|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1066-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 27.12.2012 г. Красноярск N 1066-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 06.03.2012 N 162-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" изложить в следующей редакции согласно приложению. 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края В.П. Томенко Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 1066-р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 06.03.2012 N 162-р Ведомственная целевая программа "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы --------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие государственной молодежной | | ведомственной целевой | политики в Красноярском крае на 2012-2014 | | программы | годы" (далее - программа) | | | | |--------------------------+----------------------------------------------------| | Наименование органа | министерство спорта, туризма и молодежной | | исполнительной власти | политики Красноярского края (далее - | | края | Министерство) | | | | |--------------------------+----------------------------------------------------| | Основание для разработки | постановление Правительства Красноярского | | программы | края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении | | | Порядка разработки, утверждения и реализации | | | ведомственных целевых программ" | | | | |--------------------------+----------------------------------------------------| | Цель и задачи программы | цель: развитие и реализация потенциала | | | молодежи в интересах Красноярского края. | | | | |--------------------------+----------------------------------------------------| | | Задачи: | | | 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и | | | движений. | | | 2. Поддержка талантливой и одаренной | | | молодежи. | | | 3. Информирование молодежи о потенциальных | | | позитивных возможностях развития и занятости. | | | 4. Развитие и популяризация предприимчивости | | | и новаторства среди молодежи. | | | 5. Реализация проектов, направленных на | | | вовлечение молодежи в социальную практику. | | | 6. Развитие гражданственности, толерантности, | | | патриотизма в молодежной среде. | | | 7. Развитие инфраструктуры молодежной | | | политики, совершенствование механизмов | | | работы с молодежью. | | | | |--------------------------+----------------------------------------------------| | Целевые показатели | доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, | | | охваченных деятельностью молодежных | | | общественных организаций, молодежных | | | движений и проектов, от общей численности | | | молодежи края (увеличение с 25,1% (201 853 | | | человека) в 2012 году до 34,7% (258 952 человека) | | | в 2014 году); | | | количество поддержанных | | | предпринимательских, инновационных и | | | социальных проектов, реализованных | | | молодежью (увеличение с 200 проектов в 2012 | | | году до 220 проектов в 2014 году); | | | доля муниципальных районов и городских | | | округов края, имеющих муниципальные | | | молодежные центры (увеличение с 79% в 2012 | | | году до 85% в 2014 году). | | | | |--------------------------+----------------------------------------------------| | Общий объем | общий объем финансирования по программе на | | финансирования с | 2012-2014 гг. - 950 558,3 тыс. рублей. В 2012 году | | разбивкой по годам с | объем финансирования составил 337 434,5 тыс. | | учетом всех уровней | рублей, в том числе средства краевого бюджета - | | бюджетной системы | 337 434,5 тыс. рублей, в 2013 году - 322 931,5 | | | тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - | | | 322 931,5 тыс. рублей; в 2014 году - 290 192,3 | | | тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - | | | 290 192,3 тыс. рублей. | | | | --------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы программы 2.1. Цели и задачи Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит от жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и благополучия. Молодежная политика является сферой, создающей уникальную формирующую и развивающую среду для человека. Через многоуровневую организационную систему формируются навыки самоорганизации молодого человека, определяющие его социальное поведение и гражданскую ответственность. Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики Министерством краевыми государственными учреждениями по работе с молодежью реализуются крупные сетевые проекты. Наиболее яркие из них: межрегиональный молодежный образовательный форум "ТИМ "Бирюса", сетевой проект "Новый фарватер", "IQ-бал", "Студенческая весна". Дальнейшая систематическая работа по развитию компетентностей осуществляется сетью учреждений по работе с молодежью, молодежными объединениями и движениями. В настоящее время в крае действует 64 молодежных центра в 53 муниципальных образованиях края (городских округах, муниципальных районах и сельских поселениях). Молодежи, систематически посещающей центры, - 5%, охваченной мероприятиями и проектами, - 37%. В крае также действует 11 крупных краевых движений (в том числе "Патриоты", "Волонтеры", "КВН", "Экстремальный спорт", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", "Красноярские краевые студенческие отряды") и более 671 молодежной общественной организации и объединений. Число молодежи, вовлеченной в деятельность объединений, составляет 25,1% от общей численности молодых людей в возрасте 14-30 лет. Сложившаяся в крае отраслевая система регулируется основополагающими документами: Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2012 N 64-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноярском крае, краевыми государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью", постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики на 2011-2013 годы", постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы". Приоритетные направления реализации региональной молодежной политики: 1. "Формирование актива"; 2. "Поддержка и забота"; 3. "Современность и развитие"; 4. "Внутренние процессы молодежной политики". В рамках каждого направления решаются задачи по преодолению проблем формирования и развития потенциала молодежи, общих проблем социально-экономического развития региона, внутренних проблем сферы государственной молодежной политики. Приоритетное направление "Формирование актива" направлено на решение следующих проблем: недостаточной социальной и гражданской активности молодежи, иждивенческой и пассивной позиции, отсутствия у молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации; нежелания молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Данное направление осуществляется через следующие краевые проекты: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", грантовый конкурс по поддержке молодежных инициатив "Красноярский молодежный форум", краевая школа лидеров. Через реализацию направления "Поддержка и забота" муниципальными и государственными учреждениями по работе с молодежью создаются условия для поддержки, самореализации и интеграции молодежи в социально-экономические отношения. Популярность движений "Трудовые отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой студенческий отряд" (ККСО) среди молодежи обеспечена сформированной идеологией, государственной поддержкой, спрогнозированной мотивацией участия подростков и студентов. Существующая потребность в рабочих местах для несовершеннолетних в 2 раза выше, чем возможность их организации (в 2011 году: 9547 требуемых рабочих мест к 5030 организованным). Запрос молодежи на гарантированную трудовую практику в отрядах ККСО слабо поддерживается производственными отраслями края. В 2011 году из 3509 требуемых рабочих мест для участников движения только 7% от потребности было предложено в портфель вакансий при содействии министерств производственных отраслей края. Приоритетное направление "Современность и развитие", реализуемое Министерством, обеспечивает трансляцию общечеловеческих ценностей в молодежную среду через лидеров, референтных лиц, акции, PR-проекты, развитие новых современных технологий, позиционирование отрасли как стартовой и ресурсной площадки для молодежи. Проекты этого направления: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", портал "МЫМОЛОДЫЕ.РФ", проекты по развитию предприимчивости среди школьников и молодежи: "Инновационный прорыв", "Инновационный конвент". Для организации качественной работы с молодежной средой требуется развитая инфраструктура, современные технологии, высококвалифицированные кадры. Приоритетное направление "Внутренние процессы молодежной политики" - развитие инфраструктуры молодежной политики, повышение доступности и качества услуг в сфере молодежной политики. В рамках данного направления развивается краевая сеть муниципальных молодежных центров, формируется единое информационное пространство отрасли, пополняется база данных молодежи. На сегодняшний день 18% муниципальных образований края не имеют учреждений по работе с молодежью. На уровне муниципальных образований края недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи государственной молодежной политики в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, недостаточным методическим сопровождением деятельности, неразвитой материально-технической базой муниципальных молодежных центров. Для решения указанных кадровых проблем Министерством начата работа по открытию в 2012 году бакалавриата по направлению подготовки 040-700 "Организация работы с молодежью" в КГПУ им. В.П. Астафьева, созданы отделы методической работы в подведомственных учреждениях, в 2011 году проведена первая отраслевая методическая конференция "Теория и практика организации работы с молодежью", выстраивается система профессиональной подготовки, аттестации специалистов и учреждений отрасли. В 2012 году проведена межрегиональная методическая смена образовательного форума "ТИМ "Бирюса" для специалистов молодежной политики Сибирского федерального округа. Цель программы: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений. 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости. 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи. 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику. 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде. 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012-2014 годы составляет 950 558,3 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования государственной молодежной политики Красноярского края. В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 337 434,5 тыс. рублей. В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 322 931,5 тыс. рублей. В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 290 192,3 тыс. рублей. Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к программе. Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложении N 4 к программе. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к программе. Финансирование научно-технической и инновационной деятельности представлено в приложении N 6 к программе. В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной деятельности Министерства в связи с отсутствием в крае учреждений, уполномоченных заниматься научной деятельностью в области молодежной политики. Требуется изучение ситуации, поиск иных механизмов взаимодействия отрасли с наукой. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 7,8 к программе. 2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 9 к программе представлен план действий Министерства. В 2011 году по результатам мониторинга на предмет соответствия кадрового состава специалистов отрасли требованиям Единого квалификационного справочника выявлены нарушения. С декабря 2011 года ведется работа по приведению в соответствие наименований должностей, штатной численности специалистов и методистов краевых и муниципальных учреждений. В соответствии с приложением N 10 показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли молодежной политики, будут определены после завершения начатых преобразований. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Расходные обязательства министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | | |------------------------------------------------| финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | | | Расходные обязательства: (по предметам | 2011 год | 2012 год | 2013 год | периода 2014 год | | | ведения края с указанием правового акта) | | | | | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | 1 | Осуществление региональных и | 0,0 | 165 083,7 | 165 083,7 | 128 533,7 | | | межмуниципальных программ и мероприятий | | | | | | | по работе с детьми и молодежью (подпункт 58 | | | | | | | пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от | | | | | | | 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | организации законодательных | | | | | | | (представительных) и исполнительных органов | | | | | | | государственной власти субъектов Российской | | | | | | | Федерации", статьи 5, 10 Закона Красноярского | | | | | | | края от 08.12.2006 N 20-5445 | | | | | | | "О государственной молодежной политике | | | | | | | Красноярского края", Закон Красноярского | | | | | | | края "О краевых социальных грантах" от | | | | | | | 25.05.2004. N 10-1974; | | | | | | | долгосрочная целевая программа "Обеспечение | | | | | | | доступности услуг в сфере молодежной | | | | | | | политики" на 2011-2013 годы", утвержденная | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского | | | | | | | края от 20.11.2010 N 576-п, долгосрочная | | | | | | | целевая программа "Развитие субъектов малого | | | | | | | и среднего предпринимательства в | | | | | | | Красноярском крае" на 2011-2013 годы", | | | | | | | утвержденная постановлением Правительства | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п; | | | | | | | долгосрочная целевая программа | | | | | | | "Патриотическое воспитание молодежи" на | | | | | | | 2012-2014 годы", утвержденная | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского | | | | | | | края от 01.11.2011 N 663-п. | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | 2 | Участие в реализации на территории края | 0,0 | 6 011,0 | 681,0 | 681,0 | | | федеральных программ в сфере молодежной | | | | | | | политики, содействие международным и | | | | | | | региональным связям в сфере молодежной | | | | | | | политики согласно подпункта 58 пункта 2 | | | | | | | статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 | | | | | | | N 184-ФЗ "Об общих принципах организации | | | | | | | законодательных (представительных) и | | | | | | | исполнительных органов государственной | | | | | | | власти субъектов Российской Федерации"; | | | | | | | статьи 103 Устава Красноярского края; статьи 7 | | | | | | | Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20- | | | | | | | 5445 "О государственной молодежной | | | | | | | политике"; постановления Правительства | | | | | | | Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п | | | | | | | "Об утверждении Порядка определения объема | | | | | | | и условий предоставления из краевого бюджета | | | | | | | краевым государственным бюджетным и | | | | | | | автономным учреждениям субсидий на цели, | | | | | | | не связанные с финансовым обеспечением | | | | | | | выполнения государственного задания на | | | | | | | оказание государственных услуг (выполнение | | | | | | | работ)". | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | 3 | Финансовое обеспечение выполнения | 0,0 | 166 339,80 | 157 166,80 | 160 977,60 | | | государственных заданий для | | | | | | | подведомственных министерству спорта, | | | | | | | туризма и молодежной политики бюджетных и | | | | | | | автономных учреждений согласно пунктам 3, 4 | | | | | | | статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской | | | | | | | Федерации; подпункта 2 пункта 7 статьи 9.2. | | | | | | | Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ | | | | | | | "О некоммерческих организациях"; пункта 5 | | | | | | | статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 | | | | | | | N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; | | | | | | | постановления Правительства Красноярского | | | | | | | края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении | | | | | | | порядка и условий формирования | | | | | | | государственного задания в отношении | | | | | | | краевых государственных учреждений и | | | | | | | финансового обеспечения выполнения | | | | | | | государственного задания". | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | | Итого расходов: | 0,0 | 337 434,5 | 322 931,5 | 290 192,3 | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | Формирование доходов (по видам доходов): | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | 1 | Федеральный бюджет | | 5 330,0 | | | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | 2 | Краевой бюджет | | 332 104,5 | 322 931,5 | 290 192,3 | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | 3 | Доходы от платной деятельности | | | | | |-------+------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+------------------| | | Итого доходов: | 0,0 | 337 434,5 | 322 931,5 | 290 192,3 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единица | Вес показателя | Источник | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | измерения | результативности | информации | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Доля молодежи, охваченной деятельностью | % | | ведомственная | 21,6 | 25,1 | 31,1 | 34,7 | | | молодежных общественных организаций, | | | отчетность | | | | | | | молодежных движений и проектов от общей | | | | | | | | | | численности молодежи края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Доля муниципальных районов и городских | % | | ведомственная | 75 | 79 | 82 | 85 | | | округов края, имеющих муниципальные | | | отчетность | | | | | | | молодежные центры, к общему числу | | | | | | | | | | муниципальных районов и городских | | | | | | | | | | округов края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Количество поддержанных | ед. | | ведомственная | 200 | 205 | 210 | 220 | | | предпринимательских, инновационных и | | | отчетность | | | | | | | социальных проектов, реализованных | | | | | | | | | | молодежью | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Количество молодежных общественных | % | 0,10 | ведомственная | 417 | 437 | 451 | 474 | | | организаций, молодежных движений, | | | отчетность | | | | | | | объединений | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------- | 5 | Количество лидеров общественных | ед. | 0,10 | ведомственная | 700 | 1 000 | 1050 | 1100 | | организаций, получивших поддержку в | | | отчетность | | | | | | форме участия в федеральных конкурсах и | | | | | | | | | проектах, стажировках, международных | | | | | | | | | программах обмена | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Количество одаренных и талантливых | ед. | 0,06 | ведомственная | 532 | 547 | 557 | 572 | | | молодых граждан, получающих поддержку | | | отчетность | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------- | 7 | Количество участников мероприятий по | ед. | 0,02 | ведомственная | 56 000 | 59 000 | 61 000 | 64 000 | | поддержке талантливой и одаренной | | | отчетность | | | | | | молодежи | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------- | 8 | Количество реализованных мероприятий, | ед. | 0,02 | ведомственная | 220 | 225 | 228 | 230 | | | проектов по поддержке талантливой и | | | отчетность | | | | | | | одаренной молодежи | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Доля молодежи, получающей | % | 0,06 | ведомственная | 77 | 80 | 81 | 84 | | | информационные услуги, от общего | | | отчетность | | | | | | | количества молодежи края | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------| | 10 | Количество освещенных проектов в сфере | ед. | 0,04 | ведомственная | 219 | 228 | 234 | 243 | | | молодежной политики | | | отчетность | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 11 | Количество зарегистрированных | ед. | 0,1 | ведомственная | 350 | 385 | 360 | 365 | | | предпринимательских, инновационных и | | | отчетность | | | | | | | социальных проектов, разработанных | | | | | | | | | | молодежью | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------| | 12 | Количество молодых граждан, вовлеченных | ед. | 0,1 | ведомственная | 2550 | 4080 | 5000 | 5250 | | | в молодежные проекты и мероприятия, | | | отчетность | | | | | | | направленные на развитие | | | | | | | | | | предпринимательской, инновационной | | | | | | | | | | деятельности, научно-технического | | | | | | | | | | творчества | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 13 | Количество созданных рабочих мест для | чел. | 0,06 | ведомственная | 11795 | 11900 | 12000 | 13000 | | | несовершеннолетних, студентов и | | | отчетность | | | | | | | обучающихся в государственных | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------| | 14 | Доля молодых граждан, находящихся в | % | 0,04 | ведомственная | 7 | 10 | 12 | 14 | | | социально-опасном положении и трудной | | | отчетность | | | | | | | жизненной ситуации, вовлеченных в | | | | | | | | | | молодежные проекты и мероприятия, от | | | | | | | | | | общего числа молодых граждан, | | | | | | | | | | находящихся в социально-опасном | | | | | | | | | | положении и трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | | | вовлеченных в молодежные проекты и | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 15 | Количество мероприятий патриотической и | ед. | 0,05 | ведомственная | 210 | 210 | 212 | 212 | | | добровольческой направленности | | | отчетность | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------| | 16 | Количество молодых граждан, вовлекаемых | чел. | 0,05 | ведомственная | 41750 | 43700 | 45150 | 47405 | | | в деятельность патриотических и | | | отчетность | | | | | | | добровольческих объединений | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 17 | Количество муниципальных молодежных | ед. | 0,10 | ведомственная | 56 | 59 | 61 | 64 | | центров в муниципальных районах и | | | отчетность | | | | | | городских округах Красноярского края | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------- | 18 | Количество специалистов и методистов | чел. | 0,02 | ведомственная | 339 | 351 | 359 | 371 | | краевых государственных и муниципальных | | | отчетность | | | | | | учреждений по работе с молодежью | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------- | 19 | Количество специалистов и методистов | чел. | 0,03 | ведомственная | 210 | 210 | 210 | 210 | | муниципальных молодежных центров, | | | отчетность | | | | | | специалистов органов по делам молодежи, | | | | | | | | | повысивших квалификацию | | | | | | | |-------+-----------------------------------------+-----------+------------------+---------------+----------+----------+----------+----------- | 20 | Численность молодых граждан, | чел. | 0,05 | ведомственная | 22200 | 23700 | 25300 | 26800 | | | систематически посещающих | | | отчетность | | | | | | | муниципальные молодежные центры | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | финансовый | финансовый |-------------------------+---------------------------------------------------------------| | | | | год 2011 | год 2012 | очередной | первый год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | финансовый | планового | | | | | | | | | | | | | | | год 2013 | периода | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля молодежи, охваченной деятельностью | %. | 21,6 | 25,1 | 28,6 | 32,2 | 35, 4 | 39,10 | 39,10 | 39,50 | 39,90 | 40,00 | 40,50 | 41,00 | | | молодежных общественных организаций, | | | | | | | | | | | | | | | | молодежных движений и проектов от общей | | | | | | | | | | | | | | | | численности молодежи края | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Доля муниципальных районов и городских округов | %. | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | | | края, имеющих муниципальные молодежные | | | | | | | | | | | | | | | | центры, к общему числу муниципальных районов и | | | | | | | | | | | | | | | | городских округов края | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Количество поддержанных предпринимательских, | ед. | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | | | инновационных и социальных проектов, | | | | | | | | | | | | | | | | реализованных молодежью | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы". Распределение планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, год |----------------------------------------------------------| | | | | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Организация участия в | 2012-2013 | 6 100,00 | | 3 050,00 | 3 050,00 | | | | международных, федеральных и | | | | | | | | | межрегиональных | | | | | | | | | интеллектуальных, | | | | | | | | | инновационных, | | | | | | | | | предпринимательских, | | | | | | | | | гражданско-патриотических и | | | | | | | | | молодежных мероприятиях в | | | | | | | | | рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Поддержка конкурса | 2012-2014 | 9 750,00 | | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | | | "Красноярский молодежный | | | | | | | | | форум", в рамках реализации | | | | | | | | | Закона Красноярского края | | | | | | | | | "О краевых социальных грантах" | | | | | | | | | от 25.05.2004. N 10-1974 | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 3 | Реализация международных | 2012-2013 | 3 000,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | программ обмена для лидеров | | | | | | | | | молодежных объединений в | | | | | | | | | рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |-------------------------------------------------------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 1 | 18 850,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 250,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация проекта "Успех в | 2012-2013 | 12 400,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | твоих руках" в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 2 | | 12 400,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидии бюджетам | 2012-2013 | 1 680,00 | | 840,00 | 840,00 | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на | | | | | | | | | обеспечение доступа к | | | | | | | | | информационным ресурсам на | | | | | | | | | базе муниципальных | | | | | | | | | молодежных центров в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Субсидии бюджетам | 2012-2013 | 3 320,00 | | 1 660,00 | 1 660,00 | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на создание | | | | | | | | | единой информационной сети | | | | | | | | | для молодежи в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 3 | Изготовление единой фирменной | 2012-2013 | 6 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | продукции молодежной | | | | | | | | | политики Красноярского края в | | | | | | | | | рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 4 | Изготовление краевого | 2012-2013 | 1 200,00 | | 600,00 | 600,00 | | | | телевизионного журнала "Наш | | | | | | | | | универ" в рамках долгосрочной | | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | | "Обеспечение доступности услуг | | | | | | | | | в сфере молодежной политики" | | | | | | | | | на 2011-2013 годы, | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | Правительства Красноярского | | | | | | | | | края от 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 5 | Организация работы краевой | 2012-2013 | 2 600,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | информационной службы для | | | | | | | | | молодежи в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 6 | Подготовка молодых | 2012-2013 | 1 800,00 | | 900,00 | 900,00 | | | | журналистов, работающих в | | | | | | | | | муниципальных молодежных, | | | | | | | | | студенческих и школьных | | | | | | | | | редакциях в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 3: | | 16 600,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидия на поддержку | 2012-2014 | 7 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | проектов инновационных и (или) | | | | | | | | | экспериментальных форм работы | | | | | | | | | с молодежью на территории края | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Субсидии бюджетам | 2012-2013 | 13 600,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на развитие | | | | | | | | | направления технического | | | | | | | | | моделирования и робототехники | | | | | | | | | в рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 3 | Проведение фестиваля | 2012-2013 | 12 400,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | робототехники в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | программы "Обеспечение | | | | | | | | | доступности услуг в сфере | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 4 | Мероприятия по вовлечению | 2012-2013 | 11 330,00 | | 8 330,00 | 3 000,00 | | | | молодежи в | | | | | | | | | предпринимательскую | | | | | | | | | деятельность, в рамках | | | | | | | | | реализации мероприятий, в том | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 4.1 | в рамках реализации | 2012-2013 | 6 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | мероприятий по долгосрочной | | | | | | | | | целевой программе "Развитие | | | | | | | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | предпринимательства в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2011- | | | | | | | | | 2013 годы", утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 20.11.2010 N 577-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 4.2 | субсидии из федерального | 2012 | 5 330,00 | | 5 330,00 | | | | | бюджета бюджетам субъектов | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | государственную поддержку | | | | | | | | | малого и среднего | | | | | | | | | предпринимательства, включая | | | | | | | | | крестьянские (фермерские) | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 4: | | 44 830,00 | | 23 830,00 | 18 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация мероприятий по | 2012-2014 | 146 099,40 | | 48 699,80 | 48 699,80 | 48 699,80 | | | трудовому воспитанию | | | | | | | | | несовершеннолетних граждан в | | | | | | | | | возрасте от 14 до 17 лет | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Реализация мероприятий по | 2012-2014 | 40 050,00 | | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | | | летнему отдыху и оздоровлению | | | | | | | | | детей | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 5: | | 186 149,40 | | 62 049,80 | 62 049,80 | 62 049,80 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление субсидии | 2012-2014 | 7 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | бюджетам муниципальных | | | | | | | | | образований Красноярского края | | | | | | | | | на развитие системы | | | | | | | | | патриотического воспитания в | | | | | | | | | рамках деятельности | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров в рамках долгосрочной | | | | | | | | | целевой програмы | | | | | | | | | "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" | | | | | | | | | на 2012-2014 годы, | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | Правительства Красноярского | | | | | | | | | края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Предоставление субсидии | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | бюджетам муниципальных | | | | | | | | | образований Красноярского края | | | | | | | | | на развитие добровольчества в | | | | | | | | | рамках деятельности | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров в рамках долгосрочной | | | | | | | | | целевой програмы | | | | | | | | | "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" | | | | | | | | | на 2012-2014 годы, | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | Правительства Красноярского | | | | | | | | | края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 3 | Проведение краевого турнира по | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | рукопашному бою среди членов | | | | | | | | | и участников патриотических | | | | | | | | | объединений Красноярского | | | | | | | | | края, участников клубов | | | | | | | | | патриотического воспитания | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров Красноярского края | | | | | | | | | в рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | програмы "Патриотическое | | | | | | | | | воспитание молодежи | | | | | | | | | Красноярского края" на 2012- | | | | | | | | | 2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 4 | Проведение краевого турнира по | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | пэйнтболу среди членов и | | | | | | | | | участников патриотических | | | | | | | | | объединений Красноярского | | | | | | | | | края, участников клубов | | | | | | | | | патриотического воспитания | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров Красноярского края в | | | | | | | | | рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | програмы "Патриотическое | | | | | | | | | воспитание молодежи | | | | | | | | | Красноярского края" на 2012- | | | | | | | | | 2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | | 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 5 | Обеспечение участия членов и | 2012-2014 | 2 895,00 | | 965,00 | 965,00 | 965,00 | | | участников патриотических | | | | | | | | | объединений Красноярского | | | | | | | | | края, участников клубов | | | | | | | | | патриотического воспитания | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров Красноярского края во | | | | | | | | | Всероссийской акции "Вахта | | | | | | | | | памяти" в рамках долгосрочной | | | | | | | | | целевой програмы | | | | | | | | | "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" | | | | | | | | | на 2012-2014 годы, | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | Правительства Красноярского | | | | | | | | | края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 6 | Проведение патриотических | 2012-2014 | 5 400,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | акций в дни официальных | | | | | | | | | государственных и краевых | | | | | | | | | праздников в рамках | | | | | | | | | долгосрочной целевой програмы | | | | | | | | | "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" | | | | | | | | | на 2012-2014 годы, | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | Правительства Красноярского | | | | | | | | | края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 7 | Организация и проведение | 2012-2014 | 480,00 | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | семинаров по развитию | | | | | | | | | добровольчества в Красноярском | | | | | | | | | крае | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 8 | Организация деятельности по | 2012-2014 | 2 700,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | созданию интернет-ресурса | | | | | | | | | "Карта социальных | | | | | | | | | потребностей" | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 9 | Проведение церемонии | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | награждения "Доброволец | | | | | | | | | Красноярского края" в рамках | | | | | | | | | празднования и социального | | | | | | | | | развития Международного дня | | | | | | | | | добровольцев во имя | | | | | | | | | экономического и социального | | | | | | | | | развития | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 10 | Поддержка конкурса | 2012-2014 | 451,50 | | 150,50 | 150,50 | 150,50 | | | медиагрантов на реализацию | | | | | | | | | информационных проектов для | | | | | | | | | молодежных и детских | | | | | | | | | объединений по взаимодействию | | | | | | | | | с редакциями средств массовой | | | | | | | | | информации в целях размещения | | | | | | | | | материалов, направленных на | | | | | | | | | профилактику негативных | | | | | | | | | проявлений в молодежной среде | | | | | | | | | в рамках реализации Закона | | | | | | | | | Красноярского края "О краевых | | | | | | | | | социальных грантах" от | | | | | | | | | 25.05.2004. N 10-1974 | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 6: | | 25 426,50 | | 8 475,50 | 8 475,50 | 8 475,50 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Cубсидия бюджетам | 2012-2014 | 150 775,20 | | 50 258,40 | 50 258,40 | 50 258,40 | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на | | | | | | | | | поддержку деятельности | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Cубсидий бюджетам | 2012-2014 | 6 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на | | | | | | | | | реализацию молодежной | | | | | | | | | политики | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 3 | Проведение краевого конкурса | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | среди муниципальных | | | | | | | | | учреждений по работе с | | | | | | | | | молодежью на определение | | | | | | | | | лучшего муниципального | | | | | | | | | молодежного центра | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 4 | Проведение краевого конкурса | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | профессионального мастерства | | | | | | | | | работников сферы молодежной | | | | | | | | | политики | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 5 | Организация курсов повышения | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | квалификации для специалистов | | | | | | | | | органов и учреждений | | | | | | | | | молодежной политики | | | | | | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | края | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 7: | | 159 775,20 | | 53 758,40 | 53 758,40 | 52 258,40 | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумма нераспределенных расходов | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление субсидий | 2012-2014 | 136 317,80 | | 42 541,20 | 46 329,50 | 47 447,10 | | | краевым государственным | | | | | | | | | бюджетным учреждениям в | | | | | | | | | сфере молодежной политики на | | | | | | | | | выполнение государственного | | | | | | | | | задания | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 2 | Предоставление субсидий на | 2012-2014 | 2 043,00 | | 681,00 | 681,00 | 681,00 | | | иные цели краевым | | | | | | | | | государственным бюджетным | | | | | | | | | учреждениям в сфере | | | | | | | | | молодежной политики | | | | | | | |--------+----------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | 3 | Предоставление субсидии на | 2012-2014 | 348 166,40 | | 123 798,60 | 110 837,30 | 113 530,50 | | | выполнение государственного | | | | | | | | | задания краевому | | | | | | | | | государственному автономному | | | | | | | | | учреждению "Центр | | | | | | | | | молодежных инициатив | | | | | | | | | "Форум" | | | | | | | |-------------------------------------------+-----------------+------------+------+------------+------------+------------| | Всего по ведомственной целевой программе: | 2012-2014 | 950 558,30 | | 337 434,50 | 322 931,50 | 290 192,30 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 а к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | мощности и годов строительства | стоимости | | | | | строительства |-----------------------------------------------------------------| | | | в ценах | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый | по годам | | | | контракта | финансовый | финансовый год | финансовый | год | до ввода | | | | | год | 2012 год | 2013 год | планового | объекта | | | | | 2011 год | | | периода | | | | | | | | | 2014 год | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Министерство строительства и | | архитектуры Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | |-----+----------------------------------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |---------------------------------------------------------------| | | всего | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год 2011 | год 2012 | периода | периода | | | | | | 2013 | 2014 | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 950 558,3 | 0,0 | 337 434,5 | 322 931,5 | 290 192,3 | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 5 330,0 | | 5 330,0 | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 945 228,3 | | 332 104,5 | 322 931,5 | 290 192,3 | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | в том числе внебюджетные источники | 0,0 | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | капитальные вложения | 2 043,0 | 0,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 2 043,0 | | 681,0 | 681,0 | 681,0 | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | внебюджетные источники | | | | | | |----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Оценка | | п/п | мероприятия | год | год | год | год | эффекта от | | | | | | | | реализации | | | | | | | | мероприятий | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидия на поддержку | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | победителями конкурса являются | | | проектов инновационных | | | | | муниципальные образования, внедряющие | | | и (или) | | | | | современные социальные технологии, ранее | | | экспериментальных | | | | | не применявшиеся в работе с молодежью на | | | форм работы с | | | | | территории края. По результатам конкурса | | | молодежью на | | | | | определяется не более 5 проектов- | | | территории края | | | | | победителей. Технологии описываются и | | | | | | | | транслируются по территории края. | | | | | | | | | |-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------| | 2 | Субсидии бюджетам | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 0,0 | количество получателей субсидий не менее | | | муниципальных | | | | | 17 муниципальных молодежных центров. | | | образований | | | | | Субсидии направлены на организацию клубов | | | Красноярского края на | | | | | технического моделирования и | | | развитие направления | | | | | робототехники с целью развития интереса | | | технического | | | | | молодежи к научно-техническому творчеству, | | | моделирования и | | | | | вовлечения молодежи в исследовательскую и | | | робототехники | | | | | инновационную деятельность. Количество | | | | | | | | молодых граждан, постоянно посещающих | | | | | | | | клубы (кружки) по робототехнике и научно- | | | | | | | | технического творчества муниципальных | | | | | | | | молодежных центров, ежегодно - 250 | | | | | | | | человек в каждом кружке (клубе). | | | | | | | | | |-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------| | 3 | Проведение фестиваля | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | фестиваль направлен на создание | | | робототехники | | | | | привлекательного имиджа занятий научно- | | | | | | | | техническим творчеством и инновационными | | | | | | | | разработками, необходимыми экономике | | | | | | | | края. Количество участников Сибирского | | | | | | | | робототехнического фестиваля - ежегодно не | | | | | | | | менее 3 500 человек. | | | | | | | | | |-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------| | 4 | Мероприятия по | 3 000,0 | 8 330,0 | 3 000,0 | 0,0 | мероприятия направлены на формирование | | | вовлечению молодежи в | | | | | положительного имиджа предпринимателя в | | | предпринимательскую | | | | | молодежной среде. Количество | | | деятельность, в рамках | | | | | зарегистрированных предпринимательских, | | | реализации | | | | | инновационных и социальных проектов, | | | мероприятий, в том | | | | | разработанных молодежью - ежегодно не | | | числе: | | | | | менее 355. | | | | | | | | | |-----+------------------------+----------+----------+----------+---------| | | 4.1 | в рамках реализации | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | | | | мероприятий по | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | программе "Развитие | | | | | | | | субъектов малого и | | | | | | | | среднего | | | | | | | | предпринимательства в | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | 2011-2013 годы", | | | | | | | | утвержденной | | | | | | | | постановлением | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | Красноярского края от | | | | | | | | 20.11.2010 N 577-п | | | | | | |-----+------------------------+----------+----------+----------+---------| | | 4.2 | субсидии из | | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | | | | федерального бюджета | | | | | | | | бюджетам субъектов | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | на государственную | | | | | | | | поддержку малого и | | | | | | | | среднего | | | | | | | | предпринимательства, | | | | | | | | включая крестьянские | | | | | | | | (фермерские) хозяйства | | | | | | |-----+------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------------| | | Итого по программе: | 18 500,0 | 23 830,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый | планового | планового | | | | год 2012 | периода | периода | | | | | 2013 | 2014 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 950 908,3 | 337 434,5 | 323 281,5 | 290 192,3 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 950 908,3 | 337 434,5 | 323 281,5 | 290 192,3 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 748 831,6 | 266 975,6 | 252 822,6 | 229 033,4 | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 748 831,6 | 266 975,6 | 252 822,6 | 229 033,4 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 191 875,2 | 67 058,4 | 67 058,4 | 57 758,4 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | населению | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 9 750,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средств | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | активов | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый | планового | планового | | | | год 2012 | периода | периода | | | | | 2013 | 2014 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных | 18 850,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 3 250,0 | | лидеров и движений" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 18 850,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 3 250,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 9 100,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 9 100,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 9 750,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | | молодежи" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 3 "Информирование молодежи о | 16 600,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | | потенциальных позитивных возможностях | | | | | | развития и занятости" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 16 600,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 11 600,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 11 600,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 4 "Развитие и популяризация | 44 830,0 | 23 830,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | | предприимчивости и новаторства среди | | | | | | молодежи" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 44 830,0 | 23 830,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 23 730,0 | 14 530,0 | 9 200,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 23 730,0 | 14 530,0 | 9 200,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 21 100,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 2 500,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 5 "Реализация проектов, направленных на | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | | вовлечение молодежи в социальную практику" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 6 "Развитие гражданственности, | 25 426,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | | толерантности, патриотизма в молодежной | | | | | | среде" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 25 426,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 15 975,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 15 975,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 7 "Развитие инфраструктуры молодежной | 159 775,2 | 53 758,4 | 53 758,4 | 52 258,4 | | политики, совершенствование механизмов | | | | | | работы с молодежью" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 159 775,2 | 53 758,4 | 53 758,4 | 52 258,4 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 156 775,2 | 52 258,4 | 52 258,4 | 52 258,4 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Сумма нераспределенных расходов | 486 877,2 | 167 020,8 | 158 197,8 | 161 658,6 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 486 877,2 | 167 020,8 | 158 197,8 | 161 658,6 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 486 877,2 | 167 020,8 | 158 197,8 | 161 658,6 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 486 877,2 | 167 020,8 | 158 197,8 | 161 658,6 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|