Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 12.05.2011 № 323-р

                                                                                                                                   Приложение N 3
                                                                                                                                   к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                   "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                   Красноярского края" на 2011-2013 годы

                                                               Целевые показатели на долгосрочный период

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели,                    | Единица измерения          | Отчетный период        | Плановый      | Долгосрочный период по годам                                  |
| п/п | целевые показатели       |                            | (текущий и два         | период (два   |                                                               |
|     |                          |                            | предыдущих года)       | последующих   |                                                               |
|     |                          |                            |                        | года после    |                                                               |
|     |                          |                            |                        | текущего)     |                                                               |
|     |                          |                            |------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------|
|     |                          |                            | 2009 | 2010    | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                               |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Материнская смертность   | число умерших на 100 тыс.  | 21,0   | 20,9  | 20,8  | 18,9  | 18,6  | 18,59 | 18,5  | 18,45 | 18,42 | 18,4  | 18,4  | 18,4  | 18,4  |
|     |                          | человек родившихся         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                          | живыми                     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2   | Младенческая смертность  | число умерших до 1 года на | 10,4   | 9,7   | 9,6   | 9,2   | 9,1   | 9,0   | 8,9   | 8,6   | 8,4   | 8,2   | 8,0   | 7,8   | 7,6   |
|     |                          | 1000 родившихся живыми     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3   | Смертность населения     | число умерших на 100 тыс.  | 664,9  | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 636,0 | 636,2 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 | 619,4 |
|     | трудоспособного возраста | человек соответствующего   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                          | возраста                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4   | Смертность населения     | число умерших на 100 тыс.  | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,5 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|     | трудоспособного возраста | человек соответствующего   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | от болезней системы      | возраста                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | кровообращения           |                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5   | Объем оказанной          | количество посещений на 1  | 9,60   | 9,6   | 10,6  | 10,7  | 10,7  | 10,72 | 10,75 | 10,75 | 10,8  | 10,8  | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
|     | амбулаторной             | жителя                     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | медицинской помощи в     |                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | расчете на 1 жителя      |                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                  Приложение N 4
                                                                                                                                  к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                  "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                                  Красноярского края" на 2011-2013 годы

                                                    Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения
                                                   Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной
                                                                           целевой программы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия                         | Срок        | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей                                     |
|       |                                                   | выполнения, |-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                   | год         | всего        | 2009 г.        | 2010 г.      | 2011 г       | 2012 г.      | 2013 г.      |
|       |                                                   |             |              | Отчетный       | Текущий      | Очередной    | Первый год   | Второй год   |
|       |                                                   |             |              | финансовый год | финансовый   | финансовый   | планового    | планового    |
|       |                                                   |             |              |                | год          | год          | периода      | периода      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1     | 2                                                 | 3           | 4            | 5              | 6            | 7            | 8            | 9            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оказание медицинских услуг по программе           | 2009-2013   | 80 747 237,5 | 16 912 654,9   | 18 919 073,5 | 14 864 385,4 | 15 035 470,7 | 15 585 018,9 |
|       | государственных гарантий оказания населению       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярского края бесплатной медицинской         |             |              |                |              |              |              |              |
|       | помощи дифференцированно, с учетом этапности      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | оказания медицинской помощи                       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 17 127 691,2 | 3 554 740,4    | 3 944 880,2  | 3 387 050,8  | 3 106 129,1  | 3 121 177,3  |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | средства ОМС                                      | 2009-2013   | 34 292 618,3 | 6 119 607,3    | 6 246 956,4  | 6 825 175,3  | 7 277 182,3  | 7 811 682,3  |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Работа передвижных медицинских бригад из числа    | 2009-2013   | 6 762,5      | 1 352,5        | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      |
|       | штатных сотрудников на базе краевого              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | государственного учреждения здравоохранения       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Краевой госпиталь для ветеранов войн"            |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 6 762,5      | 1 352,5        | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Создание эффективной системы лекарственной        | 2009-2013   | 6 209 111,6  | 1 483 892,0    | 2 236 114,0  | 819 367,4    | 819 367,4    | 819 367,4    |
|       | помощи населению края. Формирование               |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Формулярной системы лекарственного                |             |              |                |              |              |              |              |
|       | обеспечения                                       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 6 209 111,6  | 1 483 892,0    | 2 236 114,0  | 819 367,4    | 819 367,4    | 819 367,4    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.1   | Реализация на территории Красноярского края       | 2009-2013   | 2 606 517,5  | 639 423,5      | 507 523,5    | 486 523,5    | 486 523,5    | 486 523,5    |
|       | постановления Правительства Российской            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | поддержке развития медицинской                    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | промышленности и улучшении обеспечения            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | населения и учреждений здравоохранения            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | лекарственными средствами и изделиями             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | медицинского назначения"                          |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 2 606 517,5  | 639 423,5      | 507 523,5    | 486 523,5    | 486 523,5    | 486 523,5    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.2   | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04  | 2009-2013   | 1 643 219,5  | 332 843,9      | 311 843,9    | 332 843,9    | 332 843,9    | 332 843,9    |
|       | N 12-2703 "О мерах социальной поддержки           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 |             |              |                |              |              |              |              |
|       | N 12-2711 "О мерах социальной поддержки           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | реабилитированных лиц и лиц, признанных           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | пострадавшими от политических репрессий" в        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | части обеспечения льготными лекарственными        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | средствами, изделиями медицинского назначения     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | и услугами по зубопротезированию, в том числе     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | расходы на реализацию мер социальной              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | поддержки пенсионеров в части обеспечения         |             |              |                |              |              |              |              |
|       | лекарственными средствами                         |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 643 219,5  | 332 843,9      | 311 843,9    | 332 843,9    | 332 843,9    | 332 843,9    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.3   | Расходы на централизованную закупку               | 2009        | 2 351,9      | 2 351,9        |              |              |              |              |
|       | лекарственных средств, предназначенных для        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | лечения больных гемофилией, муковисцидозом,       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | после трансплантации органов и (или) тканей       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 2 351,9      | 2 351,9        |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.4   | Организационные мероприятия по обеспечению        | 2009-2013   | 52 434,0     | 13 159,9       | 16 519,0     |              |              |              |
|       | граждан лекарственными средствами,                |             |              |                |              |              |              |              |
|       | предназначенными для лечения больных              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом,           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | рассеянным склерозом, а также после               |             |              |                |              |              |              |              |
|       | трансплантации органов и (или) тканей             |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 52 434,0     | 13 159,9       | 16 519,0     |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.5   | Отдельные полномочия в области лекарственного     | 2009-2013   | 879 170,6    | 496 112,8      | 375 741,1    |              |              |              |
|       | обеспечения                                       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 879 170,6    | 496 112,8      | 375 741,1    |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.6   | Оказание отдельным категориям граждан             | 2010-2013   | 1 025 418,1  |                | 1 024 486,5  |              |              |              |
|       | государственной социальной помощи по              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | обеспечению лекарственными средствами,            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | изделиями медицинского назначения, а также        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | специализированными продуктами лечебного          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | питания для детей-инвалидов                       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2010-2013   | 1 025 418,1  |                | 1 024 486,5  |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1                                                       | 87 501 474,1 | 18 397 899,4   | 21 156 540,0 | 15 685 105,3 | 15 856 190,6 | 16 405 738,8 |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                              | 23 298 848,4 | 5 039 984,8    | 6 182 346,7  | 4 207 770,7  | 3 926 849,0  | 3 941 897,2  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оказание высокотехнологичных медицинских          | 2009-2013   | 536 692,4    | 266 143,6      | 270 209,1    |              |              |              |
|       | услуг населению                                   |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 536 692,4    | 266 143,6      | 270 209,1    |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1   | Лечение больных, проживающих на территории        | 2009-2013   | 520 192,4    | 257 563,6      | 262 289,1    |              |              |              |
|       | края, в учреждениях здравоохранения края,         |             |              |                |              |              |              |              |
|       | оказывающих высокотехнологичные медицинские       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | услуги, в пределах гарантированных квот           |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 520 192,4    | 257 563,6      | 262 289,1    |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2   | Совершенствование медицинской помощи              | 2009-2013   | 16 500,0     | 8 580,0        | 7 920,0      |              |              |              |
|       | больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | рамках приоритетного национального проекта в      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | сфере здравоохранения                             |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 16 500,0     | 8 580,0        | 7 920,0      |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Реализация Закона Красноярского края от           | 2009-2010   | 456 720,7    | 80 535,6       | 86 619,2     | 96 500,0     | 96 425,6     | 96 425,6     |
|       | 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой            | 2011-2013   |              |                |              |              |              |              |
|       | программе "Предупреждение распространения и       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | борьба с заболеваниями социального характера" на  |             |              |                |              |              |              |              |
|       | 2008-2010 годы" и реализация постановления        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Правительства Красноярского края                  |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Предупреждение и борьба с              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | социально значимыми заболеваниями"                |             |              |                |              |              |              |              |
|       | на 2011-2013 годы" от 20.11.2010 N 574-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2010   | 456 720,7    | 80 535,6       | 86 619,2     | 96 500,0     | 96 425,6     | 96 425,6     |
|       |                                                   | 2011-2013   |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита      | 2009-2013   | 481 748,9    | 197 704,9      | 346 820,6    |              |              |              |
|       | В и С, выявление в рамках приоритетного           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения     |             |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Реализация Закона Красноярского края от           | 2009        | 32 197,7     | 3 362,2        | 11 029,7     | 9 642,4      | 8 029,6      |              |
|       | 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой           | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|       | программе "Комплексные меры по преодолению        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | распространения наркомании, пьянства и            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | годы" и постановления Правительства               |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Комплексные меры противодействия       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | распространению наркомании, пьянства и            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | годы"                                             |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 32 197,7     | 3 362,2        | 11 029,7     | 9 642,4      | 8 029,6      |              |
|       |                                                   | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5     | Развитие службы крови                             | 2009-2013   | 1 315 983,1  | 204 569,7      | 278 803,4    | 278 689,9    | 277 524,0    | 278 058,6    |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 315 983,1  | 204 569,7      | 278 803,4    | 278 689,9    | 277 524,0    | 278 058,6    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5.1   | Развитие, организация и пропаганда донорства      | 2009-2013   | 1 283 136,3  | 204 569,7      | 268 175,6    | 271 099,9    | 269 934,0    | 270 468,6    |
|       | крови и ее компонентов, осуществляемых в целях    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | обеспечения специализированной медицинской        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | помощи, специализированной (санитарно-            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | авиационной) скорой медицинской помощи            |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 283 136,3  | 204 569,7      | 268 175,6    | 271 099,9    | 269 934,0    | 270 468,6    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5.2   | Мероприятия по развитию службы крови              | 2010-2013   | 32 846,8     |                | 10 627,8     | 7 590,0      | 7 590,0      | 7 590,0      |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2010-2013   | 32 846,8     |                | 10 627,8     | 7 590,0      | 7 590,0      | 7 590,0      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6     | Развитие профилактического направления            | 2009-2011   | 641 185,0    | 343 145,9      | 273 380,5    | 2 172,5      |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2011   | 23 704,3     | 17 065,2       | 4 381,4      | 2 172,5      |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.1.  | Иммунизация населения в рамках национального      | 2009-2013   | 256 853,3    | 97 787,3       | 136 665,1    |              |              |              |
|       | календаря прививок, а также гриппа в рамках       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | приоритетного национального проекта в сфере       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | здравоохранения                                   |             |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.2.  | Дополнительная диспансеризация населения в        | 2009-2013   | 360 627,4    | 228 293,4      | 132 334,0    |              |              |              |
|       | рамках приоритетного национального проекта в      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | сфере здравоохранения                             |             |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.3.  | Реализация постановления Правительства            | 2009-2011   | 21 953,6     | 15 314,5       | 4 381,4      | 2 172,5      |              |              |
|       | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Безопасность дорожного движения в      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярском крае" на 2009-2011 годы              |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2011   | 21 953,6     | 15 314,5       | 4 381,4      | 2 172,5      |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.4.  | Реализация Федеральной целевой программы          | 2009        | 1 750,7      | 1 750,7        |              |              |              |              |
|       | "Повышение безопасности дорожного движения в      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | 2006-2012 годах", утвержденной постановлением     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Правительства Российской Федерации от             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | 20.02.2006 N 100                                  |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 1 750,7      | 1 750,7        |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7     | Совершенствование медицинской помощи детям и      | 2009-2013   | 1 262 414,9  | 441 436,4      | 483 337,7    | 109 065,0    | 109 065,0    | 109 065,0    |
|       | женщинам                                          |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 532 779,2    | 99 458,7       | 97 853,3     | 109 065,0    | 109 065,0    | 109 065,0    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.1   | Организация работы по "родовым сертификатам" в    | 2009-2010   | 693 722,0    | 333 722,0      | 360 816,0    |              |              |              |
|       | рамках приоритетного национального проекта в      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | сфере здравоохранения                             |             |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.2   | Выхаживание, содержание и воспитание детей,       | 2009-2013   | 132 973,9    | 24 952,1       | 27 866,5     | 26 681,7     | 26 681,7     | 26 681,7     |
|       | оставшихся без попечения родителей, в             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | учреждениях здравоохранения края до 4-х лет       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 132 973,9    | 24 952,1       | 27 866,5     | 26 681,7     | 26 681,7     | 26 681,7     |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.3   | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из     | 2009-2013   | 347 917,6    | 67 054,6       | 63 559,8     | 70 589,4     | 70 589,4     | 70 589,4     |
|       | малообеспеченных семей специальных молочных       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | продуктов детского питания                        |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 347 917,6    | 67 054,6       | 63 559,8     | 70 589,4     | 70 589,4     | 70 589,4     |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.4   | Обеспечение питанием беременных женщин,           | 2009-2013   | 17 717,7     | 1 818,0        | 1 916,1      | 4 659,9      | 4 659,9      | 4 659,9      |
|       | кормящих матерей и детей до трех лет по           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | заключению врачей (Таймырский муниципальный       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | район)                                            |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 17 717,7     | 1 818,0        | 1 916,1      | 4 659,9      | 4 659,9      | 4 659,9      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.5   | Реализация Закона Красноярского края от           | 2009-2013   | 34 170,0     | 5 634,0        | 4 510,9      | 7 134,0      | 7 134,0      | 7 134,0      |
|       | 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | местного самоуправления Таймырского Долгано-      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Ненецкого муниципального района и поселений,      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | входящих в его состав, государственными           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | полномочиями по социальной поддержке              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | отдельных категорий граждан, проживающих в        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном         |             |              |                |              |              |              |              |
|       | районе Красноярского края, а также по             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | государственной регистрации актов гражданского    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | состояния" (п/п 4 п.1 ст.1)                       |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 34 170,0     | 5 634,0        | 4 510,9      | 7 134,0      | 7 134,0      | 7 134,0      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.6   | Проведение диспансеризации пребывающих в          | 2010        | 17 436,0     |                | 17 963,5     |              |              |              |
|       | стационарных учреждениях детей-сирот и детей,     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | находящихся в трудной жизненной ситуации в        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | рамках реализации мероприятий приоритетного       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения     |             |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.7   | Материально-техническое обеспечение массового     | 2009-2010   | 18 477,7     | 8 255,7        | 6 704,9      |              |              |              |
|       | обследования новорожденных на наследственные      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | заболевания в рамках приоритетного                |             |              |                |              |              |              |              |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения     |             |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 8     | Реализация Закона Красноярского края от           | 2009        | 36 645,6     | 6 708,4        | 11 563,6     | 7 351,0      | 10 697,1     |              |
|       | 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой           | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|       | программе "Дети" на 2007-2009 годы" и             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | реализация постановления Правительства            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Дети" на 2010-2012 годы"               |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 36 645,6     | 6 708,4        | 11 563,6     | 7 351,0      | 10 697,1     |              |
|       |                                                   | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9     | Развитие и укрепление материально-технической     | 2009-2012   | 13 006 537,9 | 840 172,6      | 2 309 634,7  | 3 252 712,6  | 3 138 802,2  | 3 299 721,0  |
|       | базы                                              |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2012   | 12 949 632,9 | 840 172,6      | 2 252 729,7  | 3 252 712,6  | 3 138 802,2  | 3 299 721,0  |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.1   | Реализация постановления Правительства            | 2009-2011   | 637 847,2    | 134 158,2      | 282 101,1    | 190 000,0    |              |              |
|       | Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Укрепление материально-технической     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | базы краевых государственных, муниципальных       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | учреждений здравоохранения и краевых              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | государственных образовательных учреждений        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | среднего профессионального и дополнительного      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | профессионального образования Красноярского       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | края на 2009-2011 годы"                           |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2011   | 637 847,2    | 134 158,2      | 282 101,1    | 190 000,0    |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.2   | Капитальное строительство*                        | 2009-2012   | 8 175 026,2  | 556 306,3      | 777 822,5    | 1 659 316,1  | 1 757 446,3  | 3 296 850,0  |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет*                       | 2009-2012   | 8 118 121,2  | 556 306,3      | 720 917,5    | 1 659 316,1  | 1 757 446,3  | 3 296 850,0  |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.3   | Строительство перинатального центра в г.          | 2010        | 750 000,0    |                | 750 000,0    |              |              |              |
|       | Красноярске за счет средств федерального          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | бюджета*                                          |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет*                       | 2010        | 750 000,0    |                | 750 000,0    |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.4   | Реконструкция и расширение Красноярского          | 2011        |              |                |              | 100 000,0    |              |              |
|       | краевого онкологического диспансера в             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | г. Красноярске за счет средств федерального       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | бюджета*                                          |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет*                       | 2011        |              |                |              | 100 000,0    |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.5   | Реализация Закона Красноярского края 25.01.2007   | 2009        | 3 184 230,8  | 65 257,8       | 450 173,7    | 1 293 486,7  | 1 369 681,6  |              |
|       | N 21-5775 "О краевой целевой программе            | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|       | "Улучшение демографической ситуации в             |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | реализация постановления Правительства            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Улучшение демографической              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | годы" (включая строительство перинатального       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0  |             |              |                |              |              |              |              |
|       | тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей,    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей)                 |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 3 184 230,8  | 65 257,8       | 450 173,7    | 1 293 486,7  | 1 369 681,6  |              |
|       |                                                   | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.6   | Реализация Закона Красноярского края от           | 2009        | 48 456,0     | 20 093,6       | 6 615,0      | 9 909,8      | 10 847,3     |              |
|       | 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой           | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|       | программе "Реализация социально-экологических     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | химический комбинат" на период 2007-2009 годы"    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | и реализация постановлениям Правительства         |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "Об утверждении долгосрочной целевой              |             |              |                |              |              |              |              |
|       | программы "Реализация социально-экологических     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | мероприятий, направленных на улучшение            |             |              |                |              |              |              |              |
|       | радиационной обстановки на территориях влияния    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | радиационно-опасных объектов" на 2010-2012        |             |              |                |              |              |              |              |
|       | годы"                                             |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 48 456,0     | 20 093,6       | 6 615,0      | 9 909,8      | 10 847,3     |              |
|       |                                                   | 2010-2012   |              |                |              |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.7   | Закупка для государственных нужд автомобильной    | 2009-2013   | 81 606,3     | 42 861,0       | 38 745,3     |              |              |              |
|       | техники, производимой на территории Российской    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | Федерации                                         |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 81 606,3     | 42 861,0       | 38 745,3     |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.8   | Реализация мероприятий на закупку                 | 2011-2013   | 25 673,5     | 21 495,8       | 4 177,7      |              |              |              |
|       | автотранспортных средств и коммунальной           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | техники                                           |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2011-2013   | 25 673,5     | 21 495,8       | 4 177,7      |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.9   | Реализация долгосрочной целевой программы         | 2011-2013   | 3 698,0      |                |              |              | 827,0        | 2 871,0      |
|       | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013      |             |              |                |              |              |              |              |
|       | годы"                                             |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2011-2013   | 3 698,0      |                |              |              | 827,0        | 2 871,0      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 10    | Реализация постановления Правительства            | 2010-2012   | 19 453,0     |                | 12 509,2     | 161,9        | 6 646,9      |              |
|       | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | "О долгосрочной целевой программе "Содействие     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | занятости и социальная адаптация лицам,           |             |              |                |              |              |              |              |
|       | отбывающим или отбывшим наказание в виде          |             |              |                |              |              |              |              |
|       | лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-     |             |              |                |              |              |              |              |
|       | 2012 годы (включая завершение строительства       |             |              |                |              |              |              |              |
|       | ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс.    |             |              |                |              |              |              |              |
|       | рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011   |             |              |                |              |              |              |              |
|       | год)                                              |             |              |                |              |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2010-2012   | 19 453,0     |                | 12 509,2     | 161,9        | 6 646,9      |              |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                                                       | 17 789 579,3 | 2 383 779,4    | 4 083 907,7  | 3 756 295,3  | 3 647 190,4  | 3 783 270,2  |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                              | 15 903 809,0 | 1 518 016,1    | 3 025 698,6  | 3 756 295,3  | 3 647 190,4  | 3 783 270,2  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1     | Предоставление медицинских услуг сверх            | 2009-2013   | 6 169 284,2  | 1 087 225,0  | 1 163 876,0    | 1 219 664,7  | 1 284 670,8  | 1 354 487,4  |
|       | программы государственных гарантий оказания       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | населению Красноярского края бесплатной           |             |              |              |                |              |              |              |
|       | медицинской помощи                                |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 800 574,2  | 361 137,4    | 356 466,6      | 341 203,3    | 341 203,3    | 341 203,3    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Расходы за счет доходов от сдачи имущества,       | 2010-2013   | 25 959,7     |              | 4 284,0        | 7 068,5      | 7 177,5      | 7 296,5      |
|       | находящегося в оперативном управлении органов     |             |              |              |                |              |              |              |
|       | государственной власти субъектов Российской       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | Федерации и созданных ими учреждений              |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2010-2013   | 25 959,7     |              | 4 284,0        | 7 068,5      | 7 177,5      | 7 296,5      |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 3     | Обязательное медицинское страхование              | 2009-2013   | 44 408 699,4 | 5 915 985,8  | 6 066 647,5    | 10 688 650,9 | 10 868 707,6 | 10 868 707,6 |
|       | неработающего населения                           |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 44 408 699,4 | 5 915 985,8  | 6 066 647,5    | 10 688 650,9 | 10 868 707,6 | 10 868 707,6 |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4     | Повышение эффективности использования             | 2009-2013   | 5 339 712,7  | 1 056 810,0  | 1 175 732,6    | 1 240 800,8  | 1 241 394,3  | 277 766,5    |
|       | ресурсов                                          |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 5 070 253,7  | 1 054 351,0  | 1 175 732,6    | 1 240 800,8  | 1 241 394,3  | 277 766,5    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.  | Кадровое обеспечение                              | 2009-2013   | 1 127 545,0  | 218 018,8    | 220 843,1      | 229 262,6    | 227 488,1    | 229 108,3    |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 125 086,0  | 215 559,8    | 220 843,1      | 229 262,6    | 227 488,1    | 229 108,3    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.1 | Подготовка и переобучение врачей первичной        | 2009        | 2 459,0      | 2 459,0      |                |              |              |              |
|       | помощи в рамках приоритетного национального       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | проекта в сфере здравоохранения                   |             |              |              |                |              |              |              |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.2 | Предоставление среднего профессионального         | 2009-2013   | 1 125 086,0  | 215 559,8    | 220 843,1      | 229 262,6    | 227 488,1    | 229 108,3    |
|       | медицинского образования в краевых                |             |              |              |                |              |              |              |
|       | государственных образовательных учреждениях       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | среднего профессионального образования            |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 125 086,0  | 215 559,8    | 220 843,1      | 229 262,6    | 227 488,1    | 229 108,3    |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2   | Совершенствование системы оплаты труда            | 2009-2013   | 3 945 167,7  | 838 791,2    | 954 889,5      | 1 011 538,2  | 1 013 906,2  | 48 658,2     |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 3 945 167,7  | 838 791,2    | 954 889,5      | 1 011 538,2  | 1 013 906,2  | 48 658,2     |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей        | 2009-2013   | 2 634 511,3  | 548 054,8    | 640 406,0      | 678 994,7    | 681 373,7    | 32 677,7     |
|       | (семейной) практики, участковым терапевтам,       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | участковым педиатрам в рамках приоритетного       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | национального проекта в сфере здравоохранения     |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 2 634 511,3  | 548 054,8    | 640 406,0      | 678 994,7    | 681 373,7    | 32 677,7     |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому        | 2009-2013   | 1 309 686,9  | 289 766,9    | 314 483,5      | 332 543,5    | 332 532,5    | 15 980,5     |
|       | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,         |             |              |              |                |              |              |              |
|       | врачам, фельдшерам и медицинским сестрам          |             |              |              |                |              |              |              |
|       | скорой медицинской помощи                         |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009-2013   | 1 309 686,9  | 289 766,9    | 314 483,5      | 332 543,5    | 332 532,5    | 15 980,5     |
|-------+---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.3 | Осуществление денежных выплат медицинскому        | 2009        | 969,5        | 969,5        |                |              |              |              |
|       | персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,         |             |              |              |                |              |              |              |
|       | врачам, фельдшерам и медицинским сестрам          |             |              |              |                |              |              |              |
|       | скорой медицинской помощи негосударственных       |             |              |              |                |              |              |              |
|       | учреждений                                        |             |              |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                        | 2009        | 969,5        | 969,5        |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                                                       | 55 676 656,0 | 8 060 020,8  | 8 410 540,1    | 13 156 184,9 | 13 401 950,2 | 12 508 258,0 |
|-------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                              | 51 305 487,0 | 7 331 474,2  | 7 603 130,7    | 12 277 723,5 | 12 458 482,7 | 11 494 973,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Разработка и проведение информационно-      | 2009-2013   | 3 507,5            | 701,5        | 701,5          | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|       | просветительских кампаний, информационных   |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | материалов, направленных на снижение рисков |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | для здоровья населения и формированию       |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | здорового образа жизни у жителей            |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | Красноярского края                          |             |                    |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                  | 2009-2013   | 3 507,5            | 701,5        | 701,5          | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|-------+---------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| 2     | Оснащение оборудованием в целях реализации  | 2009-2013   | 23 185,4           | 7 254,4      | 12 136,2       |              |              |              |
|       | мероприятий, направленных на формирование   |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | здорового образа жизни у граждан Российской |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | Федерации, включая сокращение потребления   |             |                    |              |                |              |              |              |
|       | алкоголя и табака                           |             |                    |              |                |              |              |              |
|       |---------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
|       | в том числе краевой бюджет                  | 2009-2013   | 23 185,4           | 7 254,4      | 12 136,2       |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 4                                                 | 26 692,9           | 7 955,9      | 12 837,7       | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|-------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                        | 26 692,9           | 7 955,9      | 12 837,7       | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|-------------------------------------------------------------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего по ведомственной программе                    | 2009-2013   | 160 715 769,2      | 28 849 655,5 | 33 663 825,5   | 32 598 287,0 | 32 906 032,7 | 32 697 968,5 |
|-----------------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                          | 2009-2013   | 90 218 002,1       | 13 897 431,0 | 16 824 013,7   | 20 242 491,0 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 |
|-----------------------------------------------------+-------------+--------------------+--------------+----------------+--------------+--------------+--------------|
| средства ОМС                                        | 2009-2013   | 34 292 618,3       | 6 119 607,3  | 6 246 956,4    | 6 825 175,3  | 7 277 182,3  | 7 811 682,3  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * За исключением долгосрочных целевых программ

                                                                                                                            Приложение N 4а
                                                                                                                            к ведомственной целевой программе
                                                                                                                            "Развитие системы здравоохранения
                                                                                                                            Красноярского края" на 2011-2013 годы

                                                          Перечень объектов капитального строительства
                                                            (за счет всех источников финансирования)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов      | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                                        |
|       | строительства                                          | стоимости     |                                                                              |
|       |                                                        | строительства |------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        | в ценах       | 2009 год  | 2010 год    | 2011 год    | 2012 год    | 2013 год    | по годам |
|       |                                                        | контракта*    |           |             |             |             |             | до ввода |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             | объекта  |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 1     | 2                                                      | 3             | 4         | 5           | 6           | 7           | 8           | 9        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Акушерский корпус с женской консультацией и            | 361 437,4     | 80 032,4  | 3 034,0     | 15 000,0    |             |             |          |
|       | поликлиникой в г. Енисейске (акушерский стационар -    |               |           |             |             |             |             |          |
|       | 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская  |               |           |             |             |             |             |          |
|       | консультация - 60 посещений в смену, (срок ввода в     |               |           |             |             |             |             |          |
|       | эксплуатацию - 2012 год))                              |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 2     | Реконструкция центральной районной больницы в с.       | 3 085 859,5   | 2 082,3   | 1 177,5     | 500 000,0   | 700 000,0   | 392 913,1   |          |
|       | Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений   |               |           |             |             |             |             |          |
|       | в смену, (срок ввода в эксплуатацию 2013 год))         |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 3     | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта    | 184 923,0     | 22 227,2  | 135 023,2   |             |             |             |          |
|       | Большемуртинского района (срок ввода - 2010 год))      |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 4     | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва,          | 60 232,2      | 3 971,7   | 34 621,5    | 20 200,0    |             |             |          |
|       | Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)   |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 5     | Реконструкция здания социального приюта под            | 148 125,4     | 34 112,0  | 39 846,0    | 50 000,0    | 57 446,3    |             |          |
|       | терапевтическое отделение центральной районной         |               |           |             |             |             |             |          |
|       | больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012  |               |           |             |             |             |             |          |
|       | год)                                                   |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 6     | Пристройка к хирургическому корпусу центральной        | 42 815,0      | 43 364,4  | 42 077,6    |             |             |             |          |
|       | районной больницы в г. Шарыпово (ввод в                |               |           |             |             |             |             |          |
|       | эксплуатацию - 2010 год)                               |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 7     | Реконструкция и расширение Красноярского краевого      | 6 230 036,5   | 100,0     | 250 000,0   | 973 303,7   | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 |          |
|       | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, |               |           |             |             |             |             |          |
|       | срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)                  |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | в т. ч. федеральный бюджет                             |               |           |             | 100 000,0   |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 8     | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское         | 71 333,0      | 37 000,0  | 63 311,5    |             |             |             |          |
|       | Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию -      |               |           |             |             |             |             |          |
|       | 2010 год)                                              |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 9     | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района      | 187 540,4     | 15 000,0  | 44 718,3    | 54 594,8    |             |             |          |
|       | (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в          |               |           |             |             |             |             |          |
|       | эксплуатацию - 2011 год)                               |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 10    | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске          | 219 632,5     | 34 798,0  | 99 579,2    | 136 217,6   |             |             |          |
|       | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                 |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 11    | Центральная районная больница на 80 коек в с.          | 518 270,00    | 49 721,9  | 12 938,4    |             |             |             |          |
|       | Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (срок        |               |           |             |             |             |             |          |
|       | ввода в эксплуатацию - 2011 год)                       |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | в т. ч. федеральный бюджет                             |               | 30 121,9  | 12 938,4    |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 12    | Реконструкция отделения длительного хранения крови     |               | 158,1     |             |             |             |             |          |
|       | КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок      |               |           |             |             |             |             |          |
|       | ввода в эксплуатацию - 2009 год)                       |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 13    | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное      |               | 33 726,0  |             |             |             |             |          |
|       | наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в              |               |           |             |             |             |             |          |
|       | г. Красноярске (срок ввода - 2009 год)                 |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 14    | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по      | 68 406,9      |           | 12 480,0    | 10 000,0    |             |             |          |
|       | ул. Маерчака в г. Красноярске (срок ввода в            |               |           |             |             |             |             |          |
|       | эксплуатацию - 2013 год)                               |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 15    | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.     | 45 501,8      | 136 201,0 | 2 528,8     |             |             |             |          |
|       | Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 |               |           |             |             |             |             |          |
|       | год)                                                   |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 16    | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в     | 4 513 267,0   | 93 933,2  | 1 124 999,7 | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 |             |          |
|       | эксплуатацию - 2011 год)                               |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | в т. ч. федеральный бюджет                             |               |           | 750 000,0   |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 17    | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН               | 102 514,8     |           | 5 000,0     |             |             |             |          |
|       | России по Красноярскому краю (срок ввода в             |               |           |             |             |             |             |          |
|       | эксплуатацию - 2011 год)                               |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 18    | Реконструкция первого этажа и пристройки под           | 35 224,0      |           |             |             |             | 35 224,0    |          |
|       | стоматологическую поликлинику МУЗ "Дивногорская        |               |           |             |             |             |             |          |
|       | ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)            |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 19    | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой       | 174 211,0     |           |             |             |             | 100 000,0   |          |
|       | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок   |               |           |             |             |             |             |          |
|       | ввода в эксплуатацию - 2014 год)                       |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 20    | Реконструкция краевой станции переливания крови в      | 66 812,9      |           |             |             |             | 66 812,9    |          |
|       | г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
| 21    | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б)  | 30 000,0      |           |             |             |             | 5 000,0     |          |
|       | (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год)                 |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | Итого                                                  |               | 586 428,2 | 1 871 335,7 | 2 988 898,1 | 3 058 223,2 | 3 296 850,0 |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | в том числе:                                           |               |           |             |             |             |             |          |
|       |                                                        |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | федеральный бюджет                                     |               | 30 121,9  | 762 938,4   | 100 000,0   |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | краевой бюджет                                         |               | 556 306,3 | 1 108 397,3 | 2 888 898,1 | 3 058 223,2 | 3 296 850,0 |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | бюджеты муниципальных образований                      |               |           |             |             |             |             |          |
|-------+--------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------|
|       | внебюджетные источники                                 |               |           |             |             |             |             |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Остаток сметной стоимости приведен на 01.01.2010

                                                                            Приложение N 5
                                                                            к ведомственной целевой программе
                                                                            "Развитие системы здравоохранения
                                                                            Красноярского края" на 2011-2013 годы

                     Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                          программы по источникам и направлениям расходования средств

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и         | Объем финансирования, тыс. руб.                                                         |
| направления         |                                                                                         |
| финансирования      |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | всего        | 2009 г.      | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г.      | 2013 г.      |
|                     | 2009-2013    |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего               | 90 217 247,1 | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 20 242 491,0 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:        |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет  | 3 848 558,7  | 837 821,7    | 960 742,6    | 1 070 168,8  | 972 536,8    | 7 288,8      |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет      | 84 601 648,0 | 12 698 471,9 | 15 502 520,5 | 18 824 050,4 | 18 712 306,0 | 18 865 054,2 |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные | 1 767 040,4  | 361 137,4    | 360 750,6    | 348 271,8    | 348 380,8    | 348 499,8    |
| источники           |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты             |              |              |              |              |              |              |
| муниципальных       |              |              |              |              |              |              |
| образований края    |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них капитальные  | 13 649 500,9 | 989 186,8    | 2 500 188,5  | 3 500 452,0  | 3 234 101,1  | 3 425 572,5  |
| вложения            |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет  | 0,0          |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет      | 13 502 408,7 | 958 113,8    | 2 466 239,4  | 3 472 835,3  | 3 206 824,4  | 3 398 395,8  |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные | 147 092,2    | 31 073,0     | 33 949,1     | 27 616,7     | 27 276,7     | 27 176,7     |
| источники           |              |              |              |              |              |              |
|---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты             |              |              |              |              |              |              |
| муниципальных       |              |              |              |              |              |              |
| образований края    |              |              |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Приложение N 6
                                   к ведомственной целевой программе
                                   "Развитие системы здравоохранения
                                   Красноярского края" на 2011-2013 годы

 Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной,
            научно-технической и инновационной деятельности

------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Оценка      |
| п/п | мероприятия   |      |      |      |      |      | эффекта     |
|     |               |      |      |      |      |      | от          |
|     |               |      |      |      |      |      | реализации  |
|     |               |      |      |      |      |      | мероприятий |
|-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------|
|     |               |      |      |      |      |      |             |
|-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------|
|     |               |      |      |      |      |      |             |
|-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------|
|     |               |      |      |      |      |      |             |
------------------------------------------------------------------------

                                                                      Приложение N 7
                                                                      к ведомственной целевой
                                                                      программе "Развитие системы
                                                                      здравоохранения Красноярского
                                                                      края" на 2011-2013 годы

                  Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
                     целевой программы по кодам классификации операций сектора
                                    государственного управления
                           (в целом по ведомственной целевой программе)

                                                                                        тыс. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций        | Всего        | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. |
| сектора государственного           |              | рублей, в том числе по годам                |
| управления                         |              | (текущий год и плановый период)             |
|                                    |              |---------------------------------------------|
|                                    |              | 2011 г.      | 2012 г.      | 2013 г.       |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 1                                  | 2            | 3            | 4            | 5             |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Сумма средств краевого бюджета,    | 59 496 557,4 | 20 242 491,0 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8  |
| всего                              |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе:                       |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 200 Расходы                        | 47 516 376,2 | 16 064 522,0 | 16 210 816,5 | 15 241 037,7  |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления на   | 7 084 376,2  | 2 361 507,2  | 2 361 443,3  | 2 361 425,7   |
| оплату труда                       |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 211 Заработная плата               | 5 568 918,6  | 1 856 313,4  | 1 856 302,6  | 1 856 302,6   |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты                 | 63 338,4     | 21 150,4     | 21 102,8     | 21 085,2      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда     | 1 452 119,2  | 484 043,4    | 484 037,9    | 484 037,9     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг             | 2 330 697,4  | 797 784,5    | 769 715,5    | 763 197,4     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 221 Услуги связи                   | 35 383,5     | 11 794,5     | 11 794,5     | 11 794,5      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги            | 61 163,4     | 20 393,5     | 20 413,4     | 20 356,5      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги            | 493 258,6    | 152 770,5    | 164 370,1    | 176 118,0     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 224 Арендная плата за пользование  | 9 000,3      | 3 000,1      | 3 000,1      | 3 000,1       |
| имуществом                         |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию           | 246 207,5    | 83 275,6     | 86 724,5     | 76 207,4      |
| имущества                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт:    | 38 085,4     | 13 927,9     | 17 377,3     | 6 780,2       |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 226 Прочие услуги                  | 1 485 684,1  | 526 550,3    | 483 412,9    | 475 720,9     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные  |              |              |              |               |
| перечисления организациям          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные  |              |              |              |               |
| перечисления государственным и     |              |              |              |               |
| муниципальным организациям         |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального характера |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные  |              |              |              |               |
| перечисления организациям, за      |              |              |              |               |
| исключением государственных и      |              |              |              |               |
| муниципальных организаций          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам   | 37 907 363,6 | 12 840 585,9 | 13 015 011,4 | 12 051 766,3  |
| бюджетной системы Российской       |              |              |              |               |
| Федерации                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального характера | 70 600,0     | 30 200,0     | 20 200,0     | 20 200,0      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение         | 52 839,0     | 17 613,0     | 17 613,0     | 17 613,0      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по   |              |              |              |               |
| пенсионному, социальному и         |              |              |              |               |
| медицинскому страхованию           |              |              |              |               |
| населения                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной помощи   | 52 839,0     | 17 613,0     | 17 613,0     | 17 613,0      |
| населению                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия,               |              |              |              |               |
| выплачиваемые организациями        |              |              |              |               |
| сектора государственного           |              |              |              |               |
| управления                         |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 290 Прочие расходы                 | 141 100,0    | 47 031,4     | 47 033,3     | 47 035,3      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального характера |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых       | 11 980 181,2 | 4 177 969,0  | 3 822 407,1  | 3 979 805,1   |
| активов                            |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости           | 10 051 440,2 | 3 456 324,1  | 3 196 523,8  | 3 398 592,3   |
| основных средств                   |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе: капитальное           | 9 318 271,3  | 2 970 698,1  | 3 050 723,2  | 3 296 850,0   |
| строительство                      |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| оборудование                       | 733 168,9    | 485 626,0    | 145 800,6    | 101 742,3     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости           |              |              |              |               |
| нематериальных активов             |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости           | 1 928 741,0  | 721 644,9    | 625 883,3    | 581 212,8     |
| материальных запасов               |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых         |              |              |              |               |
| активов                            |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности по    |              |              |              |               |
| бюджетным кредитам                 |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых активов     |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных    |              |              |              |               |
| бумаг, кроме акций и иных форм     |              |              |              |               |
| участия в капитале                 |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности по    |              |              |              |               |
| бюджетным кредитам                 |              |              |              |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Приложение N 8
                                                                                    к ведомственной целевой
                                                                                    программе "Развитие системы
                                                                                    здравоохранения Красноярского
                                                                                    края" на 2011-2013 годы

                     Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                  программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
                               (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                                                                                      тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора   | Всего                    | 2011 г. | 2012 г.         | 2013 г.        |
| государственного управления           |                          |         |                 |                |
|---------------------------------------+--------------------------+---------+-----------------+----------------|
| 1                                     | 2                        | 3       | 4               | 5              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                          |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 200 Расходы                           | 10 715 365,5      | 3 588 200,3    | 3 557 784,6     | 3 569 380,6    |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на      | 5 669 927,1       | 1 889 975,7    | 1 889 975,7     | 1 889 975,7    |
| оплату труда                          |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 211 Заработная плата                  | 4 480 836,0       | 1 493 612,0    | 1 493 612,0     | 1 493 612,0    |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 212 Прочие выплаты                    | 41 153,7          | 13 717,9       | 13 717,9        | 13 717,9       |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 213 Начисления на оплату труда        | 1 147 937,4       | 382 645,8      | 382 645,8       | 382 645,8      |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 220 Приобретение услуг                | 1 941 807,0       | 665 682,3      | 633 265,8       | 642 858,9      |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 221 Услуги связи                      | 22 276,2          | 7 425,4        | 7 425,4         | 7 425,4        |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 222 Транспортные услуги               | 40 189,2          | 13 396,4       | 13 396,4        | 13 396,4       |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 223 Коммунальные услуги               | 362 057,1         | 111 099,0      | 120 682,5       | 130 275,6      |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 224 Арендная плата за пользование     | 3 584,4           | 1 194,8        | 1 194,8         | 1 194,8        |
| имуществом                            |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества    | 141 148,8         | 47 049,6       | 47 049,6        | 47 049,6       |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| в том числе капитальный ремонт:       | 0,0               | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 226 Прочие услуги                     | 1 372 551,3       | 485 517,1      | 443 517,1       | 443 517,1      |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные     |                   |                |                 |                |
| перечисления организациям             |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные     |                   |                |                 |                |
| перечисления государственным и        |                   |                |                 |                |
| муниципальным организациям            |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| в том числе расходы капитального      |                   |                |                 |                |
| характера                             |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные     |                   |                |                 |                |
| перечисления организациям, за         |                   |                |                 |                |
| исключением государственных и         |                   |                |                 |                |
| муниципальных организаций             |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам      | 3 069 999,9       | 1 021 331,8    | 1 023 332,6     | 1 025 335,5    |
| бюджетной системы Российской          |                   |                |                 |                |
| Федерации                             |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| в том числе расходы капитального      | 60 600,0          | 20 200,0       | 20 200,0        | 20 200,0       |
| характера                             |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 260 Социальное обеспечение            | 4 632,3           | 1 544,1        | 1 544,1         | 1 544,1        |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по      |                   |                |                 |                |
| пенсионному, социальному и            |                   |                |                 |                |
| медицинскому страхованию населения    |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи      | 4 632,3           | 1 544,1        | 1 544,1         | 1 544,1        |
| населению                             |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые    |                   |                |                 |                |
| организациями сектора                 |                   |                |                 |                |
| государственного управления           |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 290 Прочие расходы                    | 28 999,2          | 9 666,4        | 9 666,4         | 9 666,4        |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 300 Поступление нефинансовых          | 1 361 151,4       | 619 570,4      | 369 064,4       | 372 516,6      |
| активов                               |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 310 Увеличение стоимости основных     | 349 517,0         | 209 177,0      | 70 170,0        | 70 170,0       |
| средств                               |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| в том числе капитальное строительство |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| оборудование                          | 349 517,0         | 209 177,0      | 70 170,0        | 70 170,0       |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 320 Увеличение стоимости              |                   |                |                 |                |
| нематериальных активов                |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 340 Увеличение стоимости              | 1 011 634,4       | 410 393,4      | 298 894,4       | 302 346,6      |
| материальных запасов                  |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 500 Поступление финансовых активов    |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 540 Увеличение задолженности по       |                   |                |                 |                |
| бюджетным кредитам                    |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов        |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных       |                   |                |                 |                |
| бумаг, кроме акций и иных форм        |                   |                |                 |                |
| участия в капитале                    |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по       |                   |                |                 |                |
| бюджетным кредитам                    |                   |                |                 |                |
|---------------------------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------|
| Итого по задаче 1                     | 12 076 516,9      | 4 207 770,7    | 3 926 849,0     | 3 941 897,2    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                          |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 200 Расходы                           | 788 510,3         | 273 854,1         | 266 202,6    | 248 453,6      |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на      | 350 951,8         | 116 988,2         | 116 990,6    | 116 973,0      |
| оплату труда                          |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 211 Заработная плата                  | 273 006,0         | 91 002,0          | 91 002,0     | 91 002,0       |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 212 Прочие выплаты                    | 8 323,9           | 2 778,9           | 2 781,3      | 2 763,7        |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 213 Начисления на оплату труда        | 69 621,9          | 23 207,3          | 23 207,3     | 23 207,3       |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 220 Приобретение услуг                | 98 962,2          | 37 333,8          | 39 679,9     | 21 948,5       |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 221 Услуги связи                      | 1 698,0           | 566,0             | 566,0        | 566,0          |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 222 Транспортные услуги               | 3 014,4           | 1 010,5           | 1 030,4      | 973,5          |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 223 Коммунальные услуги               | 20 147,9          | 6 181,7           | 6 715,8      | 7 250,4        |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 224 Арендная плата за пользование     |                   |                   |              |                |
| имуществом                            |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества    | 24 129,9          | 9 371,6           | 12 637,7     | 2 120,6        |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе капитальный ремонт:       | 17 768,1          | 7 251,0           | 10 517,1     | 0,0            |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 226 Прочие услуги                     | 49 972,0          | 20 204,0          | 18 730,0     | 11 038,0       |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные     |                   |                   |              |                |
| перечисления организациям             |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные     |                   |                   |              |                |
| перечисления государственным и        |                   |                   |              |                |
| муниципальным организациям            |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе расходы капитального      |                   |                   |              |                |
| характера:                            |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные     |                   |                   |              |                |
| перечисления организациям, за         |                   |                   |              |                |
| исключением государственных и         |                   |                   |              |                |
| муниципальных организаций             |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам      | 337 195,0         | 119 065,0         | 109 065,0    | 109 065,0      |
| бюджетной системы Российской          |                   |                   |              |                |
| Федерации                             |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе расходы капитального      | 10 000,0          | 10 000,0          |              |                |
| характера:                            |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 260 Социальное обеспечение            | 1 401,3           | 467,1             | 467,1        | 467,1          |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по      |                   |                   |              |                |
| пенсионному, социальному и            |                   |                   |              |                |
| медицинскому страхованию населения    |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи      | 1 401,3           | 467,1             | 467,1        | 467,1          |
| населению                             |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые    |                   |                   |              |                |
| организациями сектора                 |                   |                   |              |                |
| государственного управления           |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 290 Прочие расходы                    |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 300 Поступление нефинансовых          | 10 398 245,6      | 3 482 441,2       | 3 380 987,8  | 3 534 816,6    |
| активов                               |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 310 Увеличение стоимости основных     | 9 629 583,0       | 3 220 518,5       | 3 103 542,5  | 3 305 522,0    |
| средств                               |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе капитальное строительство | 9 318 271,3       | 2 970 698,1       | 3 050 723,2  | 3 296 850,0    |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| оборудование                          | 311 311,7         | 249 820,4         | 52 819,3     | 8 672,0        |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 320 Увеличение стоимости              |                   |                   |              |                |
| нематериальных активов                |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 340 Увеличение стоимости              | 768 662,6         | 261 922,7         | 277 445,3    | 229 294,6      |
| материальных запасов                  |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 500 Поступление финансовых активов    |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 540 Увеличение задолженности по       |                   |                   |              |                |
| бюджетным кредитам                    |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов        |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных       |                   |                   |              |                |
| бумаг, кроме акций и иных форм        |                   |                   |              |                |
| участия в капитале                    |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по       |                   |                   |              |                |
| бюджетным кредитам                    |                   |                   |              |                |
|---------------------------------------+-------------------+-------------------+--------------+----------------|
| Итого по задаче 2                     | 11 186 755,9      | 3 756 295,3       | 3 647 190,4  | 3 783 270,2    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                               |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 200 Расходы                                | 36 010 395,9 | 12 201 766,1      | 12 386 127,8 | 11 422 502,0   |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату    | 1 063 497,3  | 354 543,3         | 354 477,0    | 354 477,0      |
| труда                                      |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 211 Заработная плата                       | 815 076,6    | 271 699,4         | 271 688,6    | 271 688,6      |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 212 Прочие выплаты                         | 13 860,8     | 4 653,6           | 4 603,6      | 4 603,6        |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 213 Начисления на оплату труда             | 234 559,9    | 78 190,3          | 78 184,8     | 78 184,8       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 220 Приобретение услуг                     | 287 823,7    | 94 066,9          | 96 068,3     | 97 688,5       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 221 Услуги связи                           | 11 409,3     | 3 803,1           | 3 803,1      | 3 803,1        |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 222 Транспортные услуги                    | 17 959,8     | 5 986,6           | 5 986,6      | 5 986,6        |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 223 Коммунальные услуги                    | 111 053,6    | 35 489,8          | 36 971,8     | 38 592,0       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 224 Арендная плата за пользование          | 5 415,9      | 1 805,3           | 1 805,3      | 1 805,3        |
| имуществом                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества         | 80 928,8     | 26 854,4          | 27 037,2     | 27 037,2       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе капитальный ремонт:            | 20 317,3     | 6 676,9           | 6 860,2      | 6 780,2        |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 226 Прочие услуги                          | 61 056,3     | 20 127,7          | 20 464,3     | 20 464,3       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные          |              |                   |              |                |
| перечисления организациям                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные          |              |                   |              |                |
| перечисления государственным и             |              |                   |              |                |
| муниципальным организациям                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе расходы капитального           |              |                   |              |                |
| характера:                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные          |              |                   |              |                |
| перечисления организациям, за              |              |                   |              |                |
| исключением государственных и              |              |                   |              |                |
| муниципальных организаций                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам           | 34 500 168,7 | 11 700 189,1      | 11 882 613,8 | 10 917 365,8   |
| бюджетной системы Российской               |              |                   |              |                |
| Федерации                                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе расходы капитального           |              |                   |              |                |
| характера:                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 260 Социальное обеспечение                 | 46 805,4     | 15 601,8          | 15 601,8     | 15 601,8       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по           |              |                   |              |                |
| пенсионному, социальному и                 |              |                   |              |                |
| медицинскому страхованию населения         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи           | 46 805,4     | 15 601,8          | 15 601,8     | 15 601,8       |
| населению                                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые         |              |                   |              |                |
| организациями сектора государственного     |              |                   |              |                |
| управления                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 290 Прочие расходы                         | 112 100,8    | 37 365,0          | 37 366,9     | 37 368,9       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов       | 220 784,2    | 75 957,4          | 72 354,9     | 72 471,9       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 310 Увеличение стоимости основных          | 72 340,2     | 26 628,6          | 22 811,3     | 22 900,3       |
| средств                                    |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе капитальное строительство      |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| оборудование                               | 72 340,2     | 26 628,6          | 22 811,3     | 22 900,3       |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 320 Увеличение стоимости                   |              |                   |              |                |
| нематериальных активов                     |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных      | 148 444,0    | 49 328,8          | 49 543,6     | 49 571,6       |
| запасов                                    |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 500 Поступление финансовых активов         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 540 Увеличение задолженности по            |              |                   |              |                |
| бюджетным кредитам                         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов             |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных            |              |                   |              |                |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия     |              |                   |              |                |
| в капитале                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по            |              |                   |              |                |
| бюджетным кредитам                         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| Итого по задаче 3                          | 36 231 180,1 | 12 277 723,5      | 12 458 482,7 | 11 494 973,9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                                | 2104,5       | 701,5             | 701,5        | 701,5          |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату    |              |                   |              |                |
| труда                                      |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 211 Заработная плата                       |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 212 Прочие выплаты                         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 213 Начисления на оплату труда             |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 220 Приобретение услуг                     | 2104,5       | 701,5             | 701,5        | 701,5          |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 221 Услуги связи                           |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 222 Транспортные услуги                    |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 223 Коммунальные услуги                    |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 224 Арендная плата за пользование          |              |                   |              |                |
| имуществом                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе капитальный ремонт:            |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 226 Прочие услуги                          | 2104,5       | 701,5             | 701,5        | 701,5          |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные          |              |                   |              |                |
| перечисления организациям                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные          |              |                   |              |                |
| перечисления государственным и             |              |                   |              |                |
| муниципальным организациям                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе расходы капитального           |              |                   |              |                |
| характера:                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные          |              |                   |              |                |
| перечисления организациям, за              |              |                   |              |                |
| исключением государственных и              |              |                   |              |                |
| муниципальных организаций                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам           |              |                   |              |                |
| бюджетной системы Российской               |              |                   |              |                |
| Федерации                                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе расходы капитального           |              |                   |              |                |
| характера:                                 |              |                   |              |                |
|-----------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 260 Социальное обеспечение                                |                   |              |                |
|-----------------------------------------------------------+-------------------+--------------+----------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по           |              |                   |              |                |
| пенсионному, социальному и                 |              |                   |              |                |
| медицинскому страхованию населения         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 262 Пособия по социальной помощи           |              |                   |              |                |
| населению                                  |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые         |              |                   |              |                |
| организациями сектора государственного     |              |                   |              |                |
| управления                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 290 Прочие расходы                         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов       |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 310 Увеличение стоимости основных          |              |                   |              |                |
| средств                                    |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| в том числе капитальное строительство      |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| оборудование                               |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 320 Увеличение стоимости                   |              |                   |              |                |
| нематериальных активов                     |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных      |              |                   |              |                |
| запасов                                    |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 500 Поступление финансовых активов         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 540 Увеличение задолженности по            |              |                   |              |                |
| бюджетным кредитам                         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 600 Выбытие финансовых активов             |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных            |              |                   |              |                |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия     |              |                   |              |                |
| в капитале                                 |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| 640 Уменьшение задолженности по            |              |                   |              |                |
| бюджетным кредитам                         |              |                   |              |                |
|--------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------+----------------|
| Итого по задаче 4                          | 2104,5       | 701,5             | 701,5        | 701,5          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Приложение N 9
                                                              к ведомственной целевой
                                                              программе "Развитие системы
                                                              здравоохранения Красноярского
                                                              края" на 2011-2013 годы

               План действий министерства здравоохранения Красноярского края
                                на очередной финансовый год

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Мероприятие,                                               | Срок              |
| п/п    | осуществляемое органом исполнительной власти края          | реализации        |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1      | 2                                                          | 3                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Оказание медицинских услуг по программе государственных    | 2011              |
|        | гарантий оказания населению Красноярского края             |                   |
|        | бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с         |                   |
|        | учетом этапности оказания медицинской помощи               |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.1.1  | Формирование и реализация программы государственных        | 2011              |
|        | гарантий оказания населению Красноярского края             |                   |
|        | бесплатной медицинской помощи                              |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.1.2  | Разработка объемов медицинской помощи на основе            | 2011              |
|        | нормативов в рамках программы государственных гарантий     |                   |
|        | оказания населению Красноярского края бесплатной           |                   |
|        | медицинской помощи                                         |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.1.3  | Планирование и управление объемами высокотехнологичных     | 2011              |
|        | медицинских услуг                                          |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.1.4  | Планирование объемов на медицинские услуги по              | 2011 ежемесячно   |
|        | профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из     |                   |
|        | числа штатных сотрудников на базе краевого                 |                   |
|        | государственного учреждения здравоохранения                |                   |
|        | "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн"        |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.2    | Реализация программы модернизации здравоохранения          | 2011              |
|        | Красноярского края                                         |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.3    | Реализация комплексной программы развития региональной     | 2011              |
|        | системы оказания медицинской помощи жителям                |                   |
|        | Красноярского края                                         |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.3.1  | Формирование многоуровневой системы оказания               | 2011              |
|        | медицинской помощи, включая развитие межрайонных           |                   |
|        | центров                                                    |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.3.2  | Развитие медицинских центров для оказания отдельных        | 2011              |
|        | видов специализированной медицинской помощи населению      |                   |
|        | прикрепленных территорий                                   |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.3.3  | Внедрение эффективных форм организации медицинской         | 2011              |
|        | помощи, в том числе стационарозамещающих технологий        |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4    | Внедрение эффективной системы лекарственной помощи         | 2011              |
|        | населению края. Формирование формулярной системы           | 1 раз в квартал   |
|        | лекарственного обеспечения                                 |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4.1  | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных          | 2011              |
|        | условиях лекарственными препаратами в соответствии с       | ежемесячно        |
|        | принципами рациональности назначения и обеспечения         |                   |
|        | эффективности затрат                                       |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4.2  | Разработка и утверждение в крае формулярных перечней       | 2011              |
|        | лекарственных средств                                      | декабрь, ежегодно |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4.3  | Формирование регистра контингентов, имеющих право          | 2011              |
|        | на льготное и бесплатное получение медикаментов, и         |                   |
|        | обеспечение на его основе персонифицированного учета       |                   |
|        | выписки и получения лекарственных средств                  |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4.4  | Реализация на территории Красноярского края постановления  | 2011              |
|        | Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной      |                   |
|        | поддержке развития медицинской промышленности и            |                   |
|        | улучшении обеспечения населения и учреждений               |                   |
|        | здравоохранения лекарственными средствами и изделиями      |                   |
|        | медицинского назначения"                                   |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4.5  | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 | 2011              |
|        | "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона           |                   |
|        | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах          |                   |
|        | социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,          |                   |
|        | признанных пострадавшими от политических репрессий" в      |                   |
|        | части обеспечения льготными лекарственными средствами,     |                   |
|        | изделиями медицинского назначения и услугами по            |                   |
|        | зубопротезированию                                         |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 1.4.6. | Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части    | 2011              |
|        | обеспечения лекарственными средствами                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1    | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг             | 2011              |
|        | населению                                                  |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.1.1  | Лечение больных, проживающих на территории края,           | 2011              |
|        | в учреждениях здравоохранения края, оказывающих            | 1 раз в квартал   |
|        | высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах         |                   |
|        | гарантированных квот                                       |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.1.2  | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в           | 2011              |
|        | рамках приоритетного национального проекта в сфере         | 1 раз в квартал   |
|        | здравоохранения                                            |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.1.3  | Внедрение современных технологий оказания медицинской      | 2011              |
|        | помощи                                                     |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.4    | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи           | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.5    | Разработка концепции "О долгосрочной целевой программе     | 2011              |
|        | "Предупреждение и борьба с социально значимыми             |                   |
|        | заболеваниями" на 2011-2013 годы"                          |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.6    | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С,        | 2011              |
|        | выявление в рамках приоритетного национального проекта в   | 1 раз в квартал   |
|        | сфере здравоохранения                                      |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.7    | Развитие службы крови                                      | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.8    | Развитие профилактического направления                     | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.8.1  | Иммунизация населения в рамках национального календаря     | 2011              |
|        | прививок, а также гриппа в рамках приоритетного            | 1 раз в квартал   |
|        | национального проекта в сфере здравоохранения              |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.8.2  | Диспансеризация работающего населения по                   | 2011              |
|        | дополнительным программам в рамках приоритетного           | 1 раз в квартал   |
|        | национального проекта в сфере здравоохранения              |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.8.3  | Организация постоянно действующих семинаров и школ         | 2011              |
|        | профилактики для больных                                   | 1 раз в квартал   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.8.4  | Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы        | 2011              |
|        | санитарного образования населения по вопросам              | 1 раз в квартал   |
|        | профилактики заболеваний и здорового образа жизни          |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9    | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам      | 2011              |
|        |                                                            | 1 раз в квартал   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.1  | Разработка принципов профилактики и снижения               | 2011              |
|        | материнской и младенческой смертности с учетом             |                   |
|        | дифференциации подходов в различных муниципальных          |                   |
|        | образованиях                                               |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.2  | Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках      | 2011              |
|        | национального проекта в сфере здравоохранения              |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.3  | Проведение дополнительных скрининговых программ            | 2011              |
|        | обследования новорожденных детей на наследственные         | 1 раз в квартал   |
|        | заболевания                                                |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.4  | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение   | 2011              |
|        | и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их |                   |
|        | развития, сохранение и укрепление здоровья женщин          |                   |
|        | (развитие перинатальной помощи, создание перинатального    |                   |
|        | центра)                                                    |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.5  | Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том       | 2011              |
|        | числе в медицинских округах                                |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.6  | Проведение конференций, семинаров                          | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.9.7  | Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение       | 2011              |
|        | демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011-     |                   |
|        | 2013 г.                                                    |                   |
|        |                                                            |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.10   | Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании | 2011              |
|        | первой медицинской помощи                                  |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.11   | Развитие и укрепление материально-технической базы         | 2011              |
|        | учреждений здравоохранения Красноярского края              |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.11.1 | Реализация постановления Правительства Красноярского       | 2011              |
|        | края "Об утверждении долгосрочной целевой программы        |                   |
|        | "Укрепление материально-технической базы краевых           |                   |
|        | государственных, муниципальных учреждений                  |                   |
|        | здравоохранения и краевых государственных                  |                   |
|        | образовательных учреждений среднего профессионального      |                   |
|        | образования Красноярского края на 2009-2011 годы"          |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.11.2 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми          | 2011              |
|        | заболеваниями на базе федерального центра сердечно-        |                   |
|        | сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального   |                   |
|        | проекта в сфере здравоохранения                            |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.12   | Повышение эффективности использования ресурсов в рамках    | 2011              |
|        | программы модернизации здравоохранения Красноярского       |                   |
|        | края                                                       |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.12.1 | Внедрение схемы одноканального финансирования              | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.12.2 | Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на            | 2011              |
|        | одноканальное финансирование                               |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 2.12.3 | Разработка и утверждение стандартов оказания медицинской   | 2011              |
|        | помощи                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1    | Кадровое обеспечение                                       | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.1.1  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации        | 2011              |
|        | медицинских кадров с учетом приоритетного национального    | в течение года    |
|        | проекта в сфере здравоохранения                            |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.1.2  | Подготовка кадров на основе целевого набора                | 2011              |
|        |                                                            | 1 раз в год       |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.1.3  | Повышение квалификации и переподготовка врачей.            | 2011              |
|        | Повышение профессионального уровня средних медицинских     | в течение года    |
|        | работников                                                 |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.1.4  | Предоставление среднего профессионального медицинского     | 2011              |
|        | образования в краевых государственных образовательных      | в течение года    |
|        | учреждениях среднего профессионального образования         |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.2    | Совершенствование системы оплаты труда                     | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.2.1  | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной)      | 2011 ежемесячно   |
|        | практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в    |                   |
|        | рамках приоритетного национального проекта в сфере         |                   |
|        | здравоохранения                                            |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.2.2  | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу       | 2011 ежемесячно   |
|        | фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и       |                   |
|        | медицинским сестрам скорой медицинской помощи              |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.3    | Координация органов управления по вопросам                 | 2011              |
|        | здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание      |                   |
|        | соглашений                                                 |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.3.1  | Предоставление медицинских услуг сверх краевой             | 2011              |
|        | Программы                                                  |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.3.2  | Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий     | 2011              |
|        | краевой Программы                                          |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.4    | Информационная поддержка                                   | 2011              |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.4.1  | Создание информационных технологий для координации         | 2011              |
|        | межведомственных, управленческих и организационных         |                   |
|        | мероприятий                                                |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.4.2  | Разработка информационно-технологического обеспечения      | 2011              |
|        | для перехода на одноканальное финансирование               |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.4.3  | Формирование единых информационных ресурсов                | 2011              |
|        | здравоохранения и обязательного медицинского страхования   |                   |
|        | в системах оказания медицинской и лекарственной помощи,    |                   |
|        | финансового, кадрового и материально-технического          |                   |
|        | обеспечения                                                |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.4.4  | Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы        | 2011              |
|        | государственных гарантий                                   | 1 раз в квартал   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.5    | Информирование различных групп населения и медицинской     | 2011              |
|        | общественности по вопросам развития системы                |                   |
|        | здравоохранения Красноярского края                         |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 3.6    | Подготовка, издание и распространение информационных       | 2011              |
|        | материалов                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1    | Организация лечебно-профилактических мероприятий по        | 2011              |
|        | вопросам снижения рисков для здоровья жителей              |                   |
|        | Красноярского края и формированию здорового образа жизни   |                   |
|        | у жителей Красноярского края, в том числе направленных на  |                   |
|        | сокращение потребления алкоголя и табака, а также          |                   |
|        | мероприятий по организации последипломной подготовки       |                   |
|        | медицинских работников                                     |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 4.1.1  | Организация медицинской помощи населению по отказу от      | 2011              |
|        | употребления табака, в том числе:                          |                   |
|        | открытие кабинетов по отказу от употребления табака в      |                   |
|        | краевых государственных и муниципальных учреждениях        |                   |
|        | здравоохранения                                            |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 4.1.2  | обеспечение доступности современных фармакологических      | 2011              |
|        | препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении    |                   |
|        | табачной зависимости                                       |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 4.2    | Организация последипломной подготовки врачей и средних     | 2011              |
|        | медицинских работников для укомплектования учреждений      |                   |
|        | здравоохранения Красноярского края специалистами,          |                   |
|        | оказывающих профилактическую помощь                        |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 4.3    | Разработка и проведение информационно-просветительских     | 2011              |
|        | кампаний, информационных материалов, направленных на       |                   |
|        | снижение рисков для здоровья населения и формирование      |                   |
|        | здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том |                   |
|        | числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение   |                   |
|        | влияния иных вредных факторов на здоровье населения        |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 4.3.1. | Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам        | 2011              |
|        | здорового образа жизни                                     |                   |
|--------+------------------------------------------------------------+-------------------|
| 4.3.2  | Подготовка теле и радио сюжетов по вопросам профилактики   | 2011              |
|        | заболеваний и формирования здорового образа жизни          |                   |
-------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также