Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1177-р

Документ имеет не последнюю редакцию.
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


31.12.2009                   г. Красноярск                    N 1177-р


     1. В соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского  края,
постановлением Правительства Красноярского края от  20.02.2009  N 83-п
"Об утверждении   Порядка   разработки,   утверждения   и   реализации
ведомственных целевых программ и Перечня показателей  результативности
деятельности  органов  исполнительной  власти   края   и   структурных
подразделений администрации Губернатора края" утвердить  ведомственную
целевую программу "Развитие деятельности по  производству  и  передаче
электроэнергии,   производству   тепловой   энергии   на    территории
Красноярского края на 2010-2012 годы" (прилагается).
     2.  Признать  утратившими   силу   пункты   1,   3   распоряжения
Правительства Красноярского края от 16.09.2008 N 194-р.
     3.  Опубликовать  распоряжение  в  "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением
положений, регулирующих  правоотношения  в  2010-2012  годах,  которые
вступают в силу с 01.01.2010 года.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края                                      Э.Ш. Акбулатов


                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                 распоряжением Правительства
                                                 Красноярского края
                                                 от 31.12.2009 N 1177-р

                      Ведомственная целевая программа
     "Развитие деятельности по производству и передаче электроэнергии,
       производству тепловой энергии на территории Красноярского края
                             на 2010-2012 годы"

                              1. Паспорт
                   ведомственной целевой программы

----------------------------------------------------------------------------
| Наименование      | "Развитие деятельности по производству и передаче    |
| программы         | электроэнергии, производству тепловой энергии на     |
|                   | территории Красноярского края на 2010-2012 годы"     |
|                   | (далее - программа)                                  |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Наименование      | министерство промышленности, энергетики, транспорта  |
| органа            | и связи Красноярского края (далее - Министерство)    |
| исполнительной    |                                                      |
| власти края       |                                                      |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Основание         | постановление   Правительства   Красноярского   края |
| разработки        | от   20.02.2009   N 83-п   "Об утверждении   Порядка |
| программы         | разработки, утверждения и  реализации  ведомственных |
|                   | целевых    программ    и     Перечня     показателей |
|                   | результативности деятельности органов исполнительной |
|                   | власти края  и  структурных  подразделений  аппарата |
|                   | Совета администрации края"                           |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Цель программы    | сохранение энергетической безопасности Красноярского |
|                   | края, обеспечение надежного энергоснабжения          |
|                   | потребителей и условий для эффективного социально-   |
|                   | экономического развития Красноярского края           |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Задачи программы  | обеспечение развития генерирующих мощностей          |
|                   | и электросетевого комплекса Красноярского края       |
|                   | в соответствии с прогнозируемым ростом               |
|                   | энергопотребления; стимулирование привлечения        |
|                   | инвестиционных ресурсов в новое строительство,       |
|                   | модернизацию и реконструкцию объектов                |
|                   | электроэнергетики                                    |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Основные          | ОАО "Красноярская ГЭС";                              |
| предприятия       | ОАО "Енисейская территориальная генерирующая         |
| отрасли, вида     | компания (ТГК-13)";                                  |
| экономической     | ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового        |
| деятельности      | рынка электроэнергии" (филиал "Березовская ГРЭС");   |
|                   | ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка     |
|                   | электроэнергии" (филиал "Красноярская ГРЭС-2");      |
|                   | ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания";  |
|                   | ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая       |
|                   | компания Сибири" (филиал "Красноярскэнерго");        |
|                   | ООО "Красноярская региональная энергетическая        |
|                   | компания"                                            |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Основные виды     | электрическая энергия, пар и горячая вода            |
| продукции         | (тепловая энергия)                                   |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Целевые           | в 2012 году по сравнению с 2008 годом планируется    |
| показатели        | увеличение:                                          |
|                   | объема инвестиций в 1,75 раза;                       |
|                   | индекса производства на 25,2 процента                |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Показатели        | в  результате   реализации   мероприятий   программы |
| развития отрасли, | прогнозируется в 2012 году по сравнению с 2008 годом |
| вида              | увеличение:                                          |
| экономической     | объема    отгруженной    продукции     предприятиями |
| деятельности      | электроэнергетики на 76 процентов;                   |
|                   | производства электрической энергии на 17,3 процента, |
|                   | (что составляет 8 703 млн. кВтч);                   |
|                   | производства тепловой энергии на 5,0 процента,       |
|                   | (что составляет 1 540,5 тыс. Гкал);                  |
|                   | стоимости основных фондов на 67 процентов;           |
|                   | численности занятых на энергетических предприятиях   |
|                   | на 3,3 процента;                                     |
|                   | размера  среднемесячной  заработной  платы  на  23,7 |
|                   | процента;                                            |
|                   | фонда оплаты труда на 26,2 процента;                 |
|                   | объема инвестиций в 1,75 раза                        |
|-------------------+------------------------------------------------------|
| Объем средств     | Объем     средств     государственной      поддержки |
| государственной   | на реализацию программы 3 060,2 млн. рублей,         |
| поддержки на      | в том числе за счет средств краевого бюджета:        |
| реализацию        | в 2009 году - 608,7 млн. рублей;                     |
| программы         | в 2010 году - 329,2 млн. рублей;                     |
|                   | в 2011 году - 55 млн. рублей;                        |
|                   | в том числе за счет средств федерального бюджета:    |
|                   | в 2009 году - 7 835 млн. рублей;                     |
|                   | в 2010 году - 2 676 млн. рублей                      |
----------------------------------------------------------------------------

                    2. Основные разделы программы

                          2.1. Цели и задачи

     Целью программы является сохранение  энергетической  безопасности
Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей
и   условий   для   эффективного   социально-экономического   развития
Красноярского края.
     Целевыми  показателями  программы  являются  индекс  производства
и объем инвестиций.
     Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решение  следующих
основных задач:
     обеспечение развития  генерирующих  мощностей  и  электросетевого
комплекса Красноярского края в соответствии  с  прогнозируемым  ростом
энергопотребления;
     стимулирование  привлечения  инвестиционных  ресурсов   в   новое
строительство,     модернизацию     и      реконструкцию      объектов
электроэнергетики.

         2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов,
    обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и
    показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

     В   Красноярском   крае   отрасль   производства    и    передачи
электроэнергии,  производства  тепловой  энергии  представлена   рядом
крупных компаний.
     ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
     В активы компании с 31.12.2006 г.  входят  генерирующие  мощности
ОАО "Красноярская генерация" и ОАО "Хакасская генерирующая  компания",
а также управляющая компания ОАО "ТГК-13".
     Территория  обслуживания  ОАО   "Енисейская   ТГК   (ТГК-13)"   -
Красноярский край и Республика Хакасия.
     В  состав  ОАО  "Енисейская  ТГК   (ТГК-13)"   входят   следующие
производственные филиалы:
     Красноярская  ТЭЦ-1,  Красноярская  ТЭЦ-2,  Красноярская   ТЭЦ-3,
Красноярская ТЭЦ-4, Канская ТЭЦ, Минусинская  ТЭЦ,  Назаровская  ГРЭС,
Красноярская Теплосеть, Абаканская ТЭЦ.
     Общая установленная электрическая мощность предприятий,  входящих
в  ОАО  "Енисейская   ТГК   (ТГК-13)",   составляет   2518   МВт   (на
01.01.2008 г.).
Установленная тепловая мощность - 6983,1  Гкал/ч,  с  учетом  мощности
котельных (на 01.01.2008 г.).
     Общая протяженность тепловых сетей - 742,8 км (на 1.01.2008 г.).
     ОАО "Красноярская ГЭС"
     Плотина  гидроэлектростанции   гравитационного   типа,   русловая
глухая. Общая длина по гребню  составляет  1072,5  м.  Средняя  высота
русловой части 117 м (максимальная 128 м). В машинном зале расположены
12 гидроагрегатов установленной суммарной мощности 6000 МВт.
     По установленной  мощности  Красноярская  ГЭС  входит  в  десятку
крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в  России.
Красноярская   ГЭС   -   основной   производитель   электроэнергии   в
Красноярском крае и одна из самых экономичных электростанций в стране.
Ее среднегодовая выработка  составляет  17,5  миллиардов  кВт  ч,  что
позволяет удовлетворять более 50% потребности края в электроэнергии. В
российском   производстве   доля   электроэнергии   Красноярской   ГЭС
составляет 2,3%.
     ОАО "ОГК-4"
     Четвертая генерирующая  компания  оптового  рынка  электроэнергии
представлена филиалом  "Березовская  ГРЭС",  является  градообразующим
предприятием города Шарыпово. Станция введена в  эксплуатацию  в  1987
году. Установленная мощность энергоблоков станции - 1500 МВт.
     ОАО "ОГК-6"
     Шестая  генерирующая  компания  оптового   рынка   электроэнергии
представлена  филиалом  "Красноярская  ГРЭС-2",  расположенном  в   г.
Зеленогорске, в 167 км на  восток  от  г.  Красноярска.  Установленная
мощность станции 1 250 МВт.
     "Красноярскэнерго" филиал ОАО "Межрегиональная  распределительная
сетевая компания Сибири" выполняет функции передачи электроэнергии  по
распределительным  электрическим  сетям,  продаже  услуг  по  передаче
электроэнергии энергосбытовым компаниям;  покупке  электроэнергии  для
компенсации  потерь   в   сетях,   обеспечению   коммерческого   учета
потребления по точкам поставки электрической энергии.
     Электросетевой  комплекс   предприятия   составляет:   46244   км
воздушных линий электропередач (в том числе: 110 кВ - 7707 км, 35 кВ -
55633 км, 6-10 кВ - 18974 км, 0,4 кВ - 13929 км), 2 820  км  кабельных
трасс (в том числе: 110 кВ - 4,30 км, 6-10 кВ - 1445 км, 0,4 кВ - 1369
км) и 10 282 подстанций разного класса напряжения (в том числе: 110 кВ
- 164 шт., 35 кВ - 231 шт., 6-10 кВ - 9887 шт.).  Общая  установленная
мощность - 10200,8 МВА.
     ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
     Обеспечивает электроэнергией, теплом  и  водой  жизнедеятельность
населения пяти  городов,  двух  поселков,  а  также  всех  предприятий
Норильского   промышленного   района.   Энергосистема   территориально
технологически изолирована от Единой  энергетической  системы  России,
что  предъявляет  к   ней   повышенные   требования   по   надежности.
Географическое положение усиливает эти требования.
     В  состав  ОАО  "Норильско-Таймырская  энергетическая   компания"
входят одиннадцать структурных подразделений:
     энергогенерирующие предприятия (ТЭЦ-1,  ТЭЦ-2,  ТЭЦ-3,  Курейская
ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС);
     сетевые предприятия (управление "Высоковольтные сети", управление
"Тепловодогазоснабжение",   трест    "Энерговодоканал",    предприятие
тепловых и электрических сетей города Дудинки).
     ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"
     Основана в 2004 году по  инициативе  администрации  Красноярского
края  для  объединения   электросетевого   комплекса,   принадлежащего
муниципалитетам.
     В настоящее время предприятие обслуживает  сетевое  хозяйство  на
территориях Березовского,  Мотыгинского,  Енисейского,  Балахтинского,
Новоселовского, Нижнеингашского, Абанского, Большемуртинского, Северо-
Енисейского, Кежемского, Богучанского, Ужурского и Манского районов, а
также в городах Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск  и  Боготол.
По охвату территории является одной из крупнейших  компанией  в  крае,
обсуживающих электрические сети.

         2.3. Планируемые целевые показатели и показатели развития
               отрасли, вида экономической деятельности

     В результате реализации мероприятий  программы  прогнозируется  в
2012 году по сравнению с 2008 годом увеличение:
     производства электрической энергии на 17,3 процента,
     (что составляет 8 703 млн. кВт ч);
     производства тепловой энергии на 5,0 процента,
     (что составляет 1 540,5 тыс. Гкал);
     стоимости основных фондов на 67 процентов;
     численности  занятых  на  энергетических  предприятиях   на   3,3
процента;
     размера среднемесячной заработной платы на 23,7 процента;
     фонда оплаты труда на 26,2 процента;
     объема инвестиций в 1,75 раза.
     Планируемые показатели развития отрасли  приведены  в  приложении
N 1.
     Целевые  показатели  развития  отрасли  на  долгосрочный   период
приведены в приложении N 2.

         2.4. План действий Министерства по достижению планируемых
                     показателей развития отрасли

     В    соответствии    с    инвестиционными    планами    субъектов
электроэнергетики  в  период   2010-2012   гг.   объем   ввода   новых
генерирующих мощностей в Красноярском крае составит 3057  МВт,  в  том
числе на тепловых электростанциях 60 МВт,  на  гидроэлектростанциях  -
2997 МВт.
     Достижение  указанных  показателей  будет  осуществлено  за  счет
реализации следующих инвестиционных проектов:
     строительство  Богучанской  ГЭС  (в  2010,   2011,   2012   годах
намечается ввод девяти гидроагрегатов  общей  установленной  мощностью
2997 МВт - на рабочем напоре);
     строительство Железногорской ТЭЦ установленной тепловой мощностью
573 Гкал/ч с выходом на проектную мощность в 2011 году;
     реконструкция турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ ОАО  "Енисейская  ТГК
(ТГК-13)" с увеличением установленной мощности с 80 до 110 МВт;
     строительство турбины ПТ-30 на Минусинской  ТЭЦ  ОАО  "Енисейская
ТГК (ТГК-13)" в 2010 году.
     В   целях   обеспечения   надежного   функционирования   объектов
электроэнергетики     планируется     осуществление      реконструкции
и технического перевооружения гидроагрегатов Красноярской ГЭС,  турбин
и котельного оборудования норильских ТЭЦ,  гидросилового  оборудования
Усть-Хантайской и Курейской ГЭС.
     Приоритетными направлениями развития объектов Единой национальной
(общероссийской) электрической сети на территории Красноярского края в
2010-2011 гг. являются выдача мощности вводимых энергоблоков  тепловых
и гидроэлектростанций, повышение  уровня  надежности  электроснабжения
потребителей,  снятие  технических  ограничений   на   технологическое
присоединение к электрическим сетям.
     К моменту ввода в эксплуатацию  пускового  комплекса  Богучанской
ГЭС  необходимо  осуществить  строительство  электросетевых  объектов,
позволяющих  обеспечить   связь   Богучанской   ГЭС   и   Богучанского
алюминиевого завода с системообразующей сетью 500 кВ, выдачу  мощности
Богучанской ГЭС по сети 220 кВ в Западный промышленный  район  Нижнего
Приангарья, а также надежное электроснабжение г. Кодинска и Кежемского
района.
     В  целях  обеспечения  надежного  электроснабжения   потребителей
г. Красноярска    в    соответствии    с     прогнозируемым     ростом
энергопотребления планируется осуществить реконструкцию и  техническое
перевооружение ПС 500 кВ "Красноярская", строительство ОРУ 500  кВ  ПС
"Новокрасноярская" с заходами двух цепей ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС  -
ПС "Красноярская" и строительство ПС 220/110/10 кВ "Новая".
     Для обеспечения электроснабжения потребителей  Северо-Енисейского
района необходимо строительство ВЛ  220  кВ  ПС  "Раздолинская"  -  ПС
"Новая Еруда" с ПС 220/110/10 кВ "Новая Еруда".
     Для обеспечения электроснабжения Федерального  центра  подготовки
сборных команд России на территории природного парка краевого значения
"Ергаки" необходимо строительство ПС 220/35  кВ  "Ергаки"  с питающими
ЛЭП 220 кВ, ПС 35/10 кВ с воздушной линией 35 кВ.
     Развитие     распределительного     электросетевого     комплекса
Красноярского края будет направлено  на  ликвидацию  дефицита  сетевой
мощности    в проблемных     энергоузлах,     повышение     надежности
электроснабжения присоединенных потребителей и снижение удельного веса
потерь электрической энергии при ее передаче.
     Финансирование   указанных    инвестиционных    проектов    будет
осуществлено  за   счет   источников   организаций   электроэнергетики
и федерального  бюджета,   кроме   проектов   строительства   объектов
энергетической  инфраструктуры  природного  парка  краевого   значения
"Ергаки" и разработки проектно-сметной и  разрешительной  документации
на строительство ВЛ - 220 кВ от ПС "Раздолинская" до ПС "Новая  Еруда"
и реконструкции ПС "Новая Еруда", которые  планируется  реализовать  с
привлечением средств краевого бюджета.
     Решению задач программы будет способствовать:
     1.  Разработка  предложений  по  оказанию   мер   государственной
поддержки организациям  электроэнергетики  в  форме  возмещения  части
затрат  по  уплате  процентов  по кредитам,  полученным  в  российских
кредитных  организациях  для   реализации   инвестиционных   проектов,
предусматривающих  создание  энергетических  объектов  на   территории
Красноярского края.
     2.  Подготовка  финансово-экономического   обоснования   снижения
ставки  налога  на  имущество  организаций  при  реализации  проектов,
направленных  на  развитие  объектов  энергетического  комплекса,  для
рассмотрения его на заседании рабочей группы для рассмотрения вопросов
и разработки мероприятий, направленных на  совершенствование   системы
налогообложения в крае, созданной распоряжением  Совета  администрации
края от 16.11.2007 N 1300-р.
     3.  Финансирование  за  счет  средств  краевого   бюджета   работ
по проектированию и  строительству  электросетевых  объектов,  имеющих
особо важное значение для социально-экономического развития края.
     4.  Информирование  организаций  электроэнергетики   о   прогнозе
электропотребления  и  изменениях   уровня   энергетических   нагрузок
на территории Красноярского края на  основе  перспективных  данных  по
развитию отраслей экономики и социальной сферы.
     5. Утверждение инвестиционных  программ  территориальных  сетевых
организаций, отнесенных к числу  субъектов,  инвестиционные  программы
которых утверждаются и контролируются органами  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации.
     6. Осуществление  политики,  направленной  на  усиление  контроля
за соблюдением установленных  правил  обращения  с  ломом  и  отходами
цветных металлов на территории Красноярского края,  с  целью  снижения
числа хищений с объектов электросетевого хозяйства Красноярского  края
оборудования, содержащего цветные металлы.
     План действий Министерства по достижению планируемых  показателей
развития отрасли приведен в приложении N 3 к программе.
     Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий
программы приведен в приложении N 4 к программе.
     Перечень  планируемых  к  принятию  нормативных  правовых   актов
приведен в приложении N 5 к программе.

                                                                        Приложение N 1
                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                        "Развитие деятельности по производству
                                                                        и передаче электроэнергии, производству
                                                                        тепловой энергии на территории
                                                                        Красноярского края на 2010-2012 годы"

                    Планируемые показатели развития отрасли вида экономической деятельности

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Показатели          |  Единица        | Источник    | Отчетный период   | Плановый период (два         |
|    | результатов         | измерения       | информации  | (текущий и два    | последующих года             |
|    | программы           |                 |             | предыдущих года)  | после текущего)              |
|    |                     |                 |             |                   |                              |
|    |                     |                 |             |-------------------+------------------------------|
|    |                     |                 |             | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012     |
|----+---------------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Цель                | сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного |
|    |                     | энергоснабжения потребителей и условий для эффективного социально-экономического |
|    |                     | развития Красноярского края                                                      |
|----+---------------------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Объем               | млн. руб.       |             | 64816,1 | 69554,2 | 82932,6 | 95182,5 | 114028,8 |
|    | отгруженной         |                 | статистика, |         |         |         |         |          |
|    | продукции           |                 | предприятие |         |         |         |         |          |
|    | (без НДС)           |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2  | Индекс              | % к предыдущему |             | 112,8   | 102,4   | 101,3   | 100,6   | 106,6    |
|    | производства        | году            | статистика  |         |         |         |         |          |
|    | продукции           |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 3  | Прибыль до          | млн. руб.       | предприятия | 1220,0  | 9888,5  | 7904,7  | 11555,6 | 14752,1  |
|    | налогообложения     |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 4  | Стоимость           | млн. руб.       | предприятия | 46004,0 | 34630,9 | 39384,0 | 58542,6 | 76868,4  |
|    | основных            |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | фондов              |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 5  | Фонд оплаты         | млн. руб.       | предприятия | 12759,6 | 12765,5 | 13485,8 | 14558,2 | 16108,6  |
|    | труда               |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 6  | Среднемесячная      | тыс. руб.       | предприятия | 23,2    | 23,6    | 24,4    | 26,1    | 28,7     |
|    | заработная плата    |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 7  | Численность         | чел.            | предприятия | 45284,0 | 45076,0 | 46058,0 | 46482,0 | 46773,0  |
|    | работающих          |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|    | Объем выпуска       |                 | предприятия |         |         |         |         |          |
|    | основных видов      |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | продукции:          |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|    | электрическая       | млн. кВт·ч      | предприятия | 59801,4 | 61467,2 | 61760,5 | 62251,2 | 70170,2  |
|    | энергия             |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|    | тепловая энергия    | тыс. Гкал       | предприятия | 49800,0 | 48765,5 | 51909,4 | 52140,0 | 52306,0  |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 9  | Объем               | млн. руб.       | предприятия | 17762   | 16410   | 19900   | 24800   | 31085    |
|    | инвестиций          |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 10 | Удельный вес потерь | %               | статистика, | 7,7     | 7,7     | 7,6     | 7,5     | 7,4      |
|    | тепловой энергии в  |                 | предприятие |         |         |         |         |          |
|    | процессе            |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | производства и      |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | транспортировки до  |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | потребителей        |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 11 | Удельный вес потерь | %               | статистика, | 8,9     | 8,9     | 8,8     | 8,7     | 8,6      |
|    | электрической       |                 | предприятие |         |         |         |         |          |
|    | энергии в процессе  |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | производства и      |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | транспортировки до  |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | потребителей        |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 12 | Доля объема отпуска | %               | статистика, | 97,0    | 97,0    | 97,0    | 98,0    | 99,0     |
|    | электрической       |                 | предприятие |         |         |         |         |          |
|    | энергии, счет за    |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | которую выставлен   |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | по показаниям       |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | приборов учета      |                 |             |         |         |         |         |          |
|----+---------------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 13 | Доля объема отпуска | %               | статистика, | 28,8    | 29,9    | 31,5    | 34,8    | 38,9     |
|    | тепловой энергии,   |                 | предприятие |         |         |         |         |          |
|    | счет за которую     |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | выставлен по        |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | показаниям приборов |                 |             |         |         |         |         |          |
|    | учета               |                 |             |         |         |         |         |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          Приложение N 2
                                                                                                          к ведомственной целевой программе
                                                                                                          "Развитие деятельности по производству
                                                                                                          и передаче электроэнергии, производству
                                                                                                          тепловой энергии на территории
                           Красноярского края на 2010-2012 годы"

                           Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Цели, целевые    | Единица     | Отчетный период       | Плановый      | Долгосрочный период по годам                                  |
| п/п  | показатели       | измерения   |                       | период        |                                                               |
|      |                  |             |-----------------------+---------------+---------------------------------------------------------------|
|      |                  |             | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и условий для            |
|      | эффективного социально-экономического развития Красноярского края                                                                      |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Объем инвестиций | млн. руб.   | 17762 | 16410 | 19900 | 24800 | 31085 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 14000 | 18000 | 13000 | 17762 |
|      |                  |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------+------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.2  | Индекс           | % к         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      | производства     | предыдущему | 112,8 | 102,4 | 101,3 | 100,6 | 106,6 | 101,9 | 104,4 | 100,1 | 100,1 | 104,0 | 103,5 | 105,0 | 102,1 |
|      |                  | году        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           Приложение N 3
                                                                           к ведомственной целевой программе
                                                                           "Развитие деятельности по производству
                                                                           и передаче электроэнергии, производству
                                                                           тепловой энергии на территории
                                                                           Красноярского края на 2010-2012 годы"

                           План действий министерства по достижению планируемых целевых
                    показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Мероприятия                                                       | Срок          | Ответственный       |
| п/п  |                                                                   | реализации    |                     |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
| 1    | Задача: оказание мер государственной поддержки организациям       |               |                     |
|      | электроэнергетики                                                 |               |                     |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
|      | Разработка предложений по форме возмещения части затрат по        | 2009-2010 гг. |  Министерство       |
|      | уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных   |               |  промышленности,    |
|      | организациях для реализации инвестиционных проектов,              |               |  энергетики,        |
|      | предусматривающих создание энергетических объектов на             |               |  транспорта и связи |
|      | территории Красноярского края                                     |               |  Красноярского края |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
|      | Подготовка финансово-экономического обоснования снижения          | 2009 г.       |  Министерство       |
|      | ставки налога на имущество организаций при реализации проектов,   |               |  промышленности,    |
|      | направленных на развитие объектов энергетического комплекса,      |               |  энергетики,        |
|      | для рассмотрения его на заседании рабочей группы для рассмотрения |               |  транспорта и связи |
|      | вопросов и разработки мероприятий, направленных                   |               |  Красноярского края |
|      | на совершенствование системы налогообложения в крае, созданной    |               |                     |
|      | распоряжением Совета администрации края от 16.11.2007 N 1300-р    |               |                     |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
|      | Финансирование за счет средств краевого бюджета проектирования и  | 2009-2010 гг. |  Министерство       |
|      | строительства электросетевых объектов, имеющих особо важное       |               |  промышленности,    |
|      | значение для социально-экономического развития края               |               |  энергетики,        |
|      |                                                                   |               |  транспорта и связи |
|      |                                                                   |               |  Красноярского края |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
| 2    | Задача: Оказание содействия сетевым организациям в области        |               |                     |
|      | развития электросетевого комплекса и повышении надежности         |               |                     |
|      | электроснабжения потребителей электроэнергии на территории        |               |                     |
|      | Красноярского края                                                |               |                     |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
|      | Информирование организаций электроэнергетики о прогнозе           | 2009-2010 гг. |  Министерство       |
|      | электропотребления и изменениях уровня энергетических нагрузок на |               |  промышленности,    |
|      | территории Красноярского края на основе перспективных данных по   |               |  энергетики,        |
|      | развитию отраслей экономики и социальной сферы                    |               |  транспорта и связи |
|      |                                                                   |               |  Красноярского края |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
|      | Утверждение инвестиционных программ территориальных сетевых       | 2009-2010 гг. |  Министерство       |
|      | организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные         |               |  промышленности,    |
|      | программы которых утверждаются и контролируются органами          |               |  энергетики,        |
|      | исполнительной власти субъектов Российской Федерации              |               |  транспорта и связи |
|      |                                                                   |               |  Красноярского края |
|------+-------------------------------------------------------------------+---------------+---------------------|
|      | Осуществление политики, направленной на усиление контроля за      | 2009-2010 гг. |  Министерство       |
|      | соблюдением установленных правил обращения                        |               |  промышленности,    |
|      | с ломом и отходами цветных металлов на территории Красноярского   |               |  энергетики,        |
|      | края, с целью снижения числа хищений                              |               |  транспорта и связи |
|      | с объектов электросетевого хозяйства Красноярского края           |               |  Красноярского края |
|      | оборудования, содержащего цветные металлы                         |               |                     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Приложение N 4
                                                       к ведомственной целевой
                                                       программе "Развитие деятельности
                                                       по производству и передаче
                                                       электроэнергии, производству
                                                       тепловой энергии на территории
                                                       Красноярского края
                                                       на 2010-2012 годы"

                        Объем средств государственной поддержки
                          на реализацию мероприятий программы

---------------------------------------------------------------------------------------
| Виды государственной поддержки         | Объем необходимых ресурсов,                |
|                                        | тыс. руб.                                  |
|                                        |                                            |
|                                        |--------------------------------------------|
|                                        | всего 2010 -   | в том числе по годам      |
|                                        | 2012 гг.       |---------------------------|
|                                        |                | 2010      | 2011   | 2012 |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|  1. Господдержка за счет средств       | 384 217,7      | 329217,7  | 55 000 | -    |
|  краевого бюджета, всего               |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
| в том числе:                           |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|  1.1. Возмещение части затрат по       | 110 000        | 55 000    | 55 000 | -    |
|  уплате процентов по кредитам,         |                |           |        |      |
|  полученным на реализацию              |                |           |        |      |
|  инвестиционных проектов по            |                |           |        |      |
|  созданию генерирующих мощностей       |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|   1.2 Средства на разработку проектно- | 211 864        | 211 864   | -      | -    |
|   сметной и разрешительной             |                |           |        |      |
|   документации строительства ВЛ-220    |                |           |        |      |
|   кВ от ПС "Раздолинская" до ПС        |                |           |        |      |
|   "Новая Еруда" и реконструкции ПС     |                |           |        |      |
|   "Новая Еруда"                        |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|  1.3. Проектирование объектов          | 62 353,7       | 62 353,7  | -      | -    |
|  внешнего энергоснабжения              |                |           |        |      |
|  Сибирского регионального центра       |                |           |        |      |
|  спортивной подготовки и               |                |           |        |      |
|  реабилитации спасателей "Ергаки" *    |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|  2. Господдержка за счет средств       | 2 676 000      | 2 676 000 | -      | -    |
|  федерального бюджета, всего **        |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
| в том числе:                           |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|   2.1. Средства Инвестиционного фонда  | 2 676 000      | 2 676 000 | -      | -    |
|   Российской Федерации, выделяемые на  |                |           |        |      |
|   строительство объектов схемы выдачи  |                |           |        |      |
|   мощности Богучанской ГЭС             |                |           |        |      |
|----------------------------------------+----------------+-----------+--------+------|
|  3. Общий объем средств                | 3 060 217,7    | 3005217,7 | -      | -    |
|  государственной поддержки на          |                |           |        |      |
|  реализацию мероприятий программы      |                |           |        |      |
---------------------------------------------------------------------------------------

     * Объемы господдержки за счет средств краевого  бюджета  подлежат
уточнению   после   разработки   проектно-сметной   документации    на
строительство объектов энергетической инфраструктуры природного  парка
краевого значения "Ергаки" и определения источников финансирования  их
строительства.
     ** Объемы  господдержки  за  счет  средств  федерального  бюджета
подлежат уточнению после внесения изменений в паспорт  инвестиционного
проекта  "Комплексное  развитие  Нижнего  Приангарья",   утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1708-
р.

                                                         Приложение N 5
                                                         к ведомственной целевой
                                                         программе "Развитие деятельности
                                                         по производству и передаче
                                                         электроэнергии, производству
                                                         тепловой энергии на территории
                                                         Красноярского края
                                                         на 2010-2012 годы"

               Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование                | Предмет регулирования,          | Срок принятия   |
| п/п | нормативного правового акта | основное содержание             | (год, квартал)  |
|-----+-----------------------------+---------------------------------+-----------------|
| 1   | Закон Красноярского края    | Отношения в сфере               | 4 кв. 2010 г.   |
|     | "Об энергосбережении"       | энергосбережения, регулирование |                 |
|     |                             | особенностей хозяйственной      |                 |
|     |                             | и иной деятельности в области   |                 |
|     |                             | использования энергетических    |                 |
|     |                             | ресурсов в части                |                 |
|     |                             | энергосбережения и повышения    |                 |
|     |                             | энергетической эффективности    |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также