | | | детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | | | родителей, обучающихся в краевых | | | | | | | | | | государственных образовательных | | | | | | | | | | учреждениях, на городском, пригородном, | | | | | | | | | | в сельской местности на внутрирайонном | | | | | | | | | | транспорте (кроме такси), а также один раз | | | | | | | | | | в год к месту жительства и обратно к месту | | | | | | | | | | учебы | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 1 752,9 | | 384,1 | 434,2 | 455,9 | 478,7 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1.6 | ежемесячное обеспечение личных | 2012-2015 | 30 264,4 | | 5 470,7 | 8 128,9 | 8 263,8 | 8 401,0 | | | расходов детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | | | без попечения родителей, лиц из числа | | | | | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | попечения родителей, находящихся на | | | | | | | | | | полном государственном обеспечении в | | | | | | | | | | краевых государственных и | | | | | | | | | | муниципальных образовательных | | | | | | | | | | учреждениях, за исключением лиц, | | | | | | | | | | обучающихся в образовательных | | | | | | | | | | учреждениях профессионального | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012-2015 | 30 264,4 | | 5 470,7 | 8 128,9 | 8 263,8 | 8 401,0 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2 | совершенствование системы оплаты труда | 2011-2012 | 1 971 227,8 | 988 826,2 | 982 401,6 | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 1 971 227,8 | 988 826,2 | 982 401,6 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2.1 | осуществление денежных выплат врачам | 2011-2012 | 1 343 801,4 | 678 994,7 | 664 806,7 | | | | | | общей (семейной) практики, участковым | | | | | | | | | | терапевтам, участковым педиатрам в | | | | | | | | | | рамках приоритетного национального | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 1 343 801,4 | 678 994,7 | 664 806,7 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2.2 | осуществление денежных выплат | 2011-2012 | 627 426,4 | 309 831,5 | 317 594,9 | | | | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | | | | | | | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам | | | | | | | | | | и медицинским сестрам скорой | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 627 426,4 | 309 831,5 | 317 594,9 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Единовременные компенсационные | 2012 | 100 000,0 | | 100 000,0 | | | | | | выплаты медицинским работникам | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012 | 100 000,0 | | 100 000,0 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Реализация раздела четвертого "Внедрение | 2011-2012 | 573 581,8 | 117 435,9 | 456 145,9 | | | | | | современных информационных систем в | | | | | | | | | | здравоохранении" постановления | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от | | | | | | | | | | 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении | | | | | | | | | | Программы модернизации | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края на | | | | | | | | | | 2011-2012 годы" | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 573 581,8 | 117 435,9 | 456 145,9 | | | | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 85 779 244,1 | 13 710 857,4 | 16 557 126,1 | 16 094 128,1 | 17 941 226,6 | 21 475 905,9 | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 84 900 196,0 | 12 832 396,0 | 16 556 539,4 | 16 094 128,1 | 17 941 226,6 | 21 475 905,9 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Разработка и проведение информационно- | 2011-2015 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | просветительских кампаний, | | | | | | | | | | информационных материалов, | | | | | | | | | | направленных на снижение рисков для | | | | | | | | | | здоровья населения и формированию | | | | | | | | | | здорового образа жизни у жителей | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2015 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Оснащение оборудованием в целях | 2011-2012 | 35 626,0 | 3 734,0 | 31 892,0 | | | | | | реализации мероприятий, направленных на | | | | | | | | | | формирование здорового образа жизни у | | | | | | | | | | граждан Российской Федерации, включая | | | | | | | | | | сокращение потребления алкоголя и табака | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 35 626,0 | 3 734,0 | 31 892,0 | | | | |-------+--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Мероприятия, направленные на | 2012 | 35 007,9 | | 35 007,9 | | | | | | формирование здорового образа жизни у | | | | | | | | | | граждан Российской Федерации, включая | | | | | | | | | | сокращение потребления алкоголя и табака | | | | | | | | | |--------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2012 | 35 007,9 | | 35 007,9 | | | | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 74 141,4 | 4 435,5 | 67 601,4 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 74 141,4 | 4 435,5 | 67 601,4 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | 2010-2014 | 230 629 500,0 | 38 504 645,4 | 46 913 378,3 | 43 776 889,4 | 46 920 826,6 | 54 513 760,3 | |----------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | 2010-2014 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | 2010-2014 | 230 629 500,0 | 38 504 645,4 | 46 913 378,3 | 43 776 889,4 | 46 920 826,6 | 54 513 760,3 | |----------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 2010-2014 | 148 300 949,4 | 24 009 710,1 | 34 315 741,2 | 27 907 070,4 | 30 106 630,5 | 31 961 797,2 | |----------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства ОМС | 2010-2014 | 73 260 829,1 | 8 690 624,3 | 10 929 153,2 | 15 338 176,8 | 16 282 553,9 | 22 020 320,9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | строительства | стоимости | | | | | строительства в |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | ценах контракта | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | ввода | | | | | год (2011 | год | год (2013 | периода | периода | объекта | | | | | год) | (2012 год) | год) | (2014 год) | (2015 год) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией | | 14 988,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | и поликлиникой в г. Енисейске (2012 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 14 988,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы | 1 231 966,5 | 352 735,7 | 62 000,0 | 680 000,0 | 470 913,1 | 81 053,4 | | | | в с. Богучаны, Богучанский район (2015 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 352 735,7 | 62 000,0 | 680 000,0 | 470 913,1 | 81 053,4 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого | 6 257 136,0 | 973 266,1 | 1 100 000,0 | 2 696 900,0 | 2 360 348,5 | 1 199 887,5 | | | | онкологического диспансера в г. Красноярске (2016 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 873 266,1 | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 | 2 360 348,5 | 1 199 887,5 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, | | 19 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Манский район (2011 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 19 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под | | 43 179,0 | 57 446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | терапевтическое отделение центральной районной | | | | | | | | | | больницы в с. Каратузское (2012 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 43 179,0 | 57 446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6 | Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая | 815 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 315 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | | | | клиническая больница" г. Красноярск (2017 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 5 000,0 | 315 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 7 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске | | 111 000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (2011 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 111 000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 8 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района | | 133 267,5 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (2012. г) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 133 267,5 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 9 | Перинатальный центр в г. Красноярске (2012 г.) | | 1 224 614,8 | 1 300 776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 1 224 614,8 | 1 300 776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 10 | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ул. Маерчака в г. Красноярске (2013 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 11 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске | | | | | | | | | | (2014 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 12 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Б) (2016 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 13 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | | | | в п. Курагино Курагинского района (2015 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 14 | Пищеблок МУЗ "Манская ЦРБ" (2014 г.) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 092,3 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 092,3 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 15 | Строительство локальных очистных сооружений для | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | | | | КГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий | | | | | | | | | | "Пионерская речка" (2016 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 16 | Реконструкция КГБУЗ "Красноярский краевой | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | | | | психоневрологический диспансер N 1", филиал N 4, | | | | | | | | | | п. Поймо-Тины Нижнеингашского района (2016 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 17 | Реконструкция лечебного корпуса МБУЗ "Кежемская | | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ЦРБ" в г. Кодинске с размещением на 1-ом этаже | | | | | | | | | | инфекционного отделения (2015 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 18 | Строительство 645 модульных фельдшерско- | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | | | | акушерских пунктов (2017 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 19 | Реконструкция первого этажа и пристройки под | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | | | | стоматологическую поликлинику МУЗ "Дивногорская | | | | | | | | | | ЦГБ" (2013 г.) | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 20 | Перинатальный центр в г. Ачинске (2017 г.) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,00 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,00 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 21 | Родильный дом в г. Шарыпово (2015 г.) | | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого | | 2 882 232,9 | 2 540 472,2 | 3 802 124,0 | 3 270 353,9 | 1 960 940,9 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | федеральный бюджет | | 100 000,0 | 100 000,0 | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | краевой бюджет | | 2 782 232,9 | 2 440 472,2 | 3 802 124,0 | 3 270 353,9 | 1 960 940,9 | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | 2011-2015 гг. | | | | | | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 148 034 931,0 | 24 009 710,1 | 34 315 741,2 | 27 907 070,4 | 30 106 630,5 | 31 965 778,8 | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 10 833 445,6 | 3 698 021,3 | 7 111 852,4 | 7 691,1 | 7 940,4 | 7 940,4 | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 137 201 485,4 | 20 311 688,8 | 27 203 888,8 | 27 899 379,3 | 30 098 690,1 | 31 957 838,4 | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 254 207,0 | 168 208,9 | 29 612,9 | 18 721,2 | 18 794,1 | 18 869,9 | | источники | | | | | | | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные | 15 998 390,2 | 2 070 106,5 | 4 563 740,1 | 3 849 688,1 | 3 612 990,2 | 2 171 865,3 | | вложения | | | | | | | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 1 169 378,0 | 375 990,5 | 793 127,5 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 14 829 012,2 | 1 694 116,0 | 3 770 612,6 | 3 849 628,1 | 3 612 890,2 | 2 171 765,3 | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 30 027,3 | 11 889,1 | 10 944,5 | 2 395,9 | 2 395,9 | 2 401,9 | | источники | | | | | | | |-------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. -------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Оценка | | п/п | мероприятия | год | год | год | год | год | эффекта | | | | | | | | | от | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+--------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | |-----+---------------+--------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | |-----+---------------+--------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. | | сектора государственного управления | | рублей, в том числе по годам (текущий год и плановый | | | | период) | | | |------------------------------------------------------| | | | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | Сумма средств краевого бюджета, | 89 979 479,7 | 27 907 070,4 | 30 106 630,5 | 31 965 778,8 | | всего | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 200 Расходы | 78 393 879,4 | 23 395 307,6 | 25 940 966,5 | 29 057 605,3 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 4 054 499,6 | 1 315 966,9 | 1 369 097,4 | 1 369 435,3 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 211 Заработная плата | 3 101 010,2 | 1 006 579,8 | 1 047 190,6 | 1 047 239,8 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 212 Прочие выплаты | 17 600,8 | 5 601,9 | 5 862,5 | 6 136,4 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 935 888,6 | 303 785,2 | 316 044,3 | 316 059,1 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 220 Приобретение услуг | 1 597 625,1 | 763 105,9 | 470 794,4 | 363 724,8 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 221 Услуги связи | 18 989,5 | 6 041,3 | 6 323,8 | 6 624,4 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 222 Транспортные услуги | 28 770,6 | 9 159,5 | 9 578,2 | 10 032,9 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 223 Коммунальные услуги | 274 218,8 | 82 257,7 | 92 391,9 | 99 569,2 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 224 Арендная плата за пользование | 1 032,0 | 358,2 | 328,7 | 345,1 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 473 164,8 | 199 640,9 | 194 011,0 | 79 512,9 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе капитальный ремонт | 284 494,1 | 145 548,1 | 138 946,0 | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 226 Прочие услуги | 801 449,4 | 465 648,3 | 168 160,8 | 167 640,3 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 11 904 351,8 | 2 811 599,7 | 4 730 083,7 | 4 362 668,4 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 11 904 351,8 | 2 811 599,7 | 4 730 083,7 | 4 362 668,4 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе капитального характера | 251 995,6 | 109 306,7 | 69 926,8 | 72 762,1 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 60 709 661,5 | 18 463 275,3 | 19 328 443,6 | 22 917 942,6 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе капитального характера | 72 506,7 | 32 106,7 | 20 200,0 | 20 200,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 260 Социальное обеспечение | 63 304,1 | 20 088,8 | 21 081,8 | 22 133,5 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 63 304,1 | 20 088,8 | 21 081,8 | 22 133,5 | | населению | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 290 Прочие расходы | 64 437,3 | 21 271,0 | 21 465,6 | 21 700,7 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 11 585 600,3 | 4 511 762,8 | 4 165 664,0 | 2 908 173,5 | | активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 9 025 547,2 | 3 562 726,6 | 3 383 917,4 | 2 078 903,2 | | средств | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе | 8 713 418,8 | 3 482 124,0 | 3 270 353,9 | 1 960 940,9 | | капитальное строительство | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | оборудование | 312 128,4 | 80 602,6 | 113 563,5 | 117 962,3 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 340 Увеличение стоимости | 2 560 053,1 | 949 036,2 | 781 746,6 | 829 270,3 | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2013-2015 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | сектора государственного управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 200 Расходы | 21 222 996,2 | 6 485 659,3 | 7 506 624,4 | 7 230 712,5 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 3 581 611,3 | 1 162 461,2 | 1 209 533,6 | 1 209 616,5 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 211 Заработная плата | 2 747 281,9 | 891 695,5 | 927 793,2 | 927 793,2 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 212 Прочие выплаты | 5 080,0 | 1 613,3 | 1 691,9 | 1 774,8 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 829 249,4 | 269 152,4 | 280 048,5 | 280 048,5 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 220 Приобретение услуг | 880 106,8 | 259 146,3 | 289 533,7 | 331 426,8 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 221 Услуги связи | 16 187,0 | 5 139,5 | 5 390,3 | 5 657,2 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 222 Транспортные услуги | 24 619,9 | 7 836,5 | 8 197,5 | 8 585,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 223 Коммунальные услуги | 252 006,1 | 75 369,7 | 85 013,6 | 91 622,8 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 224 Арендная плата за пользование | 1 032,0 | 358,2 | 328,7 | 345,1 | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 144 383,7 | 39 498,2 | 40 277,3 | 64 608,2 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 226 Прочие услуги | 441 878,1 | 130 944,2 | 150 326,3 | 160 607,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 10 879 834,3 | 2 462 868,2 | 4 403 320,2 | 4 013 645,9 | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 10 879 834,3 | 2 462 868,2 | 4 403 320,2 | 4 013 645,9 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | 120 180,7 | 56 820,1 | 38 970,6 | 24 390,0 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 5 877 535,8 | 2 599 941,6 | 1 602 935,2 | 1 674 659,0 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | 72 506,7 | 32 106,7 | 20 200,0 | 20 200,0 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 260 Социальное обеспечение | 149,1 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 149,1 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | | населению | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 290 Прочие расходы | 3 758,9 | 1 192,3 | 1 252,0 | 1 314,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 1 636 499,8 | 519 737,6 | 545 906,0 | 570 856,2 | | активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 257 819,7 | 60 751,3 | 98 534,2 | 98 534,2 | | средств | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе | | | | | | капитальное строительство | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | оборудование | 257 819,7 | 60 751,3 | 98 534,2 | 98 534,2 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 378 680,1 | 458 986,3 | 447 371,8 | 472 322,0 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | Итого по задаче 1 | 22 859 496,0 | 7 005 396,9 | 8 052 530,4 | 7 801 568,7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 200 Расходы | 1 675 475,8 | 820 817,7 | 498 377,0 | 356 281,1 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 456 451,5 | 148 048,1 | 154 106,2 | 154 297,2 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 211 Заработная плата | 341 767,0 | 110 913,6 | 115 426,7 | 115 426,7 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 212 Прочие выплаты | 11 470,8 | 3 638,6 | 3 820,6 | 4 011,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 103 213,7 | 33 495,9 | 34 858,9 | 34 858,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 220 Приобретение услуг | 703 567,5 | 499 363,2 | 176 555,4 | 27 648,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 221 Услуги связи | 1 997,2 | 633,5 | 665,2 | 698,5 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 635,0 | 1 153,0 | 1 210,7 | 1 271,3 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 223 Коммунальные услуги | 22 021,3 | 6 824,2 | 7 314,5 | 7 882,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 224 Арендная плата за пользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 321 600,7 | 157 729,8 | 151 311,8 | 12 559,1 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальный ремонт | 284 494,1 | 145 548,1 | 138 946,0 | 0,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 226 Прочие услуги | 354 313,3 | 333 022,7 | 16 053,2 | 5 237,4 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 14 985,9 | 13 317,4 | 865,9 | 802,6 | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 14 985,9 | 13 317,4 | 865,9 | 802,6 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | 2 562,0 | 2 562,0 | 0,0 | 0,0 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 471 131,4 | 150 327,5 | 157 072,9 | 163 731,0 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 494,7 | 479,9 | 495,0 | 519,8 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 494,7 | 479,9 | 495,0 | 519,8 | | населению | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 290 Прочие расходы | 27 844,8 | 9 281,6 | 9 281,6 | 9 281,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 9 931 142,8 | 3 986 026,2 | 3 613 795,0 | 2 331 321,6 | | активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 8 760 533,8 | 3 499 579,4 | 3 282 987,3 | 1 977 967,1 | | средств | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальное строительство | 8 713 418,8 | 3 482 124,0 | 3 270 353,9 | 1 960 940,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | оборудование | 47 115,0 | 17 455,4 | 12 633,4 | 17 026,2 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 170 609,0 | 486 446,8 | 330 807,7 | 353 354,5 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | Итого по задаче 2 | 11 606 618,6 | 4 806 843,9 | 4 112 172,0 | 2 687 602,7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 200 Расходы | 55 493 302,9 | 16 088 129,1 | 17 935 263,6 | 21 469 910,2 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 16 436,8 | 5 457,6 | 5 457,6 | 5 521,6 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 211 Заработная плата | 11 961,3 | 3 970,7 | 3 970,7 | 4 019,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 212 Прочие выплаты | 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 3 425,5 | 1 136,9 | 1 136,9 | 1 151,7 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 220 Приобретение услуг | 13 950,8 | 4 596,4 | 4 705,3 | 4 649,1 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 221 Услуги связи | 805,3 | 268,3 | 268,3 | 268,7 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 222 Транспортные услуги | 515,7 | 170,0 | 170,0 | 175,7 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 223 Коммунальные услуги | 191,4 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 7 180,4 | 2 412,9 | 2 421,9 | 2 345,6 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 226 Прочие услуги | 5 258,0 | 1 681,4 | 1 781,3 | 1 795,3 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 1 007 427,1 | 334 712,6 | 325 196,1 | 347 518,4 | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 1 007 427,1 | 334 712,6 | 325 196,1 | 347 518,4 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | 129 252,9 | 49 924,6 | 30 956,2 | 48 372,1 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 54 360 994,3 | 15 713 006,2 | 17 568 435,5 | 21 079 552,6 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 260 Социальное обеспечение | 61 660,3 | 19 559,2 | 20 537,1 | 21 564,0 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 61 660,3 | 19 559,2 | 20 537,1 | 21 564,0 | | населению | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 290 Прочие расходы | 32 833,6 | 10 797,1 | 10 932,0 | 11 104,5 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 17 957,7 | 5 999,0 | 5 963,0 | 5 995,7 | | активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 7 193,7 | 2 395,9 | 2 395,9 | 2 401,9 | | средств | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | оборудование | 7 193,7 | 2 395,9 | 2 395,9 | 2 401,9 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 340 Увеличение стоимости | 10 764,0 | 3 603,1 | 3 567,1 | 3 593,8 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | Итого по задаче 3 | 55 511 260,6 | 16 094 128,1 | 17 941 226,6 | 21 475 905,9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 211 Заработная плата | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 221 Услуги связи | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 300 Поступление нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | оборудование | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------------| | Итого по задаче 4 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|