Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 162-р

Документ имеет не последнюю редакцию.
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


06.03.2012                   г. Красноярск                     N 162-р


     1. В соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского  края,
постановлением  Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п
"Об  утверждении  Порядка   разработки,   утверждения   и   реализации
ведомственных   целевых   программ"  утвердить  ведомственную  целевую
программу "Развитие государственной молодежной политики  Красноярского
края на 2012-2014 годы".
     2. Опубликовать  распоряжение  в   "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края                                        В.П. Томенко


                                                      Приложение
                                                      к распоряжению Правительства
                                                      Красноярского края
                                                      от 06.03.2012 N 162-р

                         Ведомственная целевая программа
       "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на
                                 2012-2014 годы"

                                    1. Паспорт
                         ведомственной целевой программы

----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование             | "Развитие государственной молодежной политики       |
| ведомственной целевой    | в Красноярском крае на 2012-2014 годы" (далее -     |
| программы                | Программа)                                          |
|--------------------------+-----------------------------------------------------|
| Наименование органа      | министерство спорта, туризма и молодежной           |
| исполнительной власти    | политики Красноярского края (далее -                |
| края                     | Министерство)                                       |
|--------------------------+-----------------------------------------------------|
| Основание для разработки | постановление Правительства Красноярского края      |
| Программы                | от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка       |
|                          | разработки, утверждения и реализации                |
|                          | ведомственных целевых программ"                     |
|--------------------------+-----------------------------------------------------|
| Цель и задачи Программы  | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи     |
|                          | в интересах Красноярского края.                     |
|                          | Задачи:                                             |
|                          |    1.  Поддержка и развитие молодежных лидеров      |
|                          | и движений.                                         |
|                          |    2.  Поддержка талантливой и одаренной            |
|                          | молодежи.                                           |
|                          |    3.  Информирование молодежи о                    |
|                          | потенциальных позитивных возможностях               |
|                          | развития и занятости.                               |
|                          |    4.  Развитие и популяризация                     |
|                          | предприимчивости и новаторства среди                |
|                          | молодежи.                                           |
|                          |    5.  Реализация проектов, направленных на         |
|                          | вовлечение молодежи в социальную практику.          |
|                          |    6.  Развитие гражданственности, толерантности,   |
|                          | патриотизма в молодежной среде.                     |
|                          |    7.  Развитие инфраструктуры молодежной           |
|                          | политики, совершенствование механизмов работы       |
|                          | с молодежью                                         |
|--------------------------+-----------------------------------------------------|
| Целевые показатели       | Доля молодых людей в возрасте 14-30 лет,            |
|                          | охваченных деятельностью молодежных                 |
|                          | общественных организаций, молодежных                |
|                          | движений и проектов от общей численности            |
|                          | молодежи края (увеличение с 25,1% (201853           |
|                          | человека) в 2012 году до 32,2% (258952 человека) в  |
|                          | 2014 году);                                         |
|                          | количество поддержанных предпринимательских,        |
|                          | инновационных и социальных проектов,                |
|                          | реализованных молодежью (увеличение с 200           |
|                          | проектов в 2012 году до 220 проектов в 2014 году);  |
|                          | доля муниципальных районов и городских округов      |
|                          | края, имеющих муниципальные молодежные              |
|                          | центры (увеличение с 79% в 2012 году до 85% в       |
|                          | 2014 году)                                          |
|--------------------------+-----------------------------------------------------|
| Общий объем              | Общий объем финансирования по Программе на          |
| финансирования с         | 2012-2014 гг. - 945 743,1 тыс. рублей. В 2012 году  |
| разбивкой по годам с     | объем финансирования составил 331 919,3 тыс.        |
| учетом всех уровней      | рублей, в том числе средства краевого бюджета -     |
| бюджетной системы        | 331 919,3 тыс. рублей, в 2013 году - 323 631,5 тыс. |
|                          | рублей, в том числе из краевого бюджета -           |
|                          | 323 631,5 тыс. рублей; в 2014 году - 290 192,3 тыс. |
|                          | рублей, в том числе из краевого бюджета -           |
|                          | 290 192,3 тыс. рублей                               |
----------------------------------------------------------------------------------

                    2. Основные разделы Программы

                          2.1. Цели и задачи

     Молодежь в  значительной  части обладает тем уровнем мобильности,
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от
других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит
от жизненной позиции,  социального и профессионального самоопределения
молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и
благополучия.   Молодежная   политика   является   сферой,   создающей
уникальную   формирующую  и  развивающую  среду  для  человека.  Через
многоуровневую    организационную    систему    формируются     навыки
самоорганизации   молодого   человека,   определяющие  его  социальное
поведение и гражданскую ответственность.
     Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики
Министерством  краевыми  государственными  учреждениями  по  работе  с
молодежью реализуются крупные сетевые проекты.  Наиболее яркие из них:
межрегиональный  молодежный  образовательный  форум   "ТИМ   "Бирюса",
сетевой  проект  "Новый  фарватер",  "IQ-бал",  "Студенческая  весна".
Дальнейшая  систематическая   работа   по   развитию   компетентностей
осуществляется  сетью  учреждений  по работе с молодежью,  молодежными
объединениями и движениями.
     В настоящее  время  в  крае  действует 59 молодежных центров в 47
муниципальных образованиях края.  Молодежи,  систематически посещающей
центры - 5%,  охваченной мероприятиями и проектами - 37%. В крае также
действует  11  крупных  краевых  движений  (в  том  числе  "Патриоты",
"Волонтеры",  "КВН",  "Экстремальный спорт", "Молодежное правительство
дублеров",  "Молодежный парламент", "Красноярские краевые студенческие
отряды")   и  более  50  молодежных  общественных  организаций.  Число
молодежи,  вовлеченной в деятельность объединений, составляет 21,6% от
общей численности молодых людей в возрасте 14-30 лет.
     Сложившаяся в    крае     отраслевая     система     регулируется
основополагающим   документом   -   Законом   Красноярского   края  "О
государственной молодежной политике Красноярского края" от  08.12.2006
N   20-5445  и  иными  нормативными  правовыми  актами:  постановление
Правительства красноярского края от 15.04.2010 N 179-п "Об утверждении
нормативов  минимальной  обеспеченности  граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30  лет,
проживающих   в   Красноярском   крае,   краевыми  государственными  и
муниципальными  учреждениями  по  работе  с  молодежью,  постановление
Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в  сфере
молодежной  политики  на 2011-2013 годы",  постановление Правительства
Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении  долгосрочной
целевой  программы  "Патриотическое  воспитание молодежи" на 2012-2014
годы".
     Приоритетные направления   реализации   региональной   молодежной
политики:
     1. "Формирование актива".
     2. "Поддержка и забота".
     3. "Современность и развитие".
     4. "Внутренние процессы молодежной политики".
     В рамках  каждого  направления  решаются  задачи  по  преодолению
проблем формирования и развития  потенциала  молодежи,  общих  проблем
социально-экономического  развития  региона,  внутренних проблем сферы
государственной молодежной политики.
     Приоритетное направление   "Формирование  актива"  направлено  на
решение следующих  проблем:  недостаточная  социальная  и  гражданская
активность молодежи,  иждивенческая и пассивная позиция,  отсутствие у
молодежи навыков командной  работы,  самоуправления,  самоорганизации;
нежелание  молодежи  брать  ответственность за существующую ситуацию в
обществе,  свое поведение.  Данное  направление  осуществляется  через
следующие краевые проекты:  "ТИМ "Бирюса", "IQ бал", грантовый конкурс
по поддержке молодежных  инициатив  "Красноярский  молодежный  Форум",
краевая школа лидеров.
     Через реализацию направления "Поддержка и забота"  муниципальными
и  государственными  учреждениями  по  работе  с  молодежью  создаются
условия  для  поддержки,  самореализации  и  интеграции   молодежи   в
социально-экономические  отношения.  Популярность  движений  "Трудовые
отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой  студенческий  отряд"
(ККСО)    среди   молодежи   обеспечена   сформированной   идеологией,
государственной  поддержкой,  спрогнозированной   мотивацией   участия
подростков и студентов.  Существующая потребность в рабочих местах для
несовершеннолетних в 2 раза выше,  чем возможность их  организации  (в
2011 году:  9547 требуемых рабочих мест к 5030 организованным). Запрос
молодежи на гарантированную трудовую практику  в  отрядах  ККСО  слабо
поддерживается  производственными отраслями края.  В 2011 году из 3509
требуемых  рабочих  мест  для  участников  движения   только   7%   от
потребности   было  предложено  в  портфель  вакансий  при  содействии
министерств производственных отраслей края.
     Приоритетное направление "Современность и развитие",  реализуемое
Министерством,  обеспечивает трансляцию общечеловеческих  ценностей  в
молодежную среду через лидеров,  референтных лиц,  акции,  PR-проекты,
развитие новых современных технологий,  позиционирование отрасли,  как
стартовой   и   ресурсной   площадки   для   молодежи.  Проекты  этого
направления:  ТИМ "Бирюса", IQ бал, Молодежное правительство дублеров,
Молодежный  парламент,  портал  "МЫМОЛОДЫЕ.РФ",  проекты  по  развитию
предприимчивости среди школьников и молодежи:  "Инновационный прорыв",
"Инновационный конвент".
     Для организации качественной работы с молодежной средой требуется
развитая         инфраструктура,        современные        технологии,
высококвалифицированные кадры.  Приоритетное  направление  "Внутренние
процессы  молодежной  политики"  -  развитие инфраструктуры молодежной
политики,  повышение доступности и качества услуг в  сфере  молодежной
политики.  В  рамках  данного  направления  развивается  краевая  сеть
муниципальных молодежных центров,  формируется  единое  информационное
пространство отрасли, пополняется база данных молодежи.
     На сегодняшний день 28,6% муниципальных образований края не имеют
учреждений по работе с молодежью.  На уровне муниципальных образований
края  недостаточно  эффективно   реализуются   стратегические   задачи
государственной   молодежной   политики  в  связи  с  несформированной
кадровой политикой отрасли,  недостаточным методическим сопровождением
деятельности,  неразвитой  материально-технической базой муниципальных
молодежных центров.
     Для решения   указанных  кадровых  проблем  Министерством  начата
работа по открытию в 2012 году бакалавриата по направлению  подготовки
040-700 "Организация работы с молодежью" в КГПУ им. Астафьева, созданы
отделы методической работы в подведомственных учреждениях, в 2011 году
проведена   первая   отраслевая  методическая  конференция  "Теория  и
практика  организации  работы  с  молодежью",  выстраивается   система
профессиональной  подготовки,  аттестации  специалистов  и  учреждений
отрасли.  В   2012   году   планируется   проведение   межрегиональной
методической   смены   образовательного   форума   ТИМ   "Бирюса"  для
специалистов молодежной политики Сибирского федерального округа.
     Цель Программы:  развитие  и  реализация  потенциала  молодежи  в
интересах Красноярского края.
     Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решение следующих
задач:
     1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений.
     2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.
     3. Информирование    молодежи    о    потенциальных    позитивных
возможностях развития и занятости.
     4. Развитие  и популяризация предприимчивости и новаторства среди
молодежи.
     5. Реализация  проектов,  направленных  на  вовлечение молодежи в
социальную практику.
     6. Развитие   гражданственности,   толерантности,  патриотизма  в
молодежной среде.
     7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование
механизмов работы с молодежью.

         2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

     Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012-2014  годы
составляет  945  743,1  тыс.  рублей,  что  соответствует формированию
доходов  по  источникам  финансирования   государственной   молодежной
политики Красноярского края.
     В 2012 году весь  объем  расходных  обязательств  составляет  331
919,3 тыс. рублей.
     В 2013 году весь  объем  расходных  обязательств  составляет  323
631,5 тыс. рублей.
     В 2014 году весь  объем  расходных  обязательств  составляет  290
192,3 тыс. рублей.
     Расходные обязательства  Министерства  и   формирование   доходов
представлены в приложении N 1 к Программе.

               2.3. Планируемые результаты деятельности

     Цели, целевые  показатели,  задачи,  показатели  результативности
представлены в приложении N 2 к Программе.
     Целевые показатели   на   долгосрочный   период   представлены  в
приложении N 3 к Программе.


                2.4. Распределение расходов по целям,
                   задачам и мероприятиям Программы

     Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам
и мероприятиям Программы представлено в приложении N 4 к Программе.
     Распределение планируемых  объемов  финансирования  Программы  по
источникам   и   направлениям   расходования  средств  представлено  в
приложении N 5 к Программе.
     Финансирование научно-технической  и  инновационной  деятельности
представлено в приложении N 6 к Программе.
     В планируемом   периоде   не   предусмотрено   финансирование  на
реализацию научной деятельности Министерства,  в связи с отсутствием в
крае  учреждений,  уполномоченных  заниматься  научной деятельностью в
области молодежной политики.  Требуется изучение ситуации,  поиск иных
механизмов взаимодействия отрасли с наукой.
     Распределение планируемых  объемов  финансирования  Программы  по
кодам   классификации  операций  сектора  государственного  управления
представлено в приложениях N 7,8 к Программе.

2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий
                     на очередной финансовый год

     Для достижения  планируемых  целевых  показателей  и  показателей
результативности  в  приложении  N  9  к  Программе  представлен  план
действий Министерства.
     В 2011 году по результатам мониторинга  на  предмет  соответствия
кадрового    состава    специалистов   отрасли   требованиям   Единого
квалификационного справочника выявлены нарушения.  С декабря 2011 года
ведется  работа  по приведению в соответствие наименований должностей,
штатной численности специалистов и методистов краевых и  муниципальных
учреждений.   Показатели,   характеризующие   потребность  в  кадровом
потенциале по  отрасли  молодежной  политики  будут  определены  после
завершения начатых преобразований.
                                                                                                                               
                                                                                                 Приложение N 1 к ведомственной
                                                                                                 целевой программе "Развитие
                                                                                                 государственной молодежной политики
                                                                                                 Красноярского края на 2012-2014 годы"

                   Расходные обязательства министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и                              
                                                         формирование доходов                                                                                                         

                                                                                                                           тыс. рублей
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование                                                    | Отчетный     | Текущий      | Очередной      | Первый год  |
| п/п |-----------------------------------------------------------------| финансовый   | финансовый   | финансовый год | планового   |
|     | Расходные обязательства:                                        | год 2011 год | год 2012 год | 2013 год       | периода     |
|     | (по предметам ведения края с указанием правового акта)          |              |              |                | 2014 год    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1   | 2                                                               | 3            | 4            | 5              | 6           |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
| 1   | Осуществление региональных и межмуниципальных программ и        | 0,0          | 165 083,7    | 165 433,7      | 128 533,7   |
|     | мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункт 58         |              |              |                |             |
|     | пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ |              |              |                |             |
|     | "Об общих принципах организации законодательных                 |              |              |                |             |
|     | (представительных) и исполнительных органов государственной     |              |              |                |             |
|     | власти субъектов Российской Федерации", статьи 4, 10, 21 Закона |              |              |                |             |
|     | края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной      |              |              |                |             |
|     | политике Красноярского края", долгосрочная целевая программа    |              |              |                |             |
|     | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики"     |              |              |                |             |
|     | на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением Правительства   |              |              |                |             |
|     | Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, долгосрочная целевая  |              |              |                |             |
|     | программа "Развитие субъектов малого и среднего                 |              |              |                |             |
|     | предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы",    |              |              |                |             |
|     | утвержденная постановлением Правительства Красноярского края    |              |              |                |             |
|     | от 20.11.2010 N 577-п; долгосрочная целевая программа           |              |              |                |             |
|     | "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы",        |              |              |                |             |
|     | утвержденная постановлением Правительства Красноярского края    |              |              |                |             |
|     | от 01.11.2011 N 663-п; Закон Красноярского края "О краевых      |              |              |                |             |
|     | социальных грантах" от 25.05.2004. N 10-1974; долгосрочная      |              |              |                |             |
|     | целевая программа "От массовости к мастерству" на 2011-2013     |              |              |                |             |
|     | годы, утвержденная постановлением Правительства                 |              |              |                |             |
|     | Красноярского края от 20.11.2010 N 575-п                        |              |              |                |             |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
| 2   | Участие в реализации на территории края федеральных программ    | 0,0          | 166 835,6    | 158 197,8      | 161 658,6   |
|     | в сфере молодежной политики, содействие международным и         |              |              |                |             |
|     | региональным связям в сфере молодежной политики (Закон          |              |              |                |             |
|     | Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной   |              |              |                |             |
|     | молодежной политике", подпункт 58 пункт 2 статьи 26.3           |              |              |                |             |
|     | Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих            |              |              |                |             |
|     | принципах организации законодательных (представительных) и      |              |              |                |             |
|     | исполнительных органов государственной власти субъектов         |              |              |                |             |
|     | Российской Федерации", п. 3,4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса   |              |              |                |             |
|     | Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2.         |              |              |                |             |
|     | Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих      |              |              |                |             |
|     | организациях", частью 5 статьи 4 Федерального Закона от         |              |              |                |             |
|     | 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей 103    |              |              |                |             |
|     | Устава Красноярского края, постановление Правительства          |              |              |                |             |
|     | Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении         |              |              |                |             |
|     | порядка и условий формирования государственного задания в       |              |              |                |             |
|     | отношении краевых государственных учреждений и финансового      |              |              |                |             |
|     | обеспечения выполнения государственного задания",               |              |              |                |             |
|     | постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011    |              |              |                |             |
|     | N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий    |              |              |                |             |
|     | предоставления из краевого бюджета краевым государственным      |              |              |                |             |
|     | бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не         |              |              |                |             |
|     | связанные с финансовым обеспечением выполнения                  |              |              |                |             |
|     | государственного задания на оказание государственных услуг      |              |              |                |             |
|     | (выполнение работ)"                                             |              |              |                |             |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
|     | Итого расходов                                                  | 0,0          | 331 919,3    | 323 631,5      | 290 192,3   |
|-----------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
| Формирование доходов (по видам доходов):                              |              |              |                |             |
|                                                                       |              |              |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
| 1   | Федеральный бюджет                                              |              |              |                |             |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
| 2   | Краевой бюджет                                                  |              | 331 919,3    | 323 631,5      | 290 192,3   |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
| 3   | Доходы от платной деятельности                                  |              |              |                |             |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+-------------|
|     | Итого доходов                                                   | 0,0          | 331 919,3    | 323 631,5      | 290 192,3   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                         Приложение N 2 к ведомственной целевой
                                                                                         программе "Развитие государственной
                                                                                         молодежной политики Красноярского
                                                                                         края на 2012-2014 годы"

                                                                                                                      
                                 Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности                                                       

                                                                                                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи, показатели           | Единица   | Вес показателя   | Источник      | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| п/п | результатов                        | измерения | результативности | информации    |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1   | 2                                  | 3         | 4                | 5             | 6      | 7      | 8      | 9      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Доля молодежи, охваченных          | %         |                  | Ведомственная | 21,6   | 25,1   | 28,6   | 32,2   |
|     | деятельностью молодежных           |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | общественных организаций,          |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | молодежных движений и проектов от  |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | общей численности молодежи края    |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 2   | Доля муниципальных районов и       | %         |                  | Ведомственная | 75     | 79     | 82     | 85     |
|     | городских округов края, имеющих    |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | муниципальные молодежные центры    |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | к общему числу муниципальных       |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | районов и городских округов края   |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 3   | Количество поддержанных            | ед.       |                  | Ведомственная | 200    | 205    | 210    | 220    |
|     | предпринимательских,               |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | инновационных и социальных         |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | проектов, реализованных молодежью  |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Количество молодежных              | %         | 0,10             | Ведомственная | 417    | 437    | 451    | 474    |
|     | общественных организаций,          |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | молодежных движений, объединений   |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 5   | Количество лидеров общественных    | ед.       | 0,10             | Ведомственная | 700    | 1 000  | 1050   | 1100   |
|     | организаций, получивших поддержку  |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | в форме участия в федеральных      |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | конкурсах и проектах, стажировках, |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | международных программах обмена    |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Количество одаренных и             | ед.       | 0,06             | Ведомственная | 532    | 547    | 557    | 572    |
|     | талантливых молодых граждан,       |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | получающих поддержку               |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 7   | Количество участников мероприятий  | ед.       | 0,02             | Ведомственная | 56 000 | 59 000 | 61 000 | 64 000 |
|     | по поддержке талантливой и         |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | одаренной молодежи                 |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 8   | Количество реализованных           | ед.       | 0,02             | Ведомственная | 220    | 225    | 228    | 230    |
|     | мероприятий, проектов по поддержке |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | талантливой и одаренной молодежи   |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Доля молодежи, получающей          | %         | 0,06             | Ведомственная | 0,77   | 0,8    | 0,81   | 0,84   |
|     | информационные услуги, от общего   |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | количества молодежи края           |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 10  | Количество освещенных проектов в   | ед.       | 0,04             | Ведомственная | 219    | 228    | 234    | 243    |
|     | сфере молодежной политики          |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Количество зарегистрированных      | ед.       | 0,1              | Ведомственная | 350    | 355    | 360    | 365    |
|     | предпринимательских,               |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | инновационных и социальных         |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | проектов, разработанных молодежью  |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 12  | Количество молодых граждан,        | ед.       | 0,1              | Ведомственная | 2550   | 3750   | 5000   | 5250   |
|     | вовлеченных в молодежные проекты   |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | и мероприятия, направленные на     |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | развитие предпринимательской,      |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | инновационной деятельности,        |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | научно-технического творчества     |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Количество созданных рабочих мест  | чел.      | 0,06             | Ведомственная | 11795  | 11900  | 12000  | 13000  |
|     | для несовершеннолетних, студентов  |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | и обучающихся в государственных    |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | образовательных учреждениях        |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | профессионального образования      |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 14  | Доля молодых граждан, находящихся  | %         | 0,04             | Ведомственная | 0,7    | 1      | 1,2    | 1,4    |
|     | в социально-опасном положении и    |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | трудной жизненной ситуации,        |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | вовлеченных в молодежные проекты   |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | и мероприятия, от общего числа     |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | молодых граждан, находящихся в     |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | социально-опасном положении и      |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | трудной жизненной ситуации,        |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | вовлеченных в молодежные проекты   |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | и мероприятия                      |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | Количество мероприятий             | ед.       | 0,05             | Ведомственная | 210    | 210    | 212    | 212    |
|     | патриотической и добровольческой   |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | направленности                     |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 16  | Количество молодых граждан,        | чел.      | 0,05             | Ведомственная | 41750  | 43700  | 45150  | 47405  |
|     | вовлекаемых в деятельность         |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | патриотических и добровольческих   |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | объединений                        |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Количество муниципальных           | ед.       | 0,10             | Ведомственная | 56     | 59     | 61     | 64     |
|     | молодежных центров в               |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | муниципальных районах и городских  |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | округах Красноярского края         |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 18  | Количество специалистов и          | чел.      | 0,02             | Ведомственная | 339    | 351    | 359    | 371    |
|     | методистов краевых государственных |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | и муниципальных учреждений по      |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | работе с молодежью                 |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 19  | Количество специалистов и          | чел.      | 0,03             | Ведомственная | 210    | 210    | 210    | 210    |
|     | методистов муниципальных           |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | молодежных центров, специалистов   |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | органов по делам молодежи,         |           |                  |               |        |        |        |        |
|     | повысивших квалификацию            |           |                  |               |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------|
| 20  | Численность молодых граждан,       | чел.      | 0,05             | Ведомственная | 22200  | 23700  | 25300  | 26800  |
|     | систематически посещающие          |           |                  | отчетность    |        |        |        |        |
|     | муниципальные молодежные центры    |           |                  |               |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         Приложение N 3 к ведомственной
                                                                                                                         целевой программе "Развитие государственной
                                                                                                                         молодежной политики Красноярского
                                                                                                                         края на 2012-2014 годы"
                                                                                                                                                                    
                                                             Целевые показатели на долгосрочный период                                                                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цель, целевые               | Единица   | Отчетный   | Текущий    | Плановый период        | Долгосрочный период по годам                                  |
| п/п | показатели                  | измерения | финансовый | финансовый |------------------------+---------------------------------------------------------------|
|     |                             |           | год 2011   | год 2012   | Очередной  | Первый    | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|     |                             |           |            |            | финансовый | год       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                             |           |            |            | год 2013   | планового |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                             |           |            |            |            | периода   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                             |           |            |            |            | 2014      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края.                                                                            |
|     |                                                                                                                                                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Доля молодежи, охваченных   | %         | 21,6       | 25,1       | 28,6       | 32,2      | 35, 4 | 39,10 | 39,10 | 39,50 | 39,90 | 40,00 | 40,50 | 41,00 |
|     | деятельностью молодежных    |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | общественных организаций,   |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | молодежных движений и       |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | проектов, от общей          |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | численности молодежи края   |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2   | Доля муниципальных          | %         | 75         | 79         | 82         | 85        | 87    | 88    | 88    | 89    | 90    | 91    | 92    | 93    |
|     | районов и городских округов |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | края, имеющих               |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | муниципальные молодежные    |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | центры, к общему числу      |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | муниципальных районов и     |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | городских округов края      |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3   | Количество поддержанных     | ед.       | 200        | 200        | 210        | 220       | 230   | 235   | 240   | 245   | 250   | 255   | 260   | 265   |
|     | предпринимательских,        |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | инновационных и             |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | социальных проектов,        |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | реализованных молодежью     |           |            |            |            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Приложение N 4
                                                                                      к ведомственной целевой программе
                                                                                      "Развитие государственной
                                                                                      молодежной политики Красноярского
                                                                                      края на 2012-2014 годы"


                           Распределение планируемых расходов министерства спорта, туризма и
                              молодежной политики Красноярского края по целям, задачам и
                        мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие государственной
                               молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Цели, задачи, мероприятия        | Срок        | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей       |
| п/п  |                                  | выполнения, |-------------------------------------------------------------|
|      |                                  | год         | всего     | 2011     | 2012       | 2013       | 2014       |
|      |                                  |             |           |          |            |            |            |
|      |                                  |             |           |          |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1    | 2                                | 3           | 4          | 5       | 6          | 7          | 8          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края.                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Организация участия в            | 2012-2013   | 6 100,00   |         | 3 050,00   | 3 050,00   |            |
|      | международных, федеральных и     |             |            |         |            |            |            |
|      | межрегиональных                  |             |            |         |            |            |            |
|      | интеллектуальных,                |             |            |         |            |            |            |
|      | инновационных,                   |             |            |         |            |            |            |
|      | предпринимательских,             |             |            |         |            |            |            |
|      | гражданско-патриотических и      |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежных мероприятиях          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Поддержка конкурса               | 2012-2014   | 9 750,00   |         | 3 250,00   | 3 250,00   | 3 250,00   |
|      | "Красноярский молодежный         |             |            |         |            |            |            |
|      | форум", в рамках реализации      |             |            |         |            |            |            |
|      | Закона Красноярского края        |             |            |         |            |            |            |
|      | "О краевых социальных грантах"   |             |            |         |            |            |            |
|      | от 25.05.2004 N 10-1974          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 3    | Реализация международных         | 2012-2013   | 3 000,00   |         | 1 500,00   | 1 500,00   |            |
|      | программ обмена для лидеров      |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежных объединений           |             |            |         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 1                                     | 18 850,00  |         | 7 800,00   | 7 800,00   | 3 250,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Реализация проекта "Успех в      | 2012-2013   | 12 400,00  |         | 6 200,00   | 6 200,00   |            |
|      | твоих руках"                     |             |            |         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 2                                     | 12 400,00  |         | 6 200,00   | 6 200,00   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Субсидии бюджетам                | 2012-2013   | 1 680,00   |         | 840,00     | 840,00     |            |
|      | муниципальных образований        |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края на            |             |            |         |            |            |            |
|      | обеспечение доступа к            |             |            |         |            |            |            |
|      | информационным ресурсам на       |             |            |         |            |            |            |
|      | базе муниципальных молодежных    |             |            |         |            |            |            |
|      | центров                          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Субсидии бюджетам                | 2012-2013   | 3 320,00   |         | 1 660,00   | 1 660,00   |            |
|      | муниципальных образований        |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края на создание   |             |            |         |            |            |            |
|      | единой информационной сети для   |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежи                         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 3    | Изготовление единой фирменной    | 2012-2013   | 6 000,00   |         | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
|      | продукции молодежной политики    |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края               |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 4    | Изготовление краевого            | 2012-2013   | 1 200,00   |         | 600,00     | 600,00     |            |
|      | телевизионного журнала "Наш      |             |            |         |            |            |            |
|      | универ"                          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 5    | Организация работы краевой       | 2012-2013   | 2 600,00   |         | 1 300,00   | 1 300,00   |            |
|      | информационной службы для        |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежи                         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 6    | Подготовка молодых               | 2012-2013   | 1 800,00   |         | 900,00     | 900,00     |            |
|      | журналистов, работающих в        |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных молодежных,        |             |            |         |            |            |            |
|      | студенческих и школьных          |             |            |         |            |            |            |
|      | редакциях                        |             |            |         |            |            |            |
|-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 3                       |             | 16 600,00  |         | 8 300,00   | 8 300,00   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Субсидия на поддержку проектов   | 2012-2014   | 7 500,00   |         | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
|      | инновационных и (или)            |             |            |         |            |            |            |
|      | экспериментальных форм работы    |             |            |         |            |            |            |
|      | с молодежью на территории края   |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Субсидии бюджетам                | 2012-2013   | 13 600,00  |         | 6 800,00   | 6 800,00   |            |
|      | муниципальных образований        |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края на развитие   |             |            |         |            |            |            |
|      | направления технического         |             |            |         |            |            |            |
|      | моделирования и робототехники    |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 3    | Проведение фестиваля             | 2012-2013   | 12 400,00  |         | 6 200,00   | 6 200,00   |            |
|      | робототехники                    |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 4    | Мероприятия по вовлечению        | 2012-2013   | 6 000,00   |         | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
|      | молодежи в                       |             |            |         |            |            |            |
|      | предпринимательскую              |             |            |         |            |            |            |
|      | деятельность, в рамках           |             |            |         |            |            |            |
|      | реализации мероприятий по        |             |            |         |            |            |            |
|      | долгосрочной целевой программе   |             |            |         |            |            |            |
|      | "Развитие субъектов малого и     |             |            |         |            |            |            |
|      | среднего предпринимательства в   |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярском крае" на 2011-2013  |             |            |         |            |            |            |
|      | годы", утвержденной              |             |            |         |            |            |            |
|      | постановлением Правительства     |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края от 20.11.2010 |             |            |         |            |            |            |
|      | N 577-п                          |             |            |         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 4                                     | 39 500,00  |         | 18 500,00  | 18 500,00  | 2 500,00   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Реализация мероприятий по        | 2012-2014   | 146 099,40 |         | 48 699,80  | 48 699,80  | 48 699,80  |
|      | трудовому воспитанию             |             |            |         |            |            |            |
|      | несовершеннолетних граждан в     |             |            |         |            |            |            |
|      | возрасте от 14 до 17 лет         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Реализация мероприятий по        | 2012-2014   | 40 050,00  |         | 13 350,00  | 13 350,00  | 13 350,00  |
|      | летнему отдыху и оздоровлению    |             |            |         |            |            |            |
|      | детей                            |             |            |         |            |            |            |
|-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 5                       |             | 186 149,40 |         | 62 049,80  | 62 049,80  | 62 049,80  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Предоставление субсидии          | 2012-2014   | 7 500,00   |         | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
|      | бюджетам муниципальных           |             |            |         |            |            |            |
|      | образований Красноярского края   |             |            |         |            |            |            |
|      | на развитие системы              |             |            |         |            |            |            |
|      | патриотического воспитания в     |             |            |         |            |            |            |
|      | рамках деятельности              |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных молодежных         |             |            |         |            |            |            |
|      | центров                          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Предоставление субсидии          | 2012-2014   | 1 500,00   |         | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|      | бюджетам муниципальных           |             |            |         |            |            |            |
|      | образований Красноярского края   |             |            |         |            |            |            |
|      | на развитие добровольчества в    |             |            |         |            |            |            |
|      | рамках деятельности              |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных молодежных         |             |            |         |            |            |            |
|      | центров                          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 3    | Проведение краевого турнира по   | 2012-2014   | 1 500,00   |         | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|      | рукопашному бою среди членов и   |             |            |         |            |            |            |
|      | участников патриотических        |             |            |         |            |            |            |
|      | объединений Красноярского края,  |             |            |         |            |            |            |
|      | участников клубов                |             |            |         |            |            |            |
|      | патриотического воспитания       |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных молодежных         |             |            |         |            |            |            |
|      | центров Красноярского края       |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 4    | Проведение краевого турнира по   | 2012-2014   | 1 500,00   |         | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|      | пэйнтболу среди членов и         |             |            |         |            |            |            |
|      | участников патриотических        |             |            |         |            |            |            |
|      | объединений Красноярского края,  |             |            |         |            |            |            |
|      | участников клубов                |             |            |         |            |            |            |
|      | патриотического воспитания       |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных молодежных         |             |            |         |            |            |            |
|      | центров Красноярского края       |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 5    | Обеспечение участия членов и     | 2012-2014   | 2 895,00   |         | 965,00     | 965,00     | 965,00     |
|      | участников патриотических        |             |            |         |            |            |            |
|      | объединений Красноярского края,  |             |            |         |            |            |            |
|      | участников клубов                |             |            |         |            |            |            |
|      | патриотического воспитания       |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных молодежных         |             |            |         |            |            |            |
|      | центров Красноярского края во    |             |            |         |            |            |            |
|      | Всероссийской акции "Вахта       |             |            |         |            |            |            |
|      | памяти"                          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 6    | Проведение патриотических        | 2012-2014   | 5 400,00   |         | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   |
|      | акций в дни официальных          |             |            |         |            |            |            |
|      | государственных и краевых        |             |            |         |            |            |            |
|      | праздников                       |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 7    | Организация и проведение         | 2012-2014   | 480,00     |         | 160,00     | 160,00     | 160,00     |
|      | семинаров по развитию            |             |            |         |            |            |            |
|      | добровольчества в Красноярском   |             |            |         |            |            |            |
|      | крае                             |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 8    | Организация деятельности по      | 2012-2014   | 2 700,00   |         | 900,00     | 900,00     | 900,00     |
|      | созданию интернет-ресурса        |             |            |         |            |            |            |
|      | "Карта социальных потребностей"  |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 9    | Проведение церемонии             | 2012-2014   | 1 500,00   |         | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|      | награждения "Доброволец          |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края" в рамках     |             |            |         |            |            |            |
|      | празднования и социального       |             |            |         |            |            |            |
|      | развития Международного дня      |             |            |         |            |            |            |
|      | добровольцев во имя              |             |            |         |            |            |            |
|      | экономического и социального     |             |            |         |            |            |            |
|      | развития                         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 10   | Поддержка конкурса               | 2012-2014   | 451,50     |         | 150,50     | 150,50     | 150,50     |
|      | медиагрантов на реализацию       |             |            |         |            |            |            |
|      | информационных проектов для      |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежных и детских             |             |            |         |            |            |            |
|      | объединений по взаимодействию    |             |            |         |            |            |            |
|      | с редакциями средств массовой    |             |            |         |            |            |            |
|      | информации в целях размещения    |             |            |         |            |            |            |
|      | материалов, направленных на      |             |            |         |            |            |            |
|      | профилактику негативных          |             |            |         |            |            |            |
|      | проявлений в молодежной среде в  |             |            |         |            |            |            |
|      | рамках реализации Закона         |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края "О краевых    |             |            |         |            |            |            |
|      | социальных грантах" от           |             |            |         |            |            |            |
|      | 25.05.2004. N 10-1974            |             |            |         |            |            |            |
|-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 6                       |             | 25 426,50  |         | 8 475,50   | 8 475,50   | 8 475,50   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cубсидия бюджетам                | 2012-2014   | 150 775,20 |         | 50 258,40  | 50 258,40  | 50 258,40  |
|      | муниципальных образований        |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края на поддержку  |             |            |         |            |            |            |
|      | деятельности муниципальных       |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежных центров               |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Cубсидий бюджетам                | 2012-2014   | 6 000,00   |         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
|      | муниципальных образований        |             |            |         |            |            |            |
|      | Красноярского края на            |             |            |         |            |            |            |
|      | реализацию молодежной            |             |            |         |            |            |            |
|      | политики                         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 3    | Проведение краевого конкурса     | 2012-2013   | 1 000,00   |         | 500,00     | 500,00     |            |
|      | среди муниципальных              |             |            |         |            |            |            |
|      | учреждений по работе с           |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежью на определение         |             |            |         |            |            |            |
|      | лучшего муниципального           |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежного центра               |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 4    | Проведение краевого конкурса     | 2012-2013   | 1 000,00   |         | 500,00     | 500,00     |            |
|      | профессионального мастерства     |             |            |         |            |            |            |
|      | работников сферы молодежной      |             |            |         |            |            |            |
|      | политики                         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 5    | Организация курсов повышения     | 2012-2013   | 1 000,00   |         | 500,00     | 500,00     |            |
|      | квалификации для специалистов    |             |            |         |            |            |            |
|      | органов и учреждений             |             |            |         |            |            |            |
|      | молодежной политики              |             |            |         |            |            |            |
|      | муниципальных образований края   |             |            |         |            |            |            |
|-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче 7                       |             | 159 775,20 |         | 53 758,40  | 53 758,40  | 52 258,40  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма нераспределенных расходов                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Предоставление субсидий          | 2012-2014   | 136 623,20 |         | 42 496,60  | 46 679,50  | 47 447,10  |
|      | краевым государственным          |             |            |         |            |            |            |
|      | бюджетным учреждениям в          |             |            |         |            |            |            |
|      | сфере молодежной политики на     |             |            |         |            |            |            |
|      | выполнение государственного      |             |            |         |            |            |            |
|      | задания                          |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 2    | Предоставление субсидий на       | 2012-2014   | 2 043,00   |         | 681,00     | 681,00     | 681,00     |
|      | иные цели краевым                |             |            |         |            |            |            |
|      | государственным бюджетным        |             |            |         |            |            |            |
|      | учреждениям в сфере молодежной   |             |            |         |            |            |            |
|      | политики                         |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 3    | Разработка проектно-сметной      | 2 013,00    | 350,00     |         |            | 350,00     |            |
|      | документации на устройство       |             |            |         |            |            |            |
|      | внешнего пандуса                 |             |            |         |            |            |            |
|------+----------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| 4    | Предоставление субсидии на       | 2012-2014   | 348 025,80 |         | 123 658,00 | 110 837,30 | 113 530,50 |
|      | выполнение государственного      |             |            |         |            |            |            |
|      | задания краевому                 |             |            |         |            |            |            |
|      | государственному автономному     |             |            |         |            |            |            |
|      | учреждению "Центр молодежных     |             |            |         |            |            |            |
|      | инициатив "Форум"                |             |            |         |            |            |            |
|-----------------------------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------|
| Всего по ведомственной целевой          | 2012-2014   | 945 743,10 |         | 331 919,30 | 323 631,50 | 290 192,30 |
| программе                               |             |            |         |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Приложение N 4 а
                                                                                    к ведомственной целевой программе
                                                                                    "Развитие государственной
                                                                                    молодежной политики Красноярского
                                                                                    края на 2012-2014 годы"
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                      Перечень                                                                                                    
                    объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)                                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Наименование объекта   | Остаток         | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                           |
| п/п  | с указанием мощности и | стоимости       |-----------------------------------------------------------------|
|      | годов строительства    | строительства в | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | по годам до |
|      |                        | ценах контракта | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | ввода       |
|      |                        |                 | год        | год 2012   | год 2013   | периода    | объекта     |
|      |                        |                 | 2011       |            |            | 2014       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                 |            |            |            |            |             |
|------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|      |                        |                 |            |            |            |            |             |
|------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|      |                        |                 |            |            |            |            |             |
|------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|      |                        |                 |            |            |            |            |             |
|------+------------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|      |                        |                 |            |            |            |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                Приложение N 5
                                                                к ведомственной целевой программе
                                                                "Развитие государственной
                                                                молодежной политики Красноярского
                                                                края на 2012-2014 годы"

                                                                                              
   Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие  
    государственной молодежной политики Красноярского края на 2012-2014 годы" по источникам и   
                                направлениям расходования средств                                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления  | Объем финансирования, тыс. рублей                                  |
| финансирования           |--------------------------------------------------------------------|
|                          | всего     | текущий     | очередной   | первый год  | второй год   |
|                          |           | финансовый  | финансовый  | планового   | планового    |
|                          |           | год 2011    | год 2012    | периода     | периода      |
|                          |           |             |             | 2013        | 2015         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1                        | 2         | 3           | 4           | 5           | 6            |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| Всего                    | 945 743,1 | 0,0         | 331 919,3   | 323 631,5   | 290 192,3    |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| в том числе:             |           |             |             |             |              |
|                          |           |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| федеральный бюджет       | 0,0       |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| краевой бюджет           | 945 743,1 |             | 331 919,3   | 323 631,5   | 290 192,3    |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| в том числе внебюджетные | 0,0       |             |             |             |              |
| источники                |           |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| бюджеты муниципальных    |           |             |             |             |              |
| образований              |           |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| из них:                  |           |             |             |             |              |
|                          |           |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| капитальные вложения     | 2 043,0   | 0,0         | 681,0       | 681,0       | 681,0        |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| в том числе:             |           |             |             |             |              |
|                          |           |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| федеральный бюджет       | 0,0       |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| краевой бюджет           | 2 043,0   |             | 681,0       | 681,0       | 681,0        |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| внебюджетные источники   |           |             |             |             |              |
|--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------|
| бюджеты муниципальных    |           |             |             |             |              |
| образований              |           |             |             |             |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 6                          
                                                       к ведомственной целевой программе       
                                                       "Развитие государственной молодежной    
                                                       политики Красноярского                  
                                                       края на 2012-2014 годы"
                                                                                               

  Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и  
  инновационной деятельности                                                                   
                                                                                               
                                                                             тыс. рублей       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия              | 2011     | 2012     | 2013 год | 2014    | Оценка                               |
|       |                                        | год      | год      |          | год     | эффекта от                           |
|       |                                        |          |          |          |         | реализации                           |
|       |                                        |          |          |          |         | мероприятий                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | 2                                      | 3        | 4        | 5        | 6       | 7                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Субсидия на поддержку проектов         | 2 500,0  | 2 500,0  | 2 500,0  | 2 500,0 | Победителями конкурса являются       |
|       | инновационных и (или)                  |          |          |          |         | муниципальные образования,           |
|       | экспериментальных форм работы с        |          |          |          |         | внедряющие современные социальные    |
|       | молодежью на территории края           |          |          |          |         | технологии, ранее не применявшиеся в |
|       |                                        |          |          |          |         | работе с молодежью на территории     |
|       |                                        |          |          |          |         | края. По результатам конкурса        |
|       |                                        |          |          |          |         | определяются не более 5 проектов-    |
|       |                                        |          |          |          |         | победителей. Технологии описываются  |
|       |                                        |          |          |          |         | и транслируются по территории края   |
|-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------|
| 2     | Субсидии бюджетам муниципальных        | 6 800,0  | 6 800,0  | 6 800,0  | 0,0     | Количество получателей субсидий не   |
|       | образований Красноярского края на      |          |          |          |         | менее 17 муниципальных молодежных    |
|       | развитие направления технического      |          |          |          |         | центров. Субсидии направлены на      |
|       | моделирования и робототехники          |          |          |          |         | организацию клубов технического      |
|       |                                        |          |          |          |         | моделирования и робототехники с      |
|       |                                        |          |          |          |         | целью развития интереса молодежи к   |
|       |                                        |          |          |          |         | научно-техническому творчеству,      |
|       |                                        |          |          |          |         | вовлечения молодежи в                |
|       |                                        |          |          |          |         | исследовательскую и инновационную    |
|       |                                        |          |          |          |         | деятельность. Количество молодых     |
|       |                                        |          |          |          |         | граждан, постоянно посещающих        |
|       |                                        |          |          |          |         | клубы (кружки) по робототехнике и    |
|       |                                        |          |          |          |         | научно-технического творчества       |
|       |                                        |          |          |          |         | муниципальных молодежных центров,    |
|       |                                        |          |          |          |         | ежегодно - 250 человек в каждом      |
|       |                                        |          |          |          |         | кружке (клубе).                      |
|       |                                        |          |          |          |         |                                      |
|-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------|
| 3     | Проведение фестиваля робототехники     | 6 200,0  | 6 200,0  | 6 200,0  | 0,0     | Фестиваль направлен на создание      |
|       |                                        |          |          |          |         | привлекательного имиджа занятий      |
|       |                                        |          |          |          |         | научно-техническим творчеством и     |
|       |                                        |          |          |          |         | инновационными разработками,         |
|       |                                        |          |          |          |         | необходимыми экономике края.         |
|       |                                        |          |          |          |         | Количество участников Сибирского     |
|       |                                        |          |          |          |         | робототехнического фестиваля -       |
|       |                                        |          |          |          |         | ежегодно не менее 3 500 человек      |
|-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------|
| 4     | Реализация мероприятий по              | 3 000,0  | 3 000,0  | 3 000,0  | 0,0     | Мероприятия направлены на            |
|       | долгосрочной целевой программе         |          |          |          |         | формирование положительного          |
|       | "Развитие субъектов малого и среднего  |          |          |          |         | имиджа предпринимателя в             |
|       | предпринимательства в Красноярском     |          |          |          |         | молодежной среде. Количество         |
|       | крае" на 2011-2013 годы", утвержденной |          |          |          |         | участников - 250 чел.                |
|       | постановлением Правительства           |          |          |          |         |                                      |
|       | Красноярского края от 20.11.2010       |          |          |          |         |                                      |
|       | N 577-п                                |          |          |          |         |                                      |
|-------+----------------------------------------+----------+----------+----------+---------+--------------------------------------|
|       | Итого по программе                     | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 2 500,0 |                                      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                               Приложение N 7
                                                               к ведомственной целевой программе
                                                               "Развитие государственной
                                                               молодежной политики Красноярского
                                                               края на 2012-2014 годы"


             Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
             программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском
                крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора
                 государственного управления (в целом по ведомственной целевой
                                           программе)

                                                                                     тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора     | Всего     | Очередной  | Первый год   | Второй год |
| государственного управления             |           | финансовый | планового    | планового  |
|                                         |           | год 2012   | периода 2013 | периода    |
|                                         |           |            |              | 2014       |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 1                                       | 2         | 3          | 4            | 5          |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего   | 945 743,1 | 331 919,3  | 323 631,5    | 290 192,3  |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| в том числе:                            | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|                                         |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 200 Расходы                             | 945 743,1 | 331 919,3  | 323 631,5    | 290 192,3  |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| труда                                   |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 211 Заработная плата                    | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                      | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда          | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                  | 451,5     | 150,5      | 150,5        | 150,5      |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 221 Услуги связи                        | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                 | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                 | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование       | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| имуществом                              |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества      | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| в т. ч. капитальный ремонт              | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 226 Прочие услуги                       | 451,5     | 150,5      | 150,5        | 150,5      |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные       | 743 666,4 | 261 460,4  | 253 172,6    | 229 033,4  |
| перечисления организациям               |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные       | 743 666,4 | 261 460,4  | 253 172,6    | 229 033,4  |
| перечисления государственным и          |           |            |              |            |
| муниципальным организациям              |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные       | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| перечисления организациям, за           |           |            |              |            |
| исключением государственных и           |           |            |              |            |
| муниципальных организаций               |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам        | 191 875,2 | 67 058,4   | 67 058,4     | 57 758,4   |
| бюджетной системы Российской Федерации  |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение              | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| пенсионному, социальному и              |           |            |              |            |
| медицинскому страхованию населения      |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи        | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| населению                               |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| организациями сектора государственного  |           |            |              |            |
| управления                              |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 290 Прочие расходы                      | 9 750,0   | 3 250,0    | 3 250,0      | 3 250,0    |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов    | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных       | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| средств                                 |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство       | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| активов                                 |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных   | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| запасов                                 |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов      | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по         | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| бюджетным кредитам                      |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов          | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,  | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в       |           |            |              |            |
| капитале                                |           |            |              |            |
|-----------------------------------------+-----------+------------+--------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по         | 0,0       | 0,0        | 0,0          | 0,0        |
| бюджетным кредитам                      |           |            |              |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Приложение N 8
                                                                    к ведомственной целевой программе
                                                                    "Развитие государственной
                                                                    молодежной политики Красноярского
                                                                    края на 2012-2014 годы"


               Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
               программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском
                   крае на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора
                 государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой
                                             программы)

                                                                                          тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора            | Всего     | Очередной  | Первый год | Второй год |
| государственного управления                    |           | финансовый | планового  | планового  |
|                                                |           | год 2012   | периода    | периода    |
|                                                |           |            | 2013       | 2014       |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных      | 18 850,0  | 7 800,0    | 7 800,0    | 3 250,0    |
| лидеров и движений"                            |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 18 850,0  | 7 800,0    | 7 800,0    | 3 250,0    |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 9 100,0   | 4 550,0    | 4 550,0    | 0,0        |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 9 100,0   | 4 550,0    | 4 550,0    |            |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 0,0       |            |            |            |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 9 750,0   | 3 250,0    | 3 250,0    | 3 250,0    |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной    | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    | 0,0        |
| молодежи"                                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    | 0,0        |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 12 400,0  | 6 200,0    | 6 200,0    |            |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 0,0       |            |            |            |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 3 "Информирование молодежи о            | 16 600,0  | 8 300,0    | 8 300,0    | 0,0        |
| потенциальных позитивных возможностях          |           |            |            |            |
| развития и занятости"                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 16 600,0  | 8 300,0    | 8 300,0    | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 11 600,0  | 5 800,0    | 5 800,0    | 0,0        |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 11 600,0  | 5 800,0    | 5 800,0    |            |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 5 000,0   | 2 500,0    | 2 500,0    |            |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 4 "Развитие и популяризация             | 39 500,0  | 18 500,0   | 18 500,0   | 2 500,0    |
| предприимчивости и новаторства среди           |           |            |            |            |
| молодежи"                                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 39 500,0  | 18 500,0   | 18 500,0   | 2 500,0    |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 18 400,0  | 9 200,0    | 9 200,0    | 0,0        |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 18 400,0  | 9 200,0    | 9 200,0    |            |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 21 100,0  | 9 300,0    | 9 300,0    | 2 500,0    |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 5 "Реализация проектов, направленных на | 186 149,4 | 62 049,8   | 62 049,8   | 62 049,8   |
| вовлечение молодежи в социальную практику"     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 186 149,4 | 62 049,8   | 62 049,8   | 62 049,8   |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 186 149,4 | 62 049,8   | 62 049,8   | 62 049,8   |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 186 149,4 | 62 049,8   | 62 049,8   | 62 049,8   |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 0,0       |            |            |            |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 6 "Развитие гражданственности,          | 25 426,5  | 8 475,5    | 8 475,5    | 8 475,5    |
| толерантности, патриотизма в молодежной        |           |            |            |            |
| среде"                                         |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 25 426,5  | 8 475,5    | 8 475,5    | 8 475,5    |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 451,5     | 150,5      | 150,5      | 150,5      |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 451,5     | 150,5      | 150,5      | 150,5      |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 15 975,0  | 5 325,0    | 5 325,0    | 5 325,0    |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 15 975,0  | 5 325,0    | 5 325,0    | 5 325,0    |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 9 000,0   | 3 000,0    | 3 000,0    | 3 000,0    |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Задача 7 "Развитие инфраструктуры молодежной   | 159 775,2 | 53 758,4   | 53 758,4   | 52 258,4   |
| политики, совершенствование механизмов         |           |            |            |            |
| работы с молодежью"                            |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 159 775,2 | 53 758,4   | 53 758,4   | 52 258,4   |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 3 000,0   | 1 500,0    | 1 500,0    | 0,0        |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 3 000,0   | 1 500,0    | 1 500,0    |            |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 156 775,2 | 52 258,4   | 52 258,4   | 52 258,4   |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| Сумма нераспределенных расходов                | 487 042,0 | 166 835,6  | 158 547,8  | 161 658,6  |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в том числе:                                   | 0,0       |            |            |            |
|                                                |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                                    | 487 042,0 | 166 835,6  | 158 547,8  | 161 658,6  |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                           | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда                 | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                               | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                        | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом   | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальные расходы                    | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные              | 487 042,0 | 166 835,6  | 158 547,8  | 161 658,6  |
| перечисления организациям                      |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные              | 487 042,0 | 166 835,6  | 158 547,8  | 161 658,6  |
| перечисления государственным и                 |           |            |            |            |
| муниципальным организациям                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные              | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| перечисления организациям, за исключением      |           |            |            |            |
| государственных и муниципальных организаций    |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной     | 0,0       |            |            |            |
| системы Российской Федерации                   |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение                     | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по               | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| пенсионному, социальному и медицинскому        |           |            |            |            |
| страхованию населения                          |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению     | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые             | 0,0       |            |            |            |
| организациями сектора государственного         |           |            |            |            |
| управления                                     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                             | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов           | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств      | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| в т. ч. капитальное строительство              | 0,0       |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных        | 0,0       |            |            |            |
| активов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных          | 0,0       |            |            |            |
| запасов                                        |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов             | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                 | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кроме акций и иных форм участия в капитале     |           |            |            |            |
|------------------------------------------------+-----------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным      | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| кредитам                                       |           |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также