|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 162-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 06.03.2012 г. Красноярск N 162-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы". 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края В.П. Томенко Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 06.03.2012 N 162-р Ведомственная целевая программа "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие государственной молодежной политики | | ведомственной целевой | в Красноярском крае на 2012-2014 годы" (далее - | | программы | Программа) | |--------------------------+-----------------------------------------------------| | Наименование органа | министерство спорта, туризма и молодежной | | исполнительной власти | политики Красноярского края (далее - | | края | Министерство) | |--------------------------+-----------------------------------------------------| | Основание для разработки | постановление Правительства Красноярского края | | Программы | от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка | | | разработки, утверждения и реализации | | | ведомственных целевых программ" | |--------------------------+-----------------------------------------------------| | Цель и задачи Программы | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи | | | в интересах Красноярского края. | | | Задачи: | | | 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров | | | и движений. | | | 2. Поддержка талантливой и одаренной | | | молодежи. | | | 3. Информирование молодежи о | | | потенциальных позитивных возможностях | | | развития и занятости. | | | 4. Развитие и популяризация | | | предприимчивости и новаторства среди | | | молодежи. | | | 5. Реализация проектов, направленных на | | | вовлечение молодежи в социальную практику. | | | 6. Развитие гражданственности, толерантности, | | | патриотизма в молодежной среде. | | | 7. Развитие инфраструктуры молодежной | | | политики, совершенствование механизмов работы | | | с молодежью | |--------------------------+-----------------------------------------------------| | Целевые показатели | Доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, | | | охваченных деятельностью молодежных | | | общественных организаций, молодежных | | | движений и проектов от общей численности | | | молодежи края (увеличение с 25,1% (201853 | | | человека) в 2012 году до 32,2% (258952 человека) в | | | 2014 году); | | | количество поддержанных предпринимательских, | | | инновационных и социальных проектов, | | | реализованных молодежью (увеличение с 200 | | | проектов в 2012 году до 220 проектов в 2014 году); | | | доля муниципальных районов и городских округов | | | края, имеющих муниципальные молодежные | | | центры (увеличение с 79% в 2012 году до 85% в | | | 2014 году) | |--------------------------+-----------------------------------------------------| | Общий объем | Общий объем финансирования по Программе на | | финансирования с | 2012-2014 гг. - 945 743,1 тыс. рублей. В 2012 году | | разбивкой по годам с | объем финансирования составил 331 919,3 тыс. | | учетом всех уровней | рублей, в том числе средства краевого бюджета - | | бюджетной системы | 331 919,3 тыс. рублей, в 2013 году - 323 631,5 тыс. | | | рублей, в том числе из краевого бюджета - | | | 323 631,5 тыс. рублей; в 2014 году - 290 192,3 тыс. | | | рублей, в том числе из краевого бюджета - | | | 290 192,3 тыс. рублей | ---------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы Программы 2.1. Цели и задачи Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит от жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и благополучия. Молодежная политика является сферой, создающей уникальную формирующую и развивающую среду для человека. Через многоуровневую организационную систему формируются навыки самоорганизации молодого человека, определяющие его социальное поведение и гражданскую ответственность. Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики Министерством краевыми государственными учреждениями по работе с молодежью реализуются крупные сетевые проекты. Наиболее яркие из них: межрегиональный молодежный образовательный форум "ТИМ "Бирюса", сетевой проект "Новый фарватер", "IQ-бал", "Студенческая весна". Дальнейшая систематическая работа по развитию компетентностей осуществляется сетью учреждений по работе с молодежью, молодежными объединениями и движениями. В настоящее время в крае действует 59 молодежных центров в 47 муниципальных образованиях края. Молодежи, систематически посещающей центры - 5%, охваченной мероприятиями и проектами - 37%. В крае также действует 11 крупных краевых движений (в том числе "Патриоты", "Волонтеры", "КВН", "Экстремальный спорт", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", "Красноярские краевые студенческие отряды") и более 50 молодежных общественных организаций. Число молодежи, вовлеченной в деятельность объединений, составляет 21,6% от общей численности молодых людей в возрасте 14-30 лет. Сложившаяся в крае отраслевая система регулируется основополагающим документом - Законом Красноярского края "О государственной молодежной политике Красноярского края" от 08.12.2006 N 20-5445 и иными нормативными правовыми актами: постановление Правительства красноярского края от 15.04.2010 N 179-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноярском крае, краевыми государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью, постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики на 2011-2013 годы", постановление Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы". Приоритетные направления реализации региональной молодежной политики: 1. "Формирование актива". 2. "Поддержка и забота". 3. "Современность и развитие". 4. "Внутренние процессы молодежной политики". В рамках каждого направления решаются задачи по преодолению проблем формирования и развития потенциала молодежи, общих проблем социально-экономического развития региона, внутренних проблем сферы государственной молодежной политики. Приоритетное направление "Формирование актива" направлено на решение следующих проблем: недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации; нежелание молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Данное направление осуществляется через следующие краевые проекты: "ТИМ "Бирюса", "IQ бал", грантовый конкурс по поддержке молодежных инициатив "Красноярский молодежный Форум", краевая школа лидеров. Через реализацию направления "Поддержка и забота" муниципальными и государственными учреждениями по работе с молодежью создаются условия для поддержки, самореализации и интеграции молодежи в социально-экономические отношения. Популярность движений "Трудовые отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой студенческий отряд" (ККСО) среди молодежи обеспечена сформированной идеологией, государственной поддержкой, спрогнозированной мотивацией участия подростков и студентов. Существующая потребность в рабочих местах для несовершеннолетних в 2 раза выше, чем возможность их организации (в 2011 году: 9547 требуемых рабочих мест к 5030 организованным). Запрос молодежи на гарантированную трудовую практику в отрядах ККСО слабо поддерживается производственными отраслями края. В 2011 году из 3509 требуемых рабочих мест для участников движения только 7% от потребности было предложено в портфель вакансий при содействии министерств производственных отраслей края. Приоритетное направление "Современность и развитие", реализуемое Министерством, обеспечивает трансляцию общечеловеческих ценностей в молодежную среду через лидеров, референтных лиц, акции, PR-проекты, развитие новых современных технологий, позиционирование отрасли, как стартовой и ресурсной площадки для молодежи. Проекты этого направления: ТИМ "Бирюса", IQ бал, Молодежное правительство дублеров, Молодежный парламент, портал "МЫМОЛОДЫЕ.РФ", проекты по развитию предприимчивости среди школьников и молодежи: "Инновационный прорыв", "Инновационный конвент". Для организации качественной работы с молодежной средой требуется развитая инфраструктура, современные технологии, высококвалифицированные кадры. Приоритетное направление "Внутренние процессы молодежной политики" - развитие инфраструктуры молодежной политики, повышение доступности и качества услуг в сфере молодежной политики. В рамках данного направления развивается краевая сеть муниципальных молодежных центров, формируется единое информационное пространство отрасли, пополняется база данных молодежи. На сегодняшний день 28,6% муниципальных образований края не имеют учреждений по работе с молодежью. На уровне муниципальных образований края недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи государственной молодежной политики в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, недостаточным методическим сопровождением деятельности, неразвитой материально-технической базой муниципальных молодежных центров. Для решения указанных кадровых проблем Министерством начата работа по открытию в 2012 году бакалавриата по направлению подготовки 040-700 "Организация работы с молодежью" в КГПУ им. Астафьева, созданы отделы методической работы в подведомственных учреждениях, в 2011 году проведена первая отраслевая методическая конференция "Теория и практика организации работы с молодежью", выстраивается система профессиональной подготовки, аттестации специалистов и учреждений отрасли. В 2012 году планируется проведение межрегиональной методической смены образовательного форума ТИМ "Бирюса" для специалистов молодежной политики Сибирского федерального округа. Цель Программы: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений. 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости. 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи. 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику. 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде. 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012-2014 годы составляет 945 743,1 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования государственной молодежной политики Красноярского края. В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 331 919,3 тыс. рублей. В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 323 631,5 тыс. рублей. В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 290 192,3 тыс. рублей. Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к Программе. Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к Программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к Программе. Финансирование научно-технической и инновационной деятельности представлено в приложении N 6 к Программе. В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной деятельности Министерства, в связи с отсутствием в крае учреждений, уполномоченных заниматься научной деятельностью в области молодежной политики. Требуется изучение ситуации, поиск иных механизмов взаимодействия отрасли с наукой. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 7,8 к Программе. 2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 9 к Программе представлен план действий Министерства. В 2011 году по результатам мониторинга на предмет соответствия кадрового состава специалистов отрасли требованиям Единого квалификационного справочника выявлены нарушения. С декабря 2011 года ведется работа по приведению в соответствие наименований должностей, штатной численности специалистов и методистов краевых и муниципальных учреждений. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли молодежной политики будут определены после завершения начатых преобразований. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Расходные обязательства министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | | п/п |-----------------------------------------------------------------| финансовый | финансовый | финансовый год | планового | | | Расходные обязательства: | год 2011 год | год 2012 год | 2013 год | периода | | | (по предметам ведения края с указанием правового акта) | | | | 2014 год | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | 1 | Осуществление региональных и межмуниципальных программ и | 0,0 | 165 083,7 | 165 433,7 | 128 533,7 | | | мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункт 58 | | | | | | | пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ | | | | | | | "Об общих принципах организации законодательных | | | | | | | (представительных) и исполнительных органов государственной | | | | | | | власти субъектов Российской Федерации", статьи 4, 10, 21 Закона | | | | | | | края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной | | | | | | | политике Красноярского края", долгосрочная целевая программа | | | | | | | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" | | | | | | | на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением Правительства | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, долгосрочная целевая | | | | | | | программа "Развитие субъектов малого и среднего | | | | | | | предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы", | | | | | | | утвержденная постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | от 20.11.2010 N 577-п; долгосрочная целевая программа | | | | | | | "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы", | | | | | | | утвержденная постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | от 01.11.2011 N 663-п; Закон Красноярского края "О краевых | | | | | | | социальных грантах" от 25.05.2004. N 10-1974; долгосрочная | | | | | | | целевая программа "От массовости к мастерству" на 2011-2013 | | | | | | | годы, утвержденная постановлением Правительства | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | 2 | Участие в реализации на территории края федеральных программ | 0,0 | 166 835,6 | 158 197,8 | 161 658,6 | | | в сфере молодежной политики, содействие международным и | | | | | | | региональным связям в сфере молодежной политики (Закон | | | | | | | Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной | | | | | | | молодежной политике", подпункт 58 пункт 2 статьи 26.3 | | | | | | | Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих | | | | | | | принципах организации законодательных (представительных) и | | | | | | | исполнительных органов государственной власти субъектов | | | | | | | Российской Федерации", п. 3,4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса | | | | | | | Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2. | | | | | | | Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих | | | | | | | организациях", частью 5 статьи 4 Федерального Закона от | | | | | | | 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей 103 | | | | | | | Устава Красноярского края, постановление Правительства | | | | | | | Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении | | | | | | | порядка и условий формирования государственного задания в | | | | | | | отношении краевых государственных учреждений и финансового | | | | | | | обеспечения выполнения государственного задания", | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 | | | | | | | N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий | | | | | | | предоставления из краевого бюджета краевым государственным | | | | | | | бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не | | | | | | | связанные с финансовым обеспечением выполнения | | | | | | | государственного задания на оказание государственных услуг | | | | | | | (выполнение работ)" | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | | Итого расходов | 0,0 | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | |-----------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | Формирование доходов (по видам доходов): | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | 1 | Федеральный бюджет | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | 2 | Краевой бюджет | | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | |-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | 3 | Доходы от платной деятельности | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------| | | Итого доходов | 0,0 | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, показатели | Единица | Вес показателя | Источник | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | п/п | результатов | измерения | результативности | информации | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля молодежи, охваченных | % | | Ведомственная | 21,6 | 25,1 | 28,6 | 32,2 | | | деятельностью молодежных | | | отчетность | | | | | | | общественных организаций, | | | | | | | | | | молодежных движений и проектов от | | | | | | | | | | общей численности молодежи края | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Доля муниципальных районов и | % | | Ведомственная | 75 | 79 | 82 | 85 | | | городских округов края, имеющих | | | отчетность | | | | | | | муниципальные молодежные центры | | | | | | | | | | к общему числу муниципальных | | | | | | | | | | районов и городских округов края | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Количество поддержанных | ед. | | Ведомственная | 200 | 205 | 210 | 220 | | | предпринимательских, | | | отчетность | | | | | | | инновационных и социальных | | | | | | | | | | проектов, реализованных молодежью | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Количество молодежных | % | 0,10 | Ведомственная | 417 | 437 | 451 | 474 | | | общественных организаций, | | | отчетность | | | | | | | молодежных движений, объединений | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 5 | Количество лидеров общественных | ед. | 0,10 | Ведомственная | 700 | 1 000 | 1050 | 1100 | | | организаций, получивших поддержку | | | отчетность | | | | | | | в форме участия в федеральных | | | | | | | | | | конкурсах и проектах, стажировках, | | | | | | | | | | международных программах обмена | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Количество одаренных и | ед. | 0,06 | Ведомственная | 532 | 547 | 557 | 572 | | | талантливых молодых граждан, | | | отчетность | | | | | | | получающих поддержку | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 7 | Количество участников мероприятий | ед. | 0,02 | Ведомственная | 56 000 | 59 000 | 61 000 | 64 000 | | | по поддержке талантливой и | | | отчетность | | | | | | | одаренной молодежи | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 8 | Количество реализованных | ед. | 0,02 | Ведомственная | 220 | 225 | 228 | 230 | | | мероприятий, проектов по поддержке | | | отчетность | | | | | | | талантливой и одаренной молодежи | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9 | Доля молодежи, получающей | % | 0,06 | Ведомственная | 0,77 | 0,8 | 0,81 | 0,84 | | | информационные услуги, от общего | | | отчетность | | | | | | | количества молодежи края | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 10 | Количество освещенных проектов в | ед. | 0,04 | Ведомственная | 219 | 228 | 234 | 243 | | | сфере молодежной политики | | | отчетность | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11 | Количество зарегистрированных | ед. | 0,1 | Ведомственная | 350 | 355 | 360 | 365 | | | предпринимательских, | | | отчетность | | | | | | | инновационных и социальных | | | | | | | | | | проектов, разработанных молодежью | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 12 | Количество молодых граждан, | ед. | 0,1 | Ведомственная | 2550 | 3750 | 5000 | 5250 | | | вовлеченных в молодежные проекты | | | отчетность | | | | | | | и мероприятия, направленные на | | | | | | | | | | развитие предпринимательской, | | | | | | | | | | инновационной деятельности, | | | | | | | | | | научно-технического творчества | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13 | Количество созданных рабочих мест | чел. | 0,06 | Ведомственная | 11795 | 11900 | 12000 | 13000 | | | для несовершеннолетних, студентов | | | отчетность | | | | | | | и обучающихся в государственных | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 14 | Доля молодых граждан, находящихся | % | 0,04 | Ведомственная | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | | | в социально-опасном положении и | | | отчетность | | | | | | | трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | | | вовлеченных в молодежные проекты | | | | | | | | | | и мероприятия, от общего числа | | | | | | | | | | молодых граждан, находящихся в | | | | | | | | | | социально-опасном положении и | | | | | | | | | | трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | | | вовлеченных в молодежные проекты | | | | | | | | | | и мероприятия | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15 | Количество мероприятий | ед. | 0,05 | Ведомственная | 210 | 210 | 212 | 212 | | | патриотической и добровольческой | | | отчетность | | | | | | | направленности | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 16 | Количество молодых граждан, | чел. | 0,05 | Ведомственная | 41750 | 43700 | 45150 | 47405 | | | вовлекаемых в деятельность | | | отчетность | | | | | | | патриотических и добровольческих | | | | | | | | | | объединений | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17 | Количество муниципальных | ед. | 0,10 | Ведомственная | 56 | 59 | 61 | 64 | | | молодежных центров в | | | отчетность | | | | | | | муниципальных районах и городских | | | | | | | | | | округах Красноярского края | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 18 | Количество специалистов и | чел. | 0,02 | Ведомственная | 339 | 351 | 359 | 371 | | | методистов краевых государственных | | | отчетность | | | | | | | и муниципальных учреждений по | | | | | | | | | | работе с молодежью | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 19 | Количество специалистов и | чел. | 0,03 | Ведомственная | 210 | 210 | 210 | 210 | | | методистов муниципальных | | | отчетность | | | | | | | молодежных центров, специалистов | | | | | | | | | | органов по делам молодежи, | | | | | | | | | | повысивших квалификацию | | | | | | | | |-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------| | 20 | Численность молодых граждан, | чел. | 0,05 | Ведомственная | 22200 | 23700 | 25300 | 26800 | | | систематически посещающие | | | отчетность | | | | | | | муниципальные молодежные центры | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые | Единица | Отчетный | Текущий | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | показатели | измерения | финансовый | финансовый |------------------------+---------------------------------------------------------------| | | | | год 2011 | год 2012 | Очередной | Первый | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | финансовый | год | | | | | | | | | | | | | | | год 2013 | планового | | | | | | | | | | | | | | | | периода | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля молодежи, охваченных | % | 21,6 | 25,1 | 28,6 | 32,2 | 35, 4 | 39,10 | 39,10 | 39,50 | 39,90 | 40,00 | 40,50 | 41,00 | | | деятельностью молодежных | | | | | | | | | | | | | | | | общественных организаций, | | | | | | | | | | | | | | | | молодежных движений и | | | | | | | | | | | | | | | | проектов, от общей | | | | | | | | | | | | | | | | численности молодежи края | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Доля муниципальных | % | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | | | районов и городских округов | | | | | | | | | | | | | | | | края, имеющих | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальные молодежные | | | | | | | | | | | | | | | | центры, к общему числу | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных районов и | | | | | | | | | | | | | | | | городских округов края | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Количество поддержанных | ед. | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | | | предпринимательских, | | | | | | | | | | | | | | | | инновационных и | | | | | | | | | | | | | | | | социальных проектов, | | | | | | | | | | | | | | | | реализованных молодежью | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | | выполнения, |-------------------------------------------------------------| | | | год | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Организация участия в | 2012-2013 | 6 100,00 | | 3 050,00 | 3 050,00 | | | | международных, федеральных и | | | | | | | | | межрегиональных | | | | | | | | | интеллектуальных, | | | | | | | | | инновационных, | | | | | | | | | предпринимательских, | | | | | | | | | гражданско-патриотических и | | | | | | | | | молодежных мероприятиях | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Поддержка конкурса | 2012-2014 | 9 750,00 | | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | | | "Красноярский молодежный | | | | | | | | | форум", в рамках реализации | | | | | | | | | Закона Красноярского края | | | | | | | | | "О краевых социальных грантах" | | | | | | | | | от 25.05.2004 N 10-1974 | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 3 | Реализация международных | 2012-2013 | 3 000,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | программ обмена для лидеров | | | | | | | | | молодежных объединений | | | | | | | |-------------------------------------------------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 1 | 18 850,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 250,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация проекта "Успех в | 2012-2013 | 12 400,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | твоих руках" | | | | | | | |-------------------------------------------------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 2 | 12 400,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидии бюджетам | 2012-2013 | 1 680,00 | | 840,00 | 840,00 | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на | | | | | | | | | обеспечение доступа к | | | | | | | | | информационным ресурсам на | | | | | | | | | базе муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Субсидии бюджетам | 2012-2013 | 3 320,00 | | 1 660,00 | 1 660,00 | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на создание | | | | | | | | | единой информационной сети для | | | | | | | | | молодежи | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 3 | Изготовление единой фирменной | 2012-2013 | 6 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | продукции молодежной политики | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 4 | Изготовление краевого | 2012-2013 | 1 200,00 | | 600,00 | 600,00 | | | | телевизионного журнала "Наш | | | | | | | | | универ" | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 5 | Организация работы краевой | 2012-2013 | 2 600,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | информационной службы для | | | | | | | | | молодежи | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 6 | Подготовка молодых | 2012-2013 | 1 800,00 | | 900,00 | 900,00 | | | | журналистов, работающих в | | | | | | | | | муниципальных молодежных, | | | | | | | | | студенческих и школьных | | | | | | | | | редакциях | | | | | | | |-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 3 | | 16 600,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидия на поддержку проектов | 2012-2014 | 7 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | инновационных и (или) | | | | | | | | | экспериментальных форм работы | | | | | | | | | с молодежью на территории края | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Субсидии бюджетам | 2012-2013 | 13 600,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на развитие | | | | | | | | | направления технического | | | | | | | | | моделирования и робототехники | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 3 | Проведение фестиваля | 2012-2013 | 12 400,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | робототехники | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 4 | Мероприятия по вовлечению | 2012-2013 | 6 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | молодежи в | | | | | | | | | предпринимательскую | | | | | | | | | деятельность, в рамках | | | | | | | | | реализации мероприятий по | | | | | | | | | долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | "Развитие субъектов малого и | | | | | | | | | среднего предпринимательства в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2011-2013 | | | | | | | | | годы", утвержденной | | | | | | | | | постановлением Правительства | | | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2010 | | | | | | | | | N 577-п | | | | | | | |-------------------------------------------------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 4 | 39 500,00 | | 18 500,00 | 18 500,00 | 2 500,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация мероприятий по | 2012-2014 | 146 099,40 | | 48 699,80 | 48 699,80 | 48 699,80 | | | трудовому воспитанию | | | | | | | | | несовершеннолетних граждан в | | | | | | | | | возрасте от 14 до 17 лет | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Реализация мероприятий по | 2012-2014 | 40 050,00 | | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | | | летнему отдыху и оздоровлению | | | | | | | | | детей | | | | | | | |-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 5 | | 186 149,40 | | 62 049,80 | 62 049,80 | 62 049,80 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление субсидии | 2012-2014 | 7 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | бюджетам муниципальных | | | | | | | | | образований Красноярского края | | | | | | | | | на развитие системы | | | | | | | | | патриотического воспитания в | | | | | | | | | рамках деятельности | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Предоставление субсидии | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | бюджетам муниципальных | | | | | | | | | образований Красноярского края | | | | | | | | | на развитие добровольчества в | | | | | | | | | рамках деятельности | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 3 | Проведение краевого турнира по | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | рукопашному бою среди членов и | | | | | | | | | участников патриотических | | | | | | | | | объединений Красноярского края, | | | | | | | | | участников клубов | | | | | | | | | патриотического воспитания | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров Красноярского края | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 4 | Проведение краевого турнира по | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | пэйнтболу среди членов и | | | | | | | | | участников патриотических | | | | | | | | | объединений Красноярского края, | | | | | | | | | участников клубов | | | | | | | | | патриотического воспитания | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров Красноярского края | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 5 | Обеспечение участия членов и | 2012-2014 | 2 895,00 | | 965,00 | 965,00 | 965,00 | | | участников патриотических | | | | | | | | | объединений Красноярского края, | | | | | | | | | участников клубов | | | | | | | | | патриотического воспитания | | | | | | | | | муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров Красноярского края во | | | | | | | | | Всероссийской акции "Вахта | | | | | | | | | памяти" | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 6 | Проведение патриотических | 2012-2014 | 5 400,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | акций в дни официальных | | | | | | | | | государственных и краевых | | | | | | | | | праздников | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 7 | Организация и проведение | 2012-2014 | 480,00 | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | семинаров по развитию | | | | | | | | | добровольчества в Красноярском | | | | | | | | | крае | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 8 | Организация деятельности по | 2012-2014 | 2 700,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | созданию интернет-ресурса | | | | | | | | | "Карта социальных потребностей" | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 9 | Проведение церемонии | 2012-2014 | 1 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | награждения "Доброволец | | | | | | | | | Красноярского края" в рамках | | | | | | | | | празднования и социального | | | | | | | | | развития Международного дня | | | | | | | | | добровольцев во имя | | | | | | | | | экономического и социального | | | | | | | | | развития | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 10 | Поддержка конкурса | 2012-2014 | 451,50 | | 150,50 | 150,50 | 150,50 | | | медиагрантов на реализацию | | | | | | | | | информационных проектов для | | | | | | | | | молодежных и детских | | | | | | | | | объединений по взаимодействию | | | | | | | | | с редакциями средств массовой | | | | | | | | | информации в целях размещения | | | | | | | | | материалов, направленных на | | | | | | | | | профилактику негативных | | | | | | | | | проявлений в молодежной среде в | | | | | | | | | рамках реализации Закона | | | | | | | | | Красноярского края "О краевых | | | | | | | | | социальных грантах" от | | | | | | | | | 25.05.2004. N 10-1974 | | | | | | | |-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 6 | | 25 426,50 | | 8 475,50 | 8 475,50 | 8 475,50 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Cубсидия бюджетам | 2012-2014 | 150 775,20 | | 50 258,40 | 50 258,40 | 50 258,40 | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на поддержку | | | | | | | | | деятельности муниципальных | | | | | | | | | молодежных центров | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Cубсидий бюджетам | 2012-2014 | 6 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | муниципальных образований | | | | | | | | | Красноярского края на | | | | | | | | | реализацию молодежной | | | | | | | | | политики | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 3 | Проведение краевого конкурса | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | среди муниципальных | | | | | | | | | учреждений по работе с | | | | | | | | | молодежью на определение | | | | | | | | | лучшего муниципального | | | | | | | | | молодежного центра | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 4 | Проведение краевого конкурса | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | профессионального мастерства | | | | | | | | | работников сферы молодежной | | | | | | | | | политики | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 5 | Организация курсов повышения | 2012-2013 | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | квалификации для специалистов | | | | | | | | | органов и учреждений | | | | | | | | | молодежной политики | | | | | | | | | муниципальных образований края | | | | | | | |-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Итого по задаче 7 | | 159 775,20 | | 53 758,40 | 53 758,40 | 52 258,40 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумма нераспределенных расходов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление субсидий | 2012-2014 | 136 623,20 | | 42 496,60 | 46 679,50 | 47 447,10 | | | краевым государственным | | | | | | | | | бюджетным учреждениям в | | | | | | | | | сфере молодежной политики на | | | | | | | | | выполнение государственного | | | | | | | | | задания | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 2 | Предоставление субсидий на | 2012-2014 | 2 043,00 | | 681,00 | 681,00 | 681,00 | | | иные цели краевым | | | | | | | | | государственным бюджетным | | | | | | | | | учреждениям в сфере молодежной | | | | | | | | | политики | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 3 | Разработка проектно-сметной | 2 013,00 | 350,00 | | | 350,00 | | | | документации на устройство | | | | | | | | | внешнего пандуса | | | | | | | |------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | 4 | Предоставление субсидии на | 2012-2014 | 348 025,80 | | 123 658,00 | 110 837,30 | 113 530,50 | | | выполнение государственного | | | | | | | | | задания краевому | | | | | | | | | государственному автономному | | | | | | | | | учреждению "Центр молодежных | | | | | | | | | инициатив "Форум" | | | | | | | |-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------| | Всего по ведомственной целевой | 2012-2014 | 945 743,10 | | 331 919,30 | 323 631,50 | 290 192,30 | | программе | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 а к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | с указанием мощности и | стоимости |-----------------------------------------------------------------| | | годов строительства | строительства в | отчетный | текущий | очередной | первый год | по годам до | | | | ценах контракта | финансовый | финансовый | финансовый | планового | ввода | | | | | год | год 2012 | год 2013 | периода | объекта | | | | | 2011 | | | 2014 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | | | | | | | | |------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | | | | | | | | |------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | | | | | | | | |------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |--------------------------------------------------------------------| | | всего | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год 2011 | год 2012 | периода | периода | | | | | | 2013 | 2015 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | Всего | 945 743,1 | 0,0 | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | краевой бюджет | 945 743,1 | | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | в том числе внебюджетные | 0,0 | | | | | | источники | | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | из них: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | капитальные вложения | 2 043,0 | 0,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | краевой бюджет | 2 043,0 | | 681,0 | 681,0 | 681,0 | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | внебюджетные источники | | | | | | |--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 год | 2014 | Оценка | | | | год | год | | год | эффекта от | | | | | | | | реализации | | | | | | | | мероприятий | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидия на поддержку проектов | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Победителями конкурса являются | | | инновационных и (или) | | | | | муниципальные образования, | | | экспериментальных форм работы с | | | | | внедряющие современные социальные | | | молодежью на территории края | | | | | технологии, ранее не применявшиеся в | | | | | | | | работе с молодежью на территории | | | | | | | | края. По результатам конкурса | | | | | | | | определяются не более 5 проектов- | | | | | | | | победителей. Технологии описываются | | | | | | | | и транслируются по территории края | |-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------| | 2 | Субсидии бюджетам муниципальных | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 0,0 | Количество получателей субсидий не | | | образований Красноярского края на | | | | | менее 17 муниципальных молодежных | | | развитие направления технического | | | | | центров. Субсидии направлены на | | | моделирования и робототехники | | | | | организацию клубов технического | | | | | | | | моделирования и робототехники с | | | | | | | | целью развития интереса молодежи к | | | | | | | | научно-техническому творчеству, | | | | | | | | вовлечения молодежи в | | | | | | | | исследовательскую и инновационную | | | | | | | | деятельность. Количество молодых | | | | | | | | граждан, постоянно посещающих | | | | | | | | клубы (кружки) по робототехнике и | | | | | | | | научно-технического творчества | | | | | | | | муниципальных молодежных центров, | | | | | | | | ежегодно - 250 человек в каждом | | | | | | | | кружке (клубе). | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------| | 3 | Проведение фестиваля робототехники | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | Фестиваль направлен на создание | | | | | | | | привлекательного имиджа занятий | | | | | | | | научно-техническим творчеством и | | | | | | | | инновационными разработками, | | | | | | | | необходимыми экономике края. | | | | | | | | Количество участников Сибирского | | | | | | | | робототехнического фестиваля - | | | | | | | | ежегодно не менее 3 500 человек | |-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------| | 4 | Реализация мероприятий по | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | Мероприятия направлены на | | | долгосрочной целевой программе | | | | | формирование положительного | | | "Развитие субъектов малого и среднего | | | | | имиджа предпринимателя в | | | предпринимательства в Красноярском | | | | | молодежной среде. Количество | | | крае" на 2011-2013 годы", утвержденной | | | | | участников - 250 чел. | | | постановлением Правительства | | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2010 | | | | | | | | N 577-п | | | | | | |-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------| | | Итого по программе | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый | планового | планового | | | | год 2012 | периода 2013 | периода | | | | | | 2014 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 945 743,1 | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 200 Расходы | 945 743,1 | 331 919,3 | 323 631,5 | 290 192,3 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | в т. ч. капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 226 Прочие услуги | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 743 666,4 | 261 460,4 | 253 172,6 | 229 033,4 | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 743 666,4 | 261 460,4 | 253 172,6 | 229 033,4 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 191 875,2 | 67 058,4 | 67 058,4 | 57 758,4 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | населению | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 290 Прочие расходы | 9 750,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средств | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | активов | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | государственного управления | | финансовый | планового | планового | | | | год 2012 | периода | периода | | | | | 2013 | 2014 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных | 18 850,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 3 250,0 | | лидеров и движений" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 18 850,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 3 250,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 9 100,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 9 100,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 9 750,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | | молодежи" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 12 400,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 3 "Информирование молодежи о | 16 600,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | | потенциальных позитивных возможностях | | | | | | развития и занятости" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 16 600,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 11 600,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 11 600,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 4 "Развитие и популяризация | 39 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | | предприимчивости и новаторства среди | | | | | | молодежи" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 39 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 2 500,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 18 400,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 18 400,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 21 100,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | 2 500,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 5 "Реализация проектов, направленных на | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | | вовлечение молодежи в социальную практику" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 186 149,4 | 62 049,8 | 62 049,8 | 62 049,8 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 6 "Развитие гражданственности, | 25 426,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | | толерантности, патриотизма в молодежной | | | | | | среде" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 25 426,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | 8 475,5 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 451,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 15 975,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 15 975,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | 5 325,0 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Задача 7 "Развитие инфраструктуры молодежной | 159 775,2 | 53 758,4 | 53 758,4 | 52 258,4 | | политики, совершенствование механизмов | | | | | | работы с молодежью" | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 159 775,2 | 53 758,4 | 53 758,4 | 52 258,4 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 156 775,2 | 52 258,4 | 52 258,4 | 52 258,4 | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | Сумма нераспределенных расходов | 487 042,0 | 166 835,6 | 158 547,8 | 161 658,6 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 487 042,0 | 166 835,6 | 158 547,8 | 161 658,6 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 487 042,0 | 166 835,6 | 158 547,8 | 161 658,6 | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 487 042,0 | 166 835,6 | 158 547,8 | 161 658,6 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 0,0 | | | | | системы Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0 | | | | | активов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | | | | | запасов | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | кредитам | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|