|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 996-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
*Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Приложение N 4 а к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток | Обьем капитальныъх вложений, тыс. рублей | | п/п | | стоимости |--------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам до | | | | в ценах | финансовый | финансовый | финансовы- | планового | планового | ввода объекта | | | | контракта | год | год | й год | периода | периода | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Главный распорядитель бюджетных средств -министерство архитектуры и строительства Красноярского края |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Коммунальные объекты | 117 370,3 | 205 677,0 | 116 266,9 | 117 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 1 | Водозаборные сооружения и водовод в г. Енисейске | 51 564,3 | 19 975,2 | 40 006,4 | 51 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | (I очередь) (4,0 тыс. куб. м/сут., срок ввода - 2012 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 51 564,3 | 19 975,2 | 40 006,4 | 51 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 2 | Тепломагистраль ТМ-1А в г. Канске (138,8 Гкал/час, срок ввода - 2010 год) | 0,0 | 67 386,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 67 386,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 3 | Кладбище в г. Лесосибирске (20,0 га, срок ввода - 2012 год) | 30 806,0 | 16 500,0 | 20 000,0 | 30 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 30 806,0 | 16 500,0 | 20 000,0 | 30 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 4 | Строительство водозабора в п. Стрелка г. Лесосибирска (1,5 тыс. куб. м/сут) | 0,0 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в р. п. Шушенское (2,5 км, срок ввода - | 0,0 | 22 499,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2010 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 22 499,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 6 | Главная канализационная насосная станция в г. Дудинке (1,4 тыс. куб. м/час, срок ввода - | 0,0 | 36 500,0 | 32 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2011 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 36 500,0 | 32 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 7 | Наружные сети электроснабжения (для объекта "Строительство четырнадцати 24- | 0,0 | 14 703,0 | 18 694,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | квартирных жилых домов в п. Дубинино") (срок ввода - 2011 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 14 703,0 | 18 694,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 8 | Инженерная инфраструктура района "Новалэнд" | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 9 | Объекты коммунальной инфраструктуры п. Таежный Богучанского района | 40 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 35 000,0 | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Объекты министерства образования и науки Красноярского края, | 0,0 | 170 650,8 | 333 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, | | | | | | | | | | министерства здравоохранения Красноярского края | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 10 | Инженерные сети к Ледовому дворцу на 2500-3000 зрителей в г. Красноярске (срок ввода - | 141 315,3 | 170 402,8 | 141 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2011 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 141 315,3 | 170 402,8 | 141 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 11 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с питающей ВЛ 110 кВ (срок ввода - 2011 год) | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 12 | Инженерные сети и подъездная дорога для объектов СКГУ "Академия биатлона" | 0,0 | 248,0 | 177 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | (срок ввода - 2011 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 248,0 | 177 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | Полигоны твердых бытовых отходов | 0,0 | 460,0 | 17 852,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 13 | Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Боготол Боготольского района | 17 652,2 | 0,0 | 17 652,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | (5,0 тыс. куб. м/год, срок ввода - 2011 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 17 652,2 | 0,0 | 17 652,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 14 | Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Б. Улуй Большеулуйского района | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | (5,0 тыс. кум. м/год, срок ввода - 2011 год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | 15 | Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Танзыбей Ермаковского района | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | (10,0 тыс. куб. м/год, срок ввода - 2010год) | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | итого | | 376 787,8 | 467 434,4 | 117 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | краевой бюджет | | 376 787,8 | 462 434,4 | 117 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | бюджеты муниципальных образований | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------| | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | финансирования | | |---------------------------------------------------------------------------------------------- | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | | | |----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | Всего | 40 457 474,3 | 7 004 647,8 | 9 631 538,0 | 10 031 387,2 | 7 017 287,9 | 6 772 613,4 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 785 699,6 | 55 470,6 | 550 229,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | краевой бюджет, всего | 31 739 704,5 | 5 759 070,1 | 7 487 755,1 | 8 030 933,5 | 5 353 324,1 | 5 108 621,6 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | внебюджетные источники (средства | 617 889,0 | 194 762,8 | 211 563,1 | 211 563,10 | 0,0 | 0,0 | | фонда содействия реформирования ЖКХ) | | | | | | | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных образований | 7 314 181,2 | 995 344,3 | 1 381 990,7 | 1 728 890,6 | 1 603 963,8 | 1 603 991,8 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | из них капитальные вложения: | 10 052 033,9 | 2 345 939,0 | 3 438 121,9 | 2 828 011,2 | 744 466,9 | 695 494,9 | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 785 699,6 | 55 470,6 | 550 229,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | краевой бюджет | 9 569 559,2 | 2 114 865,8 | 3 207 988,0 | 2 814 705,4 | 737 000,0 | 695 000,0 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | внебюджетные источники | 406 325,9 | 194 762,8 | 211 563,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------+--------------+----------------+----------------+----------------+-------------+-------------| | бюджеты муниципальных образований | 76 148,8 | 36 310,4 | 18 570,8 | 13 305,8 | 7 466,9 | 494,9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" Планируемые источники финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный | Текущий | Очередной | Второй | Оценка эффекта от реализации | | п/п | | финансовый | финансовый | финансовый | год | мероприятий | | | | год | год | год | планового | | | | | | | | периода | | | | |--------------+-------------+-------------+-----------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | | |-----+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в | | отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения | | инвестиций | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Бюджетные ассигнования на | 14 259 732,0 | 1 228 846,3 | 1 646 272,0 | 0,0 | | | | реализацию долгосрочной | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | "Модернизация, реконструкция и | | | | | | | | капитальный ремонт объектов | | | | | | | | коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | муниципальных образований | | | | | | | | Красноярского края на 2010-2012 | | | | | | | | годы", всего | | | | | | |-----+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------------------------------| | 1.1 | в том числе: | 1 001 890,4 | 1 145 368,4 | 1 071 890,4 | 0,0 | | | | увеличение уставного фонда | | | | | | | | государственного предприятия | | | | | | | | Красноярского края "Центр | | | | | | | | развития коммунального | | | | | | | | комплекса" | | | | | | |-----+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------------------------------| | 1.2 | оптимизация системы | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | В 2011 году планируется выполнить | | | теплоснабжения с. Ванавара | | | | | проекную документацию. | | | Эвенкийского муниципального | | | | | С 2012 года планируется | | | района, в том числе: | | | | | осуществить строительство за счет | | | разработка проектной | | | | | привлечения средств инвесторов. | | | документации Мини-ТЭЦ в c. | | | | | По завершению строительства | | | Ванавара Эвенкийского | | | | | полного комплекса мини-ТЭЦ | | | муниципального района; | | | | | мощностью по электроэнергии - 6,4 | | | оптимизация сетей | | | | | МВт, по тепловой энергии - 19 МВт | | | теплоснабжения c. Ванавара | | | | | существующие дизельные | | | Эвенкийского муниципального | | | | | электростанции будут выведены в | | | района; | | | | | резерв. При реализации проекта | | | оптимизация сетей | | | | | строительства мини-ТЭС | | | электроснабжения c. Ванавара | | | | | планируется закрыть две котельные | | | Эвенкийского муниципального | | | | | (вывести в резерв котельные N 6 и | | | района. | | | | | N 7) общей установленной | | | | | | | | мощностью 4,32 Гкал/час | | | | | | | | присоединенной нагрузкой 0,71 | | | | | | | | Гкал/час. Предполагаемое снижение | | | | | | | | себестоимости вырабатываемой | | | | | | | | электрической энергии составит | | | | | | | | 60%, тепловой энергии - 10%. | | | | | | | | Основными факторами снижения | | | | | | | | себестоимости производства | | | | | | | | энергоресурсов являются: | | | | | | | | использование жидкого топлива | | | | | | | | (сырая нефть) в качестве основного | | | | | | | | топлива для теплоэлектростанции; | | | | | | | | применение более экономичного | | | | | | | | оборудования по сравнению с | | | | | | | | дизельными двигателями; | | | | | | | | максимальное использование | | | | | | | | первичного топлива за счет | | | | | | | | комбинированной выработки | | | | | | | | электрической и тепловой энергии | |-----+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------------------------------| | 1.3 | Оптимизация системы | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | В 2011 году планируется выполнить | | | теплоснабжения г. Енисейска, в | | | | | проект по оптимизации системы | | | том числе: | | | | | теплоснабжения г. Енисейска с | | | - оптимизация системы | | | | | разработкой технико- | | | теплоснабжения г. Енисейска; | | | | | экономического обоснования и | | | - оптимизация системы | | | | | проектированием котельной по ул. | | | теплоснабжения г. Енисейска, | | | | | Доры Кваш, 20 в г. Енисейске и | | | котельная по ул. Доры Кваш; | | | | | инженерных сетей г. Енисейска с | | | - оптимизация системы | | | | | закрытием 6 затратных устаревших | | | теплоснабжения г. Енисейска, | | | | | котельных малой мощности (до 3 | | | магистральные тепловые сети | | | | | Гкал/ч). | | | котельной по ул. Доры Кваш. | | | | | В 2012 году планируется | | | | | | | | осуществить строительство за счет | | | | | | | | привлечения средств инвесторов | |-----+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+-----------+------------------------------------| | 1.4 | Разработка проектной | 0,0 | 97 872,5 | 0,0 | 0,0 | В 2011 году планируется выполнить | | | документации: | | | | | проекную документацию. | | | Мини-ТЭЦ мощностью 5 МВт и | | | | | Предполагаемое снижение затрат на | | | 22 Гкал/ч в с. п. Хатанга, | | | | | производство тепловой и | | | Таймырский Долгано-Ненецком | | | | | электрической энергии для | | | муниципальный район | | | | | потребителей при вводе в | | | | | | | | эксплуатацию мини-ТЭЦ на угле в с. | | | | | | | | п. Хатанга составит 408,4 млн. | | | | | | | | рублей или 46,0%. | | | | | | | | В 2012 году планируется | | | | | | | | строительство осуществить за счет | | | | | | | | привлечения средств инвесторов. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий | | населенных пунктов | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операции сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год | планового | планового | | | | | периода | периода | | | |----------------+-------------+-------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 18 672 879,2 | 8 090 933,5 | 5 413 324,1 | 5 168 621,6 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 200 Расходы | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 226 Прочие услуги | 35 700,0 | 35 700,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 48 437,5 | 24 277,5 | 12 080,0 | 12 080,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 17 292 681,0 | 6 734 895,3 | 5 401 244,1 | 5 156 541,6 | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе расходы капитального характера | 4 426 705,4 | 2 874 705,4 | 797 000,0 | 755 000,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 224 170,3 | 224 170,3 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | в том числе: капитальное строительство | 81 670,3 | 81 670,3 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | оборудование | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в | 1 071 890,4 | 1 071 890,4 | 0,0 | 0,0 | | капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------------------+--------------+----------------+-------------+-------------| | Итого по ведомственной целевой программе | 18 672 879,2 | 8 090 933,5 | 5 413 324,1 | 5 168 621,6 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый | планового | планового | | | | год | периода | периода | | | |---------------+----------------+----------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения | | инвестиций | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 200 Расходы | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 12 534,6 | 12 534,6 | 0,0 | 0,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 14 197 736,3 | 5 191 950,6 | 4 604 244,1 | 4 401 541,6 | | Российской Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | оборудование | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 1 | 14 210 270,9 | 5 204 485,2 | 4 604 244,1 | 4 401 541,6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 200 Расходы | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | 35 700,0 | 35 700,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 2 954 944,7 | 1 472 944,7 | 727 000,0 | 755 000,0 | | Российской Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального характера | 2 954 944,7 | 1 472 944,7 | 727 000,0 | 755 000,0 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 224 170,3 | 224 170,3 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе: капитальное строительство | 81 670,3 | 81 670,3 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | оборудование | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в | 1 071 890,4 | 1 071 890,4 | 0,0 | 0,0 | | капитале | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 2 | 4 286 705,4 | 2 804 705,4 | 727 000,0 | 755 000,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий | населенных пунктов |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 200 Расходы | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 742,9 | 11 742,9 | 0,0 | 0,0 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | в том числе расходы капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 164 160,0 | 70 000,0 | 82 080,0 | 12 080,0 | | Российской Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+----------------| | Итого по задаче 3 | 175 902,9 | 81 742,9 | 82 080,0 | 12 080,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" План действий Министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Мероприятие, | Срок реализации | | п/п | осуществляемое органом | | | | исполнительной власти края | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и | | привлечения инвестиций | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Тарифное регулирование, обеспечивающее финансовые потребности для | I - IV квартал | | | реализации производственных и инвестиционных программ организаций | | | | коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем | | | | коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, | | | | водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) | | | | твердых бытовых отходов | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.2 | Проведение контрольных мероприятий по обоснованности установления | I - IV квартал | | | тарифов организаций коммунального комплекса, осуществляющих | | | | эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в | | | | сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов | | | | утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.3 | Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации | I - IV квартал | | | организациями коммунального комплекса, осуществляющими | | | | эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в | | | | сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов | | | | утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.4 | Организация обучающих семинаров и тренингов по: | III квартал | | | тарифному регулированию в условиях действующего законодательства; | | | | установление органами местного самоуправления критериев отбора | | | | коммунальных организаций различной форм собственности для заключения | | | | договоров аренды сроком более чем на 1 год (концессии) | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.5 | Выработка предложений по передаче объектов коммунальной | II квартал | | | инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | | | | организациям частной формы собственности | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.6 | Деятельность рабочей группы по вопросам деятельности организаций | I - IV квартал | | | жилищно-коммунального хозяйства | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.7 | Увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса (не | I - IV квартал | | | менее 80%), действующих на территории муниципального образования, | | | | претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств | | | | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, | | | | осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, | | | | тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и | | | | эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) | | | | твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъекта | | | | Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем | | | | двадцать пять процентов, если использование такими организациями | | | | объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной | | | | собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.8 | Увеличение доли организаций (не менее 80%), действующих на территории | I - IV квартал | | | муниципального образования, претендующего на предоставление | | | | финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформированию | | | | жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих на территории | | | | муниципального образования управление многоквартирными домами (кроме | | | | товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных | | | | кооперативов или иных специализированных потребительских | | | | кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего | | | | имущества в многоквартирном доме, с долей участия в уставном капитале | | | | субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования не | | | | более чем двадцать пять процентов | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.9 | Подготовка предложений по региональным стандартам стоимости | I квартал | | | жилищно-коммунальных услуг, используемых для предоставления субсидий | | | | на оплату жилищно-коммунальных услуг | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 1.10 | Методическое сопровождение реализации мероприятий по | I квартал | | | энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | | | | примерный план мероприятий по установке общедомовых приборов | | | | учета в срок до 1 января 2012 года; | | | | примерный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению | | | | энергетической эффективности в отношении общего имущества | | | | собственников помещений в многоквартирном доме и в отношении | | | | индивидуальных помещений в многоквартирном доме; | | | | руководство для собственников помещений многоквартирных домов по | | | | энергосбережению и повышению энергетической эффективности в | | | | отношении общего имущества собственников помещений в | | | | многоквартирных домах и индивидуального имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Формирование перечня объектов для реализации долгосрочной целевой | I -II квартал | | | программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов | | | | коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского | | | | края на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы" | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.2 | Формирование перечня объектов для реализации долгосрочной целевой | IV квартал | | | программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов | | | | коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского | | | | края на 2012 годы" на плановый период 2013-2014 годы" | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.3 | Формирование плана финансово-экономической деятельности | 1-II квартал | | | государственного предприятия Красноярского края "Центр развития | | | | коммунального комплекса" в части строительства в 2012 году объектов | | | | коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.4 | Мониторинг исполнения мероприятий перечня строек и объектов, | ежемесячно | | | финансируемых за счет средств краевого бюджета, в 2011 году | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 2.5 | Мониторинг исполнения мероприятий долгосрочной целевой программы | ежемесячно | | | "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов | | | | коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных | | | | образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) | | | | муниципальный район на 2011-2020 годы" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству | | территорий населенных пунктов | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Внедрение предложений по повышению собираемости платежей с | II квартал | | | населения за жилищно-коммунальные услуги: оптимизация работы пунктов | | | | по приему платежей, ведение претензионной работы с неплательщиками и | | | | т.д. | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 3.2 | Распространение на территории Красноярского края положительного опыта | III квартал | | | и организационной поддержки ТСЖ | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 3.3 | Увеличение доли товариществ собственников жилья в многоквартирных | I - IV квартал | | | домах (не менее 20%), расположенных на территории муниципального | | | | образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за | | | | счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального | | | | хозяйства, от общего количества многоквартирных домов на территории | | | | муниципального образования | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 3.4 | Организация итогового совещания по реализации грантов Губернатора | IV квартал | | | Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" с проведением | | | | выставки - презентации фотографий территорий после реализации проектов | | | | по благоустройству | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 3.5 | Координация деятельности по обеспечению создания консультационной | I - IV квартал | | | справочной службы (Call-центр) для населения по вопросам жилищно- | | | | коммунального хозяйства | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным | | законодательством | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Проведение мероприятий по контролю за: | I - IV квартал | | | за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его | | | | формы собственности; | | | | соблюдением правил содержания общего имущества собственников | | | | помещений в многоквартирном доме; | | | | соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям | | | | энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами | | | | учета используемых энергетических ресурсов; | | | | соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка | | | | предоставления коммунальных услуг установленным требованиям; прием и | | | | учет уведомлений о начале осуществления деятельности по управлению | | | | многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) | | | | выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в | | | | многоквартирных домах. | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------| | 4.2 | Оказание консультационной помощи и разработка методических материалов | I - IV квартал | | | для органов местного самоуправления по исполнению положений | | | | законодательства: | | | | в сфере управления многоквартирными домами (участие органов местного | | | | самоуправления в качестве одного из собственников помещений в | | | | многоквартирных домах в решении вопросов, связанных с управлением | | | | такими многоквартирными домами) | | | | по вопросам местного значения (организация в границах муниципального | | | | образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, | | | | водоотведения, снабжения населения топливом) | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 10 к ведомственной целевой программе "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале человек --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Необходимые специальности | Всего за период | Очередной | Первый год | Второй год планового | | п/п | | | финансовый год | планового | периода | | | | | | периода | | | | | |----------------+------------+----------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 1 | Инженер теплоэнергетик | 64 | 24 | 20 | 20 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 2 | Инженер водоснабжения и канализации | 48 | 15 | 18 | 15 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 3 | Инженер электрик | 53 | 19 | 20 | 14 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 4 | Инженер КИП и А | 9 | 4 | 5 | 0 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 5 | Инженер строитель | 5 | 5 | 0 | 0 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 6 | Экономист | 6 | 3 | 3 | 0 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 7 | Юрист | 4 | 2 | 2 | 0 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | 8 | Машиностроитель | 3 | 2 | 1 | 0 | |------+-------------------------------------+-----------------+----------------+------------+----------------------| | | Всего | 192 | 74 | 69 | 49 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|