|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29.11.2011 № 1043-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
* Остаток сметной стоимости приведен по состоянию на 01.01.2012. Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и | Объем финансирования, тыс. руб. | | направления | | | финансирования |------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | | 2010-2014 | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 130 848 737,3 | 16 824 013,7 | 24 008 922,3 | 34 519 599,8 | 27 825 984,9 | 27 670 216,6 | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 10 980 789,3 | 960 742,6 | 3 698 021,3 | 6 306 720,6 | 7 652,4 | 7 652,4 | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 119 507 197,4 | 15 502 520,5 | 20 310 901,0 | 28 212 879,2 | 27 818 332,5 | 27 662 564,2 | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 590 151,4 | 360 750,6 | 168 208,9 | 22 963,6 | 18 871,1 | 19 357,2 | | источники | | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные | 15 956 971,3 | 2 500 188,5 | 2 070 106,5 | 4 459 912,2 | 3 833 683,2 | 3 085 322,2 | | вложения | | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 475 611,6 | | 375 990,5 | 99 281,1 | 170,0 | 170,0 | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 15 439 651,9 | 2 466 239,4 | 1 694 116,0 | 4 360 631,1 | 3 833 513,2 | 3 085 152,2 | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 53 596,9 | 33 949,1 | 11 889,1 | 4 046,7 | 1 830,8 | 1 881,2 | | источники | | | | | | | |---------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности -------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Оценка | | п/п | мероприятия | | | | | | эффекта | | | | | | | | | от реализации | | | | | | | | | мероприятий | |-----+---------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в | | сектора государственного управления | | том числе по годам (текущий год и плановый период) | | | |-------------------------------------------------------| | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | Сумма средств краевого бюджета, | 90 015 801,3 | 34 519 599,8 | 27 825 984,9 | 27 670 216,6 | | всего | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 200 Расходы | 77 156 504,5 | 29 276 343,2 | 23 634 257,4 | 24 245 903,9 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 3 624 567,8 | 1 173 698,0 | 1 225 326,0 | 1 225 543,8 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 211 Заработная плата | 2 771 650,9 | 897 500,7 | 937 045,6 | 937 104,6 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 212 Прочие выплаты | 16 288,7 | 5 286,1 | 5 431,4 | 5 571,2 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 836 628,2 | 270 911,2 | 282 849,0 | 282 868,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 220 Приобретение услуг | 1 112 528,5 | 345 913,5 | 383 685,6 | 382 929,4 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 221 Услуги связи | 16 883,4 | 5 488,4 | 5 625,8 | 5 769,2 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 222 Транспортные услуги | 26 568,6 | 8 639,4 | 8 860,2 | 9 069,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 223 Коммунальные услуги | 260 202,5 | 75 686,2 | 88 734,0 | 95 782,3 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 224 Арендная плата за пользование | 637,3 | 206,9 | 212,5 | 217,9 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 477 980,8 | 130 044,6 | 176 874,7 | 171 061,5 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | в том числе капитальный ремонт: | 284 494,1 | 0,0 | 145 548,1 | 138 946,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 226 Прочие услуги | 330 255,9 | 125 848,0 | 103 378,4 | 101 029,5 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 12 019 631,2 | 4 728 559,1 | 2 482 666,9 | 4 808 405,2 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 12 019 631,2 | 4 728 559,1 | 2 482 666,9 | 4 808 405,2 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | в том числе капитального характера | 84 952,7 | | 37 682,1 | 47 270,6 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 59 180 720,0 | 21 872 597,5 | 19 512 210,6 | 17 795 911,9 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | в том числе капитального характера | 40 400,0 | | 20 200,0 | 20 200,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 172 567,7 | 1 136 881,9 | 16 640,8 | 19 045,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 172 567,7 | 1 136 881,9 | 16 640,8 | 19 045,0 | | населению | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 290 Прочие расходы | 46 489,3 | 18 693,2 | 13 727,5 | 14 068,6 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-------------------------------------- | в том числе капитального характера | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+-------------------------------------- | 300 Поступление нефинансовых | 12 859 296,8 | 5 243 256,6 | 4 191 727,5 | 3 424 312,7 | | активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 11 016 341,4 | 4 459 912,2 | 3 630 253,0 | 2 926 176,2 | | средств | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | в том числе: капитальное | 9 681 401,1 | 3 273 923,2 | 3 580 037,1 | 2 827 440,8 | | строительство | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | оборудование | 1 334 940,3 | 1 185 989,0 | 50 215,9 | 98 735,4 | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 842 955,4 | 783 344,4 | 561 474,5 | 498 136,5 | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------+--------------+-----------------+------------------+------------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | сектора государственного управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 200 Расходы | 22 591 755,2 | 8 129 733,3 | 7 199 877,2 | 7 262 144,7 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 3 172 979,9 | 1 027 304,7 | 1 072 818,4 | 1 072 856,8 | | оплату труда | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | 2 433 692,8 | 787 944,4 | 822 874,2 | 822 874,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | 4 719,1 | 1 532,9 | 1 573,9 | 1 612,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 734 568,0 | 237 827,4 | 248 370,3 | 248 370,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 647 809,0 | 211 058,0 | 214 016,7 | 222 734,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | 14 202,1 | 4 611,5 | 4 736,8 | 4 853,8 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | 22 486,4 | 7 316,6 | 7 499,5 | 7 670,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | 238 271,3 | 69 282,0 | 81 260,1 | 87 729,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | 637,3 | 206,9 | 212,5 | 217,9 | | имуществом | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 80 376,6 | 26 651,5 | 26 531,9 | 27 193,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 291 835,3 | 102 989,5 | 93 775,9 | 95 069,9 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 8 957 645,4 | 2 233 347,9 | 2 197 971,7 | 4 526 325,8 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 8 957 645,4 | 2 233 347,9 | 2 197 971,7 | 4 526 325,8 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 70 890,7 | | 29 370,1 | 41 520,6 | | характера | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 8 728 824,9 | 3 576 825,0 | 3 713 555,6 | 1 438 444,3 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 40 400,0 | | 20 200,0 | 20 200,0 | | характера | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 080 119,7 | 1 080 020,3 | 49,7 | 49,7 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 080 119,7 | 1 080 020,3 | 49,7 | 49,7 | | населению | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | 4 376,3 | 1 177,4 | 1 465,1 | 1 733,8 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых | 865 049,5 | 326 400,4 | 238 765,5 | 299 883,6 | | активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 175 298,7 | 37 769,4 | 41 475,1 | 96 054,2 | | средств | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | оборудование | 175 298,7 | 37 769,4 | 41 475,1 | 96 054,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости | 689 750,8 | 288 631,0 | 197 290,4 | 203 829,4 | | материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 1 | 23 456 804,7 | 8 456 133,7 | 7 438 642,7 | 7 562 028,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 200 Расходы | 5 603 412,1 | 4 642 713,5 | 486 710,4 | 473 988,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 431 930,8 | 139 853,0 | 145 994,6 | 146 083,2 | | труда | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | 323 583,1 | 104 764,9 | 109 409,1 | 109 409,1 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | 10 625,2 | 3 449,0 | 3 543,8 | 3 632,4 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 97 722,5 | 31 639,1 | 33 041,7 | 33 041,7 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 452 298,7 | 129 199,6 | 166 339,4 | 156 759,7 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | 1 849,9 | 600,5 | 617,0 | 632,4 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | 3 366,7 | 1 092,8 | 1 122,9 | 1 151,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | 21 259,7 | 6 181,7 | 7 250,4 | 7 827,6 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 392 877,9 | 101 122,8 | 149 133,8 | 142 621,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | 284 494,1 | 0,0 | 145 548,1 | 138 946,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 32 944,5 | 20 201,8 | 8 215,3 | 4 527,4 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 2 118 811,3 | 2 091 029,4 | 16 727,9 | 11 054,0 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 2 118 811,3 | 2 091 029,4 | 16 727,9 | 11 054,0 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 2 562,0 | | 2 562,0 | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 2 571 125,2 | 2 272 882,8 | 147 899,8 | 150 342,6 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | населению | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | 27 844,8 | 9 281,6 | 9 281,6 | 9 281,6 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 11 925 539,9 | 4 863 523,0 | 3 945 396,0 | 3 116 620,9 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 10 789 843,4 | 4 374 655,5 | 3 586 947,1 | 2 828 240,8 | | средств | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | 9 681 401,1 | 3 273 923,2 | 3 580 037,1 | 2 827 440,8 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | оборудование | 1 108 442,3 | 1 100 732,3 | 6 910,0 | 800,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 135 696,5 | 488 867,5 | 358 448,9 | 288 380,1 | | запасов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | 216 742,9 | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 2 | 17 528 952,0 | 9 506 236,5 | 4 432 106,4 | 3 590 609,1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 200 Расходы | 48 924 224,8 | 16 468 187,0 | 15 946 968,3 | 16 509 069,5 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 19 657,1 | 6 540,3 | 6 513,0 | 6 603,8 | | труда | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | 14 375,0 | 4 791,4 | 4 762,3 | 4 821,3 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | 944,4 | 304,2 | 313,7 | 326,5 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | 4 337,7 | 1 444,7 | 1 437,0 | 1 456,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | 12 420,8 | 5 655,9 | 3 329,5 | 3 435,4 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | 831,4 | 276,4 | 272,0 | 283,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | 715,5 | 230,0 | 237,8 | 247,7 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | 671,5 | 222,5 | 223,5 | 225,5 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 4 726,3 | 2 270,3 | 1 209,0 | 1 247,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 5 476,1 | 2 656,7 | 1 387,2 | 1 432,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 906 062,1 | 368 472,4 | 267 265,8 | 270 323,9 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 906 062,1 | 368 472,4 | 267 265,8 | 270 323,9 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 11 500,0 | | 5 750,0 | 5 750,0 | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 47 880 769,9 | 16 022 889,7 | 15 650 755,2 | 16 207 125,0 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | 91 046,7 | 56 394,5 | 16 124,0 | 18 528,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 91 046,7 | 56 394,5 | 16 124,0 | 18 528,2 | | населению | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | 14 268,2 | 8 234,2 | 2 980,8 | 3 053,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 36 815,4 | 21 441,2 | 7 566,0 | 7 808,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 19 307,3 | 15 595,3 | 1 830,8 | 1 881,2 | | средств | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | оборудование | 19 307,3 | 15 595,3 | 1 830,8 | 1 881,2 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 17 508,1 | 5 845,9 | 5 735,2 | 5 927,0 | | запасов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | 5 845,9 | 5 845,9 | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 3 | 48 961 040,2 | 16 489 628,2 | 15 954 534,3 | 16 516 877,7 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 200 Расходы | 37112,4 | 35 709,4 | 701,5 | 701,5 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | 37112,4 | 35 709,4 | 701,5 | 701,5 | | перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | 37112,4 | 35 709,4 | 701,5 | 701,5 | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера: | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | населению | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 31892,0 | 31 892,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 31892,0 | 31 892,0 | 0,0 | 0,0 | | средств | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | в том числе капитальное строительство | 0,0 | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | оборудование | 31892,0 | 31 892,0 | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | запасов | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 4 | 69004,4 | 67 601,4 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" План действий министерства здравоохранения Красноярского края на очередной финансовый год -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, осуществляемое | Срок | | п/п | органом исполнительной власти края | реализации, год | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Оказание медицинских услуг по программе государственных | 2012 | | | гарантий оказания населению Красноярского края | | | | бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с | | | | учетом этапности оказания медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.1 | Формирование и реализация программы государственных | 2012 | | | гарантий оказания населению Красноярского края | | | | бесплатной медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.2 | Разработка объемов медицинской помощи на основе | 2012 | | | нормативов в рамках программы государственных гарантий | | | | оказания населению Красноярского края бесплатной | | | | медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.3 | Планирование и управление объемами высокотехнологичных | 2012 | | | медицинских услуг | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.1.4 | Планирование объемов на медицинские услуги по | 2012 | | | профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из | ежемесячно | | | числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2 | Реализация комплексной программы развития региональной | 2012 | | | системы оказания медицинской помощи жителям | | | | Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.1 | Формирование многоуровневой системы оказания | 2012 | | | медицинской помощи, включая развитие межрайонных | | | | центров | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.2 | Развитие медицинских центров для оказания отдельных | 2012 | | | видов специализированной медицинской помощи населению | | | | прикрепленных территорий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.3 | Внедрение эффективных форм организации медицинской | 2012 | | | помощи, в том числе стационарозамещающих технологий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3 | Внедрение эффективной системы лекарственной помощи | 2012 | | | населению края. Формирование формулярной системы | 1 раз в квартал | | | лекарственного обеспечения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных | 2012 | | | условиях лекарственными препаратами в соответствии с | ежемесячно | | | принципами рациональности назначения и обеспечения | | | | эффективности затрат | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.2 | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней | 2012 | | | лекарственных средств | декабрь, ежегодно | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.3 | Формирование регистра контингентов, имеющих право | 2012 | | | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и | | | | обеспечение на его основе персонифицированного учета | | | | выписки и получения лекарственных средств | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.4 | Реализация на территории Красноярского края | 2012 | | | Постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 | | | | "О государственной поддержке развития медицинской | | | | промышленности и улучшении обеспечения населения и | | | | учреждений здравоохранения лекарственными средствами и | | | | изделиями медицинского назначения" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.5 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 | 2012 | | | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона | | | | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | признанных пострадавшими от политических репрессий" в | | | | части обеспечения льготными лекарственными средствами, | | | | изделиями медицинского назначения и услугами по | | | | зубопротезированию | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.3.6. | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части | 2012 | | | обеспечения лекарственными средствами | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Повышение качества и доступности амбулаторной | 2012 | | | медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами- | | | | специалистами помощи в рамках программы модернизации | | | | здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг | 2012 | | | населению | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, | 2012 | | | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих | 1 раз в квартал | | | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах | | | | гарантированных квот | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.2 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в | 2012 | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | 1 раз в квартал | | | здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.2.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской | 2012 | | | помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.3 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в | 2012 | | | рамках программы модернизации здравоохранения | | | | Красноярского края на 2011-2012 годы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.3.1 | Разработка и утверждение региональных стандартов оказания | 2012 | | | медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.4 | Реализация мероприятий постановления Правительства | 2012 | | | Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п "О долгосрочной | | | | целевой программе "Предупреждение и борьба с социально | | | | значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.5 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, | 2012 | | | выявление в рамках приоритетного национального проекта в | 1 раз в квартал | | | сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.6 | Развитие службы крови | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7 | Развитие профилактического направления | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря | 2012 | | | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного | 1 раз в квартал | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.2 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков в | 2012 | | | рамках программы модернизации здравоохранения | | | | Красноярского края на 2011-2012 годы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.3 | Диспансеризация работающего населения по | 2012 | | | дополнительным программам в рамках приоритетного | 1 раз в квартал | | | национального проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.4 | Организация постоянно действующих семинаров и школ | 2012 | | | профилактики для больных | 1 раз в квартал | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.7.5 | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы | 2012 | | | санитарного образования населения по вопросам | 1 раз в квартал | | | профилактики заболеваний и здорового образа жизни | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2012 | | | | 1 раз в квартал | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.1 | Разработка принципов профилактики и снижения | 2012 | | | материнской и младенческой смертности с учетом | | | | дифференциации подходов в различных муниципальных | | | | образованиях | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.2 | Работа по "родовым сертификатам" в рамках национального | 2012 | | | проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.3 | Проведение дополнительных скрининговых программ | 2012 | | | обследования новорожденных детей на наследственные | 1 раз в квартал | | | заболевания | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.4 | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение | 2012 | | | и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их | | | | развития, сохранение и укрепление здоровья женщин | | | | (развитие перинатальной помощи, создание перинатального | | | | центра) | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.5 | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том | 2012 | | | числе в медицинских округах | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.6 | Проведение конференций, семинаров | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.8.7 | Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение | 2012 | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011- | | | | 2013 г. | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.9 | Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании | 2012 | | | первой медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2012 | | | учреждений здравоохранения Красноярского края. | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского | 2012 | | | края "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | "Укрепление материально-технической базы краевых | | | | государственных, муниципальных учреждений | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | образовательных учреждений среднего профессионального | | | | образования Красноярского края на 2012-2014 годы" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.10.2 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми | 2012 | | | заболеваниями на базе федерального центра сердечно- | | | | сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального | | | | проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11 | Повышение эффективности использования ресурсов в рамках | 2012 | | | программы модернизации здравоохранения Красноярского | | | | края на 2011-2012 годы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11.1 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и | 2012 | | | технологическим оборудованием в соответствии с | | | | требованиями порядков оказания медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.11.2 | Приведение технического состояния зданий в соответствие | 2012 | | | лицензионным требованиям, требованиям санитарного и | | | | пожарного законодательства путем проведения капитальных | | | | ремонтов зданий для осуществления медицинской | | | | деятельности в рамках действующего законодательства | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.12 | Внедрение схемы одноканального финансирования | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.12.1 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на | 2012 | | | одноканальное финансирование | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13. | Поддержка и внедрение инновационных проектов на | | | | территории Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1. | Развитие гемодиализной помощи на территории | 2012 | | | Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.1. | Оказание гражданам, проживающим на территории | 2012 | | | Красноярского края, по медицинским показаниям бесплатных | | | | медицинских услуг методом гемодиализа | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.2. | Формирование системы частно-государственного | до 31 марта 2012 года | | | партнерства путем создания Центра (отделения) | | | | амбулаторного гемодиализа в городе Красноярске | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.1.3. | Развитие трансплантологии - внедрение технологии | 2013 | | | пересадки почки | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.2. | Реализация совместного проекта министерства | 2013 | | | здравоохранения Красноярского края и ФМБА России по | | | | внедрению на территории Красноярского края позитронно- | | | | эмиссионных технологий - создание ПЭТ-центра | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.3. | Внедрение в стандарты лечения хирургических больных в | 2012 | | | учреждениях здравоохранения Красноярского края раневых | | | | покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса | | | | (коллахит) | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.4 | Поддержка клинических испытаний шовного материала | 2013 | | | "Биопластатан" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5 | Создание и развитие на территории Красноярского края сети | 2012 | | | сосудистых центров для совершенствования оказания | | | | специализированной медицинской помощи больным с | | | | сосудистыми заболеваниями | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.1 | Внедрение системы дистанционного ЭКГ- консультирования | 2012 | | | на территории края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.2. | Внедрение новых технологий комплексной | 2012 | | | нейрореабилитации больных, перенесших инсульт, в | | | | Красноярском крае | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.3. | Развитие производства реабилитационных медицинских | 2012 | | | конструкций и приспособлений для больных, перенесших | | | | инсульт | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.5.4 | Разработка и внедрение новых алгоритмов диагностики и | 2012 | | | лечения больных с гипертензионными внутримозговыми | | | | кровоизлияниями | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.6. | Внедрение разработанной универсальной системы коррекции | 2012 | | | позвоночника-УСКП-"Красмаш" и хирургического | | | | инструмента для лечения пациентов с патологией | | | | позвоночника | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.7. | Развитие системы утилизации медицинских отходов по | 2012 | | | территориальному принципу, реализация проекта ЗАО | | | | "Зеленый город" | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.8. | Поддержка работы Российско-Германского тренингового | 2012 | | | центра анестезиологии и медицины критических состояний - | | | | для организации подготовки врачей специалистов | | | | | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 2.13.9. | Реализация совместного проекта в части разработки | 2012 | | | технологий и производства препаратов на основе | | | | драгоценных металлов (платина). (ОАО "Красцветмет" | | | | заключил договор с ОАО "Верофарм" г. Москва) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Кадровое обеспечение | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.1 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2012 | | | медицинских кадров с учетом приоритетного национального | в течение года | | | проекта в сфере здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.2 | Подготовка кадров на основе целевого набора | 2012 | | | | 1 раз в год | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.3 | Повышение квалификации и переподготовка врачей. | 2012 | | | Повышение профессионального уровня средних медицинских | в течение года | | | работников | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.1.4 | Предоставление среднего профессионального медицинского | 2012 | | | образования в краевых государственных образовательных | в течение года | | | учреждениях среднего профессионального образования | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2012 | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) | 2012 | | | практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в | ежемесячно | | | рамках приоритетного национального проекта в сфере | | | | здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу | 2012 | | | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | ежемесячно | | | медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3 | Координация органов управления по вопросам | 2012 | | | здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание | | | | соглашений | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3.1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой | 2012 | | | Программы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.3.2 | Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий | 2012 | | | краевой Программы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4 | Информационная поддержка в рамках программы | 2012 | | | модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011- | | | | 2012 годы | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.1 | Создание информационных технологий для координации | 2012 | | | межведомственных, управленческих и организационных | | | | мероприятий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.2 | Разработка информационно-технологического обеспечения | 2012 | | | для перехода на одноканальное финансирование | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.3 | Формирование единых информационных ресурсов | 2012 | | | здравоохранения и обязательного медицинского страхования | | | | в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, | | | | финансового, кадрового и материально-технического | | | | обеспечения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.4 | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы | | | | государственных гарантий | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.5 | Внедрение комплексной информационной системы | | | | медицинского учреждения с функциями ведения электронной | | | | истории болезни, электронной регистратуры, удаленной | | | | записи на прием к врачу, использующей стандарты оказания | | | | медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.6 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры | | | | государственных и муниципальных медицинских | | | | учреждений, обеспечивающей в том числе проведение | | | | телемедицинских консультаций | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.7 | Создание регионального информационного ресурса | | | | персонифицированного учета оказания медицинской помощи | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.4.8 | Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети | 2012 | | | Интернет, публикация сведений о деятельности медицинских | 1 раз в квартал | | | учреждений в сети Интернет | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.5 | Информирование различных групп населения и медицинской | 2012 | | | общественности по вопросам развития системы | | | | здравоохранения Красноярского края | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 3.6 | Подготовка, издание и распространение информационных | 2012 | | | материалов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4 Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Организация лечебно-профилактических мероприятий по | 2012 | | | вопросам снижения рисков для здоровья жителей | | | | Красноярского края и формированию здорового образа жизни | | | | у жителей Красноярского края, в том числе направленных на | | | | сокращение потребления алкоголя и табака, а также | | | | мероприятий по организации последипломной подготовки | | | | медицинских работников | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.1.1 | Организация медицинской помощи населению по отказу от | 2012 | | | употребления табака, в том числе: | | | | открытие кабинетов по отказу от употребления табака в | | | | краевых государственных и муниципальных учреждениях | | | | здравоохранения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.1.2 | обеспечение доступности современных фармакологических | 2012 | | | препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении | | | | табачной зависимости | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.2 | Организация последипломной подготовки врачей и средних | 2012 | | | медицинских работников для укомплектования учреждений | | | | здравоохранения Красноярского края специалистами, | | | | оказывающими профилактическую помощь | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3 | Разработка и проведение информационно-просветительских | 2012 | | | кампаний, информационных материалов, направленных на | | | | снижение рисков для здоровья населения и формирование | | | | здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том | | | | числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение | | | | влияния иных вредных факторов на здоровье населения | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3.1. | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам | 2012 | | | здорового образа жизни | | |-----------+------------------------------------------------------------+-----------------------| | 4.3.2 | Подготовка теле и радио сюжетов по вопросам профилактики | 2012 | | | заболеваний и формирования здорового образа жизни | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" Показатели, характеризующие потребность отрасли здравоохранения в кадровом потенциале человек ---------------------------------------------------------------------- | Необходимые | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | | специальности | 2012-2014 | | | | |-----------------------+------------+----------+----------+---------| | Врачи | 780 | 260 | 260 | 260 | |-----------------------+------------+----------+----------+---------| | Средние медицинские | 2100 | 700 | 700 | 700 | | работники | | | | | |-----------------------+------------+----------+----------+---------| | Всего | 2880 | 960 | 960 | 960 | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|