|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010 № 1070-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
от 25.11.2010 N 572-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная | | | | | | | | среда для инвалидов" на 2011-2013 годы") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Укрепление материально-технической базы учреждений | 336 873,4 | 219 076,0 | 193 692,4 | 162 156,7 | 280 841,5 | | | социального обслуживания населения (приложения N 82 | | | | | | | | к Закону Красноярского края "О краевом бюджете на 2011 год и | | | | | | | | плановый период 2012-2013 годов", Закон Красноярского края от | | | | | | | | 07.12.2007 N 3-853 "О краевой целевой программе "Улучшение | | | | | | | | условий проживания граждан в учреждениях социального | | | | | | | | обслуживания" на 2008-2010 годы", постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 16.11.2010 N 557-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Повышение качества и доступности предоставления | | | | | | | | социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на | | | | | | | | 2011-2013 годы", постановление Правительства Красноярского | | | | | | | | края от 20.11.2009 N 591-п "Об утверждении долгосрочной | | | | | | | | целевой программы "Содействие занятости и социальная | | | | | | | | адаптация лиц, отбывающих и (или) отбывших наказание в виде | | | | | | | | лишения свободы в Красноярском крае на 2010-2012 годы", | | | | | | | | Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2705 | | | | | | | | "О социальном обслуживании населения", Закон Красноярского | | | | | | | | края от 09.12.2010 N 11-5397 "О наделении органов местного | | | | | | | | самоуправления Красноярского края отдельными | | | | | | | | государственными полномочиями в сфере социальной | | | | | | | | поддержки и социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 13 | Повышение эффективности социального обслуживания и | 72 387,6 | 454 269,9 | 320 667,3 | 316 428,2 | 269 983,6 | | | качества социальных услуг в краевых автономных учреждениях | | | | | | | | через размещение государственного задания и обеспечение | | | | | | | | финансирования за счет субсидий (приложения N 6, 7, 84 к | | | | | | | | Закону Красноярского края "О краевом бюджете | | | | | | | | на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", | | | | | | | | постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2010 | | | | | | | | N 572-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 14 | Повышение эффективности социального обслуживания и | 225 083,4 | 296 474,5 | 321 933,4 | 347 299,1 | 347 299,1 | | | качества социальных услуг, оказываемых учреждениями | | | | | | | | социального обслуживания населения, за счет привлечения | | | | | | | | внебюджетных средств (приложения N 6, 7 к Закону | | | | | | | | Красноярского края "О краевом бюджете на 2011 год и плановый | | | | | | | | период 2012-2013 годов", Закон Красноярского края от | | | | | | | | 10.12.2004 N 12-2705 "О социальном обслуживании населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 15 | Оптимизация системы предоставления мер социальной | 435 656,7 | 442 397,5 | 442 940,2 | 443 458,2 | 443 976,6 | | | поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в | | | | | | | | процесс предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | | инновационных технологий, способствующих адресному и | | | | | | | | своевременному предоставлению мер социальной поддержи | | | | | | | | населению (приложения N 6, 7 к Закону Красноярского края | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 | | | | | | | | годов", Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4294 | | | | | | | | "О наделении органов местного самоуправления | | | | | | | | муниципальных образований края государственными | | | | | | | | полномочиями по организации деятельности органов | | | | | | | | управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и | | | | | | | | социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 16 | Повышение эффективности предоставления государственных | 435 656,7 | 442 397,5 | 442 940,2 | 443 458,2 | 443 976,6 | | | социальных услуг с учетом совершенствования правового | | | | | | | | положения государственных (муниципальных) учреждений. | | | | | | | | (приложения N 6, 7 к Закону Красноярского края "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов", | | | | | | | | Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4294 | | | | | | | | "О наделении органов местного самоуправления | | | | | | | | муниципальных образований края государственными | | | | | | | | полномочиями по организации деятельности органов | | | | | | | | управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и | | | | | | | | социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 17 | Повышение качества государственных социальных услуг через | 217 828,4 | 221 198,8 | 221 470,2 | 221 729,1 | 221 988,4 | | | организацию внедрения новых подходов к системе оплаты | | | | | | | | труда работников бюджетных учреждений (приложения N 6, 7 | | | | | | | | к Закону Красноярского края "О краевом бюджете на 2011 год и | | | | | | | | плановый период 2012-2013 годов", Закон Красноярского края | | | | | | | | от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного | | | | | | | | самоуправления муниципальных образований края | | | | | | | | государственными полномочиями по организации деятельности | | | | | | | | органов управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и | | | | | | | | социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 18 | Приобретение в краевую собственность здания для | - | 46 000,0 | - | - | - | | | осуществления переданных отдельных полномочий по | | | | | | | | социальной поддержке и социальному обслуживанию | | | | | | | | населения (приложение N 6, 7 к Закону Красноярского края от | | | | | | | | 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и | | | | | | | | плановый период 2011-2012 годов") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | | 16 246 201,8 | 21 537 732,1 | 18 095 031,5 | 19 477 881,8 | 18 852 108,2 | | | Итого расходов | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Формирование доходов (по видам доходов) | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Доходы от продажи услуг | 9 342,8 | 13 720,2 | 15 519,2 | 16 149,6 | 16 149,6 | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Плата за стационарное обслуживание | 199 313,6 | 257 168,7 | 306 414,2 | 331 149,5 | 331 149,5 | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Прочие безвозмездные поступления | 2 022,6 | - | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходов | 210 679,0 | 270 888,9 | 321 933,4 | 347 299,1 | 347 299,1 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, показатели | Ед. | Вес показателя | Источник | Отчетный период (текущий и два | Плановый период | | п/п | результатов | изм. | результативности | информации | предыдущих года) | (два последующих года | | | | | | | | после текущего) | | | | | | |-----------------------------------------+---------------------------| | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля семей, получающих | % | | данные Росстата, | 23,7 | 22,0 | 21,1 | 20,9 | 20,6 | | | жилищные субсидии на | | | форма федерального | | | | | | | | оплату жилого | | | государственного | | | | | | | | помещения и | | | статистического | | | | | | | | коммунальных услуг, | | | наблюдения N 22- | | | | | | | | в общем количестве | | | ЖКХ (субсидии) | | | | | | | | семей в Красноярском | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2 | Удельный вес детей- | % | | отчет по форме N 1- | 52,3 | 46,4 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | | | инвалидов, | | | СД "Территориальные | | | | | | | | проживающих в семьях, | | | учреждения | | | | | | | | получивших | | | социального | | | | | | | | реабилитационные | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | детей" | | | | | | | | социального | | | (Минздравсоцразвития | | | | | | | | обслуживания семьи и | | | России), социальный | | | | | | | | детей, к общему числу | | | паспорт (сведения о | | | | | | | | детей-инвалидов в | | | категориях семей) | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3 | Охват граждан пожилого | чел. | | социальный паспорт | 510,0 | 513,0 | 516,0 | 519,0 | 521,0 | | | возраста и инвалидов | | | муниципального | | | | | | | | всеми видами | | | образования, отчетные | | | | | | | | социального | | | формы учреждения | | | | | | | | обслуживания на дому | | | социального | | | | | | | | (на 10 000 пенсионеров) | | | обслуживания | | | | | | | | | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4 | Удельный вес граждан | % | | социальный паспорт | 99,44 | 99,45 | 99,45 | 99,50 | 99,5 | | | пожилого возраста и | | | муниципального | | | | | | | | инвалидов, получающих | | | образования, отчетные | | | | | | | | государственные услуги | | | формы учреждения | | | | | | | | в нестационарных | | | социального | | | | | | | | учреждениях | | | обслуживания | | | | | | | | социального | | | граждан пожилого | | | | | | | | обслуживания, от общего | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5 | Доля автономных | % | | бюджетная роспись | 0,5 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | | | учреждений от общего | | | министерства | | | | | | | | числа государственных | | | социальной политики | | | | | | | | (муниципальных) | | | Красноярского края | | | | | | | | учреждений социальной | | | | | | | | | | | защиты в Красноярском | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий | | | граждан | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Удельный вес граждан, | % | 0,04 | часть 2-я | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | фактически | | | ведомственного | | | | | | | | пользующихся мерами | | | отчета министерства | | | | | | | | социальной поддержки, | | | "Соц. поддержка по | | | | | | | | от общего количества | | | расходным | | | | | | | | граждан, имеющих право | | | обязательствам | | | | | | | | на меры социальной | | | субъекта РФ" | | | | | | | | поддержки и | | | | | | | | | | | обратившихся за их | | | | | | | | | | | получением | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.2 | Удельный вес количества | % | 0,02 | автоматизированная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | обоснованных жалоб к | | | информационная | | | | | | | | количеству | | | система министерства | | | | | | | | государственных услуг, | | | "Документооборот" | | | | | | | | предоставленных в | | | | | | | | | | | календарном году | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.3 | Доля расходов на | % | 0,04 | отчет о расходовании | 93,1 | 96,4 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | | | предоставление мер | | | субвенций и | | | | | | | | социальной поддержки в | | | субсидий, выделяемых | | | | | | | | денежном выражении в | | | из фонда компенсации | | | | | | | | общем объеме расходов | | | по законодательству | | | | | | | | на финансирование мер | | | РФ и Красноярского | | | | | | | | социальной поддержки | | | края, отчетные данные | | | | | | | | (без учета субвенции на | | | программы АСУ БП | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | делегированных | | | | | | | | | | | полномочий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.4 | Удельный вес семей с | % | 0,05 | отчет о реализации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | детьми, фактически | | | приоритетной | | | | | | | | пользующихся мерами | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | социальной поддержки, | | | программы | | | | | | | | от общего числа семей с | | | "Демография", Отчет | | | | | | | | детьми, имеющих на них | | | по форме N 1 - | | | | | | | | право и обратившихся за | | | пособие "Сведения о | | | | | | | | их получением | | | назначении и выплате | | | | | | | | | | | ежемесячного пособия | | | | | | | | | | | на ребенка" | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.5 | Доля оздоровленных | % | 0,125 | ведомственная | 43,9 | 81,8 | 82,4 | 83,1 | 83,7 | | | детей от числа детей, | | | отчетность | | | | | | | | состоящих на учете в | | | | | | | | | | | органах социальной | | | | | | | | | | | защиты населения и | | | | | | | | | | | нуждающихся в | | | | | | | | | | | оздоровлении | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Удельный вес | % | 0,13 | ведомственная | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | | | инвалидов, | | | отчетность | | | | | | | | реализовавших | | | | | | | | | | | индивидуальные | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | реабилитации в | | | | | | | | | | | учреждениях социальной | | | | | | | | | | | защиты населения от | | | | | | | | | | | общего количества | | | | | | | | | | | инвалидов, получивших | | | | | | | | | | | ИПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.2 | Удельный вес детей, | % | 0,04 | отчет по форме N 1- | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,0 | | | вернувшихся в семью | | | СД "Территориальные | | | | | | | | (семейные формы | | | учреждения | | | | | | | | устройства), из числа | | | социального | | | | | | | | получивших социально- | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | реабилитационные | | | детей" | | | | | | | | услуги в стационаре | | | (Минздравсоцразвития | | | | | | | | | | | России) | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.3 | Удельный вес семей с | % | 0,05 | отчет "Информация о | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | | | детьми, находящихся в | | | семьях и детях, | | | | | | | | социально опасном | | | находящихся в | | | | | | | | положении, | | | социально опасном | | | | | | | | обслуженных в | | | положении" (форма | | | | | | | | социальных | | | 1.1 АИС "Дети" | | | | | | | | учреждениях, от общего | | | | | | | | | | | количества семей с | | | | | | | | | | | детьми, находящихся в | | | | | | | | | | | социально опасном | | | | | | | | | | | положении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.4 | Удельный вес койко- | % | 0,03 | ведомственный отчет | 82,3 | 82,8 | 83,3 | 83,3 | 84,4 | | | мест, соответствующих | | | министерства | | | | | | | | стандартам качества | | | | | | | | | | | оказания | | | | | | | | | | | государственных услуг, | | | | | | | | | | | от общего числа мест в | | | | | | | | | | | стационарных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.5 | Удельный вес граждан | % | 0,05 | ведомственный отчет | 87,3 | 87,3 | 87,6 | 87,6 | 89,0 | | | пожилого возраста и | | | министерства | | | | | | | | инвалидов, в том числе | | | | | | | | | | | детей-инвалидов, | | | | | | | | | | | получающих услуги в | | | | | | | | | | | стационарных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания, от общего | | | | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов, в | | | | | | | | | | | том числе детей- | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.6 | Количество | % | 0,02 | автоматизированная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обоснованных жалоб на | | | информационная | | | | | | | | качество предоставления | | | система министерства | | | | | | | | государственных услуг | | | "Документооборот" | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.7 | Расходы | тыс. | 0,02 | бюджетная роспись | 72 387,6 | 324 985,8 | 269 983,6 | 269 983,6 | 269 983,6 | | | консолидированного | руб. | | министерства | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | социальной политики | | | | | | | | края (по отрасли) на | | | Красноярского края | | | | | | | | финансирование услуг, | | | | | | | | | | | оказываемых | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.8 | Расходы | тыс. | 0,01 | бюджетная роспись | 25287614,6 | 27696304,0 | 25457213,6 | 25933061,0 | 24914230,9 | | | консолидированного | руб. | | министерства | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | социальной политики | | | | | | | | края на социальную | | | Красноярского края | | | | | | | | политику | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.9 | Расходы | тыс. | 0,005 | бюджетная роспись | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | консолидированного | руб. | | министерства | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | социальной политики | | | | | | | | края (по отрасли) на | | | Красноярского края | | | | | | | | оказание бюджетных | | | | | | | | | | | услуг, оказываемых | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.10 | Объем расходов | тыс. | 0,02 | отчет об исполнении | 3 157 657,7 | 3 222 036,9 | 3 299 609,0 | 3 341 014,1 | 3 357 066,5 | | | консолидированного | руб. | | консолидированного | | | | | | | | бюджета Красноярского | | | бюджета | | | | | | | | края | | | Красноярского края | | | | | | | | на финансирование | | | и бюджета | | | | | | | | бюджетных услуг | | | Красноярского | | | | | | | | организаций | | | краевого фонда | | | | | | | | социального | | | обязательного | | | | | | | | обслуживания | | | медицинского | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.11 | Количество | единиц | 0,02 | форма N 3-собес | 42 | 41 | 38 | 38 | 38 | | | государственных | | | "Сведения о | | | | | | | | (муниципальных) | | | стационарных | | | | | | | | стационарных | | | учреждениях | | | | | | | | учреждений социального | | | социального | | | | | | | | обслуживания для | | | обслуживания для | | | | | | | | граждан пожилого | | | граждан пожилого | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | (взрослых и детей) | | | (взрослых и детей) | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.12 | Количество | единиц | 0,02 | форма N 3-собес | 38 | 6 | 6 | 3 | 2 | | | государственных | | | "Сведения о | | | | | | | | (муниципальных) | | | стационарных | | | | | | | | стационарных | | | учреждениях | | | | | | | | учреждений социального | | | социального | | | | | | | | обслуживания для | | | обслуживания для | | | | | | | | граждан пожилого | | | граждан пожилого | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | (взрослых и детей), | | | (взрослых и детей) | | | | | | | | здания которых | | | | | | | | | | | находятся в аварийном | | | | | | | | | | | состоянии или требуют | | | | | | | | | | | капитального ремонта | | | | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Среднемесячная | руб. | 0,03 | данные Росстата | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | | | номинальная | | | | | | | | | | | начисленная заработная | | | | | | | | | | | плата работников | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений социальной | | | | | | | | | | | защиты населения | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.2 | Доля муниципальных | % | 0,1 | ведомственный отчет | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | образований | | | министерства | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | перешедших на выдачу | | | | | | | | | | | социальных карт | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.3 | Доля муниципальных | % | 0,1 | ведомственный отчет | 14,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований | | | министерства | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | перешедших на | | | | | | | | | | | электронное | | | | | | | | | | | информационное | | | | | | | | | | | взаимодействие с | | | | | | | | | | | отделениями почтовой | | | | | | | | | | | связи, по осуществлению | | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.4 | Доля муниципальных | % | 0,04 | ведомственный отчет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых | | | министерства | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | установленных | | | | | | | | | | | федеральными законами | | | | | | | | | | | и законами | | | | | | | | | | | Красноярского края мер | | | | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | гражданам на оплату | | | | | | | | | | | жилого помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг (за | | | | | | | | | | | исключением субсидий | | | | | | | | | | | гражданам на оплату | | | | | | | | | | | жилого помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг) | | | | | | | | | | | осуществляется в | | | | | | | | | | | денежной форме (в том | | | | | | | | | | | числе путем | | | | | | | | | | | перечисления средств на | | | | | | | | | | | предоставление таких | | | | | | | | | | | мер через банковские | | | | | | | | | | | счета, организации связи | | | | | | | | | | | или иным способом) | | | | | | | | | |------+--------------------------+--------+------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.5 | Доля муниципальных | % | 0,04 | ведомственный отчет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых | | | министерства | | | | | | | | субсидии гражданам на | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | | | | | предоставляются в | | | | | | | | | | | денежной форме (через | | | | | | | | | | | банковские счета, | | | | | | | | | | | организации связи или | | | | | | | | | | | иным способом) | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые | Единица | Отчетный период | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | показатели | измерения |-----------------------| | | | | | | (текущий и два | | | | | | | предыдущих года) | | | | | | |-----------------------+-----------------+------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля семей, получающих | % | 23,7 | 22,0 | 21,1 | 20,9 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | | | жилищные субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | на оплату жилого | | | | | | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг, в | | | | | | | | | | | | | | | | общем количестве семей | | | | | | | | | | | | | | | | в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------| | | Удельный вес детей- | % | 52,3 | 46,4 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | | | проживающих в семьях, | | | | | | | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитационные | | | | | | | | | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | | | | | | | | | детей, к общему числу | | | | | | | | | | | | | | | | детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------| | | Охват граждан пожилого | чел. | 510 | 513 | 516 | 519 | 521 | 524 | 527 | 530 | 533 | 536 | 539 | 542 | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | всеми видами | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания на дому | | | | | | | | | | | | | | | | (на 10000 пенсионеров) | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------| | | Удельный вес граждан | % | 99,44 | 99,45 | 99,45 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов, получающих | | | | | | | | | | | | | | | | услуги учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------| | | Доля автономных | % | 0,5 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | | | учреждений от общего | | | | | | | | | | | | | | | | числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной | | | | | | | | | | | | | | | | защиты в Красноярском | | | | | | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых расходов Министерства по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. | | | | выполнения, | | | | | год |-----------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам (текущий и | | | | | | плановый период) | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий | | граждан | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной поддержки | 2011-2013 | 5 587 452,6 | 1 872 331,5 | 1 858 509,7 | 1 856 611,4 | | | граждан пожилого возраста и других категорий граждан | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 4 813 632,9 | 1 606 355,8 | 1 604 581,2 | 1 602 695,9 | | | социальной поддержки ветеранам труда, труженикам | | | | | | | | тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным | | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий, инвалидам и | | | | | | | | другим категориям граждан, имеющим право на меры | | | | | | | | социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное предоставление ЕДВ с использованием | 2011-2013 | 3 980 503,8 | 1 326 834,6 | 1 326 834,6 | 1 326 834,6 | | | банковских технологий и адресного банка данных | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 177 346,6 | 55 796,2 | 59 146,8 | 62 403,6 | | | социальной поддержки отдельным категориям граждан, | | | | | | | | за счет средств федерального бюджета и пенсионного | | | | | | | | фонда РФ | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2013 | 177 346,6 | 55 796,2 | 59 146,8 | 62 403,6 | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Улучшение социально-экономических условий жизни | 2011-2013 | 359 756,2 | 125 022,2 | 119 919,3 | 114 814,7 | | | пожилых людей | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее | 2011-2013 | 359 756,2 | 125 022,2 | 119 919,3 | 114 814,7 | | | поколение" на 2011-2013 годы" | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 2011-2013 | 180 269,4 | 60 089,8 | 60 089,8 | 60 089,8 | | | субъектов Российской Федерации и муниципальных | | | | | | | | служащих | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, Л.Г. | 2011-2013 | 3 377,8 | 1 153,3 | 1 131,0 | 1 093,5 | | | Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой Л.Ф., | | | | | | | | Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на | | | | | | | | ежемесячное материальное обеспечение родственников | | | | | | | | погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Пособие на погребение неработающих граждан и не | 2011-2013 | 104 943,0 | 34 981,0 | 34 981,0 | 34 981,0 | | | являющихся пенсионерами, а также в случае рождения | | | | | | | | мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Меры социальной поддержки вдов Героев | 2011-2013 | 7 436,1 | 2 478,7 | 2 478,7 | 2 478,7 | | | Социалистического Труда | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 77 582,4 | 25 860,8 | 25 860,8 | 25 860,8 | | | социальной поддержки ветеранам труда, труженикам | | | | | | | | тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным | | | | | | | | пострадавшими от политических репрессий в виде | | | | | | | | натуральных льгот | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, | 2011-2013 | 374 400,5 | 131 479,3 | 121 467,1 | 121 454,1 | | | имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении | | | | | | | | жилищных условий | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2013 | 216 724,0 | 72 253,8 | 72 241,6 | 72 228,6 | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оказание адресной социальной помощи отдельным | 2011-2013 | 76 055,8 | 26 708,6 | 24 673,6 | 24 673,6 | | | категориям граждан, организация мероприятий, | | | | | | | | посвященных празднованию Дня Победы в Великой | | | | | | | | Отечественной войне 1941-1945 годов и других | | | | | | | | памятных дат, поддержка Красноярской краевой | | | | | | | | общественной организации инвалидов Союз | | | | | | | | "Чернобыль" и краевой общественной организации | | | | | | | | ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил | | | | | | | | и правоохранительных органов | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Старшее | 2011-2013 | 5 490,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | | | поколение" на 2011-2013 годы" | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Оказание единовременной материальной помощи | 2011-2013 | 245 781,0 | 81 927,0 | 81 927,0 | 81 927,0 | | | гражданам, находящимся в трудной жизненной | | | | | | | | ситуации, одиноко проживающим гражданам пожилого | | | | | | | | возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в | | | | | | | | составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, | | | | | | | | на ремонт жилого помещения, по решению | | | | | | | | уполномоченного органа путем перечисления денежных | | | | | | | | средств на счета граждан, признанных как находящихся в | | | | | | | | трудной жизненной ситуации | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2011-2013 | 245 781,0 | 81 927,0 | 81 927,0 | 81 927,0 | | | "Социальная поддержка населения Красноярского края" | | | | | | | | на 2011-2013 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной | 2011-2013 | 233 401,8 | 77 969,9 | 78 044,5 | 77 387,4 | | | защищенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 118 650,8 | 39 275,6 | 39 687,6 | 39 687,6 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе детям- | | | | | | | | инвалидам, в денежной форме | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме ежемесячных | 2011-2013 | 111 025,2 | 37 008,4 | 37 008,4 | 37 008,4 | | | денежных выплат и компенсаций | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 7 094,9 | 2 090,3 | 2 502,3 | 2 502,3 | | | социальной поддержки инвалидам, за счет средств | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное обеспечение | 2011-2013 | 530,7 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | | | лицам, признанным инвалидами вследствие | | | | | | | | авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском | | | | | | | | районе Красноярского края | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 104 220,4 | 34 819,0 | 34 481,6 | 34 919,8 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе детям - | | | | | | | | инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная | 2011-2013 | 20 116,7 | 6 784,5 | 6 447,0 | 6 885,2 | | | среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детям- | 2011-2013 | 10 530,6 | 3 875,3 | 3 875,3 | 2 780,0 | | | инвалидам, детям из семей, в которых оба родителя | | | | | | | | инвалиды, или неполных семей, в которых родитель | | | | | | | | инвалид, в части приобретения новогодних подарков | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа" Улучшение | 2011-2012 | 2 190,6 | 1 095,3 | 1 095,3 | 0,0 | | | демографической ситуации в Красноярском крае" на | | | | | | | | 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших | 2011-2013 | 5 647 742,8 | 2 366 406,1 | 2 380 949,7 | 900 387,0 | | | в трудную жизненную ситуацию | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий гражданам, | 2011-2013 | 4 926 057,9 | 2 145 424,3 | 2 148 220,1 | 632 413,5 | | | имеющим детей | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа "Дети" | 2011-2013 | 3 037 122,2 | 1 518 561,1 | 1 518 561,1 | 0,0 | | | на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2013 | 147 716,5 | 46 456,8 | 49 252,6 | 52 007,1 | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: организация | 2011-2013 | 82 102,5 | 27 367,5 | 27 367,5 | 27 367,5 | | | отдыха, предоставление бесплатного проезда к месту | | | | | | | | лечения и обратно, либо компенсации стоимости | | | | | | | | проезда, выплата компенсации в размере 100 процентов | | | | | | | | стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица | | | | | | | | на междугородном транспорте один раз в год к месту | | | | | | | | санаторно-курортного лечения и обратно в пределах | | | | | | | | Российской Федерации, оплата стоимости проезда детей- | | | | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | за исключением детей, находящихся на полном | | | | | | | | государственном обеспечении), детей из малоимущих | | | | | | | | семей, детей из многодетных семей к месту отдыха и | | | | | | | | обратно | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям погибших | 2011-2013 | 3 921,9 | 1 307,3 | 1 307,3 | 1 307,3 | | | (умерших) военнослужащих в период прохождения | | | | | | | | военной службы, сотрудников органов внутренних дел, | | | | | | | | умерших в связи с получением ранений, увечий в период | | | | | | | | выполнения служебных обязанностей | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки семьям с | 2011-2013 | 400 702,5 | 133 567,5 | 133 567,5 | 133 567,5 | | | детьми в виде единовременной компенсационной | | | | | | | | выплаты при рождении одновременно двух и более | | | | | | | | детей, ежегодного пособия на ребенка школьного | | | | | | | | возраста, компенсации проезда детей школьного | | | | | | | | возраста. Проведение ежегодного Форума красноярской | | | | | | | | семьи | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных | 2011-2013 | 234 958,0 | 58 739,5 | 70 487,3 | 105 731,2 | | | почетным знаком Красноярского края "Материнская | | | | | | | | слава" | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате | 2011-2013 | 28 423 337,6 | 8 328 888,9 | 9 683 119,5 | 10 411 329,2 | | | жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 13 986 356,3 | 4 139 936,6 | 4 617 824,8 | 5 228 594,9 | | | социальной поддержки на оплату жилого помещения и | | | | | | | | коммунальных услуг отдельным категориям граждан за | | | | | | | | счет средств краевого бюджета, в денежной форме | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2011-2013 | 5 042 187,0 | 1 553 358,0 | 1 685 694,7 | 1 803 134,3 | | | социальной поддержки на оплату жилого помещения и | | | | | | | | коммунальных услуг отдельным категориям граждан за | | | | | | | | счет средств федерального бюджета, в денежной форме | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление субсидий на | 2011-2013 | 9 394 794,3 | 2 635 594,3 | 3 379 600,0 | 3 379 600,0 | | | оплату жилого помещения и коммунальных услуг с | | | | | | | | учетом доходов граждан | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, | 2011-2013 | 1 114 224,0 | 362 146,2 | 371 592,8 | 380 485,0 | | | проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, | 2011-2013 | 358 324,7 | 112 369,0 | 119 104,8 | 126 850,9 | | | проживающим в Эвенкийском муниципальном районе | | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1: | | 41 364 483,5 | 13 120 111,6 | 14 491 321,0 | 13 753 050,9 | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление гарантированного государством перечня | 2011-2013 | 6 044 801,6 | 2 008 421,3 | 2 012 471,1 | 2 023 909,2 | | | социальных услуг гражданам пожилого возраста, | | | | | | | | инвалидам и другим категориям граждан через сеть | | | | | | | | учреждений социального обслуживания населения | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление гарантированного государством перечня | 2011-2013 | 341 147,1 | 112 845,4 | 113 827,8 | 114 473,9 | | | социальных услуг инвалидам, в том числе детям- | | | | | | | | инвалидам, через сеть учреждений социального | | | | | | | | обслуживания | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного государством перечня | 2011-2013 | 2 595 209,3 | 856 408,9 | 867 416,1 | 871 384,3 | | | социальных услуг семьям с детьми и детям, оказавшимся | | | | | | | | в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений | | | | | | | | социального обслуживания семьи и детей | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | 2011-2013 | 3 732,6 | 1 244,2 | 1 244,2 | 1 244,2 | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Предоставление социальных услуг гражданам пожилого | 2011-2013 | 3 099,9 | 1 033,3 | 1 033,3 | 1 033,3 | | | возраста и инвалидам в приемных семьях | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Формирование условий для устойчивого развития | 2011-2013 | 190 041,1 | 52 567,3 | 57 283,0 | 80 190,8 | | | доступной среды для инвалидов в крае, их интеграция в | | | | | | | | общество, совершенствование системы реабилитации | | | | | | | | инвалидов в крае, повышение уровня и качества их | | | | | | | | жизни | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа "Доступная | 2011-2013 | 190 041,1 | 52 567,3 | 57 283,0 | 80 190,8 | | | среда для инвалидов" на 2011-2013 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Укрепление материально-технической базы учреждений | 2011-2013 | 636 690,6 | 193 692,4 | 162 156,7 | 280 841,5 | | | социального обслуживания населения | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | долгосрочная целевая программа "Повышение качества и | 2011-2013 | 216 254,9 | 76 706,7 | 76 706,7 | 62 841,5 | | | доступности предоставления социальных услуг в | | | | | | | | учреждениях социального обслуживания" | | | | | | | | на 2011-2013 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | перечень строек и объектов, финансируемых за счет | 2011-2013 | 415 283,0 | 112 283,0 | 85 000,0 | 218 000,0 | | | средств краевого бюджета, на 2011 год и плановый | | | | | | | | период 2012-2013 годов | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | краевая целевая программа "Содействие занятости и | 2011-2013 | 5 152,7 | 4 702,7 | 450,0 | 0,0 | | | социальной адаптации лицам, отбывающим и отбывшим | | | | | | | | наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае | | | | | | | | на 2010-2012 годы" | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Повышение эффективности социального обслуживания и | 2011-2013 | 907 079,1 | 320 667,3 | 316 428,2 | 269 983,6 | | | качества социальных услуг в краевых автономных | | | | | | | | учреждениях через размещение государственного задания | | | | | | | | и обеспечение финансирования за счет субсидий | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | долгосрочная целевая программа "Дети" | 2011-2013 | 11 733,5 | 5 626,3 | 6 107,2 | 0,0 | | | на 2010-2012 годы | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | долгосрочная целевая программа "Доступная среда для | 2011-2013 | 4 720,0 | 4 720,0 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов" 2011-2013 гг. | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Повышение эффективности социального обслуживания и | 2011-2013 | 1 016 531,6 | 321 933,4 | 347 299,1 | 347 299,1 | | | качества социальных услуг, оказываемых учреждениями | | | | | | | | социального обслуживания населения, за счет | | | | | | | | привлечения внебюджетных средств | | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2: | | 11 734 600,3 | 3 867 569,3 | 3 877 915,3 | 3 989 115,7 | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в области социальной защиты населения и социального | | обслуживания | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер социальной | 2011-2013 | 1 330 375,0 | 442 940,2 | 443 458,2 | 443 976,6 | | | поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в | | | | | | | | процесс предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | | инновационных технологий, способствующих адресному | | | | | | | | и своевременному предоставлению мер социальной | | | | | | | | поддержки | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение эффективности предоставления | 2011-2013 | 1 330 375,0 | 442 940,2 | 443 458,2 | 443 976,6 | | | государственных социальных услуг с учетом | | | | | | | | совершенствования правового положения | | | | | | | | государственных (муниципальных) учреждений | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Внедрение новых подходов к системе оплаты труда, | 2011-2013 | 665 187,7 | 221 470,2 | 221 729,1 | 221 988,4 | | | направленных на повышение заработной платы | | | | | | | | работников бюджетных учреждений | | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3: | | 3 325 937,7 | 1 107 350,6 | 1 108 645,5 | 1 109 941,6 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по цели | | 56 425 021,5 | 18 095 031,5 | 19 477 881,8 | 18 852 108,2 | |----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | - | - | - | - | |----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной Программе: | | 56 425 021,5 | 18 095 031,5 | 19 477 881,8 | 18 852 108,2 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. | По | | п/п | с указанием мощности | стоимости | рублей | годам | | | и срока ввода | строительства в |--------------------------------------------| до | | | | ценах | 2010 год | текущий и плановый период | ввода | | | | контракта | |--------------------------------| объекта | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | | | год | год | год | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель средств: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Большемуртинский | 90 500,0 | 11 500,0 | 30 000,0 | 49 000,0 | | | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. Спальный | | | | | | | | | корпус N 2 на 75 мест | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинский | | | | | | | | | район | | | | | | | | | год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 90 500,0 | 11 500,0 | 30 000,0 | 49 000,0 | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Большемуртинский | 32 752,7 | 32 752,7 | | | | | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. Спальный | | | | | | | | | корпус на 50 мест в п. | | | | | | | | | Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинский | | | | | | | | | район год ввода - | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 28 072,4 | 28 072,4 | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | 4 680,3 | 4 680,3 | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Маганский | 110 550,6 | 600,0 | | | 53 232,7 | 56 717,9 | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Березовского | | | | | | | | | района. Спальный | | | | | | | | | корпус N 2 год | | | | | | | | | ввода - 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 110 550,6 | 600,0 | | | 53 232,7 | 56 717,9 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Котельная с тепловыми | 2 990,0 | 2 990,0 | | | | | | | сетями для краевого | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Маганский | | | | | | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат" | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 2 990,0 | 2 990,0 | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Жилой корпус на 100 | 720,0 | 720,0 | | | | | | | мест. Красноярский | | | | | | | | | дом-интернат N 2 для | | | | | | | | | ветеранов войны и | | | | | | | | | труда | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 720,0 | 720,0 | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 6 | Спальный корпус на 75 | 101 249,0 | 10 249,0 | 55 000,0 | 36 000,0 | | | | | мест N 3 Шилинского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната | | | | | | | | | Сухобузимского | | | | | | | | | района год ввода -2012 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 101 249,0 | 10 249,0 | 55 000,0 | 36 000,0 | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 7 | Жилой корпус на 75 | 127 550,5 | 330,0 | | | 75 394,6 | 51 825,9 | | | мест N 2 | | | | | | | | | Шарыповского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | в д. Гляден год | | | | | | | | | ввода - 2013 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 127 550,5 | 330,0 | | | 75 394,6 | 51 825,9 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 8 | Большемуртинский | 111 254,7 | | | | 1 000,0 | 110 54,7 | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. Спальный | | | | | | | | | корпус N 3 на 75 мест в | | | | | | | | | п. Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинский | | | | | | | | | район год ввода - | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 111 254,7 | | | | 1 000,0 | 110 54,7 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 9 | Реконструкция | 39 030,7 | | | | 26 719,7 | 12 311,0 | | | нежилого здания и | | | | | | | | | хозяйственного | | | | | | | | | строения в с. Российка, | | | | | | | | | Большемуртинского | | | | | | | | | района Красноярского | | | | | | | | | края под дом-интернат | | | | | | | | | для граждан пожилого | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 39 030,7 | | | | 26 719,7 | 12 311,0 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 10 | Баня на 30 человек с | 47 283,0 | 20 000,0 | 27 283,0 | | | | | | пристройкой под | | | | | | | | | дезокамеру для | | | | | | | | | "Маганского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната" в п. | | | | | | | | | Березовский | | | | | | | | | Березовского района | | | | | | | | | год ввода -2011 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 47 283,0 | 20 000,0 | 27 283,0 | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 11 | Петропавловский | 84 502,0 | | | | 36 789,0 | 47 713,0 | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат, Ирбейский | | | | | | | | | район. Медицинская | | | | | | | | | часть | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 84 502,0 | | | | 36 789,0 | 47 713,0 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 12 | Спальный корпус на 75 | 59 127,2 | 59 127,2 | | | | | | | мест N 3 Енисейского | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | специального типа в г. | | | | | | | | | Лесосибирске год | | | | | | | | | ввода - 2010 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 59 127,2 | 59 127,2 | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 13 | Банно-прачечный | 56 787,0 | | | | 23 332,0 | 33 455,0 | | | комплекс Енисейского | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | специального типа | | | | | | | | | в г. Лесосибирске | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 56 787,0 | | | | 23 332,0 | 33 455,0 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 14 | Водоснабжение | 20 056,8 | | | | 672,0 | 19 384,8 | | | объектов | | | | | | | | | Большемуртинского | | | | | | | | | детского дома- | | | | | | | | | интерната для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей с бурением | | | | | | | | | скважины и | | | | | | | | | реконструкцией | | | | | | | | | водонапорной башни | | | | | | | | | год ввода - 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 20 056,8 | | | | 672,0 | 19 384,8 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 15 | Котельная с | 88 800,7 | | | | 860,0 | 87 940,7 | | | реконструкцией | | | | | | | | | тепловых сетей для | | | | | | | | | теплоснабжения жилых | | | | | | | | | корпусов и | | | | | | | | | вспомогательных | | | | | | | | | зданий Шилинского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната год | | | | | | | | | ввода - 2014 | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 88 800,7 | | | | 860,0 | 87 940,7 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого | 973154,9 | 138268,9 | 112283, | 85 000,0 | 218000, | 419603, | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 968 74,6 | 133 588,6 | 112 83,0 | 85 000,0 | 218 00,0 | 419 03,0 | |-----+-------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Пенсионный фонд | 4 680,3 | 4 680,3 | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования | | | |-----------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам (плановый | | | | среднесрочный период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 56 425 021,5 | 18 095 031,5 | 19 477 881,8 | 18 852 108,2 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 5 594 801,6 | 1 731 199,3 | 1 870 082,2 | 1 993 520,1 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства Пенсионного | | | | | | фонда РФ | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 50 830 219,9 | 16 363 832,2 | 17 607 799,6 | 16 858 588,1 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в т. ч. внебюджетные | 1 016 531,6 | 321 933,4 | 347 299,1 | 347 299,1 | | источники | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | муниципальных | | | | | | образований | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них: | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальные вложения | 995 471,7 | 317 812,3 | 295 875,9 | 381 783,5 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства бюджета | | | | | | Пенсионного фонда РФ | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 992 530,9 | 316 998,7 | 294 812,3 | 380 719,9 | | из них: | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт, | 604 691,5 | 176 920,8 | 157 930,1 | 269 840,6 | | строительство и | | | | | | реконструкция | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 307 164,6 | 99 740,5 | 96 544,8 | 110 879,3 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | 80 674,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | | помещения | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них: внебюджетные | 2 940,8 | 813,6 | 1 063,6 | 1 063,6 | | источники | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 2 940,8 | 813,6 | 1 063,6 | 1 063,6 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | муниципальных | | | | | | образований | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | В том числе по годам | | операций сектора |-----------------------------------------------------------| | государственного | всего | 2011 | 2012 | 2013 | | управления | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств | 56 425 021,5 | 18 095 031,5 | 19 477 881,8 | 18 852 108,2 | | краевого бюджета, | | | | | | всего | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 54 164 092,3 | 17 369 177,7 | 18 753 340,7 | 18 041 573,9 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 3 375 518,1 | 1 125 159,3 | 1 125 179,4 | 1 125 179,4 | | начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 2 655 420,0 | 885 130,0 | 885 145,0 | 885 145,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 25 177,5 | 8 392,5 | 8 392,5 | 8 392,5 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на | 694 920,6 | 231 636,8 | 231 641,9 | 231 641,9 | | оплату труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение | 1 057 908,1 | 335 478,6 | 352 455,8 | 361 001,5 | | услуг | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 45 681,7 | 12 024,8 | 11 977,4 | 12 707,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные | 22 761,3 | 7 587,1 | 7 587,1 | 7 587,1 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные | 393 621,3 | 121 239,1 | 131 214,0 | 141 168,2 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 11 197,2 | 3 732,4 | 3 732,4 | 3 732,4 | | пользованием | | | | | | имуществом | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по | 339 003,6 | 108 718,3 | 120 697,0 | 109 588,3 | | содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 118 493,1 | 36 854,0 | 46 482,3 | 35 156,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 245 643,0 | 82 176,9 | 77 247,9 | 86 218,2 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | 857 354,8 | 292 183,7 | 285 388,2 | 279 782,9 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | 828 689,3 | 282 397,9 | 276 090,8 | 270 200,6 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 10 346,3 | 10 346,3 | - | - | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство | 8 392,2 | 2 068,0 | 6 107,2 | 217,0 | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | 28 665,5 | 9 785,8 | 9 297,4 | 9 582,3 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям, за | | | | | | исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления | 47 401 139,1 | 15 132 294,5 | 16 508 222,6 | 15 760 622,0 | | другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы | | | | | | Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 96 444,6 | 24 119,9 | 27 542,4 | 44 782,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 65 055,2 | 25 715,8 | 20 340,6 | 18 998,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное | 1 453 414,0 | 474 421,3 | 473 049,4 | 505 943,3 | | обеспечение | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия | - | - | - | - | | и выплаты по | | | | | | пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому | | | | | | страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по | 1 272 656,2 | 414 168,7 | 412 796,8 | 445 690,7 | | социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | 180 757,8 | 60 252,6 | 60 252,6 | 60 252,6 | | выплачиваемые | | | | | | организациями | | | | | | сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 27 730,4 | 9 640,3 | 9 045,3 | 9 044,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступления | 2 260 929,2 | 725 853,8 | 724 541,1 | 810 534,3 | | нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение | 696 740,3 | 218 708,3 | 195 403,4 | 282 628,6 | | стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 203 314,5 | 66 087,9 | 70 066,0 | 67 160,6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство | 412 751,0 | 112 283,0 | 85 000,0 | 215 468,0 | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | 80 674,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | - | | помещения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | - | - | | стоимости | | | | | | нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение | 1 564 188,9 | 507 145,5 | 529 137,7 | 527 905,7 | | стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | | стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | всего | В том числе по годам | | операций сектора | |---------------------------------------------| | государственного | | 2011 | 2012 | 2013 | | управления | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого | | возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 200 Расходы | 41 263 950,3 | 13 086 223,8 | 14 457 382,3 | 13 720 344,2 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 210 Оплата труда и | - | - | - | - | | начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 211 Заработная плата | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 213 Начисления на | - | | | | | оплату труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 220 Приобретение | 16 059,1 | 5 646,5 | 5 086,6 | 5 326,0 | | услуг | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 221 Услуги связи | 11 137,9 | 769,8 | 721,5 | 674,4 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 222 Транспортные | 1 670,1 | 556,70 | 556,7 | 556,7 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 223 Коммунальные | - | | | | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 721,5 | 240,50 | 240,5 | 240,5 | | пользованием | | | | | | имуществом | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 225 Услуги по | - | | | | | содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 11 501,8 | 4 079,50 | 3 567,9 | 3 854,4 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | 28 665,5 | 9 785,8 | 9 297,4 | 9 582,3 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | - | | | | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | строительство | - | | | | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | 28 665,5 | 9 785,8 | 9 297,4 | 9 582,3 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям, | | | | | | за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 251 Перечисления | 39 750 409,4 | 12 590 838,1 | 13 965 013,8 | 13 194 557,5 | | другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы | | | | | | Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 260 Социальное | 1 453 167,4 | 474 339,1 | 472 967,2 | 505 861,1 | | обеспечение | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия | - | | | | | и выплаты по | | | | | | пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому | | | | | | страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 262 Пособия по | 1 272 409,6 | 414 086,5 | 412 714,6 | 445 608,5 | | социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | 180 757,8 | 60 252,6 | 60 252,6 | 60 252,6 | | выплачиваемые | | | | | | организациями | | | | | | сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 15 648,9 | 5 614,30 | 5 017,3 | 5 017,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 300 Поступления | 100 533,2 | 33 887,80 | 33 938,7 | 32 706,7 | | нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 310 Увеличение | 85 634,1 | 28 544,70 | 28 544,7 | 28 544,7 | | стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 85 634,1 | 28 544,70 | 28 544,7 | 28 544,7 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | строительство | - | | | | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | жилые и нежилые | - | | | | | помещения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 320 Увеличение | - | | | | | стоимости | | | | | | нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 340 Увеличение | 14 899,1 | 5 343,10 | 5 394,0 | 4 162,0 | | стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 500 Поступление | - | | | | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 540 Увеличение | - | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 600 Выбытие | - | | | | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 620 Уменьшение | - | | | | | стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 640 Уменьшение | - | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 1: | 41 364 483,5 | 13 120 111,6 | 14 491 321,0 | 13 753 050,9 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | |------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 200 Расходы | 9 586 903,3 | 3 179 836,3 | 3 191 545,9 | 3 215 521,1 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 210 Оплата труда и | 3 129 224,4 | 1 043 061,4 | 1 043 081,5 | 1 043 081,5 | | начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 211 Заработная плата | 2 459 018,1 | 819 662,7 | 819 677,7 | 819 677,7 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 24 777,9 | 8 259,3 | 8 259,3 | 8 259,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 213 Начисления на | 645 428,4 | 215 139,4 | 215 144,5 | 215 144,5 | | оплату труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 220 Приобретение | 993 864,4 | 316 959,6 | 334 365,1 | 342 539,7 | | услуг | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 221 Услуги связи | 29 420,4 | 9 547,2 | 9 548,1 | 10 325,1 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 222 Транспортные | 19 782,3 | 6 594,1 | 6 594,1 | 6 594,1 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 223 Коммунальные | 388 657,4 | 119 716,1 | 129 559,4 | 139 381,9 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 224 Арендная плата за | 10 475,7 | 3 491,9 | 3 491,9 | 3 491,9 | | пользованием | | | | | | имуществом | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 225 Услуги по | 322 060,5 | 103 070,6 | 115 049,3 | 103 940,6 | | содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | капитальный ремонт | 114 505,5 | 35 524,8 | 45 153,1 | 33 827,6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 223 468,1 | 74 539,7 | 70 122,3 | 78 806,1 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | 828 689,3 | 282 397,9 | 276 090,8 | 270 200,6 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | 828 689,3 | 282 397,9 | 276 090,8 | 270 200,6 | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 10 346,3 | 10 346,3 | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | строительство | 8 392,2 | 2 068,0 | 6 107,2 | 217,0 | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | - | | | | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям, за | | | | | | исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 251 Перечисления | 4 623 043,1 | 1 533 391,2 | 1 533 980,3 | 1 555 671,6 | | другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы | | | | | | Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 96 444,6 | 24 119,9 | 27 542,4 | 44 782,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | капитальный ремонт | 65 055,2 | 25 715,8 | 20 340,6 | 18 998,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 260 Социальное | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | | обеспечение | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия | - | | | | | и выплаты по | | | | | | пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому | | | | | | страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 262 Пособия по | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | | социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | - | | | | | выплачиваемые | | | | | | организациями | | | | | | сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 11 835,5 | 3 944,0 | 3 946,0 | 3 945,5 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 300 Поступления | 2 147 697,0 | 687 733,0 | 686 369,4 | 773 594,6 | | нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 310 Увеличение | 603 906,2 | 187 763,6 | 164 458,7 | 251 683,9 | | стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 110 480,4 | 35 143,2 | 39 121,3 | 36 215,9 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | строительство | 412 751,0 | 112 283,0 | 85 000,0 | 215 468,0 | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | жилые и нежилые | 80 674,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | - | | помещения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 320 Увеличение | - | | | | | стоимости | | | | | | нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 340 Увеличение | 1 543 790,8 | 499 969,4 | 521 910,7 | 521 910,7 | | стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 500 Поступление | - | | | | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 540 Увеличение | - | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 600 Выбытие | - | | | | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 620 Уменьшение | - | | | | | стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 640 Уменьшение | - | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 2: | 11 734 600,3 | 3 867 569,3 | 3 877 915,3 | 3 989 115,7 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти | | в области социальной защиты населения и социального обслуживания | |------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 200 Расходы | 3 313 238,7 | 1 103 117,60 | 1 104 412,5 | 1 105 708,6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 210 Оплата труда и | 246 293,7 | 82 097,90 | 82 097,9 | 82 097,9 | | начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 211 Заработная плата | 196 401,9 | 65 467,30 | 65 467,3 | 65 467,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 399,6 | 133,20 | 133,2 | 133,2 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 213 Начисления на | 49 492,2 | 16 497,40 | 16 497,4 | 16 497,4 | | оплату труда | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 220 Приобретение | 39 012,4 | 12 872,50 | 13 004,1 | 13 135,8 | | услуг | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 221 Услуги связи | 5 123,4 | 1 707,80 | 1 707,8 | 1 707,8 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 222 Транспортные | 1 308,9 | 436,30 | 436,3 | 436,3 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 223 Коммунальные | 4 963,9 | 1 523,00 | 1 654,6 | 1 786,3 | | услуги | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 224 Арендная плата за | - | | | | | пользованием | | | | | | имуществом | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 225 Услуги по | 16 943,1 | 5 647,70 | 5 647,7 | 5 647,7 | | содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | капитальный ремонт | 3 987,6 | 1 329,20 | 1 329,2 | 1 329,2 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 10 673,1 | 3 557,70 | 3 557,7 | 3 557,7 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 240 Безвозмездные и | - | 0,00 | - | - | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 241 Безвозмездные и | - | | | | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | - | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | строительство | - | | | | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 242 Безвозмездные и | - | | | | | безвозвратные | | | | | | перечисления | | | | | | организациям, | | | | | | за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 251 Перечисления | 3 027 686,6 | 1 008 065,20 | 1 009 228,5 | 1 010 392,9 | | другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы | | | | | | Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | капитальный ремонт | - | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 260 Социальное | - | 0,00 | - | - | | обеспечение | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия | - | | | | | и выплаты по | | | | | | пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому | | | | | | страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 262 Пособия по | - | | | | | социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | - | | | | | выплачиваемые | | | | | | организациями | | | | | | сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 246,0 | 82,00 | 82,0 | 82,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 300 Поступления | 12 699,0 | 4 233,00 | 4 233,0 | 4 233,0 | | нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 310 Увеличение | 7 200,0 | 2 400,00 | 2 400,0 | 2 400,0 | | стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | строительство | - | | - | - | | (реконструкция) | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | жилые и нежилые | - | | - | - | | помещения | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 320 Увеличение | - | 0,00 | - | - | | стоимости | | | | | | нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 340 Увеличение | 5 499,0 | 1 833,00 | 1 833,0 | 1 833,0 | | стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 500 Поступление | - | | | | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 540 Увеличение | - | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 600 Выбытие | - | | | | | финансовых активов | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 620 Уменьшение | - | | | | | стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 640 Уменьшение | - | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Итого по задаче 3: | 3 325 937,7 | 1 107 350,60 | 1 108 645,5 | 1 109 941,6 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|