|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010 № 1069-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица измерения | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | | (текущий и два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года | | | | | | | после | | | | | | | текущего) | | | | | |------------------------+----------------+---------------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Материнская смертность | число умерших на 100 тыс. | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 18,9 | 18,6 | 18,59 | 18,5 | 18,45 | 18,42 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | | | | человек родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Младенческая смертность | число умерших до 1 года на | 10,4 | 9,7 | 9,6 | 9,2<*> | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | | | | 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Смертность населения | число умерших на 100 тыс. | 664,9 | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 636,0 | 636,2 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 | 619,4 | | | трудоспособного возраста | человек соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | Смертность населения | число умерших на 100 тыс. | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,5 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | | | трудоспособного возраста | человек соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | от болезней системы | возраста | | | | | | | | | | | | | | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | Объем оказанной | количество посещений на 1 | 9,60 | 9,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,72 | 10,75 | 10,75 | 10,8 | 10,8 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | | | амбулаторной | жителя | | | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> без маловесных детей Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, | | п/п | | выполнения, | тыс. рублей | | | | год |-----------------------------------------------------------| | | | | всего | в т. ч. по годам | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2011-2013 | 45 484 875,0 | 14 864 385,4 | 15 035 470,7 | 15 585 018,9 | | | государственных гарантий оказания | | | | | | | | населению Красноярского края бесплатной | | | | | | | | медицинской помощи дифференцированно, с | | | | | | | | учетом этапности оказания медицинской | | | | | | | | помощи | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 9 614 357,2 | 3 387 050,8 | 3 106 129,1 | 3 121 177,3 | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2011-2013 | 21 914 039,9 | 6 825 175,3 | 7 277 182,3 | 7 811 682,3 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Работа передвижных медицинских бригад из | 2011-2013 | 4 057,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | | | числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | | | | | государственного учреждения | | | | | | | | здравоохранения "Краевой госпиталь для | | | | | | | | ветеранов войн" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 4 057,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Создание эффективной системы | 2011-2013 | 2 458 102,2 | 819 367,4 | 819 367,4 | 819 367,4 | | | лекарственной помощи населению края. | | | | | | | | Формирование Формулярной системы | | | | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 2 458 102,2 | 819 367,4 | 819 367,4 | 819 367,4 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Реализация на территории Красноярского | 2011-2013 | 1 459 570,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | | | края постановления Правительства | | | | | | | | Российской Федерации от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | "О государственной поддержке развития | | | | | | | | медицинской промышленности и улучшении | | | | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | | | | здравоохранения лекарственными средствами | | | | | | | | и изделиями медицинского назначения" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 1 459 570,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | 486 523,5 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Реализация Закона Красноярского края от | 2011-2013 | 998 531,7 | 332 843,9 | 332 843,9 | 332 843,9 | | | 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | | | | поддержки ветеранов", Закона Красноярского | | | | | | | | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах | | | | | | | | социальной поддержки реабилитированных | | | | | | | | лиц и лиц, признанных пострадавшими от | | | | | | | | политических репрессий" в части | | | | | | | | обеспечения льготными лекарственными | | | | | | | | средствами, изделиями медицинского | | | | | | | | назначения и услугами по | | | | | | | | зубопротезированию, в том числе расходы на | | | | | | | | реализацию мер социальной поддержки | | | | | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 998 531,7 | 332 843,9 | 332 843,9 | 332 843,9 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 47 947 034,7 | 15 685 105,3 | 15 856 190,6 | 16 405 738,8 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 12 076 516,9 | 4 207 770,7 | 3 926 849,0 | 3 941 897,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация Закона Красноярского края | 2011-2013 | 289 351,2 | 96 500,0 | 96 425,6 | 96 425,6 | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Предупреждение распространения и борьба | | | | | | | | с заболеваниями социального характера" | | | | | | | | на 2011-2013 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 289 351,2 | 96 500,0 | 96 425,6 | 96 425,6 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Реализация Постановления Правительства | 2011-2012 | 17 672,0 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | | Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Комплексные меры | | | | | | | | противодействия распространению | | | | | | | | наркомании, пьянства и алкоголизма в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 17 672,0 | 9 642,4 | 8 029,6 | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Развитие службы крови | 2011-2013 | 834 272,5 | 278 689,9 | 277 524,0 | 278 058,6 | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 834 272,5 | 278 689,9 | 277 524,0 | 278 058,6 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Развитие, организация и пропаганда | 2011-2013 | 811 502,5 | 271 099,9 | 269 934,0 | 270 468,6 | | | донорства крови и ее компонентов, | | | | | | | | осуществляемых в целях обеспечения | | | | | | | | специализированной медицинской помощи, | | | | | | | | специализированной (санитарно- | | | | | | | | авиационной) скорой медицинской помощи | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 811 502,5 | 271 099,9 | 269 934,0 | 270 468,6 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Мероприятия по развитию службы крови | 2011-2013 | 22 770,0 | 7 590,0 | 7 590,0 | 7 590,0 | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 22 770,0 | 7 590,0 | 7 590,0 | 7 590,0 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Развитие профилактического направления | 2011 | 2 172,5 | 2 172,5 | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011 | 2 172,5 | 2 172,5 | | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Реализация постановления Правительства | 2011 | 2 172,5 | 2 172,5 | | | | | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Безопасность дорожного | | | | | | | | движения в Красноярском крае" на 2009-2011 | | | | | | | | годы | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011 | 2 172,5 | 2 172,5 | | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Совершенствование медицинской помощи | 2011-2013 | 327 195,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | | | детям и женщинам | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 327 195,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | Выхаживание, содержание и воспитание | 2011-2013 | 80 045,1 | 26 681,7 | 26 681,7 | 26 681,7 | | | детей, оставшихся без попечения родителей, | | | | | | | | в учреждениях здравоохранения края до 4-х | | | | | | | | лет | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 80 045,1 | 26 681,7 | 26 681,7 | 26 681,7 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2 | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет | 2011-2013 | 211 768,2 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | | | из малообеспеченных семей специальных | | | | | | | | молочных продуктов детского питания | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 211 768,2 | 70 589,4 | 70 589,4 | 70 589,4 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.3 | Обеспечение питанием беременных женщин, | 2011-2013 | 13 979,7 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | | | кормящих матерей и детей до трех лет по | | | | | | | | заключению врачей (Таймырский | | | | | | | | муниципальный район) | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 13 979,7 | 4 659,9 | 4 659,9 | 4 659,9 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.4 | Реализация Закона Красноярского края от | 2011-2013 | 21 402,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | | | 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов | | | | | | | | местного самоуправления Таймырского | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального района | | | | | | | | и поселений, входящих в его состав, | | | | | | | | государственными полномочиями по | | | | | | | | социальной поддержке отдельных категорий | | | | | | | | граждан, проживающих в Таймырском | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | Красноярского края, а также по | | | | | | | | государственной регистрации актов | | | | | | | | гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 21 402,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | 7 134,0 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Реализация постановления Правительства | 2011-2012 | 18 048,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Дети" на 2010-2012 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 18 048,1 | 7 351,0 | 10 697,1 | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Развитие и укрепление материально- | 2011-2012 | 9 736 689,9 | 3 298 166,7 | 3 138 802,2 | 3 299 721,0 | | | технической базы | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 9 736 689,9 | 3 298 166,7 | 3 138 802,2 | 3 299 721,0 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.1 | Реализация постановления Правительства | 2011 | 190 000,0 | 190 000,0 | | | | | Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Укрепление материально- | | | | | | | | технической базы краевых государственных, | | | | | | | | муниципальных учреждений | | | | | | | | здравоохранения и краевых государственных | | | | | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | | | | профессионального и дополнительного | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | Красноярского края на 2009-2011 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011 | 190 000,0 | 190 000,0 | | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.2 | Капитальное строительство<*> | 2011-2012 | 6 859 066,5 | 1 804 770,2 | 1 757 446,3 | 3 296 850,0 | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет<*> | 2011-2012 | 6 859 066,5 | 1 804 770,2 | 1 757 446,3 | 3 296 850,0 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.3 | Реализация постановления Правительства | 2011-2012 | 2 663 168,3 | 1 293 486,7 | 1 369 681,6 | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Улучшение демографической | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 | | | | | | | | годы" (включая строительство | | | | | | | | перинатального центра в городе Красноярске: | | | | | | | | 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - | | | | | | | | 1300776,9 тыс. рублей) | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 2 663 168,3 | 1 293 486,7 | 1 369 681,6 | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.4 | Реализация постановлениям Правительства | 2011-2012 | 20 757,1 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | программы "Реализация социально- | | | | | | | | экологических мероприятий, направленных | | | | | | | | на улучшение радиационной обстановки на | | | | | | | | территориях влияния радиационно-опасных | | | | | | | | объектов" на 2010-2012 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 20 757,1 | 9 909,8 | 10 847,3 | | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.5 | Реализация долгосрочной целевой | 2011-2017 | 3 698,0 | | 827,0 | 2 871,0 | | | программы"Доступная среда для инвалидов" | | | | | | | | на 2011-2013 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2018 | 3 698,0 | | 827,0 | 2 871,0 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Реализация постановления Правительства | 2011-2012 | 6 808,8 | 161,9 | 6 646,9 | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п | | | | | | | | "О долгосрочной целевой программе | | | | | | | | "Содействие занятости и социальная | | | | | | | | адаптация лицам, отбывающим или | | | | | | | | отбывшим наказание в виде лишения | | | | | | | | свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 | | | | | | | | годы (включая завершение строительства | | | | | | | | ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 10000,0 | | | | | | | | тыс. рублей на 2011 год) | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2012 | 6 808,8 | 161,9 | 6 646,9 | 0,0 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 11 232 210,0 | 3 801 749,4 | 3 647 190,4 | 3 783 270,2 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 11 232 210,0 | 3 801 749,4 | 3 647 190,4 | 3 783 270,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2011-2013 | 3 858 822,9 | 1 219 664,7 | 1 284 670,8 | 1 354 487,4 | | | программы государственных гарантий | | | | | | | | оказания населению Красноярского края | | | | | | | | бесплатной медицинской помощи | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 1 023 609,9 | 341 203,3 | 341 203,3 | 341 203,3 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, | 2011-2013 | 21 542,5 | 7 068,5 | 7 177,5 | 7 296,5 | | | находящегося в оперативном управлении | | | | | | | | органов государственной власти субъектов | | | | | | | | Российской Федерации и созданных ими | | | | | | | | учреждений | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 21 542,5 | 7 068,5 | 7 177,5 | 7 296,5 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Обязательное медицинское страхование | 2011-2013 | 32 426 066,1 | 10 688 650,9 | 10 868 707,6 | 10 868 707,6 | | | неработающего населения | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 32 426 066,1 | 10 688 650,9 | 10 868 707,6 | 10 868 707,6 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Повышение эффективности использования | 2011-2013 | 2 759 961,6 | 1 240 800,8 | 1 241 394,3 | 277 766,5 | | | ресурсов | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 2 759 961,6 | 1 240 800,8 | 1 241 394,3 | 277 766,5 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Кадровое обеспечение | 2011-2013 | 685 859,0 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 685 859,0 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Предоставление среднего профессионального | 2011-2013 | 685 859,0 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | | | медицинского образования в краевых | | | | | | | | государственных образовательных | | | | | | | | учреждениях среднего профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 685 859,0 | 229 262,6 | 227 488,1 | 229 108,3 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2011-2013 | 2 074 102,6 | 1 011 538,2 | 1 013 906,2 | 48 658,2 | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 2 074 102,6 | 1 011 538,2 | 1 013 906,2 | 48 658,2 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам | 2011-2013 | 1 393 046,1 | 678 994,7 | 681 373,7 | 32 677,7 | | | общей (семейной) практики, участковым | | | | | | | | терапевтам, участковым педиатрам в рамках | | | | | | | | приоритетного национального проекта в | | | | | | | | сфере здравоохранения | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 1 393 046,1 | 678 994,7 | 681 373,7 | 32 677,7 | |-------+----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.2 | Осуществление денежных выплат | 2011-2013 | 681 056,5 | 332 543,5 | 332 532,5 | 15 980,5 | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | | | | | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской | | | | | | | | помощи | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 681 056,5 | 332 543,5 | 332 532,5 | 15 980,5 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 39 066 393,1 | 13 156 184,9 | 13 401 950,2 | 12 508 258,0 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 36 231 180,1 | 12 277 723,5 | 12 458 482,7 | 11 494 973,9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------| | Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------| | 1 | Разработка и проведение информационно- | 2011-2013 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | просветительских кампаний, | | | | | | | | информационных материалов, направленных | | | | | | | | на снижение рисков для здоровья населения и | | | | | | | | формированию здорового образа жизни у | | | | | | | | жителей Красноярского края | | | | | | | |----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 2 104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | 2011-2013 | 98 247 742,3 | 32 643 741,1 | 32 906 032,7 | 32 697 968,5 | |------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 59 542 011,5 | 20 287 945,1 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 | |------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства ОМС | 2011-2013 | 21 914 039,9 | 6 825 175,3 | 7 277 182,3 | 7 811 682,3 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> за исключением долгосрочных целевых программ Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы" Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | п/п | мощности и срока ввода | стоимости | | | | | строительства |-------------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2010 год | Текущий год и плановый период | | | | | контракта | |-----------------------------------------+----------| | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | по | | | | | | | | | годам | | | | | | | | | до ввода | | | | | | | | | объекта | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и | 361 437,00 | 5 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | поликлиникой в г. Енисейске (акушерский | | | | | | | | | стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в | | | | | | | | | смену, женская консультация - 60 посещений в | | | | | | | | | смену, | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы в с. | 3 087 259,00 | 100 000,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | 392 913,1 | | | | Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 | | | | | | | | | посещений в смену, (срок ввода в эксплуатацию | | | | | | | | | 2013 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 3 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая | 184 923,00 | 157 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Мурта Большемуртинского района (срок ввода 2010 | | | | | | | | | год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, | 60 232,00 | 34 977,1 | 38 957,8 | 0,0 | 0,0 | | | | Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 | | | | | | | | | год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под | 148 125,00 | 40 000,0 | 50 000,0 | 57 446,3 | 0,0 | | | | терапевтическое отделение центральной районной | | | | | | | | | больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2012 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной | 42 815,00 | 42 814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | районной больницы в г. Шарыпово (ввод в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 7 | Реконструкция и расширение Красноярского | 12 092 400,00 | 250 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 | | | | краевого онкологического диспансера в г. | | | | | | | | | Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2013 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 8 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское | 71 333,00 | 64 910,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2010 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 9 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района | 187 540,00 | 45 000,0 | 54 594,8 | 0,0 | 0,0 | | | | (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 10 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске | 219 633,00 | 100 000,0 | 136 217,6 | 0,0 | 0,0 | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 11 | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 | | 12 480,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | по ул. Маерчака в г. Красноярске (срок ввода в | 55 792,00 | | | | | | | | эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 12 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, | 45 502,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | г. Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2010 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 13 | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в | 4 513 267,00 | 1 125 000,0 | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 | 0,0 | | | | эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе за счет средств федерального бюджета | | 750 000,0 | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 14 | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН | 112 432,00 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | России по Красноярскому краю (срок ввода в | | | | | | | | | эксплуатацию 2011 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 15 | Реконструкция первого этажа и пристройки под | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | | | | стоматологическую поликлинику МУЗ | | | | | | | | | "Дивногорская ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | 2013 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 16 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 17 | Реконструкция краевой станции переливания крови | 42 824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 812,9 | | | | в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 | | | | | | | | | год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | 18 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | | | (Блок А, Б) (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | Итого | | 1 985 682,5 | 3 034 352,2 | 3 058 223,2 | 3 296 850,0 | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | федеральный бюджет | | 750 000,0 | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | краевой бюджет | | 1 235 682,50 | 3 034 352,2 | 3 058 223,2 | 3 296 850,0 | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |------+------------------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------| | | внебюджетные источники | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств. ------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования | | | |-----------------------------------------------------------| | | всего 2011- | в том числе по годам | | | 2013 | (текущий год и плановый период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 59 542 011,5 | 20 287 945,1 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 1 949 994,4 | 970 168,8 | 972 536,8 | 7 288,8 | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 56 895 136,5 | 19 317 776,3 | 18 712 306,0 | 18 865 054,2 | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 1 045 152,4 | 348 271,8 | 348 380,8 | 348 499,8 | | источники | | | | | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований края | | | | | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные вложения | 10 205 579,7 | 3 545 906,1 | 3 234 101,1 | 3 425 572,5 | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 10 123 509,6 | 3 518 289,4 | 3 206 824,4 | 3 398 395,8 | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 82 070,1 | 27 616,7 | 27 276,7 | 27 176,7 | | источники | | | | | |-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований края | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, | | операций сектора | | тыс. рублей, в том числе по годам | | государственного | | (текущий год и плановый период) | | управления | |--------------------------------------------| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств краевого | 59 542 011,5 | 20 287 945,1 | 20 033 223,6 | 19 220 842,8 | | бюджета, всего | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 47 516 376,2 | 16 064 522,0 | 16 210 816,5 | 15 241 037,7 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 7 084 376,2 | 2 361 507,2 | 2 361 443,3 | 2 361 425,7 | | начисления на оплату труда | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 5 568 918,6 | 1 856 313,4 | 1 856 302,6 | 1 856 302,6 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 63 338,4 | 21 150,4 | 21 102,8 | 21 085,2 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату | 1 452 119,2 | 484 043,4 | 484 037,9 | 484 037,9 | | труда | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2 330 697,4 | 797 784,5 | 769 715,5 | 763 197,4 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 35 383,5 | 11 794,5 | 11 794,5 | 11 794,5 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 61 163,4 | 20 393,5 | 20 413,4 | 20 356,5 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 493 258,6 | 152 770,5 | 164 370,1 | 176 118,0 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 9 000,3 | 3 000,1 | 3 000,1 | 3 000,1 | | пользование имуществом | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию | 246 207,5 | 83 275,6 | 86 724,5 | 76 207,4 | | имущества | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный | 38 085,4 | 13 927,9 | 17 377,3 | 6 780,2 | | ремонт: | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 485 684,1 | 526 550,3 | 483 412,9 | 475 720,9 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за | | | | | | исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 37 907 363,6 | 12 840 585,9 | 13 015 011,4 | 12 051 766,3 | | бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального | 70 600,0 | 30 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | | характера | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное | 52 839,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | | обеспечение | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | | | | | | выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной | 52 839,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | 17 613,0 | | помощи населению | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 141 100,0 | 47 031,4 | 47 033,3 | 47 035,3 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитального | | | | | | характера | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление | 12 025 635,3 | 4 223 423,1 | 3 822 407,1 | 3 979 805,1 | | нефинансовых активов | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости | 10 096 894,3 | 3 501 778,2 | 3 196 523,8 | 3 398 592,3 | | основных средств | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное | 9 363 725,4 | 3 016 152,2 | 3 050 723,2 | 3 296 850,0 | | строительство | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 733 168,9 | 485 626,0 | 145 800,6 | 101 742,3 | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 928 741,0 | 721 644,9 | 625 883,3 | 581 212,8 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление | | | | | | финансовых активов | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций | | | | | | и иных форм участия в | | | | | | капитале | | | | | |----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | |--------------------------------------------| | управления | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |------------------------------------------------------------------------------------------- | в том числе: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 10 715 365,5 | 3 588 200,3 | 3 557 784,6 | 3 569 380,6 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 5 669 927,1 | 1 889 975,7 | 1 889 975,7 | 1 889 975,7 | | начисления на оплату труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 4 480 836,0 | 1 493 612,0 | 1 493 612,0 | 1 493 612,0 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 41 153,7 | 13 717,9 | 13 717,9 | 13 717,9 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату | 1 147 937,4 | 382 645,8 | 382 645,8 | 382 645,8 | | труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 941 807,0 | 665 682,3 | 633 265,8 | 642 858,9 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 22 276,2 | 7 425,4 | 7 425,4 | 7 425,4 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 40 189,2 | 13 396,4 | 13 396,4 | 13 396,4 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 362 057,1 | 111 099,0 | 120 682,5 | 130 275,6 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 3 584,4 | 1 194,8 | 1 194,8 | 1 194,8 | | пользование имуществом | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию | 141 148,8 | 47 049,6 | 47 049,6 | 47 049,6 | | имущества | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ремонт: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 1 372 551,3 | 485 517,1 | 443 517,1 | 443 517,1 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 3 069 999,9 | 1 021 331,8 | 1 023 332,6 | 1 025 335,5 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | 60 600,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | | капитального характера | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 4 632,3 | 1 544,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | | | | | | выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной | 4 632,3 | 1 544,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | | помощи населению | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 28 999,2 | 9 666,4 | 9 666,4 | 9 666,4 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление | 1 361 151,4 | 619 570,4 | 369 064,4 | 372 516,6 | | нефинансовых активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости | 349 517,0 | 209 177,0 | 70 170,0 | 70 170,0 | | основных средств | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 349 517,0 | 209 177,0 | 70 170,0 | 70 170,0 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 1 011 634,4 | 410 393,4 | 298 894,4 | 302 346,6 | | материальных запасов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 12 076 516,9 | 4 207 770,7 | 3 926 849,0 | 3 941 897,2 | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 200 Расходы | 788 510,3 | 273 854,1 | 266 202,6 | 248 453,6 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 210 Оплата труда и | 350 951,8 | 116 988,2 | 116 990,6 | 116 973,0 | | начисления на оплату труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 211 Заработная плата | 273 006,0 | 91 002,0 | 91 002,0 | 91 002,0 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 212 Прочие выплаты | 8 323,9 | 2 778,9 | 2 781,3 | 2 763,7 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 213 Начисления на оплату | 69 621,9 | 23 207,3 | 23 207,3 | 23 207,3 | | труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 220 Приобретение услуг | 98 962,2 | 37 333,8 | 39 679,9 | 21 948,5 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 221 Услуги связи | 1 698,0 | 566,0 | 566,0 | 566,0 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 222 Транспортные услуги | 3 014,4 | 1 010,5 | 1 030,4 | 973,5 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 223 Коммунальные услуги | 20 147,9 | 6 181,7 | 6 715,8 | 7 250,4 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 225 Услуги по содержанию | 24 129,9 | 9 371,6 | 12 637,7 | 2 120,6 | | имущества | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | в том числе капитальный | 17 768,1 | 7 251,0 | 10 517,1 | 0,0 | | ремонт: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | 226 Прочие услуги | 49 972,0 | 20 204,0 | 18 730,0 | 11 038,0 | |------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 337 195,0 | 119 065,0 | 109 065,0 | 109 065,0 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | капитального характера: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | | | | | | выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | | помощи населению | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление | 10 443 699,7 | 3 527 895,3 | 3 380 987,8 | 3 534 816,6 | | нефинансовых активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости | 9 675 037,1 | 3 265 972,6 | 3 103 542,5 | 3 305 522,0 | | основных средств | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное | 9 363 725,4 | 3 016 152,2 | 3 050 723,2 | 3 296 850,0 | | строительство | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 311 311,7 | 249 820,4 | 52 819,3 | 8 672,0 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 768 662,6 | 261 922,7 | 277 445,3 | 229 294,6 | | материальных запасов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 11 232 210,0 | 3 801 749,4 | 3 647 190,4 | 3 783 270,2 | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 36 010 395,9 | 12 201 766,1 | 12 386 127,8 | 11 422 502,0 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 1 063 497,3 | 354 543,3 | 354 477,0 | 354 477,0 | | начисления на оплату труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 815 076,6 | 271 699,4 | 271 688,6 | 271 688,6 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 13 860,8 | 4 653,6 | 4 603,6 | 4 603,6 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату | 234 559,9 | 78 190,3 | 78 184,8 | 78 184,8 | | труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 287 823,7 | 94 066,9 | 96 068,3 | 97 688,5 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 11 409,3 | 3 803,1 | 3 803,1 | 3 803,1 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 17 959,8 | 5 986,6 | 5 986,6 | 5 986,6 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 111 053,6 | 35 489,8 | 36 971,8 | 38 592,0 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 5 415,9 | 1 805,3 | 1 805,3 | 1 805,3 | | пользование имуществом | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию | 80 928,8 | 26 854,4 | 27 037,2 | 27 037,2 | | имущества | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный | 20 317,3 | 6 676,9 | 6 860,2 | 6 780,2 | | ремонт: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 61 056,3 | 20 127,7 | 20 464,3 | 20 464,3 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 34 500 168,7 | 11 700 189,1 | 11 882 613,8 | 10 917 365,8 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 46 805,4 | 15 601,8 | 15 601,8 | 15 601,8 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | | | | | | выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной | 46 805,4 | 15 601,8 | 15 601,8 | 15 601,8 | | помощи населению | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 112 100,8 | 37 365,0 | 37 366,9 | 37 368,9 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление | 220 784,2 | 75 957,4 | 72 354,9 | 72 471,9 | | нефинансовых активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости | 72 340,2 | 26 628,6 | 22 811,3 | 22 900,3 | | основных средств | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 72 340,2 | 26 628,6 | 22 811,3 | 22 900,3 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 148 444,0 | 49 328,8 | 49 543,6 | 49 571,6 | | материальных запасов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 36 231 180,1 | 12 277 723,5 | 12 458 482,7 | 11 494 973,9 | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | | у населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | | | | | | начисления на оплату труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию | | | | | | имущества | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальный | | | | | | ремонт: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера: | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера: | | | | | |---------------------------------------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | |---------------------------------------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | | | | | | выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление | | | | | | нефинансовых активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости | | | | | | основных средств | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2011-2013 годы" План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации программных мероприятий ------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Мероприятие, осуществляемое органом | Срок | Ответственный | | п/п | исполнительной власти края | реализации | (с указанием Ф.И. О) | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по | 2011 | Министр | | | программе государственных гарантий | | здравоохранения | | | оказания населению Красноярского края | | Красноярского края | | | бесплатной медицинской помощи | | В.Н. Янин | | | дифференцированно, с учетом этапности | | | | | оказания медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 1.1 | Формирование и реализация программы | 2011 | | | | государственных гарантий оказания | | | | | населению Красноярского края бесплатной | | | | | медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 1.2 | Разработка объемов медицинской помощи | 2011 | | | | на основе нормативов в рамках программы | | | | | государственных гарантий оказания | | | | | населению Красноярского края бесплатной | | | | | медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 1.3 | Планирование и управление объемами | 2011 | | | | высокотехнологичных медицинских услуг | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 1.4 | Планирование объемов на медицинские | 2011 | | | | услуги по профилактике. Работа | ежемесячно | | | | передвижных медицинских бригад из | | | | | числа штатных сотрудников на базе | | | | | краевого государственного учреждения | | | | | здравоохранения "Красноярский краевой | | | | | госпиталь для ветеранов войн" | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 2 | Реализация программы модернизации | 2011 | Министр | | | здравоохранения Красноярского края | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 3 | Реализация комплексной программы | 2011 | | | | развития региональной системы оказания | | | | | медицинской помощи жителям | | | | | Красноярского края | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 3.1 | Формирование многоуровневой системы | 2011 | | | | оказания медицинской помощи, включая | | | | | развитие межрайонных центров | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 3.2 | Развитие медицинских центров для | 2011 | | | | оказания отдельных видов | | | | | специализированной медицинской | | | | | помощи населению прикрепленных | | | | | территорий | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 3.3 | Внедрение эффективных форм | 2011 | | | | организации медицинской помощи, в том | | | | | числе стационарозамещающих технологий | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4 | Внедрение эффективной системы | 2011 | Министр | | | лекарственной помощи населению края. | 1 раз в | здравоохранения | | | Формирование формулярной системы | квартал | Красноярского края | | | лекарственного обеспечения | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4.1 | Обеспечение граждан в амбулаторных и | 2011 | | | | стационарных условиях лекарственными | ежемесячно | | | | препаратами в соответствии с принципами | | | | | рациональности назначения и обеспечения | | | | | эффективности затрат | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4.2 | Разработка и утверждение в крае | 2011 | | | | формулярных перечней лекарственных | декабрь, | | | | средств | ежегодно | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4.3 | Формирование регистра контингентов, | 2011 | | | | имеющих право на льготное и бесплатное | | | | | получение медикаментов, и обеспечение на | | | | | его основе персонифицированного учета | | | | | выписки и получения лекарственных | | | | | средств | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4.4 | Реализация на территории Красноярского | 2011 | | | | края Постановления Правительства РФ | | | | | от 30.07.94 N 890 "О государственной | | | | | поддержке развития медицинской | | | | | промышленности и улучшении | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | здравоохранения лекарственными | | | | | средствами и изделиями медицинского | | | | | назначения" | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4.5 | Реализация Закона Красноярского края от | 2011 | | | | 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | поддержки ветеранов", Закона | | | | | Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 | | | | | "О мерах социальной поддержки | | | | | реабилитированных лиц и лиц, | | | | | признанных пострадавшими от | | | | | политических репрессий" в части | | | | | обеспечения льготными лекарственными | | | | | средствами, изделиями медицинского | | | | | назначения и услугами | | | | | по зубопротезированию | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 4.6. | Реализация мер социальной поддержки | 2011 | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | лекарственными средствами | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Оказание высокотехнологичных | 2011 | Министр | | | медицинских услуг населению | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 5.1 | Лечение больных, проживающих на | 2011 | | | | территории края, в учреждениях | 1 раз в | | | | здравоохранения края, оказывающих | квартал | | | | высокотехнологичные медицинские | | | | | услуги, в пределах гарантированных квот | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 5.2 | Оказание высокотехнологичных | 2011 | | | | медицинских услуг в рамках | 1 раз в | | | | приоритетного национального проекта в | квартал | | | | сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 5.3 | Внедрение современных технологий | 2011 | | | | оказания медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 5.4 | Внедрение стандартов оказания | 2011 | Министр | | | медицинской помощи | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 6 | Разработка концепции "О долгосрочной | 2011 | Министр | | | целевой программе "Предупреждение и | | здравоохранения | | | борьба с социально значимыми | | Красноярского края | | | заболеваниями" на 2011-2013 годы" | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 7 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, | 2011 | Министр | | | гепатита В и С, выявление в рамках | 1 раз в | здравоохранения | | | приоритетного национального проекта в | квартал | Красноярского края | | | сфере здравоохранения | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 8 | Развитие службы крови | 2011 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 9 | Развитие профилактического направления | 2011 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 9.1 | Иммунизация населения в рамках | 2011 | | | | национального календаря прививок, а | 1 раз в | | | | также гриппа в рамках приоритетного | квартал | | | | национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 9.2 | Диспансеризация работающего населения | 2011 | | | | по дополнительным программам в рамках | 1 раз в | | | | приоритетного национального проекта в | квартал | | | | сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 9.3 | Организация постоянно действующих | 2011 | | | | семинаров и школ профилактики для | 1 раз в | | | | больных | квартал | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 9.4 | Пропаганда здорового образа жизни. | 2011 | | | | Создание системы санитарного | 1 раз в | | | | образования населения по вопросам | квартал | | | | профилактики заболеваний и здорового | | | | | образа жизни | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10 | Совершенствование медицинской помощи | 2011 | Министр | | | детям и женщинам | 1 раз в | здравоохранения | | | | квартал | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.1 | Разработка принципов профилактики и | 2011 | | | | снижения материнской и младенческой | | | | | смертности с учетом дифференциации | | | | | подходов в различных муниципальных | | | | | образованиях | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.2 | Организация работы по "родовым | 2011 | | | | сертификатам" в рамках национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.3 | Проведение дополнительных | 2011 | | | | скрининговых программ обследования | 1 раз в | | | | новорожденных детей на наследственные | квартал | | | | заболевания | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.4 | Создание условий для рождения здоровых | 2011 | | | | детей, сохранение и укрепление здоровья | | | | | детей и подростков на всех этапах их | | | | | развития, сохранение и укрепление | | | | | здоровья женщин (развитие перинатальной | | | | | помощи, создание перинатального центра) | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.5 | Развитие реанимационно-консультативной | 2011 | | | | помощи, в том числе в медицинских | | | | | округах | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.6 | Проведение конференций, семинаров | 2011 | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 10.7 | Реализация долгосрочной целевой | 2011 | | | | программы "Улучшение демографической | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2011- | | | | | 2013 г. | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 11 | Работа учебного центра по подготовке | 2011 | Министр | | | персонала об оказании первой | | здравоохранения | | | медицинской помощи | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 12 | Развитие и укрепление материально- | 2011 | Министр | | | технической базы учреждений | | здравоохранения | | | здравоохранения Красноярского края | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 12.1 | Реализация постановления Правительства | 2011 | | | | Красноярского края "Об утверждении | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | "Укрепление материально-технической | | | | | базы краевых государственных, | | | | | муниципальных учреждений | | | | | здравоохранения и краевых | | | | | государственных образовательных | | | | | учреждений среднего профессионального | | | | | образования Красноярского края на 2009- | | | | | 2011 годы" | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 12.2 | Оказание медицинской помощи больным с | 2011 | | | | сосудистыми заболеваниями на базе | | | | | федерального центра сердечно-сосудистой | | | | | хирургии в рамках приоритетного | | | | | национального проекта в сфере | | | | | здравоохранения | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 13 | Повышение эффективности использования | 2011 | Министр | | | ресурсов в рамках программы | | здравоохранения | | | модернизации здравоохранения | | Красноярского края | | | Красноярского края | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.1 | Внедрение схемы одноканального | 2011 | | | | финансирования | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.1.1 | Поэтапный перевод учреждений | 2011 | | | | здравоохранения на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.1.2 | Разработка и утверждение стандартов | 2011 | | | | оказания медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.2 | Кадровое обеспечение | 2011 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.2.1 | Подготовка, переподготовка и повышение | 2011 | | | | квалификации медицинских кадров с | 1 раз в | | | | учетом приоритетного национального | квартал | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.2.2 | Подготовка кадров на основе целевого | 2011 | | | | контрактного набора | 1 раз в | | | | | квартал | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.2.3 | Повышение квалификации и | 2011 | | | | переподготовка врачей. Повышение | 1 раз в | | | | профессионального уровня средних | квартал | | | | медицинских работников | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.2.4 | Предоставление среднего | 2011 | | | | профессионального медицинского | 1 раз в | | | | образования в краевых государственных | квартал | | | | образовательных учреждений среднего | | | | | профессионального образования | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.3 | Совершенствование системы оплаты труда | 2011 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.3.1 | Осуществление денежных выплат врачам | 2011 | | | | общей (семейной) практики, участковым | ежемесячно | | | | терапевтам, участковым педиатрам в | | | | | рамках приоритетного национального | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 13.3.2 | Осуществление денежных выплат | 2011 | | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | ежемесячно | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам | | | | | и медицинским сестрам скорой | | | | | медицинской помощи | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 14 | Координация органов управления по | 2011 | Министр | | | вопросам здравоохранения всех уровней. | | здравоохранения | | | Разработка и подписание соглашений | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 14.1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2011 | | | | краевой Программы | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 14.2 | Проведение краевых совещаний по | 2011 | | | | реализации мероприятий краевой | | | | | Программы | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 15 | Информационная поддержка | 2011 | Министр | | | | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 15.1 | Создание информационных технологий | 2011 | | | | для координации межведомственных, | | | | | управленческих и организационных | | | | | мероприятий | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 15.2 | Разработка информационно- | 2011 | | | | технологического обеспечения для | | | | | перехода на одноканальное | | | | | финансирование | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 15.3 | Формирование единых информационных | 2011 | | | | ресурсов здравоохранения и обязательного | | | | | медицинского страхования в системах | | | | | оказания медицинской и лекарственной | | | | | помощи, финансового, кадрового и | | | | | материально-технического обеспечения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 15.4 | Мониторинг реализации мероприятий | 2011 | | | | краевой Программы государственных | 1 раз в | | | | гарантий | квартал | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 16 | Информирование различных групп | 2011 | Министр | | | населения и медицинской общественности | | здравоохранения | | | по вопросам развития системы | | Красноярского края | | | здравоохранения Красноярского края. | | В.Н. Янин | | | | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 17 | Подготовка, издание и распространение | 2011 | Министр | | | информационных материалов | | здравоохранения | | | | | Красноярского края | | | | | В.Н. Янин | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4 Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | | у населения Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 18 | Организация лечебно-профилактических | 2011 | Министр | | | мероприятий по вопросам снижения | | здравоохранения | | | рисков для здоровья жителей | | Красноярского края | | | Красноярского края и формированию | | В.Н. Янин | | | здорового образа жизни у жителей | | | | | Красноярского края, в том числе | | | | | направленных на сокращение потребления | | | | | алкоголя и табака, а также мероприятий по | | | | | организация последипломной подготовки | | | | | медицинских работников | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 18.1 | Организация медицинской помощи | 2011 | | | | населению по отказу от употребления | | | | | табака, в том числе: | | | | | открытие кабинетов по отказу от | | | | | употребления табака в краевых | | | | | государственных и муниципальных | | | | | учреждениях здравоохранения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 18.2 | обеспечение доступности современных | 2011 | | | | фармакологических препаратов, | | | | | применяемых при отказе от курения и | | | | | лечении табачной зависимости; | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 19 | Организация последипломной подготовки | 2011 | Министр | | | врачей и средних медицинских работников | | здравоохранения | | | для укомплектования учреждений | | Красноярского края | | | здравоохранения Красноярского края | | В.Н. Янин | | | специалистами, оказывающих | | | | | профилактическую помощь | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 20 | Разработка и проведение информационно- | 2011 | Министр | | | просветительских кампаний, | | здравоохранения | | | информационных материалов, | | Красноярского края | | | направленных на снижение рисков для | | В.Н. Янин | | | здоровья населения и формированию | | | | | здорового образа жизни у жителей | | | | | Красноярского края, в том числе | | | | | сокращение потребления алкоголя и | | | | | табака, снижения влияния иных вредных | | | | | факторов на здоровье населения | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 20.1. | Разработка буклетов, плакатов, баннеров | 2011 | | | | по вопросам здорового образа жизни | | | |--------+-------------------------------------------+------------+----------------------| | 20.2 | Подготовка теле и радио сюжетов по | 2011 | | | | вопросам профилактики заболеваний и | | | | | формирования здорового образа жизни | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|