|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1067-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
(Приложение в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 02.07.2013 г. N 455-р) Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Ед. измерения | Текущий финансовый год | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | | | финансовый год | | | | | | | | |-------------------------| | | | | | | | первый год | второй год | | | | | | | | планового | планового | | | | | | | | периода | периода | | | | | |------------------------+----------------+------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, | % | 59,9 | 64,3 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,2 | | | получивших реабилитационные услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания семьи и детей, к общему числу детей- | | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях | % | x | x | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | | | социального обслуживания населения, в общем числе граждан, | | | | | | | | | | | | | | | | | обратившихся за получением социальных услуг в учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | | | получающих государственные услуги в нестационарных | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Доля автономных учреждений от общего числа государственных | % | 2,8 | 4,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | | (муниципальных) учреждений социальной защиты в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+---------------+------------------------+----------------+------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого | % | 15,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | | | помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в | | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Приложение в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 02.07.2013 г. N 455-р) Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, год |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | | | | | | | | | периода | периода | | | | | |----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми | | | и других категорий граждан | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан | 2011-2015 | 12 506 355,5 | 3 153 845,4 | 3 009 564,9 | 2 438 585,6 | 1 905 500,1 | 1 998 859,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1. | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, | 2011-2015 | 8 847 017,2 | 1 725 777,6 | 1 763 095,9 | 1 786 767,8 | 1 739 264,4 | 1 832 111,5 | | | реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и | | | | | | | | | | другим категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием банковских технологий и адресного банка данных | 2011-2015 | 7 508 806,6 | 1 424 187,7 | 1 423 489,9 | 1 469 304,8 | 1 552 306,4 | 1 639 517,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет | 2011-2015 | 329 462,7 | 59 610,7 | 61 767,6 | 66 095,5 | 69 261,5 | 72 727,4 | | | средств федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 328 331,0 | 59 130,5 | 61 246,9 | 65 964,7 | 69 261,5 | 72 727,4 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 1 131,7 | 480,2 | 520,7 | 130,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни пожилых людей | 2011-2013 | 445 088,0 | 145 328,8 | 164 025,4 | 135 733,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 441 521,0 | 145 328,8 | 160 458,4 | 135 733,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе Пенсионный фонд | 2012 | 3 567,0 | | 3 567,0 | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, выплаты персональных | 2011-2015 | 345 967,6 | 61 115,7 | 67 082,6 | 72 250,0 | 72 584,2 | 72 935,1 | | | пособий | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., Поздеевой | 2011-2015 | 6 251,4 | 1 152,9 | 1 188,7 | 1 240,2 | 1 302,1 | 1 367,5 | | | В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на ежемесячное материальное обеспечение родственников погибших | | | | | | | | | | в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения | 2011-2015 | 173 532,6 | 31 864,0 | 37 565,6 | 33 445,7 | 34 680,8 | 35 976,5 | | | мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев Социалистического Труда | 2011-2015 | 14 952,2 | 2 517,8 | 2 851,1 | 3 039,9 | 3 191,9 | 3 351,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию | 2011-2015 | 22 956,1 | 0,0 | 5 125,0 | 5 657,9 | 5 937,5 | 6 235,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, | 2011-2015 | 151 810,0 | 29 934,3 | 30 410,5 | 30 488,4 | 30 488,4 | 30 488,4 | | | реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и другим | | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении | 2011-2015 | 3 102 784,4 | 1 278 433,8 | 1 091 076,2 | 503 006,8 | 115 140,3 | 115 127,3 | | | жилищных условий и реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с политическими | | | | | | | | | | репрессиями | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 2 766 063,5 | 1 203 021,5 | 1 003 748,7 | 432 494,7 | 63 405,8 | 63 392,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, организация мероприятий, | 2011-2015 | 117 207,7 | 24 816,6 | 26 983,4 | 23 668,4 | 20 607,0 | 21 132,3 | | | посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных | | | | | | | | | | дат, поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" и краевой | | | | | | | | | | общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 7 240,0 | 2 430,0 | 2 230,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 1.5 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в | 2011-2015 | 287 536,2 | 94 883,1 | 97 998,9 | 94 654,2 | 0,0 | 0,0 | | | трудной жизненной ситуации; одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего | | | | | | | | | | возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане | | | | | | | | | | (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) на ремонт | | | | | | | | | | жилого помещения; отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011- | 2011-2013 | 287 536,2 | 94 883,1 | 97 998,9 | 94 654,2 | 0,0 | 0,0 | | | 2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2011-2015 | 508 509,0 | 89 077,6 | 107 944,9 | 105 647,0 | 100 983,4 | 104 856,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям- | 2011-2015 | 326 097,8 | 50 884,3 | 66 270,8 | 66 533,8 | 69 480,0 | 72 928,9 | | | инвалидам, в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных и единовременных денежных выплат и компенсаций | 2011-2015 | 315 995,4 | 49 930,8 | 63 308,9 | 64 483,7 | 67 417,9 | 70 854,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 696,7 | 0,0 | 359,6 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам за счет средств федерального | 2011-2015 | 8 704,4 | 776,6 | 2 502,3 | 1 808,5 | 1 808,5 | 1 808,5 | | | бюджета | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие | 2011-2015 | 1 398,0 | 176,9 | 459,6 | 241,6 | 253,6 | 266,3 | | | авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям- | 2011-2015 | 159 134,0 | 34 323,6 | 36 889,7 | 34 499,4 | 26 633,3 | 26 788,0 | | | инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 23 554,1 | 6 750,1 | 7 843,0 | 8 961,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя (лица, | 2010-2014 | 23 277,2 | 3 869,7 | 4 784,4 | 4 613,8 | 4 870,1 | 5 139,2 | | | их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид, в | | | | | | | | | | части приобретения новогодних подарков | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа" Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 1 089,8 | 1 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2010-2014 | 17 033 647,2 | 2 652 107,4 | 3 174 678,0 | 3 518 611,7 | 3 840 109,7 | 3 848 140,4 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей | 2010-2014 | 3 883 624,2 | 594 955,9 | 624 173,1 | 828 989,6 | 871 836,6 | 963 669,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 283 717,1 | 54 015,6 | 54 878,7 | 56 972,3 | 56 972,3 | 60 878,2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.2 | Осуществление компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному | 2011-2015 | 10 574 765,4 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | 2 187 950,7 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 | | | родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не | | | | | | | | | | предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в | | | | | | | | | | муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) | | | | | | | | | | или предоставлено место в группе кратковременного пребывания | | | | | | | | --------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2011-2012 | 3 792 144,2 | 1 718 271,9 | 2 073 872,3 | | | | --------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений " на 2012-2015 годы | 2013-2015 | 6 782 621,2 | 0,0 | 0,0 | 2 187 950,7 | 2 297 347,4 | 2 297 323,1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.3 | Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное | 2011-2015 | 584 055,3 | 131 001,0 | 141 618,9 | 137 972,6 | 138 466,3 | 34 996,5 | | | лечение и компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, | | | | | | | | | | стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление бесплатных путевок в | | | | | | | | | | детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места | | | | | | | | | | нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2010-2014 | 415 781,6 | 103 951,8 | 103 948,2 | 103 940,8 | 103 940,8 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) | 2011-2015 | 1 928,9 | 758,2 | 370,4 | 248,7 | 266,3 | 285,3 | | | военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде единовременного пособия при рождении | 2011-2015 | 696 981,7 | 120 808,5 | 137 280,9 | 139 014,7 | 146 179,6 | 153 698,0 | | | одновременно двух и более детей, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной | | | | | | | | | | компенсации расходов на приобретение единого социального проездного билета или оплату проезда по | | | | | | | | | | социальной карте, единой социальной карте Красноярского края детей школьного возраста и единовременного | | | | | | | | | | материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным знаком "Материнская слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.6 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края " Материнская | 2011-2015 | 427 850,6 | 77 669,0 | 70 487,3 | 98 532,7 | 90 580,8 | 90 580,8 | | | слава" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.7 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 2011-2015 | 762 611,7 | 8 395,0 | 92 570,0 | 102 078,3 | 274 705,7 | 284 862,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.8 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам | 2011-2015 | 96 829,4 | 247,9 | 34 305,1 | 18 824,4 | 20 727,0 | 22 725,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3.9 | Предоставление адресной материальной помощи многодетным семьям на развитие подсобного хозяйства | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011- | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2013 годы | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 2011-2015 | 44 660 432,4 | 8 431 059,0 | 8 455 571,9 | 8 276 070,4 | 9 222 356,2 | 10 275 374,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и | 2011-2015 | 23 546 186,5 | 3 764 905,9 | 4 354 848,0 | 4 512 376,3 | 5 117 922,1 | 5 796 134,2 | | | коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и | 2011-2015 | 10 718 374,1 | 2 534 785,8 | 2 144 220,6 | 1 904 104,9 | 1 998 532,2 | 2 136 730,6 | | | коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета в денежной форме | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных | 2011-2015 | 10 395 871,8 | 2 131 367,3 | 1 956 503,3 | 1 859 589,2 | 2 105 901,9 | 2 342 510,1 | | | услуг с учетом их доходов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком | 2011-2015 | 1 798 914,3 | 365 847,0 | 397 840,6 | 335 296,2 | 339 595,1 | 360 335,4 | | | муниципальном районе | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском муниципальном районе | 2011-2015 | 559 173,3 | 103 121,8 | 104 179,0 | 107 326,1 | 116 935,9 | 127 610,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1: | | 77 067 031,7 | 14 795 058,2 | 15 249 779,3 | 14 781 537,0 | 15 525 480,4 | 16 715 176,8 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других | 2011-2015 | 5 250 818,0 | 958 162,9 | 992 350,1 | 1 033 559,9 | 1 124 293,5 | 1 142 451,6 | | | категорий граждан в стационарных учреждениях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2 | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других | 2011-2015 | 9 029 691,1 | 1 448 909,1 | 1 531 340,0 | 1 934 931,4 | 2 049 856,1 | 2 064 654,5 | | | категорий граждан в нестационарных учреждениях | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3 | Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, | 2011-2015 | 4 939 797,2 | 866 377,3 | 961 396,7 | 991 857,8 | 1 052 471,3 | 1 067 694,1 | | | находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2015 | 4 841,5 | 243,9 | 1 283,3 | 1 085,3 | 1 114,5 | 1 114,5 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 4 | Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в краевых государственных автономных учреждениях | 2011-2015 | 2 652 612,7 | 349 069,1 | 582 936,8 | 704 250,8 | 531 289,2 | 485 066,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2011-2015 | 894 487,2 | 275 174,5 | 334 912,2 | 113 174,5 | 80 938,4 | 90 287,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Повышение качества и доступности предоставления социальных | 2011-2013 | 225 762,0 | 86 213,8 | 76 706,7 | 62 841,5 | 0,0 | 0,0 | | | услуг в учреждениях социального обслуживания населения на 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | 2011-2015 | 529 202,2 | 133 061,9 | 174 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2010-2012 | 46 458,1 | 10 455,5 | 36 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Содействие занятости и социальной адаптации лиц, отбывающих и | 2010-2012 | 11 112,1 | 9 935,1 | 1 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы" | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" на 2010-2012 годы | 2010-2012 | 11 733,5 | 5 626,3 | 6 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 6 | Повышение эффективности социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых | 2011-2015 | 92 424,1 | 92 063,5 | 360,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждениями социального обслуживания населения, за счет привлечения внебюджетных средств | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 7 | Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приемную семью | 2011-2015 | 31 020,4 | 2 791,2 | 6 141,2 | 7 006,5 | 7 356,6 | 7 724,9 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 8 | Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в | 2011-2013 | 196 874,4 | 56 046,3 | 68 406,6 | 72 421,5 | 0,0 | 0,0 | | | общество, совершенствование системы реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | 2011-2013 | 196 874,4 | 56 046,3 | 68 406,6 | 72 421,5 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда | 2012 | 1 566,3 | 0,0 | 1 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 9 | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания по | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2013-2015 годы | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | | 23 087 725,1 | 4 048 593,9 | 4 477 844,2 | 4 857 202,4 | 4 846 205,1 | 4 857 879,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | | | и органов местного самоуправления края в сфере социальной защиты населения | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг по социальной поддержке, | 2011-2015 | 2 636 963,3 | 499 029,4 | 512 208,9 | 525 733,4 | 548 161,9 | 551 829,7 | | | результативности деятельности органов управления социальной защиты Красноярского края по предоставлению | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) услуг | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение результативности деятельности учреждений социального обслуживания | 2011-2015 | 2 636 963,3 | 499 029,4 | 512 208,9 | 525 733,4 | 548 161,9 | 551 829,7 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 3 | Внедрение новых подходов к системе оплаты труда работников бюджетных учреждений | 2011-2015 | 1 318 481,6 | 249 514,7 | 256 104,5 | 262 866,7 | 274 080,9 | 275 914,8 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | 4 | Приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemblе | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 620,0 | 10 620,0 | 10 620,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 6 624 268,2 | 1 247 573,5 | 1 280 522,3 | 1 324 953,5 | 1 381 024,7 | 1 390 194,2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Итого по цели | | 106 779 025,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 106 779 025,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Приложение в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 02.07.2013 г. N 455-р) Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | строительства | стоимости |----------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства в | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до | | | | ценах контракта | финансовый год | финансовый | финансовый | планового | планового | ввода | | | | на 01.01.2013 | | год | год | периода | периода | объекта | | | | |----------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | (факт) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру для | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Маганского психоневрологического интерната в п. | | | | | | | | | | Березовский Березовского района, | | | | | | | | | | год ввода 2011 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 9 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 2 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых | 20 333,0 | 30 962,2 | 92 650,3 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | детей. Спальный корпус N 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода 2013 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 20 333,0 | 30 962,2 | 67 650,3 | 20 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 3 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского | 0,0 | 82 253,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | психоневрологического интерната Сухобузимского района, | | | | | | | | | | год ввода -2012 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 46 253,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 4 | Реконструкция нежилого здания под дом интернат для | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Российка, | | | | | | | | | | Большемуртинского района, Красноярского края, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 5 | Реконструкция столовой краевого государственного | 0,0 | 0,0 | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждения социального обслуживания "Боготольский | | | | | | | | | | психоневрологический интернат", | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 6 | Тинской психоневрологический интернат Нижне-Ингашского | 0,0 | 0,0 | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | района. Котельная, | | | | | | | | | | год ввода 2012 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 7 | Маганский психоневрологический интернат Березовского | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | района. Спальный корпус N 2, год ввода 2014 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 8 | Котельная с тепловыми сетями для краевого бюджетного | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственного учреждения социального обслуживания | | | | | | | | | | "Маганский психоневрологический интернат" | | | | | | | | | | год ввода 2014 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 9 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых | 117 771,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 517,0 | 111 254,7 | | | детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | | Большемуртинский район, | | | | | | | | | | год ввода 2016 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 117 771,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 517,0 | 111 254,7 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 10 | Петропавловский психоневрологический интернат, Ирбейский | 88 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 761,0 | 42 794,5 | 0,0 | | | район. Медицинская часть, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 88 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 761,0 | 42794,5 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 11 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 | | | специального типа в г. Лесосибирске, год ввода - 2015 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 12 | Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома- | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35 804,7 | 0,0 | | | интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины | | | | | | | | | | и реконструкцией водонапорной башни, | | | | | | | | | | год ввода 2015 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35804,7 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | 13 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 94 197,5 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2 268,4 | 87 940,7 | | | теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий | | | | | | | | | | Шилинского психоневрологического интерната, | | | | | | | | | | год ввода 2016 | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 94 197,5 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2268,4 | 87 940,7 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | Итого: | 422 784,4 | 133 062,0 | 199 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | 199 195,4 | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | краевой бюджет | 422 784,4 | 97 062,0 | 174 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | 199 195,4 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Приложение в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 02.07.2013 г. N 455-р) Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по источникам и направлениям расходования средств -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный финансовый | текущий финансовый | очередной финансовый | первый год планового | второй год планового | | | | год | год | год | периода | периода | | | |---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | Всего | 106 779 025,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | федеральный бюджет | 14 525 813,2 | 3 955 925,7 | 3 371 828,7 | 2 566 371,2 | 2 295 035,6 | 2 336 652,0 | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | средства пенсионного фонда | 92 127,7 | 50 340,3 | 41 656,6 | 130,8 | - | - | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | краевой бюджет | 92 161 084,1 | 16 084 959,6 | 17 594 660,5 | 18 397 190,9 | 19 457 674,6 | 20 626 598,5 | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | из них внебюджетные источники | 92 423,5 | 92 063,5 | 360,0 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | капитальные вложения | 1 921 974,2 | 357 291,3 | 670 363,7 | 501 402,5 | 220 327,7 | 172 589,0 | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | средства Пенсионного фонда | 36 002,6 | - | 36 002,6 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | краевой бюджет | 1 885 971,6 | 357 291,3 | 634 361,1 | 501 402,5 | 220 327,7 | 172 589,0 | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | из них внебюджетные источники | 695,1 | 498,2 | 196,9 | - | - | - | |----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------| | бюджеты муниципальный образований | - | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Приложение в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 02.07.2013 г. N 455-р) Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной программе) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год планового | Второй год планового | | | | финансовый год (2013 | периода (2014 год) | периода (2015 год) | | | | год) | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 65 679 653,6 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 200 Расходы | 64 949 836,6 | 20 621 586,6 | 21 534 136,7 | 22 794 113,3 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 248 053,5 | 405 145,9 | 421 395,4 | 421 512,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 211 Заработная плата | 955 530,6 | 310 205,4 | 322 662,6 | 322 662,6 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 438,7 | 1 416,1 | 1 452,9 | 1 569,7 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 288 084,2 | 93 524,4 | 97 279,9 | 97 279,9 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 220 Приобретение услуг | 317 909,2 | 134 099,7 | 88 304,3 | 95 505,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 221 Услуги связи | 22 119,1 | 9 829,1 | 6 000,5 | 6 289,5 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 222 Транспортные услуги | 9 137,8 | 2 935,7 | 3 017,7 | 3 184,4 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 223 Коммунальные услуги | 87 996,7 | 26 742,0 | 29 482,4 | 31 772,3 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 940,2 | 821,3 | 859,7 | 1 259,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 77 179,9 | 48 198,0 | 15 156,9 | 13 825,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | капитальный ремонт | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 226 Прочие услуги | 118 535,5 | 45 573,6 | 33 787,1 | 39 174,8 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 113 694,1 | 2 003 346,1 | 2 072 040,4 | 2 038 307,6 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 6 082 244,4 | 1 989 942,2 | 2 063 133,7 | 2 029 168,5 | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | расходы капитального характера | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 31 449,7 | 13 403,9 | 8 906,7 | 9 139,1 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 54 771 754,7 | 17 016 611,4 | 18 224 888,0 | 19 530 255,3 | | Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 489 225,6 | 1 059 380,6 | 724 539,5 | 705 305,5 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 274 669,7 | 988 205,1 | 653 026,5 | 633 438,1 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 214 555,9 | 71 175,5 | 71 513,0 | 71 867,4 | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 290 Прочие расходы | 9 199,5 | 3 002,9 | 2 969,1 | 3 227,5 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | расходы капитального характера | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 474 581,9 | 144 590,7 | 160 854,0 | 169 137,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 339 003,7 | 102 725,5 | 115 646,2 | 120 632,0 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | оборудование | 19 674,1 | 7 584,7 | 6 044,7 | 6 044,7 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | капитальное строительство | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 135 578,2 | 41 865,2 | 45 207,8 | 48 505,2 | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 255 235,1 | 197 515,6 | 57 719,5 | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 255 235,1 | 197 515,6 | 57 719,5 | - | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Приложение в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 02.07.2013 г. N 455-р) Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового | Второй год планового | | | | (2013 год) | периода (2014 год) | периода (2015 год) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 200 Расходы | 46 982 144,9 | 14 767 401,6 | 15 512 699,5 | 16 702 043,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 211 Заработная плата | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 212 Прочие выплаты | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 220 Приобретение услуг | 44 887,9 | 13 923,8 | 15 247,0 | 15 717,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 221 Услуги связи | 6 719,8 | 2 932,3 | 1 848,6 | 1 938,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 750,7 | 1 194,5 | 1 213,3 | 1 342,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 223 Коммунальные услуги | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 820,4 | 463,3 | 486,4 | 870,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 226 Прочие услуги | 32 597,0 | 9 333,7 | 11 698,7 | 11 564,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 215 868,6 | 99 604,7 | 92 000,7 | 24 263,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 184 418,9 | 86 200,8 | 83 094,0 | 15 124,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и | 31 449,7 | 13 403,9 | 8 906,7 | 9 139,1 | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 44 224 273,3 | 13 591 908,5 | 14 678 375,5 | 15 953 989,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 260 Социальное обеспечение | 2 489 225,6 | 1 059 380,6 | 724 539,5 | 705 305,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 274 669,7 | 988 205,1 | 653 026,5 | 633 438,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 214 555,9 | 71 175,5 | 71 513,0 | 71 867,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 290 Прочие расходы | 7 889,5 | 2 584,0 | 2 536,8 | 2 768,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 40 049,3 | 14 135,4 | 12 780,9 | 13 133,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 19 674,1 | 7 584,7 | 6 044,7 | 6 044,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | оборудование | 19 674,1 | 7 584,7 | 6 044,7 | 6 044,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | капитальное строительство | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | жилые и нежилые помещения | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 20 375,2 | 6 550,7 | 6 736,2 | 7 088,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | Итого по задаче 1: | 47 022 194,2 | 14 781 537,0 | 15 525 480,4 | 16 715 176,8 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 200 Расходы | 13 959 091,9 | 4 556 298,7 | 4 670 402,1 | 4 732 391,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 947 129,8 | 307 485,4 | 319 763,8 | 319 880,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 211 Заработная плата | 724 354,1 | 235 181,7 | 244 586,2 | 244 586,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 021,5 | 1 278,9 | 1 312,9 | 1 429,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 218 754,2 | 71 024,8 | 73 864,7 | 73 864,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 220 Приобретение услуг | 214 887,0 | 99 354,8 | 54 799,1 | 60 733,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 221 Услуги связи | 8 271,6 | 4 635,8 | 1 777,9 | 1 857,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 892,8 | 1 267,2 | 1 306,7 | 1 318,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 223 Коммунальные услуги | 82 571,2 | 25 060,7 | 27 680,3 | 29 830,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 119,8 | 358,0 | 373,3 | 388,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 55 609,8 | 38 843,6 | 9 198,0 | 7 568,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | капитальный ремонт | - | | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 226 Прочие услуги | 63 421,8 | 29 189,5 | 14 462,9 | 19 769,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 897 825,5 | 1 903 741,4 | 1 980 039,7 | 2 014 044,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 897 825,5 | 1 903 741,4 | 1 980 039,7 | 2 014 044,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и | - | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 898 656,9 | 2 245 523,0 | 2 315 602,0 | 2 337 531,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 290 Прочие расходы | 592,7 | 194,1 | 197,5 | 201,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 346 960,0 | 103 388,1 | 118 083,5 | 125 488,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 238 145,6 | 70 175,2 | 81 703,1 | 86 267,3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | оборудование | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 108 814,4 | 33 212,9 | 36 380,4 | 39 221,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 255 235,1 | 197 515,6 | 57 719,5 | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | Итого по задаче 2: | 14 561 287,0 | 4 857 202,4 | 4 846 205,1 | 4 857 879,5 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания. | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 200 Расходы | 4 008 599,8 | 1 297 886,3 | 1 351 035,1 | 1 359 678,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 300 923,7 | 97 660,5 | 101 631,6 | 101 631,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 211 Заработная плата | 231 176,5 | 75 023,7 | 78 076,4 | 78 076,4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 212 Прочие выплаты | 417,2 | 137,2 | 140,0 | 140,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 69 330,0 | 22 499,6 | 23 415,2 | 23 415,2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 220 Приобретение услуг | 58 134,3 | 20 821,1 | 18 258,2 | 19 055,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 221 Услуги связи | 7 127,7 | 2 261,0 | 2 374,0 | 2 492,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 222 Транспортные услуги | 1 494,3 | 474,0 | 497,7 | 522,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 223 Коммунальные услуги | 5 425,5 | 1 681,3 | 1 802,1 | 1 942,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 21 570,1 | 9 354,4 | 5 958,9 | 6 256,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 226 Прочие услуги | 22 516,7 | 7 050,4 | 7 625,5 | 7 840,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и | - | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 648 824,5 | 1 179 179,9 | 1 230 910,5 | 1 238 734,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 290 Прочие расходы | 717,3 | 224,8 | 234,8 | 257,7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | расходы капитального характера | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 300 Поступления нефинансовых активов | 87 572,6 | 27 067,2 | 29 989,6 | 30 515,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 81 184,0 | 24 965,6 | 27 898,4 | 28 320,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | оборудование | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | строительство (реконструкция) | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | жилые и нежилые помещения | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 388,6 | 2 101,6 | 2 091,2 | 2 195,8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 500 Поступление финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------| | Итого по задаче 3: | 4 096 172,4 | 1 324 953,5 | 1 381 024,7 | 1 390 194,2 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|