|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.11.2011 № 1043-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2012-2014 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | сектора государственного управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 200 Расходы | 20 851 030,5 | 6 817 524,8 | 6 985 619,1 | 7 047 886,6 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 3 172 979,9 | 1 027 304,7 | 1 072 818,4 | 1 072 856,8 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 2 433 692,8 | 787 944,4 | 822 874,2 | 822 874,2 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 4 719,1 | 1 532,9 | 1 573,9 | 1 612,3 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 734 568,0 | 237 827,4 | 248 370,3 | 248 370,3 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 649 120,1 | 212 369,1 | 214 016,7 | 222 734,3 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 14 202,1 | 4 611,5 | 4 736,8 | 4 853,8 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 22 486,4 | 7 316,6 | 7 499,5 | 7 670,3 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 244 257,3 | 75 268,0 | 81 260,1 | 87 729,2 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование | 637,3 | 206,9 | 212,5 | 217,9 | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 79 549,1 | 25 824,0 | 26 531,9 | 27 193,2 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 287 987,9 | 99 142,1 | 93 775,9 | 95 069,9 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 8 922 304,3 | 2 198 006,8 | 2 197 971,7 | 4 526 325,8 | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 8 922 304,3 | 2 198 006,8 | 2 197 971,7 | 4 526 325,8 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального | 102 130,7 | 31 240,0 | 29 370,1 | 41 520,6 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 8 074 256,0 | 3 369 335,5 | 3 490 015,9 | 1 214 904,6 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального | 60 600,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | | характера | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 149,1 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 149,1 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | | населению | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | 32 221,1 | 10 459,0 | 10 746,7 | 11 015,4 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 810 635,2 | 289 955,4 | 229 070,4 | 291 609,4 | | активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 136 240,0 | 16 680,0 | 31 780,0 | 87 780,0 | | средств | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | оборудование | 136 240,0 | 16 680,0 | 31 780,0 | 87 780,0 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости | 674 395,2 | 273 275,4 | 197 290,4 | 203 829,4 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | ИТОГО по задаче 1 | 21 661 665,7 | 7 107 480,2 | 7 214 689,5 | 7 339 496,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 200 Расходы | 1 020 679,0 | 378 543,6 | 327 428,8 | 314 706,6 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 431 930,8 | 139 853,0 | 145 994,6 | 146 083,2 | | оплату труда | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 211 Заработная плата | 323 583,1 | 104 764,9 | 109 409,1 | 109 409,1 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 212 Прочие выплаты | 10 625,2 | 3 449,0 | 3 543,8 | 3 632,4 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 97 722,5 | 31 639,1 | 33 041,7 | 33 041,7 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 220 Приобретение услуг | 76 814,1 | 38 209,1 | 20 791,3 | 17 813,7 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 221 Услуги связи | 1 849,9 | 600,5 | 617,0 | 632,4 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 222 Транспортные услуги | 3 366,7 | 1 092,8 | 1 122,9 | 1 151,0 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 223 Коммунальные услуги | 21 793,8 | 6 715,8 | 7 250,4 | 7 827,6 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 21 267,8 | 14 006,8 | 3 585,7 | 3 675,3 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе капитальный ремонт: | 10 517,1 | 10 517,1 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 226 Прочие услуги | 28 535,9 | 15 793,2 | 8 215,3 | 4 527,4 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 68 171,6 | 55 895,6 | 12 276,0 | | | перечисления организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 68 171,6 | 55 895,6 | 12 276,0 | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального | 3 290,0 | 728,0 | 2 562,0 | | | характера: | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 442 361,2 | 144 118,8 | 147 899,8 | 150 342,6 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | населению | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 300 Поступление нефинансовых | 11 005 956,0 | 3 855 126,2 | 4 062 208,9 | 3 088 620,9 | | активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 9 948 015,3 | 3 444 014,5 | 3 703 760,0 | 2 800 240,8 | | средств | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | в том числе капитальное строительство | 9 437 014,0 | 3 240 723,2 | 3 546 850,0 | 2 649 440,8 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | оборудование | 511 001,3 | 203 291,3 | 156 910,0 | 150 800,0 | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 057 940,7 | 411 111,7 | 358 448,9 | 288 380,1 | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+-------------------| | ИТОГО по задаче 2 | 12 026 635,0 | 4 233 669,8 | 4 389 637,7 | 3 403 327,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 48 460 049,2 | 15 988 132,0 | 15 954 908,0 | 16 517 009,2 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 19 555,4 | 6 438,6 | 6 513,0 | 6 603,8 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 14 297,0 | 4 713,4 | 4 762,3 | 4 821,3 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 944,4 | 304,2 | 313,7 | 326,5 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 4 314,0 | 1 421,0 | 1 437,0 | 1 456,0 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 10 009,3 | 3 244,4 | 3 329,5 | 3 435,4 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 818,6 | 263,6 | 272,0 | 283,0 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 715,5 | 230,0 | 237,8 | 247,7 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 671,5 | 222,5 | 223,5 | 225,5 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 3 632,4 | 1 176,4 | 1 209,0 | 1 247,0 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 4 171,3 | 1 351,9 | 1 387,2 | 1 432,2 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 848 286,5 | 272 983,0 | 284 908,0 | 290 395,5 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 848 286,5 | 272 983,0 | 284 908,0 | 290 395,5 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | 17 250,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 47 577 799,4 | 15 704 039,8 | 15 658 694,9 | 16 215 064,7 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 4 398,6 | 1 426,2 | 1 462,6 | 1 509,8 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 22 753,3 | 7 379,1 | 7 566,0 | 7 808,2 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 5 504,0 | 1 792,0 | 1 830,8 | 1 881,2 | | средств | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | оборудование | 5 504,0 | 1 792,0 | 1 830,8 | 1 881,2 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 17 249,3 | 5 587,1 | 5 735,2 | 5 927,0 | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | ИТОГО по задаче 3 | 48 482 802,5 | 15 995 511,1 | 15 962 474,0 | 16 524 817,4 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 4. совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 200 Расходы | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | оборудование | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+------------------+------------------+--------------+--------------| | ИТОГО по задаче 4 | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2012-2014 годы План действий министерства здравоохранения Красноярского края на очередной финансовый год -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | | п/п | осуществляемое органом исполнительной власти края | реализации | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных | 2012 | | | гарантий оказания населению Красноярского края | | | | бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с | | | | учетом этапности оказания медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.1 | Формирование и реализация программы государственных | 2012 | | | гарантий оказания населению Красноярского края | | | | бесплатной медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе | 2012 | | | нормативов в рамках программы государственных гарантий | | | | оказания населению Красноярского края бесплатной | | | | медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.3 | Планирование и управление объемами высокотехнологичных | 2012 | | | медицинских услуг | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги по | 2012, ежемесячно | | | профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из | | | | числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2 | Реализация комплексной программы развития региональной | 2012 | | | системы оказания медицинской помощи жителям | | | | Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.1 | Формирование многоуровневой системы оказания | 2012 | | | медицинской помощи, включая развитие межрайонных | | | | центров | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.2 | Развитие медицинских центров для оказания отдельных | 2012 | | | видов специализированной медицинской помощи населению | | | | прикрепленных территорий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.3 | Внедрение эффективных форм организации медицинской | 2012 | | | помощи, в том числе стационарозамещающих технологий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3 | Внедрение эффективной системы лекарственной помощи | 2012 | | | населению края. Формирование формулярной системы | 1 раз в квартал | | | лекарственного обеспечения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных | 2012 | | | условиях лекарственными препаратами в соответствии с | ежемесячно | | | принципами рациональности назначения и обеспечения | | | | эффективности затрат | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней | 2012 | | | лекарственных средств | декабрь, ежегодно | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.3 | Формирование регистра контингентов, имеющих право | 2012 | | | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и | | | | обеспечение на его основе персонифицированного учета | | | | выписки и получения лекарственных средств | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.4 | Реализация на территории Красноярского края постановления | 2012 | | | Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной | | | | поддержке развития медицинской промышленности и | | | | улучшении обеспечения населения и учреждений | | | | здравоохранения лекарственными средствами и изделиями | | | | медицинского назначения" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.5 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 | 2012 | | | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона | | | | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | признанных пострадавшими от политических репрессий" в | | | | части обеспечения льготными лекарственными средствами, | | | | изделиями медицинского назначения и услугами по | | | | зубопротезированию | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.6. | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части | 2012 | | | обеспечения лекарственными средствами | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Повышение качества и доступности амбулаторной | 2012 | | | медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами- | | | | специалистами помощи в рамках программы модернизации | | | | здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы. | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг | 2012 | | | населению | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 2012 | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | 1 раз в квартал | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | гарантированных квот | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в | 2012 | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | 1 раз в квартал | | | здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской | 2012 | | | помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.3 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в | 2012 | | | рамках программы модернизации здравоохранения | | | | Красноярского края на 2011-2012 годы. | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.3.1 | Разработка и утверждение региональных стандартов оказания | 2012 | | | медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.4 | Реализация мероприятий "О долгосрочной целевой | 2012 | | | программе "Предупреждение и борьба с социально | | | | значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.5 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 2012 | | | выявление в рамках приоритетного национального проекта в | 1 раз в квартал | | | сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.6 | Развитие службы крови | 2012 | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7 | Развитие профилактического направления | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря | 2012 | | | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного | 1 раз в квартал | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.2 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков в рамках | 2012 | | | программы модернизации здравоохранения Красноярского | | | | края на 2011-2012 годы. | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.3 | Диспансеризация работающего населения по | 2012 | | | дополнительным программам в рамках приоритетного | 1 раз в квартал | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.4 | Организация постоянно действующих семинаров и школ | 2012 | | | профилактики для больных | 1 раз в квартал | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.5 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы | 2012 | | | санитарного образования населения по вопросам | 1 раз в квартал | | | профилактики заболеваний и здорового образа жизни | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2012 | | | | 1 раз в квартал | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.1 | Разработка принципов профилактики и снижения | 2012 | | | материнской и младенческой смертности с учетом | | | | дифференциации подходов в различных муниципальных | | | | образованиях | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.2 | Работа по "родовым сертификатам" в рамках национального | 2012 | | | проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.3 | Проведение дополнительных скрининговых программ | 2012 | | | обследования новорожденных детей на наследственные | 1 раз в квартал | | | заболевания | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.4 | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение | 2012 | | | и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их | | | | развития, сохранение и укрепление здоровья женщин | | | | (развитие перинатальной помощи, создание перинатального | | | | центра) | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.5 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том | 2012 | | | числе в медицинских округах | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.6 | Проведение конференций, семинаров | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.7 | Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение | 2012 | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011- | | | | 2013 г. | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.9 | Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании | 2012 | | | первой медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2012 | | | учреждений здравоохранения Красноярского края. | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского | 2012 | | | края "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | "Укрепление материально-технической базы краевых | | | | государственных, муниципальных учреждений | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | образовательных учреждений среднего профессионального | | | | образования Красноярского края на 2012-2014 годы" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10.2 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми | 2012 | | | заболеваниями на базе федерального центра сердечно- | | | | сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального | | | | проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11 | Повышение эффективности использования ресурсов в рамках | 2012 | | | программы модернизации здравоохранения Красноярского | | | | края на 2011-2012 годы. | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11.1 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и | 2012 | | | технологическим оборудованием в соответствии с | | | | требованиями порядков оказания медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11.2 | Приведение технического состояния зданий в соответствие с | 2012 | | | лицензионными требованиями, требованиями санитарного и | | | | пожарного законодательства путем проведения капитальных | | | | ремонтов зданий для осуществления медицинской | | | | деятельности в рамках действующего законодательства | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.12 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.12.1 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на | 2012 | | | одноканальное финансирование | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13 | Поддержка и внедрение инновационных проектов на | | | | территории Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1 | Развитие гемодиализной помощи на территории | 2012 | | | Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.1 | Оказание гражданам, проживающим на территории | 2012 | | | Красноярского края, по медицинским показаниям бесплатных | | | | медицинских услуг методом гемодиализа | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.2 | Формирование системы частно-государственного | до 31 марта 2012 года | | | партнерства путем создания Центра (отделения) | | | | амбулаторного гемодиализа в городе Красноярске | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.3 | Развитие трансплантологии - внедрение технологии | 2013 год | | | пересадки почки | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.2 | Реализация совместного проекта министерства | 2013 | | | здравоохранения Красноярского края и ФМБА России по | | | | внедрению на территории Красноярского края позитронно- | | | | эмиссионных технологий - создание ПЭТ-центра | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.3 | Внедрение в стандарты лечения хирургических больных в | 2012 | | | учреждениях здравоохранения Красноярского края раневых | | | | покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса | | | | (коллахит) | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.4 | Поддержка клинических испытаний шовного материала | 2013 | | | "Биопластатан" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5 | Создание и развитие на территории Красноярского края сети | 2012 | | | сосудистых центров для совершенствования оказания | | | | специализированной медицинской помощи больным с | | | | сосудистыми заболеваниями | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.1 | Внедрение системы дистанционного ЭКГ- консультирования | 2012 | | | на территории края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.2. | Внедрение новых технологий комплексной | 2012 | | | нейрореабилитации больных, перенесших инсульт, в | | | | Красноярском крае | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.3. | Развитие производства реабилитационных медицинских | 2012 | | | конструкций и приспособлений для больных, перенесших | | | | инсульт | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.4 | Разработка и внедрение новых алгоритмов диагностики и | 2012 | | | лечения больных с гипертензионными внутримозговыми | | | | кровоизлияниями | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.6 | Внедрение разработанной универсальной системы коррекции | 2012 | | | позвоночника-УСКП-"Красмаш" и хирургического | | | | инструмента для лечения пациентов с патологией | | | | позвоночника | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.7 | Развитие системы утилизации медицинских отходов по | 2012 | | | территориальному принципу, реализация проекта ЗАО | | | | "Зеленый город" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.8 | Поддержка работы Российско-германского тренингового | 2012 | | | центра анестезиологии и медицины критических состояний - | | | | для организации подготовки врачей специалистов | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.9 | Реализация совместного проекта в части разработки | 2012 | | | технологий и производства препаратов на основе | | | | драгоценных металлов (платина) (ОАО "Красцветмет" | | | | заключил договор с ОАО "Верофарм", г. Москва) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.1 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2012 | | | медицинских кадров с учетом приоритетного национального | в течение года | | | проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.2 | Подготовка кадров на основе целевого набора | 2012 | | | | 1 раз в год | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.3 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. | 2012 | | | Повышение профессионального уровня средних медицинских | в течение года | | | работников | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.4 | Предоставление среднего профессионального медицинского | 2012 | | | образования в краевых государственных образовательных | в течение года | | | учреждениях среднего профессионального образования | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) | 2012, ежемесячно | | | практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в | | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу | 2012, ежемесячно | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3 | Координация органов управления по вопросам | 2012 | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание | | | | соглашений | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой | 2012 | | | Программы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3.2 | Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий | 2012 | | | краевой Программы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4 | Информационная поддержка в рамках программы | 2012 | | | модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011- | | | | 2012 годы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.1 | Создание информационных технологий для координации | 2011 | | | межведомственных, управленческих и организационных | | | | мероприятий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.2 | Разработка информационно-технологического обеспечения | 2012 | | | для перехода на одноканальное финансирование | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.3 | Формирование единых информационных ресурсов | 2012 | | | здравоохранения и обязательного медицинского страхования | | | | в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, | | | | финансового, кадрового и материально-технического | | | | обеспечения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы | | | | государственных гарантий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.5 | Внедрение комплексной информационной системы | | | | медицинского учреждения с функциями ведения электронной | | | | истории болезни, электронной регистратуры, удаленной | | | | записи на прием к врачу, использующей стандарты оказания | | | | медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.6 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры | | | | государственных и муниципальных медицинских | | | | учреждений, обеспечивающей в том числе проведение | | | | телемедицинских консультаций | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.7 | Создание регионального информационного ресурса | | | | персонифицированного учета оказания медицинской помощи | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.8 | Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети | 2012 | | | Интернет, публикация сведений о деятельности медицинских | 1 раз в квартал | | | учреждений в сети Интернет. | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.5 | Информирование различных групп населения и медицинской | 2012 | | | общественности по вопросам развития системы | | | | здравоохранения Красноярского края. | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.6 | Подготовка, издание и распространение информационных | 2012 | | | материалов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4 Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Организация лечебно-профилактических мероприятий по | 2012 | | | вопросам снижения рисков для здоровья жителей | | | | Красноярского края и формированию здорового образа жизни | | | | у жителей Красноярского края, в том числе направленных на | | | | сокращение потребления алкоголя и табака, а также | | | | мероприятий по организации последипломной подготовки | | | | медицинских работников | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.1.1 | Организация медицинской помощи населению по отказу от | 2012 | | | употребления табака, в том числе: | | | | открытие кабинетов по отказу от употребления табака в | | | | краевых государственных и муниципальных учреждениях | | | | здравоохранения | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.1.2 | обеспечение доступности современных фармакологических | 2012 | | | препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении | | | | табачной зависимости | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.2 | Организация последипломной подготовки врачей и средних | 2012 | | | медицинских работников для укомплектования учреждений | | | | здравоохранения Красноярского края специалистами, | | | | оказывающими профилактическую помощь | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3 | Разработка и проведение информационно-просветительских | 2012 | | | кампаний, информационных материалов, направленных на | | | | снижение рисков для здоровья населения и формирование | | | | здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том | | | | числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение | | | | влияния иных вредных факторов на здоровье населения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3.1. | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам | 2012 | | | здорового образа жизни | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3.2 | Подготовка теле и радиосюжетов по вопросам профилактики | 2012 | | | заболеваний и формирования здорового образа жизни | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2012-2014 годы Показатели, характеризующие возможность прибытия специалистов в отрасль здравоохранения Красноярского края (после окончания КГБОУ СПО и первичной послевузовской подготовки выпускников ВУЗов в соответствии с заключенными договорами о первичной послевузовской подготовке и трудоустройстве) человек ---------------------------------------------------------------------- | Необходимые | Всего | | | | | специальности | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |------------------------+--------------+---------+---------+--------| | Врачи | 780 | 260 | 260 | 260 | |------------------------+--------------+---------+---------+--------| | Средние медицинские | 2100 | 700 | 700 | 700 | | работники | | | | | |------------------------+--------------+---------+---------+--------| | Всего | 2880 | 960 | 960 | 960 | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|